Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65)
|
|
- Minna Saaristo
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Kiteen kaupungin osavuosiraportti 2 /
2 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Sisällys Yleistä... 3 Tuloslaskelma... 4 Henkilöstö... 5 Konserniyhteisöt... 7 Tarkastuslautakunta... 9 Tarkastustoimi... 9 Kaupunginhallitus Yleishallinto Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Varhaiskasvatus Peruskoulutus Toisen asteen koulutus Kirjastopalvelut Vapaa-aikapalvelut Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta yhteensä Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Sosiaali- ja perhepalvelut Terveyspalvelut Ikäihmisten palvelut Perusturvalautakunta yhteensä Ympäristölautakunta Rakentaminen ja ympäristön valvonta Tekninen lautakunta Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut Toimitilat Kuntatekniikka Tekninen lautakunta yhteensä Tuloslaskelmaosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen... 47
3 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Yleistä Kiteen kaupungin väkiluku vuoden 2013 lopussa oli henkilöä. Elokuun lopussa väkiluku oli , eli 121 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan tammi-elokuussa Kiteelle muutti 196 henkilöä ja pois Kiteeltä muutti 282 henkilöä. Nettomuutto oli näin ollen -86 henkilöä. Samalla ajanjaksona Kiteelle syntyi 57 lasta. Kuolleita tammi-elokuussa oli 130, joten syntyneiden syntyneiden enemmyys oli -73. Kiteelle muutti ulkomailta 43 henkilöä ja ulkomaille 6 henkilöä, joten nettomuutoksi tuli 37 henkilöä. Työttömyysaste elokuun lopussa oli Kiteellä 16,1 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 14,9 prosenttia. Vuoden 2013 lopussa työttömyysaste oli 17,4 prosenttia. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Keski-Karjalan seutukunnalla oli elokuun lopussa työttömänä henkilöä, mikä on 3 henkilöä (0,2 %) enemmän kuin elokuussa Työttömien määrä väheni Tohmajärvellä (-35 hlöä), pysyi lähes ennallaan Rääkkylässä, mutta lisääntyi Kiteellä (36 hlöä). Seutukunnan työttömyysaste oli 16,7 prosenttia. Tilastokeskuksen mukaan Keski-Karjalan seutukunnalla kaikkien toimialojen yritysten liikevaihto ensimmäisellä vuosipuolikkaalla pieneni 3,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Suurinta pudotus oli hallinto- ja tukipalvelun tai tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, 19,8 prosenttia. Myös kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla liikevaihto väheni merkittävästi, - 10,1 prosenttia edellisvuodesta. Metallituotteiden valmistuksen liikevaihto pieneni 7,2 prosenttia, majoitus- ja ravitsemistoiminnan 6,9 prosenttia ja palvelualan liikevaihto 3,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta. Liikevaihdoltaan suurimman toimialan, jalostamisen, liikevaihto väheni 1,4 prosenttia. Myös puutavaran valmistuksen ja rakentamisen liikevaihto väheni. Muutamilla toimialoilla liikevaihto sen sijaan kasvoi. Koulutuksen sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen toimialoilla liikevaihto kasvoi 16,3 prosenttia. Liikevaihdoltaan huomattavasti merkittävämpien koneiden ja laitteiden valmistuksen liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia ja metalliteollisuuden 2,4 prosenttia. Puun sahauksen ja kyllästämisen toimialan liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia ja tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihto 0,5 prosenttia. Vastaavana aikana Keski-Karjalassa teollisuuden vienti laski -0,2 prosenttia ja kaikkien yritysten henkilöstömäärä -3,7 prosenttia. Koko Pohjois-Karjalassa henkilöstömäärät yrityksissä vähentyivät -3,5 % ja koko maassa -3,5 %.
4 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Tuloslaskelma Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Elokuu Kiteen kaupunki Ta Ta-muutos * Ta + muutos Tasainen kertymä 8 kk = 66,66 % Toteutuma 8/ Tot % Toimintatuotot ,9 Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,2 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,4 Henkilöstökulut ,0 Palkat ja palkkiot ,5 Henkilösivukulut ,6 Eläkekulut ,8 Muut henkilösivukulut ,6 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Avustukset ,3 Muut toimintakulut ,4 Toimintakate ,0 Verotulot ,3 Valtionosuudet ,1 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Korkotuotot ,1 Muut rahoitustuotot ,1 Korkokulut ,7 Muut rahoituskulut ,6 Vuosikate ,4 Poistot ja arvonalentumiset ,3 Suunnitelman muk. poistot ,3 Tilikauden tulos ,7 Poistoeron muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) ,7 - Korkokulut jaksotettu 8/12 talousarviosta. - Palkoissa ja sivukuluissa on otettu huomioon jaksotettujen palkkojen ja sivukulujen vaikutus euroa. - Valtionosuuksissa jaksotettu kesäkuussa saatu yhdistymisavustus ja valtionosuuden vähenemiskorvaus euroa *) TA-muutos sarakkeessa kaupunginvaltuuston ja hyväksymät talousarviomuutokset.
5 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Henkilöstö Henkilöstömäärän kehitys 1 8 / Kaupunginhallitus Muutos ed. kk Muutos vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilas, harjoittelija Kaupunginhallitus yht Sivistyslautakunta Muutos ed. kk Muutos vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen opppilas,harjoitelija Sivistyslautakunta yht Perusturvalautakunta * Muutos ed. kk Muutos vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilas,harjoittelija Perusturvalautak. yht Ympäristölautakunta Muutos ed. kk Muutos vakituiset määräaikaiset sijaiset 0 työllistetyt oppisopimussuhteinen 0 oppilas,harjoittelija Ympäristölautakunta yht
6 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Muutos Muutos Tekninen lautakunta 2013 ed. kk vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilas, harjoittelija Tekninen lautakunta yht Muutos Muutos Kaikki toimielimet 2013 ed. kk vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilasharjoittelija Kaikki toimielimet yht *) Tammikuussa perusturvakeskuksen yöhoitoa ja kotihoitoa siirrettiin omaksi toiminnaksi. Yöhoitoon rekrytoitiin 8 henkilöä ja kotihoitoon 5 henkilöä. Sairauspoissaolojen kehitys 1 8 / Toimielin Tammi-elokuu 2013 Tammi-elokuu Vähennys ed. vuoteen Vähennys ed. vuoteen Kalenteripv Työpv Kalenteripv Työpv Kalenteripv % Työpv % Kaupunginhallitus , ,4 Sivistys ,0 8 0,6 Perusturva , ,0 Tekninen ,1 5 0,6 Yhteensä , ,8 Säästötalkoovapaiden kehitys 1 8 / Toimiala Tavoitepv. Tavoite Tot. pv. 1-8 / Tot säästö 1-8/ Tot % 1-8 / Yleishallinto ,3 Sivistyskeskus ,7 Perusturvakeskus ,5 Tekninen keskus ,6 Yhteensä ,4
7 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Konserniyhteisöt Kiteen lämpö Oy Kiteen kotitalot Oy Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin Toteutuma tunnusluku Energia mahdollisimman edullisesti ja kilpailukykyisesti asiakkaille Aktiivisuus nykyisen teollisen toiminnan edellytysten ylläpitämisessä ja uuden toiminnan sijoittumisen mahdollistamisessa Tuotto omistajan sijoittamalle pääomalle osinko/v euroa toteutuu Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin Toteutuma tunnusluku Hyvät ja turvalliset asuinolot Asiakaskysely (asteikko 1-5) 3 Toteutettu 5/. Ka 4,51. Kohtuullinen vuokrataso Keskineliövuokra /jm3/kk Vuokrataso alle Kelan hyväksymän vuokran keskiarvon 8,07 /jm²/kk alittaa Kelan hyväksymän vuokran Asuntojen tehokas vuokraus Käyttöaste,% 95 % 92,03 % Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Toteutuma Hyvät ja turvalliset asuinolot Asiakaskysely (asteikko 1-5) 3 Toteutettu 5/. Ka Kohtuullinen vuokrataso Keskineliövuokra /jm3/kk Vuokrataso alle Kelan hyväksymän vuokran keskiarvon 4,46. 9,45 /jm²/kk. Villalaa lukuun ottamatta ylittää vesimaksujen kanssa Kelan hyväksymän keskiarvon. Asuntojen tehokas vuokraus Käyttöaste,% 84 % 85,32 %. * Talouden tervehdyttämisohjelman laatiminen ja toimeenpano Ohjelma valmis Laadittu. ** *) Laskettu ARA-ohjeistuksen mukaan. **) kaupunginvaltuusto päätti omavelkaisen takauksen takausajan jatkamisesta Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalojen kuudelle lainalle yhtiön talouden tervehdyttämisohjelman mukaisesti.
8 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Uusien yritysten määrä Uudet perustetut 50 yritykset Keski- Karjalassa * Toteutuma Keski-Karjalassa perustettu 37, lakannut 4. Uudet perustetut yritykset Kiteellä * 31 Kiteellä perustettu 23, lakannut 3. Teollisten työpaikkojen lisääminen / Uudet työpaikat * Teollisten työpaikkojen määrän kasvu * Uudet työpaikat * Ei tilastoa kesken vuoden. Asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön toimintaan Talous tilikauden tulos positiivinen tai nolla * Kyselyä ei tehdä. Joka toinen vuosi. *) Tavoitteet asetettu KETI Oy:n toimitusjohtajan tuloskeskustelussa 10.2.
9 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Tulosyksiköt: Tarkastustoimi Toiminta-ajatus Tarkastuslautakunnan tehtävänä on toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Toimintaa ohjaa Kuntalaki. Kuntalain muutos on valmisteilla ja siten tarkastuslautakunnankin toimintaan voi tulla vaalikauden aikana muutoksia alusta on tullut voimaan Kuntalain muutos, jonka mukaan lautakunnan tehtävänä on arvioida, että myös riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty. TALOUSARVIO Menoista pääosa kohdistuu lautakunnan palkkoihin ja palkkioihin ja tarjoukseen perustuvaan ostopalveluna hankittavaan tilintarkastukseen. Toimintatuloja ei ole. Talousarviossa on todettu, että merkittävin riski on tilinpäätöksen valmistumisen viivästyminen ja ajantasaisen kirjanpidon toteutuminen. Tilinpäätös 2013 valmistui lähes ajallaan ja tarkastuslautakunta sekä tilintarkastajat ovat päässeet työskentelemään normaalin aikataulun mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen strateginen tavoite: Kuntalain mukainen arviointikertomus ja tilintarkastus Tulosyksikön tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteutuma Kuntalaissa määrättyjen tehtävien suorittaminen oikea-aikaisesti. Arvioinnin kehittäminen mm. jäsenten koulutuksen ja itsearvioinnin avulla Arviointikertomuksen laadinta kesäkuun loppuun mennessä ja tilintarkastuskertomuksen valmistuminen toukokuun loppuun mennessä. Toteutui Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu Tas.kertymä 8 kk = 66,66 % Laissa määrättyjen aikarajojen noudattaminen Tarkastustoimi Ta Tamuutos Ta + muutos Toteutuma Tot % Tuotot Kulut ,1 Toimintakate ,1
10 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Kaupunginhallitus Yleishallinto Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, hallintojohtaja Tulosyksiköt: Vaalit Luottamushenkilöhallinto Hallintopalvelut Maaseutupalvelut Henkilöstöpalvelut Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut Elinkeinojen kehittäminen Talouspalvelut Rahoituserät Toiminta-ajatus Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Valtakunnassa valmistellaan parhaillaan kuntauudistusta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta (ns. sote-uudistus), jotka tulevat vaikuttamaan toimintaympäristöön suunnitelmakaudella. Myös valtionosuusuudistus vaikuttaa kuntien taloudelliseen asemaan. Kiteen valtionosuudet pienenevät tulevina vuosina. Mikäli laki moniammatillisesta yhteistyöstä työllistymisen edistämisessä hyväksytään, aiheuttaa se jo vuodesta 2015 alkaen huomattavan kasvun kuntien rahoitusvastuuseen työmarkkinatuen kuntaosuudesta. Aikaisemmin kunnat ovat maksaneet puolet yli 500 päivää työmarkkinatuella olleiden työmarkkinatukikustannuksista. Vuodesta 2015 alkaen kunnan vastuulle siirtyy puolet 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työmarkkinatukikustannuksista ja 70 prosenttia yli tuhat päivää työmarkkinatuella olleiden kustannuksista.. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Alkuvuodesta valmisteltiin uusi hallintosääntö, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Uusi hallintosääntö tuli voimaan Talouden tasapainottamissuunnitelmaa ja toimenpideohjelma vuosille 2018 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Vuotta koskevat tasapainottamisesta johtuvat talousarviomuutokset hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Samalla hyväksyttiin hyväksytystä talouden tasapainottamissuunnitelmasta ja toimenpideohjelmasta puuttuvat tarkat kohdennukset. Loppuvuoden aikana tai vuoden 2015 alussa laaditaan uudet konserniohjeet.
11 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: 1. Elinkeinot ja elinvoima: Uuden kunnan yritys- ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan kärkialoilla Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Vahva yritys- ja elinkeinoelämän sekä kansalaisyhteiskunnan toimintaympäristö Pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistettävien työttömyyden vähentäminen Kuntaosuuden pysyminen ennallaan Tammi-elokuun kuntaosuuden toteuma oli euroa. Vuotta aiemmin se oli euroa vastaavana aikana. Strateginen tavoite: 2. Palvelut ja tuotantotavat: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Talouden seurantajärjestelmän uudistaminen johtamista tukevaksi Kuukausittainen raportointi Käytössä viimeistään helmikuussa Raportointi kuukausittain kaupunginhallitukselle ja lautakunnille toteutunut Strateginen tavoite: 3. Talous ja tuottavuus: Uusi kunta on taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet toimintaympäristössä. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Uuden kunnan talous on tasapainossa 2018 loppuun mennessä Kaupungin omistamia tuottamattomia kiinteistöjä markkinoidaan aktiivisesti Kumulatiivisten alijäämän määrä pienenee vuosittain Tuottamattomien kiinteistöjen kustannusten pieneneminen Alijäämä pienenee euroa vuonna Tuottamattomien kiinteistöjen kustannukset ovat euroa pienemmät kuin vuonna Arkipyhä- ja viikonloppupäivystyksen vuoksi tulos heikkeni euroa alkuperäisestä. Talouden tasapainottamissuunnitelmassa kohdistettiin vuodelle toimenpiteitä eurolla. Näin ollen vuoden tulostavoite on 2,4 miljoonaa euroa. Ruppovaaran koulu myytiin maaliskuussa ja Purujärven koulu myytiin huhtikuussa. Lopullinen kustannusten pieneneminen varmistuu tilinpäätöksessä. Strateginen tavoite: 4. Henkilöstö: Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin.
12 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Perehdytysprosessi kunnossa niin työntekijöiden kuin esimiesten osalta. Perehdytysmateriaali ajan tasalla Perehdytysmateriaalit valmiita mennessä. Ei vielä toteutunut Strateginen tavoite: 5. Demokratia ja johtaminen: Uuden kunnan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään Intranetin uudistaminen. Sähköisen uutiskirjeen käyttöönoton selvittäminen. Viestintäsuunnitelman laatiminen Uusi Intranet käytössä loppuun mennessä. Viestintäsuunnitelma valmistuu loppuun mennessä. Intranet-projekti on edennyt suunnitellusti Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu Ta + muutos Tas.kertymä Toteutuma Yleishallinto Ta Ta-muutos 8 kk = 66,66 % Tot % Tuotot ,9 Kulut ,2 Toimintakate ,6
13 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja Tulosyksiköt (luettelo) Sivistystoimen hallinto Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinnon palveluiden järjestäminen laadukkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Lakkautettua sivistysjohtajan virkaa ei perusteta uudelleen. Toteutunut. Tehtävien hoito järjestellään sisäisesti. Toteutunut. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Sivistystoimen hallinnon määrärahat sisältävät yhden toimistotyöntekijän henkilöstökulut ja muut normaalit hallintoon liittyvät kulut. Peruskoulutuksen tulosalueelta siirretty euroa opetus- ja kulttuuritoimen hallintoon (sivistysjohtajan tehtävien hoitoon). Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti uutta teknologiaa ja työnjakoa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Palveluprosessien tehostaminen Hallinnon tehtävien uudelleen kohdentaminen Palveluprosessien päivittäminen Hallinnon kustannukset Kaikilla tiedossa olevat palveluprosessien kuvaukset Hallinnon selkeä ja taloudellinen toimintamalli Toimintavuoden mukaan palveluprosessit päivitetty Toteutunut 1.6. alkaen Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu Opetus- ja kulttuuritoimen Ta + muutos Tas.kertymä Toteutuma hallinto Ta Ta-muutos 8 kk = 66,66 % Tot % Tuotot Kulut ,7 Toimintakate ,7
14 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Varhaiskasvatus Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö Tulosyksiköt (luettelo) Varhaiskasvatus Toiminta-ajatus Laadukkaiden ja taloudellisesti tuotettujen varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelujen tuottaminen. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Mahdolliset kotihoidontuen jakoperusteissa tapahtuvat muutokset ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaukset TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Varhaiskasvatuksen tulosalue/tulosyksikkö koostuu päiväkotihoidon-, perhepäivähoidon-, leikkitoiminnan ja esiopetuksen palveluista sekä kotihoidon tuesta. Tulosalueen riskit: uusien perhepäivähoitajien rekrytointi eläkkeelle jäävien hoitajien tilalle, riski suurenee suunnitelmakauden loppupuolella. Varhaiskasvatuspalvelujen tuottaminen ja kotihoidon tuki toteutunut suunnitelman mukaisesti. Alkuperäisestä talousarvioesityksestä karsittiin kotihoidontukea, päiväkotipalvelujen ostoja, muiden palvelujen ostoja sekä yhteisöjen avustuksia, talousarvio toteutunut karsinnan mukaisena. Talouden tasapainotus: 1.4. alkaen on yhdistetty kahden päiväkotihoidon esimiehen tehtävät. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: 2. Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. 5. Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma 1. Palvelujen tuloksellisuutta parannetaan perheiden tuentarpeen varhaisella huomioimisella 2. Henkilöstön pedagogisen osaamisen vahvistaminen Vanhemmuutta tukevan työotteen luominen ja käyttöönotto Pedagogisen täydennyskoulutuksen määrä Prosessikuvaus vanhemmuuden tukemisesta varhaiskasvatuksessa Vähintään 3 pv/ tt Toimintamalli on työstetty ja toiminnan kokeilu aloitettu 1.8. alkaen Koulutusta on järjestetty ammattiryhmittäin ja hoitomuodoittain 1 4 pv/työntekijä
15 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu Ta + muutos Tas.kertymä Toteutuma Varhaiskasvatus Ta Ta-muutos 8 kk = 66,66 % Tot % Tuotot ,4 Kulut Toimintakate ,6
16 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Peruskoulutus Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, Arppen koulun rehtori Tulosyksiköt (luettelo) Peruskoulutus Toiminta-ajatus Järjestetään laadukasta, taloudellista ja keskeytymätöntä perusopetusta kustannustehokkaasti. TALOUSSUUNNITELMA Kouluverkkoa tarkistetaan vuonna Villalan koulu muutettu yksiopettajaiseksi alkaen. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talousarviossa ei tapahdu rakenteellisia muutoksia. Suunnittelukaudella 2016 lakkautetaan Villalan koulu. Tulosalueen merkittävin riski: henkilöstön ikääntyminen aiheuttaa kasvavan haasteen alkaen hallintosäännön mukainen koulun johtamisjärjestelmä toteutettu. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti uutta teknologiaa ja ulkopuolista hankerahaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Ulkopuolinen hankerahoitus hyödyntää kehittämistyötä. Hankkeiden määrä/hankerahoitus 8 hanketta / Päätökset alla olevan listan mukaan 6 hankkeesta / Euromäärä jakautuu koko lv:lle Osaava Keski-Karjala 4 hanke Kerhotoiminnan kehittäminen Romanilasten perusopetuksen tukeminen Ryhmäkokojen pienentäminen Romanikielen kielipesätoiminta Kansainvälisyysstrategia Strateginen tavoite: Talous ja tuottavuus Uusi kunta on taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Perusopetuksen yksikkökustannukset ovat keskenään oikeassa suhteessa. Perusopetuksen yksiköiden väliset kustannuserot Samankokoisten yksiköiden kustannustaso on sama Kustannuseroa on pienennetty vuodesta vuoteen 2015
17 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu Peruskoulutus Ta Ta-muutos Ta + muutos Tas.kertymä 8 kk = 66,66 % Toteutuma Tot % Tuotot ,9 Kulut ,1 Toimintakate ,2
18 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Toisen asteen koulutus Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, lukion rehtori Tulosyksiköt (luettelo) 3300 Lukiokoulutus 3400 Kansalaisopisto Toiminta-ajatus Tarjota ja tuottaa monipuolista ja laadukasta oppivelvollisuuden jälkeistä toisen asteen yleissivistävää sekä vapaan sivistystyön koulutusta Keski-Karjalassa. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Lukiokoulutuksen sisältö uudistetaan valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnitelmakauden aikana. Parhaillaan odotetaan valtioneuvoston asetusta lukiokoulutuksen yleisistä tavoitteista ja tuntijaosta, jonka jälkeen Opetushallitus pääse käynnistämään opetussuunnitelman perustetyön, jonka jälkeen Kiteen kaupunki pääsee laatimaan lukiokoulutuksen uuden opetussuunnitelman. Hallituksen tavoitetaikataulu uusien opetussuunnitelmien käyttöönotoksi on , mutta on mahdollista, että se siirtyy vuoteen Lukiokoulutuksen rahoitusperusteet uudistetaan suunnitelmakauden aikana siten, että uudet rahoitusperusteet otetaan käyttöön ja niitä käytetään ensimmäistä kertaa vuoden 2017 rahoitusta määritettäessä. Myös vapaan sivistystyön rahoitusperusteet uudistetaan. Lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön järjestämisluvat tulevat uudelleen haettaviksi vuonna 2015 ja uudet järjestämisluvat astuvat voimaan Lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön valtionosuuksia leikataan. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talousarvio on toteutunut suunnitellulla tavalla. Toisen asteen koulutus pysyy vuonna talousarviossaan ja sopeuttaa toimintaansa talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Toisen asteen yleissivistävä koulutus ja vapaan sivistystyön koulutus vahvistavat seudun asukkaiden virkeyttä, osaamista ja jatkoopintovalmiuksia Joka toinen vuosi toteutettavat asiakastyytyväisyyskyselyt Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Kansalaisopiston arviointikysely toteutettu keväällä : hyvä asiakastyytyväisyys
19 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu Ta + muutos Tas.kertymä Toteutuma Toisen asteen koulutus Ta Ta-muutos 8 kk = 66,66 % Tot % Tuotot ,6 Kulut ,1 Toimintakate ,6
20 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Kirjastopalvelut Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, kirjastotoimenjohtaja Tulosyksiköt Kirjastotoimi Toiminta-ajatus Kirjasto tukee kuntalaisten kirjallisuuden ja taiteiden harrastamista ja tarjoaa pääsyn painettuun ja digitaaliseen tietoon mahdollistaen näin elinikäisen oppimisen. Kaikille avoimena ja maksuttomana palveluna kirjasto ehkäisee syrjäytymistä ja toimii sosiaalisena kohtauspaikkana. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Liitytään v Pohjois-Karjalan kirjastojen yhteiseen kirjastojärjestelmään TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kiteen kaupungin talouden tervehdyttämistavoitteiden mukaisesti vuosilomasijaisia ei ole palkattu. Talousarvion muutoksen lisäsäästö, joka kohdistui aineistomäärärahaan ( e) on otettu huomioon hankinnoissa. Kirjastojärjestelmämaksut ja lehtihankinnat painottuvat alkuvuoteen aiheuttaen palvelujen ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen toteumassa etupainotteisuutta. Uutena taloudentasapainottamistoimenpiteenä euron säästötalkoovapaat, jotka toteutuvat vuoden viimeisellä kolmanneksella. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Kirjastopalvelut järjestetään kustannustehokkaasti Lainan hinta/asukas 3,40 Ei arvioitavissa tässä vaiheessa Palvelupisteiden aukiolot säilytetään vuoden 2012 tasolla Kirjaston käytön lisääminen Toimipisteiden aukioloaika tunteina / vuosi Lainaajien prosentuaalinen osuus kuntalaisista tuntia / vuosi Toteutunut odotetusti 40 % Ei arvioitavissa tässä vaiheessa Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu Ta + muutos Tas.kertymä Toteutuma Kirjastopalvelut Ta Ta-muutos 8 kk = 66,66 % Tot % Tuotot ,1 Kulut ,6 Toimintakate ,1
21 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Vapaa-aikapalvelut Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Tulosyksiköt (luettelo) 3600 Nuorisotoimi 3700 Kulttuuritoimi 3800 Liikuntatoimi Toiminta-ajatus Vapaa-aikapalvelut järjestävät kuntalaisille monipuoliset, laadukkaat ja kustannustehokkaasti tuotetut vapaaajanpalvelut, jotka ennaltaehkäisevästi tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Valtuuston vuonna 2013 hyväksymän talouden tasapainotustoimenpiteiden mukaisesti Urheilutalo-Uimahalli Vespelin työntekijöiden palkkauskustannuksia on vähennetty yhden henkilötyövuoden verran vuoden alusta lähtien. Valtuuston tehdyn talouden tasapainotussuunnitelman mukaan vuosien aikana selvitetään teknisen keskuksen ja käyttäjien kanssa Sovintola-kiinteistön ylläpitokustannusten kattaminen yhteistyössä käyttäjien kanssa. Vespelin määräaikaisen kassa-kahviotyöntekijän työsuhdetta ei jatkettu, vaan tehtävään siirtyi hallintokeskuksesta vuorotteluvapaalta palannut vakituinen toimistotyöntekijä. Toisen vuosikolmanneksen aikana on vapaa-aikapalveluissa alettu toteuttamaan ja huomioimaan valtuuston hyväksymän talouden tasapainotussuunnitelman toimenpiteitä vuosille Vuodelle kohdentuvista tasapainottamistoimenpiteistä on henkilöstö pitänyt palkattomia vapaita, jäähallin yleisövuoroja on supistettu, Vespelin yritysasiakkaiden hintoja on korotettu ja Kesälahdelle on kartoitettu uuden nuorisotilan paikkaa. Kesälahden nuorisotila sijaitsee entisellä paikallaan vuoden loppuun saakka. Uusia tiloja on kartoitettu ja tämän hetkisen suunnitelman mukaan Kesälahden nuorisotila muuttaa tammikuussa 2015 Kesälahden kirjaston ja koulun yhteiseen Tietotupa -tilaan. Kesälahden nuorisotalolla työskennelleen oppisopimustyösuhteisen nuorisotyöntekijän työsuhde päättyy ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden vuoksi työsuhdetta ei jatkettu. Oppisopimusopiskelijan palkkaamatta jättäminen tarkoittaa nuoriso-ohjaajan työajan uudelleen järjestelyä ja Kesälahden nuorisotalon aukioloaikojen supistamista viidestä illasta kahteen iltaan. Nuorisotalotoimintaa järjestetään yhteistyössä seurakunnan kanssa. Koulunuorisotyön toteuttamista Kesälahden koululla supistetaan ja Kiteen lukion osalta koulunuorisotyöstä luovutaan kokonaan. Lisäksi nuorisotoimen työntekijän työpanos vähentyy kaupungin eri tapahtumissa ja kehittämistyölle jää vähemmän aikaa. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Uimahalli Vespeli oli kiinni kesällä välisen ajan. Vapaa-aikapalveluissa on panostettu edelleen kumppanuuteen ja uusia kumppanuussopimuksia on tehty vuoden aikana. Alkuvuonna vapaa-aikapalveluiden tuotot ja kulut ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti, toimintakatteen ollessa noin 63 %. Toimintatuottojen hieman alhaiseen toteutumisprosenttiin (n.64 %) vaikuttaa mm. se, että kesän aikana toiminta vapaa-aikapalveluissa on ollut yleisesti hiljaisempaa (mm. uimahallin kesän kiinniolo) ja esimerkiksi kulttuuritoimen pääsylipputulot eivät ole toteutuneet alkuvuoden aikana suunnitellusti. Lisäksi vuokratuotot lisääntyvät loppuvuodesta, koska vapaa-aikapalveluissa mennään pääosin kausiperusteisen laskutuksen mukaan ja suurin osa vuokrista laskutetaan loppuvuodesta. Toimintakuluissa kulujen kertymä on ollut tasaista, kulujen toteutuman ollessa n. 63 %. Kokonaisuudessaan vapaa-aikapalveluiden talousarvio näyttää pysyvän raamissaan ja toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet näyttävät toteutuvan kahden ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella. Uutena riskinä verrattuna talousarvioon on, että talouden tasapainottamistoimenpiteet erityisesti määräaikaisten työntekijöiden vähentämisen ja palvelutason laskun osalta tulevat vaikuttamaan vapaa-aikapalvelujen kuntalaisten
22 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) hyväksi tekemään terveyttä ja hyvinvointia edistävään ennaltaehkäisevään työhön selkeästi heikentävällä tavalla. Nuorisotoimintaan kohdistuvien säästöjen riskinä on yhä useamman nuoren syrjäytyminen, mikä luo entisestään paineita korjaavan työn puolelle. Toiminta- ja avustusmäärärahojen pieneneminen talouden tasapainottamistoimenpiteiden vuoksi tulee näkymään suoraan itse järjestetyn toiminnan ja eri kumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön määrässä ja laadussa. Kumppanuusperiaate toiminnassa hiipuu ja heikentää toiminnassa mukana olevien yhteistyökumppaneiden toimintaedellytyksiä. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: 2. Palvelut ja tuotantotavat. Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma 2. Palvelut ja tuotantotavat. Palvelut järjestetään osittain kumppanuuksien avulla. Kumppanuussopimusten määrä. Kumppanuussopimusten määrä vähintään sama kuin Kiteellä vuonna 2013 (39 kpl). Vapaa-aikapalveluissa voimassa olevia ja solmittuja kumppanuussopimuksia tammi - elokuun aikana 35 kpl. Strateginen tavoite: 3. Talous ja tuottavuus Uusi kunta on taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet toimintaympäristössä. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma 3. Talous ja tuottavuus Palvelujen järjestämisessä hyödynnetään kehittämishankkeita Kehittämishankkeiden määrä Kehittämishankkeiden määrä nousee vuoden vuoden 2013 tasosta. (Vuonna 2013 kaksi kehittämishanketta.) Vapaa-aikapalveluissa on vuoden aikana ollut kolme (3) kehittämishanketta eli tavoite toteutunut. Strateginen tavoite: 6. Demokratia ja johtaminen Uuden kunnan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma 6. Demokratia ja johtaminen Vapaa-aikapalveluissa vahvistetaan seudullista ja ammatillista yhteistyötä. Vapaa-aikapalveluiden omien ja yhteistyössä kumppaneiden tai muiden toimijoiden kanssa järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä. Tapahtumat ja tilaisuudet vähintään vuoden 2013 tasolla (77 kpl). Vapaa-aikapalveluissa tammi-elokuussa vuonna yhteensä 48 tapahtumaa tai tilaisuutta.
23 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu Ta + muutos Tas.kertymä Toteutuma Vapaa-aikapalvelut Ta Ta-muutos 8 kk = 66,66 % Tot % Tuotot ,4 Kulut ,6 Toimintakate ,6
24 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta yhteensä Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu Sivistys- ja vapaaaikaltk. Ta Ta-muutos Ta + muutos Tas.kertymä 8 kk = 66,66 % Toteutuma Tot % Tuotot ,3 Kulut ,7 Toimintakate ,6
25 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Tilivelvolliset: perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja Tulosyksiköt 5000 Perusturvan hallinto Toiminta-ajatus Perusturvan hallinnon toiminta-ajatuksena on johtaa ja kehittää kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista tehokkaasti ja taloudellisesti kaupungin strategian mukaisesti muuttuvissa olosuhteissa. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki on tällä hetkellä kunnissa lausunnolla ja tulossa voimaan Laki tulee linjaamaan vahvasti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä ja tuottamista. Vanhuspalvelulaki ja terveydenhuoltolain muutokset sekä mm. asetus kiireellisen hoidon perusteista tulee vaikuttamaan toiminnan kehittämiseen. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Perusturvan hallinnon määrärahoihin sisältyy perusturvalautakunnan sekä yksilöjaoston toiminnan kulut. Hallinnon määrärahoihin sisältyy perusturvajohtajan, hallintosihteerin palkkakustannukset kokonaisuudessaan sekä puolet johtavan lääkärin palkkakustannuksista sekä hyvinvointikoordinaattorin ja tietosuojavastaavan kulut. Viimeksi mainittuja tehtäviä tekee terveyden edistämisen esimies puolella työajallaan. Palvelujen ostoina ovat Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon kuntaosuus sekä omana toimintana sopimuksen mukaisesti ympäristöterveydenhuollon tilakustannukset, jotka uusien tilojen myötä ovat nousseet. Henkilöstökuluissa on mukana vanhoja eläkevastuita lakkautetuista toiminnoista euroa. Palkkamenoissa saatu säästöä, koska perusturvajohtajan virka täytettiin vasta toukokuun alusta. Heinäkuun alkupuolelta johtavan lääkärin virka ei ole ollut täytettynä. Muutoin toiminta toteutuu talousarvion puitteissa.
26 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Perusturvakeskuksen johtaminen taloudellisesti ja tehokkaasti Lainsäädännöllisiin ja taloudellisiin muutoksiin vastaaminen ja supistuvan organisaation johtaminen Tulosalueiden yhteistyön johtaminen ja koordinointi hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteuttamisessa Talouden tasapainottamisohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden koordinointi Talousseurannan luotettavat kuukausi- ja osavuosiraportit Talousarviossa pysyminen Ajantasaiset muutokset toiminnassa Ei toteutunut sosiaalija perhepalveluiden sekä ikäihmisten palveluissa. Toteutunut Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu Sosiaali- ja terveystoimen Ta + muutos Tas.kertymä Toteutuma hallinto Ta Ta-muutos 8 kk = 66,66 % Tot % Tuotot ***** Kulut ,7 Toimintakate ,9
27 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Sosiaali- ja perhepalvelut Tilivelvolliset: perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Tulosyksiköt 5100 Aikuissosiaalityö 5200 Toimeentulotuki 5300 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 5400 Vammais- ja kehitysvammapalvelut 5500 Lastensuojelu ja perhetyö Toiminta-ajatus Lakisääteisten sosiaalipalvelujen järjestäminen kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti asiakkaiden hyvinvointia, omatoimisuutta ja toimintakykyä edistäen. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Sosiaalihuoltolain muutoksen sekä SoTe-uudistuksen vaikutuksia toimintaan ja toimintaympäristöön ei voida vielä täysin arvioida. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Sosiaali- ja perhepalveluiden tulosalueen talousarvion toteutuminen kokonaisuutena Elokuun toteuma sosiaali- ja perhepalveluissa on euroa eli 71,9 %. Tasaisen kasvun periaatteella laskettuna tämä viestittää euron ylitystä talousarvioon. Huhtikuun perusteella arvio oli euroa. Arviossa ei ole huomioitu puuttuvia paluumuuttajien toimeentulotuen korvausta sekä korvausta kuntouttavasta työtoiminnasta, yhteensä noin euroa elokuun toteumassa. Talousarvio on laadittu erittäin tiukaksi vuoden 2013 elokuun toteuman ja asiakasmäärän perusteella. Uusiin asiakkaisiin ei näin talousarviossa ole varauduttu eikä myöskään asiakkaiden palvelutarpeiden lisääntymiseen. Talouden toteutuminen tulosyksikkötasolla Elokuun talousarvion toteuma aikuissosiaalityössä on euroa eli 64,8 % talousarviosta. Muutos edellisen vuoden toteumaan vastaavana aikana on -4,9%. Tasaisen kasvun periaatteella laskettuna talousarvio tulisi toteutumaan ja alittumaan. Tuloista puuttuu valtion korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta kesä-elokuun ajalta noin euroa. Elokuun talousarvon toteuma toimeentulotuessa on euroa eli 85,7 % talousarviosta. Tasaisen kasvun perusteella laskettuna talousarvio ylittyy euroa. Toteumasta puuttuu alkuvuodelta valtion korvaus paluumuuttajien toimeentulotuesta noin euroa. Talousarvio tulee ylittymään työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta noin euroa. Nousu edellisen vuoden toteumaan vastaavana aikana on 8,8 %. Kokonaisuutena on toimintakate laskenut 2,3% edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Elokuun toteuma mielenterveys- ja päihdepalveluissa on euroa eli 65,1 % talousarviosta. Vuoden 2013 elokuun toteumaan verrattuna on toimintakate laskenut 13,8 % Tasaisen kasvun perusteella laskien talousarvio toteutuu ja alittuu noin eurolla. Loppuvuoden toteumaa on vielä vaikea ennustaa koska asiakastilanne sekä palveluiden tarve vaihtelevat.
28 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Elokuun toteuma vammais- ja kehitysvammapalveluissa on euroa eli noin 70,7 %. Tasaisen kasvun periaatteella laskettuna talousarvio ylittyy noin euroa. Edellisen vuoden toteumaan vastaavaan aikaan verrattuna on toimintakate noussut 1,2 % Elokuun toteuma lastensuojelussa ja perhepalveluissa on euroa joka on 78,5 % talousarviosta. Tasaisen kasvun periaatteella laskettuna talousarvio ylittyy noin euroa. Talousarvion toteutumaan ovat vaikuttaneet oleellisesti mm. avohuollon tukitoimenpiteiden määrällisen kasvun lisäksi kiireellisten sijoitusten kustannukset. Sosiaali- ja perhepalveluissa on ollut haasteellista löytää selkeitä nopeasti toteutettavissa olevia säästökohteita talouden tasapainottamiseksi kuluvana vuotena. Tulosyksiköillä on ollut huhtikuusta alkaen hankintakielto ja ostopalveluiden käyttöä tarkastellaan asiakaskohtaisesti etsien edullisempia ratkaisuja lakisääteisten palveluiden tarjoamiseksi. Vammaispalveluissa ja lastensuojelussa, joissa ylitykset ovat suuria, on säästöjen aikaansaaminen haasteellisinta ja aikaa vievää. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu kuukausitasolla on saatu pysäytettyä. Lokakuussa muuttaa sosiaalipalveluiden henkilöstö kaupungintalolta Hovintien virastotaloon ja vuoden vaihteessa keskitetään palveluita samaan yksikköön. Muutoilla pyritään saamaan palveluissa synergiaetua sekä vähentämään vuokrakuluja kokonaisuudessaan. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden sekä tukipalveluiden lisääminen omissa palveluissa. Ostopalveluiden vähentäminen Talousarviossa pysyminen Tukihenkilökoulutus alkanut ja tukipalveluita on lisätty. Talousarvio toteutuu. Pitkäaikaistyöttömyyden hoitamisen tehostaminen kunnan ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä. Kehitysvammahuollon palveluiden kehittäminen taloudellisesti ja valtakunnallisia linjauksia noudattaen. Lapsiperheiden kotipalvelun kehittäminen. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun hillitseminen Kulujen kasvun hillitseminen Ennaltaehkäisevän työn lisääminen Pitkässä aikavälissä lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääminen ja lastensuojelumenojen pieneneminen Kuntouttavaa työtoimintaa ei voida lisätä Työpajalle. Yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa. Laitoshoitoa puretaan, asumisyksikön remontti etenee ja asiakassijoitteluita tarkistetaan. Ennaltaehkäisevää perhetyötä tarjotaan aktiivisemmin neuvolassa ja varhaiskasvatuksessa. Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu Ta + muutos Tas.kertymä Toteutuma Sosiaali- ja perhepalvelut Ta Ta-muutos 8 kk = 66,66 % Tot % Tuotot ,3 Kulut ,9 Toimintakate ,9
29 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) Terveyspalvelut Tilivelvolliset: perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, hoito- ja hoivatyön päällikkö, johtava lääkäri Tulosyksiköt 5600 Vastaanottopalvelut 5800 Laitoshoidon palvelut 5900 Suun terveydenhuoltopalvelut 6000 Terveysneuvonta 6100 Työterveyspalvelut 6200 Erikoissairaanhoidon palvelut Toiminta-ajatus Riittävien ja vaikuttavien terveyttä sekä hyvinvointia edistävien terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen kuntalaisille, asiantuntijuutta painottaen ja toimintaan osoitetut resurssit huomioiden. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Laajentuva kuntalaisten valinnanvapaus terveydenhuollossa Laajentuneen hoitopaikan valintaoikeuden vuoksi terveyskeskusta vaihtaneita henkilöitä on ollut jonkin verran. Kiteen uuden terveyskeskuksen valmistuminen elo-syyskuussa Uusi terveyskeskus on otettu käyttöön 4.8. Kesäajan vastaanottopalvelujen vähentäminen Vastaanottotoimintoja supistetaan vuosilomien ja uuteen terveyskeskukseen muuton yhteydessä. Arviointi: osittain toteutunut. Terveyskeskuksen muuton aikana toimintaa ei supistettu, koska henkilöstöresursseja tarvittiin muuttoon. Toimintakatkot eivät olleet mahdollisia, koska potilasturvallisuus olisi vaarantunut. Osaa vuosilomista ei sijaistettu. Laitospaikkojen väheneminen vanhuspalvelulain hengen mukaiselle tasolle peruskorjausten myötä. Terveyskeskussairaalan remontti käynnistynyt ja valmistuu heinä-elokuun vaihteessa. Hoivasairaalan toiminta on päättynyt Kiteellä toimii yksi sairaala v. lopulla. Laitoshoidosta vapautuva henkilökunta siirretään lyhytaikaisen asumisen yksikköön Aurinkotaloon. Kesälahden toimitilojen suunnittelu on käynnistynyt. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä. Vuoden alusta Kiteellä toimii ma - pe päivystys klo Ei toteutunut. Kiteen terveyskeskuksen palveluaikaa laajennettiin alkaen. Päi- vystystoiminta arkisin klo 8 18 selä lauantaisin ja arkipyhinä klo Ajanvaraus vastaanoton kehittäminen, hoitajavastaanottojen lisääminen Osittain toteutunut. Vastaanoton kehittämistoimenpiteet ja toimintamallien käyttöönotto ajoittuu Kiteen uuden terveyskeskuksen käyttöönoton jälkeiseen aikaan. Osallistutaan Hyvä Potku-hankkeeseen moniammatillisen tiimityön kehittämiseksi terveyskeskuksen vastaanotoilla. Sähköisten palveluiden lisääntyminen kuntalaisille (Medinet, KanTa-palvelut) Osittain toteutunut. Medinet käytössä, käyttäjätilejä 678 (toukokuu 632, helmikuu 495). Medinetpalvelun sisältöä kehitetään edelleen. earkistoon liittyminen syksyllä ei toteudu. Käyttöönotto on viivästynyt valtakunnallisesti alkuvuoteen Sähköinen ajanvaras on kuntalaisten käytössä diabeteshoitajien, sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien vastaanotoille ja tulossa myös fysioterapeuttien vastaanotoille. Työttömien ja ikäihmisten terveydenhoitopalvelujen järjestäminen terveydenhuolto- ja vanhuspalvelulain mukaisesti on käynnistynyt. Vastataan hyvinvointikertomuksessa esille nousseeseen tarpeeseen toimintakyvyn ylläpitämisestä.
30 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus (65) 68-vuotiaiden terveystapaamiset aloitettu. Tervis-hankkeen toinen hankejakso elo-syyskuussa. Työttömien terveystapaamiset jatkuvat sovitun toiminta käytännön mukaisesti. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Terveyspalvelujen toimintakate 67,8 %. Tuottojen toteuma 70,3 % ja kulujen 68 %. Sairaanhoitopiiri on ilmoittanut vuoden toiminnassa tapahtuvan säästöjä ja sillä perusteella on määrärahaan tehty talouden tasapainottamispäätöksen mukainen vähennys. Terveyspalvelujen osalta toiminta toteutuu määrärahojen puitteissa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Tulosalueen tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteuma Terveydenhuollon asiantuntijuuden oikea kohdentaminen kaikissa palveluissa hoidontarve, resurssien taloudellinen käyttö ja asiakastyytyväisyys huomioiden. Tehtävien jako ja tehtävien siirrot Terveyspalvelujen saatavuus paranee, lyhenevät jonot. Kuntalaisen osallisuus omaan hoitoonsa lisääntyy. Osittain toteutunut. Asiantuntijavastaanottojen kehittäminen käynnissä. Avustavia tehtäviä siirretty terveyskeskusavustajalle ja lähihoitajalle. Käytössä laadukkaat ja toimivat palveluketjut Näyttöön perustuva toiminta kaikessa palvelutuotannossa Kiteen terveyskeskuksen uusien tilojen käyttöönoton myötä uudet moniammatillisuutta hyödyntävät toimintatavat ja toimintakulttuuri Palvelujen välinen sujuva yhteistyö Uudet vaikuttavat toimintatavat käyttöön. Fysioterapeuttien ja diabeteshoitajan ammattitaito osaksi vastaanoton tiimin toimintaa. Hoitajavastaanottojen käyntimäärän kasvu. Lääkäreiden konsultaatiomahdollisuuksien lisääminen. Toiminta perustuu tutkittuun tietoon. Avohoidon vastaanottotyön kehittämisen etenemistä tehostetaan osallistumalla Hyvä Potku -hankkeeseen. Terveyden edistäminen yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa Terveyskeskussairaala toimii määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti; keskittyy akuuttihoitoon. Yhteinen hoidon tarpeen arviointi ja potilastoimisto. Maakunnallinen Tervishanke, jonka tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen kaikissa ikäryhmissä painottaen ikäihmisiä. Vanhuspalvelulaki linjaa, että sairaalassa ollaan vain lääketieteellisin perustein. Sairaalassa ei asuta. Myöhennetään raskaampiin hoitoihin siirtymistä. Kuntalaisten omatoimisuuden lisääminen. Taloudellisuus. Sairaalassa ei asuta eikä jonoteta tarpeettomasti kevyempiin hoitopaikkoihin. Jonopäiviä tavoitteena 0. Kolmivaiheisena toteutuvan hankkeen toinen vaihe toteutunut elosyyskuussa. N jonopäivää tksairaalasta kevyempiin asumispalveluihin. Kuusi jonopäivää (4/ tilanne 5). PKSSK:sta. Esh:n jonopäivien välttämiseksi pthtasoista vuodeosastohoitoa hankittu touko elokuussa yht.17 hoitopäivää muilta palvelujen tuottajilta.
Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta
1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
Talousraportti 6/
1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos
Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI
1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi
Talousraportti 8/
1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
Talousraportti 6/
1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa
Kiteen kaupungin osavuosiraportti 1 / 2014
Kiteen kaupungin osavuosiraportti 1 / Sisällys Yleistä... 1 Tuloslaskelma... 2 Henkilöstö... 3 Henkilöstömäärän kehitys 31.12.2013 30.4.... 3 Sairauspoissaolojen kehitys 2013 -... 4 Kaupunginhallitus...
Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Peruskoulutus
1 (5) Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Peruskoulutus Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, perusopetuksen rehtori Tulosyksiköt Peruskoulutus ( Kohteet Arppe, Hutsi,
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä
TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate
Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö
1 (5) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT NUORISOTOIMI vastuuhenkilö: nuoriso-ohjaaja Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016
KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
Väestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
Kaupunginhallitus KH 20.10.2014 257
1 (18) Kaupunginhallitus KH 20.10. 257 Yleishallinto Vaalit Tilivelvolliset: hallintojohtaja Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyt
Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun
Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.
TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien
TOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
TULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
1 (5) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Nuorisotoimi Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi tukee nuorten
Talousraportti 10/ Väestö
1 (6) Väestö Syyskuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 391 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 378, Nurmeksessa 7 779 ja Valtimolla 2 234 asukasta. Juuassa asui 4 848 henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan
Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-
Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018
Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Kaupunginhallituksen
Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos
Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA
Väestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu
Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%
Talousraportti 6/ Väestö
1 (6) Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 591 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 510, Nurmeksessa 7 828 ja Valtimolla 2 253 asukasta. Juuassa asui 4 911 henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan
Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät
20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet
TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden
Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen
Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627
Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys
Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille
Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Karsinnat ulkoisesta toimintakatteesta KAUPUNGIN YHTEISET Kaupunki lomauttaa henkilöstöään vuoden 2015
Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.
Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset
Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015
Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu
Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)
1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti
Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus
Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous
Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous 15.12.2018 Perusturvan talous menolajeittain TP 2017 TOT 10 / 2017 TA 2018 TOT 10 / 2018 Tot-%
Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur
Mäntyharjun kunta Sivu 1 16.10.2018 Toteutumavertailu 8:56:47 EUR Ulkoinen 01.01.2018-30.09.2018 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-09 01-09 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
Osavuosikatsaus
Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu
Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina
Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti
Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä
Väkiluku ja sen muutokset
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.
Väkiluku ja sen muutokset
KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685