1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla turvataan kuntalaisten hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä tukevat lähipalvelut 2. joiden tuottamisessa tavoitellaan tasapainoa palveluiden kysynnän, kunnan resurssien, palveluiden laadun ja saatavuuden välillä. - SiunSote päätösten mukaiset jatkotoimenpiteet - Valmistautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliseen kokonaisuudistukseen. - Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon alan kustannusten saattaminen kunnan talouden kannalta kestävälle tasolle. - Vanhustenhuollon palveluiden rakennemuutoksen jatkaminen. Toiminnalliset tavoitteet 2016 1. SiunSote ja muihin valtakunnallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksiin varautuminen ja aktiivinen osallistuminen maakunnallisiin muutoksiin. 2. Toteutetaan talouden tasapainottamisen edellyttämät toimenpiteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot/asukas 4.695 4.867 5396 Henkilöstön määrä 183 183,5 184,5
2 HALLINTO - Lautakunnan luottamushenkilötoiminta sekä palvelualueen varsinaista palvelutoimintaa tukevat hallinto- ja toimistopalvelut Hallinto- ja toimistopalveluja kehitetään vastaamaan palvelualueen toiminnallisia tarpeita. Tämä tehdään yhdessä kunnan muun hallinto- ja toimistopalveluiden kehitystyön kanssa. 1. Palvelualueen talous- ja hallintopalveluiden järjestäminen vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin 2. Tiedon hallinnan kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa siirrytään valtakunnallisiin asiakas- ja potilastietojärjestelmiin, mikä mahdollistaa asiakas- ja potilastietojen tehokkaan hallinnan, ajantasaisuuden ja saatavuuden eri palvelupisteissä, paremman tietoturvan sekä sähköisen arkistoinnin. Sosiaalitoimi on mukana alueellisessa Kansa koulu hankkeessa. Menot / asukas 76 91 77 Hallinnon henkilöstö Nimike TP 2014 TA 2015 TA 2016 sosiaali- ja terveysjohtaja 1,0 1,0 1,0 talouspäällikkö 1,0 1,0 0,0 johtava hoitaja 1,0 1,0 1,0 toimistonhoitaja 1,0 1,0 1,0 kanslisti 2,0 2,0 2,0 Yhteensä 6,0 6,0 5,0
3 PERUSTERVEYDENHUOLTO Perusterveydenhuollon vastuualue muodostuu terveydenhuollon avohoidosta, hammashuollosta, akuutti- ja arviointiyksiköstä sekä näitä tukevista palveluista ja kiinteistöhuollon toiminnasta. - Perusterveydenhuollon toimintatapojen kehittäminen kohden ennakoivia ja kuntouttavia hoitokäytäntöjä. - Avohoidon kehittäminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuutta. 1. Vastaanottotoiminnan kehittäminen Hyvä Potku hankkeessa luotujen suuntaviittojen mukaisesti: kehityttämisen painopisteinä diabeteshoito, fysioterapeutin akuuttivastaanottotoiminta, terveys- ja hoitosuunnitelmien käyttöönoton tehostaminen 2. Tehostetun kotisairaanhoito toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto. Perusterveydenhuollon henkilöstö Nimike TP 2014 TA 2015 TA 2016 johtava lääkäri 1,0 1,0 1,0 terveyskeskuslääkäri 4,0 4,0 4,0 terveyskeskushammaslääkäri 3,0 3,0 3,0 osastonhoitaja 1,0 1,0 1,0 puheterapeutti 1,0 1,0 1,0 fysioterapeutti 2,0 2,0 2,0 hammashoitaja 3,0 3,0 3,0 suuhygienisti 2,0 2,0 2,0 konekirjoittaja 1,5 1,0 1,0 kuntohoitaja 0,5 0,5 0,5 laitoshuoltaja 1,0 1,0 1,0 lähihoitaja 5,0 4,0 2,0 lähihoitaja (varahenkilö) 1,5 1,0 1,0 perushoitaja 6,5 3,0 2,0 psykologi 1,0 1,0 1,0 röntgenhoitaja 1,0 1,0 1,0 sairaanhoitaja 19,0 19,0 17,0
4 sairaanhoitaja (varahenkilö) 3,0 3,0 2,0 sosiaalityöntekijä 1,0 1,0 1,0 terveydenhoitaja 5,0 5,0 5,0 terveyskeskusavustaja 3,0 3,0 3,0 välinehuoltaja 0,5 0,5 0,5 Yhteensä 66,5 61,0 55,0 Käynnit lääkäreiden vastaanotolla: - lääkäreillä käynnit 8385 8500 8500 - hoitajilla käynnit 9027 8200 9000 - lääkärillä käyntejä/ asukas 1,6 1,6 1,7 - kustannukset /käynti 97 97 89 Käynnit yhteispäivystyksessä 775 580 750 Käynnit terveysneuvonnassa 2142 2000 2000 - kustannukset /käynnit 54 64 62 Käynnit kouluterv.huollossa 1800 1600 1800 - kustannukset /käynnit 32 41 34 Käynnit työterveyshuollossa 2442 2300 2400 - kustannukset /käynnit 27 43 25 Käynnit mielenterveysneuvolassa 2073 2000 2000 - kustannukset /käynnit 117 135 122 Käynnit fysioterapiassa 1843 1850 1850 - kustannukset /käynnit 66 85 70 Käynnit hammashuollossa 6281 6500 6300 - kustannukset /käynnit 72 68 95 Vuodeosaston hoitopäivät 6731 8700 3500 - vuodeosaston potilasmäärä 24 24 14 - kustannukset /hpv 276 250 440 - kustannukset /asukas 357 395 308 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Juuan kunta on liittynyt Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintaalueeseen 1.1.2011 alkaen Menot / asukas 26,09 30,00 27,92
5 ERIKOISSAIRAANHOITO Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tuottamat sekä yksityisiltä tuottajilta ostetut erikoissairaanhoidon palvelut. - Erikoissairaanhoidon menojen hallinta kunnan oman palvelutuotannon keinoin. - Kustannuspaineista huolimatta palvelujen käyttöä ei rajoiteta taloudellisilla perusteilla 1. Potilasjonon hallitseminen turvaamalla toimivat perustason palvelut kunnassa. 2. Erikoislääkäreiden etävastaanottotoiminnan laajentamisen Juuassa Hoitopäivät 4222 4500 4500 Käynnit 7355 7200 7500 Terveyskeskukseen jonotuspäivät 0 0 0 Muut (toimenpiteet) 1262 1000 1200 Kustannukset 1.000 6718 6917 7772 Kustannukset /asukas 1292 1349 1554
6 SOSIAALIPALVELUT Sosiaalipalvelut sisältävät sosiaalityön, kehitysvammahuollon ja vanhustenpalvelut. Sosiaalipalvelujen keskeiset strategiset tavoitteet suunnitelmakaudelle: - Ikääntyneille annettavien palveluiden rakennemuutoksen jatkaminen. Painopiste siirtyy kevyempien asumispalveluiden tuottamiseen ja kotiin annettavien palveluiden turvaamiseen. - Kehitysvammaisten asumispalveluiden kehittäminen omassa kunnassa. 1. Sosiaalityön toiminnan turvaaminen ja vakiinnuttaminen. 2. Vanhusten avohoidon toiminnan vahvistaminen ja linkittäminen vahvistamaan kotihoidon palveluiden toteutumista. 3. Asumispalveluyksiköiden suunnittelun toteuttaminen. Sosiaalipalvelujen henkilöstö Nimike TP 2014 TA 2015 TA 2016 fysioterapeutti 1,0 1,0 1,0 henkilökohtainen avustaja 1,0 1,0 hoitoapulainen 1,0 3,0 4,0 johtava ohjaaja 1,0 1,0 1,0 kehitysvammahoitaja 4,0 4,0 5,0 kehitysvammaohjaaja 5,5 6,5 6,5 kodinhoitaja 9,5 9,5 6,5 kotiavustaja 1,0 1,0 1,0 kotiavustaja (varahenkilö) 1,0 1,0 1,0 kotihoidon esimies 1,0 1,0 1,0 kotiuttava sairaanhoitaja 1,0 1,0 1,0 kuntoutusohjaaja 1,0 1,0 0,0 laitosapulainen 2,0 2,0 2,0 lähihoitaja 32,0 38,0 46,5* lähihoitaja (varahenkilö) 8,6 8,5 8,5 ohjaaja 1,0 0,0 0,0
7 palveluohjaaja 1,0 1,0 2,0 palvelukeskusavustaja 1,0 1,0 0,0 perushoitaja 14,5 17,0 15,5 sairaanhoitaja 9,0 9,0 10,5* sairaanhoitaja (varahenkilö) 1,0 1,0 2,0 sosiaaliohjaaja 1,0 1,0 2,0 sosiaalityöntekijä 2,0 2,0 2,0 terveydenhoitaja 2,0 1,0 1,0 vanhustyön esimies 1,0 1,0 1,0 vastaava sairaanhoitaja 1,0 2,0 2,0 viriketyöntekijä 0,5 0,5 0,5 Yhteensä 104,6 116,0 124,5* *) Huom! Henkilöstöä on siirtynyt vuodeosaston toiminnan muutoksen yhteydessä palveluasumiseen. Vastaava vähennys on tehty perusterveydenhuollossa akuutti- ja arviointiyksikössä. 5 6 5 huostaan otettujen lasten määrä jälkihoidossa jälkihoidossa jälkihoidossa jälkihoidossa jälkihoidossa 5 3 5 lastensuojelun kustannukset /asukas 78 105 25 päihdehuollon kustannukset /asukas 49 15 49 Kehitysvammahuollon kustannukset /asukas 518 570 590 joista erityishuoltopiiriin osuus /asukas 110 131 57 Kotihoidon kust./as 306 350 326 Vanhusten ym. asumispalveluiden kustannukset /asukas 1029 1159 1195 joista ostopalvelupaikat /asukas 433 303 431 ostetut asumispalvelupaikat 66 50 60 omaishoidon tuen saajien määrä 72 60 70
8 TOIMEENTULOTURVA Toimeentuloturvaan kuuluvat toimeentulotuki ja kuntouttava työtoiminta - Nuorten syrjäytymisen ehkäisy - Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen yhdessä muiden hallintokuntien kanssa 1. Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen osana pitkäaikaistyöttömien sosiaalihuollon palveluita. Samassa yhteydessä vakiinnutetaan sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalli. Toimeentulotukea saavat taloudet 293 320 300 Toimeentulotukimenot /asukas 122 194 127 Työmarkkinatuen kuntaosuuden saajat 83 100 90