HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta



Samankaltaiset tiedostot
Viraston toimintaympäristön muutokset

HELSINGIN KAUPUNKI

[Kirjoita teksti] 2 08 Hankintakeskus Anskaffningscentralen

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3.

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA

Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN

Valmistus omaan käyttöön. Vakituisen henkilöstön määrä

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0-26, ,0-26,

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta liite nro 6


TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

Toimintakate Vuosikate

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (7) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

KUUKAUSIRAPORTTI 1-11/ (5) HUS-Logistiikka liikelaitos Jaakko Haapamäki. *) Harpin raportointipuutteiden vuoksi, ei voida raportoida.

TOT 1-7/2016 TA 1-7/2016

,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

Hall 8/ Liite nro 3

TARKASTUSVIRASTO Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

Osavuosikatsaus 1-8/2016

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous , toimitusjohtaja Aki Lindén

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja Silja Hyvärinen

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

Harjavallan kaupunki

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

2015 TP TA 2016 TA-EHD TOT RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

* Asiakaspalveluiden ostot , ,6

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

TA+MUUTOKS TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ SUMMA % Hallinto,(ympäristö) KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 168,00 168,00

Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset

VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

TOT 1-8/2016 TA 1-8/2016

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Tulosennuste 7 / 2014

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :28:39

Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

Eksote yhteensä 1000 EUR

Toimintakate , ,58-22,1

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017

Transkriptio:

HELSINGIN KAUPUNKI 10.12.2014 Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 2 08 Hankintakeskus (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama Ylitysoikeus Tulot Menot Toimintakate Poistot Tilikauden tulos Käyttötalousosan toteutumatekstit Hankintakeskuksen myyntituotot kasvoivat 18 % suurempana ja menot 12 % suurempana, kuin talousarviossa osattiin ennustaa. Ennustamista vaikeutti, vuoden 2013 alusta Sosiaali- ja terveysvirastojen organisaatiomuutoksen yhteydessä, Koskelan ja Kustaankartanon varastotoimintojen keskittäminen hankintakeskukseen. Hankintakeskuksen rooli kaupungin yhteishankintayksikkönä on vahvistunut edelleen. Kilpailutusten määrä nousi edellisvuodesta 42 % ja oli yhteensä 145 kappaletta (erillishankinnat 102 kpl & yhteishankinnat 43 kpl). Kestävän kehityksen kriteerien käyttö hankinnoissa kasvoi ja 50 % yhteishankintakilpailutuksissa oli otettu ympäristönäkökulma huomioon. Hankintakeskuksen tuottavuusluku parani edellisvuodesta 22 %. Tuottavuuslukuun vaikuttivat eniten kilpailutusten määrän kasvu. Logistiikkakeskuksen toimitusrivien määrä kasvoi noin 3 % ja varastonarvo pysyi lähes samana. Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat seuraavasti: o Kaupungin ja hallintokuntien hankintojen raportoinnin toteuttaminen kaupungin yhteisellä raportointijärjestelmällä. Sitova tavoite ei toteutunut, sillä hankintojen raportoinnin kehittämisen hanke keskeytettiin siihen saakka, kunnes tilaus-, maksu- sekä varastonhallintaprosessien tietojärjestelmiä uudistavan kaupunkiyhteisen Tilauksesta maksuun hankkeen osana olevan tilausrekisterin toteutus käynnistyy. o Asiakastyytyväisyys 3,8 (asteikolla 1 5). (Vuoden 2013 toteuma oli 3,8) Tavoite toteutui, asiakastyytyväisyys vuonna 2014 oli 3,9.

HELSINGIN KAUPUNKI Taloushallintopalvelu Kaupunki- ja konsernilaskenta 8 09 11 Irtaimen omaisuuden perushankinta 2014 (Keskuskirjanpidontaulukot, ei tarvitse täyttää) (1 000 euroa) Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama Ylitysoikeus Menot yhteensä Investointimäärärahoja ei käytetty, koska suunniteltuja hankkeita ei, hankintakeskuksesta riippumattomista syistä, toteuteta. Hankintakeskus arvioi, että vuodelle 2015 määrätyt investointimäärärahat riittävät, eikä näin ollen siirtänyt vuoden 2014 investointimäärärahoja vuodelle 2015.

2 08 Hankintakeskus Suoritetavoitteet Talousarvio TA-muutokset Yhteensä Toteutunut Poikkeama Ylitysoikeus Kestävä kehitys Hankintakilpailutukset, joissa ympäristönäkökulma on huomioitu hankintakriteereissä, % 45 45 50 5 Tehokkuus/taloudellisuus Keskimääräinen työpanos/kilpailutus, htp 50,8 50,8 33,1-17,7 Keskimääräinen työpanos/1 000 toimitusriviä, htp 17,3 17,3 17,0-0,3 Toiminnan laajuustiedot Hankintakilpailutusten määrä, kpl 95 95 145 50 Logistiikkakeskuksen toimitusrivien määrä, 1 000 kpl 400 400 409 9 Logistiikkakeskuksen varaston arvo, 1 000 euroa 830 830 919 89 Resurssit Henkilöstön määrä, 31.12. 55 55 58 3 Toimitilat, m 2 4 168 4 168 4 168 0 Tuottavuusluku (2011=100) TA 2014 2014 2013 2012 2011 (Tuottavuusmatriisi, jossa työpanosten tuottavuuden painoarvo 80 % ja asiakastyytyväisyyden 20 %) 87 137 112 99 100

Hankintakeskus Tilinpäätös 2014 9.3.2014 Käyttötalousosa Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Ero Ero 2013 2014 2014 talousarvioon talousarvioon 1 000 1 000 1 000 1 000 % Myyntitulot 13 443 11 970 14 173 2 203 18,4 % Tuet ja avustukset 1 807 1 807 1 807 0 0,0 % Vuokratulot 1 0 1 1 Muut tulot 0 0 68 68 Tulot yhteensä 15 251 13 777 16 049 2 272 16,5 % Palkat ja palkkiot 1 951 2 062 1 946-116 -5,6 % Henkilösivumenot 674 690 649-41 -5,9 % Palvelujen ostot 1 156 1 025 1 180 155 15,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 018 9 760 11 496 1 736 17,8 % Avustukset 9 9 9 0 0,0 % Vuokrat 415 414 402-12 -2,9 % Muut menot 3 9 2-7 -77,8 % Menot yhteensä 15 226 13 969 15 684 1 715 12,3 % Toimintakate 25-192 365 557 290,1 % Poistot 0 50 0-25 -50,0 % Tilikauden tulos 25-242 365 582 240,5 % Investoinnit 0 200 0

HELSINGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 Hankintakeskus Laatija: Hankintakeskus 23.2.2015 SELONTEKO RISKIENHALLINNAN JA SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ VUODELTA 2014 Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestäminen Teknisen palvelun lautakunta on valvonut, että hankintakeskus on toiminut vahvistetun talousarvion sekä kaupungin valtuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti ja ohjannut sen toimintaa. Hankintakeskuksen johtaja on huolehtinut riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä kaupungin ohjeiden mukaisesti. Hankintakeskuksen riskienhallinta ja sisäinen valvonta perustuu seuraavanlaisiin toimintaperiaatteisiin: Hankintakeskuksella on omaan toimintaansa ja ydinprosesseihinsa liittyvä riskienhallintasuunnitelma, jossa on kuvattu tarkemmin merkittävimmät riskit ja niiden hallinta. Kilpailuttamistoiminnan lainmukaisuuden (hankintalaki, tilaajavastuulaki, hallintolaki, julkisuuslaki) ja ympäristötavoitteiden varmistamiseksi hankintakeskuksen henkilökuntaan kuuluvat hankintalakimies ja ympäristöasiantuntija. Lisäksi jokainen hankintakilpailutus tavoitteineen ja riskeineen käsitellään johtoryhmässä. Hankintakeskus ostaa kirjanpito-, palkanlaskenta-, henkilöstösihteeri- ja laskutuspalvelut sekä niihin liittyvät raportointipalvelut kaupungin taloushallintopalvelulta. Taloushallintopalvelu on laatinut palveluistaan prosessikuvaukset ja yksityiskohtaiset tehtävävastuutaulukot, joita käytännön työssä noudatetaan. Taloushallintopalvelukeskus huolehtii myös palveluihinsa liittyvien järjestelmien ylläpidosta ja ohjeistuksesta sekä järjestelmien kontrolleista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja kehittämistarpeita arvioidaan tarpeen mukaan toiminnan seuranta-, suunnittelu- ja kehittämispalavereissa, johtoryhmässä ja yhteistyöneuvotteluissa taloushallintopalvelukeskuksen kanssa. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan selonteko käsitellään johtoryhmässä vuosittain. Arvio riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan nykytilasta Em. toimintaperiaatteiden perusteella hankintakeskus esittää, että riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tila on hyvä. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittämiskohteet ja kehittäminen Arvioinnissa ei ole todettu kuluneella tilikaudella parantamista ja kehittämistä vaativia riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan epäkohtia. Vuoden 2015 aikana hankintakeskus päivittää, kuvaukset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Hankintakeskuksen yhtenä merkittävimmistä riskeistä mainitaan toimitilojen käyttöön liittyvät riskit. Toimitiloihin tullaan tekemään perusparannus ja hankintakeskus on alkanut valmistautumaan tulevaan kiinteistön perusparannushankkeeseen. Merkittävimmät riskit ja niiden hallinta Hankintakeskus on arvioinut merkittävimpiä riskejä (strategiset, taloudelliset ja operatiiviset). Merkittävimpiä riskejä ovat hankintojen kilpailuttamiseen, tietojärjestelmiin ja toimitilojen käyttöön liittyvät riskit. Edellä kuvatut riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisperiaatteet muodostavat perustan riskien hallinnalle, jota täydentää riskienhallintasuunnitelma.

Hankintakeskus Tuottavuuden toteutuminen 2014 10.2.2014 Tuottavuuden toteutuminen ja siihen vaikuttaneet tekijät Tuottavuusluku (2011=100) TA 2014 2014 2013 2012 2011 (työpanosten tuottavuus 80 %, asiakastyytyväisyys 20 %) 137 112 99 100 Hankintakeskuksen tuottavuutta mitataan tuottavuusluvulla, jonka osatekijöinä ovat henkilötyöpanokset (henkilötyöpäivät) aikaansaatuja suoritteita kohden (hankintakilpailutusten tuottavuusluku painoarvolla 60 ja logistiikkakeskuksen toimitusrivien tuottavuusluku painoarvolla 40) sekä asiakastyytyväisyys. Koko hankintakeskuksen tuottavuusluvussa työpanosten yhteenlasketun tuottavuuden painoarvo on 80 % ja asiakastyytyväisyyden 20 %. Työpanosten painotettu tuottavuusluku kasvoi edellisvuodesta 26 %, asiakastyytyväisyyden tuottavuusluku pysyi lähes ennallaan, nousua vain 3 %. Yhteenlaskettu tuottavuusluku kasvoi edellisvuodesta 22 %. Tuottavuuslukuihin vaikuttivat merkittävästi kilpailutusten määrän kasvu. Kilpailutusten määrä nousi edellisvuodesta 42 %.