TALOUSARVIOKIRJA / OSA II (Lautakuntataso)

Samankaltaiset tiedostot
Talousarvioesityksen perustelut: Toimintaympäristö on tilaajaorganisaatio. Tekninen toimi vastaa myös sille kuuluvista viranomaistehtävistä.

Talousarviomuutokset. Talousarvio yhteensä Toteuma Tot. % Poikkeama

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,27 88, , , ,

TALOUSARVIOKIRJA / OSA II (Lautakuntataso)

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

Raahen kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

TILINP. BUDJ. TOTEUMA KVALT MU ed.ta

TALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

TALOUSARVIO- MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0-26, ,0-26,

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja


KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Päivitetty /AP

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Talousarvion toteuma kk = 50%

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

Eksote yhteensä 1000 EUR

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

t1-9/ 2017 b1-9/ 2017 t1-9/ Maksutuotot ,00 0, Tuet ja avustukset ,00 0,00 0

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

VESIHUOLTOLIIKELAITOS Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2018

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

ASKOLAN KUNTA 1 Tilinpäätös 2018

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talousarvion toteuma kk = 50%

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Toimintakate

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Transkriptio:

TALOUSARVIOKIRJA / OSA II (Lautakuntataso) Toimielin: 4000 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vastuualue: 4100 Tekninen toimisto Vastuuhenkilö: Halmesmäki Esko Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus: Tekninen toimisto on teknisen toimen ydin mistä ohjataan koko teknisen toimen vastuualuetta. Tekninen toimisto hoitaa teknisen lautakunnan kokousten valmistelun ja päätöksien täytäntöönpanon, teknisen toimen hallinnolliset tehtävät sekä teknisen toimen laskutuksen. Teknisen toimen henkilöstöön kuuluu tekninen johtaja. Teknisessä toimistossa suoritetaan teknisen toimen hankinnat, talousarvion suunnittelu, talouden valvonta, ostolaskujen tarkastus ja hyväksyntä sekä vastuualueen toiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Talousarvioesityksen perustelut: Talousarvion laadinnassa on huomioitu Askolan kunnan valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelmassa asetetut talouden raamit lautakuntatasolla. Uutta talousarviossa 2020: Talousarviossa on huomioitu kunnanhallituksen 4.9.2019 asettamat talouden tasapainottamisohjelman raamit toimintakatteen osalta. Talousarvion laadinnassa on tarkasteltu palvelunostojen määrää ja palveluostojen määrää on pienennetty niiden kirjausten osalta missä palvelunostot ovat toteutuneet pienämmällä määrällä vuonna 2018 ja kuluvana vuonna 2019. Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021-2022: Teknisen toimen vastuualueella olevien muutoksien tiedostaminen. Tiedostetaan teknisen toimen vastuualueelle saatavista avustuksista ja tarkastellaan mahdollisuudet niiden hyödyntämiseksi. Hankintojen kehittäminen investointikohteissa.

Talous: 00004100 TEKNINEN TOIMISTO TP2018 TA2019 TA2020 TS2021 TS2022 Toimintatuotot 1 000 1 000 Myyntituotot 0 0 0 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut toimintatuotot 340 1 614 100 0 0 Toimintatuotot 340 1 614 100 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut -77 280-100 192-96 802-97 -97 Palvelujen ostot -12 371-14 658-8 020-8 -8 Aineet, tarvik. ja tavarat -1 333-2 230-530 -1-1 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -1 543-2 118-1 140-1 -1 Toimintakulut -92 527-119 198-106 492-106 -106 T o i m i n t a k a t e -92 187-117 584-106 392-106 -106 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 T i l i k a u d e n tulos -92 187-117 584-106 392-106 -106 Sis. erät Toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -137 073-103 026 0 0 0 Netto yhteensä -229 260-220 610-106 392-106 -106 Tunnusluvut: Tekninen toimisto TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 Henkilöstö: tekninen johtaja 1 1 1 1 1 asiantuntija 0 0 0 0 0

TULOSKORTTI TA2020 Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain Asiakkuus ja osallisuus Prosessi ja rakenteet Osaaminen ja uudistuminen Talous ja resurssit Kriittiset menestystekijät Asiakastiedotus uudistuksissa, kehittämisessä ja hankinnoissa Valmistaudutaan vastuualueen uudistuksiin ja kehittämiseen. Hankintojen aikataulutus, tiedotus ja valvonta. Vastuu-alueella tapahtuvien muutoksien tunnistaminen. Hankintaosaaminen. Talousarviossa huomioitu vastuualueella tapahtuvat muutokset ja kehittämien. Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off) Toimenpiteet/TA2020 Toteuma/TP2020 Asiakastyytyväisyys ja hankintojen tehokkuus Vastuu-alueen uudistukset ja kehittäminen eivät aiheuta tiedostamattomia kustannusyllätyksiä. Hankinnoilla saadaan kustannussäästöjä ja laatutavoitteet saavutetaan Vastuu-alueella tapahtuvat muutokset huomioitu toiminnassa ja kehittämisessä. Hankintaosaamisen päivitys Talouteen vaikuttavat yllättävät muutokset pieniä ja muutokset voidaan hoitaa omilla resursseilla Tiedottamisen ja hankintojen kehittäminen Selvitetään vastuualueella tulevat uudistukset ja kehittämisen tarpeet. Hankintojen kehittäminen Osallistutaan vastuualueen tiedotus ja koulutustilaisuuksiin ja huomioidaan uudistukset kehittämisessä. Seurataan julkisen hankintojen kehitystä ja osallistutaan tarvittaessa päivitys koulutuksiin. Vastuu-alueen muutoksiin ja tarvittavaan kehittämiseen varaudutaan ennakolta

Toimielin: 4000 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vastuualue: 4200 Palo- ja pelastustoimi Vastuuhenkilö: Halmesmäki Esko Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus: Palo- ja pelastustoimi on hankittu Itä-uudenmaan pelastuslaitokselta. Pelastustoimen tehtävänä on ennaltaehkäistä tulipalon ja muiden onnettomuuksien vaaraa, lisätä henkilöturvallisuutta sekä varautua ennalta pelastustoimilain määrittelemissä onnettomuuksissa uhrien pelastamiseen sekä aiheutuneiden vahinkojen torjumiseen ja rajoittamiseen. Talousarvioesityksen perustelut: Toimintatuotot perustuvat Askolan pelastuslaitoksen vuokratuottoihin ja toimintakulut perustuvat pelastustoimen yhteistoimintakorvauksiin ja tilannekeskuksen maksuosuuksiin Itä-uudenmaan pelastuslaitokselle. Toimintakuluissa on lisäksi huomioitu Askolan pelastuslaitoksen kiinteistön ylläpitokuluja vuosien 2018 ja 2019 tasolla. Uutta talousarviossa 2020: Talousarviossa ei ole mainittavia muutoksia vuoden 2018 ja 2019 talousarvioon. Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021-2022: Toiminnan kehittämisen pääasiallinen vastuu on Itä-uudenmaan pelastuslaitoksella mutta tekninen toimi voi ennaltaehkäisevästi vaikuttaa toimintaan pelastustoiminnan suoritteisiin ja onnettomuuksien ehkäisyyn valistuksella ja tiedottamisella. Ehkäisevänä toimintana tekninen toimi huolehtii kunnan kiinteistöjen paloturvallisuudesta ja liikenneturvallisuutta kehitetään yhteistyössä Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kanssa liikenneturvallisuusryhmässä. Talous: 00004200 PALO- JA PELASTUSTOIMI TP2018 TA2019 TA2020 TS2021 TS2022 Toimintatuotot 1 000 1 000 Myyntituotot 0 0 0 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut toimintatuotot 119 160 118 215 118 700 119 119 Toimintatuotot 119 160 118 215 118 700 119 119 Toimintakulut Henkilöstökulut 0 0 Palvelujen ostot -397 092-432 274-412 695-413 -413 Aineet, tarvik. ja tavarat -15 632-13 720-14 050-14 -14 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 Toimintakulut -412 724-445 994-426 745-427 -427 T o i m i n t a k a t e -293 564-327 779-308 045-308 -308 Poistot ja arvonalentumiset -58 381-75 876-45 283-45 -45 T i l i k a u d e n tulos -351 945-403 655-353 328-353 -353 Sis. erät Toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -12 137-10 000 0 0 0 Netto yhteensä -364 082-413 655-353 328-353 -353 Tunnusluvut: Palo- ja pelastustoimi TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 Ensihoidon suoritteet 430 430 430 Pelastustoiminnan suoritteet 130 120 120 Onnettomuuksien ehkäisy 0 50 50

TULOSKORTTI TA2020 Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain Asiakkuus ja osallisuus Prosessi ja rakenteet Osaaminen ja uudistuminen Talous ja resurssit Kriittiset menestystekijät Hälytystehtävien odotus/vasteaika, hälytystehtävien määrän lisääntyminen Tarvittava päivystys ja neuvonta pelastuslaitoksella Palo-ja pelastustoimen ammattiosaaminen Yhteistoimintaosuuksiin varatun määrärahan riittävyys Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off) Toimenpiteet/TA2020 Toteuma/TP2020 Palo- ja pelastustoimen hälytystehtävien määrän vähennys Palvelun saatavuuden vasteaika Ammattilaisten määrä ja ammatillinen kehitys Talousarvion riittävyys Tiedottaminen ja valistus, liikenneturvallisuusryhmä ja liikenneturvallisuuskoordinaattori Itä-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa, Talouden seuranta

Toimielin: 4000 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vastuualue: 4500 Tilahallinta Vastuuhenkilö: Halmesmäki Esko Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus: Tekninen toimi vastaa Askolan kunnan omassa käytössä olevien kiinteistöjen tilahallinnasta. Tilahallinnan tehtävänä on tarjota kunnan muiden toimialojen käyttöön turvalliset ja terveelliset tilat. Teknisen toimen palveluperiaatteena on vastata hyväksytyn kuntastrategian mukaisesti tasapuolisesti, tarkoituksenmukaisesti, taloudellisesti ja laadullisesti tilahallintaan liittyvistä tehtävistä. Tehtävänä on ylläpitää kiinteistöjen arvoa ja vuosikorjausten sekä investointiohjelman mukaan parantaa niiden teknistä käyttöikää ja tarvittaessa rakentaa uutta tilaa muiden toimialojen käyttöön. Talousarvioesityksen perustelut: Talousarvio perustuu vuoden 2018 tilinpäätökseen sekä vuoden 2019 talousarvion pohjalle. Talousarviossa on huomioitu tilahallinnassa tapahtuneet muutokset vuoden 2019 aikana. Talousarvion laadinnassa on huomioitu Askolan kunnan valtuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelmassa asetetut talouden raamit lautakuntatasolla. Talouden tasapainottamisohjelmassa teknisen toimen osalta on esitetty tulevan säästöjä kiinteistöjen energian käytössä muuttamalla kiinteistöjen lämmitysjärjestelmiä. Kiinteistöjen lämmitysenergian säästöjä ei ole vielä huomioitu käyttötalouden talousarviossa. Kiinteistöjen lämmitysenergian muutokset on suunniteltu investointiohjelmaan ja muutokset energian käytössä tulevat näkymään vasta vuoden 2021 talousarviossa, mutta säästöjä voidaan saada jo vuoden 2020 loppupuolella, mikäli investoinnit saadaan toteutumaan suunnitellulla tavalla. Lisäksi talousarvion laadinnassa on huomioitu 2019 toteutuneita kustannuksia ja vuoden 2018 tilinpäätöslukuja. Talousarviossa on toimintatuotoissa laskettu saatavia vuokratuloja Tiilään Monitoimitalon ja Särkijärven koulun asunnoista mikä edellyttää että asunnot saadaan vuokrattua vuoden 2020 alkukevääseen mennessä. Toimintatuottojen osalta talousarviota on laadittu pienemmäksi vuoden 2018 tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden 2019 verrattuna ja perusteluna on esimerkiksi vesi- ja viemärilaitoksen liittymämaksuja oletetaan tapahtuvan vuoden 2020 aikana vähemmän. Uutta talousarviossa 2020: Talousarviossa on huomioitu Monninkylän koulun uudisrakennuksen I- vaiheen valmistuminen ja koulun väistötilojen kustannukset vielä vuoden 2020 aikana. Kirkonkylän koulun käyttämättömänä oleva kiinteistö aiheuttaa vielä kustannuksia mm. lämmitys joudutaan pitämään vähintään peruslämmöllä noin +10 15 asteessa. Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021-2022: Talouden tasapainottamisohjelmassa on asetettu tekniselle toimelle säästötavoitteita. Teknisen toimen esitys on ollut kiinteistöjen lämmitysenergian tuottamisen muutokset. Suuressa osassa Tilahallinnan vastuulla olevissa kiinteistöissä käytetään lämmitysenergiana öljyä ja niiden muuttaminen taloudellisesti vähemmän kuluttaviin tuo säästöjä tilahallinnan käyttötalouteen hyvinkin nopeasti. Lämmitysenergian vaihtoehtotarkastelut kiinteistöissä aloitetaan vuoden 2019 syksyllä ja lämmitysenergian muutosinvestoinnit on esitetty investointiohjelma esityksessä. Kiinteistöihin tehdään energiakatselmukset ja suunnitellaan eri vaihtoehdoista kiinteistölle sopivin lämmöntuottojärjestelmä. Kiinteistöjen olosuhdeongelmien parantamiseen kiinnitetään huomioita mm. kiinteistöjen huollossa ja ylläpitokorjauksissa ja suuremmat korjaukset esitetään investointiohjelmaan mm. Askolan koulukeskuksen vanhojen tilojen korjaukset.

Talous: 00004500 TILAHALLINTA TP2018 TA2019 TA2020 TS2021 TS2022 Toimintatuotot 1 000 1 000 Myyntituotot 9 505 96 259 173 399 173 173 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 200 582 163 504 10 000 10 10 Toimintatuotot 210 087 259 763 183 399 183 183 Toimintakulut Henkilöstökulut 0 0 Palvelujen ostot -483 065-457 169-406 225-406 -406 Aineet, tarvik. ja tavarat -507 838-489 840-497 295-497 -497 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -87 436-51 258-77 038-77 -77 Toimintakulut -1 078 339-998 267-980 558-981 -981 T o i m i n t a k a t e -868 252-738 504-797 159-797 -797 Poistot ja arvonalentumiset -442 943-584 736-468 662-469 -469 T i l i k a u d e n tulos -1 311 195-1 323 240-1 265 821-1 266-1 266 Sis. erät Toimintatuotot 980 870 900 201 0 0 0 Toimintakulut -58 125-100 025 0 0 0 Netto yhteensä -388 450-523 064-1 265 821-1 266-1 266 Tunnusluvut: Tilahallinta TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 Yksityinen palvelutuotanto COOR COOR COOR COOR COOR Kiinteistönhoidon kattavia katselmuksia 2 2 3

TULOSKORTTI TA2020 Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain Asiakkuus ja osallisuus Prosessi ja rakenteet Osaaminen ja uudistuminen Talous ja resurssit Kriittiset menestystekijät Tilojen käyttömahdollisuuksien rajoittaminen Ylläpidon huollot ja kunnossapitotoimenpiteet on tehty oikein ja oikealla aikataululla Tilojen kiinteistöpitotekniikan, kiinteistöhoidon ja rakennustekniikan tietämys Kiinteistöjen käyttö- ja ylläpitokustannuksiin liittyvät yllättävät ja hallitsemattomat kustannusnousut Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off) Tiloja voidaan käyttää niille tarkoitetulla tavalla Ylläpito laadukasta ja ylläpito ei aiheuta ylimääräisiä kunnossapitotoimenpiteitä Ylläpidon ja kunnossapidon hyvä ammattiosaaminen, ennakoiva ja oikein ajoitetut ylläpidon sekä kunnossapidon toimenpiteet Ennakoitu ja suunnitelmallinen ylläpito ja ennakoitu kunnossapito pitää talousarvion rajoissa Toimenpiteet/TA2020 Toteuma/TP2020 Tilojen terveellisyys ja turvallisuus huomioidaan ylläpidossa ja kunnossapidossa Ylläpidon toimenpiteiden valvonnan lisääminen Tilakohtaisten huoltokirjan ja järjestelmien perehdytys yhteistyö tilaajan ja palvelutuottajan kesken Kiinteistöjen energiakatselmukset ja niihin liittyvät muutokset.

Toimielin: 4000 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vastuualue: 4625 Liikennealueet ja yleiset alueet Vastuuhenkilö: Halmesmäki Esko Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus: Tekninen toimi vastaa kunnan teiden ja katujen, yleisten alueiden ja puistojen kunnossapidosta ja hoidosta. Tekninen toimi on ostanut alueiden kunnossapidon ja hoidon kokonaispalveluna palveluntuottajalta. Palveluntuottaja ostaa alueiden huolto ja kunnossapitoa pienemmiltä yksityisiltä palveluntuottajilta, jotka ovat pääsääntöisesti paikallisia yksityisyrittäjiä. Tekninen toimi hankkii tulosalueen isommat korjaussuunnitelmat ja korjausurakat. Talousarvioesityksen perustelut: Talousarvio pohjautuu vuoden 2018 tilinpäätökseen ja vuoden 2019 talousarvioon. Talousarvion tarkastelussa on vähennetty toimintoja mitkä eivät ole välttämättömiä kuitenkin ylläpidon säilyttämistä nykyisellä tasolla. Uutta talousarviossa 2020: Taloudellisen tasapainottamistilanteen vuoksi yksityistieavustuksia ei myönnetä vuoden 2020 aikana. Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021-2022: Kunnossapito ja hoito pyritään pitämään nykyisellä tasolla. Investointiohjelmassa pyritään korjaamaan ja asfaltoimaan kunnan katuja ja teitä määrärahan puitteissa. Puistoja huolletaan ja ylläpidetään nykyisellä tasolla. Talous: 00004625 Liikenneväylät ja yleiset alueet TP2018 TA2019 TA2020 TS2021 TS2022 Toimintatuotot 1 000 1 000 Myyntituotot 0 0 0 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstökulut -1 588 0 0 0 0 Palvelujen ostot -212 414-248 215-209 873-210 -210 Aineet, tarvik. ja tavarat -38 926-40 802-35 550-36 -36 Avustukset -10 000-9 000 0 0 0 Muut toimintakulut -1 148-2 000-1 200-1 -1 Toimintakulut -264 076-300 017-246 623-247 -247 T o i m i n t a k a t e -264 076-300 017-246 623-247 -247 Poistot ja arvonalentumiset -124 357-116 868-114 136-114 -114 T i l i k a u d e n tulos -388 433-416 885-360 759-361 -361 Sis. erät Toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -5 280-6 100 0 0 0 Netto yhteensä -393 713-422 985-360 759-361 -361 Tunnusluvut: Liikennealueet ja yleiset alueet TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 Kunnossapidettävät tiet, km n. 22 km n. 22 km n.22 km Toreja ja muita alueita, ha n. 14 ha n. 14 ha n. 14 ha Yksityistieavustukset, 11 000 9 000 0 Yksityistieavustukset, km n. 90 n. 80 0 Yksityistieavustukset, /km 122 112 0 Henkilöstö COOR COOR COOR

TULOSKORTTI TA2020 Vastuualueen strategiset tavoitteet näkökulmittain Asiakkuus ja osallisuus Prosessi ja rakenteet Osaaminen ja uudistuminen Talous ja resurssit Kriittiset menestystekijät Liikenne- ja yleiset alueet eivät aiheuta turvallisuusvaaroja Kunnossapidon toimenpiteiden ajoitus ja aikataulu ei vaaranna yleistä turvallisuutta Tieto alueiden kunnossapidon määräyksistä ja yleisistä ohjeista Kunnossapidon toimenpiteet eivät aiheuta talousarvioon muutoksia Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off) Toimenpiteet/TA2020 Toteuma/TP2020 Liikenne- ja yleisiä alueita hoidettu sopimuksen mukaan, asiakkaita tulleet negatiiviset palautteet Kunnossapidon ennakointi ja oikea ajoitus Kunnossapidon laatu ja uusien määräysten sekä ohjeiden huomioon ottaminen Kunnossapidon laatu pystytään pitämään talousarvion puitteissa Kunnossapidon hoidon valvonnan lisäys, jatkuvat yhteistyöpalaverit tilaajan ja palvelutuottajan välillä Korostetaan toimenpiteiden ajoitusta yhteistyöpalaverissa tilaajan ja palvelutuottajan kesken Seurataan alalla voimassa olevat määräykset ja ohjeet sekä käydään läpi tilaajan ja palvelutuottajan yhteispalavereissa läpi uudistukset Ylläpito ja huolto jatkuvat edellisten vuosien tasolla. Yksityistieavustuksia ei jaeta vuoden 2020 aikana.

Toimielin: 4000 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vastuualue: 4850 Vesi- ja viemärilaitos Vastuuhenkilö: Halmesmäki Esko Toiminnan lyhyt kuvaus / palveluajatus: Tulosalue sisältää vesi- ja viemärilaitokset. Askolan kunnan vesilaitos muodostuu 4 toiminnasta olevasta vedenottamosta ja käyttöveden jakeluverkostosta sekä jätevesiverkostosta. Toiminnassa olevia vedenottamoita ovat Vahijärven vedenottamo, Multamäen vedenottamo, Kirkonkylän vedenottamo ja Juornaankylän vedenottamo. Monninkylään ja Särkijärven kylälle kunta ostaa veden Porvoon veden kautta. Jäteveden keräilyn ja käsittelyn on ostanut Porvoon vedeltä. Talousarvioesityksen perustelut: Vesi- ja viemärilaitos toimii omana taseyksikkönään vesihuoltolain mukaisesti. Uutta talousarviossa 2020: Talousarvion laadinnassa on pääsääntöisesti vuoden 2018 tilinpäätöksen kuluvan vuoden 2019 talousarvio pohjana. Erona edellisiin vuosiin on että toimintatuotoissa on vesi- ja viemäriliittymien maksuissa arvioitu tulevan tuloja vähemmän kuin edellisinä vuosina. Toiminnan / kehittämisen painopistealueet 2021-2022: Laadukkaan vedenjakelun ja viemäriverkoston toiminnan varmistaminen. Kunnan rakennetuilla asemakaava-alueilla kaikille kiinteistöille on vesihuollon verkostot. Vesilaitoksen toiminta-alueella tullaan edellyttämään kunnalliseen vesihuoltojärjestelmään liittymistä. Vesi- ja viemärilaitoksen toimintaa kehitetään ja valtuuston hyväksymän vuoden 2009 kehittämissuunnitelma tulee uudistaa vuosien 2020-2021 aikana. Kehittämissuunnitelmassa tulee tarkastella uudelleen vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueen rajat sekä tarkastella uudelleen toimintasääntöjä koskien sekä toimita-aluetta että toiminta-alueen ulkopuolista-aluetta. Vesi- ja viemärilaitoksen toimintaa kehitetään myös verkostojen digisoinnilla ja toiminnassa olevaa verkosto saadaan sähköiseen tietokantaan mikä nopeuttaa verkoston huollossa ja uusien verkostojen suunnittelussa. Liikenneväyliä ja yleisiä alueita ylläpidetään vähintään nykyisellä tasolla ja vuosittain tullaan sekä asfaltoimaan uusia teitä että korjaamaan vanhojen teiden päällysteitä vuosittaisen investointibudjetin mukaisesti. Talous: 00004850 VESI- JA VIEMÄRILAITOS TP2018 TA2019 TA2020 TS2021 TS2022 Toimintatuotot 1 000 1 000 Myyntituotot 621 271 551 948 613 024 613 613 Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 Toimintatuotot 621 271 551 948 613 024 613 613 Toimintakulut Henkilöstökulut 0 0 Palvelujen ostot -184 739-183 469-184 152-184 -184 Aineet, tarvik. ja tavarat -293 204-300 633-282 755-283 -283 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -9 207-2 048-2 203-2 -2 Toimintakulut -487 150-486 150-469 110-469 -469 T o i m i n t a k a t e 134 121 65 798 143 914 144 144 Poistot ja arvonalentumiset -194 040-201 936-190 515-191 -191 T i l i k a u d e n tulos -59 919-136 138-46 601-47 -47 Sis. erät Toimintatuotot 52 812 65 600 0 0 0 Toimintakulut -11 450-12 500 0 0 0 Netto yhteensä -18 557-83 038-46 601-47 -47 Tunnusluvut: Vesi- ja viemärilaitos TP 2018 TA 2019 TA 2020 TS 2021 TS 2022 Laskutettu vesimäärä, m3 159 517 180 000 181 000 Laskutettu jätevesimäärä, m3 98 405 110 000 110 000

TULOSKORTTI TA2020 Vastuualueen strategiset tavoitteet Kriittiset näkökulmittain menestystekijät Asiakkuus ja Veden laatu täyttää osallisuus laatuvaatimukset ja veden jakelun sekä jätevesihuollon toimivuus Prosessi ja rakenteet Osaaminen ja uudistuminen Talous ja resurssit Veden jakelu ja jätevesihuolto toimii ja toiminnan yllättäviin keskeytyksiin on varauduttu Tunnetaan vesilaitoksen toiminta, tavoitteet ja riskitekijät Talous täyttää vesilain mukaiset edellytykset Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off) Veden laatu täyttää lain ja asetusten mukaiset laatutavoitteet, jätevesihuolto ei aiheuta ongelmia asiakkaille Vesihuolto ja jätevesihuolto ei keskeydy sekä huolto voidaan tehdä varautumissuunnitelman mukaan Toiminnan kehittäminen ja veden laadun paraneminen sekä hyvän laadun jatkuvuus Vesilaitoksen toiminta kattaa kulut ja vesihuollon toimintavarmuus on taattu Toimenpiteet/TA2020 Toteuma/TP2020 Laadun tutkimuksiin ja vedenottamoiden, vesihuoltolinjaston sekä jätevesijärjestelmän Talousarviossa huomioitu varautumiset ja laaduntarkkailun Talousarvion investointiohjelmassa huomioitu vesilaitoksen parantamistoimenpiteet Talousarviossa huomioitu tarvittavat kunnossapitopuolen kulut