OHJE HENKILÖSTÖ- JA HENKILÖSTÖMENOTAULUKON KÄYTTÖÖN

Samankaltaiset tiedostot
Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma

TOTEUTUM A- TIEDOT TULOS- BUDJETTI

Henkilöstösuunnitelma

OHJE HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAULUKON KÄYTTÖÖN

2015 HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA Virasto/liikelaitos ja laatija: Sosiaali- ja terveysvirasto

Henkilöstöresurssisuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

Nuorisotoimen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2017 SISÄLLYS

2015 HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAE 2016, Liite 7, Virasto/liikelaitos ja laatija: Nuorisoasiankeskus

Nuorisotoimen vuoden 2014 talousarvioehdotuksen tulo- ja menolajikohtaiset perustelut

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue Heikki Miettinen

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

TP 2013 TA 2014 Tot

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:

LAPE-ohjausryhmä

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite

Henkilöstösuunnitelma

ÄHTÄR]N. KAUPUNGiN 1-[ENKJLÖSTÖRAPORT 11

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

Henkilöstösuunnitelma

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 2 28

Mikkelin seudun ympäristölautakunta Liite 1 94

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen tulospalkkiojärjestelmä 2017

2015 HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA Virasto/liikelaitos ja laatija: Kulttuurikeskus

TALOUSARVION VALMISTELU VUODELLE 2008

ÄT-[TÄRJN. KAUPUNGiN. 1-{ENKJLÖSTÖRAPOR i II

MENETTELYOHJEET VALTUUSTOJEN HYVÄKSYMIEN HENKILÖSTÖKRITEERIEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA KOSKIEN

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto kirjaa 64 vuotta vuosina täyttävät valmiiksi suunnitelmaan.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.

Henkilöstösuunnitelma

Ymptervltk liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Kh liite KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2017 laadintaohje

Henkilöstöraportti Kh Kv

Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu :28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Toteutuma vuoden alusta Maaseutupalvelujen hallinto

Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2019 talousarvion laadintaohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2016 laadintaohje

Henkilöstösuunnitelma

YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

Lappeenrannan kaupunki VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN (RAY3706) TÄYTTÖOHJE

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto

Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINTAOHJEET

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Luonnonvoimien toiminnalle aiheuttamiin riskeihin ei voida vaikuttaa, mutta riskeihin varaudutaan vakuutuslaitosten vakuutuksin.

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

TÄYTTÖOHJEET. Tämä lomake palautetaan taloussuunnittelukeskukseen talousarvioehdotusten liitteenä ja aikataulussa eli viimeistään 24.5.

TP TA TA Muutos% Muutos eur

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit).

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE Budjetti 2015

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

Liiketalouden ja kaupan alan pitkän aikavälin työvoima- ja koulutustarpeet

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Talous-ja henkilöstöhallinnon keskittäminen, vakanssien nimikkeiden muutokset

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS

TP TA TA Muutos% Muutos eur

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA

Transkriptio:

OHJE HENKILÖSTÖ- JA HENKILÖSTÖMENOTAULUKON KÄYTTÖÖN LASKELMAN TÄYTTÄMISESSÄ TARVITTAVAT TAUSTATIEDOT, JOTKA KANNATTAA VARATA ENNEN TAULUKON TÄYTTÄMISTÄ - v. 2013 joulukuun henkilöstömäärät voi ottaa myös Helmestä Talpan henkilöstö ja palkkasumma raportista - vakituisen henkilöstön määrä otetaan ehevystä, tarkastelu kaupunkiin nähden - määräaikaisen henkilöstön määrä otetaan ehevystä, tarkastelu kaupunkiin nähden - eläkeikä täyttynyt ja suunnittelukaudella eläkeiän täyttävien lukumäärä raportit otetaan ehevystä - viraston eläköitymiseen varautumissuunnitelma - viraston / liikelaitoksen ennakointiin perustuva henkilöstötarve ja ennakoidut uudet tehtävät tai toiminnalliset muutokset - henkilöstön vaihtuvuuden seurantatiedot - muut henkilöstön tilaa, ammatti- tai tehtävärakennetta kuvaavat tilastolliset tiedot ja raportit - henkilöstöpalvelujen ostoihin liittyvät tiedot - ennakoituun toiminnan muutokseen tai toimintojen uudelleenorganisointiin liittyvät tiedot - mahdolliset päätöstiedot vakanssien siirroista - Palkka- ja henkillöstösivumeno tilien tiedot 2013 tilinpäätöksestä sekä 2014 tulosbudjetista TAULUKON TÄYTTÄMINEN - taulukon oikeassa sarakkeessa on raportointi ja täyttöohjeita - henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelmassa on valmiina laskukaavoja, joita ei saa muuttaa - henkilöstömäärätiedot 31.12. tilanteesta, kohdat on merkitty punaisella tekstillä - taulukon välilehdille on varattu tilaa suunnitelman sanallisille perusteluille - kaksoisnäpäytä tekstikenttää hiiren vasemmalla näppäimellä, kun aloitat tekstin kirjoittamisen - tekstikenttä on rivitetty, tarvittaessa rivinvaihdon voi tehdä ALT + ENTER

Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017 Talousarvio ja - suunnitelmaehdotus Raportointiohjeita Virasto: Laatija: TOTEUTU TULOS- M A- BUDJETTI TIEDOT TAE TS TS Henkilöstö- ja henkilöstömenosuunnitelma 2015-2017: toteutuma 2013, 2013 2014 2015 2016 2017 2014 käyttösuunnitelman pohjalta sekä ennustetiedot taloussuunnitelmakaudelle 1. Henkilöstömenot ja -määrät a) Henkilöstön palkat ja palkkiot ( ) 2846482 Tilit: kuukausipalkat, tilapäinen työvoima, erilliskorvaukset, palkkiot b) Henkilösivukulut ( ) 977747 1075000 Tilit: Kuel-maksut, sosiaaliturvamaksut, työttömyysvakuutusmaksut ja tapaturmavakuutusmaksut c) Palkkamenot yhteensä sivukuluineen (oltava sama luku kuin euromääräisessä 3824229 4264000 talousarvioehdotuksessa) d) Henkilöstöpalveluostot ( ) (Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut yhteensä??? 419888 Perustelut muutoksille työkirjan erilliselle sivulle kohta f) e) Palkkamenot sivukuluineen sekä henkilöstöpalveluostot yhteensä 4244117 f) Vakituisen henkilöstön lukumäärä (31.12.2013-17)* 73 73 73 73 73 *ehevystä:vakinaisuuden tarkastelu otetaan g) Määräaikaisen henkilöstön lukumäärä (31.12.2013-17)* (Palkkatuki+määräaikaine 30 35 35 35 35 *ehevystä: tarkastelu otetaan kaupunkiin nähden. Tässä huomioidaan projektihenkilöstö sekä kaikki muu mahdollinen tilapäinen työvoima h) Henkilöstön määrä yhteensä (summa=b+c) 103 108 108 108 108 2. Henkilöstömuutokset, joilla on vaikutusta henkilöstömenosuunnitelmaan i) Eläkeikä täyttyy tai on täyttynyt (vakinaiset, henkilömäärä 31.12.2013-17)* 0 0 1 3 0 *ehevystä: eläkeikä täyttynyt lukumäärä raportti ja eläkeikä täyttyy j) Muu vakinaisen henkiöstön lähtövaihtuvuus (henkilömäärän arvio 31.12.2013-17) 5 2 2 2 2 Perustelut työkirjan erilliselle sivulle koh k) Henkilöstöpoistuma yhteensä (kohdat i + j) 5 2 3 5 2 l) Eläköitymistä tai muuta poistumaa korvaavat henkilörekrytoinnit, joissa tehtävä pysyy samana ja uusi henkilö rekrytoidaan täysin samanalaisella tehtävänkuvalla 3 2 3 5 2 Perustelut työkirjan erilliselle sivulle kohta l) (arvio poistumaa korvaavien henkilöiden lukumäärä 31.12.2013-17) m) Eläköitymistä tai muuta poistumaa korvaavat henkilörekrytoinnit uusiin tehtäviin, tehtävät muuttuvat ja henkilö rekrytoidaan uuteen tehtävänkuvaan tai 2 Perustelut työkirjan erilliselle sivulle kohta m) kokonaan uuteen tehtävään (arvio poistumaa korvaavien uusiin tehtäviin rekrytoitavien henkilöiden lukumäärästä 31.12.2013-17) n) Korvaavat rekrytoinnit yhteensä (l+m) 5 2 3 5 2 o) Arvioitu vakinaisen henkilöstön määrä poistuman ja korvaavien rekrytointien 0 0 0 0 jälkeen (b-k+m) p) Hallintokuntien väliset vakanssisiirrot, joiden perusteena on organisaatiomuutos, toimintojen keskittäminen, uudelleenorganisointi tai muu resurssien uudelleen kohdentaminen 0 0 0 0 0 kj päätös vakanssien siirrosta Perustelut työkirjan erilliselle sivulle kohta p) kaupungin sisällä ja josta on tehty kaupunginjohtajan päätös. (siirrettävien vakanssien määrä 31.12.2013-17, tiedot huomioitava myös ao vuosina kohdassa a) palkkamenot ja b) vakituisen henkilöstön määrä) q) Uusien perustettavien vakinaisten vakanssien lukumäärä, joka kasvattaa henkilöstömäärää (lisätään myös vakituisen henkilöstön määrään kohtaan b) ao. 0 0 0 0 0 Perustelut työkirjan erilliselle sivulle kohta q) vuosille) (r) Arvioitu vakinaisen henkilöstön määrällinen muutos vuoden 2013 alkaen (kohta o) + / - vakanssisiirrot ja uudet perustettavat vakanssit) (s) Vakinaisen henkilöstömäärän arvioitu muutos (+/ -) edelliseen vuoteen verrattuna

Mitä henkilöstöpalveluja ostetaan ja perustelu palvelujen ostolle Ulkoa ostetaan palvelut, joita ei ole mielekästä tehdä omalla työvoimalla.

Erittely, mikäli vaihtuvuutta on vain joissain tehtävissä. Ammattiryhmät tai tehtävät, joissa vaihtuvuus on suur Arviiodut lähtiät ovat päosin eläkkeelle siirtyviä, mutta ovat jatkavat pääsääntöisest työssä varsinaisen eläkeian täyttymisen jälkeen. Tältä osin taulokon ohjeistus on hyvinkin tulkinnanvarainen.

Perustelu poistumaa korvaaville rekrytoinneille. Tässä vaiheessa ei oel ennakoitavissa, että lähivuosien poistumia voitaisiin hyödyntää toiminnan uudelleenorganisoinnissa, sillä ennakoitu poistuma tapahtuu suorittavan työn tekijöiden joukossa.

Perustelu tehtävämuutoksille tai uusille tehtäville / tehtäväkuville (esim. tehtäväjärjestelyt, prosessien tehostaminen, tuottavuus tai uusiin palvelutarpeisiin vastaaminen) Vahtimestari-autonkuljettajan vakansii on muutettu verkkosuunnittelijan vakanssiksi ja työnjohtajan vakanssia esitetään muutettavaksi kuraattoriksi

Vakanssien siirrot ja kaupunginjohtajan päätöstiedot Selvitetään luovuttava ja vastaanottava hallintokunta, joiden kesken vakanssit, henkilöt ja palkkamäärärahat siirretään. Lisäksi viite päätökseen, josta tarkemmat tiedot löytyvät tai päätöksen mukainen luettelo siirrettävien tehtävien nimikkeistä, vakanssinumerot sekä henkilö- ja palkkatiedot.

Perustelu uusien vakanssien tarpeelle.

VAKITUISEN HALLINTOHENKILÖSTÖN MÄÄRÄ: Alla olevaan taulukkoon eritellään talous-, henkilöstö-, hallinto- ja muut toimistotehtävät sekä avustavat tehtävät. Toimisto- ja avustaviin tehtäviin luetaan esim. sihteeri-, arkistointi-, virastomestari- ja KVTES.n toimistoalan tai virasto- ja laitospalvelualan hinnoittelun piiriin kuuluvat yleiset tukipalvelutehtävät. HALLINTOHENKIÖSTÖN MÄÄRÄ Hallintotehtäviin sisältyvät vakanssie henkilömäärmäärmäärmäärmäärä henkilö- henkilö- henkilö- henkilö- n tehtävänimikkeet (tarvittaessa määrä 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 lisää taulukkoon rivejä 31.12.2013 tehtäväryhmän taloushallinnon alle) tehtävät 1 1 1 1 1 1 henkilöstöhallinnon tehtävät 2 2 2 2 2 2 muut hallintotehtävät 3 3 3 3 3 3 muut toimisto- tai avustavat tehtävät