TALOUSARVIO Kaupunginjohtajan talousarvioesitys
|
|
- Risto Hakala
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 TALOUSARVIO 2020 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys
2 Sisällysluettelo 1. Visio 4 2. Strategia 6 3. Kärkihankkeet 9 4. Toimintaympäristö Taloussuunnitelma Toimialojen tavoitteet 50
3 Turun ensi vuoden talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuoteen 2023 leimaa vahva perustoiminnan kehittäminen. Sen tukena on mittava sopeuttamisohjelma. Turku voimistaa ja vahvistaa perusrakenteitaan entistä ketterämmiksi ja toimivammiksi nykyisten ja tulevien asukkaiden hyväksi.
4 Mihin olemme matkalla
5 Suomen Turku on kiinnostava ja rohkeasti uudistuva eurooppalainen yliopisto- ja kulttuurikaupunki, jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä.
6 Mitkä ovat painopisteemme
7 Turun kaupunkistrategian painopisteitä ovat Alueellisen eriytymisen ja syrjäytymisen ehkäisy. Turun palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja kattavasti saatavilla sähköisesti. Kaupunkikulttuuri ja tapahtumatarjonta on vireää ympäri vuoden. Turku on Suomen paras opiskelijakaupunki.
8 Turun kaupunkistrategian painopisteitä ovat Kaupungin elinkeinorakenne on monipuolinen ja työllisyystilanne hyvä. Turun liikenneratkaisut ovat sujuvia ja vähäpäästöisiä. Turusta pääsee tunnissa junalla. Turku on hiilineutraali vuonna Turun talous on tasapainossa.
9 Kärkihankkeet
10 Keskustan kehittäminen KÄRKIHANKKEET Saavutettava ja helposti kuljettava keskusta Turun keskusta on kaikkien yhteisenä kaupunginosana saavutettavuudeltaan ainutlaatuinen, ja sen liikkumisympäristön ilme on esimerkillisen viihtyisä ja vetovoimainen ympäri vuoden. Kaupallisesti houkutteleva keskusta Turun keskusta on läntisen Suomen tärkein ja pohjoisen Itämeren kiinnostavin talouden, kaupan ja työssäkäynnin keskittymä. Viihtyisä ja elävä kohtaamisten keskusta Turun keskusta on eurooppalainen asumisen, kulttuurin ja matkailun keskittymä, joka sykkii elämää ympäri vuoden.
11 Turun tiedepuisto Rohkean kokeileva ja kansainvälisesti verkottunut osaamiskeskittymä kaupungin sykkeessä. Tiedepuiston alue on Turun kaupunkiseudun merkittävin osaamisen jakorkean teknologian työpaikkojen kasvukeskus. KÄRKIHANKKEET Viestintää ohjaavat painopistealueet: Rohkean kokeileva Logistisesti vetovoimainen 24/7/365 elävä Kestävästi kasvava
12 Smart and Wise Turku KÄRKIHANKKEET Smart and Wise Turku -kärkihankkeessa yhdistyvät hiilineutraaliustavoite ja Smart City - konsepti. Konseptissa luodaan uusia digitalisaatiota ja dataa hyödyntäviä toimintamalleja ja ratkaisuja, joilla parannetaan kaupunkilaisten hyvinvointia ja lisätään kaupungin elinvoimaa. Hankkeen painopistealueet: Asiakkuuksien ja palvelujen hallinta Turvallisuus Liikenne ja liikkuminen Hiilineutraalius ja resurssiviisaus Kaupunkisuunnittelu Syrjäytymisen ehkäiseminen
13 Toimintaympäristö 2020
14 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2020 Toimintaympäristön kehitysnäkymät Väestö Työllisyys Elinkeino ja liikenne
15 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2020 Väestö Väestön määrä 08/ kaupunkilaista Turun väestö on kasvanut henkeä vuositasolla Lapsiperheiden määrä 12/ Lapsiperheiden määrä on laskenut - 23 perheellä. Muunkielisten osuus 11,4% 12/2018 Määrä on kasvanut 0,3 prosenttiyksikköä vuodesta 2017
16 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2020 Työllisyys Työllisten määrä alueella Turun seutukunnassa 06/ työkykyisistä Työttömyysaste 11,3% 08/2019 Työttömyysaste on laskenut - 1,0 prosenttiyksikköä Työllisten määrä on kasvanut + 4,5% vuositasolla Pitkäikaistyöttömien määrä on puolittunut 3 vuodessa. Määrä on nyt 2969 henkilöä. Kolme vuotta sitten työttömien määrä oli 5824.
17 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2020 Elinkeino ja liikenne Kaikkien toimialojen liikevaihto yhteensä Turun seutukunnassa + 23% Vuodesta 2015 vuoteen Meriteollisuus kasvaa vauhdilla. Liikevaihdon kasvu tarkastelujaksolla 48% Vuodesta 2015 vuoteen Lentoaseman matkustajamäärät kohosivat 21,7% Finavia valitsi Turun lentokentän Vuoden kentäksi Henkilöliikenteen kasvu rautateillä 10,7% Vuonna 2018 Turkuun perustettiin 1414 uutta yritystä
18 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2020 Rakentuva kaupunki ja ympäristö Asuntojen lukumäärä kpl Asuntojen määrä on kasvanut asunnolla vuodesta 2017 Elinkeinorakentaminen, valmistuneet kuutiot Kasvua 240 % Myönnetyt rakennusluvat 360 kpl Uusiutuvien energianlähteiden osuus kaukolämmön tuotannossa 50% 2018, 34 % 2017 Joukkoliikenteen matkustajamäärät 22 milj Hyväksytyt asemakaavat 9kpl
19 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2020 "Turku on Suomen sijoituspääkaupunki" Helsingin uutiset "Royal Caribbean tilasi kolmannen Icon-aluksen Turun telakalta" Helsingin Sanomat "Uusi maksutapa ensimmäisenä käyttöön Turun busseissa joukkoliikenteessä matkataan yli 27 miljoonaa kertaa vuodessa" Ilta-Sanomat "Nyt se tapahtuu: Turku yrittää kuuden muun kunnan kanssa todella rajuja ilmastotoimia hiilineutraaliksi jo 11 vuoden päästä!" Talouselämä "Risteilyalusten kysyntä pomppasi ennätyslukemiin Turussa ei tarvitse pelätä töiden loppumista lähivuosina" Tekniikka ja talous "Brittitoimittajat ylistävät Turkua Suomessa vieraillut Jeremy kehuu erityisesti yhtä elämystä: "Olen todella vaikuttunut" MTV Uutiset "Yli 1000 huippuosaajaa 76:sta eri maasta haluaa Turkuun töihin tekniikan alan kutsukilpailu on uusi tapa houkutella tekijöitä Suomeen" YLE "Kansallisen lääkekehityskeskuksen sijaintipaikaksi esitetään Turkua "Turun asema suomalaisen lääkekehityksen johtavana alueena voi vahvistua entisestään" YLE "Turku on maailman seitsemänneksi älykkäin kaupunki" Ilta-Sanomat "EK:n Kuntaranking: Seinäjoen, Rauman ja Turun seudut parhaita alueita yrityksille" -Maaseudun tulevaisuus
20 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2020 FC Inter on uusi Suomen mestari! Turun kaupunginjohtaja Ruotsin MM-kultamieheltä hersyvät terveiset Turun mummille Kaikki eläkeläiskaverit ovat varmaan soittaneet MTV "Suomen maakuntalentoasemat kituuttavat Helsinki-Vantaan tulojen varassa, mutta miksi Lapin ja Turun kentät kukoistavat? Helsingin Sanomat "5G mullistaa kuntainfran - Turun kaupungin dataratkaisuja kaupallistetaan" Kuntatekniikka "Kesän matkailutrendi heijastui vahvasti Turkuun Loman ja arjen raja on hämärtynyt " Ilta-Sanomat Turun kaupunginteatterin loistava Don Juan - klassikkotulkinta saa täydet viisi tähteä Helsingin Sanomat "Suurhankkeita ja kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa kasvava Turku uudistuu rohkeasti" Kuntarahoitus Miksi Turun musiikkijuhlat onnistuu vuodesta toiseen ja Helsinki ei? Juhlaviikot voisi ottaa laulajatarjonnasta mallia Helsingin Sanomat "Tapahtumat tuovat Turkuun miljoonia euroja vuosittain" YLE "Turun yliopistolle kone- ja materiaalitekniikan diplomi-insinöörikoulutukset 2020 vastataan alueen DI-pulaan" YLE
21 Taloussuunnitelma 2020
22 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys TALOUSSUUNNITELMA 2020 Toiminnan nettomenot (M ) Tilikauden alijäämä (M ) Kunnallisveroprosentti Investointimenot (M ) 19,50 (19,50) ,7 (-1 089,9*) -41,9 (-60,1*) 106,4 (150,6*) *Vuoden osavuosikatsaus
23
24 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys yleisiä huomioita TALOUSSUUNNITELMA 2020 Toimintakate Investoinnit Vuosikate Henkilöstö
25 TALOUSSUUNNITELMA 2020 Toimintakate Turun nettokäyttömenot asukasta kohden verrokkiryhmän* suurimmat *(Tampere, Vantaa, Oulu) Työllisyystilanne lisää palvelujen tarvetta, mutta samalla vähentää työttömyydestä aiheutuvia kustannuksia Kustannusten kehitys on voimakkainta hyvinvointitoimialla ja sivistystoimialalla. Palkkaratkaisuun keskitetty 5 miljoonan varaus
26 Toimintakatteen kasvua on kyettävä hillitsemään Vuosien keskimääräinen kasvu +1,7 % TALOUSSUUNNITELMA Sopeutustoimenpiteiden vaikutusarvio 59 miljoonaa Vuosien keskimääräinen kasvu +2,9 % Milj. euroa Perusura ilman sopeutusta Kaupunginjohtajan talousarvioesitys
27 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia TALOUSSUUNNITELMA 2020 euroa Nettokäyttökustannukset / asukas Tampere Vantaa Oulu Turku Lähde: Tilastokeskus
28 Hyvinvointitoimialan nettomenot TALOUSSUUNNITELMA Päivystyksen siirto VSSHP:lle (1/12) Psykiatrian siirto VSSHP:lle (5/17) - M TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 Oman toiminnan nettomenot VSSHP Turun maksuosuus TP12/11 TP13/12 TP14/13 TP15/14 TP16/15 TP17/16 TP18/17 Oman toiminnan muutos-% 7 % 3 % 1 % -1 % 1 % 0 % 1 % VSSHP:n maksuosuuden muutos-% 0 % 13 % 5 % 3 % 1 % 10 % 11 % Hyton nettomenojen muutos-% 5 % 6 % 2 % 1 % 1 % 3 % 5 %
29 Turun elinvoima näkyy työllistymisessä TALOUSSUUNNITELMA ,0 % Työttömien määrän muutos vuodessa (elokuu) 2,0 % 2,9 % 0,0 % -2,0 % Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku Vantaa 0,0 % -3,3 % -1,6 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % -6,1 % -7,4 % Lähde: Työttömyyskatsaus
30 Maan hallituksen tulevaisuusinvestoinnit, mahdollisuus ja uhka TALOUSSUUNNITELMA 2020 Lähde: Kuntalehti
31 TALOUSSUUNNITELMA 2020 Nettokustannukset sekä verorahoitus ( /as.) Lähde: Tilastokeskus
32 TALOUSSUUNNITELMA 2020 Vuosikate Verotulojen perusteena oleva veropohja on kehittynyt positiivisesti. Valtion toimenpiteiden vaikutukset ovat kuntasektorille pitkästä aikaa positiivisia. Poikkeuksellisen heikko vuosikate vahvistuu suunnitelmakauden loppua kohden. Vuosikate ei riitä kattamaan investointeja taloussuunnitelmakauden läpi, minkä seurauksena kaupungin velkaantuminen jatkuu.
33 TALOUSSUUNNITELMA 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma
34 Viimeisin veroennuste positiivinen (M ) TALOUSSUUNNITELMA 2020 Turku TILIVUOSI * Verolaji Kunnallisvero 601,0 601,7 617,3 651,9 682,6 710,1 731,5 Muutos % -1,0 0,1 2,6 5,6 4,7 4,0 3,0 Yhteisövero 94,3 97,2 108,9 114,1 119,8 123,8 127,5 Muutos % 21,4 3,0 12,1 4,7 5,0 3,3 3,0 Kiinteistövero 53,7 55,6 57,1 57,1 60,0 62,0 64,0 Muutos % 2,5 3,6 2,7 0,0 5,1 3,3 3,2 VEROTULOKSI KIRJATTAVA 749,0 754,5 783,4 823,0 862,4 895,9 922,9 Muutos % 1,6 0,7 3,8 5,1 4,8 3,9 3,0 Lähde: Kuntaliitto *Turun oma ennuste
35 Veropohjan arvioidaan kasvavan (M ) TALOUSSUUNNITELMA 2020 ANSIOTULOT Palkkatulot 2 801, , , , , ,7 Muutos % 3,5 5,7 4,7 5,1 4,4 3,8 Eläketulot 1 046, , , , , ,2 Muutos % 2,5 2,0 2,9 3,2 2,8 3,2 Työttömyysturva 172,8 152,2 131,8 124,6 120,7 121,6 Muutos % -9,6-11,9-13,4-5,4-3,1 0,7 Muut sos.turvaetuudet 106,3 103,7 107,6 111,1 114,1 117,7 Muutos % -5,7-2,5 3,8 3,2 2,7 3,2 Maa- ja metsätalous 2,8 2,6 2,5 2,5 2,5 2,6 Muutos % 10,2-8,3-4,3 1,5 1,5 2,8 Elinkeinotoim. + muut 146,4 147,4 149,4 153,9 158,8 163,3 Muutos % 0,0 0,7 1,3 3,1 3,2 2,8 ANSIOTULOT YHTEENSÄ 4 275, , , , , ,0 Muutos % 2,3 3,7 3,5 4,2 3,8 3,6 Lähde: Kuntaliitto
36 Talouden tasapainoa tavoitellaan suunnitelmakauden lopulla TALOUSSUUNNITELMA 2020 Tuloslaskelma (milj. euroa) TPE 2019* TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 Toimintatuotot 432,8 428,5 442,4 448,4 453,2 Valmistus omaan käyttöön 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Toimintamenot 1 524, , , , ,3 TOIMINTAKATE , , , , ,7 Muutos-% 5,2 % +2,4 % +1,5 % +1,2 % +1,5 % Verotulot ja valtionosuudet 1 043, , , , ,9 Rahoitustuotot ja kulut 33,1 30,8 30,7 30,7 31,5 VUOSIKATE -13,2 13,3 34,8 55,5 66,7 Poistot ja arvonalentumiset 56,3 57,1 58,0 59,0 63,0 Satunnaiset tuotot ja kulut 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos -61,9-43,8-23,2-3,5 3,7 Varausten ja rahastojen muutokset 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -60,1-41,9-21,3-1,6 5,6 *Vuoden osavuosikatsaus
37 Investoinnit rahoitetaan lisäämällä pitkäaikaista velkaa Rahoituslaskelma (milj. euroa) TALOUSSUUNNITELMA 2020 TPE 2019* TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 Vuosikate -13,2 13,4 34,8 55,5 66,7 Satunnaiset tuotot ja kulut 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät -18,0-18,6-19,2-21,9-21,9 Toiminnan rahavirta -23,6-5,2 15,6 33,6 44,8 Investointimenot 150,6 106,4 134,3 161,9 140,2 Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 1,8 2,6 1,6 0,3 0,3 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 28,0 23,9 23,9 27,2 27,2 Investointien rahavirta -120,7-80,0-108,8-134,4-112,7 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -144,3-85,2-93,2-100,9-67,9 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen saamiset 136,8-35,8-25,5-22,2-19,8 Antolainasaamisten lisäykset - 50,0 40,0 30,0 45,0 45,0 Antolainasaamisten vähennykset + 186,8 4,2 4,5 22,8 25,2 Lainakannan muutokset -3,1 105,8 105,8 95,8 75,8 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50,0 150,0 100,0 150,0 100,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys + 83,1 104,2 54,2 124,2 54,2 Lyhytaikaisten lainojen muutos + 30,0 60,0 60,0 70,0 30,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 133,7 70,0 80,3 73,6 56,0 Vaikutus maksuvalmiuteen -10,6-15,2-12,9-27,3-11,9 *Vuoden osavuosikatsaus
38 TALOUSSUUNNITELMA 2020 Korollisen kokonaisvelan kehitys (M ) Kokonaisvelka Nettovelka
39 TALOUSSUUNNITELMA 2020 Investoinnit Kaupungin taloussuunnitelmakauden investointiohjelma on 531 miljoonaa. Valtaosa tästä summasta osoitetaan infrainvestointeihin sekä uudisrakennuksiin, rakennusten peruskorjauksiin ja laajennuksiin. Tämän lisäksi kaupunki toteuttaa kaupungin taseen ulkopuolisia investointihankkeita (mm. Runosmäen monitoimitalo) sekä vuokrahankkeita (mm. Sofiankadun päiväkoti ja päihdehuollon tilaratkaisut).
40 TALOUSSUUNNITELMA 2020 Taloussuunnitelmakauden merkittävimmät infrainvestointiohjelman kokonaisuudet Kärkihankkeet 41 M 50 M Korjausvelkaa alentavat kohteet 56 M Liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta parantavat kohteet 9 M Kiinteistökehityskohteet Asukasviihtyvyyttä parantavat kohteet 9 M
41 TALOUSSUUNNITELMA 2020 Runosmäen aluekehitys Blue Industry Park Perno- Pansio aluekehitys Kärkihankkeet ja kiinteistökehityskohteita Linnakaupunki Linnanfältti Harppuunakortteli Herttuankulma Kirstinpuisto Vaasanpuisto Keskustan kehittäminen Hansatown Vanhakaupunki Aninkainen Turun tiedepuisto Kupittaa Core Itäharjun liittymä Skanssi Itäskanssi Skanssin keskuspuisto
42 TALOUSSUUNNITELMA 2020 Havainnekuvia Keskustan kehittäminen, Hansatown Kauppatorin paviljongit Linnakaupunki, Herttuankulma Turun Tiedepuisto Skanssi
43 TALOUSSUUNNITELMA 2020 Taloussuunnitelmakauden merkittävimmät tilahankkeet Uudisrakennuskohteet 165 M Koulujen ja päiväkotien peruskorjaukset 93 M Tämän lisäksi kaupunki toteuttaa tilahankkeita hyödyntämällä Turku-konsernin toteutusratkaisuja ja ulkoisia vuokrahankkeita
44 TALOUSSUUNNITELMA 2020 Taloussuunnitelmakauden merkittävimmät tilahankkeet Korjauskohde Suikkilan koulu ja Talinkorvantien päiväkoti Tommilankadun päiväkoti Runosmäen monitoimitalo Raunistulan päiväkoti Uudisrakennus Pansion koulu Puolalan koulu Juhana Herttuan koulutalo Sirkkalan koulu Mars korttelin päiväkoti ByråBo Hannunniitun koulu Viinamäenkadun päiväkoti Pääskyvuoren koulu Ruiskatu 8 Lausteen koulu Kakskerran paloasema Skanssin monitoimitalo
45 TALOUSSUUNNITELMA 2020 Havainnekuvia tilahankkeista Kastun päiväkoti Aunelan kirjasto ja nuorisotila Puolalan koulun peruskorjaus Viinamäenkadun päiväkoti
46 TALOUSSUUNNITELMA 2020 Henkilöstö Henkilöstön määrä noussut palveluiden kasvaneen kysynnän vuoksi (Sivistystoimiala, Hyvinvointitoimiala) Tulevalle talousarviovuodelle painetta henkilöstön käytön kasvattamiseen, tarkempi analyysi syksyn aikana Hallinnon uudistamisella ja organisaatiomuutoksilla vaikutusta toimialoilla niin työvoiman käytön määrään kuin henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen tarpeisiin Kunta-alan sopimukset voimassa maaliskuun 2020 loppuun Henkilöstön käytön tavoitteet tarkennetaan syksyn aikana
47 SOPEUTTAMISTOIMET 2020 Sopeuttamistoimet Sopeuttamistavoite jaksolle 1+3 vuotta 59 M alkaen vuodesta Sopeuttaminen = toimintakatetta vahvistava, aito, euroina arvioitavissa oleva keino, joka vaikuttaa ensisijassa menoon. Mukana kaikki palvelut, yhtiöt ja yhteistoimintaalueet, joihin Turulla aito ohjausvoima.
48 SOPEUTTAMISTOIMET 2020 Sopeuttamistavoitteet Osuudet toimialoittain Sopeutustavoite Osuus (M ) toimintamenoista Kaupunginjohtaja 11,0 4,2 % Hyvinvointi 33,4 4,7 % Sivistys 7,8 2,3 % Vapaa-aika 1,2 1,6 % Kaupunkiympäristö 5,9 5,4 % Toimialat yhteensä 59,3 3,9 % M 19 3 Nopeat Uudistukset 32 Hitaat Säästöt
49 Toimenpiteet Vanhuspalvelujen rakennemuutos (hyto) Asiakasmaksutuottojen lisääminen (hyto) Lastensuojelun sijoitukset (hyto) Palvelutarpeen arvioinnin keskittäminen (hyto) Terveyskeskuskonseptin uudistaminen / Terveysasemien toimintamalliuudistus (hyto) Terveyspalveluiden asiakas- ja palveluohjausyksikön perustaminen (hyto) Vuodeosastopaikkojen vähentäminen (hyto) Yksityisen päivähoidon joustava käyttö (sito) Ammattiopetuksen yhtiöittäminen (sito) Oppilasryhmäkokojen ja oppilaaksiottoalueiden optimointi (sito) SOPEUTTAMISTOIMET 2020 Positiivisen diskriminaation määrärahan kunta-valtio -suhteen muuttaminen (sito) Etsitään ratkaisu keskustan nuorisotilatarpeeseen (vapa) Pysäköinnin muutokset (kyto) Joukkoliikenteen lippuhintojen tarkistukset 2020 vastaamaan joukkoliikenteen kustannusindeksin nousua (kyto) Työllisyyskokeiluun osallistuminen (kj) Kiinteistöveropohjan täsmennys (kj) Henkilöstökassan koron muutos (kj)
50 Toimialojen tavoitteet
51 TOIMIALOJEN TAVOITTEET Hyvinvointitoimialan tavoitteet 2020 Toiminnalliset tavoitteet Painopisteen ehkäisevään työhön Korjaavat palvelut tehokkaammiksi ja tuottavammiksi Kehittämishankkeet Rakenteellisten muutosten tekeminen sopeuttamisohjelman kautta Erikoissairaanhoidon tarpeenmukainen käyttö sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen työnjako Vanhuspalvelujen optimoitu palvelurakenne Kotiuttamis- ja kuntouttamisprosessien sujuvoittaminen Lastensuojelumenojen hillintä Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Sote-tilojen ja palveluverkon toimivuus Tiedolla johtaminen ja tiedon hallinta (VSSHPyhteistyö)
52 Sivistystoimialan tavoitteet 2020 TOIMIALOJEN TAVOITTEET Toiminnalliset tavoitteet Digitaalisuuden ja virtuaalisuuden hyödyntäminen oppimisessa ja alan yritysten liiketoimintamahdollisuuksien vahvistaminen Positiivisen rakennemuutoksen laajamittainen tukeminen yhteistyössä lukuisten oppimisprojektien kesken Liikkumaan aktivoiminen ja istumisen vähentäminen koulupäivän aikana Tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääminen Kehittämishankkeet Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt STEAM-hanke kokoaa yhteen keskeiset projektit ja tukee niiden tavoitteita ja yhteistyötä Liikkuva koulu 2018: Ilo kasvaa liikkuen Perusopetuksen päätelaiteprojekti
53 TOIMIALOJEN TAVOITTEET Vapaa-aikatoimialan tavoitteet 2020 Toiminnalliset tavoitteet Aktiivisuuden edistäminen Digitaalisten medioiden hyödyntäminen Kumppanuuksien kehittäminen Kansalaistaitojen ja saavutettavuuden edistäminen Kehittämishankkeet Mahdollisimman moni turkulainen elää aktiivista elämää Digitaalisuuden avulla tarjotaan monikanavaisia ja vuorovaikutteisia palveluita Kumppanuuksia kehittämällä ja laajentamalla tuotetaan monimuotoisia palveluita kustannustehokkaasti Turkulaisten kansalaistaitoja edistetään
54 Kaupunkiympäristötoimialan tavoitteet 2020 Toiminnalliset tavoitteet TOIMIALOJEN TAVOITTEET Kestävä kaupunkirakenteen kehittäminen Hiilineutraaliustavoitteiden tukeminen Hyvän asuinympäristön edistäminen yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa Kehittämishankkeet Toiminnan digitalisointi Pysäköintitoiminnan kehittäminen Liikennejärjestelmien kehittäminen Toteuttamassa vahvasti kaupungin kolmea kärkihanketta
55 Konserniyhteisöjen tavoitteet 2020 TOIMIALOJEN TAVOITTEET Tuloutustavoitteet Kaupunki tavoittelee noin 34,5 miljoonan euron suuruisia vuosittaisia osinko- ja korkotuottoja Suurin osinkotulo muodostuu Oy Turku Energian 20 milj. euron osinkotulotavoitteesta Antolainojen korkotuloksi on arvioitu noin 14,5 milj. euroa. Erittäin alhainen korkotaso aiheuttaa haasteita lisätä antolainoista saatavaa korkotuloa. Rakennemuutoksia Musiikin opetuksen yhtiöjärjestely ja siihen liittyvä nykyinen yhdistyspohjaisen opetuksen uudelleenjärjestely on tarkoitus toteuttaa alkaen, mikäli opetusministeriö myöntää tarvittavat toimiluvat Turun Musiikinopetus Oy:lle. Konsernirakenteen selkeyttämistä tulisi jatkaa fuusioimalla esimerkiksi asunto- ja kiinteistöyhtiöitä suuremmiksi kokonaisuuksiksi sekä purkamalla kaupunkikonsernin sisäisiä ristiinomistuksia.
56 Meillä on valtava urakka edessämme, mutta luotan siihen, että jokainen kaupungin työntekijä suhtautuu asiaan vakavasti ja tekee osaltaan parhaansa. Uskon, että yhdessä löydämme uusia tapoja tehdä moninaisia töitämme fiksummin, tehokkaammin ja vaikuttavammin. Turun kaupunginjohtaja Minna Arve
57 Kiitos!
Poikkeama enn./ta yht. Toteutumisennuste. TA 2018 siirrot. TA 2018 yhteensä. Käyttötalousosa (1.000 ) TOT 2017 TA 2018 TA 2018 muutokset
Turku 437 462 431 241 431 241 428 914-2 327 159 459 153 846 153 846 155 656 1 810 66 047 67 330 67 330 61 647-5 683 28 271 23 915 23 915 27 971 4 057 159 819 164 743 164 743 164 856 113 23 867 21 407 21
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja
Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 Kaupunginjohtaja 9.10.2018 Lahti rohkea ympäristökaupunki Eteläinen kehätie tuo uusia investointeja LUTin uudet opiskelijat Niemen kampukselle Lahti hakee Euroopan
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
Asukasluku indeksoituna (2006=100)
11 Asukasluku indeksoituna (26=1) 15 1 95 9 85 8 75 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Asukasluku ind. Hankasalmi 1, 99,1 99,5 99,2 99,7 98,8 98,1 97,3 95,5 94,3 92,9 9,3 51-1 as. kunnat 1,
Talousarvio 2019 KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS
Talousarvio 2019 KAUPUNGINJOHTAJAN TALOUSARVIOESITYS TURKU 2029 Kohti uutta keskus- VISIO 2050 taa tiedepuistoa MASTER- PLAN SMART AND WISE TURKU toimintatapaa. Hiilineutraalius vuonna 2029 Parantunut
Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ
TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
TA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma
Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2019-2021 10.12.2018 Usko Lahden tulevaisuuteen ratkaisee. Lahti tarvitsee investointeja. Investori ostaa tulevaisuutta. 6 600 opiskelijaa on jo valinnut Lahden. Lahti
RAHOITUSOSA 2011 2014
279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
Rahoitusosa 2013 2016
Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
RAHOITUSOSA 2012 2015
271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
Lisätietoa kuntien taloudesta
Lisätietoa kuntien taloudesta 1 Tilikauden tulos 2018, euroa/asukas Suurimmat arvot (Manner-Suomi): 1. Viitasaari (1 783 / as.) 2. Taivassalo (827 / as.) 3. Luhanka (676 / as.) 4. Pyhäranta (664 / as.)
Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017
Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli
Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi
Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden
Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014
Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät
Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely
Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
Yhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017
ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto
Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit 2020-2022 Kaupunginvaltuusto 21.5.2019 2 3 4 5 6 ? 8 10 11 Kajaani 1 000 S Yhteenveto TILIVUOSI 2017 2018 2019** 2020** 2021** 2022** Verolaji Kunnallisvero
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni
1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate
LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen
Turun kaupunkikehityksen suunnat Timo Hintsanen, kaupunkisuunnittelujohtaja
Turun kaupunkikehityksen suunnat Timo Hintsanen, kaupunkisuunnittelujohtaja 19.3.2019 Lundén Architecture Company Turku kasvaa Vuoteen 2050 mennessä turkulaisia on 250 000 270 000 250 000 230 000 210 000
Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle
6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016
6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017
Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin
Väestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
kk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
Kaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi
Kaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi Vastuullista välittämistä Asukkaita kuunnellen sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistyvät Ranta-alueet rakentuvat helsinkiläisille Suomalainen hyvinvointimalli
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta
Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 4.4.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Kevään 2019 kuntatalousohjelma (4.4.2019) Mikko Mehtonen 4.4.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset
Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu
Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu 24.11.2017 Ilari Soosalu, hankejohtaja rahoitus Sisältö Talousympäristö Kuntien talouden tilanne ja näkymiä Maakuntien talouden näkymiä
Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne
Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana
Talousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys
Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen
Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
Tilinpäätös 2017 Ennakkotieto
Tilinpäätös 2017 Ennakkotieto Tilinpäätöksen valmistelu- ja käsittelyaikataulu Tilinpäätöksen ennakkotietona annetaan kaupunkitasoinen ennakkotieto tuloksesta ja rahoitusasemasta. Toimielinkohtaiset ja
Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT
1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31
Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit
Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET
NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
Talousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät
Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos
Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014
Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013
RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat
RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010
Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.
Kuntatalouden tilannekatsaus
Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut
5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
Väestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 7.10.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Syksyn 2019 kuntatalousohjelma (7.10.2019) Mikko Mehtonen 7.10.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset
Talouden reunaehdot ja vuoden 2018 talousarvion laadinta. Lautakuntaseminaari
Talouden reunaehdot ja vuoden 2018 talousarvion laadinta Lautakuntaseminaari Talousarviovalmistelun aikataulu syksy 2017 2 Talousarviovalmistelussa esiin nousseita asioita Menojen kasvua on viime vuosina
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet
Valtuustoseminaari 11 10. 2011.
Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti
VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Kuhmoisten yhtenäiskoulun koulukampuksen tulevaisuusvaihtoehdot talouden näkökulmasta. Reetta Talja, taloussihteeri
Kuhmoisten yhtenäiskoulun koulukampuksen tulevaisuusvaihtoehdot talouden näkökulmasta Reetta Talja, taloussihteeri A) LAINARAHOITTEINEN UUSI KOULU (vanhat osat puretaan) Lainan Kustannukset Rakentamiskustannus
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020
Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*
TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden
TALOUSARVIO KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot
TALOUSARVIO 2018 14.8.2017 KEHYSLASKELMA TOIMIALOITTAIN Sisäiset ja ulkoiset toimintatulot ja toimintamenot OVK1 Ennuste 2017 KEHYS TAE 2018 Muutos talousarvioon 2017, euroa Kokonaismuutos-% TA 2017:een