Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016



Samankaltaiset tiedostot
Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Henkilöstö palvelualueittain 10/ /2017

Henkilöstö palvelualueittain 02/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 07/ /2017

Henkilöstö palvelualueittain 07/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 09/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 10/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 06/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 03/ /2017

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunnan seminaari

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Tiedote Verkkolaskuoperaattori ja verkkolaskuosoite

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

KAUPUNGINHALLITUS 1 (15) Kiteen kaupunki Talousarviomuutokset 2014 KH

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

Henkilöstösuunnitelma Yhteenveto

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-4 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-6 / 2018 Kirjanpitotilanne

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017

TALOUSSEURANTA 1-3 / 2018 Kirjanpitotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-11 / 2018 Kirjanpitotilanne

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Talousarvio 2017, toteuma helmikuu Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-10 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

TILIKAUDEN TULOS

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto

MUUTOS TA > TA 2015, KUNTAPALVELUTOIMISTO TP 2014 TA 2015 TOT TOT-% (91,7)

Päivä Pykälä Hakemus Päätös Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta

Tammi-heinäkuun tulos 2018


Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Tammi-kesäkuun tulos 2018

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014.

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE Budjetti 2015

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/oka TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1/2007

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2013

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019

Talousarvion sitovuustasot ja investointien hankerajat 1319/ /2014

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu %

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7402/ /2014

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010

Toimintakate Vuosikate

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUULTA 2018

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Tammi-elokuun tulos 2018


ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32

(NAANTALIN KAUPUNKI) Tilalaitos, toteutumavertailu,

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

Tammi-syyskuun tulos 2016

Saneerausohjelma v Jorma Rasinmäki /

TP Budjetti Budjetti Muutos %

Transkriptio:

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Alla olevassa taulukossa: TA2014 = talousarviokirjassa raportoidut toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut EST = merkitään mitä koko vuonna arvioidaan toteutuvaksi KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT TA 2014 TOT 1-7 EST Palvelual. säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 22,1 17,9 17,8 57,8 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 22,1 15,3 15,3 52,8 Hallinto- ja viestintäpalvelut Viranhaltijoiden palkattomat virkavapaat 4,0 4,8 4,8 0,8 5,0 5,0 14,8 Elinkeinotoimi Markkinointikulujen karsiminen 10,0 10,0 1 10,0 Investoinneista säästäminen 100,0 100,0 10 100,0 Henkilöstöpalvelut Henkilöstön palkattomat lomat 4,8 1,2 4,8 0,0 4,8 Maapolitiikka ja paikkatietopalvelut Henkilöstön palkattomat lomat 7,0 1,9 16,7 9,7 16,7 Kaavoitus Henkilöstön palkattomat lomat 5,0 6,5 9,9 4,9 9,9 Joukkoliikenne 0,0?? 0,0 TOIMENPITEET 130,8 124,4 146,2 15,4 5,0 5,0 156,2 tus + = kattamaton osuus -108,7 12,9 12,8-98,4 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 Eläköitymiset ja muut työjärjestelyt 6,7 6,7 39,2 42,3 88,2 TOIMENPITEET 6,7 6,7 39,2 42,3 88,2 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 130,8 124,4 152,9 22,1 44,2 47,3 244,4

TALOUS- JA TUKIPALVELUT TA 2014 TOT 1-7 EST Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 102,3 83,1 82,4 267,8 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 102,3 71,0 71,0 244,4 Talous ja tukipalveluiden hallinto Bonusvapaat 1,3 1,3 0,0 1,3 Tilintarkastus Kokousmäärän vähentäminen kahdella kokouksella 0,6 0,6 0,0 0,6 Talouspalvelut Palkattomat työ-/virkavapaat 1 vko / hlö 2,2 1,5 2,2 0,0 2,2 Toteutettu henkilöstövähennys v. 2014 budjettiin, toteumaan ei enää vähennystä. Katetaan palvelualueen sisältä. 31,6 0,0-31,6 0,0 Muut tukipalvelut Kunnantalon iltakäytön valvonnasta mahdollisesti saatavat säästöt sekä palkattomat työ-/virkavapaat 3,7 3,7 0,0 3,7 Tietotekniikkapalvelut Ylitöitä tehdään normaalia vähemmän ja bonusvapaat 5,0 0,6 6,0 1,0 6,0 Ruoka- ja puhtauspalvelut siivoustyönmitoituksella 1,23-4,16 htv 40,5 6,4 32,5-8,0 35,0 55,0 122,5 Kesäaikana bonusvapaat, palkattomat työlomat, sijaisjärj. 14,0 31,5 22,0 8,0 22,0 Ruokahuollon henkilöstöväh. 0,3-2 htv 24,0 46,0 70,0 Maaseutuhallinto Henkilöstön palkattomat vapaat/työajan lyhennykset 6,0 1,2 6,0 0,0 6,0 Ympäristöterveyspalvelut 0,0 Eläinlääkintähuollon päivystysjärjestelyt ja muu palkkasäästö 10,0 10,0 1,0 1,0 12,0 TOIMENPITEET 104,9 41,2 84,3-20,6 60,0 102,0 246,3 tus + = kattamaton osuus -2,6 18,0 23,1-19,6 21,5 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Talouspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. Ei vaikutusta budjettiin. Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen ATK Leasinglaitteiden käyttöikää pidennetään 10,0 10,0 15,0 15,0 40,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet Kopiokoneiden kilpailutuksen tuoma säästö 10,0 10,0 10,0 Vaihdepalveluiden kilpailutus 10,0 10,0 15,0 25,0 Keskitetty kopioinnin / tulostuksen hallinta TOIMENPITEET 30,0 30,0 30,0 15,0 75,0 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 104,9 41,2 114,3 9,4 90,0 117,0 321,3

SIVISTYSPALVELUT TA 2014 TOT 1-7 EST Palvelual. säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 368,0 299,0 296,5 963,5 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 368,0 255,6 255,6 879,1 Opetuspalvelut Palkattomat vapaat 20,0 4,7 15,0-5,0 15,0 Lukion tuntikehys 37,3 32,0 32,0-5,3 32,0 Peruskoulun tuntikehys 146,5 80,6 80,6-65,9 80,6 Varhaiskasvatuspalvelut Palkattomat vapaat 40,0 73,9 4 40,0 Tehtävien täyttämättä jättäminen 93,0 7,8 93,0 0,0 93,0 Kansalaisopisto Hallinnon palkkakulut ja palkattomat vapaat 6,8 1,0 6,8 0,0 6,8 muualta talousarvioraamista 2,0 1,0 2,0 0,0 33,0 42,0 77,0 Kirjasto Osa-aikaisuus ja eläköityminen 8,0 4,5 4,5-3,5 4,5 Tehtävän täyttämättä jättäminen 0,0 Palkattomat vapaat 3,5 Liikuntapalvelut Palkattomat vapaat / osa-aikaiset hoitovapaat 5,6 1,6 9,6 4,0 9,6 Kunnossapito 2,0 1,0 3,0 Vapaa-aikakeskus 13,5 13,5 13,5 0,0 13,5 Nuoriso- ja kulttuuripalvelut Palkattomat vapaat 0,2 Tunti- ja urakkapalkoista sekä erilliskorvauksista 5,0 1,5 5,0 0,0 5,0 Ostopalvelut 0,0 3,0 1,0 4,0 TOIMENPITEET 377,7 225,8 302,0-75,7 38,0 44,0 384,0 tus + = kattamaton osuus -9,7 66,0 261,0 252,5 579,5 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet TOIMENPITEET 0,0 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 377,7 225,8 302,0-75,7 38,0 44,0 384,0

TEKNISET PALVELUT TA 2014 TOT 1-7 EST Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 43,2 35,1 34,8 113,1 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 43,2 30,0 30,0 103,2 Koko palvelualue Palvelualueella kolmen eläkkeelle jäävän tilalle palkataan kaksi 25,0 25,0 0,0 25,0 Palvelualueella pidetään mahdoll. mukaan bonusvapaita tai palkattomia vapaita sekä muut mahd. keinot 23,0 5,5 23,0 0,0 23,0 TOIMENPITEET 48,0 5,5 48,0 0,0 48,0 tus + = kattamaton osuus -4,8-4,8 35,1 34,8 65,1 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella ei ole vielä käytetty Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 rakennusten purku rakennusten myynti TOIMENPITEET 0,0 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 48,0 5,5 48,0 0,0 48,0

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TA 2014 TOT 1-7 EST Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 280,2 227,6 225,7 733,5 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 280,2 194,5 194,5 669,3 Lisäksi soster-alueella on säästövelvoite raamiin liittyen 184,0 184,0 Yhteiset palvelut Henkilöresurssin vähennys (tstopalv.) -0,5 htv 15,0 4,0 15,0 0,0 15,0 Toimintakeskuksen tilasuunnittelurahasta karsitaan 10,0 10,0 1 10,0 Palkattomat työ- ja virkavapaat 5,8 0,6 5,8 0,0 5,8 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 10,0 10,0 Sosiaali- ja perhepalvelut 0,0 Rekrytointien myöhentäminen ja sijaisten karsinta 52,6 65,0 52,6 0,0 52,6 Työllistämisestä karsitaan 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 Lastensuojelun avustukset kotitalouksille, harrastusten tukikriteerit 11,0 8,0 11,0 0,0 11,0 Perhetyön ja ammatillisen tuen ostoista karsitaan > 2-20,0 20,0 10,0 30,0 säästö syntyy sijaishuollon ostoissa 20,0 20,0 20,0 Asiantuntijapalveluista karsitaan ja perhehoitajien tuessa painotetaan ryhmäohjausta 6,0 2,0 6,0 0,0 6,0 Työnsuunnittelijan tehtävän muuttaminen ohjaajaksi 7,7 7,7 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 12,0 12,0 10,0 22,0 Lastensuojelun taloudellinen tuki 15,0 15,0 30,0 Aluepsykologi 4 kk (uusi tehtävä kh) -16,0-16,0-16,0 Vammaispalvelun avustuksista karsitaan 10,0 6,0 1 10,0 Kriisiasumisen maksusitoumuksia karsitaan 7,0 0,0-7,0 0,0 Palkattomat työ- ja virkavapaat 9,0 14,3 9,0 0,0 9,0 Hoiva- ja vanhuspalvelut 0,0 3 lähihoitajan rekrytointi 1.9.alkaen 60,0 52,0 6 60,0 Sijaisuuksista karsitaan 50,0 29,2 5 220,0 270,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 10,0 1,9 1 10,0 Maksutaksamuutokset 17,8-17,8 0,0 Hoiva- ja vanhuspalvelut, asiakasmaksut 20,0 20,0 40,0 Terveyspalvelut 0,0 Aspi- maksut, jolla katetaan totetumattomia säästöjä 34,0 34,0 34,0 34,0 Vastaanottopalvelujen sijaismäärärahan karsinta 30,0 22,5 3 30,0 Vastaanoton asiantuntijapalveluja karsitaan 2-2 Kuntoutusyksikön sijaismäärärahaa karsitaan 15,0 20,0 15,0 0,0 15,0 Sairaalan asiantuntijapalveluja karsitaan 1-1 Mtt työn ostopalveluja karsitaan 15,0 0,0-15,0 0,0 Päihdekuntoutuksen ostopalvelua karsitaan 15,0 30,0 15,0 0,0 15,0 Vastaanottopalvelut erikoistuvan lääkärin käyttö (väh, ostopalv.) 0,0 Kotikuntoutuksen vakanssin täyttämättä jättäminen 5/14 20,0 20,0 20,0 20,0 Päivystysajan lyhennys (1 htv hoitajat ja Mediverkko) 55,6 55,6 Välinehuollon palvelut omaksi toiminnaksi 1 htv 49,0 49,0 Vuodeosasto 1/2sh>1/2lh 2,3 2,3 Puheterapia omaksi toiminnaksi 17,0 17,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 56,0 21,6 56,0 0,0 56,0 TOIMENPITEET 450,2 366,0 430,4-19,8 426,6 45,0 882,0 tus + = kattamaton osuus 14,0 33,8-199,0 180,7 35,5 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Sosiaali- ja perhepalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 4 hlölle. 3,0 3,0 3,0 3,0 Hoiva- ja vanhuspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. -2,2-2,0-2,0-2,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0

TOIMENPITEET 0,0 0,8 1,0 1,0 1,0 TOIMENPIEET YHTEENSÄ 450,2 366,8 431,4-18,8 426,6 45,0 883,0 Talousarviossa raportoidut koko kunta TA 2014 TOT 1-7 EST Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 815,8-815,8 662,8 657,1 2 135,7 Vaihtoehto: 2015-2016 vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 815,8-815,8 566,5 566,5 1 948,7 Lisäksi sosterin raamivelvoite 184,0 Yhteensä 999,8 1 111,6 762,9 1 010,9-100,7 529,6 196,0 1 837,2 tus + = kattamaton osuus -111,8-11,1 133,2 461,1 298,5 0,0 0,8 37,7 37,7 69,2 57,3 126,5 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 1 111,6 763,7 1 048,6-63,0 598,8 253,3 1 963,7