Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Yhtiökokous
Kohti yhtenäistä tä Lemm inkäistä Lemminkäisen johto vaihtui 1/2009 Tytäryhtiöiden fuusiot alkoivat 1 /2010 Norja yritys- kau upat, Venäjän tonttikaupat 4-6/2010 Kattoliiketoiminnan myynti 2008 2009 2010 2011 Kartellituomio Maailmanlaajuinen finanssikriisi Uusi strategia 9/2008 julkistettiin 12/2009 Osakeanti ja vähemmistö- osuuksien lunastus 3/2010 Kotimainen joukkovelkakirjalaina 9/2010 Yhteiset palvelut aloittavat toimintansa 1/2011 Uudet luottolimiitit 12/2010
Sisältö Lemminkäinen lyhyesti Strategian toteutuminen vuonna 2010 Taloudelliset tavoitteet ja v uoden 2011 näkymät 3
4
Lemminkäisen strategia a 2010-2013 5
Strategian toteutuminen Taloudellisen aseman parantaminen
Taloudelliset lli päätavoitt teett Kannattava kasvu ja vakavaraisuuden vahvistaminen Kannattavuustavoitteet Sijoitetun pääoman tuotto: 18 % Omavaraisuusaste: 35 % Kasvutavoite Keskimäärin noin 10 %:n liikevaihdon kasvu strategiakaudella t 2010 2013 7
Liikevaihto iht edellisvuode den tasolla Liikevaihto 3000 M 2500 2000 2174,1 2481,8 1965,5 1892,5 1500 1000 500 0 2007 2008 2009 2010 8
Liikevaihdon ihd jakauma toimialoittain i itt i Liikevaihto toimialoittain 2010 Rakennustuotteet 156,8 M (154,2) Talotekniikka 228,9 M (233,8) 12 % 8 % 39 % Infrarakentaminen 776,1 M (768,0) 41 % Talonrakentaminen 810,4 M (868,7) 9
Liikevaihdon ihd jakauma maittain i Liikevaihto maittain 2010 Venäjä ja Baltian maat 155,9 M (139,5) Muut maat 60,3 M (57,3) 9 % 3 % Muut Pohjoismaat 327,3 M (330,8) 17 % 71 % Suomi 1 349,0 M (1 438,0) 10
Kannattavuus jäi tavoitt teista t Liikevoitto 140 M Liikevoitto Liikevoitto % % 7 120 5,8 6 100 5,0 5 80 4 60 3 40 1,2 1,5 2 20 1 0 127,2 121,9 2007 2008 23,2 29,0 2009* 2010 0 * ) Vuoden 2009 liikevoittoa rasitti 54 milj. euron osuus KHO:n määräämästä seuraamusmaksusta 11
Tase vahvistui: Omavaraisuusaste yli 35 % Taseen tunnusluvut 12/2010 Taseen loppusumma, milj. euroa 1 065,3 Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,0 Omavaraisuusaste, % 35,2 Gearing, % 104,7 Nettokäyttöpääoma, ttö ää milj. euroa 393,0 12/2009 12/2008 1 054,7 1 413,3 5,4 17,7 30,9 26,2 110,5 98,4 342,0 411,4 12
Monipuolisempi i rahoitu usrakenne Lainasalkun jakauma per 31.12.2010 Joukkovelkakirjalainat ki l i 60 M (0) Lainat rahoituslaitoksilta 64 M (197) 16 % 17 % Projektilainat 30 M (42) 8 % Rahoitusleasingvelat 56 M (57) 15 % 24 % TyEL-lainat 90 M (89) 20 % Yritystodistukset 75 M (5) 13
Hallituksen ehdotus osingosta 0,50 euroa osakkeelta Osakekohtainen tulos ja osingot vuodelta 2004-2010 4,5 4,29 EUR 387 3,87 3,5 3,28 2,5 1,5 0,5 0,60 2,20 1,00 2,57 1,50 1,80 0,90 0,50 0,00 0,02-0,5 Osinko EPS -1,5 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 14
Omistuksen jakauma 28.2.2011 Yritykset Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 7,9 % 4,0 % Julkiyhteisöt 8,9 % 2,9 % Ulkomaat ja hallintarekisteröidyt 7,7 % 56,8 % Penttien suku 11,8 % Muut kotitaloudet 15
Strategian toteutuminen Liiketoiminnan kehittämisellä kasvua
Liiketoiminnan kehittämisen päätavoitteet Haemme alueita, joilla on Vlit Valintamme: Kasvupotentiaalia ti On mahdollisuus johtavaan asemaan Vaaditaan erikoisosaamista Venäjän asuntorakentaminen Pohjoismaiden infra Korjausrakentaminen Talotekniikka 17
Lemminkäinen Venäjäl lä 4 kohdetta Pietarin alueella Aleksandria, syksy 2010... 500 asuntoa Ilmarinen, syksy 2011...150 asuntoa Aino, syksy 2011 2013...500 asuntoa Ilmatar, 2012 17 17......n. 2 000 asuntoa
Ilmarinen 19
Asema Norjassa vahvist stui
Kaivoslouhinta kasvavaa liiketoiminta-alue Kiirunan kaivos Ruotsi noin 50 milj. euron urakka 21
Korjaus- rakentaminen Korjausrakentamisen kysyntä yy kasvaa jatkuvasti Lemminkäisellä monipuolinen ja vahva osaaminen Patentti kerrostalojen korottamiseen 22
Strategian toteutuminen Yksi yhteinen Lemminkäinen
Yhden yhtenäisen rakennusliikkeen kehittäminen 24
Case: Elinkaarihankkee ih kk et 25
Sisäisten tukipalveluiden uusi toimintamalli HR, lakiasiat, i IT, taloushallinto ja viestintä ja markkinointi keskitetym- pään toimintamalliin Parempi tuki Lemmin- käisen liiketoiminnalle; erityisosaaminen on tasapuolisesti eri liiketoimintojen käytössä Toiminnan joustavuus ja kustannustehokkuus 26
Haluamme olla paras työnantaja Henkilöstö toimialoittain Rakennustuotteet Emoyhtiö 2 % 22 % 10 % 27 % 38 % Tl Talonrakentaminen Talotekniikka Infrarakentaminen 27
Taloudelliset tavoitteet ja vuoden 2011 näkymät
Tilauskanta kasvussa, tilauskannan katekanta edellisvuotta parempi 1500 M 1250 1000 750 500 112 38 327 938 98 25 365 107 37 319 103 113 30 387 135 250 576 499 562 0 12/2007 12/2008 Talonrakentaminen Infrarakentaminen Talotekniikka 12/2009 12/2010 Talonrakentamisen myymätön osuus Rakennustuotteet 29
Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2011 liikevaihto iht kasvaa sen ja tulos ennen veroja on s elvästi parempi kuin vuon nna 2010 30