T A L O U S A R V I O 2010

Samankaltaiset tiedostot
T A L O U S A R V I O 2012

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2018

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 27 Kirkkovaltuusto

T A L O U S A R V I O 2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 66 Kirkkoneuvosto 6/

T A L O U S A R V I O 2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talouden rakenne

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 75 Kirkkoneuvosto 8/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 36 Kirkkovaltuusto 4/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 59 Kirkkoneuvosto 5/

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2016

46 Helsingin seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 sekä vastuuvapauden myöntäminen

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2009

TASEKIRJA

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 42 Kirkkovaltuusto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 40 Kirkkoneuvosto 4/

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

Ylä-Savon seurakuntayhtymän talous - perustietoa ja ajankohtaiskatsaus. Luottamushenkilöiden perehdytysilta Talouspäällikkö Marko Ropponen

projektipäällikkö Terhi Jormakka

T A L O U S A R V I O 2015

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Verotulot vuosina Kirkollisvero Yhteisövero Valtionrahoitus

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

JÄMSÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Sisällysluettelo Johdanto 1 Yleisperustelut 2 Talousarvion yhdistelmä 6 Käyttötalousosa Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 46 Kirkkovaltuusto 6/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 26 Kirkkoneuvosto 3/

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUT SU 4/2009. Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 7/

LIITE VUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, KOONTI 10/2018

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/

OSAVUOSIKATSAUS

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 23 Kirkkoneuvosto 2/

LOIMAAN SEURAKUNTA pöytäkirja 7/2018 Kirkkoneuvoston jaosto

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Kirkkovaltuusto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Vaasan seurakuntayhtymän strategia

Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, III-kerroksen kokoushuone, Rauhankatu 14. Läsnä Aulis Ansaharju puheenjohtaja. Heikki Lindroth Anneli Marttila

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nina Alanen ja Risto Holma. Taina Tuohimaa puheenjohtaja

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 5/

Väestömuutokset 2016

T A L O U S A R V I O 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa , 10

Väestömuutokset 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

JÄMSÄN SEURAKUNTA Esityslista/pöytäkirja 3/ (10)

KUHMON SEURAKUNTA TAIVAS AINA AUKI. Kutsumme ihmisiä luottamaan Jumalan lupauksiin, ja rohkaisemme kohtaamaan Jumalan ja toisen ihmisen.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

TA 2013 Valtuusto

T A L O U S A R V I O 2016 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

TILINPÄÄTÖS Yhteinen kirkkovaltuusto

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

KIRKKOVALTUUSTO 4/2015

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta

Transkriptio:

T A L O U S A R V I O 2010 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 Haapajärven seurakunta

1 Haapajärven seurakunta Talousarvion 2010 yleisperustelut Taloustilanne yleensä Talouselämän kehityksestä saadaan positiivisia merkkejä tai ennusteita lähes päivittäin, mutta taantuman vuoksi ansiotulojen kehitys koko maassa yhteensä on negatiivinen tulevan vuoden aikana. Taantuman vuoksi työttömyys kasvaa vuonna 2010, mikä vähentää kirkollisverotilitysten määrää. Suomen vienti pysynee alhaisella tasolla pitkään, mikä aiheuttaa sen, että Suomessa taantumasta palaudutaan hitaammin kuin monissa muissa EU-maissa. Verotulokehitys 2009-2011 Hallituksen talousarvioesityksen 2010 mukaan perusvähennystä nostetaan 1480 eurosta 2200 euroon, mikä vähentää seurakuntien kirkollisverotuloja yhteensä noin 0,8 % eli 7 miljoonaa euroa. Jos paikkakunnalla asuu paljon pienituloisia, tämän vähennyserän merkitys on huomattava. Myös kirkollisverotilitykset edellisiltä vuosilta pienentyvät. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan kirkollisverotilitykset kaikissa seurakunnissa yhteensä pienentyvät 3-4 % vuoteen 2009 verrattuna ja kasvavat noin 2 % vuonna 2011. Kirkollisverotilitysten määrään vaikuttavat palkkaneuvottelujen tulosten lisäksi eniten työllisyyden kehitys, verovähennysten nostaminen ja kirkon jäsenmäärän kehitys. Seurakuntien verotuloja vuonna 2009 vähentävät työttömyyden kasvun ja kirkosta eroamisen lisäksi työtulovähennys (- 13 milj. ) ja kotitalousvähennyksen ylärajan nosto (noin 6 milj. ). Puukaupan tämänhetkinen hiljaisuus näkyy seurakuntien yhteisöverotilityksissä viiveellä. Vuoden 2010 tilitykset perustuvat vuosien 2007 ja 2008 metsätuottoihin. Verotulojen kehitys vaihtelee suuresti seurakunnittain. Yhteisöverotilitysten ennustetaan putoavan kuluvana vuonna 2009 noin 24 %, ensi vuonna ne mahdollisesti kasvavat 2-3 % ja vuonna 2011 niiden odotetaan kasvavan runsaasti, mikäli taantuma ei enää jatku. Seurakuntien osuus yhteisöveron tuotosta nostettiin 1,75 prosentista 2,55 prosenttiin vuosien 2009-2011 ajaksi. Vuoden 2012 jako-osuudesta ei ole päätöksiä. Muita lähtökohtia talousarvion laadintaan Kirkkohallitus on kehottanut jokaista seurakuntataloutta arvioimaan oma taloudellinen asema ja miettimään toimintamalleja taantuman pitkittymisen varalle. Seurakunnalla on mahdollisuus hyväksyä alijäämäinen talousarvio vuodelle 2010, mikäli seurakunnalla on taseen omassa pääomassa edellisten tilikausien ylijäämää alijäämän kattamiseen. Yhteisöverotulojen uusi jakotapa vuoden 2006 alusta alkaen Kirkolliskokous päätti 12.5.2005 jakaa yhteisöveron tuoton seurakuntien kesken siten, että puolet kirkolle tulevista yhteisöveroista tilitetään seurakunnille kuten aikaisemmin. Toinen puoli kirkolle tulevasta yhteisöveron tuotosta jaetaan kahdella ja saatu luku jaetaan suomalaisten lukumäärällä. Näin saatu luku kerrotaan oman kunnan asukasmäärällä. Yhteisöverojen uusi jakotapa on hieman lisännyt seurakuntatalouden yhteisöverotuloja. Muuttoliike ja väestön keskittyminen kasvukeskuksiin jatkuu ja alueiden välisiä väestön kehityksen eroja kärjistää se, että muuttovoitto nopeuttaa yleensä alueen luonnollista väestönkasvua. Sitä vastoin muuttotappioalueilla väestörakenne vanhenee, syntyvyys pienenee ja luonnollinen väestönkasvu muuttuu epäedulliseksi.

Palkkamenojen kehitys 2 Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2010 saakka. Palkkatasosta sen jälkeen ei ole tällä hetkellä tietoa. Työnantajan kansaneläkemaksu poistuu kokonaan 1.1.2010 alkaen ja sen merkitys kaikille seurakunnille yhteensä on noin yhdeksän miljoonaa euroa. Kirkon eläkemaksujen taso pysyy nykytasolla. Kirkolliskokoukselle esitetään päätettäväksi, että Kirkon keskusrahastomaksu alenee 8,2 prosenttiin vuonna 2010. Seurakunnan taloudellinen tilanne Vuoden 2010 talousarvion suunnittelun lähtökohtana on ollut oman taloudellisen aseman arviointi ja toimintamallien luominen taantuman pitkittymisen varalle. Taloussuunnittelun pohjana on ollut vähenevien tulojen ja lisääntyvien menojen yhteensovittaminen, joka on tarkoittanut toimintojen kriittistä tarkastelemista. Pohjana on ollut tieto verotulojen vähenemisestä vuodelle 2010 noin 3-4 prosenttia ja henkilöstömenojen nousu noin 0,5-1 prosenttia. Seurakunnan vuosikate (ilman poistoja) vuonna 2008 oli 128.705 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos vuodelta 2008 oli 57.475 euroa ylijäämäinen. Tilikauden 2008 lopussa seurakunnalla ei ollut velkaa. Edellisten tilikausien ylijäämää on kertynyt yhteensä 299.185 euroa. Vuosien 2008-2009 aikana seurakunta on peruskorjannut Honkaniemen leirikeskuksen ja velan määrä on tällä hetkellä 369.000 euroa. Kirkkovaltuusto on päättänyt tuloveroprosentiksi edelleen 1,75 % vuodelle 2010. Kirkollisverotulojen arvioidaan vähenevän vuonna 2010 noin 3,5-4 prosenttia. Vuonna 2011 verotulot taas kääntyvät ennusteen mukaan nousuun noin 2 prosentilla. Investointien osalta vuonna 2010 hengähdetään ja pidetään ns. välivuosi. Urkujuhlien järjestämiseen on varattu määräraha, joka katetaan pääosin sponsorituella sekä seurakunnan osuudella ja pääsymaksutuloilla. Talousarviovuonna metsästä saatavat tulot koostuvat metsäsuunnitelman mukaisista harvennusja hoitohakkuista. Tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta vuoden 2010 talousarviossa tullaan henkilöstön osalta jatkamaan entisillä linjoilla. Keskeisenä tavoitteena ja toimintamallina on tulojen ja menojen tasapainottaminen sekö talouden tervehdyttäminen lääkkeeksi taantuman mahdolliselle pitkittymiselle. Haapajärven seurakunnan osalta on talousarviossa ennustettu verotulojen laskevan vuonna 2010 noin 3,5-4 %. Henkilöstömenojen nousu on nykyisen ennustettavuuden mukaan noin 0,5-1,0 % vuodessa. Haapajärven seurakunnalla on monien muiden seurakuntien tapaan hallussa todella runsas rakennuskanta. Se merkitsee varsin raskasta taloudellista ja henkistä vastuuta rakennuksista, niiden käyttömenoista ja ylläpidosta. Vuodelle 2010 ei suunnitella uusia investointeja. Lisäksi taloussuunnittelun pohjana on ollut vähenevien tulojen ja lisääntyvien menojen yhteensovittaminen, joka on tarkoittanut toimintojen kriittistä tarkastelemista.

3 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2010 Haapajärven seurakunta on suorittanut vuoden 2009 aikana Kirkon ympäristödiplomin, joka myönnetään seurakunnalle loppuvuoden aikana. Diplomi edellyttää seurakuntaa toiminnassaan sitoutumaan ympäristötietoiseen kasvatukseen ja noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita kaikissa muodoissa. Kirkkohallituksen ohjeet toiminta- ja taloussuunnitelman sekä seuraavan vuoden talousarvion tekemistä varten ovat edelleen voimassa. Ohjeessa korostuu toiminnan ja talouden yhteensovittaminen sekä niiden yhtäaikainen suunnittelu, seuranta ja arviointi toiminnan ja ohjauksen välineenä. Nykyisessä suunnittelussa on periaatteena kustannusten kohdentaminen tehtäväalueille (= kustannuspaikoille): Yleishallinto: Kirkkovaltuusto, Kirkkoneuvosto, Tilintarkastus, Talous- ja henkilöstöhallinto, Kirkonkirjojenpito, Kirkkoherranvirasto ja tiedotus, Muu yleishallinto Seurakuntatyö: Jumalanpalveluselämä, Hautajaiset, Muut kirkolliset toimitukset, Aikuis- ja perhetyö, Muut seurakuntatilaisuudet, Musiikkitoiminta, Lähetystyö, Päiväkerhotyö, Perhekerhotyö, Pyhäkoulutyö, Varhaisnuorisotyö, Rippikoulutyö, Nuorisotyö, Diakoniatyö, Sairaalasielunhoito ja perheneuvonta, Yhteiskunnallinen työ Hautaustoimi: Varsinainen hautaustoimi Kiinteistötoimi: Kiinteistöhallinto, Kirkko, Olkkolan kirkko, Seurakuntatalo, Honkaniemen leirikeskus, Laurikkalan pappila ja Pikku pappila, Ronkaalan pappila, Kustaa Vaasa, Metsätalous, Muu kiinteistötoimi Rahoitustoimi: Rahoitus Lisäksi toteutetaan kustannusten kohdentamiseen kuuluva sisäisenä laskutuksena tapahtuva yleishallintomenojen ja kiinteistömenojen vyöryttäminen tehtäväalueille. Talousarvion sitovuustaso Talousarvion määrärahasidonnaisuus on kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetaso (kustannuspaikkataso).

4 KÄYTTÖTALOUSOSA 1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO 110 VAALIT TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011 TS 2012 MENOT 0 0-6.000,00 0 0 NETTO 0 0-6.000,00 0 0 120 KIRKKOVALTUUSTO Tehtävä: Kirkkovaltuusto käyttää kirkkolain mukaisesti ylintä päätäntävaltaa seurakunnassa, ellei toisin ole säädetty tai määrätty. Nykyisen kirkkovaltuuston toimikausi kestää vuoden 2010 loppuun. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Kirkkovaltuuston tavoitteena on tehdä päätökset asioista, jotka kirkkoneuvosto valmistelee. Vuodelta 2009 vuodelle 2010 siirtyvä tavoite on hyväksyä seurakunnan valmiussuunnitelma. Talouden tasapainossa pysyttäminen on vuoden 2010 suuri haaste. MENOT - 3418,71-8.850,00-7.710,00-7.710,00-7.710,00 TULOT 19,50 0 0 0 0 NETTO - 3399,21-8.850,00-7.710,00-7.710,00-7.710,00 130 KIRKKONEUVOSTO Tehtävä: Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii muutoinkin seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Lisäksi se johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanemisesta sekä muista kirkkolain ja muiden säädösten sille asettamista tehtävistä. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Hyväksytyn seurakuntastrategian linjausten toimeenpanon jatkaminen. Kirkkoneuvoston on myös käynnistettävä uuden henkilöstösuunnitelman valmistelu. Nykyinen suunnitelma ulottuu vuoteen 2010. Vuoden aikana on myös syytä tehdä seurakunnan tiedotusstrategia, joka on osa seurakunnan yleistä strategiatyöskentelyä. MENOT - 18086,42-22.250,00-11.630,00-11.630,00-11.630,00 NETTO - 18086,42-22.250,00-11.630,00-11.630,00-11.630,00

5 140 TARKASTUS JA VALVONTA Tehtävä: Tilintarkastajat sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat valvovat, että hallintoa, taloutta ja omaisuutta hoidetaan lakien, asetusten, kirkkohallituksen antamien ohjeiden ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Kirkkohallitus on lähettänyt yleiskirjeessään seurakunnille ohjeet hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittämiseksi seurakunnassa. Tarkastusta ja valvontaa on tarkoitus kehittää ohjeistuksen mukaisesti. MENOT - 1.341,28-2.275,00-1.350,00-1.350,00-1.350,00 NETTO - 1.341,28-2.275,00-1.350,00-1.350,00-1.350,00 150 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO Tehtävä: Kirjanpidon, rahaliikenteen, palkanlaskennan ja työsuhdeasioiden hoitaminen sekä maanvuokraus- ja maanmyyntiasioiden valmistelu sekä niihin liittyvät toimenpiteet. Taloushallinto vastaa myös kiinteistöjen kunnossapidosta ja uudisrakentamisen valmistelusta. Lisäksi talouspäällikkö valmistelee taloushallinnon vastuulla olevat asiat kirkkoneuvostolle ja -valtuustolle. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Jatkaa kehittämistyötä hallinnon nykyaikaistamiseksi ja rutiinien helpottamiseksi. Kehittää suunnitelmallisesti alulla olevaa oman seurakunnan ja lähiseurakuntien yhteistyötä. Vuoden 2010 aikana taloustoimistossa työskentelevät päätoimisesti talouspäällikkö ja toimistosihteeri, sekä tarvittaessa määräaikainen toimistotyöntekijä. MENOT - 116.309,68-125.700,00-106.820,00-106.820,00-106.820,00 TULOT + 645,46 + 100,00 + 650,00 + 650,00 + 650,00 NETTO - 115.664,22-125.600,00-106.170,00-106.170,00-106.170,00 170 KIRKONKIRJOJENPITO Tehtävä: Niiden tehtävien hoitaminen, jotka seurakunnan julkisoikeudellinen asema väestörekisterin pitäjänä edellyttää. 1.6.2005 alkaen Haapajärven kirkkoherranvirastossa on hoidettu myös Kärsämäen seurakunnan ATK-pohjainen väestökirjanpito sekä arkiston- ja kirjaston hoito. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Kirjuri, kirkon oma yhteinen jäsentietojärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2011. Ohjelman testaus ja rajoitettu käyttöönotto 2010. Ennen ohjelman testausta ja käyttöönottoa on tehtävä perusteellinen tietojen tarkistus ja korjaukset seurakunnan jäsenistä väestörekisterikeskukseen. MENOT - 64.714,73-85.400,00-63.800,00-63.800,00-63.800,00 TULOT + 2.187,67 + 4.500,00 + 4.500,00 + 4.500,00 + 4.500,00 NETTO - 62.527,06-80.900,00-59.300,00-59.300,00-59.300,00

6 180 KIRKKOHERRANVIRASTO JA TIEDOTUS Tehtävä: Seurakuntalaisten palveleminen kaste-, vihkimis-, hautaus-, rippikoulu-, muutto- ja sukututkimusasioissa. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Kirkkoherranviraston päivittäisten tehtävien hoito. MENOT - 27.728,47-30.350,00-22.700,00-22.700,00-22.700,00 NETTO - 27.728,47-30.350,00-22.700,00-22.700,00-22.700,00 190 MUU YLEISHALLINTO MENOT - 54.038,22-45.270,00-39.417,00-39.417,00-39.417,00 TULOT + 4.534,77 0 + 2500,00 + 2500,00 + 2500,00 NETTO - 49.503,45-45.270,00-36.917,00-36.917,00-36.917,00 1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO YHTEENSÄ MENOT - 285,617,51-320.095,00-259.427,00-259.427,00-259.427,00 TULOT + 7387,40 + 4.600,00 + 7.650,00 + 7.650,00 + 7.650,00 NETTO 278.230,11-315.495,00-251.777,00-251.777,00-251.777,00 2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNTATYÖ 211 JUMALANPALVELUSELÄMÄ Tehtävä: Sanan ja sakramenttien hoitaminen kirkkomme tunnustuksen mukaisesti. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Seurakunnan jumalanpalveluselämän rikastuttaminen on ollut useana vuonna painopisteenä. Tuomasmessujen kehittäminen edelleen jatkuu. Messun keskeisyyttä seurakunnan hengellisessä elämässä on edelleen korostettava. Jumalanpalveluselämän resurssit ovat seurakunnassamme hyvät, toimitilojen osalta kiitettävät. MENOT - 33.828,50-35.960,00-32.410,00-32.410,00-32.410,00 NETTO - 33.828,50-35.960,00-32.410,00-32.410,00-32.410,00

7 212 ja 213 HAUTAJAISET JA MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET Tehtävä: Kirkollisten toimitusten hoitaminen kirkkomme järjestyksen mukaisesti seurakuntalaisia palvellen. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Kirkolliset toimitukset hoidetaan seurakunnassamme huolellisesti. Tiedostetaan kaikkien kirkollisten toimitusten mahdollisimman hyvän hoitamisen tärkeys. Kirkon jäsenyyden merkityksen kannalta kirkolliset toimitukset ovat avainasemassa. Tavoitteena vuonna 2010 on nykyisen hyvän tilanteen säilyttäminen. 212 HAUTAJAISET MENOT - 40.096,41-42.050,00-43.190,00-43.190,00-43.190,00 NETTO - 40.096,41-42.050,00-43.190,00-43.190,00-43.190,00 213 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET MENOT - 29.368,90-29.400,00-29.280,00-29.280,00-29.280,00 NETTO - 29.368,90-29.400,00-29.280,00-29.280,00-29.280,00 214 AIKUIS- JA PERHETYÖ Tehtävä: Seurakunnan kasvatustehtävän hoitaminen aikuisväestön ja perheiden keskuudessa. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Aikuis- ja perhetyön osalta luonnollisesti perustyö jatkuu. Perhekerho jatkuu entiseen tapaan keskiviikkoisin. Kerran kuussa jatkuvat koko perheväen ateriat perhekerhon päätteeksi. Aterialla pyritään yhteisölliseen kohtaamiseen kaikenikäisten kanssa. Parin vuoden ajan on tiiviisti haettu uusia muotoja seurakunnan pienpiiritoimintaan. On todettu, että perinteiset säännölliset pienpiirit eivät kaikki enää toimi. Sen sijaan lyhyemmät luentosarjat mm. Pappi vai lääkäri sarja ovat olleet hyvin suosittuja. Niinpä tulevaisuudessa on keskityttävä yhä enemmän vastaavanlaisiin tilaisuuksiin. 2009 järjestetty aikuisripari sai hyvän suosion, joten vastaavanlaista jatketaan 2010 syksyllä. Pienen Valon illat saavat myös jatkoa. Pienen valon lauluryhmä tavoittaa toiminnallaan ison joukon työikäisiä aikuisia, joista riittää toimijoita myös Tuomasmessuihin. Perheleiri on suunnitteilla Kirkossa alkaa uusi laaja-alainen parisuhdeprojekti Parisuhteen palikat vuonna 2009. Tarkoituksena on kiinnittää erityistä huomiota perheen perustana olevaan parisuhteeseen. Myös oman seurakuntamme on syytä varautua projektiin. MENOT - 35.815,47-41.590,00-40.440,00-40.440,00-40.440,00 TULOT 0 + 1.000,00 0 0 0 NETTO - 32.693,00-40.590,00-40.440,00-40.440,00-40.440,00

215 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 8 Kustannuspaikka on lähinnä hallinnollinen, sillä menot on kohdistettu paremmin toimintaa kuvaaviin kustannuspaikkoihin. Tavoitteena on, että tämä kustannuspaikka poistetaan kokonaan. MENOT - 6.553,81-7.700,00-7.410,00-7.410,00-7.410,00 NETTO - 6.553,81-7.700,00-7.410,00-7.410,00-7.410,00 220 MUSIIKKITOIMINTA Tehtävä: Seurakunnan musiikkitoimintaan kuuluu messun sekä kirkollisen toimitusten ja erilaisten seurakunnan tilaisuuksien musiikki, rippikoulun musiikinopetus, eri ikäkaudet kattava musiikkikasvatus ja musiikin käytön edistäminen seurakunnan eri toiminnoissa. Lisäksi työalaan kuuluu vastuu seurakunnan soittimien hoidosta ja huollosta. Kaiken toiminnan pääpaino on seurakunnan yhteinen messu, jossa jokaisen seurakuntalaisen tulee saada kokemus osallistua musiikillisiin osiin. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: VirsiVisan avulla virsien laulamista ja näin ollen jumalanpalveluksen musiikkielämää on tavoitteena tuoda lähelle seurakuntalaista. Tätä kautta nuoret aikuiset voivat kokea sunnuntain messun omakseen. Pienen Valon illoissa vapaaehtoistoimin pyörivä lauluryhmä jatkaa myöskin Tuomas-messun yhteydessä laulamistaan. Yksi tavoite on toivevirsimessun järjestäminen, joka tarkoittaa sitä, että seurakuntalainen saa spontaanisti messussa ehdottaa kulloinkin laulettavan virren. Pieni lasten lauluryhmä jatkaa odotettavasti syksyllä alkanutta toimintaansa. Tavoitteena on Haapajärven 4. urkujuhlien järjestäminen ja niiden jatkuminen perinteenä. TOT 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011 TS 2011 MENOT - 48.180,11-58.220,00-32.070,00-32.070,00-32.070,00 TULOT + 8.675,15 + 16.000,00 + 500,00 + 500,00 + 500,00 NETTO - 39.504,96-42.220,00-31.570,00-31.570,00-31.570,00 221 LÄHETYSTYÖ Tehtävä: Vastata seurakunnan lähetystyöstä ja nimikkosopimusten velvoitteista. Mahdollisuuksien mukaan tehdä yhteistyötä seurakunnan eri toimintamuotojen kanssa. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Vuonna 2010 keskitytään perustoimintaan ja pidetään yksi lähetysnäyttely keväällä lapsille ja nuorille. Toiminnan ytimenä säilyvät työillat sekä eri tapahtumat ja tempaukset. Työntekijöinä ovat lähetyssihteeri, lähetyksestä vastaava teologi sekä lukuisa vapaaehtoisten joukko. MENOT - 52.214,24-56.140,00-52.725,00-52.725,00-52.725,00 TULOT + 27,00 + 100,00 0 0 0 NETTO - 52.187,24-56.040,00-52.725,00-52.725,00-52.725,00

222 URKUJUHLAT 9 TOT 2008 TA 2009 TA 2010 TA 2011 TA 2012 MENOT -18.050,00 TULOT + 9.000,00 NETTO - 9.050,00 240 PÄIVÄKERHOTYÖ Tehtävä: Alle kouluikäisille lapsille tarkoitettua kristillistä kerhotoimintaa. Kristillisen kasvatuksen antaminen, kasteopetus, mahdollisuus tutustua Raamattuun ja Jeesukseen kerhon hartaushetkissä ja perhekirkoissa, sekä lasten ja perheiden saattaminen seurakuntayhteyteen. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Kerhoajan pidennys puolella tunnilla osoittautui onnistuneeksi, sekä lapset, että ohjaajat ovat olleet tyytyväisiä lisäaikaan. Kerholasten määrä elää koko ajan, lapsia tulee lisää pitkin vuotta. Vuodenalusta lapsimäärä oli niin suuri, ettei kolmella ohjaajalla enää pärjätty, vaan tarvitsimme lisäapua kahteen kerhoryhmää, apua saimme talon sisältä siivouspuolelta. Tavoitteenamme on edelleen pärjätä kolmella ohjaajalla, tarvittaessa pyydämme lisäapua jo talossa olevilta tuntityöläisiltä. Ensi vuoden Pyhä-painopiste näkyy vahvasti päiväkerhon toiminnassa. Tarkoituksena on myös saada valmiiksi oman seurakunnan varhaiskasvatuksen asiakirja eli VAKE. Yritämme edelleen pitää kynnyksen matalana ja kerhotoiminnan esillä, jotta uusien lasten ja perheiden olisi helppo tulla seurakunnan toimintaan. Ohjaajat ovat voineet osallistua koulutukseen. TOT 2008 TA 2009 TA 2010 TA 2011 TA 2012 MENOT - 92.532,20-96.680,00-96.430,00-96.430,00-96.430,00 TULOT + 82,00 + 141,00 0 0 0 NETTO - 92.450,20-96.539,00-96.430,00-96.430,00-96.430,00 241 PERHEKERHOTYÖ MENOT - 3.667,65-5.750,00-5.690,00-5.690,00-5.690,00 TULOT + 1.736,45 0 + 700,00 + 700,00 + 700,00 NETTO - 1.931,20-5.750,00-4.990,00-4.990,00-4.990,00 242 PYHÄKOULUTYÖ Tehtävä: Kasteopetuksen toteuttaminen. Antaa lapselle juhlahetkiä sekä mahdollisuus kokea hiljaisuutta ja pyhyyttä. Tukea pyhäkoulunopettajia tehtävässään ja tarjota heille koulutusmahdollisuuksia, sekä tukea kotien kasvatustyötä. Vuoden 2010 koko kirkon yhteinen vuosiaihe on Pyhä, aihetta pyritään pitämään esillä myös pyhäkoulutyössä. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Tavoitteena on kutsua lapsia (4-v alkaen) viettämään omaa lastenjumalanpalvelusta omaan pyhäkouluun. Pyhäkoulutyö tukee vanhempia heidän kristillisessä kasvatustehtävässään ja luo lapsille pienestä pitäen turvallista jumalakuvaa. Myös jumalanpalveluksen eri elementit tulevat pyhäkoulun kautta lapsille tutuksi. Lasten kautta myös vanhemmat voivat löytää seurakunnan toiminnan. Pyhäkoulut kokoontuvat sunnuntaisin lasten omaan jumalanpalvelukseen. Pyrimme aktiivisesti kutsumaan uusia pyhäkoulun opettajia niin että nykyiset viisi pyhäkoulua voivat jatkaa toimintaansa ja jopa voisimme saada uusia pyhäkouluja perustettua. Lapset voivat pyhäkoulujen lisäksi

osallistua vanhempineen perhekirkkoihin, lastentapahtumiin, retkelle, kevätjuhlaan ja joulujuhlaan. Tämän lisäksi järjestämme lapsille kesällä pyhäkoululeirin. Vuoden 2010 kevään aikana on tavoitteena valmistaa pyhäkoulunopettajien kansaa rekvisiitta arkku Lastenkirkkoa varten. Näin lapsilla olisi mahdollisuus kesänaikana omaehtoisiin kirkkoleikkeihin lastenkirkossa. Työntekijäresurssit on pyhäkoulutyöstä vastaava pappi ja pyhäkoulusihteeri, sekä vapaaehtoiset pyhäkoulunopettajat. Toimitiloina on seurakuntatalon päiväkerhotila, leirikeskus ja koulut. MENOT - 24.665,04-25.280,00-26.445,00-26.445,00-26.445,00 TULOT + 110,00 + 200,00 + 100,00 + 100,00 + 100,00 NETTO - 24.555,04-25.080,00-26.345,00-26.345,00-26.345,00 10 243 VARHAISNUORISOTYÖ Tehtävä: Varhaisnuorisotyötä tehdään kouluikäisten parissa. Se on kasteopetusta, mielekkään toiminnan järjestämistä ja koko kaupungissa tapahtuvan kasvatustyöhön osallistumista ja vaikuttamista. Työntekijöinä ovat varhaisnuorisotyöstä vastaava pappi (seurakuntapastori), varhaisnuorisotyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja sekä koulutetut kerhonohjaajat ja isoset. Työtiloina ovat Pikkupappila, Honkaniemi sekä kouluilta saadut tilat. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Varhaisnuorisotyön tavoitteena on säästötoimenpiteistä huolimatta säilyttää vanhat hyväksi havaitut toiminnot. Pääpaino on edelleen kouluyhteistyössä ja kerhotoiminnassa. Kesällä 2010 pidetään yksi leiri vähemmän. Pitkään suunnitteilla ollutta perhetyötä, ns. lapsi- aikuinen- työtä pyritään aloittelemaan vuonna 2010 pienimuotoisilla retkillä esim. isän- ja äitienpäivän tienoilla. Työntekijän koulutuksista pyritään säästämään jättämällä nuorisotyön neuvottelupäivät väliin. Varhaisnuorisotyön suurin tapahtuma on 10-synttärit, jotka pyritään järjestämään vanhaan malliin. esiintyjä on varattu jo kaksi vuotta sitten, ja heidän palkkionsa on todennäköisesti vuoden 2009 tasoa suurempi. Tämä on huomioitu budjetissa kohdassa Musiikki- ja ohjelmapalvelut. MENOT - 55.240,23-47.140,00-54.100,00-54.100,00-54.100,00 TULOT + 2.766,00 + 700,00 + 1500,00 + 1500,00 + 1500,00 NETTO - 52.474,23-46.440,00-52.600,00-52.600,00-52.600,00 245 RIPPIKOULUTYÖ Tehtävä: Rippikoulun pitäminen kirkkojärjestyksen ja kirkkomme rippikoulusuunnitelman mukaisesti. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Rippikoulun suhteen ei tapahdu suuria muutoksia vuonna 2010. Työmuoto saavuttaa edelleen seurakuntamme rippikouluikäiset varsin hyvin, sillä ikäluokasta rippikouluun osallistuu melkein 100 %. Rippikoulu on perinteisesti leirityötä. Vuonna 2010 järjestämme Honkaniemessä neljä leiriä, yhden hiihtolomaviikolla ja kolme kesällä. Näin voimme voimassaolevan rippikoulusuunnitelman mukaisesti pitää yhden opetusryhmän kokona korkeintaan 25 henkeä. Kolmisenkymmentä haapajärvistä nuorta osallistuu jonkin kristillisen järjestön tai toisen seurakunnan järjestämälle leirille. Rippikoulut sitovat niillä olevat työntekijät kokonaan ja lomatkin on pidettävä aikanaan, joten entiseen tapaan tarvitsemme kesän ajaksi kesäteologin pääasiassa leirityöhön

MENOT - 61.810,96-64.020,00-59.700,00-59.700,00-59.700,00 TULOT + 3.700,00 + 3.700,00 + 5.000,00 + 5.000,00 + 5.000,00 NETTO - 58.110,96-60.320,00-54.700,00-54.700,00-54.700,00 11 246 NUORISOTYÖ Tehtävä: Nuorisotyössä keskitytään tekemään kasvatustyötä rippikoulun käyneiden nuorten parissa järjestämällä sekä säännöllistä viikkotoimintaa että leirejä, kursseja, matkoja jne. Vuoden 2010 koko kirkon yhteinen vuosiaihe on Pyhä aihetta pyritään pitämään esillä kaikessa nuorisotyössä. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Tavoitteena on että mahdollisimman moni Haapajärvinen nuori löytäisi oman tavan toimia kotiseurakunnassa, osallistujana tai vapaaehtoistyöntekijänä. Viikoittain nuoret voivat kokoontua nuorten iltaan pikkupappilaan. Yhteistyö koulujen kanssa jatkuu viikoittain, aamunavauksien ja koulupäivystyksen merkeissä. Seurakunta järjestää vuoden aikana ryhmänohjaajakoulutuksen Isosille ja kerhonohjaajille. Tämän lisäksi järjestetään jatkoisoskoulutusta. Koulutuksessa mukana olevat ovat myös aktiivisesti järjestämässä toimintaa muille nuorille. Valoa Yössä tapahtuma on muodostunut rovastikunnalliseksi nuorisotapahtumaksi. Tarkoituksena on myös järjestää retkiä rovastikunnallisiin (nuorten sählyturnaus) ja valtakunnallisiin (Maata Näkyvissä festarit) tapahtumiin. Työntekijäresurssit ovat nuorisotyöstä vastaava pappi ja nuorisotyönohjaaja. Toimitiloina on Pikkupappila ja Honkaniemen leirikeskus. MENOT - 49.309,91-61.510,00-52.810,00-52.810,00-52.810,00 TULOT + 3.315,95 + 3.200,00 + 3.200,00 + 3.200,00 + 3.200,00 NETTO - 45.993,96-58.310,00-49.610,00-49.610,00-49.610,00 247 ERITYISNUORISOTYÖ (ROVASTIKUNTA) Rovastikunnan yhteinen erityisnuorisotyönohjaajan virka muuttui kokopäivätoimiseksi. Uuden johtosäännön mukaisesti viran hallinnointi siirtyi Haapajärveltä Ylivieskan seurakunnalle vuonna 2007. MENOT - 3.772,91 0-200,00 0 0 NETTO - 3.772,91 0-200,00 0 0 251 DIAKONIATYÖ Tehtävä: Diakoniatyön periaatteen mukaisesti ihmisiä on pyritty kohtaamaan kokonaisvaltaisesti auttaen, kuunnellen ja välittäen Jumalan sanaa. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Diakoniatyössä kohdataan ihmisiä heidän erilaisissa elämäntilanteissa. Tavoitteena on kuunnella, ohjata ja auttaa yksinäisiä ja perheitä. Eri ryhmille järjestetään tilaisuuksia. Kerätään varoja eri tarkoituksiin. Yhteistyötä rovastikunnan, kaupungin ja velkaneuvojan kanssa jatketaan.

MENOT - 112.208,26-122.250,00-114.800,00-114.800,00-114.800,00 TULOT + 1.834,00 + 1.000,00 + 300.00 + 300.00 + 300.00 NETTO - 110,374,26-121.250,00-114.500,00-114.500,00-114.500,00 12 254 SAIRAALASIELUNHOITO JA PERHENEUVONTA Seurakunta osallistuu edelleen Kalajoen rovastikunnan yhteiseen erityisnuorisotyön, sairaalasielunhoidon, Palvelevan puhelimen ja perheneuvonnan toimintaan. MENOT - 14.855,58-15.000,00-15.000,00-15.000,00-15.000,00 NETTO - 14.855,58-15.000,00-15.000,00-15.000,00-15.000,00 255 PALVELEVA PUHELIN TOT 2008 TA 2009 TA 2010 TA 2011 TA 2012 MENOT - 500,00 TULOT 0 NETTO - 500,00 256 YHTEISKUNNALLINEN TYÖ Tehtävä: Seurakunnan ja muun yhteiskunnan välisten suhteiden hoitaminen ja vaikuttaminen yhteiskunnan arvoihin ja päätöksiin. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Yhteiskunnallinen työ on noussut yhä keskeisempään asemaan. Suhteiden vaaliminen ja kehittäminen kaupunkiin, järjestöihin ja työpaikkoihin on yhä tärkeämpää. Yhteiskunnallisen työn arvostus nousee myös seurakuntamme strategian peruslähtökohdista, yhteistyöstä ja seurakunnan läsnäolosta ihmisten arkisen elämän keskellä. Seurakunta on perinteisesti tehnyt paljon yhteistyötä sekä ollut mukana monissa koko kaupunkia koskettavissa hankkeissa. Näitä yhteyksiä on syytä pitää yllä. Haapajärven seurakunta jatkaa Reilun kaupan seurakuntana. TA 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011 TS 2012 MENOT - 3.586,50-6.710,00-4.720,00-4.720,00-4.720,00 NETTO - 3,586,50-6.710,00-4.720,00-4.720,00-4.720,00 2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ MENOT -667.706,68-715.400,00-685.700,00-685.700,00-685.700,00 TULOT + 22.246,55 + 26.041,00 + 20.300,00 + 20.300,00 + 20.300,00 NETTO - 645460,13-689.359,00-665.400,00-665.400,00-665.400,00

13 4. PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI Hautausmaita on kolme: Kirkon hautausmaa, Karpalon hautausmaa, sekä Olkkolan hautausmaa. Kirkon hautausmaalla on tilaa vain sukuhaudoissa. Päälle hautaamisia ja syvähautauksia jatketaan vuonna 2002 aloitetun käytännön mukaisesti. Hautausmaiden kartat on saatettu ajan tasalle vuonna 2003. Karpalon hautausmaalla on vuonna 2008 valmistuneen 1,1 ha:n laajennuksen jälkeen käyttämättömiä ja varaamattomia hautapaikkoja jäljellä runsaasti. Laajennuksen valmistuttua ns. uusi hautausmaa nimettiin nimikilpailun jälkeen Karpalon hautausmaaksi. Karpalon hautausmaan ala on yhteensä noin 2,2 ha. Seurakunnassamme suoritetaan 70-90 hautaan siunaamista vuosittain, niistä hieman yli puolet uudelle hautausmaalle. Hautaustoimeen sisältyvät hautausmaksut vieraspaikkakuntalaisilta, Haapajärvellä kuolinhetkellä kirjoilla olevilta ei mene hautausmaksuja. Metsätyömiehen palkkakustannuksista puolet on hautaustoimessa. 404 VARS. HAUTAUSTOIMI Tehtävä: Hautaustoimen tehtävänä seurakunnassa on osaltaan huolehtia kirkkolain ja -järjestyksen edellyttämistä velvoitteista sekä samalla huomioida toiminnassaan muun lainsäädännön määräykset. Hautaustoimi hoitaa hautakirjanpidon ja hautaustoimen laskutuksen sekä neuvottelee omaisten kanssa hautapaikasta ja hautaukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä sekä niiden toteuttamisesta. Tehtäviin kuuluu huolehtia hautausmaiden ja kiinteistöjen turvallisuudesta, toimivuudesta ja esteettisyydestä myönnettyjen resurssien puitteissa. Lisäksi se valvoo seurakunnan puistojen ja viheralueiden sekä kiinteistöjen kuntoa ja hoitotasoa, toimien myös asiantuntijatahona ympäristöasioissa. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Tavoitteena on parantaa hautausmaiden ja kiinteistöjen turvallisuutta sekä toimivuutta. Pitää kiinteistöjen kunto ja hoitotaso edelleen korkealla tasolla. MENOT - 153.313,95-117.270,00-122.340,00-122.340,00-122.340,00 TULOT + 10.476,68 + 14.100,00 + 14.200,00 + 14.200,00 + 14.200,00 NETTO - 142.837,27-103.170,00-108,140,00-108,140,00-108,140,00 4. PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ MENOT - 153.313,95-117.270,00-122.340,00-122.340,00-122.340,00 TULOT + 10.476,68 + 14.100,00 + 14.200,00 + 14.200,00 + 14.200,00 NETTO - 142.837,27-103.170,00-108.140,00-108.140,00-108.140,00

5. PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI 14 Kiinteistötoimi sisältää kaikkien rakennusten käyttökustannukset, pienet ylläpitokorjaukset, metsätalouden sekä kiinteistöjen ja tonttien vuokratulot. 510 KIINTEISTÖHALLINTO Tehtävä: Kiinteistöhallinnon tehtävänä on huolehtia seurakunnan kiinteistöjen ylläpidosta, johon kuuluvat kiinteistöjen käytöstä johtuvat tehtävät ja toisaalta kiinteistöjen pitemmän tähtäimen kunnossapitoon ja perusparannuksiin luettavat tehtävät. Tarkoituksena on tuottaa seurakunnalliselle toiminnalle sen tarvitsemat ulkoiset puitteet. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Suunnitelmakaudella on tarkoituksenmukaista aloittaa hoito- ja käyttöohjeiden laatiminen. TOT 2008 TA 2009 TS 2010 TS 2011 TS 2011 MENOT - 7.593,75-8.700,00-8.000,00-8.700,00-8.700,00 NETTO - 7.593,75-8.700,00-8.000,00-8.700,00-8.700,00 521 KIRKKO Vuonna 2002 päätökseen saatetun peruskorjauksen jälkeen kirkko on sisätiloiltaan erinomaisessa kunnossa. Vuonna 2006 kunnostetun ulkomaalauksen jälkeen kirkko on myös ulkoa hyvässä kunnossa. MENOT - 63.159,40-62.540,00-57.240,00-57.240,00-57.240,00 NETTO - 63.159,40-62.540,00-57.240,00-57.240,00-57.240,00 522 OLKKOLAN KIRKKO Olkkolan kirkossa kunnostettiin sisäkatto vuonna 2003. Tarkoitus on laittaa vuonna 2010 Olkkolan kirkkoon räystäskourut ja suorittaa rakennuksen ulkomaalaus talkootyönä. MENOT - 7.925,25-6.720,00-8.280,00-8.280,00-8.280,00 NETTO - 7.925,25-6.720,00-8.280,00-8.280,00-8.280,00 523 SEURAKUNTATALO Seurakuntatalossa on tehty pieniä kunnostuksia lähes vuosittain. Talo on jo ikääntynyt, mutta pääosiltaan hyvässä kunnossa. Täydellinen ilmastointiremontti tehtiin vuonna 2009. Talousarviossa on varauduttu laitteiden ja rakenteiden kulumisista aiheutuneisiin korjauksiin. MENOT - 240.860,94-237.720,00-228.280,00-228.280,00-228.280,00 TULOT + 38.822,52 + 37.350,00 + 38.000,00 + 38.000,00 + 38.000,00 NETTO - 202.038,42-200.370,00-190.280,00-190.280,00-190.280,00

15 525 HONKANIEMEN LEIRIKESKUS Vuosina 2008-2009 leirikeskus peruskorjattiin. Remontti valmistui toukokuussa 2009. Leirikeskus on nyt erinomaisessa kunnossa. MENOT - 44.226,95-45.530,00-48.900,00-48.900,00-48.900,00 TULOT + 1.456,23 + 2.700,00 + 6.500,00 + 6.500,00 + 6.500,00 NETTO - 42.770,72-42.830,00-42.400,00-42.400,00-42.400,00 527 LAURIKKALAN PAPPILA JA PIKKUPAPPILA Laurikkalan pappilan ja Pikkupappilan tilat ovat asianmukaiset. Määräraha sisältää pieniä kunnostus- ja tarvikehankintoja. MENOT - 50.291,69-58.510,00-48.950,00-48.950,00-48.950,00 TULOT + 5.322,00 + 5.100,00 + 5.500,00 + 5.500,00 + 5.500,00 NETTO - 44.969,69-53.410,00-43.450,00-43.450,00-43.450,00 528 RONKAALAN PAPPILA Ronkaalan pappila on kohtuullisen hyvässä kunnossa. Vuosittain tehdään pieniä kunnostustöitä. Rakennukseen on tehty viimeksi laajempia perusparannuksia vuonna 2004 mm. vesikatossa. MENOT - 11.399,44-15.150,00-8.300,00-8.300,00-8.300,00 TULOT + 15.956,80 + 14.200,00 + 17.000,00 + 17.000,00 + 17.000,00 NETTO + 4.557,36-950,00 +5.369,00 +5.369,00 +5.369,00 529 KUSTAA VAASA Kustaa Vaasan osake on asianmukaisessa kunnossa. MENOT - 924,00-1.150,00-1.400,00-1.400,00-1.400,00 TULOT + 4.254,00 + 4.700,00 + 5.200,00 + 5.200,00 + 5.200,00 NETTO + 3.330,00 + 3.550,00 + 3.800,00 + 3.800,00 + 3.800,00 531 METSÄTALOUS Tehtävä: Hoitaa seurakunnan metsäomaisuutta kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti niin, että siitä on hyötyä ja iloa tälle ja tuleville sukupolville. Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuonna 2010: Laaditun metsäsuunnitelman mukaisten toimenpiteiden suorittaminen. Hakkuut pyritään ajoittamaan mahdollisimman hyvin suhdanteet ja seurakunnan talouden tarpeet, lähinnä suuremmat investoinnit huomioiden. Metsätyömiehen palkkakustannuksista puolet on hautaustoimessa. Vuonna 2010 suoritetaan hoito- ja kunnostushakkuita puun hintaa seuraten.

MENOT - 33.265,31-35.350,00-43.000,00-43.000,00-43.000,00 TULOT + 119.452,18 + 49.000,00 + 100.000,00 + 100.000,00 + 100.000,00 NETTO + 86.186,87 + 13.650,00 + 57.000,00 + 57.000,00 + 57.000,00 540 MUU KIINTEISTÖTOIMI MENOT - 18.276,37-17.650,00-18.050,00-18.050,00-18.050,00 TULOT + 60.868.83 + 64.000,00 + 121.000,00 + 121.000,00 + 121.000,00 NETTO + 42.641,66 + 46.350,00 + 102.950,00 + 102.950,00 + 102.950,00 16 5. PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ MENOT - 477.923,10-489.020,00-470.400,00-470.400,00-470.400,00 TULOT +246.132,56 + 177.050,00 + 293.200,00 + 293.200,00 + 293.200,00 NETTO -231.790,54-311.970,00-177.200,00-177.200,00-177.200,00 KÄYTTÖTALOUSOSAN YHTEENVETO PÄÄLUOKKA 1-285,617,51-320.095,00-259.427,00-259.427,00-259.427,00 2-667.706,68-715.400,00-685.700,00-685.700,00-685.700,00 4-153.313,95-117.270,00-122.340,00-122.340,00-122.340,00 5-477.923,10-489.020,00-470.400,00-470.400,00-470.400,00 YHTEENSÄ - 1.584.561,24-1.641.785,00-1.537.867,00-1.537.867,00-1.537.867,00 PÄÄLUOKKA 1 +7.387,40 + 4.600,00 + 7.650,00 + 7.650,00 + 7.650,00 2 +22.246,55 + 26.041,00 + 20.300,00 + 20.300,00 + 20.300,00 4 +10.476,68 + 14.100,00 + 14.200,00 + 14.200,00 + 14.200,00 5 +246.132,56 + 177.050,00 + 293,200,00 + 293,200,00 + 293,200,00 YHTEENSÄ + 286.243,19 + 221.791,00 + 335.350,00 + 335.350,00 + 335.350,00 NETTO - 1.298.318,05-1.419.994,00-1.202.517,00-1.202.517,00-1.202.517,00

TULOSLASKELMAOSA 17 Toimintatuotot 286.292 221.791 335.350 335.350 335.350 Toimintakulut - 1.587.515-1.641.785-1.537.867-1.537.867-1.537.867 Toimintakate - 1.301.222-1.419.994-1.202.517-1.202.517-1.202.517 Verotulot 1.499.122 1.585.000 1.410.000 1.410.000 1.410.000 Verotuskulut - 28.233-26.300-30.400-30.400-30.400 Keskusrahastom. - 60.016-59 600-65.000-65.000-65.000 Toim.avustukset Rahoitustuotot ja -kulut 19.055 20.200 6.018 6.018 6.018 Vuosikate 128.705 58.906 106.065 106.065 106.065 Poistot ja arvonalentumiset - 82.560-83.875-105.715-105.715-105.715 Satunnaiset tuotot ja kulut 11.330 Tilikauden tulos 57.475-24.969 350 350 350 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 57.475-24.969 350 350 350 RAHOITUSOSA Tulorahoitus Vuosikate 71.881 58.906 106.065 106.065 106.065 Satunn.erät Investoinnit Käyttöom.invest. - 10.000 442.300 0 0 0 Käyttöom.myynti 40.000 50.000 0 0 0 Investoinnit 30.000 392.300 0 0 0 Lainojen väh. 0-30.000-31.163-31.163-31.163 Muut maksuvalmiuden muutokset 0 101.881 0 0 0 Lainojen lisäys 0 400.000 0 0 0 Kassavarojen muutos 101.881 36.606 74.902 74.902 74.902

18 Toimintatuottojen kehitys 2007-2010 400 000,00 350 000,00 300 000,00 250 000,00 200 000,00 150 000,00 100 000,00 50 000,00 0,00 325 379,00 335 350,00 286 292,00 221 791,00 TOT 2007 TOT 2008 BUD 2009 BUD 2010 Toimintakulujen kehitys 2007-2010 1 650 000 1 575 000 1 500 000 1 425 000 1 350 000 1 275 000 1 200 000 1 641 785 1 587 515 1 537 867 1 474 287 TOT 2007 TOT 2008 BUD 2009 BUD 2010 Verotulojen kehitys 2007-2009 1600000 1550000 1499122 1585000 1500000 1450000 1400000 1350000 1448762 1410000 1300000 TOT 2007 TOT 2008 BUD 2009 BUD 2010

19 VUODEN 2010 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT ANNETUT AVUSTUKSET Neuvosto valvoo, miten avustuksia käytetään. Kohde Tili/kustannuspaikka EUR Avustukset yksityisille 4830.000251 11.000 Haapajärven Eräpartio 4850.000243 1.440 Haapajärven-Reisjärven Laulumiehet 4850.000256 330 Haapajärven Sotainvalidit 4850.000256 290 Haapajärven Sotaveteraanit 4850.000256 810 Haapalastut 4850.000256 470 Herättäjän paikallisosasto 4850.000256 450 Kansanlähetys 4800.000221 450 Kehitysvammaisten tuki 4850.000251 200 Kehitysvammaisten rippikoulu 4850.000251 500 Näkövammaiset 4850.000251 300 Kirkkokuoro 4850.000220 2.300 Kirkon ulkomaanapu 4820.000251 4.000 Rauhanyhdistyksen nuorisotyö 4850.000242 800 Suomen Lähetysseura 4800.000221 16.000 Suomen Pipliaseura 4800.000221 2.000 Tammenlehväkuoro 4850.000256 270 --------------------------- 41.610 TOT 2008 TA 2009 TA 2010 TS 2010 TS 2011 MENOT 44.550 41.610 41.610 41.610