Perusturvapalveluiden TA 2014 KJ esitys 21.10.2013
Perusturvapalvelut TA 2014 TA 2014 KJ esitys Toimintatulot TP 2012 TA/M 2013 TA 2014 Muutos 2013-2014 1 000 euroa euroa % Sosiaali- ja terveyspalvelut 39 848,6 39 292,3 38 606,3-686,0-1,7 % Vanhus- ja vammaispalvelut 23 208,6 23 366,0 22 870,0-496,0-2,1 % Toimintatulot yhteensä 63 057,2 62 658,3 61 476,3-1 182,0-1,9 % Toimintamenot TP 2012 TA/M 2013 TA 2014 Muutos 2013-2014 1 000 euroa euroa % Sosiaali- ja terveyspalvelut 309 866,4 326 866,1 323 112,4-3 753,7-1,1 % Vanhus- ja vammaispalvelut 114 462,7 118 348,9 117 493,2-855,7-0,7 % Toimintamenot yhteensä 424 329,1 445 215,0 440 605,6-4 609,4-1,0 % Toimintakate (sitova taso) TP 2012 TA/M 2013 TA 2014 Muutos 2013-2014 1 000 euroa euroa % Sosiaali- ja terveyspalvelut -270 017,8-287 573,8-284 506,1 3 067,7-1,1 % Vanhus- ja vammaispalvelut -91 254,1-94 982,9-94 623,2 359,7-0,4 % Toimintakate yhteensä -361 271,9-382 556,7-379 129,3 3 427,4-0,9 % 21.10.2013 2
TA 2014 KJ esitys TOIMINTAKATE (1000 ) TA/M 2013 TA 2014 Muutos 2013-2014 euroa % Sosiaali- ja terveyspalvelut Johdon tukipalvelut 20 354,6 20 398,3 43,7 0,2 % Terveyspalvelut 78 023,6 76 128,0-1 895,6-2,4 % Terveyspalvelut, muut kunnat -11,9 0,0 11,9 0,0 % Erikoissairaanhoidon palvelut 143 836,5 140 136,5-3 700,0-2,6 % Sosiaalipalvelut 45 371,0 47 843,3 2 472,3 5,4 % Toimintakate (sitova taso) 287 573,8 284 506,1-3 067,7-1,1 % Vanhus- ja vammaispalvelut Hallinnon tukipalvelut 421,7 393,8-27,9-6,6 % Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen 20 032,5 20 825,0 792,5 4,0 % Kotona asumisen tukeminen 37 578,4 37 791,7 213,3 0,6 % Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito 36 950,3 35 612,7-1 337,6-3,6 % Toimintakate (sitova taso) 94 982,9 94 623,2-359,7-0,4 % Toimintakate yhteensä 382 556,7 379 129,3-3 427,4-0,9 % ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET TA/M 2013 TA 2014 Muutos 2013-2014 135 136 euroa % Terveys ja sosiaalinen turvallisuus 2 130,2 2 089,4-40,8-1,9 % Toimintakyky ja arjen sujuvuus 703,6 694,9-8,7-1,2 % Yhteensä 2 833,8 2 784,3-49,5-1,7 % 21.10.2013 3
Sosiaali- ja terveyspalveluiden muutostarpeet 2014 Lautakunnan TA - esitys Sosiaali- ja terveyspalvelut Lakisääteiset, sopimuksiin ja ptltk päätökset Palvelutarpeen muutos Tulojen muutos (kasvu) Yhteensä Johdon tukipalvelut Työmarkkinatuen kuntaosuuden indeksikorotus 210 000 210 000 Työmarkkinatuen kuntaosuuden asiakasmäärän kasvu 650 000 650 000 Terveyspalvelut, Jyväskylä Ulkoisten palvelujen ostojen indeksikorotukset (3 % arvio) 494 000 494 000 Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys (asetus) 100 000 100 000 Erikoissairaanhoidon palvelut Kustannusten nousu vuodelle 2014 2 100 000 2 100 000 Terveyspalvelut, Muut kunnat Palkat ja sisäiset erät vaikutus tuloihin -98 000-98 000 Sosiaalipalvelut Toimeentuloturvan indeksit 1 480 000-500 000 980 000 Neuvonta ja terapiapalveluiden palveluseteli 70 000 70 000 Hannikaisenkadun sos.aseman asiakaspostitus ja vartiointi 50 000 50 000 Lastensuojelun avohuollon ostopalvelut 100 000 100 000 Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelut 500 000 500 000 Jälkihuollon ostopalvelut 150 000 150 000 Perhehoidon indeksit 190 000 190 000 Mobilen indeksit (v. 2012-2013, korotus oli 5,8 %) 11 500 11 500 Katulähetyksen indeksit 3 % 21 500 21 500 2:n asteen koulutuksen psykologit ja kuraattorit (Lakimuutos, siirto Opetukseen) 150 000 150 000 Ostettujen päihdeasumispalvelujen indeksit 10 500 10 500 2 lastensuojelun sosiaalityöntekijää (lautakunnan päätös palvelutakuu) 110 000 110 000 Pelastakaa Lapset ry:n tukiperhetoimintaan (lastensuojelu) 50 000 50 000 Sosiaalityöntekijän palkkauksen loppuosa (puuttuva 8 kk), maahanmuuttajapalv. 40 000-40 000 0 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähennyshanke, 2 ohjaajaa (Paavo-hanke) 80 000-40 000 40 000 J-Napin ohjaajan palkka (perintöraha päättyy) 50 000 50 000 Talous- ja velkaneuvonnan valtion kustannusosuuden pienennys, ohjaajan palkka (siirto vuoden 2014 alusta valtiolle?) 40 000 40 000 Lapsioikeudelliset palvelut: Seudullinen lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä 55 000-8 000 47 000 Lastensuojelun ostettu laitoskuntotus perheille 300 000 300 000 Sijoitettujen lasten terapiapalvelut (psykososiaaliset palvelut) 20 000 20 000 Talousarviotarkastukset yhteensä 6 612 500 420 000-686 000 6 346 500 21.10.2013 4
Sosiaali- ja terveyspalvelut - Toimenpiteet TA 2014 Sosiaali- ja terveyspalvelut (1000 ) Toimenpiteet - Lautakunnan esitys (1000 ) TA 2014 Johdon tukipalvelut 200,0 Hallinnon henkilöstön vähennys ja avustusten rajaaminen 100,0 Työllisyyspalveluiden ostopalvelujen ja työllisyyden avustusten vähentäminen 100,0 Terveyspalvelut 4 800,0 Avosairaanhoidon palveluverkon tehostaminen 1 300,0 Keskitetyt palvelut - Toiminnan tehostus 400,0 Suun terveydenhuollon palvelusetelien karsinta 300,0 Erikoissairaanhoidon palvelut - Neuvottelut käyty tarjouksen pienentämiseksi 2 800,0 Sosiaalipalvelut 200,0 Toimeentulotuen kasvun rajaaminen aktivoinnin lisäämisellä 100,0 Lastensuojelun ostopalvelujen siirto laajemmin omaan toimintaan 100,0 Toimenpiteet yhteensä 5 200,0 Toimenpiteet - KJ esitys (1000 ) TA 2014 Johdon tukipalvelut 50,0 Työllisyyspalveluiden avustusten vähentäminen 50,0 Terveyspalvelut 750,0 Terveysasemat monipalvelupisteet 50,0 Sairaanhoitopiirin tilauksen uudelleenarviointi - lisäsäästövelvoite neuvoteltu 500,0 Henkilöstösuunnitelman uudelleenarviointi (poistuman täyttö vain osittain) 200,0 Sosiaalipalvelut 200,0 Tilapäinen kotipalvelu - 50 % 150,0 TA 2014 kehysmuutokset - Lastensuojelun sosiaalityön 1 virka 50,0 Palvelukokonaisuuden yhteiset 125,0 Henkilöstösuunnitelman uudelleenarviointi (poistuman täyttö vain osittain) 125,0 Toimenpiteet yhteensä 1 125,0 Sosiaali- ja terveyspalvelut - Toimenpiteet yhteensä 6 325,0 21.10.2013 5
Vanhus- ja vammaispalvelut Muutostarpeet TA 2014 Vanhus- ja vammaispalvelut Lakisääteiset, sopimuksiin ja ptltk päätökset Palvelutarpeen muutos Tulojen muutos Yhteensä Talousarviotarkastukset Omaishoidotuen uusien asiakkaiden ja indeksikorotuksen vaikutus Kaupungin hallituksen päätöksen mukaisesti 900 000 900 000 Ostopalvelujen indeksikorotukset 3 % 353 000 353 000 Palvelusetelien indeksikorotus 3 % 63 500 63 500 Kehitysvammaisten perhehoidon palkkioiden korotus, lakimuutos 12 500 12 500 Muiden ostopalvelujen indeksikorotukset 3% (mm. kuljetus, turvapalvelu, siivous) 34 000 34 000 Vammaisten ostopalvelujen indeksikorotus (asumispalvelut ja palveluasuminen) 203 500 203 500 Henkilökohtaisen avustajatoiminnan korvaukset 97 500 97 500 Palvelusetelimäärärahan lisäys vastaamaan kasvavaa palveluasumisen tarpeita yli 75 määrän kasvun myötä vuonna 2014 tarve 53 uutta hoitopaikkaa 1 000 000 1 000 000 Talousarviotarkastukset ja tasapainotukset yhteensä 1 664 000 1 000 000 0 2 664 000 21.10.2013 6
Vanhus- ja vammaispalvelut Toimenpiteet TA 2014 Vanhus- ja vammaispalvelut (1000 ) Toimenpiteet - Lautakunnan esitys (1000 ) TA 2014 Vammaispalvelujen palvelujenostojen rajaaminen 120,0 Kotihoidon oman toiminnan tehostaminen 400,0 Päivä- ja työtoimintojen kuljetukset arvioidaan ja kuljetukset hoidetaan omana toimintana 100,0 Kinkomaan päärakennuksesta Osasto 6 toiminta laitoshoitona lakkaa. Uudet palveluasumisen ryhmäkotitilat Kinkomaalle Toivolaan 1.10.2013. 340,0 Tilojen käytön tehostaminen. Vuoden 2013 päätösten vaikutus 2014. 340,0 Toimenpiteet yhteensä 1 300,0 Toimenpiteet - KJ esitys (1000 ) TA 2014 Kahden ympärivuorokautisen toimintayksikön kilpailutus ja tuottaminen palvelusetelillä. Säästö tilakustannuksista (6 kk) n. 2 000 m2 162,5 Kahden ympärivuorokautisen toimintayksikön kilpailutus ja tuottaminen palvelusetelillä. Säästö toiminnoista (6 kk) 380,0 Yhden palveluasumisen yksikön toiminta loppuu ja asiakkaat siirtyvät muille palveluasumisessa vapautuville paikoille tai palveluseteleiden piiriin. Henkilöstömäärä 515,3 vähenee. Tiloista luovutaan n. 1 000 m2 Jokivarren ryhmäkodin pitkäaikaishoidon toiminta muutetaan palveluasumiseksi ja asukkaat maksavat vuokran 100,0 Jokivarren ryhmäkodin pitkäaikaishoidon toiminta muutetaan palveluasumiseksi, säästö lääke ja apuvälinekustannuksista 60,0 Vanhuspalveluiden avustusten karsiminen 20,0 Henkilöstösuunnitelman uudelleenarviointi (poistuman täyttö vain osittain) 125,0 Toimenpiteet yhteensä 1 362,8 Vanhus- ja vammaispalvelut - Toimenpiteet yhteensä 2 662,8 21.10.2013 7
Perusturvapalveluiden TA 2014 Sosiaali- ja terveyspalvelut KJ esitys 21.10.2013
Johdon tukipalvelut - muutostarpeiden perustelut Muutostarpeina on huomioitu työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksiin vaikuttavan indeksikorotuksen osuus 0,21 M. Laskennassa on huomioitu tuen piirissä olevien henkilöiden määrän kasvu vuonna 2014. Arvioidun asiakasmäärän kasvu työmarkkinatuen piirissä olevissa henkilöissä on ensi vuodelle 150 henkilöä. Näiden aiheuttama kustannusten muutos on nykytasolla laskien 0,65 M. 21.10.2013 9
Terveyspalvelut - muutostarpeiden perustelut Muutostarpeina on huomioitu terveydenhuollon ulkoisten sopimusten aiheuttamat korotukset palveluiden hintoihin, yhteensä 0,494 M. TA esityksessä on lisäyksenä suun terveydenhuollon asetuksen myötä tulevan ympärivuorokautisen päivystyksen kustannusosuus 0,1 M. Erikoissairaanhoidon palveluiden käytön kasvuun on varattu nykytasoon 2,1 M lisää. Terveydenhuollon muiden kuntien osalta on muutoksena huomioitu palkkojen ja sisäisten vuokrien muutokset. 21.10.2013 10
Sosiaalipalvelut - muutostarpeiden perustelut Palveluiden nykytason turvaaminen (3 008 500 ) Huomioitu mm. lastensuojelun palvelutakuu, indeksikorotukset, ylikunnallisten palvelujen toteutuminen. Jyväskylän nuorten aikuisten palvelukeskuksen (J-Napin)/ terveysaseman sosiaaliohjaus sekä neuvonta- ja terapiapalvelusetelit budjetoidaan perintörahan päättyessä. -> Matalan kynnyksen palveluna ehkäisevät muiden palveluiden käyttöä. Palvelutarpeen muutokset (320 000 ) Sijoitettujen lasten lisääntyvät terapiapalvelut. Perheiden laitoskuntoutuksen kasvava tarve. -> Ehkäistään pienten lasten huostaanottoja ja sijoituksia. Toisen asteen oppilashuollon lakimuutos (150 000 ) Voimaan 8/2014 sisältäen palvelutakuun Henkilöstöresurssi (2 psykologia ja kuraattori) Siirto opetuspalveluihin. 21.10.2013 11
Johdon tukipalveluiden säästöt (0,2 M ) Perusturvapalveluiden yhteisen talousyksikön henkilöstö vähenee vuonna 2014, kun eläkepoistuman kautta sekä irtisanoutumisena yksiköstä vähenee kahden henkilön työpanos. Tehtävät hoidetaan jäljelle jäävän henkilöstö turvin. Kustannussäästö on yhteensä 80 000. Johdon tukipalvelut vastuualueen myönnettävien avustusten kohteita ja summia arvioidaan sekä rajataan vuositasolla yhteensä 20 000 pienemmäksi. Työllisyyspalveluiden ostopalveluina tuotettavia palveluja rajataan sopimusneuvottelujen yhteydessä 100 000. 21.10.2013 12
Terveyspalvelujen säästöt (4,8 M ) Erikoissairaanhoidon palveluiden osalta sopimusohjausneuvotteluissa on sovittu 2,8 M säästöistä vuoden 2014 tarjoukseen Suun terveydenhuollon palveluseteliostoja rajataan nykyisestä tasosta 0,3 M. Keskitetyt palvelut hoitotarvike- ja apuvälinehankinnat kilpailutetaan 0,3 M ja saantikriteerejä tarkastetaan 0,1 M. Toteutetaan kaikkia palveluita koskeva palveluverkon tehostaminen, jonka kautta saavutetaan 1,65 miljoonaa euron säästö. Tehostaminen toteutetaan henkilöstö- ja eläkepoistumaa hyödyntämällä, jolloin avoimena olevat virat ja toimet jätetään täyttämättä.
Lastensuojelun ostopalveluja siirretään omaksi toiminnaksi (säästö: 0,1 M ) Palokan nuorisokodin 7 lisäpaikkaa valmistuu 8/2014. -> Nuoria sijoitetaan ostopalveluiden sijasta Palokan nuorisokodin paikoille: säästö n. 50 000 euroa -> Oman hoitopäivän hinta 248 -> Vastaavien ostopalvelupaikkojen ka. hinta 294. Perheiden avokuntoutusta lisätään palkkaamalla 2 perhetyöntekijää omaan toimintaan. -> Mahdollistaa 30 kriisiperheen auttamisen ostopalvelun sijaan. -> Ostopalvelun vähentäminen ja 2 työntekijän palkkaaminen säästää kokonaiskustannuksia n. 50 000 21.10.2013 14
Toimeentulotuen kasvua rajataan aktivointia lisäämällä (säästö: 0,1 M ) Sosiaalityössä ja Nuorten aikuisten palvelukeskuksessa tehostetaan aktivointia siten, että yli 35 tulotonta nuorta siirtyy kuukausittain työmarkkinatuelle. Tulottoman toimeentulotuki *) kustannukset keskimäärin asumistuen jälkeen Aktivoidun toimeentulotuki Perusosa 477,26 Perusosa - Säästö Vra, sä, terveydenhuoltomenot ym.*) 200,00 Vra, sä, terveydenhuolto 200,00 677,26 200,00 Nuoria/kk 35 Nuoria/kk 35 /kk 23 704,10 /kk 7 000,00 12 kk 284 449,20 12 kk 84 000,00 Valtionosuus 142 224,60 Valtionosuus 42 000,00 Jkl:n osuus 142 224,60 Jkl:n osuus 42 000,00 100 224,60 Vuoden aikana täytyy aktivoida n. 35 nuorta / kuukaudessa.
Sosiaali- ja terveyspalvelut KJ esityksen toimenpiteet Nuorten Taidetyöpajan toiminnan vakinaistuminen omaksi toiminnaksi. Lisärahoitus 0,2 M. Terveydenhuollon avohoidon toimintoja keskitetään monipalvelupisteisiin, jolloin tilan tarve vähenee. Sairaanhoitopiirin tarjous ja kaupungin tilaus ovat samansuuruiset. Vaikutus 0,5 M. Henkilöstöpoistuman hyödyntäminen 0,3 M. Lasten tilapäisen kotipalvelun kustannus puolitetaan, vaikutus 0,15 M. Lisätarpeena ollut sosiaalityöntekijän virka hoidetaan sisäisin järjestelyin 50 000. 21.10.2013 16
Perusturvapalveluiden TA 2014 Vanhus- ja vammaispalvelut KJ esitys 21.10.2013
Vuoden 2014 muutostarpeiden perustelut Omaishoidon tuen 1.7.2013 maksuluokkakorotusten vaikutus yhteensä 310 000 Lakisääteiset indeksikorotukset 140 000 Asiakaslisäys 50, 310 000 Vaikutukset palkkaperusteisiin maksuihin 140 000 Yhteensä 900 000 euroa Lakisääteiset, sopimuksiin tai ptltk päätöksiin perustuvat indeksikorotukset (palveluasuminen, perhehoito, tukipalvelut, henkilökohtaisen avustajatoiminnan korvaukset) Yhteensä 764 000 euroa 21.10.2013 18
Palvelusetelimäärärahan lisäys vastaamaan kasvavaa palveluasumisen tarvetta Yli 75 -vuotiaiden määrä kasvaa edellisvuodesta lähes 400 Terveyskeskussairaalapaikat vähenee (15), joten hoitoketjun pitää sujua Muistisairauden edetessä kotona pärjääminen ei onnistu Terveyskeskussairaalassa ns. jonottaa keskimäärin 30 henkilöä Muistisairauksien vuoksi myös alle 75 -vuotiaille tarvitaan lisäpaikkoja Tila- ja palveluverkkoselvityksen mukaan vuosittainen lisätarve on 50-60 hoitopaikkaa Oman toiminnan keskiarvon mukainen hoitopäivän hinta 2012 oli 125 euroa/vrk. Vastaava hinta palvelusetelillä tuotettuna 2012 oli 65 euroa vrk. 50 asukaspaikan laskennallinen hinta omana toimintana on noin 2,3 milj. Palvelusetelillä ostettu hinta on noin 1.2 milj. Lisätarve palveluseteliin kehyksessä on 1 milj. 21.10.2013 19
Kehitysvammaisten ostettujen palveluiden rajaaminen (0,1 M ) Vammaispalveluissa lisätään tukiasuntoja itsenäisen asumisen mahdollistamiseksi, lisätään myös ympärivuorokautisten asumispalvelujen tarjontaa omana toimintana. Vapautuville asumispalvelupaikoille pyritään sijoittamaan kalliilla ostopalvelupaikoilla olevat asiakkaat. Kehitysvammaisten päivätoiminta tuotetaan pääasiassa omana toimintana. 21.10.2013 20
Kotihoidon oman toiminnan tehostus (0,4 M ) Oman toiminnan uudelleen organisointi ja tehostaminen sekä resursseja liikutellaan asiakkaiden hoitoisuuden muuttuessa eri alueiden välillä. Asiakkaiden luona tehtävää työaikaa lisätään, apuvälineenä reaaliaikainen toiminnan ohjaus. Esimiestyöhön uusia välineitä KOTIHOIDON ASIAKASTYÖ/KK 2012-2013, oma toiminta 2012 2013 2012 2013 tammi tammi huhti huhti /t /t muutos /t /t muutos /tunti (oma, brutto) 59,55 54,06-5,49 69,63 66,89-2,74 21.10.2013 21
Päivä- ja työtoimintojen kuljetukset arvioidaan ja kuljetukset kilpailutetaan (0,1 M ) Arvioidaan yhteistyössä henkilökuljetusyksikön kanssa 2013 ja tutkitaan vaihtoehdot: - Kuljetukset hoidetaan omana toimintana 21.10.2013 22
Kinkomaan päärakennuksesta Osasto 6 toiminta laitoshoitona lakkaa (0,3 M ) Kinkomaan päärakennuksesta Osasto 6 toiminta laitoshoitona lakkaa, kun uudet palveluasumisen ryhmäkotitilat valmistuvat Kinkomaalle Toivolaan 1.10.2013. Tila- ja verkkosuunnitelman mukaisesti laitospaikkoja vähennetään ja poistuvien tilojen tilalle sekä lisätarpeeseen vastataan rakentamalla uusia palveluasumisen ryhmäkoteja. Myös vanhuspalvelulaki korostaa kodinomaista, esteetöntä ja turvallista asuin- ja elinympäristöä Vanhuspalvelujen laitospaikkoja vähennetään vuoden 2013 paikkamäärästä 51 paikalla Kinkomaan päärakennuksen tiloista luopumalla. Toivolaan siirtyy myös Keljon B-talon pienen 12 -paikkaisen ryhmäkodin asukkaat henkilöstöineen. Kustannussäästö saadaan, kun Kinkomaan osaston ja Purolan toiminnat yhdistyvät ja mm. lääkekulut sekä vuokravastuu siirtyy asukkaille. Laitoshoidon ja palveluasumisen hoitopäivän hintaero on noin 25-30 euroa vuorokausi. 23
Tilojen käytön tehostaminen. Vuoden 2013 päätösten vaikutus TA 2014 (0,3 M ) Kinkomaan päärakennuksen tiloista luovutaan kokonaan ja uuden Toivolan tilojen vuokrista vanhuspalveluille tulee kustannuksia ainoastaan henkilöstön käytössä olevista tiloista (132 m 2 ). Kotihoidon kahden alueen palvelujen kilpailuttamisen myötä tiimitiloista luovuttiin. Palokan veteraanitalon päivätoimintatilat ovat talon asukkaiden käytössä, joten vuokra jyvitetään asukkaille. Kuokkalan sosiaaliasemalta vammaispalvelun henkilöstö muuttaa OIVA keskuksen tiloihin Keljoon. Taulukossa on esitetty vuoden 2013 aikana tilankäytön tehostamisen tuomat säästöt vuodelle 2014: 2013 poistuvat tilat aika m2 Kokonaissäästö vuodelle 2014 Kinkomaa Hannala 1.10.2013 1 315,5 194 184 Kotihoito Huhtasuo 1.3.2013 206,2 26 520 Kotihoito Lystilänkatu 1.8.2013 143,0 17 340 Palokan veteraanitalo 1.2.2013 249,0 36 156 Kuokkalan sos. ja terv. 1.10.2013 459,5 80 136 Toivolan välivuokratila Henkilöstön tilat (lisäys) 1.1.2014-132,0-16 125 Vuokravastuu vähenee 2013 aikana 2 241,2 338 211 21.10.2013 24
Vanhus- ja vammaispalvelut KJ esityksen toimenpiteet Kahden ympärivuorokautisen toimintayksikön palvelut kilpailutetaan ja tuotetaan palveluseteleillä. Henkilöstömäärä vähenee. Toiminnallinen muutos tuo säästöä arviolta (6 kk) 380 000 Tilasäästöt yhteensä noin 2 000 m2 (6 kk) noin 160 000. Yhden palveluasumisen yksikön toiminta loppuu ja asiakkaat siirtyvät muille palveluasumisessa vapautuville paikoille tai palveluseteleiden piiriin. Henkilöstömäärä vähenee. Säästö noin 500 000 euroa, välivuokratut tilat vähenevät 1 000 m2. Jokivarren kahden ryhmäkodin pitkäaikaishoito (36 asukasta) toiminta muutetaan palveluasumiseksi vuoden 2014 alusta alkaen. Säästöä saadaan, kun asiakkaat maksavat vuokran 100 000, lääkkeet ja hoitotarvikkeet noin 60 000 euroa. Henkilöstöpoistuman hyödyntäminen 125 000 euroa. Vanhuspalveluiden avustuksia karsitaan 20 000 eurolla. 25