Lopen kunta TALOUSARVIO 2013 I OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lopen kunta TALOUSARVIO 2013 I OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4."

Transkriptio

1 Lopen kunta TALOUSARVIO 2013 I OSAVUOSIKATSAUS

2 1 1. TALOUDEN TOTEUTUMISEN YLEISKATSAUS tilanne 30.4., Tuotot Kulut Vuosikate Tilikauden tulos Kaavio vertailee kunnan talouden kehitystä eräiden tunnuslukujen kautta viisivuotisjaksolla tilanteessa ilman jaksotuksia. Tuottojen ja kulujen osalta eri vuosien välistä vertailua vääristää lomatoimen siirtyminen vuoden 2011 alusta lukien Hämeenlinnan kaupungin hoidettavaksi - sen johdosta sekä tuottojen että kulujen kokonaismäärä tuolloin väheni. Tarkempi toteutumavertailuraportti on tämän osavuosikatsauksen liitteenä. Toimintatuotot ovat alkuvuoden aikana kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 3,7 %. Toteutumavertailussa euromääräisesti eniten ovat kasvaneet myyntituotot, jossa ulkoisissa tuotoissa eniten kasvua on metsänhakkuutuotoissa ja uutena eränä ovat terveyskeskukselta perityt ruokapalvelumaksut. Lisäksi sisäisissä kiinteistönhoidon kirjauksissa on tuntuvaa kasvua edellisvuoteen verrattuna. Maksutuotot, jotka koostuvat lähinnä sosiaalitoimen ja varhaiskasvatuksen palveluista perittävistä maksuista, ovat säilyneet viime vuoden tasolla. Tukien ja avustusten osalta kertymän pienentyminen edellisvuodesta johtuu pääosin opetushallituksen myöntämän erityisavustuksen maksatuksen siirtymisestä tarkastelujakson jälkeen, kun viime vuonna vastaava avustus maksettiin kunnalle jo huhtikuussa. Lisäksi työllistämistuen käyttö on alkuvuoden aikana ollut vähäisempää kuin viime vuonna. Vuokratuottojen väheneminen johtuu toisaalta vuokrattavan asuntokannan vähentymisestä yksittäisten osakehuoneistojen myynnin johdosta sekä toisaalta yritystalon vajaakäytöstä. Toimintakulujen kasvu on alkuvuoden aikana ollut 4,6 %. Kasvun suuruuteen vaikuttaa paljolti asiakaspalvelujen ostojen 7,8 %:n kasvu, mikä johtuu ennen kaikkea terveydenhuollon kuntayhtymien maksuosuuksien kasvusta, mutta lisäystä on myös muutoin sosiaalitoimen asiakaspalvelujen ostoissa. Muiden palvelujen ostojen kasvu johtuu maataloushallinnon tehtävien hoidon siirrosta Janakkalan hoidettavaksi sekä jo edellä tuottojen kohdalla todetuista sisäisistä kiinteistömenojen kirjauksista. Henkilöstökuluissa kasvua on ollut 2,4 %. Prosentuaalisesti eniten ovat kasvaneet vuokrakulut, jossa erityisen suurta lisäystä on Terveystalo Lopenpajan vuokrissa. Vuoden 2013 talousarvioon verrattuna toimintakulujen toteutuma on 33,2 % (vuonna ,4 %) ja tuottojen toteutuma 33,1 % (33,5 %). arvion tehtäväalueittaista toteutumista on tarkasteltu jäljempänä.

3 2 Kuluvan vuoden ensimmäisen vuosikolmanneksen vuosikate on euroa heikompi kuin viime vuonna ja tulos euroa ylijäämäinen, mikä on heikoin ensimmäisen vuosikolmanneksen tilanne sitten vuoden Vaikka tuotto- ja kuluerien kertymisessä saattaa eri vuosien välillä olla vaihtelua, voidaan jo nyt todeta, että kunnan talouden säilyttäminen tasapainossa on haasteellista. Merkittävinä syinä tähän on jo edellä todettujen terveydenhuollon menopaineiden ja sosiaalitoimen palvelujen kysynnän kasvun lisäksi rahoituksellisten erien heikko toteutuma, mikä johtuu verotulotilitysten vähenemisestä viime vuoteen verrattuna sekä valtionosuuksiin kohdistetuista leikkauksista. Niitä tarkastellaan seuraavaksi. Verotulot 30.4., Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero Yhteensä Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana verotulokertymä on vähentynyt viime vuoteen verrattuna 1,8 %. Syynä tähän on lähinnä kunnallisverotilitysten alhainen taso, joka on johtunut pääasiassa edelliseen vuoteen kohdistuneiden ennakoiden täydennysmaksujen merkittävästä alenemisesta. Vuoden 2013 ennakoiden tilitykset ovat valtakunnallisesti olleet lähes ennakoidulla tasolla, mutta Lopella on kehitys tältäkin osin ollut huonompi johtuen mm. siitä, että kunnan asukasluku väheni viime vuonna. Lisäksi kunnan työttömyysaste on ollut loivassa nousussa, kuten valtakunnassa yleisestikin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kunnallisverotilityksissä jäädään vuositasolla viime vuoden tasolle, kun talousarviossa ennakoitiin viime vuoden toteutuneeseen nähden 2,6 %:n kasvua. Toisaalta vuoden 2012 verotuksen ensimmäiset alustavat tulokehitystiedot ennakoivat sitä, että kunnallisverotuksen tulos olisi Lopelle hieman keskimääräistä parempi, mikä toteutuessaan vaikuttaa loppuvuoden tilitysoikaisuihin. Yhteisöveron osalta huhtikuun tilityksiin sisältyi vanhaan verovuoteen kohdistunut yksittäinen oikaisu, joka alensi kertaluonteisesti tilityksiä. Nykynäkymin yhteisöverotuloihin ennakoitu 6,2 %:n kasvu toteutuu. Kunnallisveron kertymä on alkuvuonna ollut 2,1 % heikompi kuin vuotta aikaisemmin, yhteisöveron osalta on kasvua 0,8 %. Kuluvan vuoden ennakoiden osalta kunnallisverotilitykset ovat vähentyneet 0,1 % ja yhteisöverotilitykset kasvaneet 11,8 %. arvioon verrattuna kunnallisveroa on kertynyt 36,7 % (vuonna ,1 %) ja yhteisöveroa 25,7 % (22,7 %) budjetoidusta. Kiinteistöveron tuotto on vielä tässä vaiheessa vähäinen. Alkuvuoden näkymien perusteella verotuloihin ennakoidaan vuositasolla viime vuoteen verrattuna vain vähäistä kasvua ja sen johdosta kokonaiskertymässä jäätäisiin budjetoidusta 0,4 0,5 M. Toisaalta verotulojen tilitysjärjestelmää ollaan uudistamassa, mikä toteutuessaan nopeuttaa tilitysten kertymistä. Verohallinnon näkemyksen mukaan uudistus toteutuu kuluvan vuoden syksyllä, jolloin tammikuulta 2014 siirtyisi kuntasektorille tilitettäväksi noin 200 M jo tämän vuoden joulukuussa. Lopen osalta uudistus merkitsisi edellä ennakoidun tilitysvajeen puolittumista.

4 3 Valtionosuudet 30.4., Valtionosuudet yht. Kunnan saamiin valtionosuuksiin kohdistuu hallitusohjelman ja hallituksen kevään 2012 kehysriihipäätösten perusteella kuluvana vuonna asukasta kohden 141 leikkaukset ( ), mikä merkitsee yli yhden veroprosentin tuoton menetystä. Lisäksi opetustoimen valtionosuusperusteissa on vuoden 2013 indeksitarkistukset jäädytetty, mikä käytännössä merkitsee lisäleikkausta, koska toteutunut kustannustason muutos jää kuntasektorin vastuulle. Valtionosuuskertymässä on lievä kasvu viime vuoteen verrattuna - viime kädessä sen ansiosta, että kuntiin lainsäädännön johdosta kohdistuvia veromenetyksiä kompensoidaan valtionosuuksien kautta. arvioon verrattuna valtionosuuksien kertymä on ollut 33,4 % (vuonna ,5 %). arviotavoite ei nykynäkymin aivan täyty, mutta vaje jää pieneksi, mikäli lukion syksyn oppilasmäärä toteutuu alustavan tiedon mukaisena. Kunnan velkamäärän takia yleisen korkotason kehityksellä on suuri merkitys. Euribor-korkojen taso putosi vuoden 2012 aikana yli prosentilla ja on sen jälkeen tasaantunut historiallisen alhaiselle tasolle. Esimerkiksi kuuden kuukauden euribor-korko on ollut alle 0,4 % viime vuoden lokakuusta alkaen. Korkotason ennakoidaan pysyvän matalana vielä pitkään ja kuluvan vuoden aikana siinä ei odoteta tapahtuvan merkittävää muutosta, joten talousarvion valmistelupohja on nykynäkymin lainakorkojen osalta pitävä. Kunnanhallitus on lainanottovaltuutensa puitteissa päättänyt 2 M :n lainanotosta siten, että laina nostetaan toukokuussa. Alkuvuoden aikana on maksuvalmiutta turvattu edullisin lyhytaikaisin lainoin kuntatodistusohjelman puitteissa. arvion toteutuksessa on haasteita selvästi edellisvuosia enemmän. Kunnan talouden liikkumavara on kapea, minkä takia tilanne on herkästi haavoittuvainen ja johon terveydenhuollon kuntayhtymien talouden alijäämäisyys tuo lisäpaineita. Tämän johdosta on välttämätöntä, että hallintokunnat toteuttavat käyttötaloutensa talousarvion puitteissa, mielellään säästövoittoisesti, koska rahoituksellisten erien kautta ei tänä vuonna helpotusta talouden tilanteeseen saada. Päätöksenteossa on talouteen vaikuttavat tekijät pidettävä jatkuvasti keskeisinä esillä, jotta saavutettua kehityksen myönteistä suuntaa ei katkaista.

5 4 2. KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALIT Valtiollisten ja kunnallisten vaalien sekä kansanäänestyksen järjestelytehtävät. Toteutuma Vuonna 2013 ei järjestetä valtiollisia tai kunnallisia vaaleja. Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,0 Toimintakate ,0 Poistot

6 5 TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSTOIMI Kuntalain 9. luvussa on määritelty tarkastustoimen tehtävät, joita lautakunta ja tilintarkastaja toteuttavat: Tarkastuksen organisointi sekä tavoitteiden toteutumisen ja talouden tilan arviointi (Kuntalaki 71 ) Hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen laillisuuden sekä valtionosuusperusteiden oikeellisuuden ja sisäisen valvonnan toimivuuden varmistaminen (Kuntalaki 73 ja 75 ). Toteutuma Tarkastuslautakunta on alkuvuoden aikana saattanut päätökseen vuoden 2012 arviointityön ja antanut siihen liittyvän arviointikertomuksensa valtuustolle Samassa kokouksessa tilintarkastaja antoi tilintarkastuskertomuksen vuodelta Tarkastuslautakunnan työssä vuoden 2012 arvioinnin painopistealueina olivat kunnanhallituksen alaiset tehtäväalueet ja vapaa-aikatoimen palvelut. Lisäksi lautakunta seurasi investointien toteuttamista, kunnan talouden kehitystä ja ajankohtaisia asioita. Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,9 Poistot

7 6 KUNNANHALLITUS KESKUSHALLINTO Huolehtia osaltaan kunnan kehittämisestä, edunvalvonnasta ja johtamisjärjestelmän toimivuudesta sekä kunnan resursseista, joita tarvitaan kunnan kehittämisessä, viranomaistoimintojen hoidossa ja kunnan palvelutuotannossa. TALOUSARVIO 2013 Sitovat tavoitteet 1. Rakentamisvalmiit yritystontit 2. Lopen Vuokratalot Oy:n talous kestävällä pohjalla suunnitelmakauden aikana Silmänkannon tp-alueen markkinointisuunnitelma Toteutetaan konsernineuvotteluissa hyväksyttyä toimenpideohjelmaa Alueen internetsivut valmiit (kävijöiden seuranta, lkm/kk) Markkinointisuunnitelma valmis Markkinointitoimenpiteiden aiheuttamien yhteydenottojen lkm Lopen Vuokratalot Oy:n tilinpäätöksen tunnusluvut ovat edellistä vuotta paremmat. Yhtiön käyttöaste vähintään 95 %. Saatavien määrä laskeva. Kehittämispäällikkö johtaja Toteutuma 1 Silmänkannon internet-sivut ( ovat valmiit ja markkinointimateriaalia on tuotettu. Aktiiviset markkinointitoimenpiteet käynnistetään kaavan vahvistuttua. Toteutuma 2 Lopen Vuokratalot Oy:n talouden tasapainottamista on jatkettu tavoitteiden mukaisesti ja siihen liittyen yhtiö on mm. kilpailuttanut loput lainasalkustaan lainanhoitokustannusten pienentämiseksi. Ongelmana ovat yhä asuntojen alhainen täyttöaste sekä saamisten suuri määrä.

8 7 Toiminnalliset tavoitteet 1. Kunnan hallittu kasvu Kunnan asukasluvun ja yritysten määrän kehitys säilyy positiivisena 2. Väkiluku ja palvelutarjonta tasapainossa 3. Koordinoitu ylikunnallinen yhteismarkkinointi 4. Toteutettavien rakenne- ja palvelutuotannon muutosselvitysten laadukas toteuttaminen 5. Käyttötalous tasapainossa kestävällä pohjalla siten, että - veroprosentti ei merkittävästi poikkea talousalueen kuntien yleisestä tasosta - maksut ja taksat eivät merkittävästi poikkea talousalueen kuntien yleisestä tasosta 6. Taloudellisesti kestävä investointisuunnitelma 7. Tarpeettomasta omaisuudesta luovutaan 8. Onnistunut esimiestyö 9. Kunnan keskeisille palvelusuoritteille on laskettu hinta 10. Kunnan velkamäärä kääntyy laskuun valtuustokauden loppuun mennessä Kunnan peruspalvelut ovat tehokkaassa käytössä Tuloksellinen ja toimiva kuntamarkkinointi Valtakunnalliseen kuntarakenneuudistukseen osallistuminen Kunnan asukasluku kasvaa 0,5-1 %, kunnassa toimivien yritysten määrä lisääntyy vrt Toteutunut väkiluvun kasvu (%) ja nettomuutto. Peruspalveluiden käyttöaste (käyttö/kapasiteetti) Vuokrataloyhtiön käyttöaste Tapahtumat ja markkinointitoimet 2013 Osallistuminen ylikunnalliseen markkinointiin seutukunnallisesti Päätös kuntaliitosselvityksestä Linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteesta ja organisoinnista Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Kehittämispäällikkö Kunnanjohtaja Veroprosentit ennallaan Tulos > 0 johtaja Tarkistetut maksut ja taksat käyttöönotettu Taloudellisiin resursseihin sopeutettu investointisuunnitelma vuosille Toteutetaan talousarvion mukaiset talouden tervehdyttämistoimet Johtoryhmätyöskentelyn tehostaminen Jatketaan sosiaalisektorin palveluiden hinnoittelua Suoritehinta ohjaa päätöksentekoa Velkamäärä laskee Päivitetyt maksut ja taksat käytössä vuoden alusta / maksujen ja taksojen taso vrt. seutukunta Suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluku laskee arvion 2013 toimenpideohjelman toteutus Johtajaprofiilit (ydinjohtoryhmä) Johtoryhmätyöskentelyn dokumentaatio Sote-palveluiden laskutushinta Perusterveydenhuollon palveluverkon kehittämistoimet Velkaantuneisuuden tunnusluku paranee johtaja johtaja johtaja Kunnanjohtaja johtaja Perusturvajohtaja johtaja

9 8 Toteutuma 1 Kunnan asukasluku on kääntynyt viime vuoden pienen laskun jälkeen uudestaan nousuun. Asukasluku oli maaliskuun lopussa eli vuoden alun aikana kasvua on 6 henkilöä. Toteutuma 2 Kunnan palvelut ovat tehokkaassa käytössä ns. tyhjäkäyntiä ei ole. Väkiluvun kasvu oli tammi-maaliskuun aikana 0,07 %, nettomuutto 4 henkilöä. Vuokrataloyhtiön asuntojen täyttöaste oli huhtikuun lopussa noin 75 %. Toteutuma 3 Riihimäen seudun yhteismarkkinointia on toteutettu suunnitelman mukaisesti osana Häme 2013 hanketta. Kevään aikana on mm. toteutettu pääkaupunkiseudulla radiomainoskampanja ja jaettu Helsingin Sanomien välissä asumisen ja matkailun liitteet sekä tehty asumisen- ja toimitilamarkkinointiin liittyvää printtimarkkinointia. Toteutuma 4 Kuntaliitosselvitykseen otetaan kantaa elo-syyskuun aikana, kun kuntarakennelaki on tullut voimaan. Alkuvuoden aikana kunnanjohtaja on kartoittanut naapurikuntien halukkuutta ja mielenkiintoa yhteisen liitosselvityksen tekemiseen Lopen kunnan kanssa ja Hausjärven ja Riihimäen virkamiesjohto on ilmaissut siihen valmiutensa. Virkamiesjohdon näkemyksen mukaan myös Janakkala ja Hyvinkää olisi järkevää saada mukaan yhteiseen selvitykseen. Riihimäen kaupunki on uudistamassa sosiaali- ja terveystoimen osalta hallinto-organisaatiotaan ja Lopen kunta on saanut mahdollisuuden lausua siitä näkemyksensä. Uudistus tukee kuntien välistä sote-yhteistyötä ja edesauttaisi sote-integraation toiminnallista toteuttamista. Uudistuksen eteneminen on suotavaa. Sote-integraation hallinnollisen toteuttamisen aikataulu ja vaihtoehdot ovat kiinni valtakunnallisista soterakennelinjauksista. Asiakokonaisuus etenee vasta, kun valtakunnalliset linjaukset on tehty. Toteutuma 5 Valtuusto vahvisti kuluvan vuoden veroprosentit kaikilta osin entisen suuruisina. Vuosi on käynnistynyt talouden osalta edeltäjiään haasteellisempana ja rahoituksellisten erien kautta ei tulla saamaan samanlaista tukea käyttötalouden toteutumiselle. Talouden osalta painopiste on, että vuodelta 2013 voitaisiin valmistella tuloksella mitaten tasapainoinen tilinpäätös, mikä edellyttää sitä, että hallintokunnat toteuttavat toimintansa vähintään talousarvion puitteissa, mielellään säästövoittoisesti. Hallintokunnat ovat talousarvion valmistelun yhteydessä tarkistaneet maksujensa ja taksojensa tason ajantasaisuuden ja tarkistetut maksut ja taksat on täytäntöönpantu. Toteutuma 6 arvioon sisältyvä investointisuunnitelma on mitoitettu kunnan taloudellisiin resursseihin niin, että kunnan velkamäärän kehitys on lähivuosina edelleen laskeva ja samalla suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluku paranee. Toteutuma 7 Kunnanhallitus on toiminut tavoitteen mukaisesti niin, että tarpeettomasta omaisuudesta voidaan luopua ja sen myötä yksittäisiä asunto-osakehuoneistoja on asetettu myyntiin. Toteutuma 8 Johtoryhmätyöskentelyn kehittämisprosessi alkaa toukokuussa ja ajoittuu pääosin syyskaudelle. Kevätkausi on keskitytty kunnantalon toimistohenkilöstön uudelleenallokointiprojektiin.

10 9 Toteutuma 9 Vanhusten asumispalvelujen ja kotipalvelun hinnoittelutyö on toteutettu vuonna 2012 ja muutoin työtä jatketaan tarvittavilta osin. Toteutuma 10 Kunnan velkamäärä on ollut laskeva jo kolmen vuoden ajan ja taloussuunnitelman mukaan se myös säilyy laskevana. Toimintatuotot , ,2 Valmistus omaan käyttöön 1 Toimintakulut , ,7 Toimintakate , ,3 Poistot Hankkeet PIKKUPÄSSI 1 -hankkeessa selvitettiin Hyvinkäältä Lopen kautta Karkkilaan kulkevan vanhan ratapohjan käyttömahdollisuuksia polkupyöräilyreittinä. Hanke on päättynyt Hanke toteutui suunnitelman mukaisesti. Lopen kunta on mukana Hausjärven kunnan hallinnoimassa Kylät ja kunta yhdessä älykkäästi (KyKyä) -hankkeessa. Hanke rahoitetaan EMO ry / Leader-rahoituksella eikä siitä aiheudu Lopen kunnalle erillistä kuntarahoitusosuutta. Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti.

11 10 KUNNANHALLITUS HENKILÖSTÖHALLINTO Lopen kunnan keskitettyyn henkilöstöhallintoon ja henkilöstöpolitiikan kehittämiseen sisältyvät keskitetty henkilöstökoulutus, yhteistoiminta, työsuojelu, työterveyshuolto sekä tyky-toiminta. Toimialaan kuuluvat myös työllistäminen ja palkkavaraukset. TALOUSARVIO 2013 Sitovat tavoitteet 1. Pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja työllistäminen Kunta työllistää pitkäaikaistyöttömiä 7 htv Aktivoitujen ja työllistettyjen lkm/htv Hallintopäällikkö 2. Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto on suunnitelmallista ja perustuu henkilöstöstrategiaan Henkilöstöohjelman päivittäminen Hyväksytty henkilöstöohjelma Hallintopäällikkö Toteutuma 1 Palkkatuella on työllistetty vuoden alusta lukien 4 henkilöä. Loppuvuotta kohden on tarvetta vauhdittaa työllistämistoimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Toteutuma 2 Henkilöstöohjelman päivittäminen ajoittuu syyskaudelle 2013 kuntastrategian valmistuttua. Toiminnalliset tavoitteet 1. Pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja työllistäminen Nuorten ja aikuisten työpajatoiminta yhdistetään toimimaan samoissa tiloissa Työpajatoimintaan osallistuvien nuorten ja aikuisten pajapaikkojen täyttömäärä kasvaa vrt Käytettyjen pajapaikkojen täyttöaste, tavoite 20/24 Hallintopäällikkö 2. Selkeä ja oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä TVA- ja HTA-järjestelmien päivittäminen (seutukunnallisena yhteistyönä) Palkkausjärjestelmien kehittäminen toteutunut yhteistoiminnallisesti, hyväksytyt TVA- ja HTAkriteerit Hallintopäällikkö 3. Rekrytointiohje käytössä Rekrytointi- ja perehdytyskäytännöt toimivat Lähtövaihtuvuus Palvelussuhteen pituus irtisanoutuessa Hallintopäällikkö

12 11 4. Suunnitelmallinen tyky-toiminta Tyky-toimintasuunnitelman toteuttaminen Suunnitelman mukaiset tapahtumat toteutettu / tyky-toiminnan käyttöaste Hallintopäällikkö 5. Henkilöstön poissaolojen määrä vähenee Varhaisen puuttumisen käytänteet aktiivisessa käytössä Poissaolojen määrä vrt ja 2012 Hallintopäällikkö 6. Henkilöstöresurssit kohdennettu palvelutuotannon suhteen oikein Ulkoisen ja sisäisen asiakaspalvelun tehostaminen Toimistoresurssien tarvekartoitus ja uudelleen allokointi Hallinnonalakohtaiset toimistotiimit käytössä Kunnanjohtaja Hallintopäällikkö Toteutuma 1 Nuorten ja aikuisten työpajatoiminta yhdistettiin samoihin tiloihin Yhdystie 8:aan loppuvuoden 2012 aikana. Yhteistyötä kunnan ja työpajatoimintaa tarjoavan HRAKSin välillä on tiivistetty tavoitteiden saavuttamiseksi. Toteutuma 2 Alkuvuoden 2013 aikana on työstetty ja päivitetty yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa kunnallisen teknisen henkilöstön ja opetushenkilöstön tehtävien vaativuuden arviointi (TVA) järjestelmiä. Näiden henkilöstöryhmien osalta järjestelmät saadaan päivitettyä kevätkauden 2013 aikana. Muun henkilöstön (KVTES) osalta TVA-järjestelmän päivittäminen aloitetaan kevätkauden aikana. Toteutuma 3 Henkilöstöhallinto on aktiivisesti tukenut ja neuvonut esimiehiä rekrytointiin liittyneissä asioissa. Esimiehiä tullaan ohjeistamaan lisää perehdyttämiseen liittyvissä seikoissa syyskaudella Toteutuma 4 Tyky-toimenpiteet on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Työnantajan sekä henkilöstön edustajista koostuva tyky-ryhmä on valvonut toteutusta. Kulttuuri- ja liikuntasetelit on otettu alkuvuonna kokeilukäyttöön ja niistä saatu palaute on ollut positiivista. Toteutuma 5 Henkilöstöhallinto varmistaa omalta osaltaan varhaisen puuttumisen käytänteiden toteutumista sekä antaa niiden vahvistamiseksi esimiehille lisätietoa ja koulutusta. Toteutuma 6 Kunnantalon toimistoresurssien uudelleenallokointiprojekti käynnistettiin vuoden alussa. Johtoryhmän tukena projektissa on toiminut Hyria koulutus Oy. Projektin myötä tehdään päätös resurssien uudelleenjärjestelyistä. Tavoitteena on parantaa ulkoista ja sisäistä asiakaspalvelua, laajentaa kunnantalon aukioloa, tehostaa työskentelyä sekä syventää ja laajentaa henkilöstön osaamista.

13 12 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,9 Poistot Poikkeamat talousarvioon 2013 Tämänhetkisen arvion mukaan työterveyshuollon kustannukset tulevat ylittymään budjetoidusta noin eurolla. Ylitys katetaan talousarvion sisältä.

14 13 KUNNANHALLITUS MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS Huolehtia kunnan alueen suunnitelmallisesta maankäytöstä yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen avulla siten, että kunnan alueen asumisen, yrittämisen, erilaisten palvelutoimintojen ja vapaa-ajan toiminta- ja sijoittumisedellytykset pystytään turvaamaan arvostaen ja huomioiden kunnan luonto- ja kulttuurimaisemalliset arvot. TALOUSARVIO 2013 Sitovat tavoitteet 1. Rakentamisvalmiit yritystontit Silmänkannon yritysalueen asemakaavoitus Asemakaavan laadinta käynnistetty ja kaavaehdotus valmis (tavoitteena kaavan hyväksyminen vuoden 2014 alussa) Kehittämispäällikkö Maankäyttöpäällikkö Toteutuma Silmänkannon yritysalueen asemakaavoitus on käynnistynyt. Kaavaluonnos tulee nähtäville kesäkuussa Toiminnalliset tavoitteet 1. Maankäytön kehityskuva Maankäytön kehityskuvan laadinnan tarvetta käsitellään uuden kuntastrategian valmistelun yhteydessä Maankäyttöpäällikkö 2. Kunnan taajamissa (Kirkonkylä, Launonen, Läyliäinen) kunnan kaavoittamia, kunnallistekniikalla varustettuja tontteja myynnissä Kaikissa kunnan taajamissa on myynnissä/ vuokrattavana omakotitontteja Yhteensä 15 myytyä/vuokrattua omakotitonttia Vanhakosken asuntoalueelta myyty/vuokrattu 2 tonttia Maankäyttöpäällikkö 3. Kaavoituksen prosessikuvaus Hyväksytyt kaavat Rauhala II alueen asemakaava hyväksytty Ns. Ikikumin alueen kaavamuutos käynnistetty Maakylän yleiskaavan laadinta aloitettu Sujuva kaavoitusprosessi Maankäyttöpäällikkö 4. Maankäyttö- ja kaavoitussuunnitelma Maankäytön kehityskuvan laadinnan tarvetta käsitellään uuden kuntastrategian valmistelun yhteydessä

15 14 Toteutuma 1 Maankäytön kehityskuvaa ei edellisen valtuustokauden aikana laadittu. Tavoitetta ei sisällytetä tulevaan kuntastrategiaan, koska valmiit osayleiskaavat ohjaavat maankäyttöä ja maanhankintaa. Toteutuma 2 Kaikista taajamista löytyy myytäviä/vuokrattavia omakotitontteja. Vuoden 2013 puolella on vuokrattu yksi omakotitontti Marjarinteen asuntoalueelta, yhtään tonttia ei ole myyty. Uuden Vanhakosken asuntoalueen tontit tulevat myyntiin tonttimarkkinoiden yhteydessä Jos tontinmyynti lähtee sieltä hyvin käyntiin, voidaan myyntitavoite saavuttaa, muutoin on todennäköistä, ettei talousarvion mukaista tontinmyyntituloa vuoden aikana synny. Toteutuma 3 Rauhala II alueen asemakaava on hyväksytty valtuustossa Ns. Ikikumin alueen kaavamuutos voidaan käynnistää vasta alueen maaperän puhdistustöiden jälkeen. Puhdistustyöt on suunniteltu tehtäväksi vuosina Läyliäinen Maakylä-yleiskaavan laadinta aloitetaan Silmänkannon asemakaavaprosessin jälkeen. Toteutuma 4 Maankäyttö- ja kaavoitussuunnitelmaa ei edellisen valtuustokauden aikana laadittu. Tavoitetta ei sisällytetä tulevaan kuntastrategiaan, koska kunnan väestönkasvu sekä valmiit osayleiskaavat ohjaavat maankäyttöä, maanhankintaa ja kaavoitusta. Toimintatuotot , ,5 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , Toimintakate , ,2 Poistot

16 15 KUNNANHALLITUS MAA- JA METSÄTILAT Metsätalouden harjoittaminen talousmetsien osalta metsätaloussuunnitelman mukaisesti mahdollisimman hyvää taloudellista tulosta tehden. Kaava-alueiden puistometsiä hoidetaan luonto- ja virkistysarvoja sekä moninaiskäyttöä korostaen ja kuntalaisten toiveita kuunnellen. TALOUSARVIO 2013 Toiminnalliset tavoitteet 1. Vuosien metsätaloussuunnitelman noudattaminen 2. Vuosittaisten hakkuiden toteuttaminen Suunnitelman toteuttaminen vuoden 2013 osalta Hakkuiden nettotulo Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Toteutuma 1 Metsä- ja puistohakkuissa on noudatettu metsätaloussuunnitelmaa. Uusi suunnitelma laaditaan kuluvan vuoden aikana. Suurin ja taloudellisesti merkittävin hakkuu on toteutettu Heikkilän tilalla. Toteutuma 2 Nykynäkymin nettotulo saavutetaan kuluvan vuoden aikana, jos yllättäviä myrsky- tai muita ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavia metsätuhoja ei vuoden aikana synny. Toimintatuotot , ,5 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,2 Toimintakate , ,4 Poistot

17 16 KUNNANHALLITUS RUOKAPALVELUT Tuottaa monipuolista, terveellistä ja maittavaa ruokaa asiakkaille taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti sekä ohjata oikeisiin ruokatottumuksiin ja -tapoihin. TALOUSARVIO 2013 Toiminnalliset tavoitteet 1. n taloudellinen toteuttaminen 2. Uuden esikoulun keittiön toiminnan käynnistäminen 3. Lopen terveysaseman keittiön toiminnan tarkastelu ja työntekijöiden perehdytys Ruokalistat, budjetin toteutuminen, asiakaspalaute Toiminta suunnitelman mukaisesti käynnissä. Keittiötoiminta vakiinnutettu ja työntekijät sitoutettu toimintaan. Ruokapalvelupäällikkö Ruokapalvelupäällikkö Ruokapalvelupäällikkö Toteutuma 1 ä toteutettu taloudellisesti ja ruokalistojen mukaisesti. Asiakaspalaute on pääosin ollut positiivista. Toteutuma 2 Esikoulurakennus rakennusvaiheessa. Toteutuma 3 Lopen terveysaseman ruokahuolto siirtyi kunnan tehtäväksi lukien. Terveysaseman keittiön työntekijöiden perehdytys ja toiminnan muokkaaminen on käynnissä. Toimintatuotot , ,5 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , Toimintakate , ,6 Poistot , ,5

18 17 KUNNANHALLITUS MAATALOUDEN OHJAUS EU:n yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän (IACS) paikallisviranomaistehtävät. Maatalouden tulo-, tuotanto- ja rakennepoliittiset tehtävät. TALOUSARVIO 2013 Toiminnalliset tavoitteet 1. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue toimintavalmis Toimivat maaseutuhallinnon palvelut Asiakastyytyväisyyskysely (11/2013) Kunnanjohtaja Toteutuma Maataloushallinnon palvelut on ostettu Janakkalan kunnalta alkaen. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vuoden 2013 lopussa. Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,3 Toimintakate , ,3 Poistot

19 18 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA RAKENNUSVALVONTA Rakentamisen ohjaaminen siten, että saavutetaan mahdollisimman onnistunut rakennushanke käyttäjän ja ympäristön kannalta katsoen ja siten, että rakentaminen tapahtuu lainsäädännön, rakentamismääräysten, kaavoituksen ja tasapuolisen kohtelun vaatimusten mukaisesti. TALOUSARVIO 2013 Sitovat tavoitteet 1. Asiakaspalvelun/ajankäytön tehostaminen Toimistotiimi käytössä Rakennustarkastaja Johtoryhmä Toteutuma Rakennusvalvonnan henkilöstöresurssin tavoitteen mukainen tarkastelu on toteutettu kunnantalon toimistoresurssien uudelleenallokointiprojektin yhteydessä. Toiminnalliset tavoitteet 1. Neuvonta ja ohjeistus päivitetty Vuosipäivitys Asiakastyytyväisyyskysely vuoden 2013 lopussa Rakennustarkastaja Toteutuma Ohjeita on päivitetty tarpeiden mukaan ja kuunnellen asiakkaiden, suunnittelijoiden ja vastaavien työnjohtajien näkemyksiä. Mittarit ja tunnusluvut Rakennus- ja toimenpidelupapäätöksissä vaaditut katselmukset katselmusten lukumäärä/lupapäätös 3,13 3,35 3,62 2,90 2,49 Rakennusluvat omakotitalot asemakaava-alueet muut alueet loma-asunnot ranta-asemakaava-alueet muut alueet Toimenpideluvat Toimenpideilmoitukset Poikkeamispäätökset Suunnittelutarveratkaisut Poikkeamislausunnot ELY-keskukselle

20 19 Resurssien asettaman vaatimuksen mukaan rakennusaikaisia katselmuksia on pyritty vähentämään ja jättämään rakentamisen seuranta vastaavan työnjohtajan varaan. Katselmusten määrä myönnettyä rakennusja toimenpidelupaa kohti on tänä vuonna ollut 2,49 kpl eli vähennystä edellisiin vuosiin on hieman tapahtunut. Vähennystä on tapahtunut erityisesti perustus-, rakenne- ja hormikatselmusten osalla. Rakennuslupien kokonaismäärä on alkuvuonna hieman lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna, mutta uusien omakotitalojen lupamäärä on edelleen laskusuunnassa. Toimintatuotot , ,0 Valmistus omaan käyttöön ,0 Toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,4 Poistot Arvio talousarvion 2013 toteutumisesta Tuloja on kertynyt noin euroa eli 23 % talousarvion tavoitteesta (vuonna 2012 toteutuma 20 %). Menoja on vastaavana aikana tänä vuonna ollut noin euroa eli noin 29 % talousarviosta (29 %). Tulokertymän voi kuluvana vuonna olettaa olevan hieman edellistä korkeampi, mutta talousarvion saavuttaminen on epävarmaa.

21 20 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELU Hoitaa ne tehtävät, jotka laissa ympäristönsuojelun hallinnosta (6 ) on asetettu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväksi. TALOUSARVIO 2013 Sitovat tavoitteet 1. Lopen kunnan ympäristön tilan seurantajärjestelmä käytössä Lopen kunnan ympäristön tilan seurantajärjestelmän kehittäminen Seurantajärjestelmäluonnos Ympäristöpäällikkö Toteutuma Seurantajärjestelmän kehittäminen ei ole edennyt ensimmäisellä vuosikolmanneksella sen johdosta, että käytettävissä oleva resurssi on ollut pakko suunnata akuuttien lupa-, valvonta- ja hallintoasioiden, asiakaspalvelun sekä hanketehtävien hoitamiseen. Seurantajärjestelmän kehittämistä pyritään jatkamaan toisella vuosikolmanneksella talousarviossa asetetun sitovan tavoitteen ja käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet 1. Lopen ilmastomuutoksen hillitsemisen toimenpidesuositukset 2. Materiaalien ja aineiden käyttö ja hankinnat Lopen ilmastomuutoksen hillitsemisen toimenpidesuositukset Materiaalien ja aineiden käytön hillintä Toimenpidesuositusten luonnos valmis Määrä vrt Kustannukset vrt Ympäristöpäällikkö Ympäristöpäällikkö Johtoryhmä Toteutuma 1 Toimenpidesuositusten laatiminen on ollut pysähdyksissä ensimmäisellä vuosikolmanneksella. Tavoitteen saavuttamiseksi työtä pyritään jatkamaan käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Toteutuma 2 Mittarin mukainen hankintojen määrän ja kustannusten vertailun tekeminen on aloitettu hankinnoista vastaavien tahojen kanssa. Pyritään kokoamaan vuosien hankintojen vertailu vuoden 2013 toimintakertomuksen laatimiseen mennessä.

22 21 Toimintatuotot , ,3 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,8 Toimintakate , ,4 Poistot Arvio talousarvion 2013 toteutumisesta Ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella ympäristönsuojelun tehtäväalueen talousarvio näyttää toteutuvan melko hyvin. Tuloja on kertynyt laskennallista tavoitetta vähemmän, mutta käsiteltävänä ja tiedossa olevien lupahakemusten ja huhtikuun lopulla laskutettujen maa-ainesten oton valvontamaksujen perusteella talousarvioon merkityt tulot tulevat loppuvuoden aikana toteutumaan budjetoidusti. Ympäristönsuojelun tehtäväalueen menot, etenkin tutkimus- ja valvontamenojen osalta, toteutuvat tyypillisesti takapainotteisesti vuoden loppupuolella. Näillä perusteilla talousarvio näyttää myös menojen osalta olevan toteutumassa budjetoidusti. Hankkeet Lopen kunta on osallisena Hämeen liiton hallinnoiman Vanajavesikeskus-hankkeen ensimmäisellä kolmen vuoden toimintajaksolla Kunnanhallituksen päätöksellä kunta on mukana myös toisella, nelivuotisella toimintajaksolla Kunnan rahoitusosuus on 1 euro/asukas/vuosi. Vanajavesikeskuksen toiminta on kehittynyt ripeästi. Etenkin Loppijärven tilanteen ja hoitotoimenpiteiden selvittelyssä sekä muissa vesiensuojelun edistämisen hankkeissa keskuksen asiantuntemuksesta ja tuesta on jo ollut hyötyä Lopen kunnalle. Osavuosijaksolla on hankkeen avustuksella toteutettu Loppijärven rannalle Kyyniönlahden kosteikko, joka valmistui huhtikuussa Lopen kunta on osallisena Länsi-Uudenmaan Vesi- ja Ympäristö ry:n hallinnoimassa Hiidenveden kunnostushankkeiden EU-rahoitteisessa jatkohankkeessa Kunta hyötyy hankkeesta Hiidenveden valumaalueeseen kuuluvan Lopen etelälounaisen osan toteutuneiden ja toteutettavien selkeytysaltaiden ja vesiensuojeluneuvonnan muodossa. Vuotuinen rahoitusosuus on euroa, joka maksetaan ympäristönsuojelun tehtäväalueen budjetista. Lopen kunta on osallisena Forssan vesihuoltoliikelaitoksen hallinnoimassa Pohjavesitutkimukset Forssan seudun varavesilähteen löytämiseksi hankkeessa. Kunnalla ei ole rahoitusosuutta hankkeessa, vaan kunta osallistuu hankkeeseen virkamiestyöpanoksella. Hanke jatkaa aikaisemmin tehtyjen tutkimusten tarkentamista lisätutkimuksilla Pernunnummen ja siihen liittyen myös Räyskälän alueella, jolloin myös Lopen kunnan käytettävissä oleva tietämys ko. pohjavesialueiden ominaisuuksista tarkentuu. Lopen kunta on osallisena Geologian tutkimuskeskuksen hallinnoimassa Lopen kunnan Kirkonkylän ja Läyliäisten pohjavesialueiden rakenneselvitys -hankkeessa Hanke on EAKR-rahoitteinen siten, että kunnan rahoitusosuus koko hankkeesta on noin 25 %, yhteensä euroa. Hankkeen maastotutkimukset suoritettiin pääosin Niitä tarkentavat tutkimukset tehdään kevään ja alkukesän 2013 aikana. Hankkeen tuloksena saatava tieto palvelee kunnan maankäytön suunnittelua sekä yhdyskuntarakenteen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamista. Hankkeiden vastuuhenkilö on ympäristöpäällikkö.

23 22 PERUSTURVALAUTAKUNTA/TERVEYSTOIMI TERVEYDENHUOLTO Huolehtia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuudesta kunnan osoittamien taloudellisten resurssien puitteissa. TALOUSARVIO 2013 Toiminnalliset tavoitteet 1. Hoitotakuun toteutuminen Hoitoonpääsyaika Perusturvajohtaja 2. Terveydenhuollon ja perusturvan yhteistyö 3. Toimiva perusterveydenhuolto Joustava asiakaspalvelu, palvelukohtainen sote-integraatio Terveydenhuoltopalvelujen saatavuus Perusturvajohtaja Perusturvajohtaja 4. Oikea hoidon porrastus Pienet sakkomaksut Perusturvajohtaja Toteutuma 1 Puhelimella saavutettavuus on toteutunut 97 % ( % soittajille vastataan). Kiireettömän hoidon tarpeessa vastaanottoaika lääkärille järjestyi keskimäärin 6 vuorokauden ja sairaanhoitajalle 2 vuorokauden kuluttua. Lopen vastaanoton palvelutuottajana aloitti huhtikuun alussa Attendo MedOne. Palveluntuottajan vaihtuminen aiheutti palvelutarpeiden kasautumista ja jonoja muodostui lääkärille sekä lääkärin tekemiin koululaisten terveystarkastuksiin. Toteutuma 2 SAS-työryhmä (selvitä, arvioi, sijoita) kokoontuu kerran viikossa ja toimii hyvin. Kotisairaanhoidon ja kotipalvelun päivittäinen joustava yhteistyö toteutuu kaikissa kotihoitotiimeissä. Yhteisten asiakkaiden hoidon ja palvelun tarvetta sekä työnjakoa käsittelevät tiimipalaverit eivät ole toteutuneet tavoitteen mukaisesti. Terveyskeskuksen yhteyshoitajalla on ollut ongelmia saada uusille asiakkaille perusturvan alaista kotipalvelua ja tukipalveluita järjestymään ongelmaa on ollut etenkin taajamien ulkopuolella asuvien asiakkaiden palveluiden saatavuudessa. Vanhoille kotipalvelun asiakkaille palvelut on saatu järjestymään asiakkaan tarpeen mukaan. Toteutuma 3 Kotisairaanhoitoon ei ole ollut jonoa ja asiakkaat on pystytty ottamaan palveluiden piiriin joustavasti tarpeen mukaan. Osastohoidossa potilaista 55 % on lyhytaikaispotilaita ja päivittäisen potilasvaihdon keskiarvo on tammi-huhtikuussa ollut 1,96 (vuonna ,16). Alkuvuoden osalta osaston kuormitusprosentti on erittäin korkea, 104 %.

24 23 Toteutuma 4 Jatkohoidon odotuksen laskutettuja hoitopäiviä on tammi-maaliskuussa 2013 kertynyt Lopen kunnalle 7 pv (vuonna 2012 vastaavana ajankohtana 2 pv). Näistä on kertynyt kunnalle euron kustannukset. Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,7 Toimintakate , ,7 Poistot Arvio talousarvion 2013 toteutumisesta Terveyskeskuskuntayhtymän vuosikate oli maaliskuun 2013 lopussa euroa ja poistojen määrä euroa. Nollatulokseen pääseminen edellyttää, että vuosikate on vuoden lopussa poistojen suuruinen. Suurimmat riskit talousarviossa koko kuntayhtymän tasolla liittyvät avoterveydenhuollon toimintaan ja siellä laboratorio- ja röntgenkulujen toteumaan sekä keskitetyn päivystyksen toimintaan. Maaliskuun lopussa avoterveydenhuollon ylitysriski on terveyskeskuksen esittämänä arviona yhteensä noin euroa, suun terveydenhuollon osalta euroa.

25 24 PERUSTURVALAUTAKUNTA/SOSIAALITOIMI YLEISET SOSIAALIPALVELUT Vastata koko sosiaalitoimen hallinnosta sekä tuottaa ja järjestää kuntalaisten tarvitsemat sosiaalihuollon palvelut. TALOUSARVIO 2013 Sitovat tavoitteet 1. Sote-palveluverkkosuunnitelma 2020 yhteistyössä Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ja seudun kuntien kanssa 2. Palveluverkon jatkuva arviointi Hyvinvointikertomuksen käyttöönotto palveluiden kehittämisen ja suuntaamisen välineenä Hyväksytty palveluverkkosuunnitelma Päätös palvelukohtaisesta sote-integraatiosta Hyvinvointikertomus Perusturvajohtaja Kunnan johtoryhmä Toteutuma 1 Ei ole vielä aloitettu. Toteutuma 2 Lopen kunnan ensimmäinen hyvinvointikertomus on käsitelty valtuustossa ja sitä hyödynnetään kunnan palvelutoimintoja kehitettäessä. Valtuuston päätöksen mukaan hyvinvoinnin kehittymistä tullaan jatkossa seuraamaan käsitellystä hyvinvointikertomuksesta vuosittain päivitettävän ja siitä edelleen kehitettävän kertomuksen muodossa. Toiminnalliset tavoitteet 1. Palveluverkon jatkuva arviointi Palveluverkon jatkuva arviointi / enintään keskimääräinen palvelun hinta 2. Tiedottaminen Palveluopas vammaispalvelun asiakkaille Palvelun hinta verrattuna valtakunnalliseen tasoon Palveluopas Perusturvajohtaja Johtava sosiaalityöntekijä

26 25 Koko hallintokunnan yhteiset tavoitteet 3. Seutukunnallisesti vertailukelpoiset maksut ja taksat Seutukunnallisesti vertailukelpoiset maksut ja taksat Maksut ja taksat Perusturvajohtaja Toteutuma 1 Tällä hetkellä on saatavana vuoden 2011 valtakunnallisia tilastotietoja ja niiden mukaan sosiaalitoimen nettokustannukset asukasta kohti olivat: - Loppi Riihimäen seutukunta Kanta-Häme Koko maa Toteutuma 2 Palveluopas on valmis. Toteutuma 3 Tiedot annetaan tilinpäätöksen yhteydessä. Toimintatuotot , ,8 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,0 Toimintakate , ,3 Poistot Poikkeamat talousarvioon 2013 Lastensuojelun avohuollon ostopalvelut ylittyvät, koska joitakin laitossijoituksia on tehty avohuollon tukitoimena. Lisäksi mm. kuntouttavan luokan perustaminen tuo lisäkustannuksia psykiatrisen sairaanhoitajan palkkauskulujen johdosta.

27 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA/SOSIAALITOIMI KEHITYSVAMMAHUOLTO Kehitysvammahuollon tarkoituksena on edistää ja tukea kehitysvammaisen asiakkaan hyvinvointia eri elämäntilanteissa, rohkaista toimimaan itsenäisesti voimavarojensa mukaan ja pyrkiä mahdollistamaan asuminen, työskentely ja vapaa-ajantoiminta omassa elinympäristössä. TALOUSARVIO 2013 Toiminnalliset tavoitteet 1. Palveluverkon jatkuva arviointi 2. Palveluverkon jatkuva arviointi 3. Palveluverkon jatkuva arviointi 4. Palveluverkon jatkuva arviointi 5. Palveluverkon jatkuva arviointi Uuden erityisryhmien asumisyksikön suunnittelu ja toiminnan aloittaminen Avotyöskentelyn edistäminen Asiakaslähtöisyyden kehittäminen kehitysvammahuollossa, yksilöllisten ja asiakkaan tarpeista lähtevien palvelumuotojen etsiminen ja kehittäminen Ryhmätoiminnan järjestäminen seniori-ikäisille kehitysvammaisille Itsenäistyvien kehitysvammaisten nuorten ryhmätoiminta 6. Tiedottaminen Palveluopas kehitysvammahuoltoon Asumisyksikkö valmis Asuntojen käyttöaste 100 % 3 kehitysvammaista työskentelee avotyössä Asiakastyytyväisyyskyselyn (kysely kehitysvammaisille ja heidän omaisilleen) Toiminta käynnissä Toiminta käynnissä Palveluopas Perusturvajohtaja Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaaliohjaaja Johtava sosiaalityöntekijä Johtava sosiaalityöntekijä Johtava sosiaalityöntekijä Johtava sosiaalityöntekijä Toteutuma 1 Suunnitelmat asumisyksikön perustamisesta entisiin hammaslääkärin tiloihin ja Hopeakotiin eivät toteudu, koska tilojen saneerauksen kustannukset nousevat liian korkeiksi ja lisäksi aluehallintoviraston määräysten ja suositusten mukaan tiloihin voitaisiin ottaa ainoastaan kuusi asukasta. Tarkoituksena oli, että ryhmäasumisyksikössä olisi kolmessa eri solussa tilat 9 10 asukkaalle. Toteutuma 2 Avotyössä työskentelee kolme kehitysvammaista. Toteutuma 3 Kysely tehdään syksyllä 2013.

28 27 Toteutuma 4 Senioriryhmä kokoontuu kerran viikossa asuntola Mäntykodissa. Toteutuma 5 Kehitysvammaisille nuorille suunnattu kokkiryhmä toimii kerran viikossa. Lisäksi kunnassa toimii myös kehitysvammaisille nuorille suunnattu itsetuntoa ja minäkuvaa kehittävä ryhmä, kuntosaliryhmä itsenäisesti tuetusti asuville nuorille kehitysvammaisille ja toimintakeskus Kuuselan palvelujen piirissä oleville nuorille oma kuntosaliryhmänsä. Ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti kerran viikossa. Alkuvuodesta on lisäksi vapaa-ajan toimintana järjestetty kotona asuville ja asuntolassa asuville kehitysvammaisille käynti muumimaailmassa ja elokuvissa. Lopella toimii myös kunnan asumisohjaajan vetämä kehitysvammaisten omaisille tarkoitettu vertaistukiryhmä. Toteutuma 6 Palveluopas on valmis. Toimintatuotot , ,0 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,6 Toimintakate , ,8 Poistot ,

29 28 PERUSTURVALAUTAKUNTA/SOSIAALITOIMI VANHUSTENHUOLTO Järjestää ja/tai tuottaa ikäihmisten tarvitsemat kotihoidon palvelut, tukipalvelut, asumispalvelut, päiväkeskustoiminnan ja tehostetun palveluasumisen sekä myöntää vanhusten omaishoidontuen. TALOUSARVIO 2013 Sitovat tavoitteet 1. Palveluseteli käytössä lapsiperheiden kotipalvelutyössä vuoden 2013 aikana. Ikääntyvän väestön palveluissa valmius ottaa palveluseteli käyttöön / omaishoidontuen vapaapäivät. Toteutuma Palveluseteli on ollut käytössä alkaen. Palveluseteleiden käyttöaste (tavoitteena 1,5 0,5 htv työpanosta vastaava käyttö lapsiperheiden kotipalvelutyössä). Palveluntarjoajia yli 5 kpl. Toiminnalliset tavoitteet 1. Toimiva hoitoketju Toimiva hoitoketju Siirtoviivemaksupäiviä alle 10 vuodessa. RAVA-indeksin arvot noudattelevat pääsääntöisesti viitteellisiä arvoja. 2. Vanhusten palvelujen kehittäminen huomioiden seudulliset mahdollisuudet Kotipalvelun toiminnan sisältöjen arviointi ja kehittäminen Kotipalvelun palvelu- ja prosessikuvaukset sekä työajan käytön tarkastelu tehty Perusturvajohtaja Vanhustenhuollonjohtaja Vanhustenhuollonjohtaja Perusturvajohtaja Tehostetun palveluasumisen lisääminen Työajan kohdentuminen eri tehtäviin Tarvittavat työajan käytön muutokset toteutettu Työajasta 45 % asiakastyöhön (37 % / 2011) 3. Vanhusten palvelujen kehittäminen huomioiden seudulliset mahdollisuudet Ikääntyvien liikuntamahdollisuuksien edistäminen Terveysliikuntapaikka Eedilän alueella Tekninen johtaja Vanhustenhuollonjohtaja Tehostetun palveluasumisen lisääminen

30 29 4. Uuden teknologian hyödyntäminen Mobiiliteknologian käytön selvitys kotipalvelussa Valmius ottaa mobiiliteknologian sovellus käyttöön Vanhustenhuollonjohtaja Perusturvajohtaja * RAVA-luokitus Avun tarve RAVA-indeksin arvo RAVA-luokka Satunnainen 1,29 1,49 1 Tuettu 1,50 1,99 2 Valvottu 2,00 2,49 3 Valvottu 2,50 2,99 4 Tehostettu 3,00 3,49 5 Täysin autettava 3,50 4,03 6 Huom: Mittaria voidaan käyttää apuvälineenä, ei määräävänä tekijänä asiakkaan hoidossa. Toteutuma 1 Siirtoviivemaksuja ajalla on ollut yhteensä 7 päivää. Tietoja huhtikuulta ei ole vielä saatu. Toteutuma 2 Hallinnollisesta prosessista prosessikuvaus ja työajan käytön tarkastelu on tehty. Muulta osin tavoitteen toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä tarkastellaan käynnistyvässä hankkeessa. Toteutuma 3 Terveysliikuntapaikan suunnittelutyö on käynnissä. Liikuntapaikka valmistuu syksyllä 2013, jos sen perustamiseen hyväksytään rahoitus testamenttivaroista. Toteutuma 4 Lopen kotipalvelun esimiehet ja osa henkilökunnasta ovat tutustuneet mobiiliteknologiaan ja sen käyttöönottoon kotipalvelussa (ja kotisairaanhoidossa). Koska kunnassa ja terveyskeskuksen kuntayhtymässä on käytössä Tieto Oyj:n Effica-asiakastietojärjestelmä, on järkevää ottaa käyttöön mobiiliteknologia ko. palvelujärjestelmän tuottajalta. Mobiiliteknologia tarkoittaa asiakastietojen kirjaamista asiakaskäynneillä suoraan asiakastietojärjestelmään älypuhelimen avulla. Järjestelmä tarjoaa muun muassa reaaliaikaisen tiedon työntekijöiden sijainnista ja todellisen tiedon potilaan luona vietetystä ajasta. Tuote on vasta kehitysvaiheessa, mutta Tieto Oyj:hin on pidetty yhteyttä ja ilmoitettu halukkuudestamme ohjelman pilotointiin. Mobiiliteknologian käyttöön pyritään siirtymään seudullisesti yhtä aikaa. Toimintatuotot , ,2 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,4 Toimintakate , ,1 Poistot , ,5

31 30 Poikkeamat talousarvioon 2013 Lopen kunnan kotipalveluhenkilöstön työhyvinvoinnin ja kotihoidon työkäytäntöjen kehittämishanke : määräraha vuodelle 2013 on yhteensä euroa, josta euroa saadaan avustuksena Työsuojelurahastolta. Hankkeet Lopen kunnan kotipalveluhenkilöstön työhyvinvoinnin ja kotihoidon työkäytäntöjen kehittämishanke Hankkeen aikana pureudutaan koko kotipalveluhenkilöstön voimin työhyvinvoinnin eri osa-alueiden kautta työkäytäntöjen kehittämiseen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen sekä tulevaisuuden muutoksien ennakointiin. Hyvä terveys ja työkyky, henkilöstön ajantasainen ammattitaito, myönteinen työpaikan ilmapiiri, sujuvat työkäytännöt ja oikeudenmukainen esimiestyö rakentavat perustan laadukkaalle palvelujen tuottamiselle. Hankkeen tavoitteeksi on asetettu Lopen kunnassa: - kehittää työkäytäntöjä joustavampaan ja yli tiimirajojen suuntautuvaan asiakaslähtöiseen työhön, - kehittää toimenpiteitä ja joustavia työkäytäntöjä, jotka tukevat työhyvinvointia työuran eri vaiheissa sairauspoissaoloja vähentäen sekä - laatia suunnitelmia kotipalvelun tulevia uusia työjärjestelyjä varten. Loppuraportista laaditaan kotipalvelun kehittämistyön tapausesimerkki myös muille kuntaorganisaatioille. Kanta-Hämeen vanhuspalvelujen kehittämishanke Kanta-Hämeen vanhuspalvelujen kehittämishankkeen perustana ovat voimaan tulevan vanhuspalvelulain (980/2012) linjaukset sekä hankekuntien Forssan, Jokioisten, Ypäjän, Riihimäen, Hausjärven ja Lopen kehittämistarpeet. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kotiin vietäviä palveluja ja työskentelytapoja, monipuolistaa hyvinvointia edistävää ja ylläpitävää toimintaa, kehittää palvelutarpeen yksilöllisen selvittämisen käytäntöjä sekä parantaa mahdollisuuksia suunnitella ja seurata vanhustenhuollon palvelukokonaisuutta. Hankesuunnitelma koostuu kolmesta kokonaisuudesta, joissa: 1. kehitetään palvelujen arviointimenetelmiä ja kuntalaiskuulemisen tapoja, 2. lisätään hyvinvointia edistävää ja ylläpitävää toimintaa yhteistyöllä sekä 3. vahvistetaan yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa hoitoa ja huolenpitoa. Hanketta hallinnoi Forssan kaupunki, joka palkkaa hankkeeseen kaksi työntekijää alkaen. Hankkeen toteutusaika on , mikäli sosiaali- ja terveysministeriö myöntää siihen rahoituksen. Kokonaisbudjetti on euroa, johon haetaan valtionavustusta euroa. Kuntien omarahoitusosuus olisi euroa, joka jakautuisi hankekuntien kesken väestömäärien suhteessa. Lopen kunnan rahoitusosuus olisi näin euroa, josta vuoden 2013 osuus 933.

32 31 PERUSTURVALAUTAKUNTA/SOSIAALITOIMI MUU LAITOSHOITO Järjestää ammatillinen perhehoito tai laitoshoito huostaan otetuille lapsille tai nuorille sekä järjestää päihdeongelmaisten hoitojaksot. TALOUSARVIO 2013 Toiminnalliset tavoitteet 1. Palveluverkon jatkuva arviointi Avohuollon osuus kasvaa lastensuojelussa Laitoshoidossa olevien suhteellinen osuus alle 18-vuotiaista loppilaisista pysyy ennallaan tai laskee Johtava sosiaalityöntekijä Toteutuma Lasten sijoittaminen perhehoitoon laitoshoidon sijaan on lisääntynyt; vuoden 2011 alussa oli 5 lasta perhehoidossa ja nyt perhehoidossa on 11 lasta. Lopella on ajalla ollut laitokseen sijoitettuna 10 lasta/nuorta. Määrärahaa on varattu lastensuojelun laitos- ja perhekotihoitoon 7:lle ja perhehoitoon 10 henkilölle vuodelle Lisämäärärahaa ei haeta, koska sijoitettujen lasten määrä vaihtelee vuoden aikana ja tilanteen toivotaan muuttuvan loppuvuonna. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten/nuorten suhteellinen osuus alle 18-vuotiaista on Lopella 1,08 %. Valtakunnallisesti 1,4 % alle 18-vuotiaista oli sijoitettu kodin ulkopuolelle vuonna Alkuvuonna on laitos- ja perhekotihoidossa ollut 2 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna vastavana ajankohtana. Toimintatuotot , ,3 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,2 Toimintakate , ,9 Poistot Arvio talousarvion 2013 toteutumisesta Alkuvuodesta 2013 on jouduttu tekemään useita kiireellisiä sijoituksia, joista osa erityisen huolenpidon yksiköihin. Vuoden mittaan on kuitenkin muutamia pitkäaikaisia sijoituksia vastaavasti päättymässä, joten tilanne tasaantunee loppuvuodesta. Lisäksi yksi nuori on alkuvuonna siirretty laitoshoidosta perhehoitoon. Perhehoidon osalta kustannukset tulevat ylittymään.

Lopen kunta TALOUSARVIO 2013 II OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.

Lopen kunta TALOUSARVIO 2013 II OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Lopen kunta TALOUSARVIO 2013 II OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. 1 1. TALOUDEN TOTEUTUMISEN YLEISKATSAUS Epävarmuus talouden kehityksestä on jatkunut vuonna 2013. Euroalue on asteittain elpymässä taantuman jälkeen,

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

(Valmistelija: Talousjohtaja Pekka Leppänen, p )

(Valmistelija: Talousjohtaja Pekka Leppänen, p ) VEROTILITYKSET VUONNA 2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 ( 24): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 7,2 % heikompi kuin vuonna 2016. Tilitys oli kaikissa verolajeissa viimevuotista heikompi: kunnallisverotulot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2015 Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 45): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 0,8 % parempi kuin vuonna 2014. Kunnallisveron osalta kasvua oli 2,2 %, koko maassa 2,5 %. Helmikuun verotilitys

Lisätiedot

Lopen kunta TALOUSARVIO 2012 I OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.

Lopen kunta TALOUSARVIO 2012 I OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Lopen kunta TALOUSARVIO 2012 I OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. 1 1. TALOUDEN TOTEUTUMISEN YLEISKATSAUS Taloustilanne 30.4., 1 000 15 000 11 000 7 000 3 000-1 000 Tuotot Kulut Vuosikate Tilikauden tulos 2008

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Lopen kunta TALOUSARVIO 2012 II OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.

Lopen kunta TALOUSARVIO 2012 II OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Lopen kunta TALOUSARVIO 2012 II OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. 1 1. TALOUDEN TOTEUTUMISEN YLEISKATSAUS Vuotta 2012 on eletty kansainvälisesti hyvin epävarmassa taloudellisessa tilanteessa ja epävarmuus jatkuu.

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU 2019 Kaupunginhallitus 25.3.2019 Ennuste helmikuu 2019 Helmikuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko vuosi on toteutumassa hyvin lähelle talousarvioon

Lisätiedot

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous 15.12.2018 Perusturvan talous menolajeittain TP 2017 TOT 10 / 2017 TA 2018 TOT 10 / 2018 Tot-%

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Talousarvio Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Talousarvio Ympäristö- ja rakennuslautakunta Talousarvio 2020 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 18.9.2019 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro) Toiminnan

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Talousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA NAANTALIN KAUPUNKI

Talousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA NAANTALIN KAUPUNKI Talousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 19.9.2018 NAANTALIN KAUPUNKI Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta.

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Espoo 24-09-2014 Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto

Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut Konsernijaosto 23.4.2018 Talousarvion 2019 lähetekeskustelu Lähtökohtana uuden kuntastrategian päämäärät 1. Sujuva 2. Hyvinvoiva 3. Vireä Keskeisiä Tuusulan talouden

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talousraportti 10/ Väestö

Talousraportti 10/ Väestö 1 (6) Väestö Syyskuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 391 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 378, Nurmeksessa 7 779 ja Valtimolla 2 234 asukasta. Juuassa asui 4 848 henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Kunnanhallituksen talousarvioesitys 2019

Kunnanhallituksen talousarvioesitys 2019 Kunnanhallituksen talousarvioesitys 2019 Jaakko Kiiskilä kunnanjohtaja Eero Raittila talousjohtaja 19.11.2018 Esityksen sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia ja toiminnalliset painopistealueet 3. Tulopohja

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2017

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2017 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 17,9 % 4,6 %,5 %,6 % 3,8 % 5, % 8,2 % 21,5 % 36,1 % 9,8 % Toimintakulut 36,68 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,88 mrd. Henkilösivukulut 4,32 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II

Osavuosikatsaus II RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Osavuosikatsaus II 1.6. 31.8.2017 Viranomaistoiminnan tulosalue - Rakennusvalvonta - Ympäristönsuojelu - Ympäristöterveysvalvonta RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ulkoiset

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 7.2.218] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Joulukuu 217 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Joulukuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2.6 Sosiaalilautakunta 1 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; Sosiaalitoimen hallinto, Sosiaalityö, Vanhustyö/kotipalvelu sekä Vammais. Sitovuustasoihin

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015. 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015. Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015. 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2015 Kaikkia tulosalueita sitovat tavoitteet v. 2015 1. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Limingan kunta järjestää laadukkaat ja asukaslähtöiset lakisääteiset peruspalvelut. Muita

Lisätiedot

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä Syyskuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - osavuosikatsauksesta. Olennaisin muutos on maaomaisuuden myyntivoittojen arvio, johon on lisätty 7 milj. euroa. Verotulot

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot