Riskienhallinta sisäisen tarkastuksen kumppanina



Samankaltaiset tiedostot
Ohjaus ja valvonta teoriasta käytäntöön COSO 2013

Uuden kuntalain vaikutukset konsernijohtamiseen. Markus Kiviaho Johtava konsultti JHTT, CGAP, CRMA

Corporate Governance

Tervetuloa Partneripäiville!

Tokmanni Group Oyj / Tokmanni Group Corporation

Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

YHTEISTYÖLLÄ LUOTTAMUSTA JA TEHOKKUUTTA. Sisäinen tarkastus & Compliance Radisson Blu Marina Palace, Turku KOULUTUS

Maakuntien muutosjohtajien verkostotapaaminen Sisäiset tarkastajat ry The IIA Finland

Karoliina Jarenko Karoliina Jarenko on modernin työelämän palavasydäminen punkkari, tutkija ja Filosofian Akatemian toimitusjohtaja. Johtaminen on Kar

Tervetuloa Partneripäiville!

Service Park Provider Oy

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

SUSEtoberfest TERVETULOA

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Konsernijohdon vastuu tuloksellisesta johtamisesta ja riskienhallinnasta. Markus Kiviaho, Johtaja, sisäinen tarkastus JHTT, CGAP

Ehdotettu hallituksen kokoonpano Bittium Oyj:nvarsinainenyhtiökokous,

KPMG Audit Committee Member Survey. Sisäisen valvonnan ja hyvän hallintotavan kehittäminen tarkastusvaliokunnan jäsenen näkökulmasta

Yrityksen jatkuvuussuunnitelma

Turun kaupunki Tuotannollistaloudellisten toimintamallien muutosprosessit - Puitesopimus Tilanneraportti maaliskuu 2009

Selvitys SW-Development Oy:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate governance statement) 2015

Focus on the Essentials

Toimintakykyiset kuntakonsernit

More is More. Yksin vai yhdessä Harri Meller/JSL Partners Oy

Sanoma Oyj:n hallitukseen ehdotetut jäsenet 2019, joiden toimikausi päättyy vuoden 2020 yhtiökokoukseen

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS (KTM)

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Golfkentän johtaminen 2016

APTEEKKI TULEVAISUUDEN VUOSI Royal at Crowne Plaza, Helsinki. Järjestäjänä: Yhteistyössä: Yhteistyökumppani:

Lisäoppia hallitustyöskentelyyn!

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.

HAY GROUPIN PALKKATUTKIMUS

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

CONTROLLER Yrityksen kilpailukykyä tukeva talousohjaus muuttuvassa toimintaympäristössä

CxO Mentor Oy. Tarvitaanko Talousjohtajaa? Kai Tihilä. CxO Mentor Oy 2014

HOSPITALITY FORUM. MATKAILU-, MAJOITUS- JA RAVINTOLA-ALAN HUIPPUSEMINAARI Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa

KIPINÖISTÄ TULEVAISUUDEN KESTÄVYYTTÄ

KIINAAN? Kuinka se tehdään fiksusti. Kaikille avoin seminaari Kiinasta ja liiketoiminnasta

KYBERTURVAMARKKINA KASVAA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

Laskentatoimen. oppiaineen esittely kevät Sinikka Moilanen. Oulun yliopisto

myyntiryhmän esimies palveluasiantuntija Process Specialist projektipäällikkö Projektitutkija

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

USO II hanke rakentamassa uuden sukupolven kuntaorganisaatiota ja johtamista Kuntamarkkinat Erityisasiantuntija Mikko Kenni Oy Audiapro Ab

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP

LOGYn Hankintafoorumin esittely 2016

RFIDLab Finland ry:n jäsenet

OHJELMA S (I805401) AEL Insko-seminaari Askeleet kohti vahvaa turvallisuuskulttuuria

GROWTH MENTORS. Valmennusohjelma kansainvälistymisen parissa työskenteleville

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus

Sisäisen valvonnan kehittäminen osana johtamisjärjestelmää

Kasvuun johtaminen -koulutus

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari

SISÄLLYS ESIPUHE JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12. Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14.

Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12. Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14.

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Marketing Spirit - Markkinointihenkisyyden johtaminen yrityksissä. Erik Pöntiskoski StratMark-brunssi

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

Hallituksen jäseniksi yhtiökokouksessa ehdotettavien henkilöiden cv:t

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

CFO FORUM 2012 THE NEW WAY OF FINANCE

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

Omistajaohjauksen käytännön haasteet kuntakonserneissa

Mikä mättää mobiilipalveluissa?

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Hankintafoorumin esittely

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2018

Suomen Lean -yhdistys ry järjestää huippusuositun Leanjohtamisseminaarin Messukeskuksessa Helsingissä

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

Hankintafoorumin esittely

Kuntakonsernin monet kasvot: johtaminen, henkilöstövoimavarat ja riskien hallinta

Projektijohtaminen. Ohjelma Paikka: HAUS kehittämiskeskus, Munkkiniemen koulutustalo, Hollantilaisentie Helsinki

PricewaterhouseCoopers alan johtavia asiantuntijoita

Idman Vilén Grant Thornton Oy, Läpinäkyvyyskertomus

Sisäinen tarkastus Nordeassa

Varmuutta tiedonhallintaan

PRIVATE WEALTH MANAGEMENT

MYYNNIN JOHDON VALMENNUS Ratkaisumyynnin johtaminen. Talent Partners Oy Petri Lehtonen, Esa Pamppunen

Johtamisen ajokortti

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

Pahin tietoturvauhka istuu vieressäsi Tietoturvatietoisuuden kehittämisestä vauhtia tietoriskien hallintaan

Dovre Group Oyj. Pörssi-ilta , Helsinki Janne Mielck, toimitusjohtaja

Fortumin johtoryhmä

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

Johdonmukaista markkinointia yrittäjille /13/13

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Lisääntyvä data, CSX sen hyödyt ja riskit

Millaisia mahdollisuuksia kyberturva tarjoaa ja kenelle? Ja mitä on saatu aikaan?

Transkriptio:

Riskienhallinta sisäisen tarkastuksen kumppanina 28. 29.10.2014, Tornihotelli, Tampere KEYNOTE SPEAKER Phil Tarling on tuttu IIA-konferenssien puhujavieras. Hänen aiheenaan on Risk Management as IA s Partner. KEYNOTE SPEAKER Charlotta Löfstrand Hjelmin aiheena on standardien merkitys. IPPF-uudistus, mikä muuttuu ja miksi? KOULUTUS

Sisäisten tarkastajien 41. syysseminaari Riskienhallinta sisäisen tarkastuksen kumppanina Solo Sokos Hotel Torni, Tampere 28.10.2014 9:00 9:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9:30 9:45 Seminaarin avaus: Matti Paakkolanvaara 9:45 10:45 Risk Management as IA s Partner Phil Tarling Current expectations of Internal Audit Risk Management and the players within the organisation Internal Audit s role in Risk Management The encompassing role of Internal Audit 11:00 12:00 The Importance of Standards Charlotta Löfstrand Hjelm Internal Audit develops and needs changes to the IPPF. The IIA has proposed enhancements to the IPPF. Understand what is proposed and what is not. Learn from the inside why the changes were proposed and how Internal Audit is intended to benefit 12:00 13:00 Lounas 13:00 13:45 Sisäisen tarkastuksen loistava tulevaisuus? Annukka Jokipii Uutta tutkimustietoa Suomesta Merkittävimmät kehitykseen vaikuttajat Tarkastajan tärkeät ominaisuudet Ristiriitaiset visiot sidosryhmien välillä ISO 31000 julkishallinnon näkökulmasta Johanna Kattelus Kokonaisvaltainen riskienhallinta, ISO 31000, kuntalain muutos: mitä meiltä edellytetään? Miten toteutamme riskienhallintaa nyt ja jatkossa? Case Espoo 13:55 15:10 Sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan yhteistyön kehittäminen, case SOK Anna Koskenniemi ja Päivi Karhu Riskitiedon hyödyntäminen Asiantuntemuksen jakaminen Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan edistäminen Sisäasiainministeriön hallinnonalan riskienhallinnan tarpeet ja ohjaus sekä poliisin riskienhallinnan toteutus ja toiminta Jyrki Pennanen ja Petra Tienhaara Johdon odotukset ja tarpeet riskienhallinnalle Sisäisen tarkastuksen rooli riskienhallinnassa Riskienhallinnan organisointi ja ohjaus Riskienhallinnan suunnittelu, toteutus, toiminta ja jatkuva kehittäminen poliisihallinnossa 15:10 15:40 Verkostoituminen 15:40 16:30 Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta johdon näkökulmasta Timo Raikaslehto Johdon näkökulma riskeihin Riskienhallintajärjestelmä Riskit osana sisäistä tarkastusta Uudistuva kuntalaki, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan säännökset Markus Kiviaho Kunnan sisäinen valvonta Kunnan toiminnan riskienhallinta Omistajaohjauksen kehittyvät menettelyt Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportointi 16:35 17:35 Innostu työstäsi Seija Kosunen Tiedostatko, mikä on työsi TARKOITUS? Ovatko henkilökohtaiset arvosi ja työhön liittyvät arvot sopusoinnussa keskenään? Miten käsittelet mahdollisesti työhösi liittyviä pettymyksen tunteita? 17:35 17:45 Yhteenveto ja keskustelua 19:00 Illallinen ja musiikkia Kalle Klotz

29.10.2014 8:30 9:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9:00 9:45 Riskienhallinta sisäisen tarkastuksen kumppanina Lassi Väisänen Riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen roolit miten tuemme toisiamme Mitä ISO 31000:sta tulisi ymmärtää PK-RH viitekehys yrityksen apuna Mihin sivustoa kehitetään tulevaisuudessa 9:45 10:30 Muutokseen varautuminen onnistuneen muutoksen perusta Minna Tuominen-Thuesen Miten muutokseen voi valmistautua? Miten muutosta johdetaan? Case-esimerkkejä muutoshankkeista ja niiden riskeistä Sisäisen tarkastuksen rooli muutoksessa 10:30 11:00 Verkostoituminen 11:00 12:00 Strategia, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus case SANOMA Kristiina Lagerstedt Median murros miten sisäinen tarkastus sopeutuu muutokseen? Strategia riskienhallinta sisäisen tarkastuksen suunnitelma mikä luo lisäarvoa? Business Assurance mitä tämä on ja mikä on sisäisen tarkastuksen rooli? 12:00 13:00 Lounas 13:00 13:45 Kyberturvallisuus, riskinäkökulma Klaus Majewski Kyberturvallisuus suojaa kybermahdollisuuksia Kyberturvallisuuden kytkös liiketoimintaprosesseihin Kohdistettu hyökkäys, turvallinen sisäverkko on mennyttä 13:45 14:30 Riskienhallinta strategista johtamista eikä vain peruutuspeiliin tuijottamista Mikko Valve Riskienhallinta osana ennakoivaa johtamista Riskienhallinta ja toimintaverkostot Riskit ja strategiset tavoitteet 14:30 14:45 Verkostoituminen 14:45 15:30 Avoin tie tulevaisuuden riskit ja mahdollisuudet Esko Valtaoja 15:30 Seminaarin päätös

Luennoitsijat Phil Tarling Phil Tarling is an experienced internal auditor with over 28 years of internal audit experience in both the public and private sectors in the UK and in Europe. Phil has spent more than 23 of those years at managerial level in internal audit and has involved him in delivering European Commission funded projects in Eastern and Central Europe to build governmental capacity in Internal Audit and Governance. He is currently the Vice President of the Global Internal Audit Department at Huawei Technologies Ltd where he heads the Centre of Excellence. He has a Global role to expand and enhance the capacity and capability of the internal audit service in Huawei, ensuring that in future it becomes a leading edge provider. This role will involve assessment of the present state, development of new methodologies as needed allied with the development of staff and techniques consistent with the future goal. Annukka Jokipii Yliopistotutkija, KTT Annukka on väitellyt sisäisestä valvonnasta. Hän ohjaa väitöskirjoja ja graduja sekä opettaa laskentatoimen ja tilintarkastuksen koulutusohjelmassa. Annukka on mukana Auditing and Control in Accounting (ACA)-tutkimusryhmässä ja on julkaissut useissa kansainvälisissä lehdissä tutkimusartikkeleita sisäisestä valvonnasta ja sisäisestä tarkastuksesta. Annukka on johtanut ja ollut mukana Suomen Akatemian tutkimusprojekteissa, keskittyen sisäiseen valvontaan ja sisäiseen tarkastukseen. Esityksessä kuulemmekin tuoreita tuloksia hänen uusimmasta Suomessa tehdystä Delfoi-tutkimuksestaan, jossa selvitettiin millaisena sisäisen tarkastuksen tulevaisuus nähdään myös viiteryhmien kannalta. Päivi Karhu Riskienhallintapäällikkö, CIA, CISA Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta Päivi on työskennellyt sisäisen tarkastuksen parissa yli 10 vuotta. SOK:lla hän on ollut tarkastuspäällikkönä vuodesta 2007 lähtien. Tällä hetkellä Päivi on työkierrossa riskienhallintapäällikkönä SOK:n riskienhallinnassa vuoden 2014 loppuun asti. Tarkastuspäällikkönä Päivi on vastannut SOK:n market-kaupan tarkastustoimintojen ohjauksesta, toteuttanut laaja-alaisesti tarkastusprojekteja sekä osallistunut aktiivisesti SOK-yhtymän tarkastusprosessien kehittämisen. Vuosina 2002-2007 Hän on toiminut KPMG:llä Managerina sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan asiakasprojekteissa. Johanna Kattelus Riskipäällikkö, KTM Espoon kaupunki Johannalla on laaja kokemus suomalaisten ja kansainvälisten yritysten ja yhteisöjen riskienhallinnasta ja vakuuttamisesta. Hän toimi yhteensä n. 18 vuotta Teollisuusvakuutus Oy:ssä ja Marsh Oy:ssä, jossa hän johti mm. kokonaisvaltaisen riskienhallinnan palveluita ja teki useita erilaisia riskienhallintaan liittyviä Previous employment saw Phil as a Head of Internal Audit for a number of public sector organisations, the Partner in charge of Internal Audit for a regional accountancy firm and the International Partner for Internal Audit and Risk Management in the number 7 rated accountancy firm in the UK. Phil has been very active in the profession, both globally and locally. Phil was the President of the Chartered IIA UK and Ireland in 2005 06, was the President of the European Confederation of Institutes of Internal Auditing in 2010 2011, has been a Board and Executive Committee member of Global IIA since 1999 and was the Chairman of the IIA Global Board for 2012 2013. He is currently the Past Chairman of the Board Phil holds the QIAL, CMIIA, the CIA and the CRMA. He also has a BSc in Economics and an MSC in Internal Audit and Management. asiakasprojekteja. Viimeiset n. 3 vuotta Johanna on työskennellyt Espoon kaupungin konserniesikunnassa, jossa hänen vastuulleen kuuluu mm. kaupunkikonsernin vakuuttaminen sekä riskienhallinnan kehittäminen. Markus Kiviaho Johtava konsultti, JHTT, CGAP, CRMA FCG Konsultointi Oy Markus on erikoistunut eri yhteisöjen johtamisen ja hallinnan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointeihin ja konsultaatioihin. Hän on toiminut useiden vuosien aikana sisäisen tarkastuksen johtajana vastaten sisäisen tarkastuksen palveluiden tuottamisesta valtion virastoille sekä kunnille ja kuntayhtymille. Tällä hetkellä Markus on johtavana konsulttina FCG Konsultointi Oy:ssä vastaten mm. Toimintakykyiset Kuntakonsernit kehittämisohjelmasta. Hän on osallistunut mm. kuntalain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan säännösten sekä Suomen Kuntaliiton johtamisen ja hallinnan suosituksen valmisteluun Anna Koskenniemi Tarkastuspäällikkö, KTM Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta Anna on työskennellyt kokonaisvaltaisen riskienhallinnan parissa yli 10 vuotta. SOK:lla hän on ollut riskienhallintapäällikkönä vuodesta 2007 lähtien. Tällä hetkellä Anna on työkierrossa tarkastuspäällikkönä SOK:n sisäisessä tarkastuksessa vuoden 2014 loppuun asti. Riskienhallintapäällikkönä Anna on kehittänyt kokonaisvaltaista riskienhallintaa sekä siihen liittyviä menetelmiä ja työvälineitä S-ryhmätasoisesti. Vuosina 2002-2007 hän oli konsulttina kokonaisvaltaisen riskienhallinnan kehittämisen parissa useissa suurissa ja keskisuurissa yrityksistä. Lisäksi Anna on toiminut kouluttajana kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan liittyvistä aiheista. Hän on myös Suomen Riskienhallintayhdistyksen (SRHY) hallituksen jäsen Seija Kosunen Yrittäjä, logoterapeutti Seija on 44-vuotisen työhistoriansa aikana toiminut etupäässä myynnin ja markkinoinnin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Työnsä ohessa hän on opiskellut henkilöstöhallintoa, myyntiä, tiedottamista, suoramarkkinointia, mainontaa ja ihmisten valmentamista. Viimeisin aluevaltaus ennen eläkkeelle jäämistä oli logoterapian neljävuotinen koulutusohjelma Suomen Logoterapiainstituutissa, josta Seija valmistui logoterapeutiksi vuonna 2011. Hän jäi työeläkkeelle 63-vuotiaana vuonna 2012 ja perusti sen jälkeen yrityksen nimeltä Valmennuspalvelu Ihmisen tähden (www.ihmisentahden.fi). Kristiina Lagerstedt VP Head of Group Internal Audit Sanoma Kristiina Lagerstedt on toiminut yli 17 vuoden ajan tilintarkastuksen, yrityskauppojen ja sisäisen tarkastuksen alueilla. Kristiina aloitti vuoden 2014 alussa Sanoman sisäisen tarkastuksen vetäjänä ja on tässä tehtävässä erityisesti keskittynyt eri varmennustoimintojen tehtävien koordinointiin three lines of defense -mallia soveltaen. Aiemmin Kristiina on toiminut mm tilintarkastajana Ernst & Youngilla ja konsernin yrityskauppatiimissä sekä sisäisen tarkastuksen vetäjänä Nokia Oyj:ssä lähes 10 vuoden ajan. Kristiina on luennoinut erilaisista yrityskauppa- ja sisäisen tarkastuksen aiheista sekä kotimaassa että ulkomailla.

Charlotta Löfstrand Hjelm Chief Audit Executive, CIA, QIAL Charlotta is chief audit executive, responsible for the internal audit function at the Swedish National Grid, a state-owned public utility. Prior to that, Hjelm was the CAE at AFA Insurance, and previously served as a director and senior financial officer at the company. She is a board member of the Swedish Audit Academy, past president of IIA Sweden and a former member of the IIAs Professional Certification Board. Hjelm serves on the IIA s Executive Committee and is a member of the IIA s International Professional Practice Framework Relook Task Force. Klaus Majewski Minna TuominenThuesen Oy KPMG Ab Minna vastaa KPMG:llä julkishallinnon konsultoinnista. Hänen erityisenä vastuualueena on johtaminen ja talous sekä innovaatioiden edistäminen etenkin hyvinvointipalveluissa. Ennen KPMG:lle siirtymistään Minna on ollut asiantuntija- ja johtotehtävissä mm. Valiolla ja Karjaan kaupungilla. Hän on myös toiminut tilintarkastajana ja rahoituksen asiantuntijana. Minnan erityisosaamisalueisiin kuuluvat talouden ja toiminnan tehostamiseen ja johtamiseen liittyvät hankkeet: strategiat ja liiketoimintasuunnitelmat, uudet toimintamallit ja niiden taloudellinen mallintaminen, organisaation uudelleenjärjestelyt ja muutoksenhallinta, johtamisjärjestelmien ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen, toimenpiteiden vaikutusten arvioiminen ja evaluoinnit. Kehitysjohtaja Intel Security Klaus on työskennellyt tietoturvan parissa toistakymmentä vuotta ja on myös ISACAn jäsen. Jyrki Pennanen Neuvotteleva virkamies Sisäasiainministeriö Jyrki on työskennellyt sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehtävissä yli 10 vuoden ajan sisäasiainministeriössä, maa- ja metsätalousministeriössä sekä yksityis- ja julkissektorin sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan asiantuntijatehtävissä Tuokko Tilintarkastus Oy:ssä. Timo Raikaslehto Advisory Leader and Head of Strategy, Partner PricewaterhouseCoopers Oy Timolla on lähes 20 vuoden kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista ja liiketoiminnan kehittämisestä. Hän on konsulttiurallaan tehnyt ja johtanut useita strategisia hankkeita ja laajoja strategian implementointiin ja riskienhallinnan kehittämiseen liittyviä projekteja. Timo on myös vastannut globaalin yrityksen riskienhallinnan kehittämisestä ja palveluista sekä sisäisen tarkastuksen käynnistämisestä. Hän on myös toiminut pörssiyhtiön johtoryhmän jäsenenä. Petra Tienhaara Sisäinen tarkastaja, CIA, CRMA, Poliisihallitus Petra on työskennellyt 10 vuoden ajan tarkastustehtävissä, vuodesta 2010 poliisin sisäisenä tarkastajana ja tätä ennen Kpmg Oy:ssä sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan asiantuntijana sekä tilintarkastajana. Esko Valtaoja Esko Valtaoja on avaruustähtitieteen professori ja entinen Tuorlan observatorion johtaja. Hän innostui tähtitieteestä jo pienenä katsellessaan kelkkamatkalla tähtiä. Esko on yksi tunnetuista suomalaisista agnostismin edustajista.vapaaajattelijain liitto myönsi hänelle vuoden 2006 Väinö Voipio palkinnon. Lisäksi hänet palkittiin vuonna 2008 Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla. Eskon kirja Kotona maailmankaikkeaudessa (2001) sai vuonna 2002 Tieto-Finlandia palkinnon. Mikko Valve Riskienhallinnan tarjoomajohtaja, OP-Pohjola Mikko Valve työskentelee riskienhallinnan tarjoomajohtajana OP-Pohjolassa. Hänellä on laaja kokemus kokonaisvaltaisen riskienhallinnan kehittämisestä suomalaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä ja yhteisöissä. Mikko on toiminut riskienhallinnan konsulttina useissa alan johtavissa yrityksissä 18 vuoden ajan ja hän on perehtynyt laajalti sekä finanssialan riskien- ja pääomanhallintaan että yritysten kokonaisvaltaiseen riskienhallint Lassi Väisänen Toimitusjohtaja Lassi Väisänen Oy Lassi toimii myös GRC Partners Oy:n ja Vergo Oy:n toimitusjohtajana sekä Suomen Riskienhallintayhdistys ry:n toiminnanjohtajana. Uransa aikana hän on hankkinut kokemusta teleliiketoiminnan eri osa-alueilta mm. tietotekniikasta, isojen muutosprojektien läpivienneistä mukaan lukien vuosi 2000 ja Euroon siirtymisohjelmat. Edellä mainitut ohjelmat eivät olleet pelkästään tietotekniikkaa, vaan niissä käytiin lävitse niin tuotteen elinkaaria kuin yhteistyötä asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Lassi veti ETIS-organisaation vuosi 2000 projektia, mihin osallistui 27 teleoperaattoria, sekä 14 toimittajaa. Telian ja Sonera yhdyttyä Lassin vastuulla oli riskienhallintaprosessin implementointi TeliaSoneraan kattamaan kaikki liiketoiminnan osa-alueet kattaen koko globaalin organisaation. Aiemmin Lassi toimi Soneran ja sittemmin TeliaSoneran Chief Risk Officerina. Julkishallinnon riskienhallinnan kehittämisestä on kokemusta Novum Oy:n ja johdon konsultoinnista Wiltrain Oy:n puitteissa.

41. syysseminaari Riskienhallinta sisäisen tarkastuksen kumppanina 28. 29.10.2014, Solo Sokos Hotel Torni, Tampere Mitä on riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen yhteistyö parhaimmillaan? Millaisia ovat johdon odotukset ja tarpeet sisäiselle tarkastukselle ja riskienhallinnalle? Mitä hyötyä on IPPF-uudistuksesta? Business Assurance mitä tämä on ja mikä on sisäisen tarkastuksen rooli? Millainen on kyberturvallisuuden kytkös liiketoimintaprosesseihin? Millainen on sisäisen tarkastuksen tulevaisuus? Miten toteutamme riskienhallintaa nyt ja jatkossa (ISO 31000 julkishallinnon näkökulmasta)? Kuinka uudistuva kuntalaki vaikuttaa sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan? Kuinka varautua muutokseen? Kuinka riskienhallinta kytkeytyy osaksi strategista johtamista? Monet organisaatiot ottavat ison riskin, kun sulkevat sisäisen tarkastuksen omaan siiloonsa. On tärkeää, että sisäisellä tarkastuksella on laaja näkemys riskienhallinnasta, jotta valintojen synnyttämät riskit tulevat huomioiduksi tarkastuksessa. Taitava sisäinen tarkastus auttaa organisaatiota tekemään asioita paitsi määräysten mukaan oikein, myös oikeita asioita. Tervetuloa seminaariin kuulemaan, miten riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen kumppanuudesta saadaan kaikki irti! CPE-pisteitä 13. SEMINAARIN JÄRJESTÄJÄ Seminaarin järjestää Sisäiset tarkastajat ry:n täysin omistama Oy Inreviso Ab, jonka toimialana on sisäiseen tarkastukseen liittyvä koulutus-, konsultointi- ja kustannustoiminta. Seminaarin sisällöstä vastaa Sisäiset tarkastajat ry:n seminaaritoimikunta. ILMOITTAUTUMINEN Sitovat ilmoittautumiset 14.10.2014 mennessä seminaarin järjestäjälle Oy Inreviso Ab:lle/Sisäiset tarkastajat ry:lle internetin kautta: http://www.theiia.fi. MAJOITTUMINEN Seminaariin ei kuulu majoitusta, mutta olemme varanneet huonekiintiön Solo Sokos Hotel Torni Tampereessa, Ratapihankatu 43, Tampere, www.sokoshotels.fi Puhelin +358 20 1234 630, Email sales.tampere@sokoshotels.fi Tarvittaessa osallistujat varaavat huoneensa itse suoraan hotellista hotellin yllä olevia yhteystietoja sekä varaustunnusta IIA käyttämällä 22.9.2014 mennessä (138 euroa/1 hh/vrk / 158 euroa/2hh/vrk). SEMINAARIMAKSUT Sisäiset tarkastajat ry:n jäsenille 1100 euroa, muut osallistujat 1300 euroa. Osallistuminen vain yhteen päivään vastaavasti 650 ja 800 euroa. Mikäli samasta organisaatiosta maksavia osallistujia yhdellä ilmoittautumisella on vähintään kolme, myönnämme 5 %:n alennuksen loppusummasta. Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. PERUUTUKSET Ilmoittautumisen voi peruuttaa veloituksetta 14.10.2014 saakka. Myöhemmistä peruutuksista laskutamme peruutuskuluina 150 euroa. Jos ilmoittautumista ei peruuteta eikä ilmoittautunut osallistu seminaariin, laskutamme koko seminaarimaksun. Estyneen osallistujan tilalle voidaan vaihtaa toinen henkilö veloituksetta. LISÄTIEDOT Oy Inreviso Ab/Sisäiset tarkastajat ry, Energiakuja 3, 00180 Helsinki. Puhelin 010 423 6350, sähköposti: sisaiset.tarkastajat@theiia.fi, internet-sivut: www.theiia.fi Oy Inreviso Ab / Sisäiset tarkastajat ry Energiakuja 3 00180 Helsinki Puh. 010 423 6350 www.theiia.fi