Elämänlaatu-osaprosessin osalta palveluverkkoa kehitetään kaupungin linjausten mukaisesti, toiminta suhteutetaan kysyntään ja resursseihin.

Samankaltaiset tiedostot
Tavoitetaso 2015 Toteuma 04/2015. saamaansa palveluun Kestävän kehityksen toimintatavat ovat päivittäisessä käytössä kaikissa päivähoidon yksiköissä

Kasvu ja kulttuuri. Ydinprosessin kuvaus. Ydinprosessi: Kasvu ja kulttuuri Toimielin: Kasvatus- ja opetuslautakunta. Pekka Kares

Valtuustotasolla määriteltävät sitovat toiminnalliset tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma. 95% asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa

Ydinprosessin kuvaus. Ydinprosessin strategiset päätavoitteet suunnitelmakaudella

Sitova tavoitetaso 2016 Toteuma 08/2016

Tavoitetaso 2015 Toteuma 08/2015. Kestävän kehityksen toimintatavat ovat päivittäisessä käytössä kaikissa päivähoidon yksiköissä

Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella Valmistelutilanne/ toteutuminen 04/2017

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

KASVU JA KULTTUURI Talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

Sivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017

Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS

TILINPÄÄTÖS 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA Koulutuslautakunta. Janne Juotasniemi

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma

Läntisen alueen palveluverkkoselvitys. Kasvu ja kulttuuri ydinprosessi Pekka Kares

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy ).

Kunnanhallitus Selvityspyyntö / sivistystoimi

OSAVUOSIKATSAUS ELOKUU 2017 SIVISTYSTOIMI

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella luonnos

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

OSAVUOSIKATSAUS 2/2018 Sivistystoimiala

Kuukausiraportti 10/2017. Kasvatus- ja opetuslautakunta

Toimintakate Vuosikate

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

1. Käynnistetään ja toteutetaan erityisopetusta koskeva auditointi. Selvitys ja toimenpide-ehdotukset

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

Merkittävimmät toimintaympäristön ja toiminnan muutokset suunnitelmakaudella sekä muutoksiin liittyvä riskianalyysi

Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista.

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Koulutoimen hallinto Toimielin: Koulutuslautakunta

Kasvatusjohtaja Pekka Kares

HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA

KOULUTUSLAUTAKUNTA 66

Sivistystoimialan kuukausiraportti. Lokakuu 2018

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018

Emmi Romppainen Emmi Romppainen

SASTAMALAN PERHEPALVELU- VERKOSTO = PERHEKESKUS

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

51 KÄYTTÖTALOUSOSA SVOL ,pöytäkirjan liite 1, Dno 339/ /2016

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

KASVATUS JA KOULUTUS -VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

Kasvatus- ja opetuslautakunta, alk. sivistyslautakunta

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä.

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2016

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

Peruspalvelulautakunta määrää toimintasäännössä sille hallintosäännön perusteella kuuluvan ratkaisuvallan siirtämisestä

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN

KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1. Talousarvio 2017

Strategia Koululautakunta

300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot %

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUALUE: Hyvinvointipalvelut. 1. Toiminta-ajatus. 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset. 3. Toiminnan painopistealueet 2016 ja niiden toteutuminen

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina.

OSAVUOSIKATSAUS / OPETUSLAUTAKUNTA. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

TALOUSARVION 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Hall 8/ Liite nro 3

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi

Kajaanin varhaiskasvatus SK

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Lokakuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu.

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Peruskoulutus

Sivistyslautakunta Oheismateriaali / sivltk

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Elokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu.

Koululautakunta. Varhaiskasvatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

LAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Toukokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu.

Transkriptio:

Kasvu ja kulttuuri Ydinprosessin kuvaus Ydinprosessi: Kasvu ja kulttuuri Vastuuhenkilö Kasvatusjohtaja Pekka Kares Ydinprosessin päätehtävä Kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaupunkistrategiassa painopistealueena on kuntalaisten elämänhallinnan vahvistaminen sekä turvallisen kasvun ja opin polun rakentaminen lapsille ja nuorille. Näitä strategisia tavoitteita kasvu ja kulttuuri ydinprosessi toiminnallaan toteuttaa. Erityisesti vuonna 2014 käynnistynyt toimijoiden verkostoyhteistyö Perhepalveluverkosto rakentaa ja toteuttaa käytännössä toimintamalleja strategisten tavoitteiden toteutumiseksi. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja uusien toimintakonseptien rakentaminen vahvistavat kaupungin vetovoimaisuutta. Toiminnan muutokset suunnitelmakaudella 2015-2017 Lukiokoulutuksen osalta siirrytään yhden lukion malliin vaiheittain 1.8.2015 ja 1.8.2016. Lukiokoulutus keskitetään Vammalan lukioon, Mouhijärven lukio ja Äetsän Sarkia-lukio lakkautetaan edellyttäen, että valtionosuusuudistus on oletetun kaltainen (pienten lukioiden korotettu valtionosuus poistuu). Illon koulu ja ryhmäperhepäiväkoti lakkautetaan 1.8.2015 alkaen. Kaupunginvaltuuston edellyttämän peruskouluverkkotarkastelun osalta päätökset tehdään lukioverkkoratkaisun jälkeen. Elämänlaatu-osaprosessin osalta palveluverkkoa kehitetään kaupungin linjausten mukaisesti, toiminta suhteutetaan kysyntään ja resursseihin. Toteutuminen vuonna 2015: Lukioratkaisu toteutettiin kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti, Mouhijärven lukioon ja Äetsän Sarkia-lukioon ei otettu uusia opiskelijoita syksyllä 2015. Illon koulu ja ryhmäperhepäiväkodin toiminta loppui 31.7.2015. Perusopetuksen kouluverkkotarkastelu jatkuu kasvatus- ja opetuslautakunnan linjausten mukaisesti vuonna 2016. Strategiset päätavoitteet ydinprosessitasolla 2015-2017 Perhepalveluverkoston keskeiset tavoitteet ovat ennalta ehkäisevä ja varhainen tuki lapsille, nuorille ja lapsiperheille kuntalaisten elämänhallinnan vahvistamiseksi. Perhepalveluverkosto koostuu julkisten palveluiden verkostomaisista toimintamuodoista ja kumppanuuksista kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Perhepalveluverkoston toiminnan kehittäminen on pitkäjänteinen prosessi, jossa ajattelu, innovaatioiden etsiminen sekä uusien toimintatapojen kehittäminen ulottuvat koko taloussuunnitelmakaudelle. Perhepalveluverkoston toimintaa arvioidaan, kehitetään edelleen ja toimintaa vakiinnutetaan. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää voimavarojen kohdentamista varhaisen tuen palveluihin. Korjaavien palveluiden tarpeen väheneminen hillitsee menokasvua. Ydinprosessien keskeisenä tavoitteena on verkostoyhteistyö Sotesin sekä Kasvu ja kulttuuri ydinprosessien kesken. Verkostoyhteistyö kolmannen sektorin kanssa vahvistaa kuntalaisten elämänhallintaa. Samalla palveluiden järjestämisen vaikuttavuus ja tuottavuus paranevat. Toteutuminen vuonna 2015: Perhepalveluverkoston toimintaa on kehitetty vuoden 2015 aikana. Uusia toimintamuotoja ovat mm. tapahtumien suunnittelukalenteri, uudistetut perhepalveluverkoston nettisivut, rinnallakulkija-toiminnan pilotointi (monialaista tukea tarvitsevat perheet). Verkostoyhteistyön osalta on kehitetty vaikuttavan verkostopalaverin malli ja järjestetty säännöllisesti verkostoiltapäiviä toimijoille ajankohtaisista aiheista. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat perustaneet keskinäisen järjestelytoimikunnan yhteistyön kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Vuonna 2015 ydinprosessille asetettavat ja raportoitavat valtuustotason tavoitteet Elämänhallinnan edistäminen, Tasapainoinen talous: Varhaisen puuttumisen mallin rakentaminen (v. 2015) Varhainen puuttuminen vähentää lastensuojelun menoja pitkällä aikavälillä (v. 2016 alkaen) Palveluprosessien parantuminen (v. 2015 alkaen) Toteutuminen vuonna 2015: Varhaisen puuttumisen mallia on kehitetty varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pilottiyksiköissä (Kopinotto) vuoden 2015 aikana. Mallin jalkauttaminen kaikkiin toimintayksiköihin on kesken. Varhaisen puuttumisen vaikutus lastensuojelumenoihin todentuu tavoiteasetannan mukaisesti vuonna 2016. Palveluprosessin parantumista on edistetty mm. verkostoiltapäivän puitteissa. Myös tämä tavoite tarkentuu vuoden 2016 perhepalveluverkoston kokonaisarvioinnin yhteydessä. Varhaiskasvatus Toimielin: Kasvatus- ja opetuslautakunta Vastuuhenkilö: ma. varhaiskasvatuksen päällikkö Sari Välilä Osaprosessin tehtävä / Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta hoitoa, kasvatusta ja opetusta päivähoitoikäisille lapsille. Varhaiskasvatus tarjoaa myös perusopetuslain mukaista esiopetusta esiopetusikäisille lapsille. Päivähoito- ja esiopetuspaikka järjestetään kaikille halukkaille päivähoito- ja perusopetuslain mukaan. Varhaiskasvatus ja esiopetus perustuvat yhteistoimintaan lasten vanhempien kanssa. Varhaiskasvatus vastaa myös lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta, muille kunnille myytävistä ja muilta kunnilta ostettavista varhaiskasvatuspalveluista. Vaikutus Toiminnan ja kehittämisen painopisteet ja ennakoidut toiminnan muutokset 2015-2017 / 1000, v. Toteutuminen vuonna 2015: Toiminnallisina painopiste alueina varhaiskasvatuksessa olivat perheitten ja lasten elämänhallintaa ja hyvinvointia tukevat liikunta- ja ravitsemuskasvatus teemat. Hyvinvointiviikon tapahtumiin osallistuttiin kutsumalla perheitä liikkumaan ja pidettiin yleinen vanhempainilta liikunnasta Sylväällä. Esiopetus kokonaisuudessaan siirtyi varhaiskasvatukseen 1.8.2015 ja henkilöstö lisääntyi samalla 20 työntekijällä.

Yksityisen hoidon vähentyminen aiheuttaa lievää ahtautta kunnallisessa päivähoidossa keskustan alueella ja määräaikaisia perhepäivähoitajia on rekrytoitu eli palvelua on sopeutettu hoitoa tarvitsevien lasten määrään. Tuottavuustoimenpiteet 2015 / Toteutuminen vuonna 2015: Asiakaskyselystä 2015 on yksiköittäin poimittu kehittämiskohteet. Asiakaskyselyssä on ensimmäisen kerran mukana myös kouluilla toimivat esiopetusryhmät. Kestävän kehityksen ohjelma on käytössä varhaiskasvatuksen yksiköissä. Keskeiset teemat, joita käsitelty lasten kanssa ovat sähkön ja veden säästäminen, kierrätysmateriaalien käyttö ja jätteiden lajittelu. Varhaiskasvatus on mukana perhepalveluverkostossa. Illon ryhmäperhepäiväkoti lopetti toimintansa 30.6.2015, mutta siitä ei varhaiskasvatukselle tullut merkittäviä säästöjä. Tuottavuustoimenpiteet 2016-2017 / Valmistelu / toteutuminen vuonna 2015: Perhepalveluverkoston painopistealueena on edelleen varhainen puuttuminen ja korjaavien palveluiden tarpeen väheneminen. Perhepalveluverkoston internet sivujen rakentamisessa varhaiskasvatus on ollut mukana. Yhteiset internet sivut parantavat tiedottamista asiakkaille. Verkoston kehittämistyö jatkuu. Vaikutus 1000, v. Vaikutus 1000, v. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Prosessin tavoite strategian toteuttamisessa 1.Asiakastyytyväisyys 2.Tasapainoinen talous, elämänhallinnan edistäminen: Kestävän kehityksen ohjelman toteuttaminen 3.Elämänhallinnan edistäminen ja lasten hyvinvointi: Ravitsemuskasvatus 4.Elämänhallinnan edistäminen: Lasten liikuntatottumusten vahvistaminen Tavoitetaso 2015 Toteuma 2015 95 % asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa palveluun Kestävän kehityksen toimintatavat ovat päivittäisessä käytössä kaikissa päivähoidon yksiköissä Jokaisen lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan on päivitetty yhdessä vanhempien kanssa ravitsemusosio Jokaisessa päivähoitoyksikössä ja perhepäivähoidossa järjestetään lasten omaehtoisen liikunnan lisäksi säännöllistä ohjattua liikuntaa vähintään kaksi kertaa viikossa Asiakaskysely on tehty webpropol kyselynä. Asiakaskyselyn kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,19 (asteikko 1-5) eli erittäin hyvä. Kehittämistoimenpiteet vastausten pohjalta yksiköittäin. Yksiköissä on kiinnitetty huomiota mm. sähkön ja veden käyttöön. Kierrätysmateriaalit käytössä ja hankinnat tehdään harkiten. Lasten kanssa opeteltu sopivaa annoskokoa ja kestäviä ruokavalintoja, jolloin ruokahävikkiä saadaan pienennettyä. Jätteiden lajittelua tehostettu. Jokaisella lapsella on yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, jonka ravitsemusosio on päivitetty ja otettu käyttöön elokuusta 2015 alkaen. Säännöllistä ohjattua liikuntaa lasten toiminnassa on suunniteltu ja toteutettu kaikissa yksiköissä. Lasten ja vanhempien yhteistä liikkumista on innostettu Nuori Suomi liikuntatempauksilla syksyllä ja keväällä, kaikki osallistuivat myös hyvinvointi viikon liikuntapäivään. Tunnusluvut Päivähoidon valintaoikeuden piirissä 31.12* TP TP 2014 TA2015 Toteuma 2015 2013 1617 1576 1575 1550 Niistä kunnallisessa päivähoidossa, 840 795 820 865 ostopalveluiden piirissä ja sopimuspäiväkodissa 31.12. Esiopetusikäisten ikäluokka 268 264 270 264 Niistä esiopetuksessa (päivähoidossa 110 83 90 257 )20.9.* Lasten kotihoidontuen piirissä lapsia 440+43 401+52 440+39 399+78 31.12. + osittainen hoitoraha Yksityisen hoidon tuen piirissä 31.12. 55 63 75 49 *2015 31.12.2015 mennessä syntyi 204 lasta, joista vasta 69 valintaoikeuden piirissä 31.12.2015. *Koko esiopetus siirtynyt varhaiskasvatuksen osaprosessiin 1.8.2015.

Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) Alkup. TA 2015 Talousarvio muutokset Lopullinen TA 2015 *) Toteuma 2015 Poikkeama lopulliseen Toteutumis % Toimintatuotot 1 375 000 41 500 1 416 500 1 480 108 63 608 104,5 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -11 306 000-395 000-11 701 000-11 635 792 65 207 99,4 Toimintakate (netto) -9 931 000-353 500-10 284 500-10 155 684 128 815 98,7 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -76 400-76 400-66 590 9 809 87,2 Tehtävän kokonaiskustannukset -10 007 400-353 500-10 360 900 10 222 274 138 625 98,7 Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-) (netto) 353 500 *) Muutetussa talousarviossa on jo huomioitu esiopetukseen liittyvä määrärahasiirto perusopetuksesta varhaiskasvatukseen. Toiminta on siirtynyt 1.8.2015 alkaen. Selvitys taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden poikkeamista: Toimintatuottoja kertyi 63 600 eur enemmän kuin oli arvioitu. Päivähoitomaksutuotot jäivät noin 92 000 eur arvioidusta, mutta myyntituotot kunnilta kertyivät arvioitua paremmin. Päivähoitopaikkoja on myyty kuntien sastamalalaisiin perheisiin sijoittamille lapsille, jotka aloittavat myös koulunsa Sastamalassa. Avustusten käyttö oli arvioitua vähäisempää. Kotihoidon - ja yksityisenhoidon tuen piirissä on noin 60 lasta vähemmän kuin arvioitu. Yksityisenhoidon tuen käyttäjien määrä väheni noin 20 lapsella, kun Säveltuulen päiväkoti lopetti toimintansa 1.8.2015. Keskustan alueella on ollut hoitopaikkojen suhteen ahtautta ja se selittyy yksityisen palvelun vähenemisellä ja kotihoidon tuen piiristä päivähoitoon tulleiden lasten kasvaneella määrällä. Palveluntarpeen lisääntyminen näkyi lievänä palkkojen ylityksenä varhaiskasvatuksessa. Toteutumatietojen vaikutus vuosien 2016-2018 taloussuunnitelmaan: Päivähoitopaikkoja myydään edelleen kuntien sijoittamille lapsille ja muutenkin, jos niitä omalta tarpeelta on mahdollista myydä. Avustusten käyttöä seurataan kuukausittain ja jos muutos kotihoidontuen ja yksityisenhoidon tuen käyttäjämäärissä vakiintuu tälle tasolle, täytyy se huomioida päivähoitopaikkojen tarjonnassa. Palkat pyritään pitämään kurissa käyttämällä sijaisia harkiten ja keskittämällä päivystyshoito loma-aikoina. Erilaisilla osa-aika eläke ratkaisuilla pyritään pitämään työntekijät työkuntoisina vanhuseläkkeelle saakka ja näin vähentämään varhemaksuja. Sairauspoissaoloissa oli hienoista laskua. Perusopetus Toimielin: Kasvatus- ja opetuslautakunta Vastuuhenkilö: Perusopetuksen johtava rehtori Elina Jaakkola Osaprosessin tehtävä / Palvelusuunnitelman kuvaus Perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen Sastamalan alueella asuville esiopetusikäisille lapsille ja perusopetuksen järjestäminen oppivelvollisuusikäisille. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille jatko-opintokelpoisuuden. Opetus järjestetään valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden sekä paikallisen opetussuunnitelman mukaisesti. Perusopetusta annetaan Sastamalassa vuoden 2015 alkaessa 18 koululla, joista kolme on yläkouluja. Esiopetus järjestetään Sastamalassa osittain koulujen tiloissa, osittain päiväkodeissa. Perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 12 koululla. Toiminnan ja kehittämisen painopisteet ja ennakoidut toiminnan muutokset 2015-2017 / Toteutuminen vuonna 2015: Kehittämiskohteista 1. Oppilaiden kokemuspalautteen hyödyntäminen koulun pedagogisessa toiminnassa ja johtamisessa Kahdella pilottikoululla palautteen kerääminen käynnistetty. Kokeilu jatkuu edelleen 2. Perusopetuksen hallinto-, johto- ja toimistotiimien toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen 3. Yhteistyön toimintamallien kehittäminen keskus-, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden kanssa SaTu Oy:n kanssa suunnittelu käynnistetty Vaikutus 1000, v. Perusopetus osallistuu lapsille, nuorille ja lapsiperheille kohdistuvien palvelujen kehittämiseen perhepalveluverkostossa. Yhtenäiskoulun toiminnan käynnistäminen Uotsolan koulun ja Mouhijärven yhteiskoulun yhdistyessä lv.

2015-2016 alkaessa Mouhijärven yhteiskoulu on aloittanut yhtenäiskouluna lukuvuoden alkaessa. Toiminta on käynnistynyt hyvin. Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman valmistelu: oppiainekohtaisia opetussuunnitelmia on valmisteltu kevätlukukaudella 2015. Toimintakulttuurin ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden ja sisältöjen valmistelu jatkuu lukuvuoden 2015-2016 aikana. Tuottavuustoimenpiteet 2015 / Toteutuminen vuonna 2015: 1. Illon koulun toiminnan yhdistäminen Tyrväänkylän kouluun lv. 2015-2016 alusta Illon koulun toiminta on päättynyt. Oppilaat ovat siirtyneet pääosin Tyrväänkylän kouluun. 2. Tuntikehyksen sopeuttaminen tuntikehystä on supistettu n. 55 vuosiviikkotunnilla edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Tuottavuustoimenpiteet 2016-2017 / Valmistelu / toteutuminen vuonna 2015: Vaikutus 1000, v. säästö 105 000 säästö 135 000 Vaikutus 1000, v. 1. Kouluverkkotarkastelu kaupunginvaltuuston linjausten mukaisesti Läntisen alueen palveluverkkoselvitys valmistui syksyn 2015 aikana. Selvitys jätettiin pöydälle. Selvitys jatkuu 2016 kevään aikana koko kaupungin kouluverkkoselvityksenä. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Prosessin tavoite strategian Tavoitetaso 2015 Toteuma 2015 toteuttamisessa Turvallinen kasvun ja opin polku: Sastamalan perusopetuksen tarjoama opin polku on erityisesti sastamalalaisille oppilaille houkuttelevin vaihtoehto. Sastamalalaisista perusopetusikäisistä oppilaista 100 % käy koulua Sastamalassa. Sastamalalaisista perusopetusikäisistä 97,1 % käy koulua Sastamalassa Oppilaiden kouluhyvinvointi ja - viihtyvyys paranee Elämänhallinnan edistäminen: Henkilöstön työhyvinvointi kohenee Perusopetuksen laatu: Oppilaat oppivat ja saavuttavat opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet Uusien opetussuunnitelmien valmisteluprosessi muuttaa ajattelua, opetusmenetelmiä ja toimintakulttuuria Oppilaiden kokemus koulun arjesta paranee v. 2013-14 nähden: - työrauha oppitunneilla paranee, - oppilaan tuntemus työn arvostuksesta nousee - oppilaiden mieliala kohenee Em. asioita mitataan koulun hyvinvointiprofiililla (OPH:n ylläpitämä, koulujen käyttöön tarkoitettu mittari internetissä). Tavoite: mittaustulokset pysyvät entisellä tasolla tai paranevat Henkilöstön kokemus työstä ja koulun arjesta paranee: - työrauha oppitunneilla paranee - työyhteisöt koetaan toimiviksi - mieliala pysyy hyvänä tai paranee Hyvinvointiprofiilin mittaustulokset pysyvät entisellä tasolla tai paranevat Oppilaat menestyvät valtakunnallisissa kokeissa keskitasoisesti tai paremmin. Kouluyhteisöjen ajattelutapa ja toimintakulttuuri muuttuvat uusien ops-perusteiden suuntaan Keväällä 2015 tehdyssä hyvinvointiprofiilimittauksessa tulokset olivat pysyneet samalla tasolla tai heikentyneet 0,1 yksikköä Henkilöstön kokemus hyvinvointiprofiilin mukaan koulun arjesta on pysynyt ennallaan. Keväällä 2015 järjestettiin valtakunnalliset englannin kokeet 6.- ja 9.-luokkalaisille. Menestys vaihteli kouluittain, mutta keskimäärin menestys oli keskitasoista. Koulunjohtajat ovat vetäneet kouluilla arvo- ja toimintakulttuuria koskevia keskusteluja. Opettajakunnan orientoituminen uuden opetussuunnitelman mukaiseen ajattelutapaan on vahvistunut.

Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TA2015 Toteuma 2015 Sastamalan oppilaskohtaiset kustannukset (ilman sairaalaopetusta ja vammaisopetusta) 9005 8918 9084* 9050 Esioppilaiden määrä 260 268 268 0 Oppilasmäärä vl 1 6 1681 1675 1675 1659 Oppilasmärää vl 7 9 857 856 856 844 Oppilasmäärä perusopetus yht. 2538 2531 2531 2503 Opetusryhmän keskikoko vl 1 6 14,2 18,4 15 15 Opetusryhmän keskikoko vl 7 9 16,7 18,5 16 16 Opettajien kelpoisuus-% 97 97 99 97 Jatko-opintoihin siirtyneiden %-osuus 99 97 99 99 *Laskettuna kokonaiskuluista. Vuosikatteesta, ilman hankkeiden kuluja sekä sairaala- ja vammaisopetusta 8 809 e/opp. Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) Alkup. TA 2015 Talousarvio muutokset Lopullinen TA 2015 *) Toteuma 2015 Poikkeama lopulliseen Toteutumis % Toimintatuotot 658 500-41 500 617 500 798 900 181 900 129,5 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -24 693 500 395 000-24 298 500-24 702 037-403 537 101,7 Toimintakate (netto) -24 035 000 353 500-23 681 000-23 900 244-218 744 100,9 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -81 200-81 200-94 376-13 176 116,2 Tehtävän kokonaiskustannukset -24 116 200 353 500-23 762 200-23 994 620-231 920 101,0 Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 62 000 62 000 *) Muutetussa talousarviossa on jo huomioitu esiopetukseen liittyvä määrärahasiirto perusopetuksesta varhaiskasvatukseen. Toiminta on siirtynyt 1.8.2015 alkaen. Selvitys taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden poikkeamista: Esiopetus siirtyi 1.8.2015 alkaen kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen järjestämäksi. Elo-joulukuun määrärahat siirrettiin elokuun osavuosikatsauksessa perusopetuksesta varhaiskasvatukseen kouluilla toimivien esiopetusryhmien osalta. Perusopetuksen toimintatuotot ylittyivät 181 900 euroa, toteutumisprosentti on 129,5. Kevätlukukauden osalta kertyi esioppilaiden hoitomaksuja n. 10 000 euroa budjetoitua enemmän. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja kertyi koko vuodelta n. 5 500 euroa budjetoitua enemmän. Suurin osuus toimintatuottojen ylityksistä aiheutui kuitenkin talousarvion tekemisen jälkeen haetuista ja Sastamalan perusopetukselle myönnetyistä valtion avustuksista opetusryhmien pienentämiseen, koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen sekä henkilöstön koulutukseen kohdistuneisiin hankkeisiin. Hankkeisiin saadut avustukset näkyvät suoraan palkkauskulujen ylityksissä, joita avustukset kattavat. Toimintakulut ylittyivät 403 537 euroa ja toteutumisprosentti on 101,7. Toimintakuluissa ylittyivät palkkakulut, jotka kuitenkin kompensoituvat pääosin valtion avustuksin. Henkilöstösivukuluissa oli n. 60 700 euron ylitys. Tilakeskuksen laskuttamat vuokrat ylittyivät n. 90 000 euroa mm. Mouhijärven yhteiskoulun laajennusosan valmistuttua. Laajennusosan vuokria ei ollut arvioitu talousarvioon. Kotikuntakorvaukset ylittyivät n. 15 000 euroa ja sairaalaopetuksen kulut olivat n. 28 000 euroa arvioitua suuremmat. Loppu ylityksistä jakautuu pieninä summina eri kohteisiin. Perusopetuksen toimintakate ylittyi 218 744 euroa, toteumisprosentti on 100,9. Toteutumatietojen vaikutus vuosien 2016-2018 taloussuunnitelmaan: Muutokset kytkeytyvät valmisteilla olevaan kouluverkkoselvitykseen sekä toiminnallisiin muutoksiin käynnissä olevien investointien toteutuessa.

Lukiokoulutus Toimielin: Kasvatus- ja opetuslautakunta Vastuuhenkilö: verkostolukion rehtori, Anni Virnes Osaprosessin tehtävä / Palvelusuunnitelman kuvaus Sastamalan verkostolukio tarjoaa päivä- ja aikuislukiokoulutusta sekä lukiolaisille että ammatillisessa koulutuksessa oleville kahden tai kolmen tutkinnon suorittajille. Maksupalvelutoimintana lukiokursseja tarjotaan myös lähialueen muille lukioille sekä verkkokursseja valtakunnallisella ISOverstaan kurssitarjottimella. Toiminnan ja kehittämisen painopisteet ja ennakoidut toiminnan muutokset 2015-2017 / Toteutuminen vuonna 2015 : Sastamalan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 27.4.2015, että Mouhijärven lukio ja Äetsän Sarkia-lukio lakkautetaan 31.7.2016 eikä Mouhijärven lukioon ja Äetsän Sarkia-lukioon oteta uusia opiskelijoita syksyllä 2015. Vammalan lukioon hakeutui 112 opiskelijaa. Lukuvuonna 2015-2016 verkostolukio jatkaa vielä toimintaansa kolmessa toimipisteessä ja verkostoyhteistyössä toteutetaan 31 kurssia samanaikaisopetuksena sekä 12 verkkokurssia. Lisäksi painopisteenä yhteistyö talousalueen eri lukioiden kesken sekä yhteistyö ammatillisen koulutuksen, Sastamalan opiston, ISOverstaan ja PAOK-verkoston kanssa. Tuottavuustoimenpiteet 2015 /Toteutuminen vuonna 2015: Uusien opiskelijoiden sisäänoton keskittäminen Vammalan lukioon tuo 65 kurssin palkkasäästön lukuvuonna 2015-2016. Tästä vuoden 2015 talousarvioon kohdistuvaa säästöä kertyi viiden kuukauden osalta. Tuottavuustoimenpiteet 2016-2017 / Valmistelu/toteutuminen 2015: Samanaikaisopetusta ja verkkokurssitoteutuksia jatkettiin vuonna 2015. Sijaisia käytettiin harkiten. Lukiokoulutuksen kurssikehys mukautui opiskelijamäärän kehitykseen. Lukiokoulutus keskitetään Vammalan lukioon 1.8.2016 lähtien. Yhdistymisprosessia varten perustettiin henkilöstö- ja opiskelijatyöryhmät, jotka kokoontuivat kevät- ja syyskaudella 2015. Henkilöstön sijoittelu yhteen lukioon siirryttäessä oli selvillä marraskuun loppuun 2015 mennessä. Mouhijärven lukiosta siirtyy elokuussa 2016 Vammalan lukioon 2 ja Äetsän Sarkialukiosta 2 viranhaltijaa. 7 viranhaltijaa siirretään perusopetukseen ja kaksi apulaisrehtoria siirretään syksyllä 2016 lehtorin virkaan. Lukioverkkoratkaisusta kertyvät säästöt tilavuokrissa ja siivouksessa siirtyvät muille kasvun ja kulttuurin prosesseille. Lukiokoulutuksen TAE2016 säästöarvio vuoden 2015 talousarvioon verrattuna on noin 290 000 euroa. Vaikutus 1000, v. -152 Vaikutus 1000, v. 2015: -152 Vaikutus 1000, v. 2016: -290 2017: -600 Valtuustotasolla määriteltävät sitovat tavoitteet / Tuloskortti Prosessin tavoite strategian toteuttamisessa Turvallinen kasvun ja opin polku: 1.Sastamalan lukiokoulutuksen tarjoama opin polku on erityisesti sastamalalaisille opiskelijoille houkuttelevin vaihtoehto. 2. Lukiokoulutuspalvelujen laadun varmistaminen Tavoitetaso 2015 Toteuma 2015 Sastamalalaisista lukio-opintonsa aloittavista opiskelijoista 100 % valitsee sastamalalaisen lukion (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Tavoitetaso vuodesta 2017 alkaen: Sastamalalaisista lukioikäisistä opiskelijoista 100 % opiskelee sastamalalaisessa lukiossa (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Tyytyväisyys ryhmänohjaukseen ja opetusryhmien ilmapiiri vähintään verrokkikuntien tasolla Kevään 2015 yhteishaussa lukiokoulutukseen hakeutui 141 sastamalalaista opiskelijaa, joista 107 (75,9 %) Vammalan lukioon. Keväällä 2015 toteutetun asiakaskyselyn mukaan ryhmänohjaajien toimintaan ollaan tyytyväisempiä kuin edellisenä vuonna, mutta keskiarvo jäi vielä hieman jälkeen INKAlaadunarviointijärjestelmää käyttävien

verrokkikuntien tasosta. Opiskeluilmapiiri oli verrokkikuntia parempi. 3. Opiskeluhuollon palvelujen saatavuuden parantaminen 4. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi, muutoksessa tukeminen Ylioppilastutkinnon tulokset vähintään valtakunnallista keskitasoa Ylioppilastutkintotulokset olivat useissa kirjoitusaineissa yli valtakunnallisen tason (äidinkieli, biologia, filosofia, matematiikka, psykologia, espanja, terveystieto ja uskonto). Tarvetta vastaava koulupsykologipalvelu Sastamalan (1 pvä/vko), Saskyn (3 pvä/vko) ja Punkalaitumen (1 pvä/vko) yhteinen toisen asteen koulupsykologi aloitti virassaan 1.1.2015. Kevään 2015 palautekyselyssä opiskelijat ilmaisivat huolensa koulukuraattoripalvelun puuttumisesta. Motivaation ja työhyvinvoinnin tukeminen muutostilanteessa, Muutos 2016 ohjelman käynnistäminen Toteutettiin Lukiokoulutuksen Muutos 2016-ohjelma. Työterveys tarjosi keskustelutukea tarvitseville. Työpsykologi piti pienryhmäluentoja muutoksen kohtaamisesta. Lisäksi toimivat henkilöstö- ja opiskelijatyöryhmät. Työryhmät kokoontuivat kevätkaudella 2015 1-2 kertaa ja syyskaudella 2 kertaa. Opiskelijoille järjestettiin ryhmäytymispäivä elokuussa 2015. Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TA2015 Toteuma 2015 Nuorisoaste 335 323 340 316 Aikuisopiskelijat 10 8 5 9 Ammattilukiolaiset 28 19 15 13 Muut aineopiskelijat 70 74 50 31 Kustannukset e/opiskelija (ei aineopiskelijat) sis. kaikki kulut 8805 9102 9058 9303 Tuloarviot ja määrärahat (1000 ) Alkup. TA 2015 Talousarvio muutokset Lopullinen TA 2015 Toteuma 2015 Poikkeama lopulliseen Toteutumis % Toimintatuotot 87 700-87 700 95 856 +8 156 109,3% Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -3 262 700 - -3 262 700 3 119 322-143 378 95,6% Toimintakate (netto) -3 175 000 - -3 175 000 3 023 466-151 534 95,2% Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -9 700 - -9 700 10 185-485 105% Tehtävän kokonaiskustannukset -3 184 700 - -3 184 700 3 033 651 +151 049 95,3% Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-) Huom! Toimintakulut sisältävät toisen asteen koulupsykologin palkkakulut. Työpanos jakautuu seuraavasti: 1 pvä Sastamala, 1 pvä Punkalaidun ja 3 pvä Sasky. Punkalaitumen käyttö laskutetaan kahdesti vuoteen mutta Saskyn kulut jäävät Sastamalan kaupungin katettaviksi sillä lainsäädäntö velvoittaa oppilaitoksen sijaintikunnan järjestämään palvelun. Vuonna 2015 koulupsykologitoiminnasta kuluja 49 398 euroa, joista lukiokoulutuksen osuus 9 879 euroa. Lisäksi sastamalalaisten muualla Suomessa toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien käyttämistä koulupsykologipalveluista laskutetaan Sastamalan kaupunkia. Näistä kuluja kertyi 3865 euroa.

Selvitys taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden poikkeamista: Lukiokoulutuksen tilinpäätös 2015 on 151 534 euroa ylijäämäinen. Toimintatuottoja kertyi maksutuottojen ja oppilaskannettavien lunastuksen ansiosta arvioitua enemmän. Säästöä kertyi henkilöstökuluista (pieniin lukioihin ei syksyllä 2015 otettu uusia oppilaita), hankintamäärärahoista sekä palvelujen ostosta. Lukiokoulutuksen talousarvio ja toteuma sisältävät ensimmäistä kertaa lakisääteisestä koulupsykologitoiminnasta aiheutuvat kulut, joita kertyi vuonna 2015 53 263 euroa. Siten vuoden 2015 tilinpäätös ja opiskelijakohtaiset kulut eivät ole suoraan verrannollisia edellisvuosiin. Toteutumatietojen vaikutus vuosien 2016-2018 taloussuunnitelmaan: Sastamalan lukiokoulutus keskitetään Vammalan lukioon syksyllä 2016. Tuntikehys ja kurssitarjonta sopeutetaan lukuvuosittain opiskelijamäärään. Säästöä lukioverkkoratkaisusta kertyy vuonna 2016 viiden kuukauden ajalta.