1(8) Dnro: 88/0.1.1/13 Pvm: 14.10.2013 Suomenlinnan hoitokunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 Hyväksytty 14.10.2013 johtokunnassa
2(8) 1. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 1.1 Toiminta-ajatus Suomenlinnan hoitokunta on valtion kiinteistönhaltijavirasto, joka vastaa maailmanperintökohteen säilyttämisestä, ylläpidosta, esittelystä ja alueen käytön kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Suomenlinnan hoitokunta vastaa rakennusten ja ulkoalueiden esimerkillisestä restauroinnista. Rakennusten käytön ohjaus sekä isännöinti ovat hoitokunnan vastuulla samoin kuin maailmanperintökohteen kestävän matkailun periaatteen mukainen kävijähallinta ja esittely. Hoitokunta osallistuu linnoituskohteiden sekä maailmanperintökohteiden välisiin kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin ja kehittämishankkeisiin. Virasto tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin viranomaisten kanssa kaupunginosan säilyttämiseksi elinvoimaisena. Valtio on vuonna 1976 solminut Helsingin kaupungin kanssa kustannus- ja vastuujakosopimuksen Suomenlinnan ylläpidosta ja kehittämisestä. Hoitokunta ylläpitää maksullisena palveluna mm. katuja ja puistoja, josta kaupunki vastaa. Kaupungin edustaja on myös hoitokunnan johtokunnan jäsen. Toinen merkittävä yhteistyökumppani on Suomenlinnan vankila, jonka rahoituksella ja vankien työpanoksella Suomenlinnan kunnostustyöstä tehdään suuri osa. Suomenlinnan hoitokunta ja Suomenlinnan vankila ovat sopineet yhteistoiminnasta Suomenlinnassa. Hoitokunta tilaa teettämiensä suunnitelmien mukaan Suomenlinnan kunnostustöitä vankilalta, jota rahoittaa oikeusministeriö. Yhteistyötä Museoviraston ja eri museoiden kanssa tehdään erityisesti restauroinnin suunnitteluvaiheessa sekä arkisto-, näyttely-, tutkimus- ja dokumentointihankkeissa. Linnoitussaarten esittelyn, toiminnan ja palveluiden monipuolisuuden turvaamisessa on keskeistä yhteistyö paikallisten yrittäjien, kolmannen sektorin (mm. Ehrensvärd-seura ry, Viaporin telakkasäätiö, Suomenlinnaseura ry jne.) sekä muiden yhteisöjen kanssa (mm. Ryhmäteatteri, Viapori Forum, Viaporin Jazz sekä paikallisten taiteilijoiden yhteenliittymät). Viraston toimialaan kuuluu maailmanperintöalueen kehittäminen monumenttina ja kaupunginosana, asumis-, työpaikka- ja virkistysalueena sekä matkailukohteena. Hoitokunnan hallinnassa Suomenlinnassa on rakennuksia ja linnoituslaitteita yhteensä 141 000 kerrosneliömetriä. Asuntoja on 326 kpl (26 270 huoneistoneliömetriä aputiloineen), muita hyötykäytössä olevia huoneistoja 151 kpl (42 940 huoneistoneliömetriä) ja yleisölle avoinna kylminä nähtävyyskäytössä olevia kasematteja ym. 6 100 huoneistoneliömetriä. Suljettuna työmaan takia tai tilapäiskäytössä oli 3100 m2. Tilojen käyttöaste on 96 prosenttia. Kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvat ympäristönhoito ja kiinteistönhoito sekä isännöinti. 1.2 Toimintaympäristön muutokset ja toiminnan arviointi Suomenlinnan hoitokunta toimii itsenäisenä valtion kiinteistönhaltijavirastona. Hoitokunnan kehittämishanketta jatketaan OKM:n kanssa sovittujen periaatteiden ja strategioiden mukaisesti. Hoitokunnan laatu- ja arviointijärjestelmä uudistetaan. Suomenlinnan vankilan toiminta pääsee täyteen mittaansa, kun alueen rakennuskannan kunnostustyöt valmistuvat ja kaikki tilat ovat käytössä (2015).
3(8) Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat strategiset tavoitteet, samoin kuin valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma (VATU) säätelevät osaltaan hoitokunnan henkilöstö- ja talousresursseja. Hallitusohjelmaan sisältyvän maailmanperintöstrategian laatimisen (2014) myötä asetetaan myös Suomenlinnan kehittämiselle tavoitteita ja käytännön toimintasuunnitelmia. Yhteistyön vakiinnuttaminen Metsähallituksen kanssa, sen hallussa olevien, puolustusvoimilta vapautuneiden Vallija Kuninkaansaarten osalta samoin kuin Kuivasaaren tulevien haltiojoiden kanssa vaikuttaa hoitokunnan toimintaan, erityisesti Suomenlinnan kävijähallintaan. Helsingin kaupungin nk. Merellinen Helsinki -hanke tulee sekin osaltaaan vaikuttamaan Suomenlinnan matkailuprofiiliin. Kasvavassa ja kansainvälistyvässä matkailussa noudatetaan kestävän kehityksen tavoitteita, jotka määritellään yhteistyössä Unescon maailmanperintökeskuksen kanssa. Paineet energiatehokkuuden parantamiseen ja kiinteistönhoidon kustannusten odotettavissa oleva nousu tulevat vaikuttamaan hoitokunnan kulurakenteeseen. 1.3 Toiminnan painopisteet ja keskeiset tulostavoitteet Suomenlinnan hoitokunnan visio vuodelle 2017 on: Kansainvälisesti arvostettu autenttinen merilinnoitus. Suomenlinnan hoitokunta on hyvin johdettu ja yhtenäinen työpaikka. Suomenlinnan hoitokunnan (2012) toimintastrategiassa pitkän aikavälin tavoitteiksi on valittu: esimerkillisesti hoidettu maailmanperintökohde, strateginen käytönhallinta, kansainväliset odotukset täyttävä ympärivuotinen kulttuurimatkailukohde sekä hyvinvoiva henkilöstö. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut hallinnonalalleen neljä yhteiskunnallista tavoitetta, joita myös Suomenlinnnan hoitokunta toteuttaa oman toimintastrategiansa (2012) avulla: A) Kulttuurin perustan vahvistamista tukevat sekä hoitokunnan ulkoinen tavoite olla esimerkillisesti hoidettu maailmanperintökohde että hoitokunnan omaan kehittämishankkeeseen kuuluva tavoite hyvinvoiva henkilöstö. B) Luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantamista edistetään hoitokunnassa strategisen käytönhallinnan kautta. C) Kaikkien väestö- ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen edellytysten lisäämistä puolestaan edistetään hoitokunnassa mm. pyrittäessä kansainväliset odotukset täyttäväksi ympärivuotiseksi kulttuurimatkailukohteeksi. D) Kulttuurin ja luovan talouden edistämiseksi hoitokunta toteuttaa strategista käytönhallintaa ja työskentelee tullakseen kansainväliset odotukset täyttäväksi ympärivuotiseksi kulttuurimatkailukohteeksi. A) Kulttuurin perustan vahvistaminen Esimerkillisesti hoidettu maailmanperintökohde Huolehditaan maailmanperintöstrategian (2014) asettamien tavoitteiden ja velvollisuuksien hoitamisesta. Varmistetaan Suomenlinnan suojelu erityislainsäädännön ja riittävän toimintaohjeiston avulla. Täsmennetään opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Museoviraston kanssa suoja-aluetta koskevia määräyksiä ja suosituksia. Toteutetaan Suomenlinnan maailmanperintökohteen hoitosuunnitelmaa (2012) ja sen pohjalta laadittavaa toimintasuunnitelmaa.
4(8) Toteutetaan Suomenlinnan nelivuotista kunnostusohjelmaa (liite). Merkittävimmät hankkeet ovat Lonnan saaren käyttöönotto, huoltotunnelin kunnostus, varikon ja telakka-alueen kehittäminen sekä Länsi-Mustasaaren uudisrakennukset. Asuntojen ja muiden hyötyrakennusten ylläpito- ja vikakorjaustoiminta toteutetaan ohjelmallisesti. Painopisteenä ovat energiatehokkuuden parantaminen ja kosteusvaurioiden korjaaminen. Resurssien käyttöä tarkennetaan ohjelmassa vuosittain. Kattoja, julkisivuja ja ikkunoita kunnostetaan erillisen ohjelman mukaisesti. Varmistetaan kokonaisturvallisuus (riskien minimointi, kokonaisturvallisuusstrategia, turvallisuussuunnittelu, huoltotunnelin parantaminen). Linnoitusmaiseman hoitoa toteutetaan alueellisten maisemanhoitosuunnitelmien mukaisesti. Muuri- ja puolustusrakenteiden mittavat korjaustyöt jatkuvat yhteistyössä avovankilan kanssa. Kustannusvaikutukset: Suomenlinnan kunnossapidon kustannukset ovat nousemassa yleisen kustannustason nousun johdosta ja siitä syystä, että kunnossapidettävä rakennuskanta on kasvanut, energiavaatimukset ovat tiukentuneet ja kosteusvaurioiden määrä kasvanut. Näiden vaikutus on yhteensä n. 450 000 /v tasokorotuksena. Koska kokonaan uusia asuntoja tai muita käyttötiloja ei juuri oteta käyttöön, eivät vuokratulot enää kasva peruskorjaustoiminnasta johtuen kuten aiemmin. Kokonaisturvallisuuden parantamisesta aiheutuvien kustannusten vaikutus on 100 000 /v tasokorotuksena. Maisemanhoidossa kustannustaso kasvaa pilaantuneiden maiden käsittelymääräysten tiukentumisen ja käsittelymaksujen kasvamisen myötä. Näiden vaikutus on yhteensä n. 180 000 /v tasokorotuksena. Hoitokunnan toiminnan kehittäminen, tavoitteena hyvinvoiva henkilöstö Toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaa 2020 ja muita valtion hallinnon asettamia kehittämistavoitteita (mm. hallitusohjelma, valtionhallinnon vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma). Jatketaan Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan kehittämistä vuonna 2012 laaditun strategian mukaisesti. Toteutetaan toimintasuunnitelmia ja alastrategiota (henkilöstöstrategia, johtamisen strategia, viestintästrategia, matkailustrategia, hoitosuunnitelma jne.). Kokonaistrategian päivittäminen alkaa 2016. Tiivistetään yhteistyöverkostoja ja päivitetään yhteistyösopimuksia (yhteistyösopimukset Helsingin kaupungin kanssa: kustannustenjakosopimus ja huoltotunnelia koskeva sopimus, yhteistyösopimus Suomenlinnan vankilan kanssa, yhteistyösopimus Ehrensvärd-seuran kanssa, yhteistyö Metsähallituksen kanssa: Vallisaari ja Kuninkaansaari). Suomenlinnan hoitokunta liittyy KIEKU-hankkeeseen 2014 2015. Toteutetaan valtionhallinnon JulkICT-strategiaa. Arvioidaan hoitokunnan toimintaa vuonna 2014 hyväksyttävän laatu- ja arviointijärjestelmän mukaisesti, VMBarokysely toteutetaan joka toinen vuosi, lisäksi toteutetaan erilaisia asiakastyytyväisyyskyselyjä. Keskeiset tulosmittarit Valtion talousarviossa vuodelle 2014 on viraston toiminnan arvioimiseksi neljä tulosmittaria, jotka päivitetään suunnittelukauden aikana. Tulosmittarit ovat: matkailijamäärät varsinaisen matkailukauden ulkopuolella (lokakuu huhtikuu), lyhytaikaisesti luovutettavien kokous- ja juhlatilojen käyttöaste, linnoitusmuurien kunto sekä vuokratuottojen vuosittainen kasvu. Tavoitteet täsmennetään vuosittain talousarvioesityksissä.
5(8) B) Luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantaminen Strateginen käytön ohjaus Suunnitellaan ja toteutetaan kehitettävän rakennuskannan uudelleenkäyttöä painopisteenä parantaa taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä: Tarjotaan tiloja eri taiteenalojen toimijoille (työskentelytilat, esittävän taiteen foorumit). Edistetään verkostoyhteistyötä eri taidelaitosten välillä (sekä Suomenlinnassa että muualla toimivat). Parannetaan tilojen käyttöastetta (mm. esittävä kulttuuritoiminta, asunnot, toimitilat kustannustehokkuus) kiinteistöstrategian mukaisesti. Kehitetään asiakaspalvelua (laadukas, asiakaslähtöinen palvelutarjonta). C) Kaikkien väestö- ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen edellytysten lisääminen Kansainväliset odotukset täyttävä ympärivuotinen kulttuurimatkailukohde Suomenlinnassa toteutetaan Unescon maailmanperintökeskuksen 2013 2015 työstämää kestävän matkailun strategiaa ja hallitusohjelman mukaista maailmanperintöstrategiaa (2014). Maailmanperintökohteen isäntänä Suomenlinnan hoitokunta koordinoi maailmanperintöpalvelujen tarjontaa. Suomenlinnan esittelyä ja kävijähallintaa edistetään yhteistyössä Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston ja Ehrensvärd-seuran kanssa. Suomenlinnan kävijämäärän kasvu pyritään kohdistamaan kulttuurimatkailuun ja sesonkiaikojen ulkopuolelle (nykyään noin 775 000 kävijää vuodessa, josta n. 25 prosenttia on talvikaudella). Painopisteenä on talvimatkailun tukeminen, kulttuuriperintökasvatus sekä saavutettavuuden ja kokonaisturvallisuuden lisääminen: Fyysisen saavutettavuuden ja turvallisuuden parantaminen (luiskat, opasteet, valaistus, päälaiturin parantaminen jne.). Tiedollisen ja toiminnallisen saavutettavuuden parantaminen (monikieliset esitteet, kotisivujen uudistaminen, mobiiliopasteet jne.). Erityistä huomiota kiinnitetään Rantakasarmin yleisöpalvelujen ja informaatiotoiminnan sekä Suomenlinnakeskuksen ja muiden yleisöpalvelujen kehittämiseen. Suomenlinnan kehittäminen Kehitetään Suomenlinnan toimintaa osallistuen erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiliin asiantuntijaverkostoihin ja -kehittämishankkeisiin (maailmanperintökohteiden ja linnoitusten keskinäinen yhteistyö jne). Jatketaan yhteistyötä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa, painopisteenä kävijähallinta, viestintä ja restaurointi. Vastataan maksulliseen palvelutoimintaan kuuluvien kokous- ja juhlatilojen ja ulkoalueiden vuokraamisesta sekä näiden toimintojen kehittämisestä. Selvitetään toiminnan vaikutusta säännöllisesti tehtävillä asukas- ja kävijätyytyväisyystutkimuksilla. Suomenlinnaan liittyvän aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön säilyvyys ja saavutettavuus Parannetaan Suomenlinnaa koskevan digitaalisen tiedon saatavuutta Rakennusfragmenttikokoelmaa koskeva kartuttamis- ja esittelysuunnitelma Suomenlinnaa ja sen historiaa koskevan tutkimustoiminnan edistäminen Valmistautuminen merkkivuosien 2017 2018 viettoon (70 000 vuosina 2015 2018)
6(8) Syrjäytymisen estäminen Jatketaan yhteistyötä Suomenlinnan vankilan kanssa (yhteiskuntaan sopeuttaminen). Kehitetään yhteistyötä Nuorisokeskusten ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen välillä. Kehitetään uusia toimintakulttuureja ja verkostoja edistämään nuorten aktivointia. Osoitetaan kausi- ja kesätöitä työtä vailla oleville nuorille. Lisätään nuorisoa kiinnostavaa tietoa kulttuuriperinnöstä. D) Kulttuurin ja luovan talouden edistäminen Strateginen käytönhallinta Kansainväliset odotukset täyttävä ympärivuotinen kulttuurimatkailukohde Edistetään kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä Suomenlinnassa. Edistetään Suomenlinnaan soveltuvia kulttuuritapahtumia (kehitettävät kiinteistöt ja niiden restaurointi). Osallistutaan kansainvälisiin kulttuuritoimintaa edistäviin hankkeisiin. Selvitetään Suomenlinnan kansataloudellista merkitystä Helsingin seudulle. Edistetään luovan työn tekijöiden verkostoyhteistyötä. o Luodaan edellytyksiä uusien kulttuurialan toimijoiden ja verkostojen toiminnalle Suomenlinnassa ja tuetaan kulttuuriyrittäjyyttä. o Edistetään monialaisia ja poikkihallinnollisia kulttuurialan verkostoja. Tuetaan Suomenlinnan kokous- ja juhlatilojen käyttöä kulttuuritoimintaan. Suomen itsenäistymisen ja siihen liittyvien tapahtumien merkkivuosien (2017 2018) toteuttaminen Suomenlinnassa. 1.4 Keskeiset kehittämishankkeet strategiset painopisteet: Maailmanperintöstrategian (2014) asettamien velvoitteiden ja tavoitteiden toteuttaminen. Suomenlinnan kehittäminen monumentin asettamilla ehdoilla kunnostusohjelman mukaisesti (jatkuvan ylläpidon vakiinnuttaminen, energiatehokkuus, kosteusvauriot, huoltotunnelin perusparannus, kulttuurimaiseman hoidon tehostaminen, osallistuminen kansallisiin ja kansainvälisiin kehittämishankkeisiin). Kestävän matkailun edistäminen (ympärivuotisuus, saavutettavuus, kävijähallinta, esittelyn kehittäminen). Kokonaisturvallisuuden parantaminen. Verkostoyhteistyön kehittäminen (Helsingin kaupunki, Suomenlinnan vankila, Metsähallitus, Suomenlinnassa toimivat yritykset, yhteisöt ja kolmas sektori). Suomen itsenäistymisen ja siihen liittyvien tapahtumien merkkivuosien (2017 2018) toteuttaminen Suomenlinnassa. Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan kehittäminen (vaikuttavuus ja tuloksellisuus, henkilöstön hyvinvointi).
7(8) Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 SLHK rahavirtalaskelma 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 toteuma TA TA esitys esitys esitys esitys Toimintamenot (brutto) 8 094 7 782 8 177 8 684 8 931 9 044 9 160 Tulot (netto) 5 189 4 938 5 338 5 465 5 574 5 686 5 799 Toimintamenot 29.80.03 (netto) 2 905 2 844 2 839 3 219 3 357 3 358 3 361 PP-menot 29.80.75 (netto) 1 900 1 900 2 800 2 000 2 000 2 000 2 000 siirtynyt edelliseltä vuodelta (toiminta) 498 332 0 0 0 0 0 siirtynyt edelliseltä (perusparannus) 77 549 0 0 0 0 0 tuloarvio muutos 0 400 0 käytettävissä 10 569 10 963 10 977 10 684 10 931 11 044 11 160 käytetty / arvio käytöstä 9 688 10 963 10 977 10 684 10 931 11 044 11 160 siirtyy seur. vuodelle 881 0 0 0 0 0 0 siirtyneet % käytettävissä olevista 8 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toiminnan menot ja tulot 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Toteuma TA TA arvio arvio arvio arvio MENOT 9 688 10 963 10 977 10 684 10 931 11 044 11 160 Henkilöstömenot 3 947 3 990 4 048 4 048 4 048 4 048 4 048 Ostopalvelut 3 242 4 095 3 814 3 673 3 787 3 797 3 792 - rakennusurakat 1 732 2 188 2 019 2 098 2 179 2 197 2 197 - suunnittelun konsulttipalvelut 493 623 595 600 598 600 610 - muut ostopalvelut 1 017 1 285 1 200 975 1 010 1 000 985 Rakentaminen ja tarvikkeet 473 597 577 437 448 443 437 Kiinteistömenot 1 616 1 761 2 036 2 146 2 258 2 370 2 503 - kaukolämpö, vesi, sähkö 1 221 1 350 1 600 1 690 1 780 1 870 1 980 - jätehuolto (koko alue) 155 169 184 195 207 219 233 - kiinteistöverot 240 242 252 261 271 281 290 Muut menot (aineet, tarvikkeet) 411 519 502 380 390 385 380 TULOT 5 189 5 189 5 338 5 465 5 574 5 686 5 799 - vuokratulot 4 516 4 574 4 723 4 850 4 959 5 071 5 184 - juhla- ja kokoustilat 254 254 254 254 254 254 254 - maksullisen palvelutoiminta + muut 419 361 361 361 361 361 361 TM ja PP Nettomenot yhteensä 4 499 5 774 5 639 5 219 5 357 5 358 5 145 Kaukolämpötunneli INVESTOINTIRAHA 1) 2014 2015 2016 2017 2018 Yhteensä: 900 10000 10000 1) Turvallisuuden parantaminen. Mikäli huoltotunnelin riskianalyysi edellyttää uudistamista, tarkempi kustannusarvio selviää hankesuunnitteluvaiheessa v. 2014
8(8)