Elinikäinen kasvu ja oppiminen Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi Yhteisöllisyys. Elämisen ja oppimisen iloa kuntalaiselle



Samankaltaiset tiedostot
Tositteet hyväksyy sivistystoimenjohtaja, varalta lukion rehtori. Sivistystoimenjohtajan laskut hyväksyy lukion rehtori.

1..1 Sivistyslautakunta

Sivistyspalvelut: Korkeatasoisen koulutuksen ja vapaa-ajan palveluiden Ranua. Elinikäinen kasvu ja oppiminen, hyvinvointi sekä yhteisöllisyys.

Tositteet hyväksyy sivistystoimenjohtaja, varalta yläkoulun rehtori. Sivistystoimenjohtajan laskut hyväksyy kunnanjohtaja.

Sivistyspalvelut: Korkeatasoisen koulutuksen ja vapaa-ajan palveluiden Ranua. Elinikäinen kasvu ja oppiminen, hyvinvointi sekä yhteisöllisyys.

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2014

SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO. Tavoitteiden toteutuminen:

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2017

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

SIVISTYSTOIMEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO. Tavoitteiden toteutuminen:

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

TP Budjetti Budjetti Muutos %

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot %

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

Sivistyslautakunta Siv.ltk LIITE 2

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

Toimintakate Vuosikate

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-4/2017

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Sivistyslautakunta. Hallinto

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

Talouskatsaus tammi-lokakuulta 2013

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta

Talousarv Opetussuunnitelma TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut Palvelujen ostot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014

Toimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0

Sivistystoimen tuloskortti 2012

SIVISTYSVIRASTO 2013 ( tilanne)

Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

* Asiakaspalveluiden ostot , ,6

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Arvioinnin tekeminen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien käyttöönottoprosesseista.

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018

Kuntien kulttuuritoiminnasta annettu laki (166/2019)/ Kehittämistehtävä

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Talous Euroa Ta 2017 Tot % Menot Tulot Netto

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-10/2016

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Anjariitta Carlson

Kehittämispäivä Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut

Sivistyslautakunta Liite 80 Tark. /

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

POP perusopetus paremmaksi

Päivitetty /AP

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-9/2017

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

1.1 Sivistyslautakunta

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017 TS 2018 TS 2019 SIVISTYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kh TAe2017

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry

Kasvatus ja koulutus Peruspalvelujen tila Neuvotteleva virkamies Timo Ertola,

TAMMELAN KUNNAN SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

Suomussalmi uuden lain toimeenpanijana. Joni Kinnunen

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

Hallituksen esitykset annettu Oppilas- ja opiskelijahuolto

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

Transkriptio:

Sivistyspalvelut: Arvot: Elinikäinen kasvu ja oppiminen Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi Yhteisöllisyys Toiminta-ajatus: Sivistystoimi tarjoaa laadukkaita esi- ja perusopetuksen, lukion sekä vapaa-ajan palveluita kuntalaisille kunnan ominaispiirteet huomioiden. Sivistystoimi tukee osallisuutta paikallisen identiteetin kehittymistä hyödyntäen olemassa olevia verkostoja, korostaa yrittäjyyttä ja etsii aktiivisesti kontakteja niin kansallisiin kuin kansainvälisiin toimijoihin selviten näin paremmin tulevaisuuden haasteista. Visio: Elämisen ja oppimisen iloa kuntalaiselle Painopistealueet ja tavoitteet: - Laatu- ja arviointijärjestelmän luominen ja käyttöönotto - Palveluiden saatavuuden turvaaminen määrällisesti ja laadullisesti - Resurssien riittävyyden turvaaminen - Toiminnan kehittäminen ja henkilöstön sitoutuminen kehittämistyöhön Menestystekijät: Paikallinen kulttuuriperintö Aktiivisen osallistumisen tukeminen ja hyödyntäminen Laaja verkostoituminen Ammatillinen ja kehittämishakuinen henkilöstö

Toimielin: Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: SIVISTYSLAUTAKUNTA Hallinto Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimi tarjoaa kuntalaisille mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen sekä monipuoliseen vapaa-ajan harrastamiseen. Sivistyspalvelut tuotetaan laaja-alaisessa yhteistyössä eri tahojen kanssa. Perustiedot: TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Henkilöstö Sivistystoimenjohtaja 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Talous TP 0 TA 03 TAES 0 Muutos-% TS 0 TS 0 Toimintatuotot 0 Myyntituotot 0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 03-0 Muut toimintatuotot Toimintakulut - 30-8 000-8 03 0,0-8 03-8 03 Henkilöstökulut -7 3-7 30-73 3, -73 3-73 3 Palvelujen ostot -77 839-8 7-79 309-7,3-79 309-79 309 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 8-300 -7 800 8, -7 800-7 800 Vuokrat - - 9-7 00 9, -7 00-7 00 Muut toimintakulut -00-00 0,0-00 -00 Toimintakate - 30-8 000-8 03 0,0-8 03-8 03 Poistot ja arvonalentumiset - 7-7 - 3 -, - 3-3 Tilikauden tulos -7 88-9 7-9 8 0,0-9 8-9 8 Vyörytyserät - 70-88 0-00,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Sivistystoimessa edistetään suvaitsevaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. * Henkilöstöresurssin käyttöä yli toimialarajojen lisätään ja työkiertoa edistetään mm. työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Työssä jaksamista edistäviä toimia jatketaan (yksilö- ja ryhmätyönohjaus, kuntoutus jne.). * Henkilökuntaa motivoidaan oman ammattitaidon ylläpitämiseen (mm. lisä- ja täydennyskoulutukset.) * Hyvää johtamista tukevaa koulutusta jatketaan ja kannusteita osaavalle henkilöstölle kehitetään. * Sivistystoimen asiantuntemuksen, osaamisen ja palveluiden tasot määritellään yksikkökohtaisissa laatukäsikirjoissa, jotka otetaan käyttöön vuonna 0. Laatuarvioinnin ja hyvinvointikertomuksen pohjalta kehitetään toimintaa ohjaavia palveluprosesseja ja huomioidaan strategioissa/toimenpideohjelmissa. * Sivistystoimen hallinnassa olevat tilat pidetään teknisesti hyvässä kunnossa tekemällä tarvittavia korjauksia. Työpisteiden tulee olla terveellisiä ja turvallisia työskennellä. * Sivistystoimessa tapahtuu rakenteellisia muutoksia oppilasmäärien vähentymisen vuoksi. * Ranuan kasvatuksen ja opetuksen hyvinvoinnin käsikirjan mukaisia toimintaohjeita ja malleja sekä käsikirjan mukaisia aikatauluja noudatetaan kaikissa sivistystoimen yksiköissä. Lasten ja nuorten nivelvaiheyhteistyön kehittämistä jatketaan. * Sivistystoimen yksiköt toteuttavat nuorisotakuulain edellyttämiä tehtäviä.

* Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädäntöä uudistetaan; muutoksiin varaudutaan. Oppilas- ja opiskelijahuolto olisi järjestettävä eri viranomaisten välisenä yhteistyönä niin, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Lakiesitys koskee esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta. Oppilas- ja opiskelijahuollosta säädetään uusi laki ja koulutusta koskeviin lakeihin tehdään tarvittavat muutokset. Uuteen lakiin on tarkoitus koota lainsäädännössä nyt hajallaan olevat säännökset, parantaa psykologi- ja kuraattoripalvelujen saatavuutta, siirtää toiminnan painopiste ennaltaehkäisevään ja koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään työhön sekä lisätä toiminnan suunnitelmallisuutta. * Projektit/hankkeet: Osallistutaan hankkeisiin ja haetaan hankerahoituksia toiminnan kehittämiseen itsenäisesti ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Hanketoiminnan kautta kehitetään yksiköiden toimintaa ja rahoitetaan mm. henkilöstön koulutuksia. * Koulukuraattori-sosiaalityöntekijän kelpoisuusehto, nimike ja toimialakohtainen työnjako muutetaan..0 alkaen seuraavasti: Sosiaalihuollon ammatillisen puolen kelpoisuudet, Muut sosiaalihuollon ammatilliset tehtävät, kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon muihin ammatillisiin tehtäviin on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus / koulukuraattori-perhetyöntekijä / 80 % sivistystoimi ja 0 % perusturvatoimi. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusjohtaja Päiväkodin, perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon, esiopetuksen, kiertävän erityisopetuksen ja avoimen varhaiskasvatuksen yksiköt tuottavat monipuolisia ja laadukkaita, kuntalaisten tarpeisiin vastaavia palveluita. Palvelut tuotetaan päivähoito-, esiopetus-, lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolakien mukaisesti. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Päivähoito: Lasten sijoitukset järjestetään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti Päiväkoti /hpv Perhep.hoito /hpv Ryhmäperhep.hoito /hpv Esiopetus /opetustunti Esiopetus /oppilas,00 8,9,08 0, 09 8,90 8,,7 0,89 9 8,30,8 8,3,0 7 0 0,00,00 70,00 0,00 7 00 0,00,00 70,00 0,00 7 00 Päivähoito ja esiopetus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti Paikan odotusaika pv Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaan % Päiväkodin käyttöaste % < 9 78 < 9 8 < 9 8 < 9 8 < 9 8 Asiakastyytyväisyys Päivähoitojärjestelmä kokonaisuutena 3,9 -,0 -,0 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Varhaiskasvatus 0- vuotiaiden lkm Päivähoitopaikkaa tarvitsevien lkm Esiopetuksessa olevien lkm 300 0 0 3 0 30 0 0 30 0 3 30 0

Perustiedot: TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Henkilöstö Lasten ja nuorten huolto Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusjohtaja Erityislastentarhanopettaja Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Lastentarhanopettaja Lastenhoitaja Päivähoidon ohjaaja Perhepäivähoidon johtaja Päivähoitaja Perhepäivähoitaja 3 Lähihoitaja Vastaava hoitaja 3 3 Varhaiskasvatuksen avustaja -vakinainen -määräaikainen 3 Varhaiskasvatuksen ohjaaja - vakinainen - määräaikainen Palkkatuella Päiväkotiapulainen Perhepäivähoitaja Talous TP 0 TA 03 TAES 0 Muutos-% TS 0 TS 0 03-0 Toimintatuotot 7 00 37 0 -, 37 0 37 0 Myyntituotot 9 0 700 8 3,7 8 3 8 3 Maksutuotot 7 8 7 800 7 700 -, 7 700 7 700 Tuet ja avustukset 70 9 900 0 000,0 0 000 0 000 Vuokratuotot 0 00,0 0 0 Muut toimintatuotot 7 000 000 000 000 Toimintakulut -78 39-937 0-873 8-3,3-873 8-873 8 Henkilöstökulut - 8-7 - 3 0 -,0-3 0-3 0 Palvelujen ostot -89 08-33 7-3 8, -3 8-3 8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 0-9 - 3 -,9-3 - 3 Vuokrat -78 37-39 - 0-0, - 0-0 Muut toimintakulut -0 0 0 0 Toimintakate -3 37-9 00-3 -3, - 3-3 Poistot ja arvonalentumiset -3 08-8 073-7 -,9-7 -7 Tilikauden tulos - - 73 3-3 -3, - 3-3 Vyörytyserät -7 9-30 0-00,0 0 0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Päivähoitoa järjestetään päivähoitolain edellyttämällä tavalla kaikille tarvitseville ja tilapäishoitoa järjestetään vapaille päivähoitopaikoille päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. * Päivähoidossa varaudutaan muutamiin ostopalvelusopimuksiin naapurikuntien kanssa. Päivähoitopalveluita myydään naapurikunnille, mikäli päivähoidossa on vapaita paikkoja. * Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille annetaan yksilöllistä päivähoitoa, esiopetusta ja tukitoimenpiteitä. Kiertävän erityislastentarhanopettajan palveluita hyödynnetään koko varhaiskasvatuksessa. * Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään tilapäiseen tarpeeseen käytettävissä olevin resurssein. * Perheitä tukevaa avointa varhaiskasvatustoimintaa tarjotaan resurssien mukaisesti. * Perhepäivähoidon sesonkiluontoisuuteen varaudutaan sijaismäärärahoin ja tilapäishenkilöstön palkkaamismahdollisuudella. * Esiopetus järjestetään joko erillisenä ryhmäopetuksena tai yhdysluokkaopetuksessa. * Talousarviovuonna 0 suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely. * Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja esioppilaiden määrän alenemiseen vastataan kohdentamalla henkilöstöresursseja tarkoituksenmukaisesti ja mm. jättämällä täyttämättä toimia niiden vapautuessa. * Kiertävän erityislastentarhanopettajan nimike muutetaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi..0. * Varhaiskasvatuksen avustajan nimike muutetaan varhaiskasvatuksen ohjaajaksi. * Päivähoidon ohjaajan nimike muutetaan perhepäivähoidon johtajaksi. * Ryhmäperhepäivähoidon yksiköiden vastaavien nimikkeet muutetaan vastaavaksi hoitajaksi. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/ palveluajatus: Perusopetus Sivistystoimenjohtaja sekä koulujen rehtorit/ koulunjohtajat yksiköidensä osalta Osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan toteuttama yhtenäinen, oppilaita osallistava opinpolku tarjoaa ranualaisille lapsille ja nuorille laadukkaat oppimismahdollisuudet sekä jatko-opintokelpoisuuden. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, % 99 00 00 00 00 Oppilaita sijoittuu oman kunnan lukioon, % 3 0 >0 >0 >0 Oppilaita etälukioon Henkilöstön ammattitaito Pätevien opettajien osuus 9, 98 >98 >98 >98 Opetus järjestetään taloudellisesti Impiö Kirkonkylä Kuha Kuukasjärvi Yläaste Euroa/oppilas /oppilas /oppilas /oppilas /oppilas /oppilas 0 3 33 9 3 3 0 83 0 93 0 809 970 9 070 898 770 0 930 0 3 0 8 9 0 0 79 <0 3 <0 8 <9 0 <0 < 79 <0 3 <0 8 <9 0 <0 < 79

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Oppilaita yhteensä 0.9. Esioppilaat - vuosiluokat 7-9 vuosiluokat 9 33 93 9 38 8 99 33 8 7 0 30 77 9 3 37 79 Perustiedot: TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Henkilöstö 0.9. Rehtori /3 /3 Luokanopettaja 3 3 3 Erityisluokanopettaja 3 3 3 3 3 Erityisopettaja Lehtori 7 7 7 Päätoiminen tuntiopettaja Koulukuraattori 0, 0, 0,7 0,7 0,7 Koulunkäynnin ohjaaja 8½ 8½ 8 8 Koulunk.ohj. määräaik. 9 Palkkatuella Koulunkäynnin ohjaaja Toimitilat Impiön koulu 7 7 7 7 7 Kirkonkylän koulu 300 300 300 300 300 Kuhan koulu 07 07 07 07 07 Kuukasjärven koulu 3 3 Yläaste 300 300 300 300 300 Yläasteen työpaja 80 80 80 80 80 Talous TP 0 TA 03 TAES 0 Muutos-% TS 0 TS 0 03-0 Toimintatuotot 38 70 03 0 9 90 3,0 9 90 9 90 Myyntituotot 9 0 0 0 0 0-3,3 0 0 0 0 Maksutuotot 8 3 9 000 9 000 0,0 9 000 9 000 Tuet ja avustukset 0 0 8 300 300 3, 300 300 Vuokratuotot -87 00 00,0 00 00 Muut toimintatuotot 3 0 0 0 0 Toimintakulut - 373-08 78-0 -,0-0 - 0 Henkilöstökulut -3 9 08-3 9 0-3 93 3 0, -3 93 3-3 93 3 Palvelujen ostot - 303-3 80-3 9 -,3-3 9-3 9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -09 73-7 30-03 30 -,3-03 30-03 30 Vuokrat -80 89-3 9-3 79, -3 79-3 79 Muut toimintakulut - 8 0 0 0 Toimintakate - 88 3-883 08-79 -, - 79-79 Poistot ja arvonalentumiset -3 938-33 9-3 30 7, -3 30-3 30 Tilikauden tulos - 07-0 7-938 9 -,3-938 9-938 9 Vyörytyserät - 9-7 3 0 00,0 0 0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Lisätään toimia oppilaiden osallisuuden, kouluviihtyvyyden ja kouluturvallisuuden edistämiseksi (oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta sekä KiVa kouluohjelma ja Liikkuva Koulu). * Koulujen kerhotoiminnan järjestäminen turvataan oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. * Koulujen toimitilat pidetään toimivina ja turvallisina. * Lisätään sähköisen opetusmateriaalin käyttöä. * Suunnitelmakaudella varaudutaan Kirkonkylän koulun peruskorjauksen toteuttamiseen yhdessä eri toimijatahojen kanssa. Opetuksen väistötilajärjestelyissä huomioidaan terveys ja turvallisuus. * Opetusjärjestelyitä (henkilöstön osaaminen, oppituntijärjestelyt, varusteet ja tilat) kehitetään niin, että oppilaiden liikkuminen lisääntyy (Liikkuva Koulu), oppilaiden osallisuus (oppilaskunnat, tukioppilaat yms.) vahvistuu ja opettajien yhteisen yhteissuunnitteluajan käytön tehostaminen sekä koti-kouluyhteistyön tekeminen lisääntyy. * Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistavat vuoden 0 loppuun mennessä. Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä.8.0 alkavan lukuvuoden alusta lukien. Uusien opetussuunnitelmien tekeminen aloitetaan vuonna 0. * Opetusta kehitetään hankerahoituksilla ja projektien kautta (mm. Osaava), omalla toiminnalla (samanaikais/rinnakkaisopetus, osaamisen lisääminen, opettajien yt ajan käyttöä tehostamalla) sekä laaja-alaisella yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: Lukio- ja ammatillinen koulutus Lukion rehtori Monipuolinen ja korkeatasoinen toisen asteen koulutus opiskelijan kotipaikkakunnalla antaa laaja-alaisen yleissivistävän pohjakoulutuksen nuorten jatko-opintoihin ja luo alustavia valmiuksia työelämää varten. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Laadukas opetus Keskeyttäneiden osuus, % Ylioppilaskirjoitukset -arvosanojen keskiarvo, keski-tas oa,8 keski-tas oa <,8 keski-tas oa <,8 keski-tas oa <,8 keski-ta soa Henkilöstön ammattitaito Pätevien opettajien osuus, % 8 00 00 00 00 Opetus järjestetään taloudellisesti lukion kustannukset Euroa/oppilas 0 0 0 7 0 9 <0 9 <0 9 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Oppilaat 0.9. Lukio Etälukio Kaksois/kolmoistutkinto Askel I 8 73 77 8 >77 >77

Askel II Opetustunnit: Lukio Etälukio (0 kurssia) 00 00 00 00 00 Perustiedot: TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Henkilöstö Rehtori /3 /3 Lehtori 7 7 7 7 7 Koulukuraattori 0, 0, 0, 0, 0, Toimitilat Lukio 030 030 030 030 030 Talous TP 0 TA 03 TAES 0 Muutos-% TS 0 TS 0 03-0 Toimintatuotot 0 800 3 300 -, 3 300 3 300 Myyntituotot Maksutuotot 73 0 00 300-8,0 300 300 Tuet ja avustukset 30 3 000 9 000 -,7 9 000 9 000 Vuokratuotot - 93 00 0 0 Muut toimintatuotot Toimintakulut -789 00-79 -878 0 0,3-878 0-878 0 Henkilöstökulut - 73-0 9-8, -8-8 Palvelujen ostot -39 87-9 -8 90, -8 90-8 90 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -30 77-8 00-3 0 -,3-3 0-3 0 Vuokrat -7 3-8 873-98 38 3,0-98 38-98 38 Muut toimintakulut Toimintakate -7 00-70 8-8 0, -8 0-8 0 Poistot ja arvonalentumiset -3-7 70-30 -98, -30-30 Tilikauden tulos -77 8-78 7-8 30 9,9-8 30-8 30 Vyörytyserät -8-8 8 0-00,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Lukio jatkaa monipuolista opetustarjontaa omalla paikkakunnalla normaalina päivälukiona. Lukiolla on valmius järjestää lukio-opinnot ammatillisen kaksois/kolmoistutkinnon opiskelijoille sekä ohjata aikuisten etälukio-opintoja. * Valinnaiskursseja pyritään tarjoamaan aiempaa enemmän opiskelijamäärän kasvaessa. Samalla selvitetään etäopetusmahdollisuuksia. * Lukio alkaa valmistautua ylioppilaskirjoitusten uudistamiseen, joka toteutuu vaiheittain vuosina 0-09. Opiskelijoiden käyttöön hankitaan henkilökohtaiset tietokoneet vuosina 0-0 ja sähköisiä ylioppilaskirjoituksia varten kalustetaan ja kaapeloidaan tarvittavat tilat. * Oppitunneilla siirrytään käyttämään enemmän sähköistä oppimateriaalia. * Lisätään toimia opiskelijoiden osallisuuden, yhteisöllisyyden ja kouluviihtyvyyden lisäämiseksi. * Opettajien yhteisen yhteissuunnitteluajan käyttöä tehostetaan. * Opiskelijoille laivattavien oppikirjojen hankintaa jatketaan.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: Kansalaisopisto Sivistystoimenjohtaja Kansalaisopisto tarjoaa ranualaisille elinikäisen oppimisfoorumin harrastus- ja opiskelutarjonnallaan. Lapin musiikkiopisto vastaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetuksesta. Japanitalo tarjoaa kansainvälisyyskasvatusta, leirikouluja, asiantuntijapalvelua sekä toimii kulttuurisena ja matkailua edistävänä vierailukohteena. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Kansalaisopiston koulutus/elämänikäinen oppiminen Opetusryhmien määrä kaikkiaan sivukylillä Opetustuntien määrä Opiskelijoiden määrä naisia miehiä 88 788 9 3 303 900 930 30 300 80 900 930 30 300 80 900 930 30 300 80 900 930 30 300 Opetuksen tuloksellisuus Valtionapuun oikeuttavat tunnit Pidettyjen valtionosuus tuntien lukumäärä Opetustunnin hinta euroa brutto netto 70 8, 0,98 0 700 70 0 700 70 0 700 70 0 700 70 Japanitalo Musiikkiopisto ( 000 ) Kävijöitä/vuosi Opiskelijamäärä/vuosi 00 3 00 0 00 0 00 0 00 0 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Kansalaisopiston opiskelijoita 7-70 vuotiaista kuntalaisista oppivelvollisuusik. työikäiset työttömät eläkeläiset (yli v.) muut (kotiäiti/-isä, alle kouluikäinen yms.) 33 % % 3 % 8 % % 30 % % % 30 % 0 % 30 % % % 30 % 0 30 % % % 30 % 0 % 30 % % % 30 % 0 % Perustiedot: TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Henkilöstö Kansalaisopiston rehtori 0, 0, 0, 0, 0, Musiikinopettaja Musiikinopettaja, yht. /3 /3 /3 ½ ½ Osa-aikainen opas JT ½ ½ ½ ½ Toimitilat Toivolan koulu Musiikki- ja taidekoulu 8 8

Japanitalo 0 0 0 0 0 Kunnanvirasto/hallintotilat 7 7 7 7 7 Talous TP 0 TA 03 TAES 0 Muutos-% TS 0 TS 0 03-0 Toimintatuotot 3 00 0 83 39, 83 83 Myyntituotot 77 00 000 300,0 000 000 Maksutuotot 30 7 7 800 7 800 0,0 7 800 7 800 Tuet ja avustukset 3 08 30 00 8 00 9,0 8 00 8 00 Vuokratuotot 8 3 3 93,0 3 3 Muut toimintatuotot 30 0 00,0 0 0 Toimintakulut -09 9 - -7 373,8-7 373-7 373 Henkilöstökulut -9 8-7 -0 3,8-0 -0 Palvelujen ostot - 033-3 7-7 78,3-7 78-7 78 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 33-800 -7 700 3, -7 700-7 700 Vuokrat -7 83-0 - 03 7, - 03-03 Muut toimintakulut - -00-00 0,0-00 -00 Toimintakate -3 7-39 8-39 708-0, -39 708-39 708 Poistot ja arvonalentumiset -9 08-9 09-7 09 -, -7 09-7 09 Tilikauden tulos -3 33-03 -399 77-0,9-399 77-399 77 Vyörytyserät - 07-09 0-00,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Monipuolinen musiikin ja muiden taidekasvatuksen alojen opintojen harrastetarjonta jatkuu. Taiteen perusopetuksen laajentamismahdollisuuksia viulunsoitosta kuvataiteeseen selvitetään. * Kädentaitojen ja yhdessä tekemisen tärkeys sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävien opintojen järjestäminen korostuu opetustarjonnassa. Erityisesti ikääntyviä ja työttömiä kuntalaisia aktivoidaan terveiden ja mieltä virkistävien harrastusten pariin. * Kansalaisopisto järjestää monipuolista täydennyskoulutusta lähi- ja etäopetuksena. * Jatketaan yhteistyötä muiden kansalaisopistojen kanssa ja lisätään hanke/projektitoimintaa. Osaava hanke (opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen kehittäminen) jatkuu vuonna 0 Troikka osaa hankkeella yhteistyössä 8 eri toimijan kanssa. * Toivolan koulun alakerran lattioiden peruskorjaus sekä siirtyminen kaukolämpöön suunnitelmakaudella. Japanitalo * Japanitalon peruskorjauksia toteutetaan suunnitelman mukaan. * Japanitalon toimintaa kehitetään tuottamalla ohjelmapaketteja ja tehostamalla markkinointia. * Mochizuki kokoelma viedään kirjaston aineistorekisteriin. * Yhteistyötä Iwasaki Ystävät ry:n kanssa lisätään. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: Kirjasto Kirjastotoimenjohtaja Kirjastotoimi edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Toiminnallaan kirjasto tukee ihmisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Tietoyhteiskunnan

osana kirjasto tarjoaa mahdollisuudet erilaisten verkkopalvelujen käyttämiseen ja sisältöjen tuntemukseen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen Hankinnat (asukasluku/000) Lainaus/kokoelmat 03,,7 00 >00 > >00 > >00 > Laadukkaat ja asiakas-keskeiset kirjasto- ja tieto-palvelut Kokonaislainaus/asukas-l uku Kirjastokäynnit/asukasluku, 9, 3 >0 >3 >0 >3 >0 >3 >0 Käyttäjäkoulutukset ja kirjavinkkaukset (krt/hlöt) / >0/00 >0/00 >0/00 >0/00 Verkkopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden käyttöön Internet koneita asiakkaille 7 7 7 7 7 Palvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti Lainan hinta (toimintakulut/lainaus) Käynnin hinta (toimin-takulut/kirjastokäy nnit) 3,33 8,89 3,0 7 3,0 8 3,0 8 3,0 8 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Lainojen määrä 08 38 >00 000 >00 000 >00 000 >00 000 Fyysiset kirjastokäynnit Verkkokäynnit 0 77 0 >0 000 >0 000 >0 000 >0 000 >0 000 >0 000 >0 000 >0 000 Perustiedot: TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Henkilöstö Kirjastotoimenjohtaja Kirjastonhoitaja Kirjastovirkailija Kirjastoautonkulj.-virkailija Kirjastoapulainen/kirjasto- autonkuljettaja Toimitilat Kirjasto 700 700 700 700 700 Talous TP 0 TA 03 TAES 0 Muutos-% TS 0 TS 0 03-0 Toimintatuotot 0 000 0 000 0 000 0,0 0 000 0 000 Myyntituotot 07 00 300-3, 300 300 Maksutuotot 933 00 700, 700 700 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 0

Toimintakulut -3 30-8 -0-0, -0-0 Henkilöstökulut -0 08-33 9-8 -8, - 8-8 Palvelujen ostot - 97-3 30-3 807 3,7-3 807-3 807 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 7-9 00-0 300,0-0 300-0 300 Vuokrat -8 7-0 07-0,7-0 - 0 Muut toimintakulut -79 0 Toimintakate -3 30-0 8-00 -0, -00-00 Poistot ja arvonalentumiset -39 8-39 70-980 -7,3-980 - 980 Tilikauden tulos -39 833-3 -7 9 -,7-7 9-7 9 Vyörytyserät -3 7-0 -00,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Kirjasto turvaa kuntalaisille tasapuoliset mahdollisuudet käyttää kulttuuri- ja tietopalveluja tarjoamalla aineistoa, laitteita ja asiantuntemusta asiakkaiden käytettäväksi sekä kirjastossa että kirjastoautossa. * Kirjastolla on yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri Karpalo-kirjastojen kanssa. * Kirjasto varautuu Lapin kirjastojen yhteisjärjestelmän muutoksiin, osallistuu Lapin kirjaston hankkeisiin ja tekee yhteistyötä Lapin kirjastojen kanssa aineiston hankinnassa sekä kuljetuksissa. * Kirjasto on mukana Oulun yhteiskuljetusjärjestelmässä. * Kirjastopalveluja kehitetään erityisesti sähköisten aineistojen osalta ja sosiaalisen median keinoin. * Yhteistyötä muiden hallintokuntien ja muiden yhteistyötahojen välillä kehitetään huomioiden kirjastoauton mahdollisuudet. * Kirjastoauton palveluja myydään Simon kunnalle. * Kirjasto järjestää lapsille ja nuorille tiedonhallintotaitojen opastusta ja kirjavinkkauksia. * Lukuesteisten sekä seniorikuntalaisten palvelua kehitetään. * Japanitalon kirjastoaineistot luetteloidaan ja liitetään osaksi kirjaston aineistotietokantaa. * Kirjaston nuortenosaston kalustus uusitaan. * Varaudutaan yhteispalvelupisteen perustamiseen kirjaston tiloihin. * Kotiseutuarkisto siirtyy kirjaston vastuulle. * Toisen kirjastovirkailijan toimi lakkautetaan. Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen: Toiminnan lyhyt kuvaus/palveluajatus: Vapaa-aikatoimi Vapaa-aikatoimenjohtaja Tehtäväalue käsittää kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä luomalla edellytyksiä ja tarjoamalla kansalaistoiminnan työkaluja eri palvelusektoreille. Toimintaa ohjaa ehkäisevän työn ideologia lähtökohtana terveelliset elämäntavat ja varhaisen puuttumisen malli. Tavoitteen kohteen määrittely Mittari TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Kulttuuripalvelut ja edellytysten edistäminen ja luominen Nettokustannukset euro/kuntalainen Avustusmääräraha/ yksityiset, 7 000 3 7,3 7 000?? 7 000?? 7 000?? 7 000

yhteisöt, järjestöt 3 Liikuntapalvelujen edellytysten luominen Rajalta Rajalle -hiihto Nettokustannukset euroa/kuntalainen Avustettavien liikunta-järjestöjen jäsenmäärät Osallistujat/Nettotulos 39,77 /700 30/ -98 3,3 /770 330/ 00? /0 330/ 000? /0 330/ 000? /0 330/ 000 Nuorisotoimen laadullinen ja tässä päivässä tapahtuva palvelu. Vaikuttavuus -nuorisotyön ja toiminnan piirissä olevat nuoret (yksilö- ja ryhmätoiminnan kautta saavutetut; leirit ym.) Etsivä nuorisotyö Nuorten käyntikerrat, - nuorisotila - tapahtumat, leirit, retket www.lanuti.fi/ranua Nettokustannukset Avustettavien nuoriso-järjestöjen jäsenmäärä Työntekijä tuntee nuoret ja on kasvatuksellisessa vuorovaikutuksessa heihin Kohdatut nuoret Nuorten määrä Nuorisotiedotuksen kävijät 30,3 37 37 8 3 007 9,37 0 0 30 300?? 30 380 0 9 800 700?? 30 380 0 9 800 700?? 30 380 0 9 800 700 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat kunta/vuosi Kinora elokuvat konsertit teatteri tapahtumat Taikalamppu tap. 9/9 3/7 /80 9/ 800 /3 800 0 0 0 Museo avoinna/kävijät vko/87 vko/00 vko/9 vko/9 vko/9 Liikuntatapahtumat/osallistujat retket/osallistujat puulaakit/osall. kunnanmestaruus/os allistujat Liikkuva iltapäivä kerhomäärät/menot Koulujen kisat 0/99 0/398 3/9 /8 /3 /8 9/00 /0 /90 /0 /00 9/00 0/370 /90 /90 /30 /80 9/00 0/370 /90 /90 /30 /80 9/00 0/370 /90 /90 /30 /80 Kuntovihkot talvi kesä 9 98 0 77 0 000 000 0 000 000 0 000 000 0 000 000 Nuorisojärjestöt Kansainväliset toiminnot kv-vaihdot vapaaehtoiset

EU:n nuorisoviikko Nuorisotoiminta Kultainen Hilla vko nuorisotilat osallistujat avoimet ovet (-7 vrk) bänditilat (bändit) osallistujat/leirit valistus päihteettömät tapahtumat osallisuustapahtumat /3 8 3 /87 /398 / 0 000 3 /0 0 9 /80 9 00 3 /00 0 9 /80 9 00 3 /00 0 9 /80 9 00 3 /00 0 9 Perustiedot: TP0 TA03 TAE0 TS0 TS0 Henkilöstö Vapaa-aikatoimenjohtaja /3 /3 /3 /3 /3 Vapaa-aikatoimenohjaaja /3 /3 /3 /3 /3 Toimitilat Jäähalli 8 8 8 8 8 Kuntosali,,,,, Leirintäalue 9 9 9 9 9 Bänditilat 9 9 9 9 9 Nuorisotilat 7 7 7 7 7 Toimisto 0 0 0 0 0 Museo kpl Ranua TV m 8 8 8 8 8 Talous TP 0 TA 03 TAES 0 Muutos-% TS 0 TS 0 03-0 Toimintatuotot 37 77 39 9 0,0 0 0 Myyntituotot 39 38 0 870 30 770 -, 30 770 30 770 Maksutuotot 000 00-7,0 00 00 Tuet ja avustukset 38 88 3 90 83 90,3 83 90 83 90 Vuokratuotot 93 308 90 99 9 0 0, 9 0 9 0 Muut toimintatuotot 73 700 300 0, 300 300 Toimintakulut -7 0-77 03-7 3,3-7 3-7 3 Henkilöstökulut -9 330-7 97-9 90-0,7-9 90-9 90 Palvelujen ostot -8 0-3 3-3 70 0, -3 70-3 70 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 30-7 - 9 -,8-9 - 9-0 7-0 -0 30 -, -0 30-0 30 Vuokrat -9 7-80 - 8-7,7-8 - 8 Muut toimintakulut -7 Toimintakate -377 37-3 8-3 303-0, -3 303-3 303 Poistot ja arvonalentumiset - 3-0 - 990 3, - 990-990 Tilikauden tulos - -9-9 93 0,0-9 93-9 93 Vyörytyserät -7 7-8 3 0-00,0 0 0 Sanalliset tavoitteet ja perustelut: * Kulttuuritarjonnan kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. * Taiteiden Yö kokoaa ja tuo esille eri taidelajeja, niiden harrastajia ja kokijoita (syyskuun 3. lauantai, 0.9.).

* Taikalampussa kiinnitetään huomiota saavutettavuuteen ja markkinointiin sekä hyödynnetään verkostoa. * Museoesineiden valokuvauksen, konservoinnin ja kortiston ajan tasalle saattaminen. Museoiden aukioloa ja houkuttelevuutta kesäkaudelle kehitetään. * Kotiseutuarkisto siirtyy kirjaston vastuulle. * Ostopalvelutoimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen. Liikuntaneuvonnan kehittäminen erillisen hankerahan turvin. * SuomiMies Myös Naisille kiertue jatkuu huhtikuussa ja syyskuussa Ranualla. * Liikkuva iltapäivä kerhotoiminta ja retkitoiminta ovat tärkeä osa sosiaalisen vahvistamisen työtä. * Voimaa vanhuuteen hanke perusturvatoimen sekä kolmannen sektorin kanssa (0-0). * Neljä ryhmää 3. Rajalta Rajalle hiihdossa; aktivoidaan alueilla toimivia kylätoimikuntia ja kouluja. * Kuntovihkojen käyttöä kehitetään saadun palautteen perusteella ennaltaehkäisevän työn muotona. * Leirintäalueen palvelujen kehittäminen. * Hyvinvointikertomuksen kautta haetaan liikuntatapahtumien painopisteitä sekä toteutetaan liikuntaraati. * Nuorille tarjotaan sosiaalisen vahvistamisen välineitä kuulemalla nuoria, edistämällä nuorten omaa toimintaa/osallisuutta, tukemalla järjestöjä ja toimimalla yhteistyöverkostoissa yhteisöllisyyttä vahvistaen. * Etsivän nuorisotyön toiminnan jatkorahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. * Kehitetään LaNuti nuorisotiedotusta sekä sosiaalisen median käyttöä; mukana vertaistiedottajat. * Jatketaan 00% lisäaineeton kampanjaa, jonka toimintaideologiaa toteutetaan myös perustyössä. * Kansainvälisyys osana perusnuorisotyötä eri hankkeiden ja tapahtumien kautta; harjoittelijoita haetaan. * Kustannuspaikka 0083 Neuvo/kansainvälisyys nettobudjetoinnissa. * Monkkarin toimintaa kehitetään turvallisena ja kaikille avoimena toimintaympäristönä. * Nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistetään mm. moniammatillisen yhteistyön keinoin. Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista Mittari TP0 TA0 TAE0 3 TS0 TS0 Sivistystoimen palveluiden laadun kehittäminen Työssä jaksamista ja työhyvinvointia edistävät toimenpiteet Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti ja lasten sijoitukset tehdään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti Yksiköiden laatukäsikirjat ja palvelun laadun mittaaminen vuosittain -kuntalaisten arvio laadusta -yksilötyönohjaukset -ryhmätyönohjaukset -kuntoutukset -vertaismentorointi osallistujat/ryhmät -henkilöstöpalaverit Henkilöstön koulutukset -kunnan järjestämät -muut koulutukset Henkilöstön pätevyys % -henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistumiset Paikan odotusaika, pv Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaisesti, % 8 / 0/3 0/0 300/ 30/00 9, < 9 00 3/ 8 / / 0/ 00/30 30/30 9, < 9 00 / 0/ 30/3 0/ 00/30 30/30 00 < 9 00 / 0/3 30/3 0/ 00/30 30/30 00 < 9 00 / 0/3 30/3 0/ 00/30 30/30 00 < 9 00 Perusopetuksen päättäneiden jatko-opintokelpoisuus Ranualaisten oppilaiden sijoittuminen toisen asteen oppilaitoksiin % 9 39 300 9 800 9 800 9 800 Nuorten yksinäisyyden poistaminen ja sosiaalinen Järjestetty toiminta on monipuolista, laadukasta

vahvistaminen: osallistuminen Kansainvälisyys ja huomioi eri tahot; nuorten määrä Nuorten kv -toiminnot vapaa-aikatoimessa -koulutoimessa oppilasvaihtomäärät 0 Sivistysltk yhteensä TP 0 TA 03 TAES 0 Muutos-% TS 0 TS 0 03-0 Toimintatuotot 837 77 9 007 00, 007 00 007 00 Myyntituotot 37 798 790 0 9 -, 0 9 0 9 Maksutuotot 3 98 9 300 000 -, 000 000 Tuet ja avustukset 98 77 990 8 090 3, 8 090 8 090 Vuokratuotot 9 39 93 9 7 3,3 9 7 9 7 Muut toimintatuotot 33 0 700 7 300 9,0 7 300 7 300 Toimintakulut -9 3 7-0 03-0 9 0-0, -0 9 0-0 9 0 Henkilöstökulut - 9 99-88 80-70 88 0, - 70 88-70 88 Palvelujen ostot - 073 03-33 - 3 97,0-3 97-3 97 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 730-970 -3 7 -,7-3 7-3 7-0 7-0 -0 30 -, -0 30-0 30 Vuokrat - 09 33-773 - 8 3, - 8-8 Muut toimintakulut -3 38-700 -700 0,0-700 -700 Toimintakate -8 3 80-9 8 78-9 89 00-0, -9 89 00-9 89 00 Poistot ja arvonalentumiset -8-9 03-3 8-0, -3 8-3 8 Tilikauden tulos -8 799-9 9 7-9 8 88-0,9-9 8 88-9 8 88 Vyörytyserät -33 0-7 8 0-00,0 0 0