TAMMI-JOULUKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 4.1.2015 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

Samankaltaiset tiedostot
TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-SYYSKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-SYYSKUU 2012 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-MAALISKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2012 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-MAALISKUU 2012 OSAVUOSIKATSAUS

AJANKOHTAISTA PÖYRYSTÄ

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-KESÄKUU 2011 OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-JOULUKUU 2013 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-JOULUKUU 2011 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

TAMMI-SYYSKUU 2011 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-SYYSKUU Heikki Malinen, toimitusjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2011 OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu 2016

PÖYRY OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS ALEXIS FRIES, TOIMITUSJOHTAJA

TAMMI-JOULUKUU 2012 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Ahlstrom. Tammi-syyskuu Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja

Ensimmäinen vuosineljännes 2010

Tilinpäätös

Q Osavuosikatsaus Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Puolivuositulos January 1 June 30. Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Metso

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU Martin à Porta, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin käyttöönotto, Kesko-konsernin oikaistut vertailutiedot tammijoulukuu

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

PÖYRY OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Heikki Malinen Toimitusjohtaja

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

Ahlstrom Oyj Varsinainen yhtiökokous 2009

Osavuosikatsaus

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

PUOLIVUOSIKATSAUS Tammi-kesäkuu Martin à Porta, toimitusjohtaja Juuso Pajunen, talousjohtaja

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI - JOULUKUU Martin à Porta, toimitusjohtaja Juuso Pajunen, talousjohtaja

TAMMI-KESÄKUU Heikki Malinen, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / helmikuuta 2013

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

Vuoden 2009 tulos Heikki Malinen, toimitusjohtaja Esa Ikäheimonen, CFO PRESENTATION-TITLE

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

Konsernin liikevaihto oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa.

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Ahlstrom. Tammi-syyskuu Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki

Q3/2018 tulos. Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Metso

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Ensimmäisen neljänneksen tulos

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

OSAVUOSIKATSAUS Tammi syyskuu 2016

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Tammi kesäkuu Martin à Porta, toimitusjohtaja Juuso Pajunen, talousjohtaja

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Ahlstrom. Tammi kesäkuu Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 09:15

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

Q1/2019 tulos. Pekka Vauramo, Toimitusjohtaja Eeva Sipilä, Talous- ja rahoitusjohtaja Metso

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

Ahlstrom Oyj Tammi-maaliskuu 2011 osavuosikatsaus

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

Tapani Kiiski, toimitusjohtaja

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

Ahlstrom. Tammi-maaliskuu Marco Levi Toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi Talousjohtaja

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 35 tuhatta euroa (708 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Smart way to smart products. Kysyntä parani katsauskauden lopussa

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Sijoittajatapaaminen Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010

Transkriptio:

TAMMI-JOULUKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS 4.1.2015 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

SISÄLTÖ Lyhyesti Taloudellinen tulos tammi-joulukuussa 2014 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q4/2014 ESITYS 2

MARKKINAKATSAUS Yleistä Ero Yhdysvaltain, Euroopan ja Brasilian talouskehityksessä Korkea valtion velkataso, heikko julkinen sektori ja uusia säästötoimia Matalat hyödykkeiden hinnat Kysyntä Vaimea kysyntä energiaan ja liikkeenjohdon konsultointiin liittyvissä palveluissa Teollisuuden palveluiden matala kysyntä Euroopassa ja erityisesti Suomessa Asiakkaiden hidastunut päätöksenteko Uudet investoinnit Uusia sellutehtaita ja tuotantolinjojen muutoksia Euroopassa Houkuttelevia näkymiä Brasiliassa uuteen sellutuotantokapasiteettiin Energiatuotantokapasiteettia Lähi-idässä Q4/2014 ESITYS 3

TULOS LYHYESTI Milj. euroa 1-12/2014 1-12/2013 Muutos-% Tilauskanta 472,5 499,7-5 % Liikevaihto 571,2 650,8-12 % Liikevoitto -23,1 13,9 n.a. Nettotulos -24,9 2,6 n.a. Vertailukelpoinen tilauskanta 472,5 461,9 +2 % Vertailukelpoinen liikevaihto 552,4 601,8-8 % Poislukien liiketoimintamyynti Suomessa Q4/2014 ESITYS 4

LIIKEVOITON JA NETTOTULOKSEN KEHITYS 2014 Milj. euroa MEUR 0-2 -1,1-4Liikevoitto -6-8 -10-12 -14-16 -18-20 -22-24 -26-28 -30 Q1 liikevoitto -1,8 Q2 liikevoitto -3,0-0,7 Projektitappiot ja muut * * Kertaluonteiset erät -3,0 Liikevoitto -5,1 Projektitappiot ja muut* -13,9 Venezuela: arvonalentumiset 19,1 Yritysmyynti Suomessa Q3 liikevoitto -6,2-1,1 Liikevoitto -5,1 Projektitappiot ja muut* Q4 liikevoitto -12,2 0,2 Liikevoitto -12,4 Projektitappiot ja muut* Q1-Q4 liikevoitto -23,1-4,8 Nettorahoituserät 3,0 Verot -24,9 Nettotulos Q4/2014 ESITYS 5

HISTORIALLINEN VELVOITTEIDEN KEHITTYMINEN TIETYT ONGELMALLISET PROJEKTIT LÄHINNÄ ENTISESTÄ KAUPUNKI- LIIKETOIMINTARYHMÄSTÄ Käynnissä olevat projektit: Projektitappiovaraukset kattavat arvioidut velvoitteet Päättyneet projektit: Taseessa 22 milj. euroa Arvostus perustuu asianajajien ja johdon arvioon 3 sopimusta oikeusprosessissa Milj. e 2014 2013 2012 2014 2013 Historialliset projektivelvoitteet päivitettynä nykyhetkeen 4 0 10 20 30 40 50 158 8 projektia 26 Käynnissä olevat projektit, ennakoitu kumulatiivinen kesto 370 11 projektia 39 2012 517 13 projektia 0 100 200 300 400 500 600 700 Projektien ennakoitu kumulatiivinen kesto, kuukautta PÖYRY POWERPOINT 2010 TEMPLATE 6 17 JANUARY 2012

JATKUVAT TOIMET OPERATIIVISEN TULOKSEN PARANTAMISEKSI - Lisää myyntiä - Resurssisuunnittelun parantaminen - Täsmällinen kapasiteetin sopeutus - Rakenteen virtaviivaistaminen PROJEKTIN- HALLINTA - Yhteinen ohjeisto - Projektiarvioinnit - Globaalin myynnin ja projektihallinnan yksikkö AKTIVITEETTI- TASO JA RAKENNE PAREMPI KANNATTAVUUS MYYNTI - Myyntiprosessin parantaminen - Myyntiresurssien vahvistaminen - Johdon fokus myyntiin - Globaali myynnin ja projektihallinnan yksikkö myynnin ajurina Globaalien tukifunktioiden keskittäminen jatkuu suunnitelmien mukaisesti. Q4/2014 ESITYS 7

PÖYRYN STRATEGINEN KEHITYS: PERUSTAN KORJAAMISESTA KANNATTAVUUTEEN 2013 2014 2015 Toimenpiteet 2013-2014 Liiketoimintaa virtaviivaistettu Globaalin myynnin ja projektinhallinnan yksikkö perustettu Paikalliset toiminnot yhdistetty Alueellisiin toimintoihin Uusi organisaatio toteutettu Taloushallinto ja IT ulkoistettu Hallinnolliset prosessit uudistettu PARANTUNUT KANNATTAVUUS MYYNNIN kasvattaminen PROJEKTIHALLINNAN vahvistaminen AKTIVITEETTITASON nostaminen Perustan korjaaminen & organisaation kehittäminen Q4/2014 ESITYS 8

POSITIIVISIA KEHITYSSUUNTIA 1. Myynti Tilausnäkymien vakaa kehitys ruokkii edelleen projektikantaa Myyntikoulutuksen ja -prosessin parannukset lisäävät myynnin tehokkuutta 2. Aktiviteetti Rakenteelliset sopeutukset ja kapasiteetin seuranta tukevat tavoiteltua aktiviteettitasoa Globaalien tukitoimintojen keskittäminen tuo odotettuja säästöjä 3. Projektit Konsernin projektijohtamisen ohjeiden sekä tarkastelusyklien kehittäminen ja noudattaminen vähentävät riskiä toistuviin tappioihin Projektijohtajien arviointi takaa paremman projektien toteutuksen Merkittäviä, uusia ongelmallisia projekteja ei ole esiintynyt v. 2012 jälkeen Q4/2014 PRESENTATION 9 FEBRUARY 4, 2015

ANJA SILVENNOINEN ENERGIA-LIIKETOIMINTARYHMÄN VETÄJÄKSI 1.3.2015 alkaen: Pöyry Oyj:n Energia-liiketoimintaryhmän johtaja ja johtoryhmän jäsen Nykyinen tehtävä: Liikkeenjohdon konsultointi -liiketoimintaryhmän Pohjoismaiden energiasektorista vastaava johtaja, 2014- Aiemmat tehtävät: 2004-2013: energialiiketoimintajohtaja, UPM 2000-2004: johtaja, liikkeenjohdon konsultointi -liiketoiminta, Pohjois-Eurooppa, Electrowatt-Ekono Oy (osa Pöyryä) Nykyiset luottamustehtävät: Hallituksen jäsen, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen, Cargotec Oyj Suomen Huoltovarmuuskeskuksen jäsen Sergio Guimaraes siirtyy liiketoiminnan kehittämisestä vastaavaksi johtajaksi ja jättää tehtävänsä konsernin johtoryhmässä. Q4/2014 PRESENTATION 10 FEBRUARY 4, 2015

PROJEKTEJA Q4/2014: UUDEN TAIVEKARTONKIKONEEN SUUNNITTELUPALVELUT, RUOTSI Source: Metsä Board Asiakas Metsä Board, Husumin tehdas Projekti Uuteen taivekartonkikoneeseen liittyviä konsultointi-, laserskannaus-, 3Dmallinnus-, detaljisuunnittelu- ja työmaapalveluja jatkona Pöyryn toteuttamille esiselvitysja esisuunnittelutöille Kapasiteetti Noin 400 000 tonnia taivekartonkia vuodessa Käynnistys Q1/2016 Q4/2014 PRESENTATION 11 FEBRUARY 4, 2015

PROJEKTEJA Q4/2014: SÄHKÖNSIIRTOA JA -JAKELUA KOSKEVA PALVELU- PUITESOPIMUS, RUOTSI Asiakas Vattenfall Eldistribution Sopimus Uusi teknistä konsultointia ja suunnittelupalveluita koskeva puitesopimus, joka sisältää sähkönsiirto ja -jakeluhankkeita koskevia palveluja koko elinkaaren ajalle, tukee sekä paikallisia että valtakunnallisia jakeluverkkoja ja sisältää ympäristöpalvelut kaikkiin toimituksiin. Kesto 2015-2016, tarvittaessa jatkaminen kahdella vuodella Q4/2014 PRESENTATION 12 FEBRUARY 4, 2015

PROJEKTEJA Q4/2014: PÄÄKAUPUNKISEUDUN LÄNSIMETRON SUUNNITTELU- TOIMEKSIANTOJA, SUOMI Source: Länsimetro Oy Asiakas Länsimetro Oy Projekti Matinkylä-Kivenlahti-yhteysvälin läntisellä osalla ratalinjan (konsortiumissa), kahden maanalaisen aseman, maanalaisen varikon ja kuiluyhteyksien rakennesuunnittelu, itäisellä osalla ratalinjan, kuilujen ja kolmen maanalaisen metroaseman kalliorakennus- ja geotekninen suunnittelu Pituus Noin 7 kilometriä Kapasiteetti 170 000 matkustajaa päivässä Q4/2014 PRESENTATION 13 FEBRUARY 4, 2015

PROJEKTEJA Q4/2014: KONSULTTIPALVELUJA TUULIVOIMAINVESTOINTEJA VARTEN, BRASILIA Asiakas Renova Energia, Alto Sertão III -projekti, Bahian osavaltio, koillis-brasilia Projekti Konsultointipalveluja koskeva toimeksianto projektinhallintatoimiston perustamisesta tuulivoimainvestointeja varten; sisältää yleisten projektinhallintaprosessien suunnittelun Asennettu kokonaiskapasiteetti 738 MW Q4/2014 PRESENTATION 14 FEBRUARY 4, 2015

PROJEKTEJA Q4/2014: VESIVOIMALAPROJEKTIN TYÖMAAVALVONTA, ITÄVALTA Asiakas Gemeinschaftskraftwerk Inn (GKI), Inn-joen laakso, Tyrolin osavaltio Projekti Uuden vesivoimalan työmaavalvonta, mukaan lukien 2,5 kilometriä pitkä patoallas, 15 metriä korkea patorakennelma, 23,2 kilometriä pitkä tulotunneli, jonka halkaisija on 5,5-5,8 metriä, sekä voimalarakennus, jonka kahden Francis-turbiinin asennettu kokonaisteho on yhteensä 89 MW Vuosituotanto 414,3 miljoonaa kwh, joka tuottaa sähköä yli 90 000 kotitalouden tarpeisiin ilman hiilidioksidipäästöjä Valmistuminen vuoden 2019 loppuun mennessä Q4/2014 PRESENTATION 15 FEBRUARY 4, 2015

PROJEKTEJA Q4/2014: SUUNNITTELUTOIMEKSIANTO NIKKELIPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISEKSI NIKKELINJALOSTAMOSSA, KANADA Asiakas Vale Canada Limited, Copper Cliff nikkelinjalostamo, Ontario Projekti Nikkelipäästöprojektin detaljisuunnittelupalvelut ja työmaan tukipalvelut; projektin avulla yhtiö täyttää uudet, tiukennetut nikkelipäästöstandardit. Se käynnistää Pöyryn mineraalinkäsittelysektorille suunnatut detaljisuunnittelupalvelut Pohjois- Amerikassa. Q4/2014 PRESENTATION 16 FEBRUARY 4, 2015

PROJEKTEJA Q4/2014: EPC OPEN BOOK -TOIMEKSIANTO HIILENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄN TOIMITTAMISESTA, FILIPPIINIT Asiakas Panay Energy Development Corporation (PEDC), puhtaalla teknologialla sähköä tuottavan hiilivoimalaitoksen laajennusprojekti, Iloilo, Panay-saari Projekti Hiilenkäsittelyjärjestelmän suunnittelun, hankinnan ja rakentamisen kattava EPC-toimeksianto (Engineering, Procurement and Construction), joka toimitetaan Open Book -menetelmällä Kapasiteetti 150 MW Valmistuminen Helmikuun 2016 alussa Q4/2014 PRESENTATION 17 FEBRUARY 4, 2015

NÄKYMÄT VUODELLE 2015 Konsernin liikevoiton odotetaan kasvavan ja olevan positiivinen Kasvupotentiaali: Paikallinen fokus: vahva perusta paikallisilla päämarkkinoilla Näiltä odotetaan tasaista projektikysyntää ja vallitsevien markkinaolosuhteiden mukaista kasvua Globaali fokus: valikoidut isot projektit Mahdollistaa kasvupotentiaalin yhtiön globaalien osaamisalueiden avulla sekä projekteista syntyvillä erityisillä mahdollisuuksilla Markkinaolosuhteet: Yleisiin talousnäkymiin liittyvä epävarmuus jatkuu Tällä voi olla vaikutusta investointiaktiviteettiin Pöyryn toimintaan liittyvillä liiketoiminta-aloilla Liiketoiminta perustuu pitkälti asiakkaiden uusinvestointeihin, jotka toteutuvat lähinnä taloussuhdanteiden lopussa Tämän vuoksi on vaikea ennakoida asiakkaiden investointipäätösten ja projektien alkamisen tarkkaa ajankohtaa Q4/2014 PRESENTATION 18 FEBRUARY 4, 2015

OSINGONJAKOEHDOTUS Haastavan markkinatilanteen huomioon ottaen Pöyry Oyj:n hallitus ehdottaa 12.3.2015 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 ei makseta osinkoa. Q4/2014 PRESENTATION 19 FEBRUARY 4, 2015

TAMMI-JOULUKUU 2014 TALOUDELLINEN TULOS Jukka Pahta CFO Q4/2014 ESITYS 20

TAMMI-JOULUKUU 2014 TILAUSKANTA Milj. euroa 700 600 500 400 300 200 100 0 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 Energia Teollisuus Alueelliset toiminnot Liikkeenjohdon konsultointi Vertailukelpoinen yritysmyyntien jälkeen Q4/2014 ESITYS 21

TAMMI-JOULUKUU 2014 LIIKEVAIHTO Milj. euroa 800 700 600 500 590 706 706 602 590 577 565 552 400 300 200 100 0 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 Q1/2014 LTMR Q2/2014 LTMR Q3/2014 LTMR 12/2014 Vertailukelpoinen yritysmyyntien jälkeen Q4/2014 ESITYS 22

TAMMI-JOULUKUU 2014 LIIKEVOITTO Milj. euroa 20 15 10 5 0-5 -2 16 13 8 4-3 -10-15 -20-21 -23-25 -30 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 Q1/2014 LTMR Q2/2014 LTMR Q3/2014 LTMR 12/2014 Vertailukelpoinen yritysmyyntien jälkeen Q4/2014 ESITYS 23

TAMMI-JOULUKUU 2014 LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ LIIKETOIMINTALINJOITTAIN Liikevaihto Henkilömäärä 11% 25% 8% 21% 6% 8% 57% 63% Liikevaihto 571,2 miljoonaa euroa Energia Teollisuus Alueelliset toiminnot Liikkeenjohdon konsultointi Henkilömäärä: 5 876 kauden lopussa Sisältää noin 200 itsenäistä ammatinharjoittajaa Latinalaisessa Amerikassa. Q4/2014 ESITYS 24

TAMMI-JOULUKUU 2014 SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO, % 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -9,9 % 2010 2011 2012 2013 2014 Q4/2014 ESITYS 25

TAMMI-JOULUKUU 2014 RAHAVIRTA LIIKETOIMINNASTA SEKÄ INVESTOINTIEN JÄLKEEN Milj. euroa 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-32,9-8,4 2010 2011*) 2012 2013**) 2014***) Liiketoiminnasta Ennen rahoitusta *) Vantaan toimistorakennus ostettiin vuonna 2011 **) ja myytiin (Q4) 2013 ***) 2014 sisältyy kiinteistöjen- ja rakennuttamisliiketoimintojen myynti Suomessa Q4/2014 ESITYS 26

TAMMI-SYYSKUU 2014 OMA PÄÄOMA, NETTOVELAT JA VELKAANTUMISASTE-% Milj. euroa Gearing-% 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 101,8 39,1 % 39,8 2010 2011 2012 2013 2014 Oma pääoma Nettovelat Velkaantumisaste % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vantaan toimistorakennus sisältyi taseisiin 2011 and 2012, myytiin (Q4) 2013.. Q4/2014 ESITYS 27

Q4/2014 ESITYS 28

LIITTEET Q4/2014 ESITYS 29

TAMMI-JOULUKUU 2014 ENERGIA-LIIKETOIMINTARYHMÄ Tilauskanta (vasen skaala), MEUR Liikevaihto (oikea skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoitto (vasen skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoittomarginaali, % (oikea skaala) 250 200 150 100 50 0 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 Q1/12Q2/12Q3/12Q4/12Q1/13Q2/13Q3/13Q4/13Q1/14Q2/14Q3/14Q4/14 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% Tilauskanta Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto -% + Tilauskanta hyvällä tasolla + Liikevaihto pysynyt vakaana - Liikevoiton lasku johtuen myyntisaamisten arvonalentumisista Q4/2014 ESITYS 30

TAMMI-JOULUKUU 2014 TEOLLISUUS-LIIKETOIMINTARYHMÄ Tilauskanta (vasen skaala), MEUR Liikevaihto (oikea skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoitto (vasen skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoittomarginaali, % (oikea skaala) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Q1/12Q2/12Q3/12Q4/12Q1/13Q2/13Q3/13Q4/13Q1/14Q2/14Q3/14Q4/14 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 Q1/12Q2/12Q3/12Q4/12Q1/13Q2/13Q3/13Q4/13Q1/14Q2/14Q3/14Q4/14 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Tilauskanta Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto -% + Tilauskanta kasvoi johtuen positiivisesta kehityksestä Aasiassa ja Euroopassa - Liikevaihto laski johtuen suuren sellutehdasprojektin päättymisestä aiemmin katsausvuonna - Liikevoiton alentumiseeen vaikuttivat aikaisempaa suuremmat liiketoiminnan kehityskulut sekä Pohjois-Europassa kirjattu projektitappio Q4/2014 ESITYS 31

TAMMI-JOULUKUU 2014 ALUEELLISET TOIMINNOT Tilauskanta (vasen skaala), MEUR Liikevaihto (oikea skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoitto (vasen skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoittomarginaali, % (oikea skaala) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 30 20 10 0-10 -20-30 -40 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% Tilauskanta Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto -% + Tilauskanta vakaa - Liikevaihto laskenut etenkin Suomessa liiketoimintamyynnin takia sekä Latinalaisessa Amerikassa ja Keski-Euroopassa - Tietyt heikosti kannattavat aiemman Kaupunki-liiketoimintaryhmän toteutusvaiheessa olevat projektit rasittavat edelleen tulosta. - Venezuelan saamisten alaskirjauksen negatiivinen vaikutus Q4/2014 ESITYS 32

TAMMI-JOULUKUU 2014 LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI-LIIKETOIMINTARYHMÄ 25 20 15 10 5 0 Tilauskanta (vasen skaala), MEUR Liikevaihto (oikea skaala), MEUR, viim. 12 kk 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Q1/12Q2/12Q3/12Q4/12Q1/13Q2/13Q3/13Q4/13Q1/14Q2/14Q3/14Q4/14 Order stock Net sales Liikevoitto (vasen skaala), MEUR, viim. 12 kk Liikevoittomarginaali, % (oikea skaala) 6 5 7% 6% 4 5% 3 4% 2 3% 2% 1 1% 0 0% -1-1% Q1/12Q2/12Q3/12Q4/12Q1/13Q2/13Q3/13Q4/13Q1/14Q2/14Q3/14Q4/14 Operating profit Operating profit % 8% + Vakaa liikevaihto ja tilauskanta + Liikevoitto kehittynyt myönteisesti edellisvuoteen verrattuna vuoden 2013 aikana toteutettujen rakenteellisten parannusten ansiosta Q4/2014 ESITYS 33

TULOSLASKELMA Milj.euroa 1-12/2014 1-12/2013 MUUTOS, % Liikevaihto 571,2 650,8-12,2 Liiketoiminnan muut tuotot *) 22,6 24,1-6,3 Ulkopuoliset palvelut, alikonsultointi -59,5-72,4-17,8 Henkilöstökulut -381,2-408,5-6,7 Liiketoiminnan muut kulut **) -176,2-180,1-2,2 Liikevoitto -23,1 13,9 n.a. Nettorahoituserät -5,0-5,2-3,6 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 0,1 0,4-64,7 Tulos ennen veroja -28,0 9,1 n.a. Tuloverot 3,0-6,5 n.a. Konsernin tulos -24,9 2,6 n.a. *) Sisältää 21 miljoonaa euroa myydystä liiketoiminnasta **) sisältää arvonalentumiset 14 miljoonaa euroa Q4/2014 ESITYS 34

TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA Milj. euroa 1-12/2014 1-12/2013 1-12/2014 1-12/2013 Liikearvo 119,2 127,4 Oma pääoma 101,8 132,5 Muut pitkäaikaiset erät 45,0 48,4 Korolliset velat 90,2 106,9 Keskeneräiset työt 80,8 84,8 Eläkevelvoitteet ja muut pitkäaikaiset velat 34,8 26,2 Muut lyhytaikaiset saamiset 135,6 148,6 Saadut projektiennakot 82,4 71,8 Rahavarat ja muut likvidit varat Myytävänä oleviksi luokitellut varat 50,3 72,4 Muut lyhytaikaiset velat 126,9 144,2 5,2 YHTEENSÄ 436,0 481,5 YHTEENSÄ 436,0 481,5 Q4/2014 ESITYS 35

KASSAVIRTA Milj. euroa 1-12/2014 1-12/2013 Kauden voitto -24,9 2,6 Poistot ja arvonalentumiset 5,3 16,2 Luottotappiot ja keskeneräisten töiden arvonalentumiset 16,9 1,1 Myyntivoitot -20,8-14,6 Nettokäyttöpääoman muutos -3,1-0,6 Rahoituserät ja tuloverot -8,3-9,2 Muut erät 2,0 3,4 Liiketoiminnan nettorahavirta -32,9-1,0 Investoinnit, operatiiviset -2,6-5,9 Myyty liiketoiminta ja myydyt konserniyhtiöosakkeet vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 27,1-0,1 Kiinteistöjen myynti 58,3 Muun käyttöomaisuuden myynti 0,0 0,0 Nettorahavirta ennen rahoitusta -8,4 51,3 Rahoituksen nettorahavirta -15,7-51,5 Rahavarojen ja muiden likvidien varojen muutos Rahavarat ja muut likvidit varat kauden alussa 72,4 83,0 Yhtiö, joka aikaisemmin on yhdistelty tytäryhtiönä, on vuoden 2013 alusta käsitelty yhteisyrityksenä 0,0-3,7 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 2,0-6,7 Rahavarat ja muut likvidit varat kauden lopussa -24,1-0,2 50,3 72,4 Q4/2014 ESITYS 36

AVAINLUVUT 1-12/2014 1-12/2013 Tulos/osake, euroa (laimennettu) -0,40 0,06 Oma pääoma/osake, euroa 1,68 2,17 Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a. -9,9 5,8 Oman pääoman tuotto, % p.a. -20,3 2,0 Omavaraisuusaste % p.a. 28,8 32,3 Gearing-% 39,1 26,0 Nettovelat, milj.euroa 39,8 34,5 Bruttoinvestoinnit, operatiiviset, milj. euroa 2,6 5,9 Henkilöstö keskimäärin 5 433 6 139 Henkilöstö kauden lopussa 5 170 5 943 Q4/2014 ESITYS 37

KIITOS! Q4/2014 ESITYS 38