Solve laskutuksen perusteet



Samankaltaiset tiedostot
Solve laskutus ja verkkolaskutus

Solve ja Nordean verkkopankki

Solve laskutus Sivu 1

Solve laskutus Sivu 1

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014

Käyttö ohjeet kirpputorille

Kuljetus-Lastu. Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje. IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie Espoo

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

SIIRTYMINEN KULUTTAJA E-LASKUTUKSEEN

Pelaajan tietojen lisääminen

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset.

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron

Elisa Kassa - Kassa käyttöliittymä

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

AutoFutur/KoneFutur lisäohje

Toimittajaportaalin pikaohje

Visma Fivaldi -käsikirja MiniCRM

Asennuksessa kannattaa käyttää asennusohjelman tarjoamia oletusarvoja.

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export

MAKSAMINEN. Business Onlinen etusivun Hyödylliset apuvälineet -inforuudussa on ohje kansiomaksamiseen.

Basware toimittajaportaali

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

Tämä tiedote koskee Fivaldi yrityksiä joissa käytössä Oma Säästöpankin tilinumero.

OHJE 1 (6) Seuraavat asiat on huomioitava maksettaessa loppuvuoden matkakuluja:

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Visma Fivaldi sovelluspalvelu: Laskut sähköpostiin ja tulostuspalveluun. 1 Yleistä

1 (1) Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

Kansiomaksaminen. 1. Uuden maksun ja kansion tekeminen Maksun tietojen tarkistaminen Maksun hyväksyminen ja kansion sulkeminen...

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9

Maksumuistutuksen lähettäminen Merit Aktivasta

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ Tieto Corporation

Tikon kassamaksujen käsittely

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1

Automaattitilausten hallinta. Automaattitilauksien uudistettu käsittely

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust Yleistä

Ksenos Prime Käyttäjän opas

ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS. Vuosipäivitys

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

NORDEAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO

-palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot

P2P (ALUSTA) RAPORTOINNIN OHJEET (ANALYTICS)

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Netso-käyttäjän IFA-ohje

TaikaLaskut. pikaohje

Asiakkaiden maksujen kirjaaminen

Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide:

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

1 Tivax Professional 4.5

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

OP-POHJOLAN WEB SERVICES YHTEYDEN KÄYTTÖÖNOTTO

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus (21) Tikon. Suoramaksu

ATLAS- laskutusohjelma optio, Ryhmälaskutus

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Asteri Laskutus (Win)

Postimaksukonepalvelun käyttöohje

Suoritusten kirjaaminen WinOodissa: Opintoneuvojan ohje

Visma Fivaldi

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Katalogin luominen Coupan toimittajaportaalissa

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Kirjautuminen Timmiin

Asteri Varastovalvonta Dos Vuosipäivitys

ENSIN KUITENKIN ALKU UN YKSI T ÄRKEÄ INFO JÄSENYYKSIEN PÄÄTT ÄM ISEST Ä:

OmaVero. Verohallinnon nykyiset sähköiset asiointipalvelut siirtyvät OmaVeroon (vero.fi/omavero) vaiheittain.

5. Klikkaa avautuvan ikkunan oikeasta yläkulmasta käyttäjätunnustasi ja valitse Luo pikakuvake

Toimittajaportaalin pikaohje

Visma Fivaldi rajapinnat Visma Payroll aineistojen tuonti Fivaldiin Pyroll maksuaineiston ja kirjanpitoaineiston tuonti Fivaldi - sovelluspalveluun

Tikon tilaustenkäsittely ja Laskutus

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE

Saapuvat viitemaksut Palvelukuvaus

Sähköinen matkalasku (liiton tilaisuudet)

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus. v (22) Tikon. Suoramaksu

HUOM! Latauskaapelia ei saa kytkeä laitteeseen ennen hyväksytyn maksuprosessin suorittamista! Kirjaudu

Tilaajan pikaopas. kotijakelu.onemed.fi

1 YLEISTÄ 2 2 ASIAKASYRITYKSEN EMCE 365 -AKTIVOINTI 2 3 EMCE VERKKOLASKUJEN KÄYTTÖÖNOTTO ASIAKASYRITYKSELLE 3

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Company confidential. Oma Palvelu. Omat sivut - ohje Päivityspaketti 3/ Tieto Corporation

VIS Online 2.0 version uudistukset

Transkriptio:

Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutuksen perusteet Ominaisuudet Solve on laskutusohjelma joka soveltuu niin tavalliseen yksittäisten laskutuksen hoitoon kuin toistuvien veloitusten (esim. vuokrat ja jäsenmaksut) hoitoon. Solvessa on laskuttajakohtaiset asiakas- ja tuotekortistot joiden perusteella veloitukset muodostetaan. Asiakaskortistosta saadaan monipuoliset tulosteet monentyyppisiin postituksiin tms. Tuotekortistosta voidaan seurata eri tuotteiden myyntiä ja vertailla sitä aiempaan. Myyntireskontraan tallennetaan tehdyt veloitukset ja suoritukset. Sieltä voidaan tulostaa monipuoliset raportit niin kirjanpitoon kuin myynnin ja veloitusten seurantaan. Automaattiset suoritukset ja veloitukset konekielisiltä pankkiaineistoilta helpottavat laskutusta varsinkin jos laskujen määrä on suuri. Solvella voidaan suoritukset kirjata saapuvien viitemaksujen luettelolta ja sillä voidaan muodostaa pankissa tehtäviä suoveloituksia ja suoralaskuja. Konekieliset suoraveloitusten valtuutustiedot voidaan myös käsitellä automaattisesti. Myös Nordea rahoituksen konekielisen laskuaineiston muodostaminen on mukana ohjelmassa. Laskuttajia voi olla 90 kappaletta joten Solve soveltuu tilitoimisto yms. käyttöön jossa hoidetaan useiden asiakkaiden laskutusta. Ohjelman perustoiminta Laskuttajanäyttö Kun Solve käynnistyy se avautuu ensin laskuttaja-näyttöön. Laskuttajakortistoon tallennetaan laskuttajaan liittyvät tiedot. Aluksi kortisto on tyhjä ja sinne on perustettava laskuttajan tiedot. Kortistonäytöllä voidaan käsitellä laskuttajakortistoa lisäämällä, muuttamalla ja poistamalla laskuttajien tietoja. Lisäksi ohjelman varmuuskopiointiin ja muut yleiset toiminnot löytyvät tässä vaiheessa Ohjelma valikosta.

Solve laskutus Sivu 2 Laskuttajan kortistot Laskuttaja avataan klikkaamalla se valituksi hiirellä ja tämän jälkeen laskuttaja avataan painamalla yläosan painikerivistä Avaa painiketta. Tällöin aukeavat avattuun laskuttajaan liittyvät kortistot ja ohjelman valikot sekä painikerivit muuttuvat. Valitun laskuttajan nimi näkyy otsikkorivillä. Kun valitun laskuttajan käsittely lopetetaan, voidaan laskuttaja sulkea Sulje painikkeesta ja palata laskuttajanäyttöön tai lopettaa koko ohjelma Lopeta painikkeesta. Valikot ja painikkeet Ohjelma päävalikko muuttuu riippuen ollaanko laskuttajanäytöllä vai onko laskuttaja avattu. Ohjelma valikossa on yleiset toiminnot (suurin osa vain laskuttajanäytöllä), Kortisto valikossa kortistoon liittyvät toiminnot, Ikkuna valikossa ikkunointiin liittyvät toiminnot ja Ohje valikossa ohjeisiin ja rekisteröintiin liittyvät toiminnot. Kun laskuttajan kortistot on avattu päävalikkoon tulee huomattavasti lisää toimintoja. Veloitukset valikon toiminnoilla muodostetaan eri veloitukset, Suoritukset valikosta tallennetaan suoritukset ja tehdään oikaisut suoraveloituksiin, Tulosteet sisältää ohjelman versiosta riippuen eri määrän erilaisia tulosteita, Muut valikkoon on sijoitettu asetukset ja muita toimintoja. Paikallisvalikon saa näkymään hiiren oikealla näppäimellä. Tämän valikon sisältö riippuu mitä ollaan parhaillaan tekemässä. Laskuttajanäytön painikkeet: Lopeta ohjelma Avaa laskuttaja Etsi laskuttajakortistosta Katso laskuttajan korttia Lisää uusi laskuttaja Muuta laskuttajan tietoja

Solve laskutus Sivu 3 Poista laskuttaja Eurokonversio Avatun laskuttajan painikkeet: Lopeta ohjelma Sulje laskuttaja Asiakaskortiston valinta Tuotekortiston valinta Veloituskortiston valinta Etsi kortistosta Katso korttia Lisää uusi (asiakas tai tuote) Muuta valittua Poista valittu Suoritus (veloitukselle) Asiakkaan saldon näyttö Käytön aloittaminen Seuraavassa käydään läpi mitä tarvitsee tehdä jotta Solvea voidaan alkaa käyttää. Harjoittelukortistot Mikäli Solvea halutaan kokeilla nopeasti käytettävänä on harjoittelukortistot joissa tiedot on valmiiksi perustettu. Harjoittelukortistoihin pääsee valitsemalla Ohjelma valikosta kohdan Harjoittelukortistot. Huom. mikään muutos joka tehdään harjoittelukortistoihin ei säily. Laskuttajan perustaminen Aloita Solve ja klikkaa Lisää painiketta. Laskuttajan tietojen lomake avautuu. Täytä laskuttajan tiedot ja talleta. Solve numeroi laskuttajat automaattisesti, mutta jos aiemmin on poistettu laskuttaja voi sen numeron käyttää uudelleen. Avaa laskuttaja klikkaamalla Avaa painiketta. Solve näyttää aluksi tyhjät kortistot laskuttajalle. Lomakkeiden ja laskun asetukset Valitse Muut valikosta Asetukset. Tehdään ensin laskuun liittyvät asetukset, valitsemalla Lasku sivu. Asetuksista yleensä vain Tulostettavien kopioiden määrää tarvitsee muuttaa mikäli laskusta halutaan jättää kopio myös itselle. Muista valinnoista saa lisätietoa ohjeesta jonka saa esille painamalla F1 näppäintä.

Solve laskutus Sivu 4 Laskutettaessa arvonlisäverollisena on lisäksi tarkistettava että Solve laskee ALV:n oikein (hinnoittelu on joko hinnat ilman ALV:a tai hinnoissa on mukana ALV), tämä asetetaan ALV-sivulla kohdassa Vero lisätään veloitettaessa. Seuraavaksi valitaan käytettävät lomakkeet. Tulostetuilla lomakkeilla Solve tulostaa koko lomakkeen viivoituksineen kirjoittimelle, muilla valinnoilla käytetään pankkien vakioimia lomakkeita. Koetulostus painikkeella saa tulostettua esimerkin millaiselta lomake näyttää. Jos käytetään konekielisiä siirtoja pankkiin tai pankista täytyy vielä tehdä pankkiyhteyden asetukset. Näistä on erilliset ohjelmakohtaiset ohjeet.

Solve laskutus Sivu 5 Asiakkaiden tallennus Asiakkaat tallennetaan valitsemalla asiakaskortisto aktiiviseksi (Asiakkaat painike) ja valitsemalla Lisää painike. Asiakaskortilla on kolme sivua joista ensimmäiselle tallennetaan nimi- ja osoitetiedot. Jos Solvea käytetään massaveloituksissa (tilisiirrot, tilisiirrot tekstillä ja vuokrat) tallennetaan toiselle sivulle veloitettavat tuotteet ja valitaan veloitustapa. Suoraveloitus ja suoralasku edellyttävät sopimusta pankin kanssa ja lisäksi asiakkaan tilinumeron (suoraveloituksissa lisäksi asiakaan on tehtävä sopimus pankin kanssa missä hän antaa luvan suoraveloitukseen).

Solve laskutus Sivu 6 Tuotteiden tallennus Tuotteiden tallennus tehdään valitsemalla tuotekortisto aktiiviseksi (Tuotteet painike) ja valitsemalla Lisää painike. Tuotekortilla on huomattava että kohta Käytössä veloituksilla on oltava asetettuna jotta tuote on mukana massaveloituksilla, vuokrilla voidaan lisäksi määrittää kuukaudet jona tuotetta veloitetaan. Laskutus Laskutus voidaan aloittaa myös heti sillä asiakas- ja tuotekortiston voi perustaa myös laskuja tehtäessä. Tuotekortiston käyttö ei ole pakollista sillä lasku voidaan myös kirjoittaa tekstiriveinä joille annetaan hinta. Lasku tehdään Lasku painikkeella. Jos asiakaskortisto on valittuna niin laskulle esitäytetään valittuna ollut asiakas muussa tapauksessa laskulle on valittava asiakas joko numerolla tai nimellä (tai tehtävä uusi Lisää asiakas painiketta painamalla). Otsikko-osan tiedoista Maksuehto, Huom.aika ja Viiv.Korko siirtyvät edelliseltä tehdyltä laskulta. Eräpäivä myös tulee edelliseltä tallennetulta laskulta (mutta siten että se on laskun päiväystä yhtä monta päivää edellä kuin edellisellä tallennetulla laskulla oli). LaskuNro ja AsNro täyttö riippuu laskun asetuksista. Solve muodostaa laskulle viitteen riippuen asetuksesta Yksilöllisen viitteen tyyppi asetusten Viite sivulla.

Solve laskutus Sivu 7 Tehdyt laskut tallentuvat veloituskortistoon jossa niille voidaan viedä suoritukset joko käsin tai automaattisesti saapuvien viitemaksujen aineistosta. Veloituksista voidaan tulostaa myös runsaasti erilaisia raportteja ja hoitaa perintää. Tilisiirrot Tilisiirrot tehdään valitsemalla Veloitukset valikosta jokin massaveloituksista (tilisiirrot, tilisiirrot tekstillä tai tilisiirrot summalla). Näiden erot ovat seuraavat: tilisiirrot ja tilisiirrot tekstillä perustuvat asiakkaille tallennettuihin vakioveloituksiin erona vain mitä tilisiirron viestiosaan tulostetaan, tilisiirrot summalla sen sijaan tekee kaikille asiakkaille samansuuruisen veloituksen. Lomakkeella asetetaan tilisiirtojen perustiedot ja tekstit mitä tulostetaan tilisiirtojen viestiosaan. Asiakasvalinta kohdassa voidaan rajata asiakkaita joille tilisiirrot tulostetaan (Asiakas kohdassa voidaan valita yksittäinen asiakas jolle tilisiirto tehdään ja muut kohdat vastaavat asiakaskortin kolmannen sivun kenttiä). Tuotevalinnassa voidaan rajata tilisiirto koskemaan vain tiettyä tuotetta joka on tallennettu asiakkaiden vakioveloituksiin (asiakkaat joilla asetettua tuotetta ei ole ohitetaan tällöin tilisiirtojen teossa). Veloitustapa vastaa asiakkaalle tallennettua veloitustapaa kuitenkin niin että Tilisiirto (kaikki) tekee tilisiirrot myös niille asiakkaille joilla on veloitustapana suoraveloitus tai suoralasku. Suoritusten tallennus käsin Asetetaan veloituskortisto aktiiviseksi Veloitukset painikkeella. Seuraavaksi etsitään veloitus johon suoritus liittyy. Etsiminen voidaan suorittaa joko Etsi-toiminnolla tai käsin listalta hakemalla (listan järjestyksen muuttaminen voi helpottaa etsimistä, järjestyksen voi muuttaa Kortisto valikon Järjestä toiminnolla). Kun veloitus on löydetty ja klikattu aktiiviseksi, painetaan Suoritus painiketta jolloin saadaan täytettäväksi lomake. Lomakkeelle laitetaan suorituksen määrä sekä maksupäivä (ja alennus mikäli sitä oli). Vinkki: jos veloitusriviä klikkaa hiiren oikealla näppäimellä tulee esiin paikallisvalikko jos suorituksen voi valita klikkaamalla saman tien vasemmalla näppäimellä.

Solve laskutus Sivu 8 Jos suoritus tallennettiin virheellisesti niin sen voi korjata valitsemalle veloituksen Muuta toiminnon ja siitä Suoritukset sivun missä Tyhjennä napilla voi poistaa suorituksen. Suoritusten tallennus saapuvien viitemaksujen luettelolta Saapuvat viitemaksut on ensin noudettava pankista. Ohjeet tästä ovat erillisissä pankkiyhteysohjelmien ohjeissa. Suoritukset tallennetaan valitsemalla Suoritukset valikosta Saapuvat viitemaksut Tämän jälkeen valitaan kohdistettava viiteluettelo painamalla Avaa (tai Open). Listassa voi näkyä useampia luetteloita mikäli pankkiyhteysohjelma muodostaa yksilöllisen nimen tai sen asetuksissa on niin määritetty. Solve näyttää yhteenvedon aineistosta Mikäli listalla ei näy kuin ohitettuja tapahtumia on mahdollista että joko jokin asetus on väärin (asiakastunnus ei täsmää tms.) Tällä ruudulla näkyvät aineistosta luetut tiedot joita voi verrata talletettuihin asetuksiin. Kohdista painiketta painamalla tulostuu viiteluettelosta lista viedyistä suorituksista, virheistä ja yhteenveto. Tulostuksen jälkeen tulee tarkistaa virheluettelo ja käsin viedä ne suoritukset joita ohjelma ei automaattisesti kohdistanut. Yleisimmin virhe on joko summavirhe (asiakas maksoi eri summan kuin veloitettu) tai viitevirhe (asiakkaan väärin tallentama viite). Mikäli tulosteet näyttävät olevan kunnossa viiteluettelo kohdistetaan veloituksille vastaamalla myöntävästi esitettävään kysymykseen.

Solve laskutus Sivu 9 Suoraveloitusten muodostaminen Suoraveloitusaineisto on pankkiin pankkiyhteysohjelmalla lähetettävä tiedosto. Suoraveloitusaineiston muodostaminen edellyttää että pankkiyhteyden asetuksissa on tehty myös Suoraveloitusaineiston hakemisto, Suoraveloitusten asiakastunnus sekä Rahalaitostunnus. Asiakkaille on oltava määritettynä vakioveloituksissa tilinumero sekä veloitustavaksi suoraveloitus. Suoraveloitus on mahdollista seuraavilla veloitustyypeillä: Tilisiirrot, Tilisiirrot summalla, Tilisiirrot tekstillä ja Vuokrat. Muilla kuin veloitustavoilla kuin Tilisiirrot summalla on lisäksi määritettävä veloitettavat tuotteet asiakkaille vakioveloituksiin. Esimerkissä on valittu veloitettavaksi vuokrat kahdelta kuukaudelta suoraveloituksena. Veloitustapa suoraveloitus tekee vuokrat ainoastaan niille asiakkaille, joiden veloitustavaksi se on määritetty. Veloitustavaksi voidaan valita myös asiakas, jolloin niille asiakkaille joiden veloitustapa on suoraveloitus tehdään suoraveloitus ja muille tilisiirto. Suoraveloituksessa on huomioitava että pankit hyväksyvät aineiston toimitettavaksi n. 2 kk etukäteen, jolloin ei esim. vuoden suoraveloituksia voi tehdä kerralla. On myös huomattava että suoraveloitusaineisto on oltava pankissa ennen eräpäivää, tarkista pankista kuinka paljon aiemmin. Muilla veloitustavoilla kuin vuokrilla veloituspäiväksi suoraveloituksilla tulee eräpäivä (viimeistään ja aikaisintaan rajat koskevat myös näitä). Kun lomake kuitataan valmiiksi Solve tulostaa ilmoitukset suoraveloituksista tilisiirtolomakkeelle. Mikäli suoraveloitettavia asiakkaita löytyi, kysytään suoraveloitustiedoston nimeä.

Solve laskutus Sivu 10 Tarjottu nimi on oletuksena muotoa SVA<rt><kk><pv>.1 (rt = rahalaitostunnus, kk = kuukausi ja pv = päivä), tämä käy useimmille pankkiyhteysohjelmille sellaisenaan, tarvittaessa voidaan muodostettavaa nimeä muuttaa pankkiyhteyden asetuksissa (ks. erillinen ohje). Mikäli tiedosto ennestään olemassa, ilmoittaa Solve tästä. Jos aineisto on aiemmin siirretty pankkiyhteysohjelmalla pankkiin valitaan Tyhjennys. Mikäli tiedosto on muodostettu aiemmin toisella laskuttajalla (jolla on sama suoraveloitusten asiakastunnus ja pankki hyväksyy suoraveloitusaineistojen yhdistämisen) voidaan aineisto lisätä aiempaan. Muussa tapauksessa on valittava Uusi nimi painike ja muutettava aineiston nimeä. Kun suoraveloitusaineisto on muodostettu onnistuneesti näyttää Solve yhteenvedon aineistosta. Aineisto on tämän jälkeen valmis Solven kannalta ja se voidaan lähettää pankkiin pankkiyhteysohjelmalla. Pankkiyhteysohjelmakohtaiset lähetysohjeet löytyvät erillisestä ohjeesta. Virheellisen suoraveloituksen poisto pankista (oikaisu) Pankkiin jo lähetetyn suoraveloituksen voi oikaista ennen eräpäivää lähettämällä pankkiin ns. oikaisun. Oikaisu muodostetaan Oikaisu-toiminnolla Suoritukset valikossa. Oikaisu tehdään etsimällä ensin veloituskortistosta oikaistava veloitus. Kun veloitus on valittu aktiiviseksi valitaan Oikaisu toiminta jolloin veloituksen tiedot näytetään. Kun valitaan oikaisu muodostetaan suoraveloitusaineisto, joka on lähetettävä pankkiin. Solve poistaa oikaistun veloituksen omasta kortistostaan.