Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Terveyspalvelujen osalta

Samankaltaiset tiedostot
Terveyspalvelujen talousarvioehdotus 2016 ja taloussuunnitelma

UUSIKAUPUNKI - TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8 / 2016

UUSIKAUPUNKI - TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4 / 2016

Vuoden 2016 mittarit Vuoden 2016 tavoitetaso. Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta. Osaamiskartoitus on laadittu.

tavoitetaso Hoitotakuu ja asetuksen edellytykset täyttyvät.

Talouden toteutuminen 1-8 / Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut. Osavuosikatsaus 1 8 kk/ 2017

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut

Talousarvion 2017 tavoitteet Talousarvion 2017 mittarit Talousarvion 2017 tavoitetaso. Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta.

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta liite nro 6

Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Paikka Uudenkaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, kokoushuone 426

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset vir ko jen ja toimien perustamisesta,

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO Sosiaalityö Sosiaalityön johtaja Maria Silver

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Terveyspalvelut. Talouden toteutuminen / Osavuosikatsaus

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Lisämääräraha-anomus terveyspalvelujen avosairaanhoidon palkkausmäärärahoihin/lupa-anomus terveyskeskuslääkärien virkojen täyttämiseksi

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9

TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN /

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Äänekosken terveyskeskus. Ylilääkäri Keijo Lukkarinen

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Yleislääketieteen erikoislääkäri Perusterveydenhuollon moniosaaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

NEUVOTTELU LAITILAN-PYHÄRANNAN KTT KY:N KANSSA : Laitilan-Pyhärannan ktt ky:stä todennäköisesti siirtyvät työntekijät:

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut Markku Oinaala

OSAVUOSIKATSAUS

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

PERUSTURVAN TOIMIALAN PALVELUOHJELMA

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Sosiaali- ja terveysryhmä

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Perusturvalautakunta liite nro 2

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

OPTS TERVEYSPALVELUT

Ikäihmisten palvelut

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Toiminta-alueiden toimintasuunnitelmat 2016 ja käyttösuunnitelma

Hyvinvointiseminaari Raahessa

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Terveyspalvelut Minna Mutanen

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

Tot 2016 Ta 2017 Muutos Ta+m 2017 Tot 2017 Erotus Toteuma- (ta-käytt)%

KYS organisaatio uudistui Miten tämä vaikuttaa potilaaseen? Kirsi Leivonen palvelualueylihoitaja Kliiniset hoitopalvelut

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE

Tammi-heinäkuun tulos 2018

KÄYTTÖSUUNNITELMAT Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu

Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2015

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Transkriptio:

Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Terveyspalvelujen osalta

TERVEYSPALVELUT Toiminta-ajatus Terveyspalvelut tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön, kansallisten suositusten mukaisesti sekä kuntien tilauksen mukaisesti. Terveyspalvelujen tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan terveystietoisuutta ja omahoitoisuutta. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Palvelut tuotetaan omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla. Toiminnan ja talouden tavoitteet 2016 Vuoden 2016 mittarit Vuoden 2016 tavoitetaso Palvelujen saatavuus on lainsäädännön (hoitotakuu ja muut säädökset) edellyttämällä tasolla. Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta. Osaamiskartoitus on laadittu. Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman toteutumisen raportointi kahdesti vuodessa. Asiakaspalvelukoulutus, asiakastyytyväisyyskyselyt. Hoitotakuun ja asetuksen edellytysten täyttyminen. Osaamiskartoituksen laatiminen ja soveltaminen henkilöstösuunnitteluun. Työhyvinvoinnin jatkuva edistäminen. Asiakaspalvelun parantaminen. SHQS Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman käytön vakiinnuttaminen koko terveyspalveluiden alueelle. Säännölliset itsearvioinnit. Ylläpitoauditointi syksyllä. Laadullinen ajattelu ja toiminnan jatkuva laadullinen arviointi ovat vakiintunutta toimintaa kaikissa yhteistoiminta-alueen terveydenhuollon toimipisteissä. Ennakoiva, tulevaisuusorientoitunut toiminnan suunnittelu ja raportointi. Palvelutuotantoa parantavan tutkimus-, kehitys- tai innovaatioidean esittely kahdesti vuodessa (huhtikuu, lokakuu). Aikataulutettu kehittämisen kokonaissuunnitelma laadittu. Työterveyshuollon toiminnan järjestäminen uuden kuntalain mukaisesti. Siirtymäsäännöksen mukaan työterveyshuollon sairaanhoito tulee yhtiöittää 31.12.2016 mennessä mikäli työterveyshuolto toimii kilpailuilla markkinoilla. Muutoksen toteuttamisaste Työterveyshuollon toiminta on organisoitu lainmukaisesti ja päätökset asiasta tehty lokakuussa 2016. Painopistealueena asiakaspalvelun kehittäminen ja palveluprosessien tehostaminen. 2

Toiminnan muutokset Vuoden 2016 aikana suurin muutos terveyspalveluiden alueella kohdistuu osastohoitoon. Muutoksen taustalla ovat pitkään nousussa olleet erikoissairaanhoidon kustannukset erityisesti Uudenkaupungin osalta, sairaanhoitopiirin sisäisessä vertailussa Uusikaupunki on ollut vuodeosastohoitopaikkojen kärkisijoilla sekä sisätautien että kirurgian vuodeosastohoitopäivien ja kustannusten osalta. Sairaanhoitopiirin vuodeosastoselvityksen perusteella alueen vuodeosastopaikkojen määrä nykytarpeisiin nähden on ollut turhan suuri ja vuodeosastomuutoksessa onkin lähdetty hakemaan kustannusten kasvun hillitsemistä asiakkaan hoitopolun selkeyttämisellä laadusta kuitenkaan tinkimättä. Tavoitteena on saada erikoissairaanhoidosta potilaat kuntoutukseen ja kotiin aiempaa nopeammin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tehokkaammalla yhteistyöllä. Muutosprosessia on työstetty sairaanhoitopiirin ja kaupungin yhteistyönä vuoden 2015 aikana ja talousarvion suunnitteluvaiheessa lopullinen toteutusajankohta on vielä hieman auki, mutta vuoden 2016 alkupuolelta uuden toiminnan pitäisi viimeistään käynnistyä. Erikoissairaanhoidon paikkaluku muutoksessa vähenee 19 paikalla ja perusterveydenhuollon paikkaluku 7 paikalla. Uuden toiminnan myötä terveyspalveluissa on Uudenkaupungin toimipisteessä sekä sisätautispainotteinen että kirurgispainotteinen akuuttihoitoon ja kuntoutukseen keskittyvä osasto, joka tuottaa myös erikoissairaanhoidon palveluja. Erikoissairaanhoidon paikkoja osastoilla on yhteensä 14 kokonaispaikkaluvun ollessa 37. Sisätautispainotteisen osaston yhteyteen käynnistetään kotisairaalatoimintaa, jonka tarkoituksena on jatkossa toimia yhteistyössä niin kaupungin kotihoidon kuin myös erikoissairaanhoidon kanssa. Uudellakaupungilla on vuonna 2015 ollut käytettävissä 1 paikka Vehmaan vuodeosastolla, ajoittain tarve on kuitenkin ollut suurempi, lisääntyneen tarpeen taustalla on useimmiten ollut hoitoketjun jatkon ongelmat, mihin vuodelle 2016 varaudutaan lisäämällä 1 paikka (eli yhteensä 2 paikkaa) Vehmaan vuodeosastolta, jotta uusille osastoille ei syntyisi turhia jonotuspäiviä. Uudenkaupungin osalta perusterveydenhuollon kokonaispaikkamäärä vähenee yhteensä 6 paikalla, mistä syntyy kustannussäästöjä. Vuodeosastohoitopaikkojen tarpeen vähenemistä erikoissairaanhoidosta on vauhdittanut paitsi jatkuvasti kehittyneet hoitomenetelmät myös vuoden 2015 alusta voimaan tullut päivystysasetus, joka vähentänyt erikoissairaanhoidon paikkatarvetta TYKS Vakka-Suomen sairaalassa. Päivystysasetus tuo muutoksia myös päivystyksen liikelaitoksen ( EPLL:n) alueellemme tuottamaan virka-ajan ulkopuoliseen päivystykseen, johon sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksen perusteella on alkusyksystä 2015 haettu poikkeuslupaa, jotta TYKS Vakka- Suomen sairaalan EPLL:n yksikkö voisi jatkossa tuottaa perusterveydenhuollon tasoista päivystystä. Päivystyksen muutosten suhteen vuoden 2015 aikana on tehty yhteistyötä sairaanhoitopiirin ja terveyspalveluiden välillä ja yhteistyön kehittämisen on tarkoitus jatkua 2016 aikana tavoitteena palvelun kehittämisen asiakaslähtöisesti. Kustannusten kasvun hillitsemiseen pyritään myös tiivistämällä yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon eri toimialojen välillä, tarkoituksena on suunnitelmallisesti pyrkiä poistamaan päällekkäisyyksiä potilaiden hoitopolussa ja selkeyttämään työnjakoa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. Uutena toimintana terveyskeskukseen siirtyvät raskaudenajan ultraääniseulonnat, jotka tähän asti on tuotettu erikoissairaanhoidossa, mutta jotka kuitenkin ovat perusterveydenhuollon järjestämisvastuulla. Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa uutena asiana on lisäksi 1.1.2016 voimaan tulevan isyyslain mukainen isyyden tunnustaminen avoliittoperheiden kohdalla äitiysneuvolavastaanoton käynnillä selkeissä tapauksissa. Huhtikuussa 2015 käynnistyi lasten, nuorten ja lapsiperheiden ennaltaehkäisevien palveluiden parantamiseksi hyvinvointineuvolatoiminta, jonka toimintaa edelleen kehitetään ja jonka rinnalle mahdollisesti vuonna 2016 siirretään sosiaalitoimen puolelta myös perheneuvolatoiminta. Muutos toteutuessaan parantaa ja selkeyttää edelleen lapsiperheiden palveluja ns. yhden luukun periaatteen toteutuessa aiempaa paremmin. Mahdollinen perheneuvolan siirtyminen terveyspalveluiden alle ei vaadi lisäresursointia. Suun terveydenhuollossa suurin yksittäinen muutos on Pyhärannan toimintayksikön tilamuutokset. Potilastietojärjestelmien osalta suun terveydenhuollon on määrä liittyä Kansalliseen arkistoon (KanTa) vuonna 2016, mikä on edellyttänyt ja edellyttää edelleen päivityksiä potilastietojärjestelmiin. Nämä kustannukset rahoitetaan investointimenoina. Uudessa hallitusohjelmassa on kaavailtu muutoksia yksityisen hammashuollon korvauksiin, mikä toteutuessaan saattaa lisätä kysyntää kunnallisessa suun terveydenhuollossa, mutta vaikutuksen ei pitäisi näkyä vielä vuonna 2016. Avosairaanhoidon vastaanottotoiminta on Uudenkaupungin osalta viime vuosien säästötoimien seurauksena joutunut eniten kärsimään toiminnan supistuksista. Vastaanotot ovat olleet päivystyspainotteisia ja kiireettömien vastaanottoaikojen odotusaika on lähennellyt jo hoitotakuun rajoja ja tuottanut vaikeuksia toteuttaa toimintatavoitteiden mukaista oikea-aikaista potilaan hoitoa. Uusikaupunkilaiset ovat vuoden 2015 aikana käyttäneet suunniteltua enemmän muiden yhteistoiminta-alueen toimipisteiden palveluja, mikä osaltaan on ajoittain hieman heikentänyt muiden yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaiden palveluihin pääsyä. Tilanteen korjaamiseksi on 3

tarkoituksena pyrkiä täyttämään säästösyistä aiemmin täyttämättä jätetyt 2 lääkärin vakanssia sekä 1 sairaanhoitajan vakanssi. Edelleen täyttämättä jää 2 sairaanhoitajan vakanssia. Ravitsemusterapeutin vakanssi on ollut täyttämättä runsaan kahden vuoden ajan, mikä on johtanut heikentyneeseen palveluun usean kroonisesti sairaan potilaan kohdalla, monen sairauden kohdalla asiantuntevalla ravitsemusohjauksella voidaan taudin kulkua hidastaa ja parantaa ennustetta. Esimerkiksi dialyysihoito maksaa noin 60 000 euroa vuodessa ja hyvällä ravitsemusneuvonnalla voidaan lykätä tai jopa estää munuaisten vajaatoimintapotilaiden ajautumisen dialyysihoidon piiriin. Monissa sairauksissa kuten keliakiassa ja ruoka-aineallergioissa ravitsemushoito on ainut hoitomuoto. Valtimotautien kuten diabeteksen ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja liitännäissairauksien puhkeamisessa ravitsemusohjauksella on merkittävä vaikutus. Edellä mainitun perusteella on ravitsemusterapeutin erityisosaamiselle selkeä kysyntä, mihin emme ole pystyneet vastaamaan ja talousarvioon onkin nyt sisällytetty ravitsemusterapeutin vakanssin täyttäminen. Runsaasti palveluja käyttävien asiakkaiden kartoittaminen on saatu alkuun ja heidän asiointinsa on keskitetty yhdelle hoitajalle (care manager) ja tätä toimintaa kehitetään edelleen palvelun parantamiseksi. Moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kuten sosiaalipuolen kanssa lisätään edelleen. Kuntien työllistämisvelvoitteen muutos vuoden 2015 alusta on lisännyt kuntien kustannuksia työmarkkinatuen kuntaosuuden noustessa jopa 70% :iin yli 1000 pv työttömien kohdalla. Terveystoimessa pyritään yhdessä sosiaalitoimen kanssa kartoittamaan työttömien työnhakijoiden työkyky, jotta työttömien työnhakijoiden joukossa ei olisi työkyvyltään selkeästi heikentyneitä työnhakijoita, joiden tulisi olla esim. työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen piirissä. Tämä selvitystyö vaatii sekä hoitajan että lääkärin resurssin lisäystä. Terapiapalvelut on toiminnallisesti liitetty avosairaanhoidon alle. Terapiapalveluissa fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnan käynnistäminen on suunnitteilla. Tavoitteena on toiminnan käynnistäminen viimeistään 2016 alkupuolella. Suoravastaanottotoiminnassa lisäkoulutuksen saaneelle fysioterapeutille voidaan tietyin määritetyin kriteerein suoraan ilman lääkärin vastaanottoa ohjata tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsiviä potilaita, jolloin vaivasta toipuminen useimmiten nopeutuu ja toisaalta lääkäriaikoja vapautuu muuhun vastaanottotoimintaan. Toiminta ainakin alkuun on pienimuotoista, sillä toistaiseksi ainoastaan1 fysioterapeuteista on tarvittavan lisäkoulutuksen käynyt ja ainakin alkuun aikoja on vain muutama viikossa, sillä lisäresurssia ei fysioterapiaan ole tulossa, vaan töiden uudelleenjärjestelyllä pyritään aika suoravastaanotolle löytämään. Mikäli kokeilu osoittautuu onnistuneeksi, on harkittava lisäresurssin tarvetta. Esitettyjen, aiemmin säästösyistä täyttämättä jätettyjen 2 lääkärin vakanssin, 1 sairaanhoitajan sekä ravitsemusterapeutin vakanssien täyttämisen lisäksi ilmaistarvikejakeluun sekä lääkinnälliseen kuntoutukseen varattavia määrärahoja joudutaan lisäämään vuoteen 2015 verrattuna. Taustalla on vanhustyön painottuminen laitoshoidosta kotiin annettavaan hoitoon, jolloin myös apuvälineiden sekä ns. ilmaistarvikkeiden kuten vaippojen määrän tarve tulee nousemaan. Muilta osin suun terveydenhuollon, ennaltaehkäisevän terveydenhuollon, terapiapalveluiden, mielenterveys- ja päihdetyön sekä laboratorio- ja kuvantamispalveluiden menot on budjetoitu vuoden 2015 tasolle, mikä tarkoittaa toiminnan supistamista palkkojen ja hintojen nousun vaikutuksen verran. Hallinnon muutokset Terveyspalveluiden hallinnossa on merkittäviä muutoksia. Vuoden 2015 aikana on sekä johtavan hoitajan että terveyspalvelujohtajan virat jätetty täyttämättä ja tehtävät ovat siirtyneet pääasiallisesti vastaavan ylilääkärin hoidettaviksi. Vastaavan ylilääkärin ei kuitenkaan ole mahdollista selviytyä kolmen virkatehtävän hoitamisesta, joten osa työtehtävistä on jaettu sisäisin järjestelyin. Työn vaativuuden lisääntyminen edellyttää palkkatason tarkistamista uusien tehtävien myötä. Sosiaali- ja terveysjohtaja toimii terveyslautakunnan esittelijänä jatkossa, varalla esittelijänä toimii ylilääkäri. Talousarvion riskit Talousarvion pitävyyden osalta suurin riski liittyy hoitoketjujen toimimattomuuteen. Mikäli terveyskeskuksen akuuteilta vuodeosastoilta ei asiakkaita saada oikea-aikaisesti siirrettyä jatkohoitopaikkoihin tai kotihoidon tuen piiriin, syntyy jonoa ja kulujen kasvua, mihin vuodeosastohoitoon varatut rahat eivät tule riittämään. Meneillään olevat muutokset, kuten vuodeosastomuutos sekä päivystykseen liittyvä muutos, ovat talousarvion laadintavaiheessa vielä kesken ja osa muutosten vaikutuksista saattaa olla ennakoimattomia ja yllättäviä mitä ei talousarvion laadintavaiheessa ole pystytty ottamaan huomioon. Talousarviossa ei myöskään ole varauduttu mahdollisiin yllättäviin epidemioihin. Hallinnon resurssin vähentyminen hidastaa ja pitkittää erinäisten selvitys- ja valmistelutöiden hoitamista. 4

Resurssit TA 2015 2016 2017 2018 Henkilöstön määrä 214,5** 200,6 200,6 200,6 * Talousarviota pienempi toteuma on seurausta lomautusten henkilöstövaikutuksista. **Vuoden 2015 henkilöstön määrästä on vähennetty kotisairaanhoidon vakanssien osuus, luku ei sisällä esitettyjä uusia vakansseja (3,6). Tilivelvolliset Vastaava ylilääkäri 5

Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö TA+muutos Esitys Esitys 2017 Esitys 2018 2014 2015 2016 1000 1000 TERVEYSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 101 337 116 628 88 528 89 89 Täydet valtiolta saadut korvaukset 218 200 123 700 97 940 96 96 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisö 6 486 349 7 158 051 7 125 654 7 126 7 126 Muut suoritteiden myyntituotot 1 404 600 1 581 291 1 564 727 1 563 1 572 Myyntituotot 8 210 486 8 979 670 8 876 849 8 873 8 882 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 1 696 732 1 836 887 1 872 372 1 872 1 872 Sosiaalitoimen maksut 474 299 475 000 Maksutuotot 2 171 031 2 311 887 1 872 372 1 872 1 872 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 7 047 3 500 20 201 20 20 Muut toimintatuotot 7 047 3 500 20 201 20 20 TOIMINTATUOTOT 10 388 565 11 295 057 10 769 422 10 766 10 775 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -9 446 592-10 044 102-9 847 036-9 890-9 889 Jaksotetut palkat -5 837 Palkat ja palkkiot -9 452 429-10 044 102-9 847 036-9 890-9 889 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 932 469-2 045 606-1 998 555-2 001-1 989 Muut henkilösivukulut -532 918-543 453-545 065-548 -548 Henkilöstökorvaukset,menojen ko 190 374 101 000 71 333 71 71 Henkilösivukulut -2 275 012-2 488 059-2 472 287-2 478-2 465 Henkilöstökulut -11 727 441-12 532 161-12 319 323-12 367-12 354 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -655 723-746 385-611 664-612 -612 Muiden palvelujen ostot -4 642 392-4 810 518-5 304 140-5 293-5 293 Palvelujen ostot -5 298 115-5 556 903-5 915 804-5 905-5 905 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1 202 628-1 336 337-1 305 094-1 305-1 305 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 202 628-1 336 337-1 305 094-1 305-1 305 Avustukset Avustukset yhteisöille -15 000-15 -15 Avustukset -15 000-15 -15 Muut toimintakulut Vuokrat -664 693-695 134-774 662-775 -775 Muut toimintakulut -30 812-17 000-17 458-17 -17 Muut toimintakulut -695 505-712 134-792 120-792 -792 TOIMINTAKULUT -18 923 690-20 137 535-20 347 341-20 384-20 371 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 535 125-8 842 478-9 577 919-9 619-9 596 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -185 009-248 588-298 411-396 -402 Poistot ja arvonalentumiset -185 009-248 588-298 411-396 -402 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 720 134-9 091 066-9 876 330-10 014-9 998 6

Sitovuustaso Käyttö TA+muutos Esitys Esitys 2017 Esitys 2018 2014 2015 2016 1000 1000 Asukas 15 565 15 565 15 565 15 565 15 565 /asukas -560,24-584,07-634,52-643,37-642,34 Avoterveydenhuollon käynnit 75 251 79 728 67 211 67 211 67 211 Enn.ehkäisevän terv.huollon käynnit 21 864 25 378 22 100 22 100 22 100 Avosairaanhoidon käynnit 53 387 54 350 45 111 45 111 45 111 Suun terv.huollon käynnit 25 152 26 540 26 100 26 100 26 100 Työterv.huollon suoritteet - käynnit ja aikaveloitteinen toiminta kokonaisina tunteina 13 483 15 000 15 000 15 000 Vuodeosastohoidon hoitopäivät 27 096 33 215 18 097 18 097 18 097 7

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto Toiminta-ajatus Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto järjestää valtakunnallisten ohjeiden ja valtioneuvoston asetusten mukaiset neuvola- ja kouluterveydenhuollon palvelut, seulontatutkimukset, tartuntatautien ehkäisyn, terveydenhuoltolain mukaisen pitkäaikaissairauksien hoitoon tarkoitetun hoitotarvikejakelun ja sosiaalihuoltolain mukaisen ennaltaehkäisevän perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun. Henkilötyövuosia 25,98 Käyntejä 23 450 Toiminnan ja talouden tavoitteet 2016 Vuoden 2016 mittarit Vuoden 2016 tavoitetaso Toiminnan uudelleen organisointi lean-ajattelua hyödyntäen yhden terveydenhoitajan eläköityessä 1.9.2016 alkaen (tämä tehtävä joka tapauksessa riippumatta siitä, täytetäänkö vapautuva toimi vai ei). Katso taulukon alapuolella kohta 1. Asiakasmäärät terveydenhoitajaa kohden pysyvät valtakunnallisten suositusten ja valtioneuvoston asetuksen mukaisina. Hoitotakuun toteutuminen. Mahdollistetaan henkilöstön lisäkoulutus uusiin tehtäviin. Neuvolatyön ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut kyetään edelleen järjestämään laadukkaasti valtakunnallisten suositusten mukaisesti (palvelut lakisääteisiä). Työhyvinvointi:työn kuormittavuus on mahdollisimman tasapuolinen koko yksikössä. Henkilöstö on koulutettu ja perehdytetty uusiin tehtäviin. Hyvinvointineuvola (ennaltaehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu) on aloittanut toimintansa 20.4.2015. Tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen. Prosessin kuvaus yhteistyössä kaupungin muiden lapsiperheissä työskentelevien tahojen kanssa. Tehdään asiakastyytyväisyyskysely. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset.. Lastensuojelukulujen määrä. Prosessi on kuvattu ja yhteistyö eri tahojen kesken sujuu joustavasti. Asiakastyytyväisyys. Lastensuojelukulut laskevat. Henkilöstön työnohjaus on järjestetty. 1.1.2016 tulee voimaan uusi isyyslaki tulee, jonka mukaan Isyyden tunnustaminen avoliittoperheissä selvissä tapauksissa hoidetaan äitiysneuvolavastaanotolla. Äitiysneuvolan prosessi päivitetään (isyyslain tuomat mutokset). Äitiysneuvolan terveydenhoitajat on koulutettu tehtävän hoitoon (aluehallintovirasto).. Voidaan varata STM:n suosituksen mukaisesti noin 30 min lisäaikaa/perhe isyyden tunnustamista varten. Valtaosa avoliittoperheiden isyyden tunnustamisista voidaan hoitaa äitiysneuvolan kautta ja asiakastyytyväisyys kasvaa. Lastenvalvojan työ vähenee. Uuden toiminnan aiheuttaman lisätyön jakaminen tasapuolisesti äitiysneuvolan henkilöstön kesken. 8

1. Toiminnan uudelleen organisointi Yksi kouluterveydenhoitaja jää eläkkeelle 1.9.2016 alkaen. Jos vapautuvaan toimeen ei myönnetä täyttölupaa, esitän, että vapautuvaan toimeen siirretään terveydenhoitajien Uudenkaupungin varahenkilö ja että kyseinen vapautuva varahenkilön toimi jäädytetään toistaiseksi. Järjestely edellyttää, että toinen terveydenhoitajien varahenkilön toimi, joka on jaettu yhteistoiminta-alueen kuntien kesken, täytetään vakituisesti. Kyseinen varahenkilön toimi jakautuu seuraavasti: Uusikaupunki 0.43 (tämä osa jäädytetty vuonna 2015), Vehmaa 0.24, Taivassalo 0.17, Kustavi 0.09 ja Pyhäranta 0.07. Edellä oleva järjestely aiheuttaa laajan toiminnan uudelleenorganisoinnin koko yksikössä ja tulee koskemaan lähes koko yhteistoiminta-aluetta. Todellinen säästö Uudellekaupungille tulee olemaan noin 0.5 terveydenhoitajan palkkakustannukset. Vehmaan kustannukset laskevat noin 0,25 ja Pyhärannan noin 0,05 terveydenhoitajan palkkakustannusten verran. Kyseinen Vehmaan ja Pyhärannan henkilöstöresurssi joudutaan siirtämään Uuteenkaupunkiin, jotta asiakasmäärät terveydenhoitajaa kohden eivät nouse liian suuriksi. Tavoitteena on, että työn kuormittavuus jakautuu mahdollisimman tasaisesti yksikön työntekijöiden kesken koko yhteistoiminta-alueella. Edellä oleva järjestely on mahdollista: - jos terveyslautakunta päättää, että 1.1.2016 alkaen valtioneuvoston asetuksen mukaiset papaseulonnat järjestetään 30-60-vuotiaille naisille 5 vuoden välein. Nykyisin kutsutaan terveyslautakunnan päätöksen mukaisesti myös 25-vuotiaat (tämä ei siis lakisääteinen ikäryhmä). Yhden ikäryhmän poisjättäminen aiheuttaa noin 3-4 viikon työpanoksen vähenemisen koko yhteistoiminta-alueella yhteensä. -Perhesuunnitteluneuvolassa vastaanottokäynnit järjestetään v. 2015 päivitetyn prosessin mukaisesti (ehkäisyn aloituskäyntien jälkeen joka 3. vuosi th:lla ja joka 3. vuosi lääkärillä). Käynnit useammin vain, jos voinnissa jotain erityistä. -Uudelleenorganisoinnin myötä tullaan tarvitsemaan henkilöstön lisäkouluttamista uusiin tehtäviin 9

Perheneuvola Toiminta-ajatus Perheneuvola edistää ja tukee lasten ja nuorten kehitystä ja vanhemmuutta. Tuettaessa koko perheen toimivuutta ja vuorovaikutusta, ylläpidetään ja edistetään perheiden elämänlaatua. Perheneuvola toimii moniammatillisessa yhteistyössä muiden tahojen kanssa asiakkaan/perheen tukemiseksi. Talousarvion 2016 tavoitteet Talousarvion 2016 mittarit Talousarvion 2016 tavoitetaso Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen. Prosessin kuvaus yhteistyössä kaupungin muiden lapsiperheissä toimivien tahojen kanssa. Prosessi on kuvattu ja hyväksytty sote-johtoryhmässä. Toiminta on nivottu yhteen hyvinvointineuvolan kanssa. Toiminnan painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään suuntaan siten, että kiinteä yhteys lastensuojeluun kuitenkin säilyy. Yhteiset palaverit. Yhteiset tilat hyvinvointineuvolan kanssa. Prosessin rajapinnat on kuvattu. Yhteistyö neuvola- ja koulu-ja opiskeluterveydenhuollon kanssa sujuu prosessin mukaisesti. Yhteistyö lastensuojelun kanssa säilyy. Palvelujen lisääminen perheiden omassa ympäristössä. Kotikäyntien määrä. Työskentely kotikäynneillä on lisääntynyt ja vastaanotto toimistossa vastaavasti vähentynyt. Resurssit TP 2013 TA 2014 2015 2016 Henkilöstön määrä 3 3 3 3 3 2017 10

Avosairaanhoito Toiminta-ajatus Avosairaanhoito järjestää terveydenhuoltolain mukaiset lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut tukipalveluineen. Lisäksi järjestetään tarpeelliset päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä mielenterveyskuntoutujien palvelut. Avosairaanhoidon vastaanottotoiminnan keskiössä on kansanterveystyö. Avosairaanhoidon palvelujen tarjonta pohjautuu hoidon tarpeen arviointiin, jonka perusteella asiakas ohjautuu oikea-aikaisesti oikeiden palveluiden piiriin. Avosairaanhoidon toiminnan sujuvuudella varmistetaan oikea hoidon porrastus sekä ehkäistään päivystystoiminnan ruuhkautumista. Painopistealueena ennalta ehkäisevä työote ja monisairaiden asiakkaiden kokonaistilanteiden arviointi ja hoitosuunnitelmien laatiminen terveyshyötymallin näkökulmia hyödyntäen. Henkilötyövuosia 59,52 (=terapia, MPT-yksikkö ja lääkärinvastaanotto) Käyntejä 47 170 Talousarvion 2016 tavoitteet Hoito edistää ja ylläpitää väestön terveyttä. Talousarvion 2016 mittarit Asiointi määrä/henkilö Hoitosuunnitelmien Lmr Valtimotauti laatumittauksen tulokset paranevat Talousarvion 2016 tavoitetaso Hoidon tavoitteena terveyden- ja toimintakyvyn ylläpito- ja edistäminen siten, että avosairaanhoidon perusprosessit tukevat terveyshyötyä sekä tukevat hoidon etenemistä ja omahoidon vahvistamista. Valtimotautitulosten seuranta ja analysointi yhdessä henkilökunnan kanssa. Laatumittaustulosten paraneminen. Paljon palveluita käyttävien asiakkaiden haltuunotto: kpl Käyntien seuranta Asiakastyytyväisyys 300 ja 1000 päivää työttömien haltuunotto: kpl/vuosi Pidetään listaa palvelunkäyttäjistä, ja kartoitetaan paljon palveluja käyttävät, jotka ohjataan kokonaisvaltaiseen hoitosuunnitelman laadintaan terveydenhoitajalle. Hoidon tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltainen hoitaminen sekä omahoidon vahvistaminen. Hoidon tarkoituksena on tuottaa terveyshyötyä. Tavoitteena on, että vuoden 2016 aikana kaikki 300 ja 1000- päivää työttöminä olleet olisivat hoidon piirissä. Pyritään hyödyntämään digitalisointia ja sähköisiä palveluita palveluntuotannossa Kanta- arkiston hyödyntäminen asiakastyössä: Kuinka monta Kpl/infoja annettu. Nispa- puhelujen määrä / v.2015. Sähköinen omahoito osio käytössä ainakin osittain Ilmaistarvikkeiden tilaus sähköisesti: kpl / vuosi Asiakkaat osaisivat hyödyntää Kanta- arkiston tietoja omahoidossa. Kiinnostus itsensä hoitamiseen ja vastuunottaminen omasta hoidosta lisääntyisi. Kanta- arkisto tietojen käyttö asiointia korvaavana toimintona esim. Laboratorio vastausten kommentointi olisi asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa sekä jatkohoitosuunnitelmat olisi laadittu sairaskertomukseen. Omahoito- seuranta olisi ainakin jossakin laajuudessa käytössä. Ajanvaraustoiminto käytössä ainakin osittain. Ilmaishoitotarvikkeiden tilaus jatkossa asiakkaan omalla vastuulla, joka sitouttaa asiakasta itsensä hoitamiseen. Ilmaistarvikkeiden nouto ilman henkilökontaktia Vapauttaa vastaanotolle lisäaikoja. Turvataan kuitenkin myös muu asiointiaika. 11

Palvelujen saatavuus on lainsäädännön edellyttämällä tasolla. Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta. Hoitotakuun ja asetuksen edellytysten täyttyminen. Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Uutta Osaamiskartoitus on laadittu. Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman toteutumisen raportointi kahdesti vuodessa. Kehitetään avosairaanhoidon henkilökunnan innovaatioiden esittelyä: Mittari: Innovaatio ideat kpl /kk. Innovaatio, joka tuo lisäarvoa tai lisää tuottavuutta palkitaan sisäisellä palkitsemismenettelyllä. Asiakastyytyväisyyskyselyt Osaamiskartoituksen laatiminen ja soveltaminen henkilöstösuunnitteluun. Työhyvinvoinnin jatkuva edistäminen. Innovaatioden tuominen esille jalkautuu, joka myös mahdollistaa työn menestyksellisen kehittymisen. Jokaisen työntekijän osallisuus on tärkeää ja arvokasta. Vaikuttaminen omaan työhön lisääntyy, joka lisää työhyvinvointia. Pyrimme tarjoamaan laadukkaampia palveluita lainsäädännön velvoittamassa ajassa. Tavoitteena on lisätä henkilöstöresurssia, jotta pystymme tarjoamaan palvelut lain asettamissa vaatimuksissa. Tärkein keino, jolla saavutamme tämän, on ottaa haltuun paljon palveluja käyttävät asiakkaat. Turvaamme toiminnan toimivilla palveluprosesseilla sekä kehittämällä toimintaa saamiemme asiakaspalautteiden mukaan. Lisäksi vankistamme lääkäriresurssia avaamalla jäädytetyt vakanssit ja pyrimme rekrytoimaan näihin vakinainen henkilökunta. Vuonna 2016 hyödynnetään osaamistamme käyttäen motivoivan haastattelun metodia pitkäaikaispotilaiden hoitosuunnitelmaa laadittaessa, jonka avulla saadaan kohdennettua lisätyöpanosta kuntalaisten hoitamiseen samalla henkilökuntaresurssilla. Mielenterveys- ja päihdeyksikön tavoitteena on vahvistaa potilaan sitoutumista hoitoon ja edistää potilaan mielenterveyttä ja päihteettömyyttä (hoitosopimukset). Lisäksi laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä lisätään ja rakennetaan toimivat hoitokäytännöt, joiden tarkoituksena on tukea asiakkaan pärjäämistä kotona tukitoimien avulla. Hoitotyössä kiinnitetään eritystä huomiota ennalta ehkäisevään työotteeseen ja motivoidaan omahoidon lisäämiseen yhdessä laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti. Tärkeää on kiinnittää huomioita Kanta-arkiston hyödyntämistä asiakkaan hoidossa, seurannassa ja hoitosuunnitelmaa tehdessä. Järkevällä suunnittelulla ja informoinnilla Kanta-arkistoa voidaan korvata asiakaskäyntejä terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla, joka vapauttaa vastaanottoaikoja niitä enemmän tarvitseville. Lisäksi otetaan käyttöön sähköinen asiointi, jota hyödynnetään potilaan hoidossa ja sen seurannassa. Kehitellään erilaisia ryhmätoimintoja sekä aloitetaan iltavastaanotto. Perustelut Viime vuosina olemme kehittäneet paljon hoitajien itsenäistä vastaanottoa, ja olemmekin saaneet enemmän vastaanottoaikoja kuntalaisille. Nykyinen terveyshyötymallin hyödyntäminen on tuonut paljon lisäarvoa asiakkaille, ja yhdellä käynnillä kokonaisuus on tullut huomioitua. Hoitosuunnitelmat pyritään tekemään yhdessä asiakkaan ja heidän läheistensä kanssa. Tulevaisuudessa taitavalla kommunikaatiolla ihmisen motivaatiota voidaan herättää, kasvattaa ja vahvistaa, joten pyrimme tehostamaan motivoivan haastattelun metodin käyttöönottoa, jonka tarkoituksena on ammattilaisen ja potilaan väliseen yhteistyöhön perustuva, potilaskeskeinen ohjausmenetelmä, jonka avulla pyritään löytämään ja vahvistamaan potilaan motivaatiota elämäntapamuutokseen. Tämä sopii erinomaisesti pitkäaikais- ja monisairaiden asiakkaiden hoitosuunnitelmaa laadittaessa, kun tarvitaan muutoksia potilaan elämäntapoihin. On myös todettu, että voimaantuessaan potilas motivoituu hoitoonsa paremmin ja yleensä tarvitsee vähemmän terveydenhuollon kontakteja. 12

Resurssit TP 2012 TA2013 2014 2015 2016 Henkilöstön määrä 74,75 61,71 51,92 47,95 59,52 13

Terapiapalvelut Toiminta-ajatus Terapiapalvelujen tehtävänä on yhdessä asiakkaan ja/tai hänen lähipiiriinsä kuuluvan henkilön kanssa saavuttaa asiakkaalle optimaalinen toimintakyky, ohjata toimimaan itsenäisesti ja ottamaan vastuu terveydestään ja toimintakyvystään. Toiminnassa noudatetaan varhaisen puuttumisen periaatetta. Henkilötyövuosia 9,98 (Terapiapalvelut ovat sisällytetty avosh kokonaisuuteen) Käyntejä 4 500 Talousarvion 2016 tavoitteet Talousarvion 2016 mittarit Talousarvion 2016 tavoitetaso Terveyshyötymallin mukainen toiminnan vakiinnuttaminen terapiapalveluissa: - suoravastaanoton aloittaminen - Lähetteettömän fysioterapian laajentaminen - Ryhmävastaanoton vakiinnuttaminen - Motivoivan haastattelun metodiin perehdyttäminen Bencmarking Terveyshyötymalliin perustuvien terapiapalvelusuunnitelmien laatiminen 50% tunnistetuista asiakkaista. 60% terapeuteista on käynyt motivoivan haastattelukoulutuksen. Toiminta on tarkoituksenmukaista Suoravastaanotto toiminta aloitetaan vuoden 2016 aikana. Kysyntään voidaan vastata ja asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun hoitotakuun puitteissa. Nykytekniikan uusien mahdollisuuksien selvittäminen ja mahdollinen käyttöönotto Pyritään hyödyntämään digitalisointia ja sähköisiä palveluita palveluntuotannossa Sairaanhoitopiirin alueellisten fysioterapian toimintakäytäntöjen jalkauttaminen 20% asiakkaista tulee autetuksi sähköisten palvelujen ja kontaktien avulla Kanta- arkiston hyödyntäminen asiakastyössä: Kuinka monta Kpl/infoja annettu. Toiminta olisi vakiintunutta. Suurempi osa asiakkaista tulee autetuksi nykyresurssein. Asiakas saa avun tarpeeseensa osittain omahoidon tuella.. Asiakkaat osaisivat hyödyntää Kanta- arkiston tietoja omahoidossa. Kiinnostus itsensä hoitamiseen ja vastuunottaminen omasta hoidosta lisääntyisi. Kanta- arkisto tietojen käyttö asiointia korvaavana toimintona. Toimintakäytäntöjen päivittäminen alueellisten käytäntöjen mukaisesti. Pyritään huomioimaan uuden yhteinäisen vuodesosaston fysioterapiapalvelut muuttuvaan ja laajakirjoisempaan kuntoutuja materiaalia. Kartoitetaan vuodeosastojen puheterapian- ja nielemisvaikeuksien asiakkaiden määrä Yhteistoiminta- alueella toimisi toimintaterapeutti Uusi toimintamalli olisi vakiintunut Asiakkaiden lukumäärä kpl Vakituinen työntekijä vuoden alusta alkaen Uusi toimintamalli olisi vakiintunut Tiedossa puheterapian- ja nielemisvaikeuksien tarve johon pitäisi pystyä vastaamaan. Vakituinen työntekijä 14

Uutta Vuoden 2016 aikana tarkoituksenamme on hyödyntää hyvin koulutetun henkilökunnan osaamisen jalkauttaminen asiakasnäkökulmasta käytännön työhön. Tavoitteena on saada jäädytetyt vakanssit auki, jotta osaaminen kohdentuu oikeisiin työtehtäviin. Tavoitteenamme on käynnistää suoravastaanottotoimintaa ja selvitetään myös lähetteettömän vastaanoton käyttöä fysioterapian vastaanotoilla. Tasapainoryhmätoiminta vakiinnutetaan. Terveyshyötymallin mukainen toiminta vakiintuu motivoivan haastattelumetodin avulla. Vuodeosastojen toimintamallit pyritään yhtenäistämään fysioterapiakäytäntöjen osalta. Muuttuvassa työympäristössä koulutuksen priorisointi nähdään tärkeänä. Vuonna 2016 pääpaino koulutuksen osalta kohdistuu vuodeosastojen henkilökuntaan heidän alati muuttuvassa työympäristössään. Resurssit TP 2012 TA 2013 2014 2015 2016 Henkilöstön määrä 10.98 10.58 9.58 9.58 15

Suun terveydenhuolto 2016 Toiminta-ajatus Edistää suun terveydentilaa ja suun terveyden tietoutta sitouttaen potilaat itsehoitoon. Hoidamme potilaat oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa käyttäen hyväksi työntekijöidemme moniammatillista tietotaitoa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vakanssit 33 Käyntejä 26100 Toiminnan ja talouden tavoitteet 2016 Vuoden 2016 mittarit Vuoden 2016 tavoitetaso Potilastietojärjestelmä Kantayhteensopivaksi Potilastietojärjestelmä on Kanta sopiva, ja kaikki työntekijät osaavat sen käytön Potilastiedot tallentuvat Kantaan Henkilöstöä on riittävästi ja se on osaavaa ja toimintaan sitoutunutta Kaikissa viroissa/toimissa on suoraan kaupungin virka/työsuhteessa oleva vakituinen työntekijä Vuokrahammaslääkärien ja - hammashoitajien käyttö on vähentynyt, jolloin henkilöstökustannukset laskevat Toiminta on kaikilta osin lain ja asetusten mukaista Hoitotakuu toteutuu Kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa toteutuu asetusten vaatimukset Painopistealue: Asiakkaan yhdenmukainen hoito koko yhteistoiminta-alueella 16

Työterveyshuolto Toiminta-ajatus Työterveyshuolto tuottaa työterveyshuollon sopimuksen tehneille asiakasyrityksille työnantajan järjestämisvelvollisuuteen liittyvät työterveyshuoltopalvelut ja näiden lisäksi myös muita terveydenhuollon palveluita sopimuksen mukaan. Näitä palveluja tuotetaan myös sopimuksen tehneille yrittäjille ja maatalousyrittäjille. Työterveyspalveluja tuotettaessa huomioidaan hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Toimintaa ohjaa tasavertainen kumppanuus, ennakoivuus, yksilöllisyys, työhyvinvoinnin edistäminen, ohjaaminen ja muutoksissa tukeminen. Henkilötyövuosia 15,4 Suoritteita 15000 Toiminnan ja talouden tavoitteet 2016 Työterveyshuollon toiminnan järjestäminen uuden kuntalain mukaisesti. Siirtymäsäännöksen mukaan työterveyshuollon sairaanhoito tulee yhtiöittää 31.12.2016 mennessä mikäli työterveyshuolto toimii kilpailuilla markkinoilla. Vuoden 2016 mittarit Työterveyshuollon toiminta on organisoitu lainmukaisesti. Vuoden 2016 tavoitetaso Työterveyshuollon järjestämisessä huomioidaan lainsäädäntö. Valmistelussa pyritään mahdollisimman hyvin ennakoimaan vaikutukset asiakkaisiin, liiketoimintaan ja kuntatalouteen kuin henkilöstönkin asemaan ja työhyvinvointiin. Kehittää päihdetyötä työterveyshuollossa (jatkoa 2015) Työterveyshuoltopainotteisen sairaanhoitokäytännön kehittäminen, jatkoa 2015 Tilaisuus järjestetty Kehittämistoimenpiteet raportoitu Työperäisyyskannanottojen määrä Työterveyshuollon roolin mukainen osallistuminen päihdetyöhön. Yhteistyökumppaneille järjestetään koulutustilaisuus päihdeasioiden käsittelyyn -osaamisen vahvistaminen päihdetyössä osallistuminen työpaikkojen päihdemallien kehittämiseen Kirjaamiskäytäntöä kehitetään. Mallikirjaus otetaan käyttöön. Vähintään 75 % sairaanhoitokäynneillä otetaan kantaa työperäisyyteen. 17

Vuodeosastohoito Toiminta-ajatus Vuodeosastoilla tarjotaan lyhytaikaista, ympärivuorokautista kuntouttavaa hoitoa yhteistoiminta-alueen kuntalaisille. Osastot ovat erikoistuneet yleislääkäritasoiseen akuuttihoitoon ja kuntoutukseen. Vuodeosastoilla toteutetaan selkeästi ajallisesti rajattuja, tavoitteellisia hoito- ja kuntoutusjaksoja, toimintaperiaatteena on kuntouttava hoitotyö. Osastoilla hoidetaan myös virka-ajan ulkopuolella toteutettavat avokäynnit, esim. iv antibioottihoidot ja haavanhoidot. Maria-Sofian osasto: Vakansseja 32,72 Vehmaan vuodeosasto: Vakansseja 17,87 Hoitopäiviä 9 417 Hoitopäiviä 6 278 Toiminnan ja talouden tavoitteet 2016 Vuoden 2016 mittarit Vuoden 2016 tavoitetaso Vuodeosastohoidon prosessi on toimiva Jonopäivät Siirtoviiveitä ei kerry esh:n Jonopäiviä ei kerry vanhuspalveluihin Potilaspaikat Kuormitus % Hoitojaksojen pituus Potilaspaikkoja Maria-Sofian osastolla 30 Vehmaan vuodeosastolla 20 Kuormitus % 86 Hoitojakson pituus 12 vrk Toiminnan yhtenäistäminen eri toimintayksiköissä Itsearvioinnit Palautteet Toiminta ja palvelu tasalaatuista Osaava, motivoitunut ja oikein resursoitu henkilökunta Hoitajamitoituskerroin Osaamisrakenne Henkilöstöresurssit ja mitoitukset yhtenevät eri toimintayksiköissä Vehmaan vuodeosaston osastonhoitajan eläköityessä, lähiesimiestyö keskittyy samalle henkilölle. Tämän myötä toiminta eri yksiköissä tulee yhtenäistää, mm. hoitajamitoitus. Hoivaosastojen siirtyessä Vehmaan kunnalle, vuodeosaston siivoustyön osto ostopalveluna Vehmaan kunnalta tulee harkittavaksi. 18

TERVEYSPALVELUT Suoritteet 2016 / ARVIO Uki Vehmaa T:salo Kustavi P:ranta yht. ulkok. kaikki yht. Kouluth/Uki 4 500 4 500 4 500 Kouluth/Vehmaa 350 350 350 Kouluth/T-salo 300 300 300 Kouluth/Kustavi 40 40 40 Kouluth/P-ranta 280 280 300 Lneuvola/Uki 3 400 3 400 3 400 Lneuvola/Vehmaa 550 550 550 Lneuvola/T-salo 370 370 370 Lneuvola/Kustavi 80 80 80 Lneuvola/P-ranta 420 420 420 Hyvinvointineuvola 1300 1 300 Perheneuvola 1350 1 350 Äneuvola/Uki 2 800 300 3 100 3 100 Äneuvola/Vehmaa 240 60 300 300 Äneuvola/T-salo 140 40 180 180 Psuunnittelu/Uki 650 50 700 700 Psuunnittelu/Vehmaa 80 80 80 Psuunnittelu/T-salo 20 10 30 30 Muu ennehk/uki 3 800 3 800 3 800 Muu ennehk/vehmaa 800 800 800 Muu ennehk/t-salo 800 800 800 Muu ennehk/kustavi 300 300 300 Muu ennehk/p-ranta 400 400 400 Avovast./Uki 18 736 390 220 144 1340 20 830 440 21 270 Avovast./Vehmaa 320 3 968 160 100 4 548 80 4 628 Avovast.T-salo 150 260 2 150 200 2 760 80 2 840 Avovast./Kustavi 68 62 168 1 737 2 035 80 2 115 Avovast./P-ranta 400 1 536 1 936 32 1 968 Kummeli 0 0 Opetusterveyskeskus 0 0 Päihde- ja miel.terv.työ 6 450 310 600 246 154 7 760 30 7 790 Terapiapalvelut 3 050 550 375 250 250 4 475 25 4 500 Kotisairaanhoito/Vehmaa 0 0 Kotisairaanhoito/Taivassalo 0 0 Kotisairaanhoito/Kustavi 0 0 Suun th/uki 15 450 140 100 50 500 16 240 260 16 500 Suun th/vehmaa 200 3 740 140 80 10 4 170 30 4 200 Suun th/t-salo 40 30 2 350 350 2 770 30 2 800 Suun th/kustavi 50 25 160 515 750 50 800 Suun th/p-ranta 50 1 740 1 790 10 1 800 Työterveyshuolto 15000 0 15 000 Maria-Sofia 5 760 1 460 7 220 4599 11 819 Vuodeos/Vehmaa 730 2 605 1 771 1 172 6 278 6 278 Hoivaos/Vehmaa 0 0 127 758 Huom! Ugin hoitopäivät Vehmaan Hoivaosastolla Vanhuspalvelut + vammaispalvelut Uki Huom.! Osastojen hoitopäivissä eivät ole mukana osastolta lähtöpäivät! 19

INVESTOINNIT TERVEYSPALVELUT TOIMIELIN/TULOSALUE Kust. paikka TP 2014 TA 2015 Siirt. v 2015 2016 yht. 2016 2017 2018 2016-2018 * Terveyspalvelut sit. Mediatri- ym. lisenssit 941 004 10 640 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 Valmiusryhmän varustaminen 944 203 20 000 20 000 20 000 40 000 Potilasvuoteiden, pyörätuolien ym. hankkiminen, Maria-Sofian osastolle 944 204 28 729 0 Suun terv.huolto, hoitoyks. Uusikaupunki 944 205 23 956 128 082 Terveyspalveluiden atk-laitteet 944 209 20 000 50 000 50 000 50 000 50 000 150 000 Ultraäänilaite 944 210 40 000 0 Ent. sairaalakoulun tilojen kalustaminen 944 211 25 000 0 Nispa (Vehmaa, Taivassalo, Kustavi, Pyhäranta) 944 213 40 000 0 Tietojärjestelmän päivittäminen/uusim. 944 214 310 000 200 000 200 000 180 000 180 000 560 000 KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut (Suun terveysdenhuolto KanTaan 2016) 944 215 66 085 133 000 50 000 50 000 50 000 100 000 Kotisairaalan varustaminen 944 226 30 000 30 000 10 000 40 000 Yhteisosaston varustaminen 944 227 25 000 25 000 10 000 35 000 Potilastoimiston kalustaminen (Käyttötarkoituksen muutos) 944 216 20 000 0 0 TOIMIELIN/TULOSALUE Kust. paikka TP 2014 TA 2015 Siirt. v 2015 2016 yht. 2016 2017 2018 2016-2018 Avosairaanhoidon eristys- ja huuhteluhuone, kalustaminen 944 221 10 000 0 0 Maria-Sofian osasto (lääkeenjako, kanslia, UÄ) kalustaminen 944 222 17 185 30 000 0 0 Kuntoiluvälineet Maria-Sofian osastolle 944 218 10 000 0 0 Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet (varaus laitehankinnoille) 944 219 45 000 15 000 15 000 15 000 15 000 45 000 Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) 944 205 30 000 30 000 30 000 30 000 90 000 Hammashuollon uusi hoitoyksikkö (Pyhäranta) 944 208 80 000 80 000 80 000 Sähkösängyt Vehmaan vuodeosastolle 944 223 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 Sähkösängyt Vehmaan hoivaosastolle 944 224 10 000 0 0 Sähkösängyt Maria-Sofian osastolle 944 225 10 000 0 0 Terveyspalvelut 146 595 871 082 0 500 000 500 000 385 000 315 000 1 200 000 20