Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus
Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2
Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3
Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui: Kannattavuus parani, liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat Kasvun veturina infrarakentaminen, erityisesti Norjan ja Tanskan toiminnot Kannattavaa kasvua haetaan tehostamisohjelmalla ja kansainvälisellä liiketoiminnalla 4
2010 2013 strategian toteutuminen kauden puolivälissä Taloudellinen tavoite Sijoitetun pääoman tuotto Tavoitetaso yli 18 % kauden lopussa Toteuma 2011 Toteuma 2010 Toteuma 2009 10,8 % 7,0 % 5,5 % Omavaraisuusaste vähintään 35 % 30,8 % 35,0 % 30,7 % Liikevaihdon kasvu keskimäärin 10 % kauden loppuun mennessä Osingonmaksu vähintään 40 % tilikauden tuloksesta 24 % -4 % -21 % * 28 % yli 100 % * Lemminkäinen noudatti raportoinnissaan 1.1.2010 lähtien IFRIC 15 -tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 2009 vertailutiedot laskettiin tulkintaohjeen mukaisesti. 5
Liikevaihto kasvoi 24 % M 3 000 2 500 + 14 % - 21 % - 4 % + 24 % 2 000 1 500 1 000 500 2 174 2 477 1 966 1 830 2 274 0 2007 2008 2009 2010 2011 Lemminkäinen noudatti raportoinnissaan 1.1.2010 lähtien IFRIC 15 -tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 2009 vertailutiedot laskettiin tulkintaohjeen mukaisesti. 6 6
Kasvu on nopeinta Skandinaviassa Liikevaihdon jakauma maittain 2011 5 % 6 % Suomi 1 494 M (1 287) 23 % Muut Pohjoismaat 526 M (327) 66 % Venäjä 109 M (91) Muut maat 145 M (125) 7
Kannattavuuskehitys oli oikeansuuntainen Liikevoitto M 140 Liikevoitto, % Liikevoitto, % 7 120 100 5,8 4,7 6 5 80 60 2,4 4 3 40 20 0 1,2 1,6 127 118 23 30 54 2007 2008 2009* 2010 2011 Vuoden 2009 tulos sisältää KHO:n seuraamusmaksun 54 milj. euroa. Vuoden 2011 liikevoitto ei sisällä kattoliiketoiminnan myyntivoittoa, vaikutus näkyy osakekohtaisessa tulossa. Lemminkäinen noudatti raportoinnissaan 1.1.2010 lähtien IFRIC 15 - tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Myös vuoden 2009 vertailutiedot laskettiin tulkintaohjeen mukaisesti. 2 1 0 8
Lemminkäisen kilpailukyvyn vahvistuminen näkyi tilauskannassa M 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1 735 1 430 1 472 1 485 1 400 1 215 1 250 1 296 1 230 1 226 1 096 1 065 +14 % +15 % Q411 Q311 Q211 Q111 Q410 Q310 Q210 Q110 Q409 Q309 Q209 Q109 9
Lisääntynyt liiketoiminnan volyymi kasvatti tasetta Taseen tunnusluvut 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 Taseen loppusumma, milj. euroa 1 243 1 062 1 052 Nettokäyttöpääoma, milj. euroa 436 389 338 Korollinen nettovelka, milj. euroa 401 349 325 Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,8 7,0 5,5 Omavaraisuusaste, % 30,8 35,0 30,7 10
Hallituksen esitys osingosta 0,50 euroa vuonna 2011 EUR 1) % 2,00 100,0 1,80 1,60 80,0 1,40 1,20 60,0 1,00 0,80 40,0 0,60 0,40 20,0 0,20 0,00 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2) 1) Vuonna 2010 EPS oli 0,02, joten osinko/tulos suhde oli yli 100% 2) Vuoden 2011 osinko hallituksen esitys yhtiökokoukselle Osinko, EUR Osinko/tulos, % 11
Lemminkäisen strategia 12
Strategian täsmennykset Lokakuu 2011 Suomi: Pääpaino kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamisessa Kansainvälinen toiminta: Kasvun lähde Talonrakentamisessa omaperustaisen asuntotuotannon osuus > 50 % (2011: noin 30 %) Pietarin asuntorakentamisessa 1 000 asuntoaloitusta vuosittain Talotekniikassa palveluliiketoiminnan osuus 50 % (2011: noin 30 %) Norjan, Tanskan ja Ruotsin infraliiketoiminta + 100 milj. euroa Tehostamisohjelma 50 milj. euroa 13
Kansainvälinen toiminta kasvussa tavoitteena 40 % osuus liikevaihdosta Talonrakentaminen Infrarakentaminen Talo- ja kiinteistötekniikka
Haemme kehitystoiminnalla vauhtia kannattavaan kasvuun Tietotekniikan hyödyntäminen rakentamisessa Ympäristö- ja energiatehokkuus Palvelukehitys 15
Elinkaarihankkeet Kuopiossa ja Oulussa Martti Ahtisaaren koulu, Kuopio Yhtiökokous 2012 2.4.2012 16
17
Kerrostalojen korotukset 18
Matalalämpöasfaltti 19 19
Puurakentaminen 20
Vuoden 2012 näkymät ja taloudelliset tavoitteemme 21
Merkittävimmät katsauskauden jälkeiset tapahtumat Asfalttikartellin vahingonkorvausoikeudenkäynnit alkaneet Uudet hankkeet Oulun pysäköintilaitos (70 milj. euroa) Kastelli-elinkaarihanke Oulussa (86 milj. euroa) Palvelutalohankkeet Kotkassa (16 milj. euroa) Lisätilaukset Kiirunan kaivoksilta (14 milj. euroa) M4-tien perusparannusurakka Moskovassa (9 milj. euroa) YIT:n ja Lemminkäisen yhteistyö ydinvoimahankkeissa Rahoitusjärjestelyt hybridilaina 22
Lemminkäinen arvioi, että vuonna 2012 sen liikevaihto pysyy vuoden 2011 tasolla ja tulos ennen veroja on parempi kuin vuonna 2011. 23
24