Talouden alatyöryhmä. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Hatanpään sairaala

Samankaltaiset tiedostot
PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 9:34 TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU -LOKAKUU

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti Hallinto ,19 % 18,93 % 30,82 %

Hasa-Tays, yhdistäminen

Palvelusopimusneuvottelut kevät Valtakunnallisten palkankorotusten vaikutus maksuosuuksiin vuoden 2018 talousarvion toteutuminen -

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 14:24

Kuntakokous Kari Janhonen Talousjohtaja

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 8:10. Hallinto ,6 % 15,2 % 12,7 %

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Kajaanin kaupungin talouden kehitys ja raamit Kaupunginvaltuusto

Tammi-elokuun tulos 2018

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Osavuosikatsaus Q4/

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Perusturvalautakunta liite nro 2

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

x) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot

KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Tulosennuste 7 / 2014

Toimintakate Vuosikate

Tammi-syyskuun tulos 2016

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Tammi-helmikuun tulos 2018

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta

Muistio 1 (5)

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö- Totetuma summa %

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja

Talousarvio Toimitusjohtaja Eetu Salunen

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus

Tilinpäätösennuste 2018

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

Kuntayhtymän hallitus Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-heinäkuun tulos 2016

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2018 / MTA* 8/2017 / TP 2017 MTA 2018* 2018 / MTA* TA 2018** / TA** 2017 / TP

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-maaliskuun tulos 2017

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

Käyttösuunnitelman valmistelu 2019 ja talousarvion muutokset. Tilinpäätös Jarkko Raatikainen Talousjohtaja

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Tammi-lokakuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2017

TA2018 valmistelu Palvelusopimusneuvottelut syksy 2017

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

TALOUSARVIO Käyttötalous yhteensä (suluissa ed.vuosi) Investoinnit (-1,1 M ) Rahoitus, netto Yli-/alijäämä

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Tammi-helmikuun tulos 2016

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Tammi-elokuun tulos 2017

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Marraskuun tulos ja ennuste 2017

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammi-marraskuun tulos 2017

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

MK TOIMINTAKULUT Tilinpäätös Talousarvio Tot. Yli arvion- Tilinpäätös Muutos % alle arvion /00 %

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Transkriptio:

Talouden alatyöryhmä

Ryhmän työn tilanne Mitkä kokonaisuudet on hoidettu / ratkaistu? Hasan nykytilan kartoitus tehty Hasan organisaatioluonnos ja kustannuspaikkaluettelo vuodelle 2018 on rakennettu Hasan investointitarpeet on kasattu PSHP:n aikataulun mukaisesti Hasan sopimukset on kartoitettu Tuotteistusratkaisut on linjattu Siirtyvät taloushenkilöt on kartoitettu Onko pysytty aikataulussa jos ei, miten ratkaistaan? Laaditussa aikataulussa on pysytty Onko ilmaantunut merkittäviä ongelmia - mitä? Merkittäviä ongelmia ei ole ilmaantunut. Muutama haaste kuitenkin: Tampereen tilaukseen perustuva budjetti ei tunnu riittävältä toiminnan kustannuksiin nähden (ks. seuraava dia) Potilasmaksutuottojen muuttuminen huomioitava budjetoinnissa (Hasassa suuremmat potilasmaksut, kuin PSHP:ssa) tämä on pyritty huomioimaan arvioitujen asiakasmaksutuottojen tasossa 2 1.6.2017

Alustava tuloslaskelma siirtyvän toiminnan osalta Tays Hatanpää TA2018 TP2016 Myynnit Tampere (ei sisällä asiakasmaksutuloja) 63 998 307 63 526 436 Kunnat, kuntayhtymät, vakuutusyhtiöt 4 879 423 4 260 399 loput 6 030 496 3 953 269 Muut tulot 261 572 427 138 Myynnit yhteensä 75 169 798 72 167 242 Asiakasmaksutulot 5 782 128 6 625 727 Toimintatuotot 80 951 926 78 792 969 Toimintakulut 80 951 926 79 434 534 Tilikauden tulos 0-641 565 PSHP vyörytykset 1 017 000 - Tilikauden yli-/alijäämä - 1 017 000-641 565 3 1.6.2017

Tampereen tilauksen taso Siirtyvän toiminnan osalta Kokonaismyynti Tampereelle sis. asiakasmaksut Asiakasmaksutulojen arvioitu osuus Nettomyynti Tampereelle Nettokustannus SAKU TA2018 TPE2017 VS2017 TP2016 69,8 M 0 0 70,2 M 5,8 M 6,1 M 6,1 M 6,6 M 64,0 M 0 0 63,6 M -64,0 M -64,0 M -59,9 M -64,2 M Taso Tampereen myynnille 2018: 64,0 M, mikä kattaa toiminnan kustannukset. Sakun aiheuttama nettokustannus kaupungille on pienempi kuin 2016 ja sama kuin ennuste vuodelle 2017. Huomioitavaa* - kustannuksissa mukana tukipalvelut v. 2017 mukaisina, Tays:n sisäisen laskutuksen selvittyä kustannukset voivat nousta tai laskea - kustannuksissa ei ole mukana Tays:n vyörytyksiä vuodelle 2018, nostavat kustannuksia 1,0 M 4 1.6.2017

Ryhmän työn tilanne Onko jotain johtoryhmässä linjattavaa? PSHP:n piiritasoisten vyörytysten hyväksyminen Tampereelta aiemmin vyöryneet pois jäävät kustannukset? Ei vyöryneitä kustannuksia, vain sisäistä laskutusta Miten talousarvion toimintakustannusten ja kuntatilausten välinen ero kurotaan umpeen? Mihin toimintoon alitilaus tällä hetkellä kohdentuu? alustavasta kustannusten jaosta on päätelty 3,4 M :n alitilaus kohdistuu sallittuihin nettomenoihin koko Saku:n osalta, ei ole kohdistettu mihinkään erillisiin palveluihin tarkennetun laskennan perusteella Tampereen tulisi varautua 4,1 M tilauksen nostoon 2017 vuosisuunnitelman tasoon verrattuna jotta nykyinen palvelutaso voidaan siirtyvän toiminnan osalta säilyttää. Syy aiempi alibudjetointi. Kustannukset sinällään eivät ole nousseet. Asiakasmaksutulojen laskeminen asiakasmaksutason laskiessa arvio -12 %, pyritty huomioimaan tilauksen tason arvioinnissa 5 1.6.2017

Ryhmän seuraavat tehtävät ja aikataulu Ensimmäinen versio talousarviosta valmiina 1.9.2017 Tämä rakennettava myös suunnitteluohjelmaan (FPM) Hasan myyntien huomioiminen PSHP:n palvelusopimuksiin Tilaajarenkaiden palvelusopimusneuvottelut Siirtyvien henkiöiden työnkuvat ja työtilat määriteltävä valmiiksi Laskutuksen toimintatavat lyöty lukkoon 1.9.2017 mennessä ja määritelty ja rakennettu PSHP:n järjestelmiin 31.12.2017 mennessä Kirjaamisen, tilastoinnin ja raportoinnin tarpeet ja periaatteet valmiina 31.10.2017 mennessä ja rakennettu PSHP:n järjestelmiin 31.1.2018 mennessä Tuotehinnastot valmiina 31.10.2017 mennessä ja liitetty PSHP:n hinnastoon Päätökset yhtenevistä asiakasmaksuista (PSHP:n hallitus) 6 28.8.2017