Tilinpäätös 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 83 Kunnanvaltuusto xx.xx.2014 Mäntsälän kunta 1
Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 2. Kuntastrategia... 5 3. Yleinen taloudellinen kehitys... 14 3.1. Kansantalous... 14 3.2. Kunnallistalouden kehitys... 15 4. Oman talousalueen kehitys... 16 4.1. Perustietoja Mäntsälästä... 16 4.2. Väestö, elinkeinorakenne ja työllisyys... 17 4.3. Kunnan organisaatio ja henkilöstö... 20 4.3.1 Kunnanhallinto ja toimintaorganisaatio... 22 4.3.2 Kunnan henkilöstö... 24 5. Kunnan toiminnan ja talouden kehitys... 26 5.1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen... 26 5.2. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä... 28 6. Tilikauden tuloksen muodostuminen... 32 6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut... 32 6.2. Toiminnan rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut... 33 6.3. Rahoitusasema ja sen tunnusluvut... 35 6.4. Kokonaistulot ja menot... 36 7. Konsernin toiminta ja talous... 37 7.1. Konsernin rakenne ja omaisuusosuudet... 37 7.2. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä... 38 7.3. Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen... 39 7.4. Tytäryhtiöiden talous tilikaudella 2013... 40 7.5. Kuntakonsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma sekä tase ja sen tunnusluvut... 48 8. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä... 52 9. Käyttötalouden toteutuminen... 53 9.1. Käyttötalous... 53 9.1.1-10 Hallintopalvelut / Kunnanhallitus... 53 9.1.2-39 Perusturvapalvelut / Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta... 64 9.1.3-40 Sivistyspalvelut / Sivistyslautakunta... 97 9.1.4-70 Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta... 108 9.2. Tuloslaskelman toteutuminen... 124 9.3. Investoinnit... 128 9.4. Rahoitusosan toteutuminen... 134 2
9.5. Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien erien toteutumisvertailusta... 136 10. Tilinpäätöslaskelmat... 138 10.1. Tuloslaskelma... 138 10.2. Rahoituslaskelma... 139 10.3. Tase... 140 10.4. Kuntakonsernin tulos- ja rahoituslaskelma sekä tase... 141 11. Tilinpäätöksen liitetiedot... 144 11.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 144 11.2. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 145 11.3. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot... 146 11.4. Tasetta koskevat liitetiedot... 149 11.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot... 156 11.6. Henkilöstä koskevat liitetiedot... 158 11.7. Liitetietojen erittely... 159 12. Eriytetyt tilinpäätökset... 160 12.1. Mäntsälän vesi- liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat... 160 12.2. Johtokunnan hyväksymä talousarvion toteutumisvertailu... 163 12.3. Liikelaitoksen toimintakertomus... 166 12.4. Liikelaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot... 172 12.4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 172 12.4.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot... 173 12.4.3 Tasetta koskevat liitetiedot... 175 12.4.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot... 179 12.4.5 Ympäristökulut ja tuotot... 179 12.4.6 Henkilöstä koskevat liitetiedot... 179 12.5. Liikelaitos kunnan kirjanpidossa, talousarviossa ja tilinpäätöksessä... 180 13. Käytetyt kirjanpitokirjat, arkistointi ja tositelajit... 182 14. Allekirjoitukset... 183 3
1. Kunnanjohtajan katsaus Mäntsälän väestö kasvoi vuonna 2013 vain 0,3 % (52 henkeä) 20 530 asukkaaseen. Väestömuutos perustui puhtaasti syntyvyyteen. Kunnan työpaikkaomavaraisuus on noussut vuoden 2010 seurantatiedon mukaan 61,4 %:iin ja Kuuma alueella keskimäärin 63,4 %:iin. Kansantalouden heikentynyt suhdannetilanne heijastui koko maan työllisyyskehitykseen työttömyyden noustessa koko maassa keskimäärin x,xx %:iin. Mäntsälässä työttömyys kasvoi 0,6 prosenttiyksikköä 5,6 prosenttiin ja Uudellamaalla 1,9 % 8,7 prosenttiin. Mäntsälän kunnassa on panostettu pitkäjänteisesti kilpailukyvyn ja elinkeinotoimen kehittäminen, joissa tehtävissä onnistuimme varsin hyvin datakeskus Yandex Oy:n sijoittuessa Mäntsälään. Kunta panosti maapolitiikkaan ja seutuyhteistyöhön Kuuma alueella sekä Helsingin seudulla. Palveluiden osalta kehitimme palvelurakenteita ja asiakaslähtöisyyttä ennen kaikkea sosiaali- ja terveystoimessa. Valtuuston edellisvuonna tekemä merkittävä päätös kuntakonsernin sisäisestä rakennejärjestelystä Mäntsälän Kuntayhtiöt -holdingyhtiön aloittamisesta odottaa edelleen täytäntöönpanoa. Mäntsälän taloudessa voitiin tilapäisesti "hengähtää", kun kunnan toimintakulut kasvoivat edellisvuosia vähemmän 4,4 milj. euroa, 3,7 %. Sosiaali- ja terveyspalveluissa menokasvu hidastui ja verotulot kasvoivat poikkeuksellisen paljon, 7 milj. euroa mm. tilapäistekijöiden ansiosta. Kunnan investoinnit olivat 13,9 milj. euroa, josta mm. Koillis Mäntsälän koulun rakentaminen 2,4 milj. euroa, Nummisten koulun rakentaminen 4,7 milj. euroa, Hyvinvointineuvolan ja päiväkodin rakentaminen 2,1 milj. euroa ja erilaiset kunnallistekniset hankkeet 1,1 milj. euroa sekä Mäntsälän Veden investoinnit 1,2 milj. euroa. Vuosikate 9,2 milj. euroa saavutti kuntastrategiassa asetetun tavoitteen 451 euroa per asukas. Kunnan velkamäärä nousi 190 euroa 2 794 euroon asukasta kohden kun suhteellinen velkaantuneisuus 57 % ja omavaraisuusaste 51 % pysyivät edellisvuoden tasolla. Vuonna 2014 Mäntsälässä jatketaan Keski-Uudenmaan kaupunkiselvityksen loppuraportin valmistelua, jonka tulee olla valmis kesäkuussa 2014. Kunnanvaltuusto antoi väliraportista lausunnon 20.1.2014. Tämän lisäksi annetaan lausunnot mm. sosiaalija terveydenhuollon järjestämislaista, valtionosuusuudistuksesta ja metropolihallinnosta. Keski-Uudenmaan selvitystyö jakautuu 8 eri alueeseen, joilla kaikille on nimetty omat työryhmät. Selvitystyön toteutuksesta vastaa kuntajohtajista koostuva johtoryhmä ja selvitystä ohjaa poliittisista päätöksentekijöistä muodostuva ohjausryhmä. Olennaista selvitystyön edetessä on kuulla kuntalaisia, yrityselämää ja muita sidosryhmiä aktiivisesti. Edellä mainituilla uudistuksilla on merkittävä vaikutus kunnan tulevaisuuteen ja kuntalaisten asemaan. Kuntien kykyä palvelujen järjestämisessä heikentää Suomen teollisen rakennemuutoksen ohella lähivuosina työikäisen väestön supistuminen ikäsidonnaisten menojen kasvaessa. Kuntatalouden haasteet edellyttävät kaikilta kunnilta - yhdistyneinä tai erillisinä, jatkuvaa palveluverkkojen tuottavuuden ja tehokkuuden parantamista. Kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden vahvistamiseksi on kuntarakenneuudistuksessa tavoitteena luoda uusi, nykyistä tehokkaampi palvelurakenne Keski-Uudellemaalle. Esitän kiitokset päätöksentekijöille, henkilökunnalle ja eri yhteistyötahoille työstä Mäntsälän ja sen asukkaiden hyväksi. Mäntsälässä 19.3.2014 Esko Kairesalo, kunnanjohtaja 4
2. Kuntastrategia Kunnanvaltuusto 20.6.2011 61 SISÄLTÖ 1. STRATEGISESTA SUUNNITTELUSTA 2. MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ, MUUTTUVA TULEVAISUUS 3. KUNNAN VISIO 4. KUNNAN STRATEGISET TAVOITTEET VUOTEEN 2020 4.1 Strategiset näkökulmat ja tavoitteet 4.2 Tuloskortit 5. KUNTASTRATEGIAN SEURANTA JA ARVIOINTI 1. STRATEGISESTA SUUNNITTELUSTA Strateginen suunnittelu on tulevaisuuden suunnittelua. Mäntsälän kuntaa koskeva strateginen suunnittelu on kunnan tulevaisuuden ennakointia ja kunnan kokonaisedun kannalta parhaiden mahdollisten tulevaisuutta koskevien valintojen tekemistä. Mäntsälän kuntastrategia on suunnitelma kunnan tulevaisuudesta. Päivitetty kuntastrategia on kunnanvaltuuston näkemys kunnan tulevaisuuden tärkeimmistä tavoitteista ja kehittämisen painopistealueista. Päivitetty kuntastrategia on muodostunut kevään 2011 aikana; päivityksiä kuntastrategiaan on työstetty kahdessa luottamushenkilöseminaarissa sekä johtoryhmävalmisteluna. Seuraavalla sivulla on kuvattu Mäntsälän kuntastrategian rakenne. Strateginen suunnittelu on pitkälti vastausten etsimistä kunnan ja sen tulevaisuuden kannalta tärkeimpiin kysymyksiin. Kunkin kaaviossa esitetyn osion yhteydessä on esitetty ne kysymykset, joihin kukin kokonaisuus kuntastrategiassa vastaa. 5
Kaavio 1. Mäntsälän kuntastrategian rakenne 2. MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ, MUUTTUVA TULEVAISUUS Kunnan tulevaisuutta koskevien valintojen perustaksi on ensiarvoisen tärkeää muodostaa käsitys sekä menneisyydessä toteutuneista että tulevaisuudessa ennakoitavissa olevista kehityssuunnista. Kunnan strategiatyön perustaksi laadittiin kunnan toimintaympäristöanalyysi, jossa sekä kunnan menneisyyttä, nykytilaa että tulevaisuutta tarkasteltiin kunnan kannalta keskeisistä strategisista näkökulmista: 1) Palvelut Muuttuneet asiat suhteessa 2008 tehtyyn strategiatyöhön ja sen päivitykseen: Yhteistoiminta-alue Pornaisten kanssa Eri tasoisten kuntien syntyminen, mitkä tehtävät jäävät kuntatasolle? Maisema-työväline käytössä tietyissä kunnan palveluissa ja käyttö laajenemassa Uusi velvoittava lainsäädäntö (perusopetuslaki (määräykset kolmiportaisesta tuesta), lastensuojelulaki, terveydenhuoltolaki, neuvola-asetus) Lasten, nuorten ja perheiden pahoinvoinnin lisääntyminen Hyvinvointi- ja terveyserojen kasvu Seutuyhteistyön laajeneminen ja muuttuminen (omistajapolitiikka, edunvalvonta, ns. nelikot mukaan yhteistyöhön) Kilpailu osaavasta työvoimasta, haasteet tiettyjen asiantuntijoiden saatavuudessa 6
Keskeiset ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020: Ikäihmisten absoluuttisen määrän kasvu asumisratkaisut esteettömän asumisen tarpeen kasvu (ml. erityisryhmät) Lasten absoluuttisen määrän kasvu vaikutus tilaratkaisuihin (varhaiskasvatus, yläkoulut) Lain muutokset (perusopetus, ikäihmisten palvelut, hoitotakuun laajeneminen, vapaa hakeutumisoikeus) Ratkaisut kunnan näkökulman sijaan tehdään yhä useammin seudun näkökulmasta Kuntalaiset ovat yhä tietoisempia oikeuksistaan, jolloin keskeistä on kunnan osaamisen varmistaminen (asiakaspalvelu, juridinen sekä muu osaaminen) Teknisen palvelukeskuksen palvelujen järjestämistavan muutokset ja peruskunnan rooli ko. palveluiden järjestämisessä? 2) Yhdyskuntarakenne Muuttuneet asiat suhteessa 2008 tehtyyn strategiatyöhön ja sen päivitykseen: ARA-vuokra-asuntojen rakentamistarve kasvanut entisestään (jonossa noin 170 hakijaa) erityisryhmien/vanhusten asumistarpeet lisääntyneet Keskeiset ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020: MAL-yhteistyön lisääntyminen, kuka päättää Mäntsälän maankäytöstä? Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat lisävaatimukset rakentamiseen / yhdyskuntarakenteeseen? Energiatehokkuuden vaatimukset lisääntyvät Väestön ikääntymisen tuomat tarpeet suunnitteluun 3) Elinkeinot Muuttuneet asiat suhteessa 2008 tehtyyn strategiatyöhön ja sen päivitykseen: Elinkeinotoiminnan edellytykset Mäntsälässä ovat notkahtaneet kuluneen kolmen vuoden aikana, mutta ovat nyt vuonna 2011 samalla tasolla kuin ne olivat vuonna 2008. (lainojen korkotaso: 4,5-2,0-4,5 %, uusien yritysten perustaminen: 120-107 -120 kpl/v, myydyt yritystontit: 10-0 - 10 kpl/v, uusien omakotitalojen rakentaminen 150-50 - 150 kpl/v) Tehtyjen investointien määrä notkahti samassa suhteessa Samaan aikaan tehtiin myös elinkeinotoimintaa "jäädyttäviä" päätöksiä: Väestönkasvutavoite MYK:n toimintaresursseja laskettiin henkilöstön ja talouden osalta MYK:n toimintaa ohjattiin passiivisempaan suuntaan (hallinnointia & henkilöstökoulutusta) Keskeiset ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020: Paikkakunnan koko ja kasvunopeus (vrt. väestömäärä) Siirtyminen lähemmäksi Helsinkiä talousmaantieteellisessä näkökulmassa Siirtyminen Helsingin uloimmalta kehältä toiseksi uloimmalle kehälle Kehä V:n vaikutus (vrt. Mäntsälä - Hyvinkää yhteistyö) Lainojen korkotason mahdollinen nousu ja sen vaikutus yksityissektorin elinkeinoelämään Energia- ja ilmastoverotuksen vaikutus Kaavoituksen vaikutus (vrt. maakuntakaava, kunnan omat yleis- ja asemakaavat) Kuntahallinnon muutokset, ansaitseeko Mäntsälä olemassaolonsa? 7
4) Seutuyhteistyö Muuttuneet asiat suhteessa 2008 tehtyyn strategiatyöhön ja sen päivitykseen: Valtion ote tiukentunut suhteessa kuntiin lainsäädännöllä pyritään ohjaamaan aikaisempaa enemmän Eri tasoisten kuntien syntyminen, mitkä tehtävät jäävät kuntatasolle? Kuuma-yhteistyön laajentuminen Kymppikunniksi Lentokenttähanke jäänyt sivuun Mahdollinen yhteistyö Päijät-Hämeen suuntaan? Kuntien sitoutuminen yhteisiin hankkeisiin (esimerkiksi maaseututoimi)? Keskeiset ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020: Kymppikuntien merkitys lisääntyy (n. 500 000 asukasta) Metropolialueen tulevaisuuden haasteet (velvoitteet). Yhteistyötä kehitettävä. Mahdollinen metropolilaki? Maankäyttöratkaisut tehdään yhteistyössä lähikuntien kanssa (Hyökännummi, Henna, Kehä V). Mäntsälän oltava aktiivinen toimija Kuntalaisten valinnanvapauksien lisääntyminen kuntarajojen merkitys vähenee Mahdollinen yhteistyö merkittävissä investoinneissa? Seudulliset virat/toimet, työvoiman liikkuvuus, palveluiden järjestäminen seudullisesti 5) Talous Muuttuneet asiat suhteessa 2008 tehtyyn strategiatyöhön ja sen päivitykseen: Valtion toimenpiteet: verotulojen ja valtionosuuksien kasvu ennakoitua suurempi pienituloisten verovähennysten kompensointi valtionosuuksissa kiinteistöveroprosenttien ja verotusarvojen nosto Väestökasvu ja muuttoliike: hyvätuloisten suhteellisen lukumäärän nousu Lama ja poikkeuksellinen markkinakorkotason lasku Keskeiset ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020: Eläkeläisten lukumäärän merkittävä kasvu vuoteen 2020 mennessä työvoiman saanti vaikeutuu valtion toimenpiteet? tuottavuuden parantaminen palvelurakenteen muutos: tuottamistapaa joudutaan harkitsemaan uudelta pohjalta Elinkeinotoimen kehittäminen metropolialueella: maanhinta kilpailukykyinen yritysten sijoittumiseen (ns. yrityksen sijoittumisen optimointi suhteessa kaupunkikeskukseen) Toimintaympäristöanalyysin lopputuloksena voidaan tiivistää seuraavat, Mäntsälän kunnan tulevaisuuden kannalta keskeisimmät muutoshaasteet: Mäntsälä kasvaa voimakkaasti osana metropolialuetta. Kunnan asukasluvun ennakoidaan kasvavan runsaalla 3 500 asukkaalla vuoteen 2020 mennessä. Yhdyskuntarakenteen hallinnan ja tasapainoisen kasvun merkitys palveluiden järjestämisessä kasvaa. Mäntsälässä asutaan myös tulevaisuudessa sekä keskustaalueella että elävissä kylissä. Kunnan väestörakenne muuttuu ja palvelutarpeet kasvavat. Nuorimpien ja toisaalta kaikkein varttuneimpien kuntalaisten suhteellinen osuus kasvaa työikäisen väestön osuutta nopeammin ja kunnan väestöllinen huoltosuhde heikkenee. Palvelutarpeiden ennakointi vahvistaa merkitystään. 8
Kunnan taloudellinen asema kiristyy. Kunnan palveluiden rahoituspohja heikkenee lähitulevaisuudessa huoltosuhteen kehityksen ja taloustaantuman mahdollisten pysyväisvaikutusten seurauksena. Velkaantumisen hallinnan merkitys korostuu. Kunnan henkilöstö ikääntyy ja rekrytointihaasteet kasvavat. Merkittävä osuus kunnan henkilöstöstä saavuttaa laskennallisen eläkeikänsä vuoteen 2020 mennessä. Osaamisen varmentaminen ja työssä jaksamisen tukeminen muodostuvat alati tärkeämmiksi näkökohdiksi henkilöstöjohtamisessa. Paineet kunnan palvelutoiminnan ja sen johtamisen uudistamiseksi kasvavat. Toiminnan tuloksellisuutta sekä asiakasdemokratiaa vahvistetaan kehittämällä kunnan palveluja sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Yhteistyön merkitys korostuu niin kunnan sisällä kuin kuntarajat ylittäenkin. 3. KUNNAN VISIO Visio kertoo tiivistetysti sen, millainen Mäntsälän kunnan tahdotaan olevan vuonna 2020. Visio kiteyttää kuntastrategian ydinviestin. Mäntsälän kunnan visio vuodelle 2020: Luonnonläheinen Mäntsälä on mahdollisuuksien kunta asua ja yrittää toimivien liikenneyhteyksien varrella. Kunnan visiosta on johdettu viisi näkökulmaa, joista käsin varsinaisia kunnan strategisia tavoitteita asetetaan: Palvelut Elinkeinot Yhdyskuntarakenne Seutuyhteistyö Talous Väestönkasvun määrä ja sen jakautuminen Mäntsälän kunnan alueelle toimii eräänlaisena kaikki yllä kuvatut näkökulmat läpileikkaavana muutostekijänä. Väestökehityksen vaikutukset ulottuvat kaikkiin strategisiin näkökulmiin ja sitä kautta kunnan tulevaisuuden kehityssuuntiin. 4. KUNNAN STRATEGISET TAVOITTEET VUOTEEN 2020 4.1 Strategiset näkökulmat ja tavoitteet Strategiset tavoitteet yksilöivät ja täsmentävät Mäntsälän kunnan vuotta 2020 koskevaa tavoitetilaa, visiota. Strategiset tavoitteet ovat visiosta johdettuja, Mäntsälän kunnan kannalta kaikkein tärkeimpiä päämääriä seuraavan 10 vuoden näkökulmasta. Kukin strateginen tavoite kuvaa tiettyä tavoitetilaa vuonna 2020. Strategiset tavoitteet on ryhmitelty viiteen visiosta johdettuun, Mäntsälän kunnan kannalta tärkeään näkökulmaan. Kyseiset näkökulmat kuvattiin strategian luvussa 3. Näkökulmia voidaan nimittää myös ns. strategisiksi painopistealueiksi. Kuntastrategian näkökulmat ja niiden sisältämät strategiset tavoitteet on kuvattu seuraavalla sivulla esitetyssä kaaviossa: 9
4.2 Tuloskortit Kustakin strategisesta tavoitteesta on laadittu ns. tuloskortti. Tuloskortin ensimmäisessä sarakkeessa on kuvattu ne asiat, joiden seuraaminen tai toteuttaminen on ensiarvoisen tärkeää ko. strategisen tavoitteen toteutumisen kannalta. Kyseisiä asioita kriittisiksi menestystekijöiksi. Kullekin kriittiselle menestystekijälle on määritelty niitä koskevat tavoitetasot tulevalle vuodelle 2012 toiminta- ja taloussuunnittelun tueksi. Tuloskorttien sisältämät kriittiset menestystekijät ja niitä koskevat tavoitetasot konkretisoivat ja täsmentävät kutakin strategista tavoitetta. NÄKÖKULMA 1: PALVELUT Strateginen tavoite 1: Kunta kehittää toimintaansa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot v. 2012-2013 Palvelutarpeiden ennakointi ja muutoksiin varautuminen Palvelutarveanalyysi on tehty uuden kuntastrategian pohjaksi Hyvinvoinnin edistäminen yhteisvastuullisesti Hyvinvointikertomus on osa kuntakonsernin toiminnan ja talouden suunnittelua Strateginen tavoite 2: Toimiva organisaatio varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot v. 2012-2013 Monipuoliset ja tarkoituksen-mukaiset palveluiden järjestämistavat Kunnan oman palvelutuotannon arviointi on käynnistetty 10
Kilpailutusprosessia ja osaamista kehitetään ja avoimuutta lisätään Yhteistyökumppanit ja kumppanuuden vastuut on määritelty Johtaminen Toiminnan ja tulosten arviointi on asteittain käynnistettävissä 2013 alkaen Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Henkilöstön osaamista arvioidaan järjestelmällisesti Saatua arviointitietoa hyödynnetään henkilöstöresurssien suunnittelussa ja johtamisessa Strateginen työhyvinvointiohjelma on käynnistetty NÄKÖKULMA 2: ELINKEINOT Strateginen tavoite 1: Mäntsälä on kilpailukykyinen ja elinvoimainen yritysten toimintaympäristö. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot v. 2012 2013 Uudet yritykset 120 kpl uusia (nettolisäys 40 60 yritystä) Suuret ja keskisuuret yritykset: 1 kpl 50 200 ja 1 kpl 20 50 työntekijää (päätös siirtymisestä tehty 31.12.2012 mennessä) Vähintään yksi kaupan ketju Yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen suurten rakennusalan yritysten kanssa Työpaikat 5700 5900 työpaikkaa Työpaikkaomavaraisuus vähintään 62 % Kunnan yrityspalvelut Olemassa olevat yritykset: yrityskonsultointien määrä vähintään 100 kpl/vuosi painopisteenä kasvuhakuiset yritykset Seudullisten yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen Vuosittaisen markkinointisuunnitelman laadinta. Seuranta: o euroa/asukas elinkeinoihin o kehitysyhtiöön panostettu euromäärä / Mäntsälään syntynyt työpaikka Sijoittumispalvelut Yritystonttivaranto vähintään 8 + 8 (kaupalliset ja tuotannolliset) + vähintään 2-4 suurta tonttia (tuotanto, logistiikka, kauppa) Konserniyhteistyön tiivistäminen (pelisääntöjen selkeyttäminen) Yrittäjyysvaikutusten arvioinnin käynnistäminen (vaikutus kunnan talouteen) 11
NÄKÖKULMA 3: YHDYSKUNTARAKENNE Strateginen tavoite 1: Monipuolinen ja laadukas asuminen vahvistaa Mäntsälän vetovoimaa. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot v. 2012 2013 Strategisesti merkittävät hankkeet Keskustan kehittäminen Apponen Tiimari Linja-autoasema Vuokra-asuntotuotanto MVAOY:n kautta uusia ARA-vuokra-asuntoja vähintään 30 kpl (aloituspäätökset tehty) Yksityisen vuokra-asuntotuotannon edistäminen Asuntotarjonnan painottaminen pieniin ja erityisryhmien asuntoihin Kaavavaranto Kaavoitusresurssien lisääminen erityisesti osayleiskaavojen laadintaan Raakamaan hankinnan tehostaminen (vähintään 30 ha), osayleiskaavoilla ja asemakaavoilla mahdollistetaan maan saaminen rakennuskäyttöön Strateginen tavoite 2: Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot v. 2012 2013 Yhdyskuntarakenteen eheytymistä edistävät maankäytön ratkaisut Mäntsälässä Edellistä vuotta nopeampi tonttikierto keskusta-alueella Vuosittainen väestönkasvu ja sen sijoittuminen Väestönkasvu 1-2 % Väestönkasvun sijoittuminen: 60 % keskusta-alueelle, 40 % muualle Toimivat liikenneyhteydet ja joukkoliikenne Nykyistä useampi lentoasemalle/lentoasemalta liikennöivä pikavuoro kulkee Mäntsälän linja-autoaseman kautta Z-junien liikennöintitiheyden säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla Kunnan palveluliikennetarpeet on selvitetty 12
NÄKÖKULMA 4: SEUTUYHTEISTYÖ Strateginen tavoite 1: Mäntsälä järjestää palveluja ja kehittää metropolialuetta kymppikunnat ensisijaisena yhteistyötahonaan. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot v. 2012 2013 Strategisesti merkittävien seudullisten yhteistyöhankkeiden ja palveluyhteistyön tuloksellisuus Mäntsälä toimii vastuukuntana maaseututoimen palveluiden järjestämisessä (aloitus 1.1.2013) Aktiivinen edunvalvonta maakuntakaavaa uudistettaessa Kymppikuntien tavoitemäärittely ja Mäntsälän kunnan aktiivinen vaikuttaminen tavoitteisiin Seudullisten virkojen ja toimien mahdollisuuksien kartoittaminen NÄKÖKULMA 5: TALOUS Strateginen tavoite 1: Kunnan talous on tasapainossa. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot v. 2012 2013 Vuosikatteen ja nettoinvestointien välinen suhde 50 70 % Vuosikate 6 8 miljoonaa euroa, 300 400 euroa/asukas Kunnan ja kuntakonsernin lainakanta Kunta: enintään 56 miljoonaa euroa (2 700 euroa/asukas) Konserni: enintään 85 miljoonaa euroa (4 400 euroa/asukas) Tilikauden tulos 2,5 4,5 miljoonaa euroa, 125 225 euroa/asukas 5. KUNTASTRATEGIAN SEURANTA JA ARVIOINTI Säännöllinen seuranta ja arviointi on kuntastrategian toteutumisen perusedellytys. Mäntsälän kuntastrategian ajantasaisuutta ja muutostarpeita arvioidaan kunnan strategisen perustan ja strategisten tavoitteiden osalta valtuustokausittain. Strategisten tavoitteiden arviointimittareita koskevat vuosittaiset tavoitetasot määritellään kutakin vuotta koskevan talousarviotyön yhteydessä. Kunnan talousarviossa asetetaan niin ikään kuntastrategiasta johdetusti valtuustoon nähden sitovia tavoitteita kunnan palvelukeskuksille ja vastuualueille. Mäntsälän kunnan johtoryhmä, kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto seuraavat strategisten tavoitteiden toteutumista kolmannes-/neljännesvuosittain osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkastuslautakunta arvioi vuosittaisessa arviointikertomuksessaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Arvioinnin perusteella kunnanhallitus ja -valtuusto muodostavat käsityksen siitä, onko Mäntsälän kunta kulkemassa asetetun tavoitetilansa suuntaan ja toiminut kuntastrategiansa mukaisesti. 13
3. Yleinen taloudellinen kehitys 3.1. Kansantalous Maailmantalouden epävarmuus jatkui vuonna 2013. Elpymisestä on vastannut lähinnä Yhdysvallat, kun kehittyvät maat ovat olleet eriasteisissa vaikeuksissa. Riskinä maailmantalouden nousulle on alijäämäisten talouksien valuuttojen voimakas heikentyminen. Euroalueella kokonaistuotanto laski toista vuotta peräkkäin, nyt -0,4 %. Vähittäinen elpyminen alkoi loppuvuonna, mutta liiallinen velkaantuminen ja pankkisektorin heikkeneminen hidastavat kasvua. Rahoitusmarkkinoilla jako vahvoihin ja heikkoihin maihin hieman tasaantui. Euroalueen työttömyys saavutti huippunsa ja oli keskimäärin 12,1 %, kuluttajahinnat nousivat 1,4 % ja julkisen sektorin velka BKT:stä oli 95,6 %. Suomessa talous supistui jo toista vuotta peräkkäin. BKT laski -1,4 %. Kokonaistuotannon määrä laski vuoden 2010 alun tasolle. Vuoden 2014 kasvuennusteita on jouduttu alentamaan ja varsinasta kasvua odotetaan vasta vuodelle 2015. Tavaroiden ja palveluluiden viennin volyymi kasvoi 0,3 %. Tavaraviennissä näkyivät vielä Nokian vaikeudet. Metsäteollisuuden viennin arvo kasvoi euroalueella mutta supistui valuutta-alueen ulkopuolisessa kaupassa. Vahva euro tuo haasteita ulkopuoliseen kauppaan myös jatkossa. Investoinnit romahtivat 4,6 prosenttia kun yksityiset investoinnit laskivat huomattavasti vaikka julkiset investoinnit kasvoivat huomattavasti. Yksityinen kulutus laski -0,8 %. Vaihtotase on ollut Suomessa ylijäämäinen aina vuodesta 1994 alkaen kunnes vuosina 2011-2012 kirjattiin 2,7 miljardin suuruiset alijäämät. Vuonna 2013 kirjattaneen Suomen Pankin ennakkotietojen mukaan 1,6 miljardin alijäämä. Tavarakauppa kääntyi ylijäämäiseksi mutta palvelujen ulkomaankauppa vajosi pakkaselle. Koko vuoden keskimääräinen työttömyysaste oli 7,7 prosenttia, 0,1 % edellisvuotta alempi. Työllisyyden heikentymisen ja kokonaistuotannon heikentymisen vuoksi niiden näkymät ovat vaisut myös vuonna 2014. Uudet rakennusluvat vähenivät vuonna 2013 jyrkästi, mutta kääntyivät pieneen nousuun loppuvuonna. Työllisyysaste laski 67,3 prosenttiin. Kuluttajahinnat nousivat vuonna 2013 kansallisella hintaindeksillä mitattuna 1,4 %. Asuntojen hinnat kallistuivat 1,6 prosenttia lähinnä pääkaupunkiseudun asuntojen kallistuessa. Julkisyhteisöjen bruttovelka nousi 56,9 prosenttiin vuonna 2013 ja sen arvioidaan kasvavan vuoteen 2014 mennessä 60 prosenttiin, eikä käänny laskuun ilman useiden miljardien eurojen sopeutustoimia, Luvut ovat kansainvälisesti vertaillen vielä tyydyttäviä. Palkansaajien ansiotasoindeksi nousi 2 %. Kattava tulosopimus tuo vuosina 2015-2016 vain pienet korotukset ja palkkakehitys pysyy lähivuosina vaatimattomana (Lähde: Nordea Markets, Talousnäkymät, maaliskuu 2014, Danske Bank suhdannekatsaus maaliskuu 2014) 14
3.2. Kunnallistalouden kehitys Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan kuntatalous parani huomattavasti vuonna 2013. Taustalla ovat toimintakulujen puolittuminen ja verotuksen kertaluontoisten erien tuloutukset kunnille. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate koheni 900 milj. euroa 2,7 mrd. euroon. Kuntien tilinpäätökset näyttävät ennakoitua paremmilta. Kuntien verotulot kasvoivat 6,8 %. Kuntien tulosparannuksen merkittävyyttä nostaa valtionosuuksien 800 milj. euron leikkaukset, kuntien tehtävien kasvu ja palveluiden kysynnän kasvu. Tulosta vahvisti kuntien toimintojen tehostaminen sekä henkilöstösäästöt. Syytä on huomioida, että vuoden 2012 vertailuluvut olivat heikoimmat sitten vuoden 1997. Toimintamenot, ilman liikelaitoksia, kasvoivat 3 prosenttia ja palkkamenot 2,2 prosenttia edellisvuodesta. Toimintakate heikkeni 3,4 prosenttia (vrt. toimintakate; samoin Mäntsälä 3,4 %). Verotulot kasvoivat edellisvuodesta 6,8 % ja valtionosuudet 2,9 %. Mäntsälässä vastaavasti verotulojen muutos oli 10,4 %. Kuntien verorahoituksen lisäys riitti kattamaan toimintakatteiden heikkenemisen, mikä näkyy vuosikatteiden paranemisena. Kuntien vuosikate parani kaikissa kuntakokoluokissa edellisvuodesta ja oli keskimäärin 371 euroa asukasta kohden. Negatiivisten vuosikatteiden kuntien lukumäärä aleni 73:sta 36:een. Kuntien keskimääräinen vuosikate 371 euroa per asukas kattoi poistoista 99 %. Uudellamaalla vuosikate kasvoi 581 euroon per asukas Mäntsälässä 451 euroon per asukas. Kuntien bruttoinvestoinnit kasvoivat 717 euroon per asukas ja olivat Mäntsälässä 677 euroa. Kuntien lainakanta kasvoi 13 % edellisvuodesta. Vuoden 2013 lopussa kuntien lainakanta asukasta kohden oli keskimäärin 2 553 euroa ja Mäntsälässä 2 794 euroa, jossa kasvua 190 euroa (7,3 %). Kuntaliitto ennakoi, että vuonna 2014 verotulojen kasvu 2,1 % jää alle toimintakulujen kasvun ja tulopohjan kasvu hidastuu merkittävästi. Paineet kuntien talouden sopeuttamiseen jatkuvat. 15
4. Oman talousalueen kehitys 4.1. Perustietoja Mäntsälästä Mäntsälän kunta perustettiin vuonna 1585, kun siitä muodostettiin Porvoon kappeliseurakunta. Itsenäiseksi seurakunnaksi Mäntsälä tuli vuonna 1616. Mäntsälän kunta sijaitsee Etelä-Suomen läänissä Helsinki-Lahti moottoritien ja Porvoo-Hyvinkää- valtateiden risteyskohdassa. Mäntsälä rajoittuu Hausjärven ja Kärkölän, Askolan, Pukkilan, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan kuntiin sekä Hyvinkään, Järvenpään ja Orimattilan kaupunkeihin. Kunnan pinta-ala on 596 km², josta vettä on 15 km². Etäisyydet Mäntsälästä pääliikenneyhteyksiä pitkin eräisiin kaupunkikeskuksiin ovat seuraavat: Helsinki 59 km Riihimäki 45 km Lahti 44 km Porvoo 39 km Hyvinkää 26 km Järvenpää 24 km Mäntsälän kunta kuuluu: Etelä-Suomen lääniin Hyvinkään maistraattiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvalvontaan Uudenmaan liittoon Uudenmaan verotoimistoon Uudenmaan ELY (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö) keskukseen Uudenmaan, Uudenmaan Helsinki ja Hämeen telealueisiin Helsingin ja Uudenmaan (HUS) sairaanhoitopiiriin Kansaneläkelaitoksen Mäntsälän toimistoon Keski-Uudenmaan kihlakuntaan Tuusulan käräjäoikeuteen, maaoikeusasiat käsittelee Vantaan käräjäoikeus Helsingin hovi- ja hallinto-oikeuteen Kanta-Hämeen syyttäjänvirastoon Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirastoon Uudenmaan hätäkeskusalueeseen Keski-Uudenmaan pelastuslaitokseen Etelä-Suomen sotilaslääniin, Itä-Uudenmaan aluetoimistoon Etelä-Suomen maanmittaustoimistoon, Porvoon toimipisteeseen 16
4.2. Väestö, elinkeinorakenne ja työllisyys Väestö Kunnan asukasluku oli vuoden 2013 lopussa 20 530 henkilöä, kasvun ollessa 52 (2012; 347) henkilöä. Tulo- ja lähtömuutto säilyi korkealla. Kuntaan muutti 1085 henkilöä ja kunnasta muutti pois 1123 henkilöä, netto -38 (2012; 214). Syntyneiden määrä laski 37 lapsella 216 lapseen. Väestön vuosimuutos 1995-2012 sekä ikäjakauma 1995-2011 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Väestön määrä 15 651 16 628 18 226 18 650 18 980 19 432 19 747 19 975 20 131 20 478 muutos, 1v. 84 265 327 424 330 452 315 228 156 347 vuosimuutos-% 0,5 % 1,6 % 1,8 % 2,3 % 1,8 % 2,4 % 1,6 % 1,2 % 0,8 % 1,7 % Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus 0-v. 240 1,5 % 208 1,3 % 250 1,4 % 245 1,3 % 242 1,3 % 271 1,4 % 274 1,4 % 261 1,3 % 268 1,3 % 271 1,3 % 1-5-v. 1 278 8,2 % 1 245 7,5 % 1 345 7,4 % 1 371 7,4 % 1 406 7,4 % 1 422 7,3 % 1 478 7,5 % 1 478 7,4 % 1 456 7,2 % 1 494 7,3 % 6-v. 230 1,5 % 290 1,7 % 302 1,7 % 298 1,6 % 278 1,5 % 284 1,5 % 280 1,4 % 321 1,6 % 293 1,5 % 301 1,5 % 7-12-v. 1 472 9,4 % 1 593 9,6 % 1 730 9,5 % 1 763 9,5 % 1 774 9,3 % 1 772 9,1 % 1 780 9,0 % 1 791 9,0 % 1 832 9,1 % 1 800 8,8 % 13-15-v. 635 4,1 % 709 4,3 % 854 4,7 % 886 4,8 % 900 4,7 % 908 4,7 % 914 4,6 % 885 4,4 % 862 4,3 % 897 4,4 % 16-18-v. 574 3,7 % 652 3,9 % 671 3,7 % 735 3,9 % 747 3,9 % 824 4,2 % 836 4,2 % 866 4,3 % 852 4,2 % 856 4,2 % 19-64-v. 9 356 59,8 % 9 890 59,5 % 10 774 59,1 % 10 931 58,6 % 11 155 58,8 % 11 408 58,7 % 11 568 58,6 % 11 615 58,1 % 11 687 58,1 % 11 844 57,8 % 65-74-v. 1 066 6,8 % 1 145 6,9 % 1 299 7,1 % 1 377 7,4 % 1 395 7,3 % 1 411 7,3 % 1 477 7,5 % 1 562 7,8 % 1 649 8,2 % 1 770 8,6 % 75-84-v. 605 3,9 % 695 4,2 % 770 4,2 % 795 4,3 % 830 4,4 % 848 4,4 % 836 4,2 % 874 4,4 % 891 4,4 % 909 4,4 % 85-89-v. 138 0,9 % 137 0,8 % 169 0,9 % 170 0,9 % 178 0,9 % 209 1,1 % 230 1,2 % 233 1,2 % 247 1,2 % 240 1,2 % Yli 90-v. 57 0,4 % 64 0,4 % 62 0,3 % 79 0,4 % 75 0,4 % 75 0,4 % 74 0,4 % 89 0,4 % 94 0,5 % 96 0,5 % Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne-tietokanta 17
Elinkeinorakenne Mäntsälän kunnan työpaikkaomavaraisuus kasvoi vuodesta 2007 vuoteen 2011 yhteensä 2,1 %. Vuonna 2010 työpaikkaomavaraisuus kasvoi 0,3 % ja vuonna 2011 pieneni 0,5 %. KUUMA- kuntien kehitys on ollut samansuuntainen. Vuosina 2010 2011 työpaikat Mäntsälässä kasvoivat 33 työpaikalla. Muualla työssäkäyvien netto-osuus (pendeli) vastaavana aikana kasvoi 2,6 %. Työllinen työvoima TOL 2008 Elinkeino (TOL 2008) 1996 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm % A Maa-, metsä-, kalatalous 572 454 433 410 368 382 372 338 350 328 3,8 B, C, D, E Teollisuus 1233 1345 1341 1332 1333 1350 1299 1187 1150 1177 12,4 F Rakentaminen 506 884 925 927 963 1064 1035 963 1037 1085 11,2 G, H, I Kauppa,kuljetus 980 1272 1356 1411 1461 2273 2375 2390 2500 2494 27,0 O, P, Q Julkinen hallinto/palvelut 556 702 690 712 708 2235 2383 2401 2432 2451 26,2 J, K, L, M, N, R, S, T, U Muut palvelut 2314 3123 3221 3337 3466 1593 1699 1661 1717 1778 18,5 X Tuntematon 138 127 119 131 86 112 76 91 86 89 0,9 Yhteensä 6299 7907 8085 8260 8385 9009 9239 9031 9272 9402 100,0 Työvoiman määrä 7535 8499 8657 8864 8944 9470 9726 9741 9878 9969 Työttömien määrä 1236 592 572 604 557 461 487 710 606 567 Työpaikat Mäntsälässä TOL 2008 Elinkeino (TOL 2008) 1996 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm % A Maa, metsä, kala 554 429 403 388 340 351 341 328 342 331 6,0 B, C, D, E Teollisuus 682 758 765 753 716 655 624 548 449 441 7,9 F Rakentaminen 315 516 556 519 529 595 585 532 625 674 11,0 G, H, I Kauppa,kuljetus 565 656 699 754 729 1249 1524 1476 1564 1519 27,5 O, P, Q Julkinen hallinto/palvelut 365 460 466 468 433 1483 1590 1687 1718 1698 30,2 J, K, L, M, N, R, S, T, U Muut palvelut 1563 1930 1960 2068 2120 855 921 856 912 977 16,0 X Tuntematon 137 130 119 125 86 112 76 92 86 89 1,5 Yhteensä 4181 4879 4968 5075 4953 5300 5661 5519 5696 5729 100,0 Työpaikkojen kasvu v. 2002-2011 (10 v.): 761 työpaikkaa 17 % Pendeli 2118 3028 3117 3185 3432 3709 3578 3512 3576 3673 Työpaikkaomavaraisuus Omavaraisuus 1996 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 Mäntsälä 66,4 61,7 61,4 61,4 59,1 58,8 61,3 61,1 61,4 60,9 KUUMA-kunnat 64,6 63,8 63,4 63,9 63,2 64,0 65,1 64,5 63,4 62,6 v. 2003 lähtien Kuuma-kuntien tp-omavaraisuuslaskelmassa mukana Pornainen A M aatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, F Rakentaminen, G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus, H Kuljetus ja varastointi, I M ajoitus- ja ravitsemistoiminta, J Informaatio ja viestintä, K Rahoitus- ja vakuutustoiminta, L Kiinteistöalan toiminta, M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, P Koulutus, Q Terveys- ja sosiaalipalvelut, R Taiteet, viihde ja virkistys, S M uu palvelutoiminta, T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön, U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta, X Toimiala tuntematon 18
Työllisyys Vuoden 2013 lopussa työttömiä työnhakijoita Mäntsälässä oli 662, työttömyyden ollessa 6,6 %. Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 5,6 % ja työttömien määrä 550. Vuoden keskimääräinen työttömyys nousi 0,6 %, 5,6 prosenttiin. Uudenmaan ELY- keskuksen alueen kunnissa keskimääräinen työttömyys oli 8,7 %. Koko maan keskimääräinen työttömyysaste vuoden lopussa oli x %. Mäntsälän kunnan työttömyysaste verrattuna Uudenmaan ELY- keskuksen alueeseen 19
4.3. Kunnan organisaatio ja henkilöstö Luottamushenkilöorganisaatio Kunnan luottamushenkilöorganisaation muodostavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat, niiden jaostot ja johtokunnat. Toimielin (jäsenmäärä) Kunnanvaltuusto (43) Kunnanhallitus (9) Tarkastuslautakunta (5) Keskusvaalilautakunta (5) Vaalilautakunnat (kussakin 5) Vaalitoimikunta (3) Maankäyttölautakunta (9) Perusturvalautakunta (12, joista 3 Pornaisten kunnasta) Sivistyslautakunta (11, joista 1 Pornaisista ja 1 Pukkilasta) Tekninen lautakunta (9) Mäntsälän Veden johtokunta (5) 20
Virasto-organisaatio Kunnan operatiivista toimintaa johtaa kunnanjohtaja. Operatiivista toimintaa varten kunnan organisaatio jakautuu toimialoihin, jotka ovat: Hallintopalvelut, Perusturvapalvelut, Sivistyspalvelut ja Tekniset palvelut. Toimialoja johtavat toimialajohtajina hallintojohtaja, perusturvajohtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja. Toimialat jakautuvat tulosalueisiin ja tulosyksiköihin. Kunnan maaseutuhallinnon yksikössä työskentelevät viranhaltijat toimivat maaseutuelinkeinoviranomaisena yhteistoiminta-alueen kuntien alueella. Kunnassa toimii johtoryhmä, johon jäsenet nimeää kunnanjohtaja. Johtoryhmä työskentelee kunnan strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyössä kunnan henkilöstön kanssa. Toimialoilla toimii toimialajohtajan nimeämä johtoryhmä. 21
4.3.1 Kunnanhallinto ja toimintaorganisaatio Kunnanhallinto ja toimintaorganisaatio Valtuusto Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa ja ohjaa päätöksillään koko kunnan kehittämistä ja kuntalain mukaan vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto päättää koko kunnan kehittämis- ja painopistelinjoista valtuuston strategiatyöskentelyllä sekä päättää kunnan toiminnan tavoitteet palvelujen tuottamisesta kuntalaisille vuosittain talousarvion yhteydessä. Valtuusto seuraa toimielimittäin ja tulosalueittain toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista osavuosikatsauksissa sekä koko vuotta tilinpäätöskäsittelyssä sekä mahdolliset muutostarpeet. Tärkeimpinä tehtävinä ovat: kunnan hallinnon järjestäminen kunnan taloudellinen vallankäyttö kunnallisten sääntöjen antaminen kunnan kannan ottaminen tärkeissä kuntaa koskevissa asioissa kunnan toimielinten ja johtotason virkojen täyttäminen päättää toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista päättää hallinnon järjestämisen perusteista päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyä talousarvio hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta sekä päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista Valtuuston kokouksia oli toimintavuonna 12. Päätöksiä pöytäkirjaan kertyi 161. Valtuuston kyselytunneilla valtuusto sai tietoa kokouksiin tulevista ja esillä olevista ajankohtaisista asioista Valtuusto on valittu toimikaudeksi 2013 2016. Kokoonpano vuonna 2013 oli seuraava: pj Helin Anna KOK I vpj Havula Tapio KESK II vpj Laaksonen Tapio SDP Allonen Ilkka KESK Eerola Asko KOK Elomaa Jarna KOK Hallikainen Heli SDP Heikkilä Jussi KOK Heikkilä Teuvo SDP Heinonen Kalevi KESK Herttuainen Auli VAS Hägglund Antton KESK Kalenius Christina SDP Kanerva Hans KOK Keto-Huovinen Pihla KOK Kosonen Jyrki KESK Kuisma Kari PS Laine Leena SDP Laukkanen Erkki VAS Leino Timo SDP Liinamaa Reijo SDP Liljavirta Eija KOK 22
Lindqvist Rami MäPu Manninen Marjaana KOK Martniku Sari PS Marja- Mäkipää Leena KESK Niinimäki Markku SDP Norro Soili KD Orre Kari KESK Peltola Veijo KESK Peussa Kari MäPu Päivinen Mitja MäPu Ravolainen- Rinne Heta SDP Repo Sirpa VIHR Rinne Antti SDP Salmi Petri KOK Sillanpää Jari KOK Suontama Sami MäPu Teppinen Marja KESK Tilvis Reijo KESK Warras- Stjernvall Annika KOK Virolainen Kari KESK Ylimartimo Lauri KESK KOK 11 KESK 12 SDP 10 KD 1 MäPu 4 VAS 2 PS 2 VIHR 1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan johtamisesta ja kehittämisestä kunnanvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Tärkeimpinä tehtävinä ovat: johtaa ja valvoa kunnan ja kuntakonsernin toimintoja vastata strategian valmistelusta toiminnan tuloksellisuudesta kunnan talouden ohjauksesta ja organisaation kehittämisestä riskien hallinnasta omistajaohjauksesta valvoa kunnan yleistä etua vastaa alueiden käytön suunnittelusta ohjaa kunnan maapolitiikkaa ja kaavoitusta, seutuyhteistyötä, asuntopolitiikkaa, elinkeinopolitiikkaa sekä henkilöstöpolitiikkaa edustaa kuntaa tehdä kunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet Kunnanhallituksen kokouksia oli toimintavuonna 24. Päätöksiä pöytäkirjaan kertyi 368. 23
Kunnanhallitus, jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: pj KESK Peltola Veijo hvj KESK Virolainen Kari 1. vpj KOK Salmi Petri hvj KOK Eerola Asko 2. vpj SDP Ravolainen-Rinne Heta hvj SDP Nyfors Hannele jäsen KOK Elomaa Jarna hvj KOK Warras-Stjernvall Annika jäsen VAS Herttuainen Auli hvj VIHR Repo Sirpa jäsen PS Martniku Sari hvj PS Kuisma Kari jäsen KESK Mäkipää Marja-Leena hvj KESK Ekonen Sinikka jäsen KESK Tilvis Reijo hvj KESK Allonen Ilkka jäsen SDP Laine Markku hvj SDP Liinamaa Reijo KESK 3 KOK 2 SDP 2 VAS 1 PS 1 4.3.2 Kunnan henkilöstö Kunnan henkilömäärä on viime vuonna kehittynyt seuraavasti: 2009 2010 2011 2012 2013 Palkattu henkilöstö 31.12. 1260 1245 1320 1345 1331 - siitä liikelaitoksen henkilöstö 13 14 13 13 12 Vakinaisissa viroissa ja toimissa olevat 936 930 971 1017 1049 - siitä liikelaitoksen henkilöstö 13 13 12 13 12 Palkattu henkilöstö sisältää kansalaisopiston tuntipalkkaiset opettajat (vuonna 2013 yhteensä 44) 2013 2012 2011 Palkattu henkilöstö sisältää kansalaisopiston tuntipalkkaiset opettajat (vuonna 2013 yhteensä 44) Vakinaisissa viroissa ja toimissa olevat 2010 Palkattu henkilöstö 31.12. 2009 0 500 1000 1500 24
Kunnan henkilöstö eriteltyinä toimialoittain ja palvelusuhteen laadun mukaisesti 31.12.2012 ja 31.12.2013. Taulukko kuvaa läpileikkaustilannetta 31.12. tosiasiallisesti palvelusuhteessa olleita henkilöitä. Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset/ sijaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Hallintopalvelut 37 43 1 2 2 2 40 47 38 45 7,5 % 8,5 % Perusturvapalvelut 621 623 154 145 4 6 779 774 775 768 20,3 % 19,7 % Sivistyspalvelut 256 270 85 74 0 0 341 344 341 344 24,9 % 21,5 % Tekniset palvelut 103 101 8 6 3 3 114 110 111 107 9,6 % 8,2 % Yhteensä 1017 1037 248 227 9 11 1274 1275 1265 1264 20,2 % 18,7 % Mäntsälän Vesi 13 12 0 0 0 0 13 12 13 12 0,0 % 0,0 % Yhteensä 1030 1049 248 227 9 11 1287 1287 1278 1276 20,0 % 18,5 % Kansal.op. tuntip.opett. 0 58 44 0 0 58 44 58 44 0,0 % 0,0 % Kaikki yhteensä 1030 1049 306 271 9 11 1345 1331 1336 1320 23,4 % 21,2 % Vuodesta 2010 alkaen hallintopalveluihin kuuluivat yleishallinto, maaseututoimi ja maankäyttöpalvelut. Vuonna 2010 ruokailupalvelut siirrettiin hallintopalveluista teknisiin palveluihin. Kansalaisopiston tuntipalkkaiset opettajat ym. kuuluvat sivistyspalveluihin. Kunnassa on laadittu erillinen henkilötilinpäätös, joka antaa mm. henkilöstön määrästä ja rakenteesta yksityiskohtaisempaa tietoa. 25
5. Kunnan toiminnan ja talouden kehitys 5.1. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Mäntsälän toimintakulut kasvoivat tilikaudella 2013 kaikkiaan 4,5 milj. euroa ja olivat 124,8 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 3,7 prosenttia. Henkilöstökulut kasvoivat edellisvuoden tapaan 1,3 milj. euroa (2,4 %) 52,7 milj. euroon. Toimintakulut alittivat alkuperäisen sekä muutetun talousarvion muutetun talousarvion. Toimintakulujen kasvu Mustijoen perusturvassa, sen eri tulosalueilla hidastui merkittävästi. Perusturvapalvelut toimialan ulkoiset bruttokulut kasvoivat 1,9 milj. euroa (2,5 %) ja nettokulut 1,4 milj. euroa (2,5 %). Sivistyspalveluiden toimialalla toimintakulut kasvoivat 2,5 % ja teknisissä palveluissa 11,4 %. Teknisissä palveluissa menoja kasvatti vuosikorjauskulujen kasvu. Toimintakate heikkeni tilikaudella 2,5 milj. euroa (2,8 %) 91,8 milj. euroon ja ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja 3 milj. euroa (3,3 %) 94,3 milj. euroon. Toimintakate asukasta kohden oli 4 473 euroa (2,6 %) ja ilman myyntivoittoja 4 573 euroa (3 %; vrt. v. 2012 3,5 %). Käyttöomaisuuden myyntivoittoja kirjattiin 2 milj. euroa. Verotulot kasvoivat 7 miljoonaa (10,4 %) ja valtionosuudet 0,1 milj. euroa. Koko verorahoitus kasvoi 7,6 prosenttia 7,1 milj. euroa (2012; 2,2 milj. euroa, 2,4 %). Kasvu parani merkittävästi parista edellisvuodesta. Käyttötalouden liikkumavara kasvoi merkittävästi toimintakatteen muutoksen ylittäessä verorahoituksen kasvun 4,6 milj. euroa ja ilman myyntivoittoja 4,2 milj. euroa. Vuosikate kasvoi 9,3 milj. euroon ja 451 euroon per asukas (vrt. 2012: 234 euroa, 2011: 392 euroa, 2010; 547 euroa). Tilikauden 2013 päättymisen jälkeen määrärahaylityksiä kirjattiin kaikkiaan 2 milj. euroa, josta mm. käyttötalouteen 0,9 milj. euroa, investointeihin 0,8 milj. euroa. Valtuusto on käsitellyt 2 milj. euron määrärahaylitykset 10.3.2014 kokouksessa 9. Kunnan poistosuunnitelmaa muutettiin vuoden 2013 alusta lukien kirjanpitolautakunnan ohjeistuksen mukaisesti, mikä lisäsi suunnitelmapoistojen määrää merkittävästi, arviolta noin 1,3 milj. euroa. Tilikauden tulos 2,4 milj. euroa toteutui talousarvioennustetta parempana mm. ennakoitua suuremman verokertymän ja alhaisemman menokasvun ansiosta. Ylijäämää kirjattiin tilikaudelta 2,5 milj. euroa, josta Mäntsälän kunnan ylijäämä 2,3 milj. euroa ja Mäntsälän Veden 0,2 milj. euroa. Investointimenot pysyivät edellisvuosien tapaan varsin korkealla tasolla ja olivat brutto 13,9 milj. euroa. Tilikauden lopussa kunnan velkamäärä oli 57,3 milj. euroa sekä rahavarat ja sijoitukset 0,8 milj. euroa. Kunnan velkamäärä kasvoi 4 miljoonaa euroa ja oli asukasta kohden 2 794 euroa. Valtuusto päätti joulukuussa 2012 konsernin sisäisestä järjestelystä, jossa Mäntsälän Vesi liikelaitos ja Mäntsälän Sähkö Oy myydään perustettavalle holding-yhtiölle 1.1.2013 alkaen arviolta noin 72 milj. euron arvosta. Päätöksen täytäntöönpano on siirtynyt vuodelta 2013 verottajan ennakkopäätöksen viipymisen vuoksi vuoteen 2014. Myös valituksen käsittely valtuuston päätöksestä on hallinto-oikeudessa kesken. 26
Kunnan omavelkaiset takausvastuut supistuivat edellisvuodesta 5,4 milj. euroa 38 milj. euroon. Tilikauden lopussa Mäntsälän Sähkö Oy:lle myönnetyt takaukset olivat yht. 22,8 milj. euroa, Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:lle 9,2 milj. euroa ja vesiosuuskunnille 4,3 milj. euroa. Uusia takauksia ei tilikaudella myönnetty. Mäntsälän kunnan velkamäärä ja takausvastuut tilikauden lopussa olivat yhteensä 95,3 milj. euroa miljoonaa euroa, vähennys edellisvuoteen 1,4 milj. euroa. Valtuuston vuonna 2007 hyväksymän talouden tasapainottamissopimuksen täytäntöönpano päättyi valtuustokauden 2012 lopussa. Ohjelmassa linjattiin investointien määräksi viidelle seuraavalle vuodelle enintään 40 milj. euroa ja vuositasolla keskimäärin 8 10 milj. euroa. Kunnan velkaantumisen hallinta ja talouden pitkäntähtäyksen tasapaino ovat olleet pitkään kunnalle tärkeitä strategisia tavoitteita ja ovat sitä edelleen. Kunnan investointien tulorahoitus - % nousi edellisvuodesta 31 %:sta ja 79,4 %:iin. Omavaraisuusaste laski 50,6 %:iin ja suhteellinen velkaantuneisuus pysyi jotakuinkin edellisvuoden tasolla 56,5 prosentissa. Suhteellinen velkaantuneisuus ylittää kriisikuntamittariston raja-arvon ja omavaraisuusaste lähestyy 50 %:n raja-arvoa. Tulevaa kehitystä Mäntsälän kunnan talous tiukkenee talousarviossa 2014 huomattavasti edellisvuodesta. Tilikauden 2013 ennakoitua parempi tulos antaa jonkun verran liikkumavaraa käyttötalouteen. Kunnanhallitus on 17.2.2014 39 päättänyt tarkistaa talousarvion toimintakatteen muutoksen alkuperäisen talousarvion mukaiseksi, enintään 3,9 milj. euroon. Verotuloarviota joudutaan mahdollisesti alentamaan arviolta 0,8-1,4 milj. euroa. Negatiivinen vuosikate -0,8 milj. euroa (-37 euroa per asukas) paranee edellä esitetyillä muutoksilla 0,6 milj. euroon ja kunnan lainakanta säilynee vuoden 2013 tasolla. Kiljavan Sairaala Oy:n toiminnan taloudellista kannattavuutta ja omistajakuntien sitoutumista selvitettiin vuonna 2013 pyytämällä kunnilta lausunnot sairaalatoiminnan jatkosuunnitelmiin. Mäntsälän kunnan takausvastuut ja sijoitetut pääomat Kiljavan sairaalaan olivat tilikauden 2013 lopussa yht. 1,2 milj. euroa. Lokakuussa 2013 allekirjoitettua miljoonan euron kauppaa Apposen kiinteistöstä ei ole kirjattu vuoden 2013 tilinpäätökseen tuloksi kaupan keskeneräisyydestä johtuen. Kauppa on päätetty purkaa kunnanhallituksessa 17.2.2014 ja sitä koskeva purkusopimus on allekirjoitettu 20.2.2014. Asian mahdollinen jatko selviää tarkemmin kesään 2014 mennessä. Sisäilmaongelmat haittaavat hiljattain peruskorjattua Ehnroosin yläkoulua. Tämän johdosta parhaillaan tutkitaan ja selvitetään eri vaihtoehtoja opetuksen järjestämiseksi tulevaisuudessa, mikäli rakennuksissa vuonna 2013 aloitetuilla lisäkorjauksilla ei saada toivottua lopputulosta. Pahimmat ongelmat koskevat kiinteistön C-osan rakennusta ja Aleksandraa, joiden osuus kiinteistön tiloista on yht. 3 155 m2 (35 %) ja laskennallinen kirjanpitoarvo 2,8 milj. euroa kiinteistön 8 milj. euron arvosta. Kohteen jälkirahoitteinen valtionosuussaatava valtiolta oli 31.12.2013 yht. 1,3 milj. euroa. 27
5.2. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kuntalain 73 :n (27.4.2007/517) 4. kohdan mukaan tilintarkastajan on tarkastettava, onko kunnan sisäinen valvonta ja konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Tähän liittyen on kirjanpitolautakunta ohjeistanut yleisohjeella, että kunnanhallituksen tulee toimintakertomuksessa tehdä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Tätä tarkoitusta varten kunnanhallituksen tulee esittää toimintakertomuksessa selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäinen valvonta toteutuu käytännössä kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kunnanhallituksella ja valvonnasta vastaa kunnan toimialajohto. Selonteossa käydään läpi sisäisen valvonnan kohdealueet. Jos puutteita on havaittu, tulee niistä tehdä selkoa ja laatia esitys puutteiden korjaamiseksi. Sisäinen valvonta on Mäntsälän voimassa olevassa sisäisen valvonnan ohjeessa (21.11.2005 341) määritelty tilivelvollisten johtavien viranhaltijoiden tehtäväksi. He vastaavat oman alueensa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toimivuudesta. Kuntalakiin (325/2012) vuonna 2012 lisätyt säännökset kunnan ja kuntakonsernin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta tulevat voimaan vuonna 2014. Mäntsälän kunnan selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuodelta 2013 perustuu toimialojen antamaan lautakuntakohtaiseen selontekoon ja erilliseen riskienhallinnan arviointiin. Arvioinnit sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on toteutettu toimialoilla itsearviointina. Lautakunnat ovat käsitelleet selonteot seuraavasti sivistyslautakunta 11.2.2014 13 tekninen lautakunta 18.2.2014 25 maankäyttölautakunta 19.2.2014 24 perusturvalautakunta 5.3.2014 19 Säännösten ja määräysten noudattaminen Kunnan on noudatettava toiminnassaan useita eri lakeja, asetuksia ja normeja. Keskeisiä, toimintaa ohjaavia normeja ovat mm. kuntalaki, useat sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen eri erityislait ja viranomaisohjeet. Edellisten lisäksi kunnan toimintaa ohjaavat hallintosääntö sekä muut toimintaohjeet. Eri viran- ja toimenhaltijoiden päätösvaltuudet on määritelty hallintosäännössä. Päätöksistä pidetään päätöspöytäkirjaa. Hallintosääntö on hyväksytty 1.6.2011 ja viimeisin päivitys tehty 1.2.2013 lukien. Hallintosääntöä täydentävät toimialasäännöt. Mäntsälän kunnan valmiussuunnitelmia yhteiskunnan kriisinsietokyvyn varalle tehtäviä ennakkovalmisteluja varten on työstetty aktiivisesti toimintavuonna. Sosiaali- ja terveystoimen valmiussuunnitelma päivitys suunnitelmaan on toimialalla tehty. Teknisen toimen valmiussuunnitelma on hyväksytty 11.12.2012. Koko kuntakonsernin valmiussuunnitelmien kokoava ns. yleinen osa valmistuu huhtikuussa 2014. Kouluille on käytössä päivitetyt turvallisuussuunnitelmat. Mäntsälän Vedellä on varautumissuunnitelma erityistilanteita varten sekä valmiussuunnitelma. Varautumissuunnitelmassa 28