Tammi-lokakuun tulos 2016

Samankaltaiset tiedostot
Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2018

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-lokakuun tulos 2017

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Marraskuun tulos ja ennuste 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2018

Tammikuun tulos E TE A KAR ALA'\J c;oc;1aal1 JA TE wevc:;p11 {I

Tammikuun tulos 2019 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-huhtikuun tulos E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I

Tammi-maaliskuun tulos E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

f7 //3%c71 eksote Tammikuun tulos 2019 rtel4%aftjalan SO9AAU- JA TERVEYSPtIR

eksote Tammi-maaliskuun tulos 2018 TEIÄ-KARJA1AN SOStAALI- JA TERVEYSPIIRI ii 2

Eksote yhteensä 1000 EUR

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Päivitetty /AP

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta liite nro 6

Harjavallan kaupunki

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Toimintakate , ,58-22,1

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos

Väkiluku ja sen muutokset

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Ymptervltk liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

Väkiluku ja sen muutokset

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0-26, ,0-26,

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Transkriptio:

Tammi-lokakuun tulos

Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot 362,0 368,8 6,7 435,7 442,7 7,0 Yli-/Alijäämä 13,9 6,9 7,0 15,4 8,1 7,3 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 1,4 0,0 0,1 0,0-0,0 0,2 0,9 0,0-0,8 0,1 0,2 0,4 BUDJETTIERO, MILJ. EUR 0,0 1,9 1,0 0,0 Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,2 0,8 0,0 0,0-0,0 0,2 0,5 0,0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 15,4 8,1

Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero EKSOTE 1000 EUR Tammi-lokakuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP TOIMINNAN TULOS Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma Muutos % Nettotoimintamenot -362 043-368 759 6 716-435 722-442 695 6 972-377 833-57 889 15,3 % Sisäiset erät ja vyörytykset 1 0 1-32 0-32 0-32 -15055 % Ulkoiset nettotoimintamenot -362 044-368 759 6 715-435 690-442 695 7 004-377 833-57 857 15,3 % HENKILÖSTÖ Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palkat ja palkkiot -137 088-139 578 2 490-161 313-165 891 4 578-140 453-20 860 14,9 % Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) -21 533-20 525-1 008-27 697-26 943-754 -24 331-3 366 13,8 % HTV, ilman vyöryjä 4 611 4 625 14 4 614 3 918 EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia -2 973-3 018 45-2 996-2 987 OSTOT Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä -118 102-121 203 3 100-144 213-146 235 2 022-126 144-18 069 14,3 % Palvelujen ostot, sisäiset erät 1 0 1 19 0 19 0 19 7322 % Muut Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustukset kotitalouksille -32 488-32 975 487-38 976-39 706 730-31 620-7 355 23,3 % Asiakaspalvelujen ostot -54 466-56 813 2 347-65 783-68 290 2 507-59 373-6 410 10,8 % Poistot ja arvonalentumiset -7 763-8 209 445-9 429-9 851 422-8 951-479 5,3 % * Sisältää -1 milj. jononpurkua * Henkilöstökulut sisältävät v. 2017 maksuun menevän lomarahan leikkauksen jaksotusta vuodelle +2,3 milj. (sivukuineen) liisa.manttari@eksote.fi

Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT -18 37 1 076 394 1 488 Henkilöstökulut -53 1 046-296 183 879 Palvelujen ostot 452 4 136-994 -494 3 101 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 58 131 1 017 9 1 214 Avustukset 0 776-623 -350-196 Muut toimintakulut -67 20 102-331 -276 Poistot, korot ym. 2 27 132 345 506 KULUT 391 6 136-662 -637 5 227 YHTEENSÄ 373 6 172 414-244 6 716 ENNUSTE Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT -53-164 -450 379-288 Henkilöstökulut 60 2 017 1 209 443 3 729 Palvelujen ostot 499 4 362-2 428-392 2 041 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 47 132 989-6 1 162 Avustukset 0 884-576 0 308 Muut toimintakulut -82 0-18 -378-478 Poistot, korot ym. -3 8 132 360 498 KULUT 521 7 404-692 28 7 260 YHTEENSÄ 468 7 239-1 142 407 6 972 liisa.manttari@eksote.fi

Eksote yhteensä TOIMINTATUOTOT EKSOTE 1000 EUR Tammi-lokakuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Myyntituotot jäsenkunnilta 375 954 375 699 256 451 143 450 838 305 388 332 62 812 16,2 % Muut myyntituotot 9 957 9 913 43 12 863 12 770 94 15 391-2 528-16,4 % Myyntituotot 385 911 385 612 299 464 006 463 608 398 403 722 60 284 14,9 % Maksutuotot 32 081 31 547 534 38 482 38 024 458 30 929 7 553 24,4 % Tuet ja avustukset 9 531 9 841-310 11 162 11 945-783 10 059 1 103 11,0 % Muut toimintatuotot yhteensä 5 297 4 076 1 222 6 354 6 411-57 5 708 646 11,3 % TOIMINTATUOTOT 432 820 431 076 1 744 520 005 519 989 17 450 419 69 587 15,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 70 71-1 84 85-1 123-39 -31,9 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -210 026-210 905 879-250 121-253 850 3 729-217 129-32 992 15,2 % Palvelujen ostot -118 102-121 203 3 101-144 194-146 235 2 041-126 144-18 050 14,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -29 503-30 717 1 214-35 904-37 067 1 162-34 855-1 050 3,0 % Avustukset -33 363-33 167-196 -39 983-40 291 308-32 136-7 847 24,4 % Muut toimintakulut -20 160-19 884-276 -25 051-24 572-478 -20 717-4 333 20,9 % TOIMINTAKULUT -411 153-415 874 4 721-495 253-502 015 6 763-430 981-64 272 14,9 % TOIMINTAKATE 21 737 15 273 6 464 24 836 18 058 6 778 19 561 5 275 27,0 % Rahoitustuotot ja -kulut -62-124 62-168 -246 78-269 101-37,5 % VUOSIKATE 21 675 15 148 6 527 24 668 17 812 6 856 19 292 5 376 27,9 % Poistot ja arvonalentumiset -7 763-8 209 445-9 429-9 851 422-8 951-479 5,3 % TILIKAUDEN TULOS 13 911 6 940 6 972 15 239 7 962 7 277 10 341 4 897 47,4 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 182 182 0 157 25 15,8 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 13 911 6 940 6 972 15 421 8 144 7 277 10 499 4 922 46,9 % NETTOTOIMINTAMENOT -362 043-368 759 6 716-435 722-442 695 6 972-377 833-57 889 15,3 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot -343 518-350 892 7 375-414 283-421 255 6 972-354 708-59 575 16,8 %

Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut 1-10/ olivat +0,9 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 14,4 vähemmän kuin budjetissa. Tästä ulkoistetun silmäpkl:n osuus on n. 4,6.

Eksote yhteensä Tammi-lokakuun tulos +7,0 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Toimintatuotot toteutuivat +1,7 milj. käyttösuunnitelmaa parempina. Nettotoimintamenot alittivat käyttösuunnitelman +6,7 milj. :lla ja toimintakulut +4,7 milj. :lla. Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman +0,9 milj. :lla Palkat ja palkkiot (sis. sv-korvaukset) +2,5 milj. alle, erilliskorvaukset -1,0 milj. sekä henkilösivukulut -0,6 milj. yli Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 14,4 vähemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat +3,1 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Ylitystä -0,7 milj. sairaalapalvelujen ostoissa ja alitusta muiden asiakaspalvelujen ostoissa +1,3 milj., asumis- ja hoivapalvelujen ostoissa +1,7 milj. ja muiden palvelujen ostoissa +0,8 milj. (alituksia mm. toimisto-,pankki- ja asiantuntijapalveluissa, muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoissa ja koulutuspalveluissa; ylitystä lääkäripalvelujen ostoissa (silmäklinikka) ja kuljetuspalveluissa) Aineet ja tarvikkeet alittivat käyttösuunnitelman +1,2 milj. :lla. Alitus aiheutui pääosin hoitotarvikkeista ja implanteista. Uuden varastoseurannan käyttöönotto anestesia- ja leikkausosastolla tammikuussa aiheutti siirtymäkaudella positiivista budjettieroa Avustukset toteutuivat -0,3 milj. käyttösuunnitelmaa suurempina Työmarkkinatuen kuntaosuus (7,7 milj. ) +0,3 milj. alle käyttösuunnitelman Perustoimeentulotuki (9,8 milj. ) +1,1 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (7,9 milj. ) -0,9 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat. Omaishoidontuen jaksotuskorjauksesta johtuen vuodelle kirjautuu 13 kk:n omaishoidontuki. Syyskuussa maksettu sairaalaparkin avustus -0,35 milj. oli budjetoitu joulukuulle

Eksoten v. tulosennuste Koko vuoden ylijäämäksi ennustetaan 15,4 milj., mikä on 7,3 milj. talousarvion käyttösuunnitelmaa parempi Ennustetta on parannettu aiempaan ennusteeseen verrattuna Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston syyskuussa annetun ohjeen perusteella, minkä mukaan lomarahavelan kirjaamisessa otetaan huomioon kilpailukykysopimuksen johdosta tehty lomarahaleikkaus jo vuoden tilinpäätöstä laadittaessa. Kirjaus pienentää henkilöstökulujen ennustetta +2,3 milj. :lla aiempaan ennusteeseen verrattuna. Mikäli tulos toteutuu ennusteen mukaisena, Eksotella ei ole enää taseessa alijäämää vuoden lopussa.

Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-lokakuu TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR Tammi-lokakuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 248 618 248 190 428 298 305 297 828 477 256 959 41 346 16,1 % Muut myyntituotot 8 773 8 749 23 11 042 10 998 44 13 191-2 150-16,3 % Myyntituotot 257 391 256 940 451 309 347 308 826 521 270 151 39 196 14,5 % Maksutuotot 27 747 27 372 375 33 207 32 942 266 26 731 6 476 24,2 % Tuet ja avustukset 1 805 2 059-254 2 142 2 476-334 2 457-315 -12,8 % Muut toimintatuotot yhteensä 3 185 2 253 932 3 799 4 224-425 1 654 2 145 129,6 % TOIMINTATUOTOT 290 129 288 624 1 504 348 495 348 467 27 300 993 47 502 15,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut -145 463-145 167-296 -173 774-174 983 1 209-151 280-22 494 14,9 % Palvelujen ostot -86 675-85 681-994 -106 328-103 900-2 428-83 967-22 361 26,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24 636-25 653 1 017-29 991-30 980 989-29 441-549 1,9 % Avustukset -7 133-6 510-623 -8 629-8 052-576 -6 511-2 118 32,5 % Muut toimintakulut -18 206-18 308 102-22 046-22 028-18 -19 086-2 960 15,5 % TOIMINTAKULUT -282 114-281 320-794 -340 767-339 942-825 -290 284-50 483 17,4 % TOIMINTAKATE 8 015 7 305 710 7 728 8 525-797 10 708-2 981-27,8 % Rahoitustuotot ja -kulut -1 0-1 0 0 0 0 0 4,5 % VUOSIKATE 8 014 7 305 709 7 728 8 525-798 10 708-2 981-27,8 % Poistot ja arvonalentumiset -3 074-3 207 133-3 716-3 849 133-3 317-399 12,0 % TILIKAUDEN TULOS 4 940 4 098 842 4 012 4 676-665 7 391-3 379-45,7 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 4 940 4 098 842 4 012 4 676-665 7 391-3 379-45,7 % NETTOTOIMINTAMENOT -243 678-244 093 414-294 294-293 152-1 142-249 568-44 726 17,9 %

Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-lokakuu PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1000 EUR Tammi-lokakuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 111 271 111 340-69 133 539 133 608-69 101 201 32 338 32,0 % Muut myyntituotot 846 958-112 1 453 1 525-72 1 777-325 -18,3 % Myyntituotot 112 117 112 298-181 134 992 135 133-142 102 978 32 014 31,1 % Maksutuotot 3 372 3 262 110 4 053 3 915 138 3 057 996 32,6 % Tuet ja avustukset 5 698 5 886-188 6 658 7 182-525 5 178 1 480 28,6 % Muut toimintatuotot yhteensä 1 716 1 491 226 2 083 1 789 294 1 563 520 33,2 % TOIMINTATUOTOT 122 904 122 937-33 147 785 148 019-234 112 776 35 009 31,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -44 565-45 611 1 046-52 714-54 731 2 017-44 411-8 303 18,7 % Palvelujen ostot -36 824-40 960 4 136-44 939-49 301 4 362-31 888-13 051 40,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -995-1 126 131-1 227-1 360 132-1 030-197 19,1 % Avustukset -25 880-26 656 776-31 003-31 888 884-25 274-5 729 22,7 % Muut toimintakulut -5 898-5 918 20-7 102-7 102 0-6 220-882 14,2 % TOIMINTAKULUT -114 162-120 271 6 109-136 985-144 380 7 395-108 823-28 162 25,9 % TOIMINTAKATE 8 742 2 666 6 076 10 800 3 639 7 161 3 953 6 847 173,2 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-28,2 % VUOSIKATE 8 742 2 666 6 076 10 800 3 639 7 161 3 953 6 847 173,2 % Poistot ja arvonalentumiset -356-383 27-451 -460 8-352 -99 28,2 % TILIKAUDEN TULOS 8 386 2 283 6 103 10 349 3 179 7 170 3 601 6 748 187,4 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 8 386 2 283 6 103 10 349 3 179 7 170 3 601 6 748 187,4 % NETTOTOIMINTAMENOT -102 885-109 057 6 172-123 190-130 429 7 239-97 600-25 590 26,2 %

Kuntoutuksen tulos tammi-lokakuu KUNTOUTUS 1000 EUR Tammi-lokakuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 16 065 16 168-103 19 299 19 402-103 19 840-541 -2,7 % Muut myyntituotot 283 191 92 312 229 83 355-42 -12,0 % Myyntituotot 16 348 16 359-11 19 611 19 631-20 20 195-583 -2,9 % Maksutuotot 864 818 46 1 034 982 52 937 97 10,4 % Tuet ja avustukset 270 425-155 322 510-188 298 24 8,0 % Muut toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 0 16,0 % TOIMINTATUOTOT 17 482 17 603-121 20 967 21 123-156 21 430-462 -2,2 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -12 110-12 057-53 -14 417-14 477 60-13 076-1 341 10,3 % Palvelujen ostot -1 258-1 711 452-1 622-2 121 499-3 596 1 974-54,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 706-1 764 58-2 083-2 130 47-1 931-152 7,9 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -1 766-1 698-67 -2 120-2 038-82 -1 960-160 8,2 % TOIMINTAKULUT -16 841-17 230 389-20 242-20 766 524-20 563 321-1,6 % TOIMINTAKATE 641 373 268 726 357 369 867-141 -16,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,0 % VUOSIKATE 641 373 268 726 357 369 867-141 -16,3 % Poistot ja arvonalentumiset -56-58 2-72 -69-3 -72 0 0,0 % TILIKAUDEN TULOS 585 315 270 654 288 366 795-141 -17,7 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 585 315 270 654 288 366 795-141 -17,7 % NETTOTOIMINTAMENOT -15 480-15 853 373-18 645-19 114 468-19 045 400-2,1 %

Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-lokakuu STRATEGISET TUKIPALVELUT 1000 EUR Tammi-lokakuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 0 0 0 0 0 0 10 332-10 332-100,0 % Muut myyntituotot 55 15 40 56 18 39 67-11 -15,9 % Myyntituotot 55 15 40 56 18 39 10 399-10 343-99,5 % Maksutuotot 97 95 3 188 186 2 204-16 -7,7 % Tuet ja avustukset 1 758 1 471 287 2 041 1 777 264 2 127-86 -4,1 % Muut toimintatuotot yhteensä 396 332 64 472 399 74 2 490-2 018-81,0 % TOIMINTATUOTOT 2 306 1 912 394 2 758 2 379 379 15 220-12 463-81,9 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 70 71-1 84 85-1 123-39 -31,9 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -7 887-8 071 183-9 217-9 660 443-8 363-853 10,2 % Palvelujen ostot 6 656 7 150-494 8 695 9 087-392 -6 693 15 388-229,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 165-2 174 9-2 603-2 598-6 -2 452-151 6,2 % Avustukset -350-1 -350-351 -351 0-351 0 0,0 % Muut toimintakulut 5 710 6 042-331 6 217 6 595-378 6 549-332 -5,1 % TOIMINTAKULUT 1 963 2 946-983 2 741 3 073-332 -11 311 14 052-124,2 % TOIMINTAKATE 4 339 4 929-590 5 582 5 537 45 4 033 1 550 38,4 % Rahoitustuotot ja -kulut -61-124 63-168 -246 78-268 101-37,6 % VUOSIKATE 4 278 4 805-527 5 415 5 291 124 3 764 1 650 43,8 % Poistot ja arvonalentumiset -4 278-4 561 283-5 190-5 473 283-5 210 19-0,4 % TILIKAUDEN TULOS 0 244-244 224-182 407-1 445 1 670-115,5 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 182 182 0 157 25 15,8 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 244-244 407 0 407-1 288 1 695-131,6 % NETTOTOIMINTAMENOT 0 244-244 407 0 407-11 620 12 027-103,5 %

Mittarit kuukausittain - Hoiva Joulu 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,08 11,52 11,07 10,99 11,30 11,15 10,90 11,05 11,38 Sairauslomat kotihoito, pv 1062,5 1276,92 1163,66 1110,05 1015,03 1059,39 1000,14 955,5 963,68 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 18 18 18 17 18 18 17 Tehostetun kotisairaanhoido n käynnit/kk 1612 1639 1388 1567 1612 1654 1386 1388 1363 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 34 25 18 16 12 21 22 24 25 Tehostetun kotikuntoutuksen käynnit/kk 384 441 465 517 559 564 627 517 572

Mittarit kuukausittain - Hoiva Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,26 11,54 hlö/ pv (Cognos) 9,67 hlö/ pv (PM) 11,96 hlö/ pv (Cognos) 9,79 hlö /pv (PM) 11,77 hlö/ pv (Cognos) 9,74 hlö /pv (PM) 9,88 hl ö/pv (PM) (EI sis. 9,66 hlö /pv (PM) (EI sis. 9,60 hlö/ pv (PM) (EI sis. Sairauslomat kotihoito, pv 1031,01 981,29 1058,77 1001,53 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 17 18 18 18 Tehostetun kotisairaanhoidon käynnit/kk 1604 1610 1684 1620 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 22 17 26 21 Tehostetun kotikuntoutuksen käynnit/kk ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI-664 JA TERVEYSPIIRI 635 792 772 1191,29 (SIS. Imatra (kp444) 225,21) 18 (EI sis. 1740 (EI sis. 27 (SIS. Imatra 11) 679 (EI sis. 1189,67 (SIS. Imatra (kp444) 187) 18 (EI sis. 1754 (EI sis. 20 (SIS. Imatra 9) 966 (EI sis. 942,05 (SIS. Imatra (kp444, 145) 18 (Ei sis. 2036 (EI sis. 15 (SIS. Imatra 7) 975 (EI sis.

Mittarit kuukausittain - Hoiva Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 9,55 (PM) (EI sis. 9,93 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 9,84 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,20 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 9,80 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra myös 9,93 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra myös 9,78 hlö/ pv (PM) (sis. Imatra myös Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min Tehostetun kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm Tehostetun kotikuntoutuksen käynnit/kk 903,37 (sis. Imatra (kp 444), 149,18) 18 (EI sis. 1691 (EI sis. 26 (sis. Imatra 10) 888 (EI sis. 1017,46 (sis. Imatra (kp 444), 204,35) 18 (sis. Imatra (myös ) 1981 (sis. Imatra 266) 25 (sis. Imatra 13) 899 (sis. 835,05 (sis. Imatra (kp 444), 139,71) 18 (sis. Imatra myös 2124 (sis. Imatra 379) 19 (sis. 936 (sis. 1015,99 (sis. Imatra (kp 444), 168,24) 18 (sis. Imatra myös 2101 (sis. Imatra 363) 19 (sis. 788 (sis. 972,79 (sis. Imatra (kp 444), 146,29) 18 (sis. Imatra myös 1971 (sis. Imatra 436) 10 (sis. 954 (sis. 893,45 (sis. Imatra (kp 444), 162,20) 18 (sis. Imatra myös 1831 (sis. Imatra 390) 11 (sis. 1034 (sis. 1007,87 (sis. Imatra (kp 444), 149) 18 (sis. Imatra myös 1943 (sis. Imatra 391) 10 (sis. 1067 (sis.