Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Samankaltaiset tiedostot
Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Henkilöstö palvelualueittain 10/ /2017

Henkilöstö palvelualueittain 07/ /2017

Henkilöstö palvelualueittain 09/ /2016

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta

Henkilöstö palvelualueittain 07/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 10/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 02/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 06/ /2016

Henkilöstö palvelualueittain 03/ /2017

SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille

Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille

Tiedote Verkkolaskuoperaattori ja verkkolaskuosoite

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE Budjetti 2015

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-4 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-6 / 2018 Kirjanpitotilanne

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

TALOUSSEURANTA 1-3 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-11 / 2018 Kirjanpitotilanne

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Tot 2016 Ta 2017 Muutos Ta+m 2017 Tot 2017 Erotus Toteuma- (ta-käytt)%

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-10 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Henkilöstösuunnitelma Yhteenveto

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

KAUPUNGINHALLITUS 1 (15) Kiteen kaupunki Talousarviomuutokset 2014 KH

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä

TILIKAUDEN TULOS

Tammi-syyskuun tulos 2016

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017


ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh %

Talousarvion sitovuustasot ja investointien hankerajat 1319/ /2014

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Organisaatioselvitys sis. ulkoiset ja sisäiset erät

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7402/ /2014

Päivä Pykälä Hakemus Päätös Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Talousarvio 2017, toteuma helmikuu Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 1 4 / 2017

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

Perusturvan ja terveydenhuollon lautakunnan seminaari

Tammi-lokakuun tulos 2016


ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

TALOUSRAPORTTI ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

Tammi-heinäkuun tulos 2018

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

Saneerausohjelma v Jorma Rasinmäki /

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO

Budjetti Bu-muutos Budjetti muutos

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tammi-elokuun tulos 2018

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Transkriptio:

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA = talousarvioon sisältyvät toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut KONSERNI- JA MAANKÄYTTÖPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 9 Ero tot / ta Palvelual. säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 17,9 58,0 Vaihtoehto: 2015 - vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 15,3 52,8 Hallinto- ja viestintäpalvelut Viranhaltijoiden palkattomat virkavapaat (bonusvapaat + muut) 4,8 4,8 0,0 9,6 Elinkeinotoimi 0,0 Henkilöstön palkattomat vapaat 0,5 0,3 0,8 Henkilöstöpalvelut 0,0 Henkilöstön palkattomat vapaat 4,0 2,1 0,0 6,1 Maapolitiikka ja paikkatietopalvelut 0,0 Henkilöstön palkattomat vapaat 7,0 0,6 7,6 Kaavoitus 0,0 Henkilöstön palkattomat vapaat 9,9 11,0 5,0 5,0 25,9 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella 0,0 Paikkatietokäsittelijän tehtävän täyttämättä jättäminen 18,0 0,0 18,0 TOIMENPITEET 26,2 36,8 0,0 5,0 5,0 68,0 Erotus + = kattamaton osuus -4,1-18,9 17,9 13,0-10,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 Henkilöstöpalv. asiantuntijapalkkiot ja eläkekulut 69,0 69,0 Markkinointikulujen karsiminen, EU-hankkeet, asiantuntija- 213,0 93,9 306,9 palvelut ja PS liiton kehittämisrahasto TOIMENPITEET 282,0 93,9 0,0 375,9 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 308,2 130,7 0,0 5,0 5,0 443,9

TALOUS- JA TUKIPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 9 Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 83,1 268,5 Vaihtoehto: 2015 - vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 71,0 244,4 Talous ja tukipalveluiden hallinto Bonusvapaat 1,3 1,9 0,0 3,2 Palkattomat virkavapaat 0,9 0,0 0,9 Tilintarkastus Kokousmäärän vähentäminen kahdella kokouksella 13,0 0,0 13,0 Talouspalvelut Palkattomat työ-/virkavapaat, bonus- ja säästövapaat 2,2 1,0 17,6 17,6 20,8 Toteutettu henkilöstövähennys v. 2014 budjettiin, toteumaan ei enää vähennystä. Katetaan palvelualueen sisältä. Muut tukipalvelut Kunnantalon iltakäytön valvonnasta mahdollisesti saatavat säästöt sekä palkattomat työ-/virkavapaat 0,0 2,7 0,0 2,7 Tietotekniikkapalvelut Ylitöitä tehdään normaalia vähemmän ja bonusvapaat 9,5 5,6 0,6 0,6 15,7 Ruoka- ja puhtauspalvelut siivoustyönmitoituksella 1,23-4,16 htv 6,4 35,0 55,0 41,2-13,8 82,6 Kesäaikana bonusvapaat, palkattomat työlomat, sijaisjärj. 33,9 16,7 19,8 19,8 70,5 Ruokahuollon henkilöstöväh. 0,3-2 htv 24,0 46,0 34,5-11,5 58,5 Maaseutuhallinto Henkilöstön palkattomat vapaat/työajan lyhennykset 2,5 6,2 12,4 12,4 21,1 Ympäristöterveyspalvelut Bonusvapaat 1,2 7,4 3,7 3,7 12,4 Eläinlääkintähuollon päivystysjärjestelyt ja muu palkkasäästö 18,5 106,0 0,0 124,5 TOIMENPITEET 75,5 220,5 101,0 129,9 28,9 425,8 Erotus + = kattamaton osuus 26,8-137,4-17,9-46,8-157,3 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Talouspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. Ei vaikutusta budjettiin. 0,0 0,0 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 ATK Leasinglaitteiden käyttöikää pidennetään 1 10,0 Office-lisenssien jäädytys 74,0 74,0 12,3-61,7 86,3 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 Kopiokoneiden kilpailutuksen tuoma säästö 12,0 0,0 12,0 Vaihdepalveluiden kilpailutus 13,0 18,5 31,5 5,3-26,3 36,8 Keskitetty kopioinnin / tulostuksen hallinta 0,0 TOIMENPITEET 35,0 92,5 105,5 17,6-87,9 145,1 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 110,5 313,0 206,5 147,5-59,0 570,9

SIVISTYSPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 9 Palvelual. säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 299,0 966,0 Vaihtoehto: 2015 - vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 255,6 879,1 Opetuspalvelut Palkattomat vapaat 7,5 10,5 9,3 9,3 27,3 Lukion tuntikehys 26,0 26,0 Peruskoulun tuntikehys 80,6 80,6 Varhaiskasvatuspalvelut 0,0 Palkattomat vapaat 88,0 77,5 70,7 70,7 236,2 Tehtävien täyttämättä jättäminen 445,0 328,8 121,7 773,8 Kansalaisopisto 0,0 Hallinnon palkkakulut ja palkattomat vapaat 1,0 0,5 0,0 1,5 Kirjasto 0,0 Osa-aikaisuus ja eläköityminen 23,3 19,7 12,8 12,8 55,8 Tehtävän täyttämättä jättäminen 18,8 30,0 22,8 22,8 71,6 Palkattomat vapaat 4,3 2,5 2,5 2,5 9,3 Liikuntapalvelut 0,0 Palkattomat vapaat / osa-aikaiset hoitovapaat 1,6 0,6 2,5 2,5 4,7 Nuoriso- ja kulttuuripalvelut 0,0 Palkattomat vapaat 0,8 0,0 0,8 Tunti- ja urakkapalkoista sekä erilliskorvauksista 4,2 4,0 0,0 8,2 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella Perhepäivähoidon ohjaajan viran täyttämättä jättäminen 1.9.14 alk. 12,2 36,8 25,0 74,0 TOIMENPITEET 713,3 510,9 0,0 145,5 242,2 1 369,8 Erotus + = kattamaton osuus -345,3-211,9 299,0 153,5 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen 0,0 xxx Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet 0,0 Vapaa-aikakeskus 13,5-34,5 0,0-21,0 Kansalaisopiston muualta talousarvioraamista 1,0 33,0 0,0 34,0 Nuoriso- ja kulttuuritoimen Ostopalvelut 1,0 0,0 1,0 0,0 TOIMENPITEET 14,5-0,5 0,0 14,0 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 727,8 510,4 0,0 145,5 242,2 1383,8

TEKNISET PALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 9 Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 35,1 0,0 113,4 Vaihtoehto: 2015 - vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 3 103,2 Koko palvelualue Palvelualueella kolmen eläkkeelle jäävän tilalle palkataan kaksi 15,0 0,0 15,0 Palvelualueella pidetään mahdoll. mukaan bonusvapaita tai palkattomia vapaita sekä muut mahd. keinot 5,5 4,0 25,0 25,0 34,5 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella 0,0 on otettu käyttöön 1.7.2015 alkaen 12,0 5,0 5,0 17,0 TOIMENPITEET 5,5 31,0 0,0 30,0 30,0 66,5 Erotus + = kattamaton osuus 37,7 4,1 35,1 5,1 46,9 Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen Vanhan kaluston myynti (Kiertonet.fi -huutokauppa) 12,8 10,0 10,0 10,0 32,8 Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet Rakennusten myynti (3 kpl), vain Simpan maja on toteutunut 5,0 5,0 5,0 0,0 TOIMENPITEET 12,8 1 15,0 15,0 37,8 TOIMENPITEET YHTEENSÄ 18,3 41,0 0,0 45,0 45,0 104,3

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 9 Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 227,6 735,4 Vaihtoehto: 2015 - vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 194,5 669,3 Lisäksi soster-alueella on säästövelvoite raamiin liittyen 184,0 Yhteiset palvelut Henkilöresurssin vähennys (tstopalv.) -0,5 htv 52,0 0,0 52,0 Palkattomat työ- ja virkavapaat 4,3 1,9 1,2 1,2 7,4 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 1 10,0 Henkilöstöresurssin vähennys (tstopalv) - 1 htv 31,0 23,3 23,3 Sosiaali- ja perhepalvelut 0,0 Rekrytointien myöhentäminen ja sijaisten karsinta 114,0 5 164,0 Työllistämisestä karsitaan 5,0 0,0 5,0 Työnsuunnittelijan tehtävän muuttaminen ohjaajaksi 7,7 0,0 7,7 Tstosihteerin tehtävän uudelleenjärjestäminen (5kk 2014, 7kk 2015) 12,0 1 22,0 Palkattomat työ- ja virkavapaat 22,3 30,4 26,7 26,7 79,3 Hoiva- ja vanhuspalvelut 0,0 3 lähihoitajan rekrytointi 1.9.alkaen 6 60,0 Sijaisuuksista karsitaan 50,0 53,0 0,0 103,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 5,6 1,9 1,9 1,9 9,3 Lyhytaikaispoissaolojen sijaistaminen varahenkilöstöllä 74,0 49,3 49,3 Terveyspalvelut 0,0 Vastaanottopalvelujen sijaismäärärahan karsinta 3 30,0 Kuntoutusyksikön sijaismäärärahaa karsitaan, katetaan asiantuntijapalveluiden ostojen vähennyksellä 2 20,0 Kotikuntoutuksen vakanssin täyttämättä jättäminen 5/14 2 20,0 Päivystysajan lyhennys (1 htv hoitajat ja Mediverkko) 39,0 39,0 Puheterapia omaksi toiminnaksi 17,0 17,0 Palkattomat työ ja virkavapaat 57,4 9,9 9,9 9,9 77,2 Tuottavuuslisän käyttö palvelualueella 0,0 Sosiaali- ja perhepalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 8 hlölle. 17,0 0,0 17,0 Hoiva- ja vanhuspalveluissa toteutettuihin järjestelyihin 2 hlölle. -2,0 0,0-2,0 TOIMENPITEET 467,6 230,7 105,0 112,3 39,7 810,6 Erotus + = kattamaton osuus -3,4-3,1 122,6 115,4 108,9

Kaluston ja irtaimiston käyttöiän pidentäminen xxx xxx Muut tuottavuutta lisäävät toimenpiteet Toimintakeskuksen tilasuunnittelurahasta karsitaan 10,0 1 20,0 Toimistopalvleuiden ostopalvelut 2 20,0 Lastensuojelun avustukset kotitalouksille, harrastusten tukikriteerit 44,0 25,0 0,0 69,0 Perhetyön ja ammatillisen tuen ostoista karsitaan > 99,0 0,0 99,0 syntyy sijaishuollon ostoissa 183,0 0,0 183,0 Asiantuntijapalveluista karsitaan ja perhehoitajien tuessa painotetaan ryhmäohjausta 11,0 0,0 11,0 Vammaispalvelun avustuksista karsitaan 11,0 0,0 11,0 Ammatillisten perhekotien ostopalvelut, sijaishuolto 111,0 50,0 50,0 Harjamäen toimintakeskuksen asiakaspalvelujen ostot 18,0 10,5 10,5 Lastensuojelun avustukset 17,0 10,0 10,0 Kotihoidon ostojen vähennys 39,0 0,0 39,0 Terveyspalv. Aspi- maksut, jolla katetaan toteutumattomia säästöjä 34,0 0,0 34,0 Sairaalan asiantuntijapalveluja karsitaan 7,0 0,0 7,0 Päihdekuntoutuksen ostopalvelua karsitaan 15,0 0,0 15,0 Hoitajamaksun käyttöönotto 70 42 42,0 xxx xxx 0,0 0,0 TOIMENPITEET 315,0 193,0 216,0 112,5 0,0 620,5 TOIMENPIEET YHTEENSÄ 782,6 423,7 321,0 224,8 39,7 1431,1 Raportoidut toimenpiteet koko kunta Tot 2014 Tot 2015 TA TOT 1 9 Palvelualueen säästövelvoite, sis. v. tuleva yleiskor. 662,8 2141,3 Vaihtoehto: 2015 - vain -1 % (ei tulevia yleiskor.) 566,5 1948,7 Sosterin erillinen säästövelvoite 184,0 1 288,1 1 029,9 206,0 422,6 345,8 2 740,7 Erotus + = kattamaton osuus -288,3-367,2 456,8 240,1-415,3 659,3 388,9 321,5 145,1-72,9 1 193,3 KAIKKI TOIMENPITEET YHTEENSÄ 1 947,4 1 418,8 527,5 567,7 272,8 3933,9