01. (29.01, 05, 07, 08, osa ja 10, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot

Samankaltaiset tiedostot
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus

Asiakirjayhdistelmä 2014

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot

Talousarvioesitys 2016

70. (32.30, osa, ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Asiakirjayhdistelmä 2016

Talousarvioesitys 2017

01. (29.01 ja 30, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus

Asiakirjayhdistelmä 2016

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

Talousarvioesitys 2017

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Asiakirjayhdistelmä 2015

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

ARKISTOLAITOS

01. Sosiaali- ja terveysministeriö

HE 103/2004 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 93/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/ /2009, ohje Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Talousarvioesitys Nuorisotyö

10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus

Asiakirjayhdistelmä 2014

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Talousarvioesitys 2016

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Talousarvioesitys Tiede

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Pääluokka 26 SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Asiakirjayhdistelmä Tiede

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

90. (24.90 ja 24.10, osa) Kriisinhallinta ja ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2014

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta

Asiakirjayhdistelmä 2016

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus

ARKISTOLAITOS

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

10. Maaseudun kehittäminen

2012 toteutuma. töiden yleinen organisointi työyhteisössä 3,11 3,2 3,2 Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky

HE 179/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2008 LISÄTALOUSARVIOKSI

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Asiakirjayhdistelmä Tiede

TALOUSARVIOEHDOTUS ARKISTOLAITOS

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

60. Ammatillinen koulutus

01. Sosiaali- ja terveysministeriö

Asiakirjayhdistelmä 2015

ARKISTOLAITOS

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Asiakirjayhdistelmä 2016

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Hallinto

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

VEROHALLINTO

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Asiakirjayhdistelmä 2014

E/83/223/2011. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

S e l v i t y s o s a : Viitaten momentin perusteluihin tulokertymä supistuu menojen vähenemisen johdosta.

Transkriptio:

01. (29.01, 05, 07, 08, osa ja 10, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot S e l v i t y s o s a : Opetusministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö edistää sivistystä, luo edellytyksiä osaamiselle, elinikäiselle oppimiselle ja luovuudelle sekä kansalaisten osallistumiselle ja hyvinvoinnille. Opetusministeriön toimintaprosessit ja niille asetetut tavoitteet edistävät koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden toteutumista. Opetusministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat tulostavoitteet: Tuotokset ja laadunhallinta 1. Opetusministeriön toiminnan laatu on korkeatasoista. Käynnistetään opetusministeriön laatukriteerien määrittely ja jatketaan riskienhallinnan kehittämistä. 2. Opetusministeriön strategiatyö on tavoitteellista ja toimintaa ohjaavaa. Käynnistetään opetusministeriön strategiatyön uudistaminen. 3. Opetusministeriön lainsäädäntötyö täyttää valtioneuvoston asettamat laatuvaatimukset. Vahvistetaan suunnitelmallisuutta, yhteistyötä ja osaamista lainsäädännön valmistelussa. 4. Opetusministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta on systemaattista ja kokonaisvaltaista kattaen sekä kansallisen että kansainvälisen toiminnan. Suunnittelu- ja seurantajärjestelmää kehitetään ja selkeytetään. 5. Opetusministeriön toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista. Toiminnallinen tehokkuus 6. Luodaan edellytyksiä opetusministeriön tuottavuuden paranemiselle. Toteutetaan opetusministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman mukaisesti palvelukeskushanketta, hankinta- ja toimitilastrategioita sekä jatketaan tuottavuuden mittauksen kehittämistä. Verkko- ja verkkotoimintastrategian toteuttamista jatketaan tavoitteena siirtyä pääsääntöisesti sähköisiin prosesseihin vuonna 2010. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 7. Opetusministeriön henkilöstömäärää vähennetään strategisten tavoitteiden mukaisesti hyödyntämällä erityisesti eläköitymistä ja muuta vaihtuvuutta. Rekrytoinnissa kiinnitetään huomiota organisaation uusiutumiskykyyn. 8. Otetaan käyttöön osaamisen kehittämisjärjestelmä, jonka painopisteenä on osaamisen laaja-alaisuus sekä tutkimuksellisen ja kokemuksellisen tiedon hyödyntäminen. 9. Varmistetaan työhyvinvoinnin seuranta- ja kehittämisprosessin toimivuus muutostilanteissa. Opetusministeriön henkilöstötavoitteet 2004 tavoite Henkilötyövuodet 329 330 333 Työtyytyväisyysindeksi vähintään 3,4 3,4 3,4 Johtajuusindeksi vähintään - 3,5 3,5 21. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 964 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2006 budjetoitu varsinainen talousarvio Bruttomenot 21 472 22 455 24 144 Bruttotulot 128 180 180 Nettomenot 21 344 22 275 23 964 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 013 siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 643 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Uusi palkkausjärjestelmä 84 Virka- ja työehtosopimus 140 Tuottavuustoimenpiteet -176 Siirto 1 htv momentille 26.05.21-44 Siirto 1 htv momentille 29.01.23-48 Vuokrat 374 Kehittämishankkeet sekä mm. koulutuksen arviointi momentilta 29.01.(22) 994 VEL-maksun hoitokuluosuus 65 Muuttokustannukset (kertameno) 300 Yhteensä 1 689 Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa. talousarvio 23 964 000 2006 talousarvio 22 275 000 tilinpäätös 21 974 000 (22.) Kehittämistoiminta (siirtomääräraha 3 v) S e l v i t y s o s a : Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta ja sen määrärahasta 994 000 euroa budjetoitavaksi momentille 29.01.21. 2006 talousarvio 3 694 000 tilinpäätös 3 785 000 23. (29.07.21) Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 091 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) oppimateriaalin kehittämiseen, 2) ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalin tuottamiseen, 3) 258 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille jaettavaksi saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen, 4) 100 000 euroa ruotsinkielisen lastentarhanopettajien koulutuksen ja saatavuuden turvaamiseen. S e l v i t y s o s a : Opetushallituksen tehtävänä on vastata toimialaansa kuuluvan koulutuksen kehittämisestä, edistää koulutuksen tuloksellisuutta ja kansainvälistymistä, seurata koulutuksen järjestämistä sekä huolehtia erikseen säädetyistä tehtävistä. Opetusministeriö asettaa Opetushallitukselle seuraavat tavoitteet: Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tukeminen 1) Määritellään tulevaisuuden oppimisen ja oppimisympäristöjen kehittämisen linjaukset. Laaditaan opetussuunnitelmien perusteita ja tuetaan niiden toteutumista. Laaditaan tarvittavat tutkintojen perusteet. Edistetään oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia. Tuetaan koko ikäluokan oppimista erityisesti varhaisen puuttumisen toimenpitein. Tehostetaan toimenpiteitä koulutuksen läpäisyn parantamiseksi. 2) Kehitetään suomenruotsalaista koulutusta ottaen huomioon kulttuuri-identiteettiin kasvamisen erityistarpeet ja tasavertaiset koulutusmahdollisuudet. Lisätään ruotsin kielen opiskelun kiinnostavuutta. Selvitetään ruotsin kielen opetuksen tarjontaa suhteessa kielilainsäädännön tavoitteisiin. 3) Edistetään koulutusjärjestelmän tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta tuottamalla tietoa ja arviointeja koulutuksen kehittämisen tueksi. Kehitetään tietotuotantoa ja laadunhallintaa. 4) Kehitetään koulutusjärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä tukevien kansallisten palveluiden kustannustehok- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2

kuutta, kohdentuvuutta, kattavuutta ja laatua tuottavuusohjelman mukaisesti. Tuetaan koulutuksen järjestäjiä alueellisen yhteistyön kehittämisessä. Uudistetaan valtion oppilaitosten ohjausjärjestelmää. 5) Vastataan EU:n ohjelmakauden 2000 2006 projektien sulkemisesta ja valmistaudutaan tulevan ohjelmakauden projektien hallinnointiin. Toiminnallinen tehokkuus Tuottavuuden parantamiseksi jatketaan sähköisen asianhallinnan kehittämistä, palvelukeskushankkeen suunnittelua sekä tuloksellisuuden laskentatoimen suunnittelu- ja seurantavälineiden kehittämistä. Voimavaroja keskitetään erityisesti ydintehtävien hoitamiseen. Maksullinen palvelutoiminta perustuu Opetushallituksen omaan asiantuntemukseen ja se palvelee omalta osaltaan strategisten painopisteiden toteutumista. Toiminta sisältää koulutus-, konsultointi- ja arviointihankkeita, oppimateriaali- ja julkaisutuotantoa sekä erilaisia julkisoikeudellisia ja muita suoritteita. Tavoitteena on säilyttää maksullisen toiminnan volyymi ja tulot edellisten vuosien tasolla, samalla kun toiminnan siirtyminen väistötiloihin aiheuttaa kustannusten väliaikaista kasvua. Henkisten voimavarojen hallinta 2004 tavoite Henkilötyövuodet (mom. 29.01.23) 300 306 291 Henkilötyövuodet (muut momentit) 42 43 50 Työtyytyväisyysindeksi 3,15-3,4 Opetushallituksen viranomaissuoritteet, kpl 2004 tavoite Opetussuunnitelmien perusteet 7 5 20 Ammattitutkinnon perusteet 47 53 50 Oppimistulosten arviointi 3 3 3 Tavoitteena on lisätä työtyytyväisyyttä viraston organisaation muutosprosessien ja uuden strategian toimeenpanon avulla. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2006 budjetoitu varsinainen talousarvio Bruttomenot 27 255 26 037 26 301 Bruttotulot 7 566 7 210 7 210 Nettomenot 19 689 18 827 19 091 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 553 siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 612 Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa) 2006 budjetoitu varsinainen Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3

talousarvio Julkisoikeudelliset suoritteet Tuotot 2 675 2 520 2 400 Kustannukset 2 580 2 520 2 400 Kustannusvastaavuus % 104 100 100 Liiketaloudelliset suoritteet Tuotot 4 469 4 500 4 500 Kustannukset 3 727 3 760 3 900 Kustannusvastaavuus % 120 120 115 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Uusi palkkausjärjestelmä 64 Virka- ja työehtosopimus 125 Toimitilakustannukset 226 Siirto 1 htv momentilta 29.01.21 48 Tuottavuustoimenpiteet -364 VEL-maksun hoitokuluosuus 64 Ruotsinkielisten lastentarhanopettajien saatavuuden turvaaminen 100 Yhteensä 263 V a l t i o v a r a i n v a l i o k u n t a : Saadun selvityksen mukaan vuosia jatkunut pula pätevistä ruotsinkielisistä lastentarhanopettajista Etelä-Suomessa, erityisesti pääkaupunkiseudulla, on vakava uhka päivähoidon laadun ylläpitämiseksi. Saadakseen riittävästi henkilökuntaa päiväkodit joutuvat palkkaamaan epäpäteviä henkilöitä. Nykyisillä voimavaroilla ei pystytä huolehtimaan alueen lastentarhanopettajatarpeesta. Lisämäärärahaa tarvitaan pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen lastentarhanopettajien saatavuuden turvaamiseen, muun muassa luomalla kiinteä yhteistyö seudun kuntien ja asianomaisten koulutuslaitosten välillä. Ruotsinkielisen päivähoitohenkilöstön rekrytointia on järjestelmällisesti tehostettava. Momentille lisätään 100 000 euroa opetushallituksen määrärahoihin ruotsinkielisen lastentarhanopettajien saatavuuden turvaamiseksi pääkaupunkiseudulla. Momentin päätösosaa muutentaan vastaavasti. N u o r t e n o s a l l i s u u s h a n k e 2 0 0 3 2 0 0 7. Nuorten osallisuushanke on poikkihallinnollinen hanke, joka tähtää nuorten elinolojen ja osallisuuden vahvistamiseen ja sosiaalisen kasvun tukemiseen. Hankkeessa on mukana yli 70 kuntaa ja sen toimeenpano ajoittuu vuosille 2003. Osallisuushankkeen kustannuksista ovat vastanneet valtio ja kunnat puoliksi. Nuorten äänen kuuleminen ja heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiensa edistäminen ehkäisee nuorten syrjäytymistä. Toiminnan säilyttäminen nykyisessä laajuudessa on myös viimeisen toimintavuoden osalta välttämätöntä. Sen vuoksi talousarviossa on tärkeää varata riittävä rahoitus myös vuodelle. talousarvio 19 091 000 2006 talousarvio 18 827 000 tilinpäätös 18 748 000 25. (29.08.25) Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään 4 686 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) menoihin, jotka aiheutuvat osallistumisesta kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön, 2) kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin, 3) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan edellyttämiin palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen henkilöille ja yhteisöille, jotka edistävät opetus-, tiede- ja kulttuurivaihtoa sekä Suomen kulttuurin tunnetuksi tekemistä ulkomailla. S e l v i t y s o s a : Määrärahan arvioitu käyttö Koulutuksen ja tieteen toimialan kansainväliset hankkeet 1 306 000 Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen toimialan kansainväliset hankkeet 2 411 000 Muut kansainväliset hankkeet 969 000 Yhteensä 4 686 000 Momentin nimike on muutettu. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4

V a l t i o v a r a i n v a l i o k u n t a : Momentin määrärahasta ehdotetaan vähennettäväksi yhteensä 1,4 miljoonaa euroa, mikä johtaa muun muassa Suomi-Seura ry:n, ulkomailla toimivien Suomi-koulujen, ulkosuomalaisparlamentin ja kulttuurisen ulkosuomalaistoiminnan valtionapujen pienenemiseen. S u o m i - k o u l u t. Suomi-kouluissa annetaan opetusta suomen kielessä suomea toisena kielenä tai suomea äidinkielenään puhuville lapsille, joiden toinen tai molemmat vanhemmat ovat syntyperältään suomalaisia. Koulujen tarkoituksena on tukea lasten suomen kielen oppimista taikka hankitun kielitaidon säilyttämistä sekä vaalia suomalaista kulttuuria. Suomi-kouluilla on yhteensä 135 toimipistettä. Valiokunta pitää tärkeänä Suomi-koulujen työtä ulkosuomalaisten lasten suomen kielen taidon edistämiseksi ja säilyttämiseksi. Suomeen takaisin muuttavia suomen kielen taito auttaa mm. opiskelun jatkamisessa suomalaisessa oppilaitoksessa. Suomen kielen taito on tärkeä myös ulkomailla pysyvästi asuvien suomalaislasten yhteydenpidossa Suomeen. Momentille lisätään 120 000 euroa Suomi-koulujen toiminnan tukemiseen. talousarvio 4 686 000 2006 talousarvio 5 966 000 tilinpäätös 6 019 000 26. Eräät kopiointi- ja käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään 13 063 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttökorvausten maksamiseen, 2) kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen, 3) enintään 2 000 000 euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavan lainauskorvauksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. S e l v i t y s o s a : Määrärahasta maksetaan tekijänoikeuslain nojalla tehtyyn sopimukseen perustuvia korvauksia oppilaitoksissa ja valtion virastoissa tapahtuvasta kopioinnista ja suojatun aineiston käytöstä. Kohdassa 3 ehdotetun määrärahan tarkoituksena on, että Suomi täyttää yhteisölainsäädännön vaatimukset yleisistä kirjastoista tapahtuvasta lainauksesta suoritettavan korvauksen osalta. Eduskunta on hyväksynyt talousarvioesitykseen liittyvän esityksen tekijänoikeuslain 19 :n 4 momentin muuttamisesta. talousarvio 13 063 000 2006 talousarvio 10 563 000 tilinpäätös 10 063 000 27. (29.10.23) Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 995 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) enintään 144 000 euroa maksullisen palvelutoiminnan tukemiseen, 2) 1 684 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen mukaan lukien ulkomaisissa yliopistoissa palvelevien yliopisto-opettajien ja muiden opetushallintoviranomaisten, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen, 3) 2 802 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin. S e l v i t y s o s a : Toiminnallinen tuloksellisuus Kansainvälisen henkilövaihdon keskus, CIMO (Centre for International Mobility) edistää kansainvälistä vuorovaikutusta suomalaisessa koulutuksessa ja työelämässä sekä kulttuuri- ja nuorisotoimen alueella, tukee toiminnallaan kansainvälisen liikkuvuuden lisäämistä ja suomalaisen koulutuksen ja kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja kilpailukykyä, toteuttaa stipendi- ja henkilövaihto-ohjelmia ja vastaa Euroopan unionin koulutus-, kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä pohjoismaisen Nordplus-ohjelman toimeenpanosta, järjestää neuvonta- ja tietopalvelua ja markkinoi suomalaista koulutusta kansainvälisesti, erityisinä painopistealueina ovat Venäjä ja Aasia, tukee Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa, järjestää ulkomaisille yliopisto-opiskelijoille suomen kielen kursseja Suomessa sekä lisää tietotekniikan hyväksikäyttöä tiedotuksessa, neuvonnassa ja koulutuksessa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5

Määrälliset tavoitteet 2003 tavoite Sokrates-ohjelmaan osallistuvat 10 051 11 937 13 880 Suomesta lähtevät 4 561 5 319 7 880 Suomeen saapuvat 5 490 6 618 6 000 EU:n nuoriso-ohjelmaan osallistuvat 4 996 4 567 4 300 Leonardo da Vinci-ohjelma - 1 250 1 300 Kahdenvälinen ja monenkeskinen yhteistyö 1 074 677 830 vaihto-ohjelmat 153 246 300 muut stipendiohjelmat 921 431 530 North-South -kehitysmaaohjelma - 207 180 Kv-harjoittelijavaihto 1) 1 332 1 415 1 600 Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen (kesäkurssiapurahat) 257 254 300 Päätösosan kohdassa 2 tarkoitetut palkkausmenot määräytyvät soveltuvin osin ulkomailla työskentelevien Suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettajien ohjesäännön mukaisesti. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2006 budjetoitu varsinainen talousarvio Bruttomenot 9 758 9 821 9 885 Bruttotulot 2 173 1 890 1 890 Nettomenot 7 585 7 931 7 995 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 593 siirtynyt seuraavalle vuodelle 940 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Uusi palkkausjärjestelmä 19 Virka- ja työehtosopimus 29 VEL-maksun hoitokuluosuus 16 Yhteensä 64 talousarvio 7 995 000 2006 talousarvio 7 931 000 tilinpäätös 7 932 000 29. (29.01.19) Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään 135 000 000 euroa. talousarvio 135 000 000 2006 talousarvio 135 000 000 tilinpäätös 127 923 240 50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään 485 000 euroa. Käyttösuunnitelma 1. Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus 475 000 1) Sisältää myös CIMOn tukemien opiskelijajärjestöjen organisoiman harjoittelijavaihdon. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6

2. Paasikivi-Seuralle myönnettävä valtionavustus 10 000 Yhteensä 485 000 talousarvio 485 000 2006 talousarvio 485 000 tilinpäätös 485 000 51. (29.05.21 ja 50) Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään 2 341 000 euroa. Käyttösuunnitelma 1. Avustus Ortodoksiselle kirkolle 1 983 000 2. Avustus Suomen Merimieskirkolle, eräiden siirtoväen sankarihautojen hoito ja kaatuneiden muiston vaaliminen sekä luovutetun alueen hautausmaiden kunnostaminen 358 000 mistä Hampurin ja Lontoon merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 152 000 Yhteensä 2 341 000 Suomen Merimieskirkolle myönnettävästä avustuksesta saa käyttää enintään 152 000 euroa Hampurin ja Lontoon merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon edellyttäen että evankelis-luterilaisen kirkon keskusrahasto suorittaa vähintään vastaavat osuudet. S e l v i t y s o s a : Eduskunta on hyväksynyt esityksen ortodoksista kirkkoa koskevan lainsäädännön kokonaisuudistukseksi. Ortodoksisen kirkon keskus- ja hiippakuntahallinnon ylläpito siirretään valtiolta ortodoksiselle kirkolle vuoden alusta lukien. Toimintamenoihin aiemmin myönnetty talousarviorahoitus korvataan vuosittain myönnettävällä valtionavulla. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon (1 000 euroa) Kustannustason muutos (1,2 %) kohdan 1 avustuksessa 22 VEL-maksun hoitokuluosuus 6 Yhteensä 28 talousarvio 2 341 000 2006 II lisätalousarvio 40 000 2006 talousarvio 2 564 000 tilinpäätös 2 572 000 62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha) Momentille myönnetään 64 596 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) ohjelmakauden 2000 2006 Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettavien tavoite 1-, 2- ja 3 -ohjelman sekä Equal-, Interreg- ja Urban-yhteisöaloitteiden ja innovatiivisten toimien hankkeiden valtion rahoitusosuuden maksamiseen, 2) teknisen avun ja edellä mainittujen ohjelmien toteuttamiseen tarvittavan henkilöstön palkkaamiseen sekä ohjelmien toteuttamisen kannalta muiden välttämättömien kulutusmenojen maksamiseen yhdessä momenteilla 26.98.61 ja 34.05.61 olevien EU-osuuksien kanssa, 3) neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 30 artiklasta (tukikelpoisuus) ja 39 artiklasta (varainhoitoa koskevat oikaisut) johtuvien velvoitteiden maksamiseen. Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena. Valtuus: Mikäli vuoden 2006 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna. S e l v i t y s o s a : Huolehditaan ohjelmakauden 2000 2006 EU:n rakennerahasto-ohjelmien tehokkaasta toimeenpanosta ja koordinoinnista. Tavoitteena on tukea kansallista koulutus- ja kulttuuripolitiikkaa hyödyntämällä täysimääräisesti hallinnonalalle kohdistetut EU:n rakennerahastoresurssit. Määrärahasta arvioidaan käytettävän 17 006 000 euroa Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden valtion rahoitusosuutena ja 47 590 000 euroa Euroopan sosiaalirahaston hankkeiden valtion rahoitusosuutena. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7

Määräraha on alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta. Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa työllisyysohjelmaa ja yrittäjyyden politiikkaohjelmaa. Myöntämisvaltuuksien käytöstä valtiolle aiheutuvat menot (milj. euroa) 2008 Yhteensä Vuosien 2003 2006 sitoumukset 64,596 73,160 137,756 Yhteensä 64,596 73,160 137,756 T ä y d e n t ä v ä n e s i t y k s e n ( H E 2 6 5 / 2 0 0 6 v p ) s e l v i t y s o s a : Määrärahan vähennys 3 670 000 euroa talousarvioesityksen 68 266 000 euroon nähden ja vuoden myöntämisvaltuuden poisto aiheutuvat uuden ohjelmakauden 2013 rakennerahasto-ohjelmien valtion rahoitusosuuden varojen kokoamisesta ao. rahaston hallintoviranomaisen pääluokkaan momenteille 26.98.65 ja 34.05.65. talousarvio 64 596 000 2006 II lisätalousarvio 2006 I lisätalousarvio 2006 talousarvio 68 554 000 tilinpäätös 53 706 370 66. (29.08.66) Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) Momentille myönnetään 1 982 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Määrärahan arvioitu käyttö Unescon jäsenmaksu 1 395 000 Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön 34 000 Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston nuorisokortin osittaissopimuksesta 5 000 Suomen maksuosuus WIPOlle/Bernin unionille 80 000 Suomen maksuosuus ICCROMille 21 000 Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta aiheutuva meno 15 000 OECD/CERI jäsenmaksu 20 000 Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EURI- MAGES-rahastoon 290 000 Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle 21 000 Suomen maksuosuus Euroopan nykykielten keskukselle 33 000 Suomen maksuosuus WADAlle 55 000 OECD/INES jäsenmaksu 13 000 Yhteensä 1 982 000 talousarvio 1 982 000 2006 talousarvio 1 943 000 tilinpäätös 1 899 745 70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 1 000 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) opetusministeriön tilajärjestelyjen aiheuttamien kalusto- ja varustehankintojen sekä niiden suunnittelumenojen maksamiseen, 2) kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin. talousarvio 1 000 000 2006 talousarvio 50 000 tilinpäätös 1 500 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 8