Talousarvioesitys 80. (29.90) Taide ja kulttuuri S e l v i t y s o s a : Taide- ja kulttuuripolitiikan tavoitteena on 1) turvata suotuisat toimintaedellytykset taiteen- ja kulttuurikentän toimijoille, 2) turvata kansalaisille mahdollisuudet monipuolisiin ja laadukkaisiin taide-elämyksiin ja kulttuuripalveluihin sekä, 3) edistää toimijoiden kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista. Taiteen ja kulttuurin saatavuus ja saavutettavuus. Tuetaan laitosten tuottavuutta ja palvelutoimintaa lisääviä hankkeita (verkkopalvelustrategiat, toimintojen uudelleenorganisoinnit, toimitilahankkeet). Taiteen keskustoimikuntaa ja taidetoimikuntajärjestelmää kehitetään valtakunnallisena kokonaisuutena. Musiikin alueellista tarjontaa kehitetään. Lasten ja nuorten taide- ja kulttuuripalveluiden tukea suunnataan eri taiteenaloille ja lastenkulttuurikeskusten toimintaa vakiinnutetaan. Toteutetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta koskevaa toimenpideohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää taide- ja kulttuuripalveluiden saavutettavuutta kaikille väestöryhmille ja parantaa kieli- ja kulttuurivähemmistöjen ja vammaisten oman kulttuuritoiminnan edellytyksiä. Kirjastoverkon ja -palveluiden toimivuus. Tuetaan kuntien välistä yhteistyötä kirjastojen toiminnassa kunta- ja palvelurakennehankkeen linjaukset huomioiden. Tuetaan kirjastojen toimipaikkaverkoston säilymistä aloittamalla nelivuotinen Kirjasto monipalvelukeskukseksi -ohjelma. Ajantasaistetaan yleisten kirjastojen teknistä infrastruktuuria ja turvataan asiakkaiden opastus etenkin haja-asutusalueilla ja taajamien reuna-alueilla. Tuetaan lasten ja nuorten kirjastopalvelujen kehittämistä. Audiovisuaalinen teollisuus ja kulttuuriomaisuus. Edistetään audiovisuaalisen alan tuotantoa, jakelua ja kulttuuritoimintaa nostamalla edelleen elokuvan ja muun audiovisuaalisen alan tukea. Uudistetaan tukijärjestelmiä toimialan taloudellisen rakenteen vahvistamiseksi. Lisätään alan kansainvälistymis- ja vientipyrkimyksiä erityisprojektien avulla. Lisätään lasten ja nuorten elokuvan painoarvoa tukipolitiikassa. Mediakasvatuksen asemaa vakiinnutetaan jatkamalla Lapset ja media -ohjelman toimeenpanoa. Valtion elokuvakuvatarkastamon ja Suomen elokuva-arkiston toiminta-alueiden kehittämistä jatketaan. Kulttuurissektorin tietoyhteiskuntakehitys. Tuetaan kotimaista sisällöntuotantoa tietoverkoissa ja muissa sähköisissä päätelaitteissa. Toteutetaan Kulttuuri tietoyhteiskunnassa -strategiaa 2010 mm. kolmivuotisella Digitaaliset demot - projektilla sekä tehostamalla kulttuurin tietoverkkohankkeiden toimeenpanoa. Tuetaan kulttuurin verkkopalveluja niiden toimivuuden ja saatavuuden parantamiseksi. Tekijänoikeudet digitaalisessa ja tietoverkkoympäristössä. Tekijänoikeudellista osaamista ja tietämystä lisätään koulutuksella ja tekijänoikeuden tunnetuksi tekemisellä. Tekijänoikeuslainsäädännön ja -järjestelmän toimivuutta digitaalisessa luomis- ja käyttöympäristössä sekä tietoverkoissa parannetaan. Teknisiä suojakeinoja koskevien säännösten vaikutusta yksityiseen kopiointiin seurataan. Pohjoinen kulttuurinen kumppanuus. Toimeenpannaan opetusministeriön Taiteen ja kulttuurin Venäjä-ohjelmaa ja Venäjän kulttuuri- ja joukkoviestintäministeriön kanssa vuonna solmittua yhteistyösopimusta. Kulttuuriviennin kehittämisohjelman toimeenpano. Ulkoasiainministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön ja opetusministeriön sekä kulttuuriviennin toimijoiden yhteistyönä vuonna 2006 laaditun kulttuuriviennin kehittämisohjelman mukaisesti kehitetään kulttuuriviennin tukiverkostotoimintaa ja -rakenteita, tuotteistusta, alan liiketoimintaosaamista ja kulttuurin matkailullista tuotteistusta. Kulttuuriperinnön säilyttäminen ja alan kehittäminen. Kulttuuriperintöalan yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaavaa tietopohjaa vahvistetaan. Tuetaan kulttuuriperintöaineistojen digitointia ja saatavuuden parantamista. Museoalaa kehitetään uudistetun museolain edellyttämällä tavalla. Museoiden arviointitoiminta vakiinnutetaan. Museoiden ja muiden kulttuuriperintökohteiden saavutettavuutta parannetaan ja lisätään kulttuuriperintökasvatusta. Taiteen ja kulttuurin ja muun yhteiskunnallisen kehityksen välisten suhteiden kehittäminen. Taide- ja kulttuuritoimintojen vaikutuksia yhteisölliseen ja taloudelliseen kehitykseen, kulttuurituotteiden ja palvelujen vientiin sekä Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
Talousarvioesitys alueelliseen kehitykseen pyritään lisäämään. Toteutetaan luovuusstrategian toimenpiteitä, joilla pyritään vahvistamaan luovuuden merkitystä yhteiskunnan eri alueilla. Taiteen ja kulttuurin rahoitus budjetti- ja veikkausvoittovarojen kesken Veikkausvoittovaroista Budjettivaroista Yhteensä Taiteenalojen edistäminen 30 630 000 14 454 000 45 084 000 Kansalliset taidelaitokset 73 022 000 51 904 000 124 926 000 Kirjastotoimi 39 970 000 87 339 000 127 309 000 Museot ja kulttuuriperintö 21 284 000 28 923 000 50 207 000 Alueellinen taiteen edistäminen 13 510 000 5 541 000 19 051 000 Kulttuuripolitiikan kehittäminen 5 889 000 686 000 6 575 000 Taiteen ja kulttuurin kansainvälinen toiminta 3 583 000 5 905 000 9 488 000 Viestintäkulttuuri 941 000 4 818 000 5 759 000 Yhteensä 188 829 000 199 570 000 388 399 000 21. (29.90.21) Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 366 000 Määrärahaa saa käyttää myös: 1) taiteilijaprofessoreiden viroista aiheutuviin palkkausmenoihin, 2) taiteen edistämiseksi myönnettävien apurahojen ja avustusten maksamiseen, 3) taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus- ja tiedotustoimintaan, 4) enintään 10 000 euroa maksullisen palvelutoiminnan tukemiseen. Määrärahasta myönnettävät apurahat ja avustukset budjetoidaan maksuperusteisina. S e l v i t y s o s a : Taiteen keskustoimikunnan toiminnan tavoitteena on parantaa suomalaisen taiteen laatua ja kansainvälistä tasoa sekä vahvistaa taiteen uudistumiskehitystä, ja sen arvostusta yhteiskuntaa uudistavana monimuotoisena voimavarana ja merkitysten luojana. Keskustoimikunnan työ hyödyntää ja edistää hyvinvointia, kulttuuria ja sen moninaisuutta sekä ympäristöä ja taloutta. Taiteen keskustoimikunta on asiantuntija- ja rahoittajaorganisaatio, joka rahoittaa korkeatasoista taiteen tekemistä erityisesti jakamalla apurahoja ja valtionapuja. Rahoitus on määräaikaista ja perustuu taiteellisen laadun vertaisarviointiin ja laajaan taidepoliittiseen asiantuntemukseen. Käytettävissä olevilla resursseilla taiteen keskustoimikunta: rahoittaa korkeatasoista ja innovatiivista taiteellista työskentelyä ja vahvistaa taiteen monimuotoista roolia yhteiskunnassa, panostaa taiteen tasa-arvoisen saatavuuden, saavutettavuuden, kulttuurisen monimuotoisuuden ja taiteen soveltavan käytön lisäämiseen, painottaa edelleen sitä, että apurahapolitiikassa hakijakunnan sukupuoli-, ikä-, kieli- ja asuinpaikkarakenne tulee huomioiduksi korostaen nuorten taiteilijoiden asemaa apurahan hakijoina ja saajina, luo edellytyksiä taiteilijoiden liikkuvuudelle ja kansainvälistymiselle, vahvistaa monitaiteellisen ja -kulttuurisen toiminnan osalta ennalta taiteenaloittaisesti sitomattoman tuen asemaa, seuraa, arvioi ja kehittää oman toimintansa laatua ja tehokkuutta ja parantaa rakenteidensa toimivuutta ja selkeyttä sekä kehittää asiakkaidensa sähköisiä palveluja tehtyjen kehittämisehdotusten mukaan, vahvistaa osaltaan taiteen asemaa ja merkitystä yhteiskunnassa ja tuottaa opetusministeriön käyttöön taidepolitiikan kannalta olennaista tutkimustietoa, arviointivälineitä ja tietopalveluita. Kulttuuripoliittisista syistä hintatuella katetaan noin 33 % maksullisen toiminnan erillismenoista. Tuloksellisuuden tunnusluvut arvio Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
Talousarvioesitys TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Valtionavustukset: hakemukset, kpl 8 711 9 153 9 400 hakijat 5 756 5 896 6 100 myönnöt, kpl 2 768 2 925 3 100 saajat 2 425 2 491 2 600 Lausunnot valtionavustushakemuksista OPM:lle 753 752 750 Taideteostoimikunnan kokoelmat, kpl 12 096 12 218 12 400 Julkaisut 13 15 10 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA Henkilötyövuodet 34 33 34 Apurahan hakijat ja saajat sukupuolen, alueen, kielen ja iän mukaan vuonna % hakijoista % tuen saajista Naiset 52 49 Pääkaupunkiseutu 51 54 Ruotsinkieliset 8 8 Alle 35-v. 27 22 Hakijat ja saajat yhteensä 5 149 2 094 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2006 varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 3 464 3 377 3 386 Bruttotulot 103 20 20 Nettomenot 3 360 3 357 3 366 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 478 siirtynyt seuraavalle vuodelle 472 Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon (1 000 euroa) Virka- ja työehtosopimus 5 talousarvio 3 366 000 2006 talousarvio 3 357 000 tilinpäätös 3 354 000 22. (29.90.22) Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 947 000 Määrärahaa saa käyttää myös: 1) siviilipalvelusmiehistä aiheutuvien menojen maksamiseen, 2) enintään 3 573 000 euroa näyttelytoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan tukemiseen. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
Talousarvioesitys S e l v i t y s o s a : Valtion taidemuseo edistää kuvataiteen kulttuuriperintöä ja vahvistaa oman aikamme visuaalisen kulttuurin merkitystä. Kulttuuriperinnön hoidon vaikuttavuustavoitteena on visuaalisen kulttuuriperinnön kartuttaminen tuleville sukupolville. Taidekokoelmien ja kartuttamisen tavoitteet ovat lähes yksinomaan laadullisia ottaen samalla huomioon sisällölliset painotukset. Tuloksellisuuden tunnusluvut Yleisölle suunnatun toiminnan tavoitteena on pitää kulttuuriperintö elävänä vahvistamalla Valtion taidemuseon eri yksiköiden roolia monipuolisten ja korkealaatuisten kulttuuripalvelujen tarjoajana. Näyttely- ja ohjelmistotoiminnan tarjonta pyritään pitämään monipuolisena samalla kun kävijätutkimuksin seurataan asiakkaiden tyytyväisyyttä ja pyritään vastaamaan sen toiveisiin. Yleisölähtöisyyteen, jolla tarkoitetaan ajankohtaisuutta näyttelytarjonnassa, kiinnitetään erityistä huomiota. Tulosalueen, joka kokonaisuudessaan on maksullista toimintaa, taloudellisena tavoitteena on, että tulot kattavat kokonaiskustannuksista 11 % ja erilliskustannuksista 30 %. Taidemuseoalan kehittämisyksikkö jatkaa koko taidemuseokenttää koskevia kehityshankkeita yhdessä maan muiden taidemuseoiden kanssa. Vuonna toteutetaan osatutkimuksia taidemuseotoiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi. Kulttuuripoliittisista syistä hintatuella katetaan noin 67 % maksullisen toiminnan erillismenoista. Kulttuurialan luonteesta johtuen tulostavoitteet eivät ole jatkuvasti kasvavia. Suoritteiden määrien osalta huomioidaan niiden vaihtelevat laajuudet. tavoite VAIKUTTAVUUS, TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Näyttelytoiminnan kävijämäärä kokonaiskävijämäärä 522 993 406 905 333 000 maksavien kävijöiden osuus 345 801 241 082 175 000 maksavien kävijöiden osuus, % 66 59 53 Asiakastyytyväisyys (asiakaspalvelu), % 88 91 85 Kokoelma- ja erikoisnäyttelyt, kpl 28 22 17 Tutkimus- ja näyttelyjulkaisut, kpl 16 15 10 Konservoidut teokset, kpl 610 723 900 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Näyttelykäynnin keskitulo, euroa 3,7 3,4 3,0 Näyttelykäynnin keskihinta, euroa 2,7 2,7 4,1 Näyttelyjulkaisujen myydyt määrät/painokset, % 86 67 60 Hallinnollisten palvelujen osuus kokonaiskustannuksista, % 16 17 16 Maksullinen toiminta (kustannusvastaavuus) tulot/kokonaiskustannukset, % 23 16 11 tulot/erilliskustannukset, % 64 48 30 hintatuki/erilliskustannukset, % 31 48 67 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA Henkilötyövuodet 242 243 228 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2006 varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 19 933 19 361 19 030 Bruttotulot 2 923 2 413 2 083 Nettomenot 17 010 16 948 16 947 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
Talousarvioesitys Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 255 siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 214 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Virka- ja työehtosopimus 62 Tuottavuustoimenpiteet -92 VEL-maksun hoitokuluosuuus 29 Yhteensä -1 talousarvio 16 947 000 2006 talousarvio 16 948 000 tilinpäätös 16 969 000 23. (29.90.23) Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 596 000 Määrärahaa saa käyttää myös rakennusten perusparannustöihin. S e l v i t y s o s a : Suomenlinnan hoitokunnan toiminnan keskeinen tavoite on vastata Unescon maailmanperintöluetteloon otetun ja kansallisesti merkittävän Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin restauroinnista, ylläpidosta ja käyttämisestä sekä kulttuurimatkailun perusinformaation tuottamisesta ja jakamisesta. Suomenlinnaa kehitetään kestävän matkailun periaatteita noudattaen. Tavoitteena on yleisön tietämyksen lisääntyminen maailmanperintökohteesta. Suomenlinnan julkisuuskuvaa pyritään parantamaan tukemalla siellä järjestettäväksi sopivia ja paikan arvon mukaisia kulttuuritapahtumia. Suomenlinnan kunnostuksessa hyödynnetään saarella sijaitsevaa työsiirtolaa. Tunnusluku tavoite TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Matkailijamäärä sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka-huhtikuu) 145 000 158 000 170 000 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Rakennuttamisen osuus korjauskustannuksista, % 16 12,5 15,0 Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko linnoitusmuurimäärästä (52 800 m²), % 36 37,5 38,5 Vuokratuotot, kasvu % 2,5 0,5 2,0 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA Henkilötyövuodet 88,6 90,6 91,0 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2006 varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 6 565 6 282 6 431 Bruttotulot 3 819 3 875 3 835 Nettomenot 2 746 2 407 2 596 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 130 siirtynyt seuraavalle vuodelle - Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon (1 000 eu- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5
Talousarvioesitys roa) Virka- ja työehtosopimus 22 talousarvio 2 596 000 2006 talousarvio 2 407 000 tilinpäätös 2 616 000 24. (29.90.24) Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 745 000 Käyttösuunnitelma Kansallismuseon toimintamenot 5 808 000 Museoviraston muut toimintamenot 10 937 00 0 Yhteensä 16 745 00 0 S e l v i t y s o s a : Museovirasto johtaa ja kehittää maan yleistä museotointa ja huolehtii esineellisen kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön tutkimisesta, säilyttämisestä ja hoidosta. Museoviraston toiminnan pääpainopisteenä on palvelujen saatavuuden ja sisältöjen kehittäminen: alueellisen yhteistyön kehittäminen, arkisto- kokoelma- ja tilastotiedonhallinnan parantaminen, Museoviraston tilakysymysten selvittäminen sekä Suomen merimuseon kehittäminen ja muutto. Museoviraston tuottaman tiedon välittämisessä painottuu tietoaineistojen saattaminen digitaalisessa muodossa väestön ulottuville, kulttuuriperintökasvatus, Museoviraston kohteiden ja toiminnan saavutettavuuden parantaminen, kansainvälinen toiminta sekä museoalan kansallisesti merkittävien kirjasto-, arkisto- ja kuvakokoelmien palvelujen kehittäminen. Suomen kansallismuseon tavoitteena on kulttuuriperinnön aktiivisen käytön vahvistaminen sekä tiedon saatavuuden edistäminen. Kulttuuriperintöä vaalitaan irtaimen ja kiinteän kulttuuriperinnön säilyttämisen ja vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelun keinoin, voimistamalla muinaisjäännösten hoitoa ja luetteloimalla poikkeusoloissa suojeltavaa kulttuuriomaisuutta sekä toteuttamalla museolain muutoksesta johtuvat seurantatehtävät. Suomen kansallismuseon kokoelmien hoidon, käytön ja liikkuvuuden edellytykset turvataan. Kulttuuriperintöä koskevaa uutta tietoa tuotetaan tutkimuksella, inventoinnilla ja dokumentoinnilla. Kulttuuriperinnön painoarvoa yhteiskunnassa vahvistetaan sektoritutkimuksen (erilliset tutkimushankkeet, museoalan arviointi) keinoin. Henkilöstön hyvinvointia ja organisaation osaamista edistetään henkilöstösuunnittelulla, kehittämällä palkkausjärjestelmää ja työterveysjärjestelmää sekä toteuttamalla työhyvinvointihankkeita. Tuloksellisuuden tunnusluvut TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Käynnit Museoviraston verkkosivuilla 965 916 1 170 942 1 288 000 Lausuntojen käsittelyaika, pv 32,5 35 30 Museoiden kävijämäärä kokonaiskävijämäärä 311 870 300 583 320 000 maksavien kävijöiden osuus, % 55,3 54,2 55 Linnojen kävijämäärä kokonaiskävijämäärä 211 083 178 304 205 000 maksavien kävijöiden osuus, % 70,5 66,7 65 Tutkimus- ja näyttelyjulkaisut, kpl 6 5 7 Esinetietojen digitointiaste, % 21,2 23,3 26 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Museokäynnin keskihinta, euroa 4,56 4,58 4,5 Museokäynnin keskitulo, euroa 2,65 2,59 2,6 Linnassa käynnin keskihinta, euroa 1,69 1,69 1,7 Linnassa käynnin keskitulo, euroa 2 2,35 2 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6
Talousarvioesitys HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA Vakinaiset henkilötyövuodet 289 293 301 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2006 varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 20 034 20 339 19 624 Bruttotulot 3 820 3 596 2 879 Nettomenot 16 214 16 743 16 745 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 257 siirtynyt seuraavalle vuodelle 83 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Suomen merimuseon toiminnan kehittäminen 100 Virka- ja työehtosopimus 95 Tuottavuustoimenpiteet -238 VEL-maksun hoitokuluosuus 45 Yhteensä 2 talousarvio 16 745 000 2006 talousarvio 16 743 000 tilinpäätös 16 040 000 25. (29.90.25) Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 018 000 Määrärahasta saa käyttää maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen enintään 4 000 S e l v i t y s o s a : Näkövammaisten kirjaston tavoitteena on näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden tasa-arvoinen kohtelu kirjallisuuden saannissa, koulunkäynnissä ja opiskelussa. Kirjasto toteuttaa tehtäväänsä tuottamalla ja tarjoamalla asiakaskuntansa käyttöön erityisaineistoa, kuten äänikirjoja, pistekirjoja ja elektronisia kirjoja, sekä toimimalla ääni- ja pistekirjapalvelujen asiantuntijalaitoksena. Kirjasto tuottaa 97-prosenttisesti näkövammaisten koululaisten oppikirjat sekä tutkintoa suorittavien opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevat kirjat, yhteensä noin 500 uutta nimikettä. Tuotettua aineistoa lainataan tai myydään näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden käyttöön. Kirjasto tuottaa uusia kauno- ja tietokirjallisuuden nimikkeitä näkövammaisille ja muille lukemisesteisille soveltuvassa muodossa määrän, joka on noin 35 % Suomessa vuosittain julkaistavasta yleisestä kirjallisuudesta. Kirjasto välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön paikallisena palveluna, postitse ja tietoverkon kautta. Potentiaalinen asiakaskunta on noin 40 000 henkilöä. Kirjasto jatkaa analogisen kokoelman digitoimista ja verkkopalveluiden suunnittelua, lisää palvelujen käyttöä kehittämällä yhteistyötä yleisten kirjastojen kanssa ja vahvistaa kirjaston IT-toimintaa. Kulttuuripoliittisista syistä maksullisen toiminnan erillismenoista katetaan yli 99 % momentin määrärahasta. Tuloksellisuuden tunnusluvut arvio TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA kirjatuotanto, kpl 1 551 1 916 1 810 lainojen määrä, kpl 294 992 348 227 450 000 lainoja yleisten kirjastojen kautta, kpl 33 000 35 000 38 000 oppikirjatoimitukset, kpl 3 298 3 955 4 000 asiakkaiden määrä, kpl 12 805 11 685 13 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7
Talousarvioesitys äänikirjakokoelma, nimikkeitä 29 932 32 900 34 000 joista DAISY-äänikirjoja 320 2 934 13 000 asiakastyytyväisyys (arvosana 4 10) 8,8 9,9 8,5 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS kirjalainan keskihinta, euroa 14 13 13 oppikirjatoimituksen keskihinta,euroa 297 284 284 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA henkilötyövuodet 64,3 65,4 65,0 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2006 varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 5 766 6 210 7 050 Bruttotulot 51 32 32 Nettomenot 5 715 6 178 7 018 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 024 siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 400 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) DAISY-äänikirjakokoelman laajentaminen 811 Virka- ja työehtosopimus 21 VEL-maksun hoitokuluosuus 8 Yhteensä 840 talousarvio 7 018 000 2006 talousarvio 6 178 000 tilinpäätös 6 091 000 26. (29.90.26) Suomen elokuva-arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 494 000 Määrärahasta saa käyttää esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen enintään 123 000 S e l v i t y s o s a : Suomen elokuva-arkiston tavoitteena on elokuvan muodossa olevan kulttuuriomaisuuden tallettaminen ja säilyttäminen, elokuvakulttuurin edistäminen sekä tutkimus- ja tietopalvelutoiminnan harjoittaminen. Elokuva-arkisto palvelee väestön kulttuurisia, tiedollisia ja tutkimuksellisia tarpeita, luovaa teollisuutta sekä turvaa audiovisuaalisen kulttuuriperinnön esillä olon. Vuonna tallettamisen ja säilyttämisen tavoitteena on saattaa loppuun nitraattipohjaisten elokuvien pelastaminen, aloittaa kotimaisen filmikokoelman hoitamisstrategian toimeenpano, osallistua digitaalista restaurointitekniikkaa käsittelevään kansainväliseen tutkimushankkeeseen sekä hankkia kokoelmiin lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisen filmi- ja videotuotannon esityskopiot (n. 600 kopiota) ja oheismateriaalit vuodelta 2003 sekä originaalimateriaalit vuonna 2001 tarkastetuista 21 elokuvasta. Lisäksi vapaaehtoisina talletuksina otetaan vastaan noin 500 pitkää ulkomaista elokuvakopiota ja kartutetaan videokokoelmaa noin 6 000 uudella videotallenteella, joista vapaakappaleita on 50 %. Valmistaudutaan perinnekokoelman uudelleen varastointiin. Jatketaan Suomen elokuva-arkiston tehtäväalueen kehittämistä kansainväliseksi arkisto-, tutkimus-, tieto- ja palvelukeskukseksi. Käynnistetään radio- ja televisioarkistointijärjestelmän tekninen koekäyttö. Elokuvakulttuurin edistämisen ja tutkimus- ja tietopalvelun tavoitteena on Suomen elokuva-arkiston perustamisen 50-vuotisjuhlavuonna tehdä tunnetuksi suomalaista elokuvahistoriaa ja elokuva-arkistotyötä. Kulttuuripoliittista syistä hintatuella katetaan noin 27 % maksullisen toiminnan erillismenoista. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 8
Talousarvioesitys Tuloksellisuuden tunnusluvut arvio TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Kokoelmien hoito / arkistoidut elokuvat, lkm 118 031 128 054 135 000 Elävän kuvan museo / museoesineet, lkm 10 648 11 148 11 750 Kirjasto-, tieto-, laina- ja asiakaspalvelut, lkm 34 750 34 300 35 000 Maksulliset palvelut / esitystoiminta katsojamäärät 65 669 60 489 62 000 Maksullinen arkistopalvelu / kuva- ja filmipalvelu 5 554 4 834 5 000 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Kokoelma- ja arkistyö yht., euroa / elok. lkm 18,50 17,10 16,39 Elävän kuvan museo, euroa / esine 20,62 21,15 19,74 Kirjasto, euroa / kirjastopalvelu 6,83 6,21 6,43 Maksullinen palvelu: esitystoiminnan subventio / katsoja 2,12 2,53 1,98 Maksullinen palvelu: tuotto / arkistopalvelu -0,91-1,73-2,00 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA Henkilötyövuodet 58 58 58 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2006 varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 3 986 3 808 3 838 Bruttotulot 477 344 344 Nettomenot 3 509 3 464 3 494 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 488 siirtynyt seuraavalle vuodelle 434 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Virka- ja työehtosopimus 15 Uusi palkkausjärjestelmä 8 VEL-maksun hoitokuluosuus 7 Yhteensä 30 talousarvio 3 494 000 2006 talousarvio 3 464 000 tilinpäätös 3 455 000 27. (29.90.27) Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 555 000 Määrärahasta saa käyttää tarkastustoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen enintään 215 000 S e l v i t y s o s a : Valtion elokuvatarkastamon toiminnan tavoitteena on luoda lapsille turvallinen kuvaohjelmaympäristö. Tavoitteen saavuttamiseksi tarkastamo hoitaa lakiin perustuvaa lastensuojelullisiin syihin pohjautuvaa kuvaohjelmien ennakkotarkastusta ja rekisteröintiä, suorittaa ilmoituksiin perustuvaa ennaltaehkäisevää laillisuusvalvontaa sekä myöntää esityslupia. Tavoitteena on valistuksen ja tiedotuksen keinoin lisätä kansalaisten tietämystä kuvaohjelmien sääntelystä. Kuvaohjelmien ennakkotarkastuksen tavoitteena on lasten kehityksen turvaaminen kuvaohjelma-ympäristössä. Keinoja ovat alle 18-vuotiaille suunnattujen kuvaohjelmien tarkastaminen, sääntelyä koskeva valistus sekä jälkivalvontatyö yhdessä poliisin kanssa. Vaikuttavuutta Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 9
Talousarvioesitys mitataan yleisölle ja kuvaohjelmien levittäjille suunnatuilla kyselyillä. Jatketaan verkkopohjaisten, kustannustehokkaiden ja asiakasystävällisten ilmoitus- ja rekisteröintijärjestelmien kehittämistä. Käynnistetään lainmuutokseen perustuvat jälkivalvontatoimet. Kulttuuripoliittisista syistä hintatuella katetaan noin 38 % maksullisen toiminnan erillismenoista. Tuloksellisuuden tunnusluvut arvio TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Tarkastetut pitkät kuvaohjelmat, kpl 759 945 770 Tarkastetut lyhyet kuvaohjelmat, kpl 602 603 620 Keskimääräinen tarkastajamäärä/kuvaohjelma 1,80 1,77 2 Yleisökysely/tyytyväisyys ikärajoihin, % - 85,5 - Myönnetyt esitysluvat, kpl 19 18 20 Ilmoitetut kuvaohjelmat, kpl 26 687 30 736 25 000 TOIMINNAN TEHOKKUUS Tarkastuksen keskimääräinen hinta, euroa/tunti 336 268 300 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA Henkilötyövuodet 12,8 12,5 13 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2006 varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 744 778 829 Bruttotulot 312 231 274 Nettomenot 432 547 555 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 48 siirtynyt seuraavalle vuodelle 161 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Virka- ja työehtosopimus 4 Uusi palkkausjärjestelmä 2 VEL-maksun hoitokuluosuus 2 Yhteensä 8 28. (29.08.22) Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 402 000 S e l v i t y s o s a : Instituutin toiminnot yhdistetään tarvittavin osin yliopisto- ja kirjastolaitokseen. talousarvio 555 000 2006 talousarvio 547 000 tilinpäätös 544 000 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) 2006 varsinainen talousarvio esitys, 6 kk:n osuus Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 10
Talousarvioesitys Bruttomenot 907 816 407 Bruttotulot 8 10 5 Nettomenot 899 806 402 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 180 siirtynyt seuraavalle vuodelle 87 Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon (1 000 euroa) Virka- ja työehtosopimus 3 Uusi palkkausjärjestelmä 2 VEL-maksun hoitokuluosuus 2 Yhteensä 7 talousarvio 402 000 2006 talousarvio 806 000 tilinpäätös 805 000 30. (29.90.30) Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 74 451 000 Määrärahaa saa käyttää: 1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998)mukaisten kirjastojen valtionosuuksien ja - avustusten maksamiseen, 2) kuntien valtionosuuslain (1147/1996) mukaisten verotuloihin perustuvien tasausten ja valtionosuusuudistuksen siirtymäkauden tasausten maksamiseen kunnille, 3) enintään 336 000 euroa avustuksina kirjastojen sisältötuotannon kehittämiseen. S e l v i t y s o s a : Kirjastojen valtionosuudet ja -avustukset Eräitä kirjastotoimen tunnuslukuja Laskennalliset kustannukset (47 euroa * 5 228 800 asukasta) 243 558 0 00 Kunnan rahoitusosuus -133 226 000 Tasauserät 288 000 Kirjastojen sisältötuotannon kehittäminen (enintään) 336 000 Yhteensä 110 956 0 00 Kirjastojen valtionosuudet ja -avustukset josta tältä momentilta 74 451 00 0 josta momentilta 29.80.52 (veikkausvoittovarat) 36 505 00 0 Yleisten kirjastojen tavoitteena on tarjota väestölle yhtäläiset mahdollisuudet sivistyksen, tietojen ja taitojen ja kansalaisvalmiuksien hankkimiseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjaston tehtävänä on myös tarjota mahdollisuus virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen käyttöön ja opastaa käytössä. Kirjastojen kirjahankintoja tuetaan valtionosuudella sekä vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotuella. Kirjastojen omien verkkopalvelujen kehittämistä tuetaan. Julkisten verkkopalvelujen käyttöpaikkojen varmistamiseksi jatketaan asiakaspäätteiden hankinnan ja siihen liittyvän täydennyskoulutuksen tukemista. Kirjastojen toimipaikkaverkoston säilymistä tuetaan aloittamalla nelivuotinen Kirjasto monipalvelukeskukseksi -ohjelma. Kirjastotoimen vaikuttavuutta arvioidaan kirjastojen käytön, aineistohankintojen ja henkilöstövoimavarojen indikaattoreilla. arvio Kirja-aineiston hankinnat, kpl/1 000 asukasta 312 307 300 Muut aineistohankinnat, kpl/1 000 asukasta 55 53 50 Henkilötyövuodet, 1 000 asukasta 0,8 0,8 0,8 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 11
Talousarvioesitys Fyysiset käynnit, kpl/asukas 12,8 12,0 11,0 Verkkokäynnit, kpl/asukas 8,0 9,0 11,0 Lainaukset, kpl/asukas 21,1 20,3 20,0 Lainaajia, % asukasluvusta 45,9 44,7 45,0 Toimintakustannukset/asukas 46,4 47,8 50,0 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Kustannustason muutos (2,0 %) 1 276 Kustannustenjaon tarkistuksen kolmas erä 280 Veikkausvoittovarojen jakosuhteen muutos 10 349 Tasauserien muutos 11 272 Yhteensä 23 177 talousarvio 74 451 000 2006 talousarvio 51 274 000 tilinpäätös 41 609 000 31. (29.90.31) Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 13 812 000 Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) mukaisten teattereiden ja orkestereiden valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen. Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä henkilötyövuosien määrä on teattereilla enintään 2 469 ja orkestereilla enintään 1 033. S e l v i t y s o s a : Valtionosuuden perusteena käytettävä yksikköhinta on teattereilla 31 567 euroa ja orkestereilla 32 711 euroa henkilötyövuotta kohden. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon (1 000 euroa) Kustannustason muutos (2,0 %) 848 Lakisääteisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin on lisäksi myönnetty 32 988 000 euroa momentilla 29.80.52. talousarvio 13 812 000 2006 talousarvio 13 667 000 tilinpäätös 15 594 000 32. (29.90.32) Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha) Momentille myönnetään 4 470 000 Määrärahaa saa käyttää: 1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998)mukaisten museoiden valtionosuuksien ja - avustusten maksamiseen, 2) enintään 252 000 euroa avustusten maksamiseen museoiden kokoelmatietojen siirtämiseksi elektroniseen muotoon. Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä henkilötyövuosien määrä on enintään 1 158. S e l v i t y s o s a : Valtionosuuden perusteena käytettävä yksikköhinta on 37 584 euroa henkilötyövuotta kohden. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon (1 000 euroa) Kustannustason muutos (2,0 %) 375 Lakisääteisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin on lisäksi myönnetty 15 230 000 euroa momentilla 29.80.52. talousarvio 4 470 000 2006 talousarvio 4 471 000 tilinpäätös 4 098 000 33. (29.90.33) Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan (arviomääräraha) Momentille myönnetään 5 541 000 Määrärahaa saa käyttää: 1) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998)mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen kuntien kulttuuritoimintaan, 2) enintään 106 000 euroa lain 42 :n mukaisen valtionavustuksen maksamiseen. Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä yksikköhinta on 3,50 euroa asukasta kohden. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 12
Talousarvioesitys S e l v i t y s o s a : Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon 12 866 000 euroa kuntien asukaskohtaisesti määräytyvänä osuutena toiminnan kustannuksista. talousarvio 5 541 000 2006 talousarvio 5 000 000 tilinpäätös 6 080 210 34. (29.90.34) Valtionosuus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 5 800 000 Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) mukaisten kirjastojen perustamishankkeiden valtionosuuksien maksamiseen. Valtuudet: 1) Vuonna saa tehdä mainitun lain mukaisia valtionosuuden myöntämispäätöksiä perustamishankkeille enintään 4 000 000 eurolla. S e l v i t y s o s a : Tuetut hankkeet arvio Uudisrakennukset, kpl/hyöty-m² 4 /1 575 3 /4 038 3 /2 400 Saneeraukset, kpl/hyöty-m² 3 /1 919 2 /1 240 2 /2 900 Kirjastoautot 12 14 10 Valtuuksista aiheutuvat menot (1 000 euroa) 2008 2009 2010 Myöh. vuodet yht. Ennen vuotta myönnetyt luvat ja tehdyt rahoituspäätökset 5 400 4 400 3 700 5 900 Vuonna tehtävät rahoituspäätökset - 700 900 2 400 Yhteensä 5 400 5 100 4 600 8 300 talousarvio 5 800 000 2006 talousarvio 7 000 000 tilinpäätös 5 999 770 40. (29.90.40) Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle (arviomääräraha) Momentille myönnetään 252 000 Määrärahaa saa käyttää korvauksen maksamiseen Suomenlinnan Liikenne Oy:lle tavaraliikenteen käyttötappioon ja lainanhoitomenoihin. S e l v i t y s o s a : Valtion ja Helsingin kaupungin kesken solmitun Suomenlinnan liikenteen hoitoa koskevan sopimuksen mukaisesti valtio korvaa puolet Suomenlinnan tavaraliikenteen käyttötappiosta. talousarvio 252 000 2006 talousarvio 252 000 tilinpäätös 192 015 50. (29.08.50 ja 29.90.50) Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 8 395 000 Määrärahaa saa käyttää: 1) kulttuuri-instituuttien tukemiseen, 2) ystävyysseurojen kulttuuriyhteistyön tukemiseen, 3) rakennussuojelulain (60/1985) nojalla avustusten maksamiseen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen ja parantamiseen, 4) kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten entistämis- ja korjausavustuksiin, 5) avustusten maksamiseen maailmanperintökohteiden entistämis-, tutkimus- ja valistustoimintaan, 6) avustusten maksamiseen seurantalojen korjaustöihin, korjaustoimintaan liittyvään selvitys- ja tarkastustyöhön sekä valistus- ja neuvontatoimintaan, 7) avustusten maksamiseen rauhantyön edistämiseen, 8) kulttuurilehtien tukemiseen, 9) avustusten maksamiseen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen, 10) lehtimiespalkintoihin, Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 13
Talousarvioesitys 11) avustusten maksamiseen saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan, 12) avustusten maksamiseen kansalaisjärjestötoimintaan, 13) muiden kulttuurin alan avustusten, apurahojen ja palkintojen maksamiseen sekä julkaisujen tukemiseen. S e l v i t y s o s a : Määrärahan arvioitu käyttö 1. Kulttuuri-instituutit 4 328 000 2. Ystävyysseurojen kulttuuriyhteistyö 1 175 000 3. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnossapito ja parantaminen 679 000 4. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten entistäminen ja korjaaminen 214 000 5. Maailmanperintökohteet 254 000 6. Seurantalojen korjaustyöt sekä valistus- ja neuvontatoiminta 267 000 7. Rauhantyön edistäminen 325 000 8. Kulttuurilehtien tukeminen 679 000 9. Kulttuuriperinteen tallentaminen ja tutkiminen 84 000 10. Lehtimiespalkinnot 29 000 11. Saamelaiskäräjille saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan, mistä 12 000 euroa Utsjoen saamelaiskirkkotupien ylläpitoon 205 000 12. Eräiden kansalaisjärjestöjen toiminnan tukeminen 98 000 13. Muut avustukset 58 000 Yhteensä 8 395 000 Kohdan 13 avustusta on tarkoitus myöntää muun ohella Sibeliuksen kootut teokset -projektin julkaisutyöhön. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon (1 000 euroa) Ystävyysseurojen kulttuuriyhteistyö -725 Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnossapito ja parantaminen -141 Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten entistäminen ja korjaaminen -46 Maailmanperintökohteet -38 Seurantalojen korjaustyöt sekä valistus- ja neuvontatoiminta -248 Rauhantyön edistäminen -135 Kulttuurilehtien tukeminen -121 Kulttuuriperinteen tallentaminen ja tutkiminen -15 Lehtimiespalkinnot -5 Eräiden kansalaisjärjestöjen toiminnan tukeminen -38 Kansainväliseen levitykseen tarkoitettujen julkaisujen tukeminen, siirto momentille 29.80.52-298 Yhteensä -1 810 talousarvio 8 395 000 2006 talousarvio 10 215 000 tilinpäätös 10 345 000 51. (29.90.51) Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) Momentille myönnetään 11 088 000 Määrärahaa saa käyttää: 1) taiteilijaprofessoreiden viroista ja valtion taiteilijaapurahoista annetun lain (734/1969) mukaisten 495 apurahavuotta vastaavien taiteilija-apurahojen maksamiseen, 2) aikaisemmin myönnettyjen pitkäaikaisten taiteilijaapurahojen maksamiseen, 3) eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (1080/1983) mukaisiin apurahoihin ja avustuksiin. Vuonna saadaan myöntää kohdeapurahoina 50 taiteilija-apurahaa vastaava määrä. Momentin määrärahat budjetoidaan maksuperusteisina. S e l v i t y s o s a : Määrärahan arvioitu käyttö Valtion taiteilija-apurahat ja kohdeapurahat 8 388 000 Kirjailijoiden ja kääntäjien apurahat ja avustukset 2 700 000 Yhteensä 11 088 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 14
Talousarvioesitys Taiteilija-apurahan määrä on 1 254 euroa kuukaudessa 1.6.2006 lukien. Apurahaa tarkistetaan valtion virkamiesten palkkatarkistuksia vastaavasti opetusministeriön päätöksellä. Kirjailijoiden ja kääntäjien apurahojen kokonaismäärä on 10 % edellisenä kalenterivuonna kuntien ylläpitämiin yleisiin kirjastoihin hankittuun kirjallisuuteen käytetystä rahamäärästä. Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Virka- ja työehtosopimus 26 talousarvio 11 088 000 2006 talousarvio 11 062 000 tilinpäätös 10 628 680 52. (29.90.52) Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) Momentille myönnetään 188 829 000 Määrärahaa saa käyttää: 1) taiteen ja kulttuurin edistämistä tarkoittavien toimenpiteiden rahoittamiseen, taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus-, selvitys- ja tiedotustoiminnan palkkaus- ja muiden menojen maksamiseen, yliopistojen ja muiden valtion laitosten kulttuuria koskeviin kokeilu- ja tutkimushankkeisiin sekä taideteosten hankkimiseen valtion julkisiin rakennuksiin, 2) taiteen edistämisestä annetun lain (328/1967) mukaisiin taiteen keskustoimikunnan ja valtion taidetoimikuntien myöntämiin apurahoihin ja avustuksiin, alueellisten taidetoimikuntien myöntämiin taiteilija- ja kohdeapurahoihin ja muihin avustuksiin sekä enintään 900 000 euroa eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaisiin apurahoihin, 3) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998)mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen museoille sekä muuhun museo- ja perinnealan tukemiseen, 4) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisen valtionosuuden ja -avustuksen maksamiseen kirjastoille sekä enintään 1 515 000 euroa lain 42 :n mukaisen avustuksen maksamiseen kirjastoille ja enintään 2 100 000 euroa kirjastojen muihin avustuksiin, 5) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen teattereille ja orkestereille sekä enintään 3 434 000 euroa teatteri- ja orkesterilain(730/1992) 6 a :n mukaisen valtionavustuksen maksamiseen, 6) EU:n ohjelmien mukaisten kulttuurihankkeiden rahoitusosuuksien maksamiseen sekä valtionhallinnon kulttuurialan kansainvälisen yhteistyön menoihin, 7) tekijänoikeuslain (404/1961) 55 :ssä säädetyn tekijänoikeusneuvoston toimintamenoihin, 8) enintään 49 määräaikaisen henkilön palkkaamiseen määräaikaisiin taiteen edistämisen tehtäviin, 9) valtionavustuksen maksamiseen vuoden Eurovision-laulukilpailujen järjestämiseen. Kohdassa 2 tarkoitetut avustukset ja apurahat budjetoidaan maksuperusteisina. Kohdassa 8 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon. S e l v i t y s o s a : Määrärahan arvioitu käyttö Taiteenalojen edistäminen 30 630 000 Kansalliset taidelaitokset 73 022 000 josta teattereiden ja orkestereiden valtionosuudet 32 853 000 Kirjastotoimi 39 970 000 josta kirjastojen valtionosuudet 36 505 000 Museot ja kulttuuriperintö 21 284 000 josta museoiden valtionosuudet 14 883 000 Alueellinen taiteen edistäminen 13 510 000 Kulttuuripolitiikan kehittäminen 1 753 000 Kulttuurivienti ja kansainvälinen yhteistyö 3 583 000 Kulttuuri tietoyhteiskunnassa 941 000 Opetusministeriön käytettäväksi 136 000 Eurovision-laulukilpailut 4 000 000 Yhteensä 188 829 000 Kohdassa 9 tarkoitettujen menojen maksamiseen on tarkoitus käyttää aikaisemmilta vuosilta kertyneiden veikkauksen ja raha-arpajaisten tuottoarvioiden ylittäneitä lisätuottoja. talousarvio 188 829 000 2006 lisätalousarvio 4 170 000 2006 talousarvio 186 380 000 tilinpäätös 185 279 972 53. (29.90.53) Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään 16 795 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 15
Talousarvioesitys Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen eräiden tiede- ja kulttuurilaitosten sekä -yhteisöjen tilakustannuksiin. S e l v i t y s o s a : Avustettavat laitokset ja yhteisöt maksavat vuokraa Senaatti-kiinteistöille tai valtion kiinteistövarallisuuden haltijavirastoille. Määrärahan arvioitu käyttö Tiedeinstituutit 506 000 Kulttuuri-instituutit ja -yhteisöt 16 289 000 Yhteensä 16 795 000 talousarvio 16 795 000 2006 talousarvio 16 465 000 tilinpäätös 15 134 990 Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksamiseen Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen lainan lyhennykseen sekä koron maksuun. S e l v i t y s o s a : Avustuksella maksetaan lainan lyhennyksen ja koron vuoden osuus. talousarvio 3 627 000 2006 talousarvio 3 534 000 tilinpäätös 3 560 361 70. (29.90.70) Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 1 110 000 Määrärahaa saa käyttää myös toiminta- ja näyttelyvarustusten sekä niiden suunnittelumenojen maksamiseen. 54. (29.90.54) Valtionavustus Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen lainanhoitokuluihin (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään 3 627 000 Käyttösuunnitelma 1. Valtion taidemuseo 125 000 2. Museovirasto 845 000 3. Suomen elokuva-arkisto 70 000 4. Näkövammaisten kirjasto 70 000 Yhteensä 1 110 000 S e l v i t y s o s a : Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Merimuseon kalustaminen 110 talousarvio 1 110 000 2006 talousarvio 1 000 000 tilinpäätös 500 000 Määrärahaa saa käyttää Valtion taidemuseon taidehankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen. talousarvio 589 000 2006 talousarvio 589 000 tilinpäätös 589 000 75. (29.90.75) Perusparannukset ja talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 2 500 000 72. (29.90.72) Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 589 000 Käyttösuunnitelma 1. Museoviraston perusparannukset ja pienet rakennushankkeet 1 000 000 2. Suomenlinnan perusparannukset 1 500 000 Yhteensä 2 500 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 16
Talousarvioesitys Valtuudet: 1) Käyttösuunnitelman kohdan 1. hankkeita koskevia sitoumuksia saa tehdä siten, että niistä vuoden jälkeen aiheutuvat menot ovat yhteensä enintään 600 000 2) Käyttösuunnitelman kohdan 2. hankkeita koskevia sitoumuksia saa tehdä siten, että niistä vuoden jälkeen aiheutuvat menot ovat yhteensä enintään 1 000 000 Määrärahaa saa käyttää myös enintään yhdeksää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin. talousarvio 2 500 000 2006 talousarvio 2 500 000 tilinpäätös 2 500 000 95. (29.90.95) Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) Momentille myönnetään 17 000 Määrärahaa saa käyttää muinaismuistolain (295/1963) toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja lain nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen. talousarvio 17 000 2006 talousarvio 17 000 tilinpäätös 11 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 17