Tammi-maaliskuun tulos 2017

Samankaltaiset tiedostot
Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-lokakuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2018

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Marraskuun tulos ja ennuste 2017

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos 2018

Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I

Tammikuun tulos 2019 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

f7 //3%c71 eksote Tammikuun tulos 2019 rtel4%aftjalan SO9AAU- JA TERVEYSPtIR

eksote Tammi-maaliskuun tulos 2018 TEIÄ-KARJA1AN SOStAALI- JA TERVEYSPIIRI ii 2

Eksote yhteensä 1000 EUR

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Päivitetty /AP

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta liite nro 6

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Harjavallan kaupunki

Toimintakate , ,58-22,1

Väkiluku ja sen muutokset

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Väkiluku ja sen muutokset

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016

Tp Budjetti Tot Tot % Ed.vuosi muutos KESKUSVAALILAUTAKUNTA 0002 KÄYTTÖTALOUS 0050 TALOUS

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Transkriptio:

Tammi-maaliskuun tulos 2017

Eksote Maaliskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 110,1 110,0 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot 102,0 105,4 3,4 437,8 437,8 0,0 Yli-/Alijäämä 8,1 4,7 3,4 2,4 2,4 0,0 10,0 8,0 6,0 6,6 4,0 2,0 0,0-2,0 4,6 3,9 2,4 2,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 Yli-/alijäämä 0,0 0,0 0,0 ENNUSTE Kumulatiivinen yli-/alijäämä BUD kumulatiivinen yli-/alijäämä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero EKSOTE 1000 EUR 2017 Tammi-maaliskuu 2017 Koko vuosi TP Muutos E2017 vs. TP TOIMINNAN TULOS Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma Muutos % Nettotoimintamenot -101 997-105 376 3 379-437 778-437 778 0-436 763-1 015 0,2 % Sisäiset erät ja vyörytykset 0 66-66 0 0 0 0 0 Ulkoiset nettotoimintamenot -101 997-105 442 3 445-437 778-437 778 0-436 763-1 015 0,2 % HENKILÖSTÖ Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palkat ja palkkiot -38 738-39 798 1 059-167 600-167 600 0-161 857-5 743 3,5 % Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) -4 824-4 812-12 -27 590-27 590 0-28 510 920-3,2 % HTV, ilman vyöryjä 4 584 4 708 123 4 786 4 600 EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia -2 817-2 818 1-2 918-2 932 OSTOT Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä -34 042-36 365 2 323-145 702-145 702 0-143 986-1 716 1,2 % Palvelujen ostot, sisäiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustukset kotitalouksille -7 170-8 179 1 009-27 705-27 705 0-39 038 11 333-29,0 % Asiakaspalvelujen ostot -14 892-16 565 1 673-66 654-66 654 0-66 312-342 0,5 % Poistot ja arvonalentumiset -2 439-2 463 24-9 850-9 850 0-9 404-447 4,7 % liisa.manttari@eksote.fi

Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 110 052 110 049 3 440 196 440 196 0 451 135-10 939-2,4 % Muut myyntituotot 2 524 2 546-23 11 256 11 256 0 13 965-2 709-19,4 % Myyntituotot 112 576 112 595-20 451 452 451 452 0 465 100-13 648-2,9 % Maksutuotot 9 650 9 456 194 37 978 37 978 0 38 353-375 -1,0 % Tuet ja avustukset 1 475 2 313-838 7 632 7 632 0 11 961-4 329-36,2 % Muut toimintatuotot yhteensä 1 310 1 197 112 4 675 4 675 0 6 298-1 623-25,8 % TOIMINTATUOTOT 125 011 125 561-551 501 737 501 737 0 521 712-19 975-3,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 25 21 4 85 85 0 131-46 -35,3 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -56 665-58 111 1 445-252 943-252 943 0-252 017-926 0,4 % Palvelujen ostot -34 042-36 365 2 323-145 702-145 702 0-143 986-1 716 1,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 230-9 315-915 -36 288-36 288 0-37 049 760-2,1 % Avustukset -7 421-8 357 936-28 626-28 626 0-40 021 11 395-28,5 % Muut toimintakulut -6 201-6 277 76-25 894-25 894 0-24 989-905 3,6 % TOIMINTAKULUT -114 559-118 425 3 866-489 453-489 453 0-498 061 8 609-1,7 % TOIMINTAKATE 10 477 7 158 3 319 12 369 12 369 0 23 782-11 413-48,0 % Rahoitustuotot ja -kulut 18-22 40-268 -268 0-150 -118 78,6 % VUOSIKATE 10 494 7 135 3 359 12 101 12 101 0 23 632-11 531-48,8 % Poistot ja arvonalentumiset -2 439-2 463 24-9 850-9 850 0-9 404-447 4,7 % TILIKAUDEN TULOS 8 055 4 673 3 382 2 251 2 251 0 14 228-11 978-84,2 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 168 168 0 144 24 16,5 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 8 055 4 673 3 382 2 418 2 418 0 14 372-11 954-83,2 % NETTOTOIMINTAMENOT -101 997-105 376 3 379-437 778-437 778 0-436 763-1 015 0,2 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot -97 291-100 010 2 719-416 313-416 313 0-414 255-2 058 0,5 % 2017 Tammi-maaliskuu 2017 Koko vuosi TP Muutos E2017 vs. TP

Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut 3/2017 olivat +1,4 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 124 vähemmän kuin budjetissa. Merkittävää eroa tukityöllistettyjen määrässä

Eksote yhteensä Tammi-maaliskuun tulos +3,4 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Toimintatuotot toteutuivat -0,6 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Toimeentulotuen maksatukseen liittyvät avustukset 0,5 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät (samoin avustuskulut) Nettotoimintamenot +3,4 milj. ja toimintakulut +3,9 milj. alle käyttösuunnitelman Alitusta erityisesti sairaalapalvelujen ostoissa ja perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelujen ostoissa Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman +1,4 milj. :lla Palkat ja sv-korvaukset +1,1 milj. alle, erilliskorvaukset lähes budjetissa ja henkilösivukulut +0,4 milj. alle Kuntien laskuttamissa eläkemenoperusteisten maksujen ennakoissa ei ole huomioitu vielä ennustettuja kustannusten alenemia Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 155 vähemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat +2,3 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Alitusta sairaalapalvelujen ostoissa 0,7 milj., muiden asiakaspalvelujen ostoissa +0,2 milj., asumis- ja hoivapalvelujen ostoissa +0,7 milj. (josta merkittävä osa Perhe- ja sosiaalipalveluissa) Aineet ja tarvikkeet ylittivät käyttösuunnitelman -0,9 milj. :lla. Ylitys aiheutui pääosin hoitotarvikkeista ja lääkkeistä. Avustukset toteutuivat +0,9 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Työmarkkinatuen kuntaosuus (12,5 milj. ) -0,4 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi Perustoimeentulotuki (-0,4 milj. ) +1,0 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (-2,3 milj. ) +0,2 milj. alle käyttösuunnitelman

Mittarit kuukausittain - Hoiva Joulu 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,08 11,52 11,07 10,99 11,30 11,15 10,90 11,05 11,38 Sairauslomat kotihoito, pv 1062,5 1276,92 1163,66 1110,05 1015,03 1059,39 1000,14 955,5 963,68 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 18 18 18 17 18 18 17 kotisairaanhoido n käynnit/kk 1612 1639 1388 1567 1612 1654 1386 1388 1363 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 34 25 18 16 12 21 22 24 25 kotikuntoutuksen käynnit/kk 384 441 465 517 559 564 627 517 572

Mittarit kuukausittain - Hoiva Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,26 11,54 pv (Cognos) 9,67 pv (PM) 11,96 pv (Cognos) 9,79 hlö 11,77 pv (Cognos) 9,74 hlö 9,88 hl ö (EI sis. 9,66 hlö (EI sis. 9,64 pv (PM) (EI sis. Sairauslomat kotihoito, pv 1031,01 981,29 1058,77 1001,53 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 17 18 18 18 kotisairaanhoidon käynnit/kk 1604 1610 1684 1620 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 22 17 26 21 kotikuntoutuksen käynnit/kk ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI-664 JA TERVEYSPIIRI 635 792 772 1191,29 (SIS. (kp444) 225,21) 18 (EI sis. 1740 (EI sis. 27 (SIS. 11) 679 (EI sis. 1189,67 (SIS. (kp444) 187) 18 (EI sis. 1754 (EI sis. 20 (SIS. 9) 966 (EI sis. 942,05 (SIS. (kp444, 145) 18 (Ei sis. 2036 (EI sis. 15 (SIS. 7) 975 (EI sis.

Mittarit kuukausittain - Hoiva Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 9,71 (PM) (EI sis. 10,15 ( ) 10,04 ( ) 10,43 ( ) 10,19 10,21 10,09 Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk 903,37 (sis. 444), 149,18) 18 (EI sis. 1691 (EI sis. 26 (sis. 10) 888 (EI sis. 1017,46 (sis. 444), 204,35) ( ) 1981 (sis. 266) 25 (sis. 13) 899 (sis. 837,05 (sis. 444), 141,71) 2124 (sis. 379) 19 (sis. 936 (sis. 1016,99 (sis. 444), 168,24) 2101 (sis. 363) 19 (sis. 788 (sis. 974,79 (sis. 444), 148,29) 1971 (sis. 436) 10 (sis. 954 (sis. 899,45 (sis. 444), 167,20) 1831 (sis. 390) 11 (sis. 1034 (sis. 1098,65 (sis. (kp 444), 185,78) 1944 (sis. 391) 10 (sis. 1068 (sis.

Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 2017 kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Marras 10,32 hlö (sis. Joulu 10,54 hlö (sis. Tammi 2017 10,70 hlö Helmi 2017 10,82 hlö Maalis 2017 10,81 pv (PM) Huhti 2017 Touko 2017 Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk 1424,55 (sis. 444), 283,98) 1900 (sis. 415) 13 (sis. 1087 (sis. 1407,70 (sis. 444), 362,50) 1164,82 1199,08 1082,40 18 18 18 2070 (sis. 432) 2258 1672 2024 13 (sis. 13 14 6 944 (sis. 1120 1047 1263