INVESTOINTIOSA
INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2005-2011 1 000 euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma MENOT 2005 2006 Maa- ja vesialueet 440 993 1 250,0 700 700 700 700 Talonrakennus 6 624 0 0,0 0 0 0 0 Yhdyskuntarakentaminen 10 644 10 922 12 775,0 10 847 10 150 10 150 10 150 Irtain käyttöomaisuus 1 174 2 904 1 405,0 985 985 985 986 Osakkeet ja osuudet 6 200 200,0 200 200 200 200 YHTEENSÄ 18 889 15 019 15 630,0 12 732 12 035 12 035 12 036 Vesilaitos 5 115 0 0,0 0 0 0 0 Tilapalvelu 22 914 14 645 14 000,0 14 000 19 000 19 000 19 000 Total Kiinteistöpalvelu 3 50 0,0 0 0 0 0 Altek Aluetekniikka 456 440 400,0 392 402 412 422 K-S:n pelastuslaitos 778 698 750,0 850 380 390 435 YHTEENSÄ 48 154 30 852 30 780,0 27 974 31 817 31 837 31 893 TULOT Maa- ja vesialueet 336 300 300,0 300 300 300 300 Yhdyskuntarakentaminen 228 245 575,0 135 0 0 0 Osakkeet ja osuudet 35 457 0 0,0 0 0 0 0 YHTEENSÄ 36 021 545 875,0 435 300 300 300 Vesilaitos 3 0 0,0 0 0 0 0 Tilapalvelu 10 108 1 500 1 500,0 1 500 500 500 500 K-S:n pelastuslaitos 203 30 30,0 50 30 30 30 YHTEENSÄ 46 335 2 075 2 405,0 1 985 830 830 830 NETTOMENOT Maa- ja vesialueet -103-693 -950,0-400 -400-400 -400 Talonrakennus -6 624 0 0,0 0 0 0 0 Yhdyskuntarakentaminen -10 416-10 677-12 200,0-10 712-10 150-10 150-10 150 Irtain käyttöomaisuus -1 174-2 904-1 405,0-985 -985-985 -986 Osakkeet ja osuudet 35 450-200 -200,0-200 -200-200 -200 YHTEENSÄ 17 133-14 474-14 755,0-12 297-11 735-11 735-11 736 Vesilaitos -5 112 0 0,0 0 0 0 0 Tilapalvelu -12 806-13 145-12 500,0-12 500-18 500-18 500-18 500 Total kiinteistöpalvelu -3-50 0,0 0 0 0 0 Altek Aluetekniikka -456-440 -400,0-392 -402-412 -422 K-S:n pelastuslaitos -575-668 -720,0-800 -350-360 -405 YHTEENSÄ -1 819-28 777-28 375,0-25 989-30 987-31 007-31 063
INVESTOINTIOSAN ERITTELY TALOUSSUUNNITELMA 2007-2011 1 000 euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma 2005 2006 MAA- JA VESIALUEET Kaupunginhallitus 440 993 1 250,0 700 700 700 700 MENOT YHTEENSÄ 440 993 1 250,0 700 700 700 700 Maan myynti 336 300 300,0 300 300 300 300 TULOT YHTEENSÄ 336 300 300,0 300 300 300 300 - Myyntivoitot -Yhdysk.t./KT 13 068 7 727 8 200,0 5 000 5 000 5 000 5 000 Yhteensä 13 404 8 027 8 500,0 5 300 5 300 5 300 5 300 NETTOMENOT 12 965 7 035 7 250,0 4 600 4 600 4 600 4 600 Määrärahaa käytetään raakamaakauppoihin ja järjestelykauppoihin täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi. IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS Sosiaali- ja terveystoimi 404 268 440,0 440 440 440 440 Opetustoimi 0 1 100 70,0 0 0 0 0 Liikuntatoimi 75 50 150,0 50 50 50 50 Yhdyskuntatoimi 93 133 145,0 145 145 145 145 Liiketoiminta 0 255 200,0 0 0 0 0 Konsernihallinto 602 1 098 400,0 350 350 350 350 MENOT YHTEENSÄ 1 174 2 904 1 405,0 985 985 985 986 TULOT YHTEENSÄ 0 0 0,0 0 0 0 0 NETTOMENOT -1 174-2 904-1 405,0-985 -985-985 -986 Irtaimistohankintojen määrärahoilla hankitaan yli 10 000 euron arvoista ja käyttöiältään yli kolme vuotta olevaa poistonalaista käyttöomaisuutta. Valtuustoon nähden sitova tulo-/ menoerä
PERUSTELUT IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS Sosiaali- ja terveystoimi 440.000 euroa Tietojärjestelmien investoinnit (pääosin Effica-järjestelmiä) Sosiaali- ja perhepalvelut CDSI-dokumentointiosio lastenvalvojan ohjelmaan, lomakkeiston uusiminen yksilö- ja perhehuollossa ja lastenvalvojan ohjelmassa, dynaaminen lomake, skannerit, ostolaskuosion menohyvityskorjaus, muuttumattomat tulosteet Avoterveydenhuollon palvelut Terveys Effican päivitys Rakenteinen terveyskertomus (siirtyy osittain vuodelle 2008) Cardiax-EKG Lasten päivähoitopalvelut Yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksatusohjelma Vuorohoidon sähköinen kirjautuminen Asiakasmaksujen muutokset Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala Kotiutusprosessin atk-ohjelma Terveyskeskussairaalan langaton Effica-järjestelmä (siirtyy osittain vuodelle 2008) Hammashuollon röntgenkuvauslaitteiden digitalisointi (investoinnin aloitus, toteutetaan pääosin vuonna 2008) Myllytuvan päiväkodin uudisrakennuksen kalusteet Terveydenhuollon laitehankinnat Autoklaavi Kyllön välinehuoltoon Gastroskooppi Hammashoitoyksikkö Kaksi hammashuollon autoklaavia Keljon vanhainkodin kuntosalin laitehankinnat Opetustoimi 70.000 euroa Opetustoimen irtaimen käyttöomaisuuden hankinta on Viitaniemen koulun kielistudio, joka hankitaan jo väistökoulun tiloihin. Viitaniemen peruskorjauksen valmistuttua studiolaitteet siirretään uusiin tiloihin. Viitaniemen koulun nykyiset laitteet eivät ole siirrettävissä väistökoulutiloihin ja siksi on välttämätöntä tehdä hankinta jo ennen varsinaista peruskorjausta.
Liikuntatoimi 150.000 euroa Liikuntatoimen irtaimistohankintojen suurin kohde on jäänhoitokoneen hankinta Viitaniemen isolle tekojääradalle. Perusteena hankinnalle ovat vanhan koneen suuret korjauskustannukset (vuositasolla 20 000-30.000 euroa). Viitaniemen liikuntapuisto valmistui syksyllä 1990, jolloin sinne hankittiin nestekaasukäyttöinen jäänhoitokone, myöhemmin sinne siirrettiin myös toinen kone koska kentän hoito ei toimi yhdellä koneella riittävän tehokkaasti ja nopeasti (hoitojaksot muodostuvat ylipitkiksi/vuorotuotot vähenevät jne.). Jäänhoitokoneiden toiminnallinen käyttöikä on todettu ko. tyyppisessä käytössä 10-13 vuodeksi, nyt kone on ollut käytössä jo 15 vuotta. Vapautuva vanha kone siirretään varakoneeksi toimipisteenä Hippoksen tekojäärata tai jokin liikuntapuisto, josta se siirrettävissä tarpeen tullen Viitaniemeen. Yhdyskuntatoimi 145.000 euroa Katu- ja puisto-osasto 65.000 euroa yleisten alueiden hallintajärjestelmän lisärahoitus Xstreet WeBMap ohjelmiston täydennys liikenteenohjauspalvelun (liikennemerkit) ja katugeometrian rakennelinjojen hakupalvelun osioilla. Hallinto- ja kehittämisosasto 15.000 euroa Asiakirjojen hallinta ja arkistointi kehittyy entistä enemmän sähköiseen suuntaan. Yhdyskuntatoimen osastoilla on aloitettu vanhojen asiakirjojen laajamittainen skannaus, jotta mm. käsiarkistojen käyttö helpottuisi ja arkistotilan tarve vähenisi. Monet kartat ja suunnitelmat on laadittu suurempaan kokoon kuin käytössä olevilla skannereilla olisi mahdollista työstää. Siksi on suunniteltu A0-skannerin hankkimista koko yhdyskuntatoimen yhteiskäyttöön. Kaupunkisuunnittelu 20.000 euroa Vuonna 2007 toteutetaan Yhdyskuntarakenteen hallintajärjestelmän (Yhmä): selailukäytön aloittaminen raportoinnin laajentaminen ja karttanäkymän hyödyntäminen selailukäytössä ja raportoinnissa. Tonttiosasto 25.000 euroa Vuonna 2007 raha varataan Xcity-järjestelmän kehittämiseen dokumenttien paikkatietopohjaisen hallinnan osalta (ohjelmistohankinta) sekä A3-kokoisen karttatulostimen hankintaan. Ympäristöosasto 20.000 euroa laboratorion laitteiston uusiminen.
Liiketoiminta 200.000 euroa Tietohallinto Kuvapankki kartoitus 30.000 euroa Jyväskylän kaupungin omistuksessa ja erilaisilla käyttöoikeuksilla on joukko kuvia, jotka on tällä hetkellä tallennettu eri paikkoihin ja eri välineille. Osa kuvista on tietojärjestelmissä, mutta suurin osa on yksiköissä henkilöiden työasemilla, palvelimilla tai cd-levyillä. Osaa kuvista käytetään viestinnällisiin tarkoituksiin, osa on yhdyskuntatoimen perustoimintaan liittyvää kuvamateriaalia, mm. erilaiset tonttikartat ja kiinteistökuvat, osa kuvamateriaalista on museotoimen pysyväisarkistoa. Kartoituksessa selvitetään, mitä kuvamateriaalia kaupungilla on ja mihin se on tällä hetkellä tallennettuna. Lisäksi kartoituksen tarkoituksena on selvittää, millaisia kuvapankkijärjestelmiä on markkinoilla olemassa ja mitkä kaupungin kuvamateriaalit jatkossa tallennetaan kuvapankkiin. Osa kuvista jätettäneen järjestelmiin, joissa ne jo nyt ovat, tai kokonaan sähköisten järjestelmien ulkopuolelle. Julkaisujärjestelmä extranet ja seutusivut 25.000 euroa Julkaisujärjestelmällä on toteutettu kaupungin internet-sivuja ja intranet-sivuja vuoden 2006 aikana. Järjestelmän käyttöä laajennetaan vuoden 2007 aikana myös Jyväskylän seutusivujen ja extranet-sivujen tekemiseen. Julkaisujärjestelmän laajentaminen edellyttää uusia määrittelyjä, joissa ohjelmiston toimittajan pitää olla mukana ja tuoda projektiin oma asiantuntemuksensa. Lisäksi laajentaminen edellyttää uutta konekapasiteettia ainakin extranet-sivujen tuottamiseksi yritysten, yhteistyökumppanien ja kaupungin yhteistyön laajentamiseksi. Perusrekisterijärjestelmien päivitys 45.000 euroa Kaupungin eri tietojärjestelmät hyödyntävät perusrekisterijärjestelmien tietokantoja (mm. väestö- ja kiinteistötiedot). Määrärahalla parannetaan rekisterijärjestelmien käytettävyyttä. Data- ja puhelinverkon hallinnan, verkkokapasiteetin ja perusinfrastruktuurin päivitykset ja uudistukset 100.000 euroa Kaupungin tietoliikenteen alueverkko ja konesaliympäristö vaativat jatkuvia kehittämispanostuksia, jotta tietojärjestelmien palvelutaso on riittävä. Konsernihallinto 400.000 euroa ERP-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvät toimittajalle maksettavat toimitussopimuksen mukaiset maksut.
1 000 euroa TP TA + M TA Taloussuunnitelma 2005 2006 OSAKKEET JA OSUUDET - Tipan sijoituspääoman lisäys 6 780 7 010 6 700,0 6 550 11 400 11 250 11 200 - Osakkeet ja osuudet 6 200 200,0 200 200 200 200 MENOT YHTEENSÄ 6 787 7 210 6 900,0 6 750 11 600 11 450 11 400 Muut tulot 35 457 0 0,0 0 0 0 TULOT YHTEENSÄ 35 457 0 0,0 0 0 0 0 NETTOMENOT 28 670-7 210-6 900,0-6 750-11 600-11 450-11 400 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN Liikuntalautakunta Peruskorjaukset 583 150 150,0 150 150 150 150 Matti Nykäsen mäki 0 0 50,0 0 0 0 0 Urheilu- ja retkailyalueet 583 150 200,0 150 150 150 150 - tulot 0 0 0,0 0 0 0 0 Lisämäärärahalla turvataan Matti Nykäsen mäen talvikäytön turvallisuus. Määräraha kohdennetaan hyppytornin ikkunakarmien/ulko-ovien muutostöihin sekä ulkoseinien betonirakenteiden paikkaukseen. Perusteena on julkisivujen kunto sekä käyttöturvallisuus/veden ja lumen kulun estäminen tornin sisätiloihin. Muutostyöt perustuvat v. 2005 laadittuun mäen kuntokartoitukseen. Määrärahaa voidaan käyttää edellyttäen, että kaupunginhallitus antaa siihen erikseen luvan. Kaupunkisuunnitelulautakunta (alustava erittely liitteessä) Katulaitos 8 319 8 592 10 735,0 8 877 8 455 8 225 8 225 Viherlaitos 1 595 2 010 1 670,0 1 650 1 375 1 605 1 605 Satamalaitos 147 170 170,0 170 170 170 170 Kunnallistekniikka 10 061 10 772 12 575,0 10 697 10 000 10 000 10 000 - tulot 228 245 575,0 135 0 0 0 Yhdyskuntarakentaminen yhteensä MENOT YHTEENSÄ 10 644 10 922 12 775,0 10 847 10 150 10 150 10 150 TULOT YHTEENSÄ 228 245 575,0 135 0 0 0 NETTOMENOT -10 416-10 677-12 200,0-10 712-10 150-10 150-10 150 TALONRAKENNUS Uima- ja hipposhalli 6 624 0 0,0 0 0 0 0 MENOT YHTEENSÄ 0 0 0,0 0 0 0 0 Valtuustoon nähden sitova tulo-/ menoerä
Talonrakennus / Tilapalvelu 1000 euroa TA Taloussuunnitelma Kyllön terveysaseman peruskorjaus 3 700 1 950 2 500 2 000 3 000 Lääkäritalon muutostyöt 1 300 Nisulan päiväkodin laajennus 950 Kotalammen päiväkodin peruskorjaus 100 600 700 Päiväkotiverkon muutostyöt 250 Teatterin lavanostimet 450 Uimahallin vedenkäsittely ja kylpylän katto 350 Museoiden varastohanke 100 700 1 000 Viitaniemen koulun peruskorjaus 4 400 3 600 Kortepohjan koulun kosteusvauriokorj. 150 Säynätsalon koulu ja päiväkoti 100 1 150 1 500 Keltinmäen koulun peruskorjaus 100 2 100 2 300 700 Kuokkalan keskuskeittiön muutostyöt 100 300 Lohikosken koulun IVS-pk ja julkisivut 200 1 000 1 200 Halssilan koulun julkisivujen kunnostus 150 Käsityöläistalojen siirto 300 Tikan päiväkodin peruskorjaus 100 700 800 Hipposhallin/harjoitusjäähallin kosteusvauriokorj. 100 700 400 Jyväskylän Lyseon peruskorjaus 100 2 400 2 000 2 000 Huhtasuon koulun ja Taimiston päiväk. pk 100 1 000 1 400 3 000 Huhtaharjun koulun keittiön muutostyöt 400 Uimahallin LVI-korjaustöitä 100 Kaupungintalon peruskorjaus 100 2 700 2 400 Keljon vanhainkodin B-osan peruskorjaus 100 2 000 2 300 Lahjaharjun päiväkodin peruskorjaus 100 600 800 Pelastuslaitoksen peruskorjaus 200 4 500 3 000 Halssilan päiväkodin peruskorjaus 100 700 Pääkirjaston muutostyöt 100 1 000 Uimahallin naistenos. ja kuntosalin pk 100 1 000 Keskustan terveysaseman IV-korjaus 100 Päiväharjun opetus- ja työkeskuksen pk 100 Teatterin peruskorjaus 100 Rakennussuojelukohteet 0 0 100 100 100 Pihojen peruskorjaukset 300 300 300 300 300 Tekniset peruskorjaukset 500 800 1 000 1 000 1 000 Muut korjaukset 500 500 500 500 500 Menot yhteensä 14 000 14 000 19 000 19 000 19 000-1 500-1 500-500 -500-500 Nettoinvestoinnit 12 500 12 500 18 500 18 500 18 500 Vuokrahankkeena toteutetaan seuraavat kohteet: Myllytuvan uusi päiväkoti Nuorisokodit rakentaa, käytössä 8/2007 Kortesuon päiväkoti Ylioppilaskunta peruskorjaa ja laajentaa, käytössä 1/2008 Kypärämäen päiväkoti Työväenyhdistys peruskorjaa ja laajentaa, käytössä 8/2008 Keljonkankaan uusi päiväkoti toteutus vuokrahankkeena, käyttöönotto 8/2008 Investoinneista katettu poistoilla 7 300 7 450 7 600 7 750 7 800 Peruspääomaa lisäävät investoinnit 6 700 6 550 11 400 11 250 11 200 Yhteensä 14 000 14 000 19 000 19 000 19 000 Investointitulot 1,5 Meuroa on kiinteistöjen myyntitavoite, joka perustuu laadittuun realisointiohjelmaan.
INVESTOINTIOSA 2007-2011 Tilapalvelun talousarvio 1 000 euroa Kustannus- TA/M Talousarvio 2006 arvio Kyllön terveysaseman peruskorjaus Menot 19 700 3 850 3 700 1 950 2 500 2 000 3 000 Nettomenot 19 700 3 850 3 700 1 950 2 500 2 000 3 000 Kyllön terveysaseman peruskorjauksen I-vaiheen rakennustyöt ja II-vaiheen suunnittelutyöt valmistuvat vuoden 2006 loppuun mennessä. II- vaiheen rakennustyöt ja III-vaiheen suunnittelutyöt tehdään vuoden 2007 aikana. II-vaiheessa peruskorjataan vanhat vuodeosastot 2 ja 5 lyhytaikaispotilaiden osastoiksi. III-vaiheessa vuodeosastot 3 ja 6 sekä poistuvan keittiön tilat peruskorjataan, osastojen toiminta säilyy ennallaan. Peruskorjaus jatkuu (vaiheet IV-VII) vuosina 2008-2012. Hankesuunnitelma vaiheista IV-VII tehdään vuoden 2008 aikana. Lääkäritalon muutostyöt Menot 1 800 500 1 300 Nettomenot 1 800 500 1 300 0 0 0 0 Lääkäritalon muutostöiden hankesuunnitelma on hyväksytty Tilapalvelun johtokunnassa 7.2.2006. Lääkäritalon muutostyötarve johtuu päätöksestä keskittää Sosiaali- ja terveystoimen toimintoja mm. lääkäritalon osaketilaan ja samalla luopua muista pienemmistä tiloista. Samanaikaisesti tehdään kiinteistöyhtiön rahoittamia korjaustöitä. Nisulan päiväkodin laajennus Menot 1 200 250 950 Nettomenot 1 200 250 950 0 0 0 0 Nisulan päiväkodin laajennuksen hankesuunnitelma on hyväksytty Tilapalvelun johtokunnassa 30.5.2006. Laajennus toteutetaan päiväkotiverkkopäätöksen mukaisesti vuonna 2006-2007. Hanke korvaa osaltaan mm. Kolikkorinteen päiväkodin koko käytön ja peruskorjauksen. Kotalammen päiväkodin peruskorjaus Menot 1 400 100 600 700 Nettomenot 1 400 0 100 600 700 0 0 Kotalammen päiväkodin peruskorjauksesta valmistuu hankesuunnitelma vuonna 2006 ja suunnittelutyöt tehdään vuonna 2007. Sisäilmaselvitysten ja Örebro-kyselyn perusteella päiväkoti tarvitsee talotekniikan peruskorjausta ja rakenteiden mahdollisten kosteusvaurioiden korjausta.
1 000 euroa Kustannus- TA/M Talousarvio 2006 arvio Päiväkotiverkon muutostyöt Menot 900 650 250 Nettomenot 900 650 250 0 0 0 0 Päiväkotiverkon muutostyöt sisältävät Kangasvuoren toimintakeskuksen muutostyöt vuonna 2007, jonne tehdään lisätilat yhdelle päiväkotiryhmälle. Teatterin lavanostimet Menot 650 150 450 Nettomenot 650 150 450 0 0 0 0 Teatterin lavanostimia on kunnostettu jo aiemmin. Nyt kyseessä olevassa vaiheessa uusitaan varsinainen koneisto. Aikaisemmissa vaiheissa on uusittu turva- ja ohjausjärjestelmiä. Vuonna 2006 on korjattu nostokoneisto yhden lavan osalta ja tästä saatujen kokemusten perusteella korjataan vuonna 2007 loput. Uimahallin vedenkäsittelylaitteiden ja kylpylän katon korjaus Menot 680 330 350 Nettomenot 680 330 350 0 0 0 0 Uimahallin vedenkäsittelylaitteet on korjattu vuonna 2006 ja kylpylän katto suunnitellaan ja korjataan vuonna 2007. Museoiden varastohanke Menot 1 800 100 700 1 000 Nettomenot 1 800 0 100 700 1 000 0 0 Hankkeessa on kyse museoiden (Keski-Suomen museo, taidemuseo ja käsityön museo) varastotilahankkeesta. Alustavan selvityksen mukaan Salmirannassa oleva ammattiopiston entiseen rakennusalan halliin sijoitettaisiin museoiden varastot, jotka tällä hetkellä ovat hajallaan väliaikaisissa tiloissa. Hankesuunnitelma valmistuu vuonna 2006. Viitaniemen koulun peruskorjaus Menot 8 650 525 4 400 3 600 300 300 300 Nettomenot 8 650 525 4 400 3 600-300 -300-300 Viitaniemen koulun peruskorjauksen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupungin valtuustossa 23.1.2006. Hankkeen suunnittelutyöt valmistuvat vuoden 2006 loppuun mennessä, rakennustyöt aloitetaan helmikuussa 2007 ja valmistuvat kesällä 2008. Opetusministeriö on hyväksynyt Cygnaeuslukion valtionavun siirtämisen tälle hankkeelle.
1 000 euroa Kustannus- TA/M Talousarvio 2006 arvio Kortepohjan koulun kosteusvaurio Menot 1 065 676 150 Nettomenot 1 065 676 150 0 0 0 0 Kortepohjan koulun kosteusvauriokorjaukset valmistuivat kesällä 2006. Lisätutkimuksissa on havaittu liikuntasalin ja niihin liittyvien sosiaalitilojen korjaustarpeet, jotka toteutetaan vuoden 2007 aikana. Säynätsalon koulu ja päiväkoti Menot 2 750 100 1 150 1 500 Nettomenot 2 750 0 100 1 150 1 500 0 0 Koulu- ja päiväkotiverkkopäätösten mukaan Säynätsalossa tutkitaan päiväkodin ja koulun toimintojen sijoittamista samaan rakennukseen. Hanke korvaa Säynätsalon koulun ja Koivulan päiväkodin koko käytön sekä peruskorjaushankkeet. Keltinmäen koulun peruskorjaus Menot 5 200 100 2 100 2 300 700 Nettomenot 5 200 0 100 2 100 2 300 700 0 Hankesuunnitelma koulunperuskorjauksesta valmistuu vuonna 2006. Korjaustöiden ajoitus on määräytynyt Örebro-kyselyn sekä koulusta tehtyjen kuntoarvioiden perusteella. Kuokkalan keskuskeittiö Menot 400 100 300 Nettomenot 400 0 100 300 0 0 0 Kuokkalan keskuskeittiön valmistuskapasiteettia nostetaan korvaamaan osittain Savelan keittiön tuotantoa. Savelan keskuskeittiön toiminta lopetetaan asteittain vuoden 2008 loppuun mennessä. Tämän jälkeen osa aterioista tullaan hankkimaan Kuokkalan keittiön ohella alueellisista koulujen keittiöistä ja osa ulkopuolelta ostopalveluna. Suunnittelutyö tehdään 2007 ja muutostyöt 2008. Lohikosken koulun IVS-peruskorjaus ja julkisivujen kunnostus Menot 2 400 200 1 000 1 200 Nettomenot 2 400 0 200 1 000 1 200 0 0 Lohikosken koulun lämpö- ja viemäriverkoston peruskorjaukset valmistuivat vuonna 2005. Koulun Ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmät sekä julkisivut olisi tarkoitus peruskorjata vuosina 2007-2009 siten, että koulun toiminta jatkuisi rakennustöiden aikana. Hankesuunnitelma laaditaan 2007.
1 000 euroa Kustannus- TA/M Talousarvio 2006 arvio Halssilan koulun julkisivujen kunnostus Menot 150 150 Nettomenot 150 0 150 0 0 0 0 Halssilan koulu on peruskorjattu vuosina 2003-2004 muilta osin, paitsi julkisivut on jätetty korjaamatta. Koulun julkisivut kunnostetaan vuonna 2007. Käsityöläistalojen siirto Menot 300 300 Nettomenot 300 0 300 0 0 0 0 Käsityöläistalot sijaitsevat Alvar Aallonkatu 6:ssa Senaatti-kiinteistöjen omistamalla tontilla. Talot on tarkoitus siirtää Cygnaeuksenkatu 2 tontille muiden puurakennusten joukkoon. Hankesuunnitelma siirrosta on valmistunut 2006. Tikan päiväkodin peruskorjaus Menot 1 600 100 700 800 Nettomenot 1 600 0 0 100 700 800 0 Sisäilmaselvitysten perusteella päiväkoti tarvitsee peruskorjauksen. Rakennuksessa on tehty pienempiä sisäilmaa parantavia korjaustöitä vuosina 2003-2005. Hankesuunnitelma valmistuu vuonna 2006. Hipposhallin/harjoitusjäähallin kosteusvaurioiden korjaus Menot 1 200 100 700 400 Nettomenot 1 200 0 0 100 700 400 0 Hipposhallin toimisto-osan katossa on vuotoja ja harjoitusjäähallia ympäröivissä tiloissa on kondensoitumisesta aiheutuneita kosteusvaurioita. Toimintaa pidetään yllä tarvittaessa tilapäiskorjauksilla. Hankesuunnitelma laaditaan vuonna 2007. Jyväskylän Lyseon peruskorjaus Menot 6 500 100 2 400 2 000 2 000 Nettomenot 6 500 0 0 100 2 400 2 000 2 000 Hankesuunnitelma koulun peruskorjauksesta laaditaan vuonna 2007. Rakennuksessa on tehty kosteusvaurioselvityksiä ja -korjauksia vuosina 2004 ja 2005.
1 000 euroa Kustannus- TA/M Talousarvio 2006 arvio Huhtasuon koulun ja Taimiston päiväkodin peruskorjaus Menot 5 500 100 1 000 1 400 3 000 Nettomenot 5 500 0 0 100 1 000 1 400 3 000 Päiväkoti- ja kouluverkkopäätösten yhteydessä todettiin, että Huhtasuon koulussa sijaitsevaa Taimiston päiväkotia voidaan laajentaa. Näin Varikon päiväkodin peruskorjauksesta voidaan luopua. Huhtasuon koululla tehdään ennen peruskorjausta pienempiä sisäilmaa parantavia korjauksia, joiden avulla koulu ja päiväkoti voivat jatkaa toimintaansa peruskorjaukseen asti. Hankesuunnitelma laaditaan vuonna 2007. Huhtaharjun koulun keittiön muutostyöt Menot 400 400 Nettomenot 400 0 0 400 0 0 0 Savelan keskuskeittiö lakkautetaan vuoden 2008 loppuun mennessä. Huhtaharjun keittiöstä tullaan toimittamaan ruoka-annoksia koulun ulkopuolelle ja sen kapasiteettia on lisättävä. Hankesuunnitelma valmistuu Kuokkalan keskuskeittiön muutostöiden suunnittelun yhteydessä. Uimahallin LVI-korjaustöitä Menot 100 0 100 Nettomenot 100 0 0 100 0 0 0 Uimahallissa tehdään kiinteistön lämpöputkistojen ja ilmanvaihtolaitteiden korjauksia. Kaupungintalon peruskorjaus Menot 5 200 100 2 700 2 400 Nettomenot 5 200 0 0 100 2 700 2 400 0 Vuoden 2004 aikana tehdyissä selvityksissä rakennuksessa on havaittu kattavan peruskorjauksen tarve johtuen mm. kosteusvaurioista ja paloturvallisuudesta. Kaupungintalon peruskorjauksesta on valmistunut hankesuunnitelma vuonna 2005. Keljon vanhainkodin B-osan peruskorjaus Menot 6 900 100 2 000 2 300 Nettomenot 6 900 0 0 0 100 2 000 2 300 Rakennuksessa on tehty vuoden 2004 aikana ilmanvaihtojärjestelmän ja lämmitysjärjestelmän korjaustöitä. Hankesuunnitelma peruskorjauksesta laaditaan vuonna 2008. Rakennustyöt on tarkoitus ajoittaa vuosille 2010-2012.
1 000 euroa Kustannus- TA/M Talousarvio 2006 arvio Lahjaharjun päiväkodin peruskorjaus Menot 1 500 100 600 800 Nettomenot 1 500 0 0 0 100 600 800 Päiväkodissa on tehty vuonna 2003 ja 2004 pienempiä sisäilmaa parantavia korjaustöitä, jonka vuoksi päiväkodin toiminta voi jatkua nykyisissä tiloissa hieman pidempään. Hankesuunnitelma peruskorjauksesta laaditaan vuonna 2008. Pelastuslaitoksen peruskorjaus (kaksi uutta asemaa ja johtokeskus) Menot 7 700 200 4 500 3 000 Nettomenot 7 700 0 0 0 200 4 500 3 000 Rakennus on valmistunut kahdessa osassa, 1960-luvun alussa sekä 1981. Peruskorjausta ei ole tehty. Hankesuunnitelma peruskorjauksesta on laadittavana ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2007 aikana. Tehtyjen kunto- ym. selvitysten mukaan rakennus on laajamittaisen peruskorjauksen tarpeessa. Hankesuunnittelun yhteydessä on selvitetty myös vaihtoehtoista toteutusratkaisua, missä toiminta jaetaan kahteen uuteen yksikköön. Halssilan päiväkodin peruskorjaus Menot 1 500 100 700 Nettomenot 1 500 0 0 0 0 100 700 Sisäilmaselvitysten perusteella laaja LVIS-peruskorjaus on tarpeellinen. Rakennuksessa on tehty sisäilmaa parantavia korjaustöitä vuonna 2004. Hankesuunnitelma laaditaan vuonna 2008. Pääkirjaston muutostyöt Menot 2 000 100 1 000 Nettomenot 2 000 0 0 0 0 100 1 000 Pääkirjaston toiminnallisista muutoksista on laadittu alustava hankesuunnitelma, joka tulisi tarkistaa. Hankkeessa on kyse toiminnallisista muutoksista, joiden myötä kirjasto saadaan paremmin palvelemaan käyttäjiä mm. IT-järjestelmien osalta. Lisäksi kirjastoverkon muutokset edellyttävät muutoksia pääkirjaston toimintoihin. Uimahallin naistenosaston ja kuntosalin peruskorjaus Menot 2 000 100 1 000 Nettomenot 2 000 0 0 0 0 100 1 000 Uimahallin naistenosasto ja kuntosali ovat alkuperäisessä 70-luvun kunnossa ja peruskorjauksen tarpeessa. Hankesuunnitelma tehdään vuonna 2009.
1 000 euroa Kustannus- TA/M Talousarvio 2006 arvio Keskustan terveysaseman IV-korjaus Menot 1 000 100 Nettomenot 1 000 0 0 0 0 0 100 Keskustan terveysasemalla on ollut ongelmia ilmanvaihdon riittävyydestä johtuen tilojen käyttöasteesta. Alustava selvitys korjaustöiden laajuudesta on tehty. Lopullinen hankesuunnitelma laaditaan kun koko palveluverkon muutokset saadaan selvitettyä. Päiväharjun opetus- ja työkeskuksen peruskorjaus Menot 2 000 100 Nettomenot 2 000 0 0 0 0 0 100 Päiväharjun opetus- ja työkeskuksessa on tehty kosteusvauriokorjauksia vuoden 2006 aikana. Sisäilmaselvitysten perusteella rakennus tarvitsee peruskorjauksen. Teatterin peruskorjaus Menot 10 000 100 Nettomenot 10 000 0 0 0 0 0 100 Tarveselvitys ja mahdollisesti hankesuunnitelma Teatterin peruskorjaustarpeesta laaditaan vuonna 2007. Rakennussuojelukohteet Menot 120 0 0 100 100 100 Nettomenot 0 120 0 0 100 100 100 Vuonna 2006 määräraha käytettiin Pienimäen museotalojen korjauksiin, Gummeruksenkatu 2:n ulkomaalaukseen, Valtiotalon turvallisuuskorjauksiin ja Kortesuon kartanon korjauksiin. Käsityöläistalojen siirron kustannukset nousevat niin korkeiksi, että rakennussuojelurahaa ei kohdenneta erikseen vuosina 2007 ja 2008. Pihojen peruskorjaukset Menot 300 300 300 300 300 300 Nettomenot 0 300 300 300 300 300 300 Määrärahaa käytetään vuosittain koulujen ja päiväkotien pihojen korjaustöihin. Vuonna 2006 korjattiin Kypärämäen koulun ja Huhtarinteen päiväkodin pihoja, tehtiin Keltinmäen koulun ministadionin pohjatyöt (stadion saatiin lahjoituksena) ja järjestettiin hallintokorttelin parkkipaikkoja.
1 000 euroa Kustannus- TA/M Talousarvio 2006 arvio Tekniset peruskorjaukset Menot 750 500 800 1 000 1 000 1 000 Nettomenot 0 750 500 800 1 000 1 000 1 000 Määrärahaa on käytetty vuosittain ilmenevien akuuttien kosteusvaurioiden ja sisäilmahaittojen korjaamiseen. Suurimmat kohteet vuonna 2006 oli Tietotalon ja Tikan koulun korjaustyöt. Muut korjaukset Menot 750 500 500 500 500 500 Nettomenot 0 750 500 500 500 500 500 Määrärahaa käytetään toimialojen muutoista ja toiminnallisista muutoksista johtuviin korjaustöihin. Vuonna 2006 näitä olivat mm. Tietotalon toiminnalliset muutostyöt, Säynätsalon asukastalon muutokset päiväkeskukseksi, Vapaudenkatu 28 muutostyöt ja neuvolatilojen muutostyöt.