Sosiaali- ja terveystoimen toimiala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveystoimen toimiala"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimen toimiala Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2015 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Sosiaali- ja terveystoimentoimiala on jatkanut kurinalaista toiminnan tehostamista, jolla pystytään a. turvaamaan palvelutuotanto b. samalla kun taloudellisia reunaehtoja kunnioitetaan. Em. yhtälö vaatii onnistuakseen tulosalueiden sisällä ja välillä saumatonta palveluketjujen yhteen toimimista. Lisäksi kahden isomman tulosalueen sisäistä organisaatio- ja johtamisrakennetta on muokattu siihen suuntaan, että lainsäädäntömuutosten mukainen ja asiakaslähtöinen palvelutuotanto mahdollistuu aiempaa joustavammin. Toiminnan kuvaus Sosiaali- ja terveystoimiala tuottaa kuntalaisten hyvinvointia tukevia palveluja. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti hyödyntäen mm. henkilöstön ennakkoluulottomia ideoita ja ajatuksia. Teemme lisääntyvässä määrin yhteistyötä paikallisten yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa palveluja tuottaessamme. Kannustamme nurmijärveläisiä ylläpitämään ja kohentamaan aktiivisesti omaa hyvinvointiaan. Toimintaympäristö ja sen muutokset Toimintaympäristö elää epävarmuuden, mutta silti eteenpäin yrittämisen tilassa. Kuuma-kuntien (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Tuusula ja Nurmijärvi) yhteinen sote-alueyksikkö hanketta on viety eteen päin. SOTE-laki esityksen mytä on kuitenkin sevinnyt, ettei suunniteltu alueyksikö malli ole mahdollinen ja työtä on jatkettu jatketttu painottaen alueellisen yheistyön kehittämistä. Tavoitteena on toimivat mallit, jotka olisi mahdollista siirtää myös maakuntaan. Yhteiskunnan kokonaistilannetta mukaillen työttömien määrä on edelleen suuri ja erityisesti nuorten työttömyyttä on huolestuttavan paljon. Työttömyydestä johtuen sosiaaliset ja terveydelliset ongelmat väistämättä kuormittavat toimialaa. Maahanmuuttotilanne on siirtymässä seuraavaan vaiheeseen eli viime vuoden puolella Suomeenkin saapuneet turvapaikanhakijat ovat joko poistuneet maasta tai ovat asettumassa oleskeluluvan saatuaan myös Nurmijärvelle. Henkilöstö hallinto- ja talouspalvelut -tulosalue: Tulosalueen henkilöstö tulee vähenemään kolmella työntekijällä, kun tekstinkäsittelijät siirtyvät HUS- Servis liikelaitoksen työntekijöiksi perhe- ja sosiaalipalvelut tulosalue: Maahanmuuttopalveluihin tarvitaan kotouttamisessa pakolaisohjaajia sekä sosiaaliohjaajia sen mukaan kuin kuntapaikkoja myönnetään ja asuntoja järjestyy. Psykologipalveluiden (neuvola, oppilas- ja opiskeluhuolto) resursointi alittaa valtakunnalliset suositukset ja tämä hidastaa psykologien ja kuraattoreiden sisäisen työnjaon kehittämistä. Tavoitteena on lisätä psykologeilla psykososiaalista työtä, jolloin kuraattoreiden työ voi painottua enemmän sosiaalityöhön.

2 terveyspalvelut tulosalue: Avoterveydenhuollon päällikön virantoimitusvelvollisuutta on muutettu 1.5. alkaen siten, että avoterveydenhuollon ja vanhustyön ja laitoshoidon tulosyksiköillä on yksi päällikkö, joka toimii nimikkeellä terveys- ja vanhuspalveluiden päällikkö. Avoterveydenhuollon ja vanhus- ja laitoshoidon lähiesimiesmuutoksia ja mm. kaksi lähiesimiestä on aloittanut palvelutoiminnan suunnittelijana Vastaanottotoiminnan lyhentymisen takia akuuttisairaanhoidosta on vähennetty kolme henkilöä. Lisäksi yksi henkilö on siirtynyt vastaanottopalveluihin. Pitkäaikaislaitospaikkojen vähentämisen myötä henkilöstön määrä on vähentynyt kahdellatoista. Asumispalveluyksiköstä siirretty hygieniahoitaja vastaanottopalveluihin. liikuntapalvelut tulosalue: Toimintakauden alusta jää erityisliikunnan suunnittelija eläkkeelle. Erityisliikunnan organisoinnin vastuut jaetaan kahdelle liikuntasuunnittelijalle. Toteumaennuste Toimialan ennusteen tekeminen on ollut haastavaa, koska kesäkuun alussa käyttöön otettu Efficalaskutusohjelma ei ole ennusteen tekovaiheessakaan vielä mahdollistanut täysimääräisesti kesä-syyskuun käyntien laskutusta. Näin ollen asiakasmaksukorotusten vaikutus tuottoennusteeseen on ollut haastavaa. Koko toimialan 2,0 milj.euron (1,8 %) ylityspaine johtuu pääosin erikoissairaanhoidon HUSpalvelusuunnitelman mukaisen ennusteen euron (3,0 %/esh:n koko katteesta) ylittymisestä. Lisäksi toimialan oman toiminnan ennustetaan ylittävän toimintakatteensa n eurolla (1,1 %). Tulosaluekohtainen ennuste on seuraavanlainen: - Hallinto- ja talouspalvelut tulosalueen ennustetaan alittavan talousarvionsa noin eurolla (-2,4 %). toimintatuottojen ennustetaan alittuvan noin eurolla (-13,5 %) ja vastaavasti toimintakulujen ennustetaan alittuvan eurolla (-3,6 %). Toimintatuottojen alitusennuste johtuu siitä, että Kelan korvausten työterveyshuollon palvelujen ostoista ennustetaan jäävän alle budjettinsa (KS : euroa) noin euroa (-10,2 %) ja siitä, että tulosalue ei ole pystynyt työllistämään työllistämispalkalla (KS: euroa) henkilökuntaa, joka vaikuttaa myös tuottojen kertymään ( euroa). Toimintakulujen alitus johtuu pääosin palvelujen ostot -tiliryhmän noin euron alituksesta (9,0 %), jota selittää se, että vuodelle on tehty budjettivaraus asiantuntijapalvelut -tilille ( euroa), jotka eivät toteudu. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin on tehty euron lisävaraus työterveyshuollon ostoja varten, joka on tarpeeton. Henkilöstökulut tiliryhmän ennustetaan alittuvan noin eurolla (-2,0 %). Alitus johtuu työtapaturma- ja sairauskorvauskertymistä. Muut ostot tili ylittynee (KS: euroa) n eurolla (56,3 %) johtuen Diktamenilta ostettujen ylivuotopurku-sanelujen määrän kasvusta. Muiden toimintakulujen tilien ylitysennuste alitusennuste yhteensä n euroa. - Perhe- ja sosiaalipalvelut tulosalueen ennustetaan ylittävän talousarvionsa n eurolla (4,1 %): toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän eurolla (4,3 %) ja vastaavasti toimintakulujen ennustetaan yittyvän eurolla (4,1 %). Toimintatuottojen ylitys johtuu pääosin siitä, että sosiaalipalvelujen tuet ja avustukset tiliryhmäään kuuluvien maahanmuuttopalvelujen kotikuntakorvausten ennustetaan ylittyvän n eurolla. Toimintakuluissa palvelujen ostojen ylityspaine on noin 1,0 milj. euroa (+6,0 %) ja avustusten n euroa (4,4 %). Palvelujen ostot-tiliryhmän ylitys johtuu pääosin lastenhuollon laitoshoidon n euron (+39,5 %) ylityksestä. Avustukset-tiliryhmän ylitystä selittää pääosin kuljetuspalvelujen euron ylitys (17,7 %) sekä työmarkkinatuen euron (+9,4 %) ylitys. Tulosyksikkökohtainen ennuste perhe- ja sosiaalipalvelut-tulosalueella on seuraava: perhepalvelut tulosyksikkö ylittänee toimintakatteensa n eurolla (9,8 %). Toimintakulujen n. 1,0 milj.euron (10,1 %) ylitystä kompensoi euron (26,3 %) toimintatuottojen ylitys.

3 toimintatuottojen ylityksen taustalla on o perhehoidon euron (KS:0 ) ja lastenhuollon laitoshoidon euron ( 46,7 %) maksutuottojen ylitys. Ammatillisten perhekotien hoitopäivämaksuja ei toteudu kuluvana vuonna (KS: euroa) ko. kustannuspaikalle, koska ko. tulot tiliöidään lastenhuollon laitoshoitoon. toimintakulujen ylitys johtuu o henkilöstökulujen n euron (0,6 %) ylityksestä: Psykologi- ja kuraattoripalvelujen n euron (3,9 %) ylityksestä, joka liittyy palvelujen hallinnollisiin muutoksiin. Perhetyön henkilöstökulusäästö on noin euroa (-1,5 %) johtuen rekrytoinnin viivästymisestä. o palvelujen ostot: lastenhuollon laitoshoitokulujen n euron (39,5 %) ylitys sekä lapsiperheiden sosiaalityön n euron (KS: eur.) ylitys. Lapsiperheiden sosiaalityön kulujen ylitys johtuu kunnalle tulevista kuntariitakuluista ajalta o Vastaavasti perhehoidon ostojen ennustetaan alittuvan noin eurolla (15,5 %) ja lastenvalvonnan kulujen noin eurolla (35,1 %). sosiaalipalvelut -tulosyksikkö ylittänee toimintakatteensa n eurolla (1,0 %). Tulosyksikön toimintatuottojen ennustetaan ylittyvän eurolla (3,0 %) ja toimintakulujen ennustetaan ylittyvä n eurolla (1,3 %). toimintatuottojen ylitys johtuu pääosin tuet ja avustukset-tiliryhmän n euron (7,1 %) ylityksestä (maahanmuuttopalvelut: 100 henkilön kuntakorvaukset). toimintakulujen ylitys johtuu pääosin o avustukset-tiliryhmän euron ylityksestä (4,4 %): kuljetuspalvelujen euron ylitys ja työmarkkinatukimenojen ylitys eurolla (9,4 %). o palvelujen ostot-tiliryhmän ylitysennuste on n euroa (0,1 %): vammaispalvelujen ostopalvelujen ennustetaan ylittyvän n eurolla (15,8 %) ja erityishuollon kuljetuspalvelujen eurolla (85,2 %). o vastaavasti mielenterveyskuntoutujien asumispalvelukulujen ennustetaan alittuvan noin eurolla (-15,4 %) o Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan noin euroa (-0,8 %): pakolaisohjaajan palkkakulut euroa sekä perustoimeentulotuen käsittelyihin terveyspalvelut-tulosalueelta saadun ylimääräisen lainaviran palkkakuluvaikutus euroa. Ed. mainittuja kulukasvuja kompensoi työllistämispalkkojen alitus, joka on noin euroa (-11,2 %). - Terveyspalvelut tulosalueen ennustetaan alittavan oman toiminnan osalta (ei sis. esh) toimintakatteensa noin eurolla (-1,2 %). Alitusennuste johtuu puhtaasti asiakasmaksutuottojen ylitysennusteesta (5,5 %), mikä liittyy asiakasmaksujen korotuksiin. Tuottojen ennustetaan ylittyvän seuraavasti tulosyksiköittäin: o suun terveydenhuolto: euroa (+7,3 %) o vanhustyö- ja laitoshoito: noin euroa (+3,0 %): kotihoito eur (+1,6 %), päiväkeskukset eur. (+17 %), Leenankoti eur, asumispalveluyksikkö Nurmilintu eur.(+ 8,2 %) ja asumisen ostopalvelut eur (+4,1 %) - huolimatta siitä, että pitkäaikaisen laitoshoidon maksutuottojen ennustetaan alittuvan n eurolla (-9,3 %). Pitkäaikaisen laitoshoidon maksutuottoalitusennuste liittyy pitkäaikaishoitopaikkojen vähentämiseen. o avoterveydenhuolto: euroa (+12,3 %): lääkäri- ja sairaanhoitajakäyntituotot ja tk-vuodeosastojen tuotot. ylittävän koko tulosalueen osalta (sis. esh:n) eurolla ( 1,1 %) toimintakatteensa. Ylitysuhka johtuu ESH:n HUS-palvelusuunnitelman mukaisen laskutuksen 1,3 milj.euron ylityksestä (3,3 % HUS:n palsun mukaisesta toimintakatteesta). On huomioitava, että ylitysennusteessa on otettu huomioon HUS:n ilmoittamat ylijäämäpalautukset seuraavasti: vuoden 2015 ylijäämäpalautus euroa (kohdentunut vuodelle ) vuoden ylijäämäpalautusennuste (HUS:n ilmoittama) euroa.

4 Ylijäämäpalautusten jälkeen HUS-sopimussairaaloiden ennuste on euroa (palsun osuus euroa). Ilman ylijäämäpalautusten huomioon ottamista ennuste olisi euroa. - Liikuntapalvelut-tulosalueen ennustetaan menevän talousarvioonsa. Muutosesitys määrärahoihin: Toimiala hakee lisämäärärahaa seuraavasti: - erikoissairaanhoidolle euroa - perhe- ja sosiaalipalvelut tulosalueelle euroa. Toimiala pyrkii edelleen hillitsemään ylitysuhkaa omalla toiminnallaan. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Tavoite 1 Lasten ja perheiden palveluprosessien käytäntöön syventämistä jatketaan enintään 700 lastensuojeluilmoitusta Lastensuojeluilmoitusten määrä lastensuojeluilmoituksia 766 kpl. (Lähde Nurmijärven kunta) Toteutuminen 4/16 yht. 227 (4/15 yht. 239). Toteutunee. Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Tavoite 2 Pop Up-nuorisoasema-malli vakiinnuttaa asemaansa nuorten matalan kynnyksen palvelumuotona. 1) 10 kpl Pop up nuorisoasema-toimintamallin mukaista monialaista verkostopalaveria 2) Nuorisoikäisten (13-17v) kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä enintään 40 nuorta 1) Pop up nuorisoasema-toimintamallin mukaisten monialaisten verkostopalaverien lkm/vuosi. 2) Nuorisoikäisten (13-17 v) kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä. (vuonna nuorta) (Lähde Nurmijärven kunta) Toteutuminen 1) verkostopalavereita on alettu pitää. Toteutunee. 2) Kuukausikohtainen laitosvuorokausien määrä noususuuntainen. Yritetään jarruttaa tehostetun perhetyön voimin. Ylitysuhka olemassa. Kärkihanke: Työttömyyden kasvun hallinta kunnan käytettävissä olevin toimenpitein. Kuntastrategia Tavoite 3 Tehostetaan työllistämistoimia työttömien työ ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi. 1) 120 kartoitusjaksoa (17,7 %) 2) Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä suhteessa pitkäaikaistyöttömien määrään nousee vuoden 2015 tasosta 15 %:iin/kuukausi. 1) Laki työllistämistä edistävän monialaisen yhteispalvelun mukaisesta toiminnasta käynnistyy Nurmijärvellä. TYP-lain mukaisten kartoitusjaksojen määrä. Typ toiminnan suunnitteluvaiheessa työhallinto on arvioinut asiakkaistaan typ-lain mukaiset kriteerit täyttävien asiakkaiden määrän. Arvion mukaan Nurmijärvellä on 679 tällaista työtöntä. 120 kartoitusta on noin 17,7 % suunnitteluvaiheessa arvioidusta tulevasta asiakasmäärästä 2) Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien henkilöiden määrä suhteessa pitkäaikaistyöttömien määrään (vuonna 2015 keskimäärin 11 % / kk pitkäaikaistyöttömistä ) (Lähde Nurmijärven kunta) Toteutuminen 1) 8/16 yht. 115 kartoitusjaksoa. Toteutuu. 2)osallistujia keskimäärin 83/kk (74-90 hlöä), pitkäaikaistyöttömiä 1-7/ hlöä (keskiarvo 601), tilanne yht. 13.8%. Toteutunee.

5 Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen Tavoite 4 Vanhuspalvelulain velvoitteiden täyttäminen 1) Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, 93,5 % vastaavanikäisestä väestöstä. 2) Pitkäaikaishoidon laitospaikkoja 103 kpl 1) Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä.(vuonna 2013 / 93,5 %) (Lähde: Sotkanet) 2) Pitkäaikaishoidon laitospaikkojen määrä (2015 / 108 kpl) (Lähde: Nurmijärven kunta) Toteutuminen 1) % välillä, noususuunnassa. Toteutunee. 2) Tavoite on saavutettu ja alitettukin jo. Investoinnit Investointihanke 1) Hammashuollon koneyksikkö (Kla ja kk) KS+muutos Toteutunut Ennuste koko vuosi ) Klaukkalan terveysaseman vanhan puolen saneeraus ) Rajamäen terveysaseman kalustaminen ) kattonosturit Nurmilintuun ) Klaukkalan vanhusten vuokratalo: kotihoidon tilojen ja kuntosalin kalustaminen + ergonomiasängyt ja nostolaite ) liikuntapalvelut: koulujen liikuntasalien sähköisten ovien lukijat (ilta- ja viikonloppukäyttö) Investointien toteutuminen: Rajamäen terveysaseman valmistuminen on siirtynyt joulukuulta tammikuulle Kalustehankinnat pyritään kuitenkin tekemään vuoden aikana. Kalustoinvestointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

6 Toimialan/tulosalueen nimi: Hallinto- ja talouspalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2015 Toimintatuotot 53 0 % Myyntituotot 0 % Maksutuotot Tuet ja avustukset 0 % Muut toimintatuotot Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset 0 % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal. 0 Toiminnan kuvaus Sosiaali- ja terveystoimen hallinto- ja talouspalvelut -tulosalue tuottaa laadukkaita tukipalveluita (sihteeri-, talous- ja tekstinkäsittelypalveluita sekä tilastointi- ja sovellusasiantuntujapalveluita) toimialan muille tulosalueille. Toimintaympäristö ja sen muutokset Tekstinkäsittelijät (3 henkilöä) siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä HUS-Servis liikelaitoksen työntekijöiksi, jonka jälkeen toimialan sanelujen purut hankitaan ostopalveluna HUS-Servis liikelaitokselta palvelusopimuksen mukaisesti. HUS-Servisin kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukainen kustannus tulee olemaan Henkilöstökulusäästö tulosalueelle on n euroa (sis. henkilöstösivukulut). Henkilöstö Tulosalueen henkilöstö tulee vähenemään kolmella työntekijällä, kun tekstinkäsittelijät siirtyvät HUS- Servis liikelaitoksen työntekijöiksi Toteumaennuste Ks. toimialan kohta toteumaennuste. Muutosesitys määrärahoihin: Hallinto- ja talouspalvelut esittää, että tulosalueen euron alitus siirretään perhe- ja sosiaalipalvelut tulosalueelle. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke: Vastuullinen johtaminen ja taloudenpito : Kunnan strategia Tavoite Tuottaa tukipalveluita tulosalueille laadukkaasti ja vastuullisesti olemassa olevilla resursseilla. kyselyn keskiarvo >3,5/5. Palvelukohtainen asiakaskysely toimialan koko henkilöstölle. Tavoitteen toteutuminen asiakaskysely toteutetaan 10-11/.

7 Toimialan/tulosalueen nimi:perhe- ja sosiaalipalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2015 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toiminnan kuvaus Sosiaalipalveluilla edistetään sosiaalista hyvinvointia, turvallisutta ja osallisuutta. Yksilön, perheen ja yhteisön toimintakykyä edistetään myös muiden hallinnonalojen toimenpitein usein yhteistyössä sosiaalihuollon kanssa. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa edistetään asiakkaan itsenäistä suoriutumista ja omatoimisuutta sekä vahvistetaan asiakkaan omia ja hänen lähiyhteisönsä voimavaroja. Kyse on asiakaan toimintakyvyn tukemisesta ja vahvistamisesta sekä osallisuuden edistämisestä asiakkaan arkea tukien. Perhepalveluiden tulosyksikköön kuuluu viisi toimintayksikköä: 1) Varhainen avoin yhteistyö:osallisuuden ja kuulluksi tulemisen lisääminen kaikkien toimijoiden kesken koko kunnan tasolla. 2) Perhekeskus: perheneuvola, puheterapia ja lasten toimintaterapia. Sosiaalihuoltolain mukaista perheneuvonaa, lastenpsykiatrista avohoitoa, lasten kuntoutuspalveluja sekä perheasioiden sovittelua. 3) Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut:kuraattorin ja psykologin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. 4) Perhesosiaalityön palvelut: sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperheiden palvelut. Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi, perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu. 5) Lastensuojelun palvelut: lastensuojelulain mukainen lastensuojelun sosiaalityö (avo-, sijais-ja jälkihuolto) ja Perhetukikeskus Koiramäki, joka tuottaa tehostettua perhetyötä ja avoperhekuntoutusta. Sosiaalipalveluiden tulosyksikköön kuuluu kolme toimintayksikköä: 1) Työikäisten palvelut: perheiden ja aikuisten sosiaalityö sekä toimeentulotuki, maahanmuuttopalvelut, mielenterveyskuntoutujien palvelut (asumispalvelut, kotikuntoutus sekä työ- ja päivätoiminta), talous- ja velkaneuvonta. 2) Vanhus- ja vammaispalvelut: Vanhusten asumispalvelut ja sosiaalityö, omaishoidontuki, kehitysvammaisten sekä vammaisten sosiaalityö, aikuisten toimintaterapia ja asumispalveluyksikkö Heikkilä 3) Monipalvelukeskus Woimala: Työllisyyspalvelut (kuntouttava työtoiminta, palkkatuettu työ, Keski - Uudenmaan TYP-yhteistyö), kehitysvammaisten työ ja päivätoiminta. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Tavoitteena on siirtää asiakkaiden tuen tarpeisiin vastaaminen sosiaalihuoltolain puolelle ja vähentää erityispalveluiden tarvetta. Perhe- ja sosiaalipalveluiden 1.7. käynnistynyt uusi organisaatio tukee tätä

8 kehitystä keskittämällä sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan omiin toimintayksiköihin ja erityislakien mukaisen toiminnan omiin toimitayksiköihin. Kullakin toimintayksiköllä on oma esimies. Vuonna on jatkettu vuonna 2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain mukaisten työskentelyprosessien, toiminnan ja monialaisen yhteistyön kehittämistä. Sosiaalihuollon asiakkuus alkaa palvelutarpeen arvioinnilla riippumatta siitä onko asiakas lapsi vai aikuinen. Palvelutarpeen arvioinnissa otetaan huomioon asiakkaan tilanne kokonaisvaltaisesti ja asiakkaan tueksi tulee tarvittaessa omatyöntekijä, joka koordinoi asiakkaan palveluiden kokonaisuutta. Palvelutarpeen arviointi tulee aloittaa 7 työpäivän aikana ja sen tulee valmistua 3 kuukauden määräajassa. Perhepalveluita kehitetään omana toimintana sekä seudullisesti yhteistyössä Keski-Uudenmaan kuntien kanssa. Seudullisessa kehittämisesssä keskiössä on osallistuminen hallituksen kärkihankkeeseen Lapsi-ja perhepalveluiden muutosohjelma vuosille (LAPE). Oman kehittämistyön keskiössä on lasten, nuorten ja perheiden prosessien syventäminen kunnan eri toimijoiden kesken siten, että lapset ja perheet tulevat entistä paremmin autetuiksi peruspalveluiden ja yleisten perhepalveluiden yhteistyöllä ja korjaavien erityispalveluiden, kuten lastensuojelun, tarve vähenee. Lastensuojelun palveluissa pyritään tehostetun perhetyön, joka on lastensuojelun asiakasperheiden arjen tukena tarvittaessa iltaisin ja viikonloppuisinkin, ehkäisemään lasten ja nuorten kodin ulkopuolisia sijoituksia.ympärivuorokautinen perhekuntoutus sekä kodin ulkopuoliset sijoituspalvelut hankitaan ostopalveluina yksityisiltä palveluntuottajilta. Lastensuojelun kodin ulkopuoliset sijoitukset painottuvat nuorisoikäisiin ja laitoshoidon kustannukset ovat nousseet. Nurmijärven lastensuojelun haasteena on ympärivuorokautisten vastaanotto- ja arviointipalvelujen puute omassa kunnassa. Nuoret sijoitetaan yksityisiin lastensuojeluyksiköihin Etelä-Suomen alueella, jolloin myös nuoren koulu vaihtuu sijotuspaikkakunnalle ja sijoituksen kestoa määrittävät myös lukukaudet eikä pelkästään perheen tilanne. Sosiaalipalveluiden tarve on kasvamassa yhteiskunnallisesta tilanteesta sekä lainsäädännön muuttumisesta johtuen. Maahanmuuttopalvelujen tarve kasvaa kuntapaikkojen myötä ja kunnassa tulee asumaan 100 kansainvälistä suojelua tarvitsevaa henkilöä sekä lisäksi myös omaehtoisen muuton kautta tulevat henkilöt. Heinäkuussa tuli ensimmäinen kuntaan luvatuista 73 kansainvälistä suojelua tarvitsevista turvapaikanhakijasta. Maahanmuuttotyön vakiinnuttaminen osaksi Nurmijärven sosiaalipalveluita jatkuu kehittämällä maahanmuuttajien palveluita, lisäämällä henkilökunnan osaamista ja tiivistämällä yhteistyötä kunnan viranomaisten kanssa. Perustoimeentulotuen KELA-siirto vähentää etuuskäsittelijän vakansseja siten, että kaksi etuuskäsittelijää jää tekemään täydentävää ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea. Tähän asiaan varaudutaan tällä hetkellä käymällä KELA:n yhteistyökokouksissa. Perustoimeentulotuen kuntaosuus (50%) sisällytetään jatkossa valtionosuuteen ja se poistuu talousarviosta. Täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki jää edelleenkin kunnan vastuulle. Palkkatuella on työllistetty yhteensä 36 henkilöä. Koska viime vuonna työhallinnon palkkatukimäärärahat loppuivat kesäkuussa, on tänä vuonna pyritty jo alkuvuodesta sitomaan mahdollisimman paljon työllistämisjaksoja. Kunnan palkkatukeen varattua määrärahaa on kuitenkin jaksotettava myös loppuvuodesta alkaviin työllistämisjaksoihin, koska velvoitetyöllistettävien palkkatuet tulee sekä kunnan että työhallinnon järjestää. Tällaisten henkilöiden määrää on hankala arvioida etukäteen. Kuntouttavan työtoimintaan osallistuneiden asiakkaiden määrä 2015 tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu Kuntouttavan työtoiminnan osallistujat % verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrään tammikuu 14% (vastaava luku 2015: 12,3%) helmikuu 13,8% (2015: 11,8%) maaliskuu 12,1% (2015: 11,4%) huhtikuu 14,1% (2015: 11,2) toukokuu 14,7 (2015:10,9%) kesäkuu 15,1 (2015: 9,9%) heinäkuu 13,3 (2015: 7,4%)

9 Kuntouttavassa työtoiminnassa suoritettiin alkuvuonna kysely kunnan yksiköiden esimiehille, jossa kartoitettiin mahdollisuuksia tarjota kuntouttavaa työtoimintaa yksiköissä. Tällä keinoin saatiin alustavasti tietoon noin 40 uutta paikkaa. Näiden paikkojen täyttämistä on toteutettu kuluneella ajanjaksolla. Paikkojen suhteen on nähtävissä kohtaanto-ongelmaa; työtoiminnan vaatimukset ja kuntouttavaa työtoimintaa tarvitsevien taidot eivät kohtaa. Työhallinnon kanssa on käyty neuvotteluja asiakashaastattelujen lisäämisestä ja kuntouttavan työtoiminnan pohjalle vaadittavan asiakassuunnitelman laadintojen määrää lisätään elokuusta alkaen. Uudenmaan elinkeino,liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli heinäkuun lopussa yhteensä työtöntä työnhakijaa. Se on (1,6 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli heinäkuussa alhaisin Siuntiossa (7,5 %), Nurmijärvellä (8,0%), Pornaisissa (8,0 %) ja Sipoossa (8,0 %). Pitkäaikaistyöttömyys edelleen selkeässä 15,1 % kasvussa Uudellamaalla. (Lähde:Uudenmaan työllisyyskatsaus heinäkuu ). Nurmijärvellä pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut vuoden takaisesta keskimäärin 18% (Nurmijärvellä oli ajanjaksolla 01-07/ keskimäärin 601 pitkäaikaistyötöntä, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 491). Vanhustyön sosiaalityön ja aikuisten toimintaterapian siiirtyminen perhe- ja sosiaaliplaveluihin on mahdollistanut yhteistyön tiivistymisen vammaispalveluissa ja aikuissosiaalityössä. Lastensuojelupalveluissa tehostettu perhetyö on käynnistynyt huhtikuussa ja perheitä voidaan nyt tukea intensiivisesti koteihin niinä aikoina kuin heillä on tuen tarvetta. Tavoitteena on vähentään lasten ja nuorten kodin ulkopuolisia sijoituksia. Kodin ulkopuoliset sijoitukset painottuvat edelleen laitoshoitoon, koska sijoitettavat nuoret ovat nuorisoikäisiä. Perhekeskuksen ja psykologi- ja kuraattoripalveluiden uusia prosesseja on kehitetty sosiaalihuoltolain hengen mukaisesti tavoitteena on vahvistaa varhaista tukea ja hoitoa sekä näin estää lasten, nuorten ja perheiden tilanteiden vaikeutuminen. Henkilöstö Oppilas- ja opiskelijahuollon palveluissa suositeltuihin mitoituksiin ei päästä. Oppilas- ja opiskelijahuollon johtajan siirryttyä tehtävien laajentuessa kokonaan esimiestehtäviin tarvitaan koulukuraattorin toimi, jolloin oppilasmitoitus voidaan säilyttää lähellä suositusta (780 oppilasta/kuraattori) ja mahdollistaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain velvoittamat aikarajat palvelujen tuottamiseen. Viiden neuvola-ja koulutyötä tekevän psykologin työpanoksesta valtaosa menee oppilas- ja opiskelijahuoltotyöhön. Neuvolaikäisiä, 0-5-vuotiaita lapsia, on psykologien asiakkaista vain 5 %. Psykologien työalueeseen kuuluu jopa 9 esiopetus- ja oppilaitosyksikköä sekä viiden neuvolaterveydenhoitajan piirit. Psykologien oppilasmäärä on keskimäärin 1616 neuvola-, koulu- ja opiskeluikäistä/psykologi. Suosituksen mukainen mitoitus olisi oppilasja opiskelijahuollossa 1000 oppilasta/psykologi. Psykologien oppilashuoltotyötä velvoittavat myös oppilas-ja opiskelijahuoltolain aikarajat. Matalan kynnyksen neuvolapsykologipalveluilla voitaisiin tehokkaasti tukea vanhemman ja lapsen varhaista vuorovaikutusta ja kiintymyssuhteen kehittymistä raskauden ja ensimmäisten ikävuosien aikana. Psykologin tuella laspen kehityksellisten viiveiden ja psykososiaalisen oireilun(mm. pelkotilat, uhmakkuus ja aggressiivisuus) arvioimiseksi ja vähentämiseksi voidaan ehkäistä käytös- ja mielenterveysongelmia sekä vaikuttaa merkittävästi myöhempiin päiväkodissa ja koulussa ilmeneviin erityisen tuen sekä pidempikestoisten terapioiden ja tutkimusten tarpeisiin. Neuvolassa tehtävä psykologityö vähentäisi esim. perheneuvolaan suuntautuvaa asiakaspainetta. Maahanmuuttopalveluihin tarvitaan kotouttamisessa pakolaisohjaajia sekä sosiaaliohjaajia sen mukaan kuin kuntapaikkoja myönnetään ja asuntoja järjestyy. Toteumaennuste ks. toimialan toteumaennuste -kappale. Lasten sijaishuollossa laitoshuolto ylittyy ja perhehoito alittuu johtuen kodin ulkopuolisten sijoitusten painottumisesta laitoshoitoon. Palkkatukityöllistämisen rahat näyttävät tällä hetkellä alittuvan, koska TE-toimisto myöntää vain puolen vuoden palkkatukityöllistämisjaksoja. Lastensuojelun laitoshoito uhkaa ylittyä johtuen kuntakorvauksista, joita ei ole voitu ennakoida.

10 Muutosesitys määrärahoihin Tulosalue hakee lisämäärärahaa euroa. Tulosyksiköiden sitovat tavoitteet: Perhepalvelut: Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Tavoite 1 Lapset ja nuoret saavat oikea-aikaisen, oikeanlaisen ja riittävän tuen omassa kasvu- ja elinympäristössään. Lasten ja nuorten hyvinvointia tuetaan yhdessä heidän perheidensä kanssa ensisijaisesti yleisillä perhepalveluilla. Lastensuojelun avohuollon asiakkaana enintään 380 lasta vuoden aikana Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä vuoden aikana (441 lasta vuonna 2014 ) tavoitteen toteutuminen Toteutuu Sosiaalipalvelut: Työttömyyden kasvun hallinta kunnan käytettävissä olevin toimenpitein Kunnan hyvinvointisuunnitelma, kuntastrategia Tavoite 1 Asiakkaat saavat oikea-aikaisen ja oikeanlaisen tuen monialaisena yhteistyönä, johon osallistuvat sosiaali-, terveys-, kuntoutus ja työvoimapalveluiden toimijat. Asiakkaalle tehdään hänen työ- ja toimintakykyään tukeva työllistymissuunnitelma tai aktivointisuunnitelma työttömyyden kestoon ja palvelutarpeeseen perustuen. Monialaisia työllistymissuunnitelmia ja aktivointisuunnitelmia 350 vuoden aikana Monialaisten työllistymissuunnitelmien ja aktivointisuunnitelmien määrä (vuonna 2015 tehty 333 aktivointisuunnitelmaa) tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutuu Vuonna 2015 lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli 355 lasta ja elokuussa asiakkaana oli 208 lasta. Lapsiperheiden auttaminen yleisten perhepalveluiden puolella näyttää etenevän tavoitteen suuntaisesti. Vuonna 2015 aktivointisuunnitelmia tehtiin 333. Vuonna huhtikuun loppuun mennessä aktivointisuunnitelmia ja monialaisia työllistymissuunnitelmia on tehty yhteensä 108, joten sosiaalipalvelut etenevät tavoitteen suuntaisesti.

11 Toimialan/tulosalueen nimi: Terveyspalvelut -tulosalue Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2015 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset 0 % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toiminnan kuvaus avoterveydenhuolto: Avoterveydenhuollon tulosyksikköön kuuluvat seuraavat toimintayksiköt: vastaanottotoiminta, akuutti sairaanhoito, röntgen, fysioterapia, päihde- ja psykiatrinen sairaanhoito, äitiys- ja lastenneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ja terveyskeskussairaalan osastot. Palveluita järjestetään pääsääntoisesti kolmessa taajamassa. Kirkonkylälle on keskitetty akuutti sairaanhoito, osastot ja röntgen. vanhus- ja laitoshoito: Vanhustyö ja laitoshoito tulosyksikköön kuuluvat seuraavat toimintayksiköt: terveyskeskuksen pitkäaikaisosastot, asumispalveluyksikkö Nurmilintu, kotihoito ja päiväkeskukset. Kirkonkylälälle on keskitetty pitkäaiskaisosastot ja asumispalveluyksikkö. suun terveydenhuolto: Suun terveydenhuolto toimii neljässä hammashoitolassa, joista Klaukkalan terveysaseman hoitola on painottunut oikomis- ja lasten hoitoon. Muissa hoidetaan koko väestöä. Asiakkaille annetaan yksilöllisen tarpeen mukaan ehkäisevää, korjaavaa ja kuntouttavaa suun hoitoa. lääkäritoiminnot: Lääkäreitä toimii 21 vastaanottotoiminnoissa. Heidän tehtäviinsä kuuluu myös akuuttivastaanton hoitaminen, neuvolatyöskentely ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto. Vuodeosastoilla toimii kaksi lääkäriä, kotihoidossa yksi. Lisäksi on yksi koululääkäri ja diabeteslääkäri. Vatsaanotoilla toimitaan tiimeinä, kuntalaisilla on omalääkäri pitkäaikaissairauksien hoidossa. Toimintaympäristö ja sen muutokset avoterveydenhuolto: Avoterveydenhuollon uusiksi tulosyksikön toimintayksiköiksi nimettiin: Lasten ja nuorten terveyspalvelut, Vastaanottopalvelut, Terveyskeskuksen akuuttiosasto, Kuvantamispalvelut, Kuntoutusyksikkö, Vastaanoton yhteiset toiminnot. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus I

12 Vastaanottotoiminnan muutos toteuttiin 4.7. kun akuuttivastaanoton aukioloaika lyheni klo 18. Klaukkalan terveysaseman saneeraus valmistui kesällä. Käyttöönotto tapahtui kesäsulun jälkeen. Samalla Klaukkalssa aloitettiin akuuttivastaanottotoiminta Kirkonkylän akuuttivastaanoton rinnalla. Rajamäen terveysaseman rakentaminen aloitettiin tammikuussa. vanhus- ja laitoshoito: Organisaatiomuutoksen vuoksi uusiksi vanhus- ja laitoshuollon tulosyksikön toimintayksiköiksi nimettiin: Asumispalveluyksikkö Nurmilintu, Pitkäaikaishoidonpalvelut, Kotihoidon palvelut, Kuntouttava tilapäishoito Leenankoti. Vanhustyön sosiaalityö siirtyi organisatorisesti sosiaalipaleuihin. Pitkäaikaishoitopaikkojen vähentäminen jatkuu. Leenakoti on muuttanut osasto viiden tiloihin ja toiminta laajenee koko osastoa koskevaksi vähitellen. Klaukkalan vanhustentalo valmistuu joulukuussa. Toiminta käynnistyy vuodenvaihteessa /-17. suun terveydenhuolto: Toimintaympäristössä ei vuoden alussa ole tapahtunut muutoksia. lääkäritoiminnot: Vastaanottotoiminnan muutos on toteutettu 4.7. alkaen kun akuuttivastaanoton aukioloaika lyhenettiin klo 18. Klaukkalan terveyasemalla alkoi samanaikaisesti toimia akuuttivastaanotto. Omalääkäritoiminta ajanvarausvastaanotoilla säilyy. Uuden Rajamäen terveysaseman rakentaminen jatkuu. Klaukkalan terveysaseman saneeraus valmistuu kesällä. Nurmijärven kunnan alueella vanhusten asumispalveluyksiköihin tuotetaan lääkäripalvelut terveyskeskuksesta. Henkilöstö avoterveydenhuolto ja vanhus- ja laitoshoito: Terveyspalveluissa on tehty johtamisen uudelleenjärjestelyjä, jotka tulivat voimaan toukokesäkuussa. Muutosten taustalla on valtakunnallinen linjaus ikäihmisten palveluiden palvelurakenteen keventämiseksi sekä uusien toimintamallien kehittämiseksi. Muutokseen vaikutti myös vanhus-ja laitoshoidon päällikön eläköityminen. Avoterveydenhuollon päällikön virantoimitusvelvollisuutta muutetaan 1.5. alkaen siten, että avoterveydenhuollon ja vanhustyön ja laitoshoidon tulosyksiköillä on yksi päällikkö, joka toimii nimikkeellä terveys- ja vanhuspalveluiden päällikkö. Akuuttisairaanhoidon johtajaksi 1.6. alkaen on nimetty Susanna Aarnio. Lasten ja nuorten terveyspalveluiden johtajaksi Terhi Seppälä. Palvelutoiminnan suunniteelijana aloittanut 1.5. Sanna Nieminen ja Katja Viljakainen. Kuntouttavan tilapäishoidon johtaja on Leena Kukkonen lisäksi hänelle kuuluu Fysioterapia. Vastaanottotoiminnan lyhentymisen takia akuuttisairaanhoidosta on vähennetty kolme henkilöä. Lisäksi yksi henkilö on siirtynyt vastaanottopalveluihin. Pitkäaikaislaitospaikkojen vähentämisen myötä henkilöstön määrä on vähentynyt kahdellatoista. Asumispalveluyksiköstä on siirretty hygieniahoitaja vastaanottopalveluihin. Lisäksi os 6 johtaja eläköityi ja vakanssia ei täytetty. Tämän vuoksi osasto 4 ja 6 johtajana on Taina Buljugin. suun terveydenhuolto: Henkilöstössä on ollut vaihtuvuutta, mm johtava hammaslääkäri siirtyi avoinna olevaan terveyskeskushammaslääkärin virkaan. Aika ajoin on esiintynyt henkilöstövajetta, mikä on pidentänyt jonoja vastaanotolle. lääkäritoiminnot: Lääkäritoiminnoissa ei henkilöstömuutoksia. Toteumaennuste ks. toimialan toteumaennuste -kappale. Muutosesitys määrärahoihin: Terveyspalvelut tulosalue hakee lisämäärärahaa erikoissairaanhoidolle euroa. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus I

13 Tulosyksiköiden sitovien tavoitteiden toteutuminen Vanhustyö ja laitoshoito: Palvelurakenteen keventäminen Laitospaikkojen vähentäminen Tavoite 1 Leenankodin lyhytaikaisasukkaat siirretty osastolle 5 ja tilalle ostetaan asumispalvelua. Laitospaikkoja jäljellä pitkäaikaisosastoilla n 80 Laitospaikkojen määrä ja stm:n hyvinvointi-indikaattorit Tavoitteen toteutuminen toteutuu Avoterveydenhuolto: Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Kuntastrategia Tavoite 1 Palveluiden saatavuuden toteutuminen tavoitteiden mukaisesti Välitön yhteydensaanti toteutuu 75 % Kiireettömään hoitoon pääsy enintään neljä viikkoa Puheluiden läpipääsy prosentti Ei kiireellisen hoitoon pääsyaika viikkoina Tavoitteen toteutuminen toteutuu Suun terveydenhuolto: Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Kuntastrategia Tavoite 1 Kiireettömän hoidon saatavuuden parantaminen T3 korkeintaan 60 vrk T3 aika Tavoitteen toteutuminen Todennäköisesti toteutuu Lääkäritoiminnot: Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Kuntastrategia Tavoite 1 Kiireettömän hoidon odotusaika enintään 4 viikkoa T3 korkeintaan 28 vrk T3 aika Tavoitteen toteutuminen toteunut Totetuu osittain Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus I

14 Investoinnit Investointihanke KS+muu tos Toteutunut Ennuste koko vuosi 1) Hammashuollon koneyksikkö (Kla ja kk) euroa 43 % ) Klaukkalan terveysaseman vanhan puolen saneeraus euroa 79 % ) Rajamäen terveysaseman kalustaminen euroa 0% ) kattonosturit Nurmilintuun % ) Klaukkalan vanhusten vuokratalo: kotihoidon tilojen ja kuntosalin kalustaminen + ergonomiasängyt ja nostolaite % Investointien toteutuminen: Rajamäen terveysaseman valmistuminen on siirtynyt joulukuulta tammikuulle Kalustehankinnat pyritään tekemään vuoden aikana. Kalustoinvestointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus I

15 Toimialan/tulosalueen nimi: Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2015 Toimintatuotot % Myyntituotot 0 Maksutuotot % Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 0 Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset 0 Muut toimintakulut 0 Toimintakate % Poistot ja arvonal Toiminnan kuvaus HUS päätti kesäkuussa palauttaa edellisen vuoden ylijäämän kunnille, Nurmijärven osalta se on 1,489 milj. Lisäksi HUS:n oman arvion mukaan tämän vuoden ylijäämä olisi Nurmijärven osalta 1,59 milj. Tästä arvioiden HUS:n ylitys olisi 1,3 milj. Hyvinkään sairaanhoitoalueella nurmijärveläisten elektiivisten lähetteiden määrä on lisääntynyt 1,8 % ( 76 kpl ). Päivystyskäynnit ovat vähentyneet 2,9 % ( 97 kpl ). Siirtoviivepäiviä on muodostunut 81 ja viikonloput mukaan lukien 184. Suurin osa ( 60 ) siirtoviivepäivistä muodostui tammi-maaliskuussa infektiokaudella. Kiljavan osalta toiminta on sujunut entiseen tapaan. Hoitopäivien käyttö on ollut elokuun tilanteen mukaan keskimäärin 15,1 kun palvelusopimuksen mukainen paikkakäyttö tulisi olla 15,2. Toteumaennuste Ks. toimialan toteumaennuste teksti. Muutosesitys määrärahoihin: Terveyspalvelut tulosalue hakee lisämäärärahaa erikoissairaanhoidolle euroa. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus I

16 Toimialan/tulosalueen nimi: Liikuntapalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2015 Toimintatuotot % Myyntituotot Maksutuotot % Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toiminnan kuvaus Liikuntapalveluiden tehtävänä on edistää ja tukea liikunnan harrastamista ja luoda harrastamiselle tarvittavat edellytykset. Hyvin ja kattavasti tuotetut kunnalliset liikuntapalvelut ja kansalaisten tasa-arvoa edistävät käyttömaksut ja liikuntapaikkojen vuorot, voivat merkittävästi ehkäistä sairauksia ja syrjäytymistä kaikissa ikäluokissa. Liikuntapalveluiden tavoitteena on tarjota kohtuuhintaisia ja helposti saavutettavia liikuntamahdollisuuksia. Kunnan tarjoamat liikuntapalvelut ja liikuntamahdollisuuksien luominen ylläpitämällä ja rakentamalla liikuntapaikkoja, on tärkeä osa kunnan hyvinvointipolitiikkaa. Toimintaympäristö ja sen muutokset Syksyllä lähtien siirrettiin liikuntapalveluiden järjestämät vesijumpat Kissankellossa Onnenkimpaleen järjestettäväksi. Vesiliikunta ryhmien määrä ei kuitenkaan ole oleellisesti vähentynyt, koska jumppia järjestetään sekä Nurmijärven terveyskeskuksen altaalla (liikuntapalvelut) että Kissankellossa (Onnenkimpale). Kissankellon järjestämissä vesiliikuntatunneissa osanottomaksuihin on tullut korotuksia siihen, mitä maksut olivat kun liikuntapalvelut järjesti toimintaa. Liikuntapalveluiden järjestämien tuntien hintoihin ei ole tullut korotuksia. Työikäisille ja ikäihmisille tarjottavien liikuntatuntien osalta on pyritty kunnan tarjontaa sopeuttamaan siihen, että tarjonnan määrä on lisääntynyt yksityisten yrittäjien ja Nurmijärven Opiston toimintojen osalta. Henkilöstö Erityisliikunnasta vastaavan liikuntasuunnittelijan jäätyä eläkkeelle on erityisliikunnan organisoinnin vastuuta jaettu kolmelle muulle liikuntasuunnittelijalle. Erityisliikunnasta vastaavan liikuntasuunnittelijan paikkaa ei täytetä. Liikuntapalvelut on keskittänyt osan ohjaustunneista siten, että toimintakaudeksi syksy kevät 2017 on palkattu määräaikainen liikunnanohjaaja. Näin on pystytty järkeistämään tuntien ohjausta ja sijaistaminen on paremmin hoidettavissa. Ikäihmisten liikunnasta vastaavan liikuntasuunnittelijan työpanosta suunnataan siten, että hän osallistuu jatkossa enemmän myös kotikuntoutuksen järjestämisen organisointiin. Lasten ja nuorten liikuntasuunnittelijan työpanosta on suunnattu yhä enemmän tekemään yhteistyötä koulujen (liikkuva kouluhanke) ja varhaiskasvatuksen kanssa. Toteumaennuste Liikuntapalveluiden tulot ja menot tulevat toteutumaan budjetoidusti. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ei tulosaluekohtaisia tavoitteita kts. toimialan tavoitteet. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus I

Ylitysennuste johtuu seuraavista tulosaluekohtaisista ennusteista perusteluineen (ylitysennuste +/alitusennuste -):

Ylitysennuste johtuu seuraavista tulosaluekohtaisista ennusteista perusteluineen (ylitysennuste +/alitusennuste -): Johdon kuukausiraportti 1-10/2018 Hyvinvointitoimiala Käyttötalous Tuloslaskelma Tot. 2018 1-10 Tot.% KS+muut. 2018 TP 2018 Ennuste Tot. 2017 1-10 TP 2017 Toimintatuotot 51 502 756 348 % 14 783 585 75

Lisätiedot

Hyvinvointitoimiala. Toteumaennuste

Hyvinvointitoimiala. Toteumaennuste Hyvinvointitoimiala Tuloslaskelma Tot. Toimintatuotot 3 451 779 23 % 14 783 585 14 689 000 3 590 576 13 660 616 Myyntituotot 958 736 23 % 4 150 040 3 159 000 923 504 3 763 797 Maksutuotot 2 243 893 24

Lisätiedot

OVK II hyvinvointilautakunta

OVK II hyvinvointilautakunta OVK II hyvinvointilautakunta Hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen Hyvinvointilautakunta 26.9.2017 1 Hyvinvointitoimialan toimintakatekehitys TP2015-ENN2017 112000 000 111000 000 110000 000 109000 000

Lisätiedot

OVK II sosiaali- ja terveystoimiala

OVK II sosiaali- ja terveystoimiala OVK II sosiaali- ja terveystoimiala Va. Hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.9.2016 Liikuntalautakunta 29.9.2016 1 Sosiaali- ja terveystoimen toimialan katekehitys TP2014-ENN2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 3 590 575 30 % 11 883 133 12 875 000 3 325 650 13 033 120 Myyntituotot 923 504 76 % 1 219 379

Lisätiedot

Oman toiminnan (ei sis. esh) osalta toimialan ennustetaan ylittävän budjettinsa noin eurolla (0,9 %).

Oman toiminnan (ei sis. esh) osalta toimialan ennustetaan ylittävän budjettinsa noin eurolla (0,9 %). Hyvinvointitoimiala Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 7 654 425 64 % 11 883 133 13 559 000 6 447 420 13 033 120 Myyntituotot 1 997 824 164 % 1 219 379 3 674

Lisätiedot

I. Perehdytys: II. Talousarvioesitys 2018 ja suunnitelmavuosien 2019 ja 2020 talousarvio

I. Perehdytys: II. Talousarvioesitys 2018 ja suunnitelmavuosien 2019 ja 2020 talousarvio I. Perehdytys: - hyvinvointitoimialan organisaatio - Talouden terminologia tutuksi - talousarvion laadinta II. Talousarvioesitys 2018 ja suunnitelmavuosien 2019 ja 2020 talousarvio Hallintopäällikkö Sannamari

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Päätän, että sosiaali - ja terveystoimen toimialan tulosyksiköiden toimintayksiköt ovat alkaen seuraavat:

Päätän, että sosiaali - ja terveystoimen toimialan tulosyksiköiden toimintayksiköt ovat alkaen seuraavat: NURMIJÄRVEN KUNTA PÄÄTÖS 18 Sosiaali - ja terveysjohtaja 12.10.2015 Asia n toimintayksiköiden tarkentaminen Selostus Sosiaali - ja terveysjohtaja on päätöksellään 3115.1.2014 tarkentanut toimialan tulosyksiköiden

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimiala 1 Tuloslaskelma TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 10 367 476 11 054 200 11 376 148 11 784 122 11 857 188 Myyntituotot 791 028 575 100 662 448 654 663

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous 15.12.2018 Perusturvan talous menolajeittain TP 2017 TOT 10 / 2017 TA 2018 TOT 10 / 2018 Tot-%

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMAT Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

KÄYTTÖSUUNNITELMAT Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2018 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2017 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMATAVOITTEET 2018 Terveyden edistäminen

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

SOTE-palvelut, tilannekatsaus Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p

SOTE-palvelut, tilannekatsaus Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p SOTE-palvelut, tilannekatsaus 11.10.2018 Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p. 040 685 4035 Johanna.patanen@popmaakunta.fi www.popmaakunta.fi www.facebook.com/popmaakunta Twitter:@POPmaakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Toimialan strategia Sosiaali- ja terveystoimialan palveluissa painotetaan seuraavia strategisia linjauksia: Kuntalaisia kannustetaan ja tuetaan huolehtimaan omasta ja läheistensä

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

Perhe- ja sosiaalipalvelut sekä terveyspalvelut -tulosalueiden organisaatiomuutos

Perhe- ja sosiaalipalvelut sekä terveyspalvelut -tulosalueiden organisaatiomuutos Perhe- ja sosiaalipalvelut sekä terveyspalvelut -tulosalueiden organisaatiomuutos Sosiaali- ja terveyslautakunta/tiedoksi 24.5.2016 Sekä perhe- ja sosiaalipalvelut -tulosalueella että terveyspalvelut t

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2016 Sisällys 1 Nettokustannukset... 1 2 Suoritteet... 5 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 12 4.1 Masku... 12 4.2

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta..-0.6. Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP 205 TAM Ennuste Tulot 20 29 20 2 9 72 Menot 90 59 9 09 90 66 Netto 70 7 70 925 70 95 2 Resurssien

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Siitä muutos. KS+muut Toimintatuotot %

Siitä muutos. KS+muut Toimintatuotot % Toimintakertomus Toimialan nimi: Sosiaali- ja terveystoimen toimiala Tuloslaskelma Toimintatuotot 11 741 748 613 000 12 354 748 13 033 120 105 % 11 829 996 Myyntituotot 901 048 68 000 969 048 1 519 455

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET

KAINUUN PERHEKESKUKSET KAINUUN PERHEKESKUKSET 8.3.2018 Helena Saari Perhekeskusvastaava Kainuun sote pähkinänkuoressa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tuottaa seitsemälle kunnalle kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta

Sosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta Sosiaali- ja terveystoimi Tilinimi TP 2015 Muutettu TA 2016 Ennuste 2016 Poikkeama 2016 Toteuma 10/2015 Toteuma 10/2016 Toteuma- % 2016 Kasvu-% 2015-2016 Myyntituotot, ulkoiset 22 040 27 029 23 946-3 083

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala. Toimialan strategia

Sosiaali- ja terveystoimiala. Toimialan strategia Sosiaali- ja terveystoimiala Toimialan strategia Sosiaali- ja terveystoimialan palveluissa painotetaan seuraavia strategisia linjauksia: Kuntalaisia kannustetaan ja tuetaan huolehtimaan omasta ja läheistensä

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 5 Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.5. HEL 2015-003043 T 02 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Kuluissa on ennakoimatonta toteutumaa pilaantuneiden maiden puhdistamisesta jo myydyiltä tonteilta.

Kuluissa on ennakoimatonta toteutumaa pilaantuneiden maiden puhdistamisesta jo myydyiltä tonteilta. Johdon kuukausiraportti Toimiala: Tulosalue: Ylin päätöksenteko Omaisuuden tuotot ja hallinta Käyttötalous Tuloslaskelma Tot. KS+muut. Toimintatuotot 1 069 130 21 % 5 000 000 5 000 000 1 700 210 7 246

Lisätiedot

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan TAES2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveystoimialan TAES2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta Va. Hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen Sosiaali- ja terveystoimialan TAES2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.9.2015 Sosiaali- ja terveystoimen toimialan katekehitys 2012-TAES2016 115 000 000 111

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017 Oulunkaaren taloustiedote elokuu 2017 Oulunkaaren kuntayhtymä (1000 ) Sitovat tasot (1000 ) Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2017 ja 2016) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Huhtikuu 2013 Julkaistu 21.5.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2016 1 (6) 4 Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 29.2.2016 HEL 2016-002586 T 02 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

Delegointisäännön tullessa voimaan vastuualueet ovat:

Delegointisäännön tullessa voimaan vastuualueet ovat: Sosiaali- ja terveystoimen delegointisääntö Sosiaali- ja terveysjohtajan päätös 11.6.2019 77 Voimassa 1.7.2019 alkaen 1 Delegointisäännön tausta ja tarkoitus 2 Sosiaali- ja terveystoimialan organisaatio

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 6 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Tot Poikkeama Muutos 2015/16

Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Tot Poikkeama Muutos 2015/16 Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Tot Poikkeama Muutos 2015/16 SOTEN JA SAARIKAN HALLINTO -22 083-28 839-28 839-13 932 48,3 14 907 8 151-36,9 Saarikan toimisto ja Yv, Yh, yks.joas,

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019

Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019 Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019 Valtuuston talous- ja strategiaseminaari 4.6.2018 Johtaja Taru Kuosmanen 1 AL 29.5.2018 Tilanteen johdosta tullaan esittämään lisätalousarviota ennustettujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017 Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI

2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2016 PUOLIVUOTISRAPORTTI 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Talousarvion toteutuminen... 3 2.1 Nuva-kuntayhtymä... 3 2.2 Sosiaali ja terveyspalvelujen talouden toteutuminen 1.1. 30.6.2016... 6 3. Toiminnan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot