TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA. Talous/Tekninen lautakunta

Samankaltaiset tiedostot
TEKNINEN LAUTAKUNTA OSAVUOSIPARORTTI

TEKNINEN LAUTAKUNTA. TA-muu-tok set,

Pöytyän kunta Talousarvio 2017 Taloussuunnitelma KÄYTTÖTALOUSOSA

Tekninen lautakunta Toteutuminen

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos

Teknisessä toimessa on tehty vuodesta 2009 seuraavat henkilöstöjärjestelyt

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä ,56

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

2.4 Investointien toteutuminen

NAKKILAN KUNTA. Kustannuspaikka INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE Kohde

Liikelaitos Salon Vesi, Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi 1321/ /2017

SIILINJÄRVEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

* MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , , ,75 86,10 ** MENOT YHTEENSÄ , , ,75 86,10

Tekninen lautakunta / 72 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TEKNINEN LAUTAKUNTA

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS

Muiden kiinteistöjen korjaukset yhteensä MENOT TULOT 0 NETTO

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. %

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

Talousarvioesityksen perustelut: Toimintaympäristö on tilaajaorganisaatio. Tekninen toimi vastaa myös sille kuuluvista viranomaistehtävistä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö.

Liittyjältä peritään asemakaava-alueella liittymismaksua vesimittarin koon ja liittyjän arvioidun vedenkulutuksen mukaan seuraavasti.

Toteuma %:a talousarviosta. Talousarvio 2014 (valtuusto) Toteuma Tilinpäätös Tilinpäätös 2013 TILAUS

Hallinto TEKNISEN TOIMEN HALLINTO - - Hallinto Teknisen toimen henkilöstö % Nettomenot euroa / keskuksen

Vuoden 2016 talousarvioesitys on (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen

2 Tekpa / Maan osto Kiinteä omaisuus yhteensä

LOIMAAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO LOIMAAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017

Hallintopäällikkö Anne Rantala

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS myöh

1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto ,

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv Voimaantulo

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta

Vedenhankinta ja vesijohtoverkosto

AIRIX Ympäristö Oy KÖYLIÖN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/6)

1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto ,

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

on käsitelty huhtikuun teknisessä lautakunnassa.

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

06 TEKNINEN LAUTAKUNTA

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/ T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

INVESTOINTIOSA Kust.arvio

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 4/

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2018

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

Maskun kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma Kehittämistoimenpiteet. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos. Kunnan vesihuoltolaitos

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA

Keskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018

Pöytyän kunta RUOKAPALVELUSELVITYS

Netto Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin. Tuotot koostuvat maa-alueiden myynnistä.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

Pieni osa palvelutuotannosta muodostuu kuntalaisten ja muiden asiakkaiden tarpeisiin liiketaloudellisin perustein tuotettavista palveluista.

Arkitodellisuus ja muutosten hallinta Varkauden kaupunki tukipalvelut

Teollisuuskiinteistöt yhteensä MENOT TULOT 0 NETTO

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2018

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

INVESTOINTIOHJELMA 2016

Yhteensä Asuinrakennukset *Opintie 7, keittiön uusiminen Tuotannon tehostaminen Korvausinvestointi Oma arvio

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUULTA 2018

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA 2018

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Avustukset. Avustukset

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6

Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta Muut asiat

YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus numero arvio, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUULTA 2018

Tekninen ltk käyttötalousarvioesitys 2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2018

Vaihtoehtojen vertailu

Vesikolmio Oy. Yleisesittely Toimitusjohtaja Risto Bergbacka POHJOIS SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

Vuoden 2015 talousarvioesitys on (ulkoiset menot, ilman poistoja).

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Tot.aste Huomioita

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

Transkriptio:

TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittämisestä. Teknisen toimen vastuulla ovat myös ruoka- ja puhtauspalvelut. TEKNINEN LAUTAKUNTA Jäsenet: Ali-Rontti Ilkka, pj Hakonen Matti Halinen Marjaana Kantola-Pöllänen Tuire Kullanmäki Reijo, varapj Lahti Vilja Simola Ville Tammenlaakso-Anttonen Ann-Mari Toivonen Aarno Viiri Reijo Kokouksiin osallistuneet varajäsenet: Arkkila Ville Kumpulainen Hanna Lehtovuori Rauno Perkiö Heikki Osallistumiskerrat 10 10 7 9 6 10 7 10 7 6 3 1 1 4 Kokouksia 10 ja käsiteltyjä asioita 128 Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset Lieto-Aura-Pöytyä-Oripää siirtoviemärin rakentaminen alkoi vuoden 2013 lopussa. Lieto-Aura välille siirtoviemäri valmistui vuoden 2014 lopussa. Aura-Riihikoski-Oripää välin rakentaminen alkoi vuoden 2015 alussa. Siirtoviemäri valmistui joulukuussa 2015. Riihikosken puhdistamon toiminta päättyi joulukuussa 2015. Rannanmäen vanha koulu myytiin keväällä 2015. Haverin koulun toiminta loppui kevätlukukauden jälkeen. Riihikosken yhtenäiskoulun suunnittelu alkoi. Arkkitehti kilpailutettiin ja valittiin syksyllä 2015. Talous/Tekninen lautakunta TA-muutokset, jälkeen, Toteutuma, Poikkeama, Toimintatulot, ulkoiset 2 638 350 2 477 904,99 160 445,01 Toimintamenot, ulkoiset -6 877 860-6 735 737,20-142 122,80 Netto, ulkoiset -4 239 510-4 257 832,21 18 322,21 Toimintatulot, sisäiset 2 987 370 2 476 237,64 511 132,36 Toimintamenot, sisäiset -478 500-478 066,60-433,40 Netto, sisäiset 2 508 870 1 998 171,04 510 698,96 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) -1 730 640-2 259 661,17 529 021,17 Suunnitelmapoistot -1 980 200-1 903 178,98-77 021,02 Muut, netto 2 591 100 2 462 085,0 129 015,0 Tehtävän kokonaiskustannukset -1 119 740-1 700 755,15 581 015,15 Talouden analyysi Talousarvio on toteutunut menojen ja tulojen osalta lähes talousarvion mukaisesti.

2 TEHTÄVÄ: HALLINTO, HUOLTOHENKILÖSTÖ, KONEET (50) Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Tulosvastuullinen esimies: Tekninen johtaja Palveluajatus: Teknisen toimen tavoitteena on taloudellisten resurssien sallimissa puitteissa tuottaa kuntalaisille teknisen toimen palvelut. Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset: Rakennuspäällikön irtisanouduttua päätettiin nimike vaihtaa työpäälliköksi. Työpäällikön virka oli haettavana. Valintaprosessi keskeytyi ja tehtävät on jaettu sisäisesti. Oppisopimuskoulutettavana olleen toimistosihteerin työsuhdetta ei jatkettu. Yksi kiinteistönhoitaja jäi osatyökyvyttömyyseläkkeelle (1/2). Haverin koulun sivutoiminen kiinteistönhoitaja irtisanottiin. Henkilökunta: Nimike Vakansseja Henkilöitä Huomautuksia Tekninen johtaja 1 1 Työpäällikkö Ei täytetty Kiinteistöpäällikkö 1 1 Toimistosihteeri 1,25 1,25 Rakennustarkastaja-rakennusmestari 0,5 0,5 Asuntosihteeri 1 1 Kirvesmiehet 3 3 Vesihuollon esimies 1 1 Laitosmies 1 1 Huoltomies 2 2 Kiinteistönhoitaja 3 2,5 Kiinteistönhoitaja 1*0,15 1 Sivutoimi, lakkautettu Talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toteutuma Tuotantotavoite Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja työhön sitoutuminen listunut erinäisiin Hankittiin työajanseurantajärjestelmä. Henkilökunta on osal- koulutuksiin. Vaikuttavuustavoite Tehtävien tasainen jakautuminen ja tarvittaessa ulkoistaminen tai lisätyövoiman palkkaus Lautakuntatason tavoitteet Oman työvoiman lisäksi on palkattu, kesätyöntekijöitä, työllistettyjä sekä palkkatuen piirissä olevia henkilöitä. Eläköityminen vähensi omaa työvoimaa. Sivutoiminen kiinteistönhoitaja irtisanottiin. Työpäällikön tehtävät jaettiin sisäisesti. Henkilöstön jaksaminen Tyky-toimintaa järjestettiin syksyllä. Työterveyshuolto auttaa tarpeen mukaan. Organisaation vahvistaminen, työnjohto Henkilökuntaa on vähennetty vuonna 2015. Päivittäiset työrutiinit tehdään itsenäisesti ja omatoimisuutta on pyritty lisäämään. Talous/ Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet TA-muutokset, jälkeen, Toteutuma, Poikkeama, Toimintatulot, ulkoiset 1 500 3872,73-2372,73 Toimintamenot, ulkoiset - 616 830-635 384,62 18 518,62 Netto, ulkoiset - 615 330-631 475,89 16 145,89 Toimintatulot, sisäiset 227 500 282 580,43-55 080,43 Toimintamenot, sisäiset -3 500-5745,46 2245,46 Netto, sisäiset 224 000 276 834,97-52834,97 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) -391 330-354 640,92-36 689,08 Suunnitelmapoistot -41 000-38 414,72-2585,28 Muut, netto 11 500-53 804,0 65 304,0 Tehtävän kokonaiskustannukset -420 830-446 859,64 26 029,64

TEHTÄVÄ: KIINTEISTÖPALVELUT (52) Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Palvelualueen esimies: Kiinteistöpäällikkö Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa kiinteistöjen ja toimitilojen kunnosta siten, että palvelut ja toiminnot voidaan hoitaa niissä toimitilojen mukaan, keskeytyksettä ja turvallisesti. Vuokra-asunnot ja liikehuoneistot täyttävät asumisen ja liiketoiminnan edellyttämät välttävät vaatimukset. 3 Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset: Vuokra-asuntoja on kunnostettu niiden vapautuessa ja investointiohjelman mukaiset kiinteistöjen peruskorjauksia on tehty. Rannanmäen koulu myytiin. Haverin koulun toiminta loppui kevätlukukauden jälkeen. Riihikoti-palvelukeskuksen sokkelipinnat ja pilarit uusittiin. Yläneen yhtenäiskoulun palloiluhallin julkisivu saneerattiin. Vainionperäntien ja Marjamäen C-talon vuokrarivitalon vesikatot saneerattiin. Vanhojen rakennusten peruskorjausvelka kasvaa vuosi vuodelta. Kiinteistöille talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toteuma Vaikuttavuustavoite Rakennukset, niiden kiinteät koneet ja laitteet pidetään tyydyttä- kunnostettu. Vuokralaisen vaihtuessa on huoneisto tarkastettu ja tarvittaessa vässä kunnossa. Elisenvaaran ja Kyrön erityiskoulun kuntotutkimus toteutettiin. Kiinteistöjen energiahuolto hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Tuotantotavoitteet Riittävä tiedottaminen kiinteistöjä koskevista muutoksista ja kiinteistöjen korjaustoimenpiteet kunnon ylläpitämiseksi. Kotikarpalon energiahuoltoa ja seurantaa on suoritettu koeluonteisesti Enegia Oy:n toimesta. Kiinteistöjä koskevista muutoksista on tiedotettu riittävän ajoissa ja tarpeeksi laajalti. Lautakuntatason tavoitteet Kiinteistöjen energiaselvitykset. Energiansäästöohjeet käyttäjille ja käyttäjien sitouttaminen toimenpiteisiin. Kiinteistöjen huolto- ja korjaustoimenpiteiden kirjaus huoltokirjaohjelmaan Energiaselvityksiä on tehty aikaisemmin 4:lle yli 1000 m 2 kiinteistölle. Kiinteistöille, joissa on Trentec-valvomopalvelu talotekniikalle on tehty energian kaukokäyttöselvitys. Hankittu kiinteistöhuoltokirja ja otettu koeluonteisesti käyttöön. Talous: Kiinteistöpalvelut TA-muutokset, jälkeen Toteutuma Poikkeama, Toimintatulot, ulkoiset 1 243 800 1 246 116,18-2 316,18 Toimintamenot, ulkoiset -2 504 760-2 642 767,95 138 007,95 Netto, ulkoiset -1 260 960-1 396 651,77 135 691,77 Toimintatulot, sisäiset 0 0 0 Toimintamenot, sisäiset -411 300-353 400,96-57 899,04 Netto, sisäiset -411 300-353 400,96-57 899,04 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) - 672 260-1 750 052,73 77 792,73 Suunnitelmapoistot -1 144 600-1 155 108,22 10 508,22 Muut, netto 2 687 750 2 594 825 92 925,0 Tehtävän kokonaiskustannukset -129 110-310 335,95 181 225,95

TEHTÄVÄ: RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT (53) Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Palvelualueen esimies: Palvelupäällikkö 4 Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa 1. Pöytyän kunnan laadukkaiden ruokapalveluiden tuottamisesta turvallisesti ja tehokkaasti koko kunnan alueelle sekä 2. Puhtauspalveluiden tuottamisesta tehokkaasti, käyttäjiä palvelevasti ja pintamateriaalien elinkaaret pidentävästi Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset: Henkilökunta: Nimike Henkilöitä Huomautuksia Palvelupäällikkö 1 Ruokapalveluesimies 5 Ruokapalveluvastaava 5 Vastaava kokki 1 Kokki 12 Ruokapalvelutyöntekijä 6 Palveluesimies 1 Laitoshuoltaja 15 Ruoka- ja puhtauspalveluille talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen Riihikoski-Kyrö alueelle on suunniteltu vaihtoehtoja keittiöverkon tehostamiseksi. Päätetty rakentaa tulevan Riihikosken yhtenäiskoulun yhteyteen valmistuskeittiö, jossa valmistetaan ruoka Riihikosken ja Kyrön alueen kouluille ja varhaiskasvatukseen. Tavoite Vaikuttavuustavoitteet: Keittiöverkon tehostaminen kustannusten alentaminen; henkilöstökustannusten aleneminen ja logistiikan paraneminen. Alueellisen yhteistyön kehittäminen ruokapalveluissa Tuotantotavoitteet: Puhtauspalveluiden ostopalveluilla täydennetään omaa palvelutuotantoa Lautakuntatason tavoitteet Vaikuttavuustavoitteet: Hyvä puhtaustaso ja laadukkaat ateriat Tuotantotavoitteet: - valmistuskeittiöiden väheneminen Toteuma Keittiöverkon tehostaminen ei ole toteutunut. Ostopalveluita on lisätty Riihikosken toimipisteen, virastotalon ja kirjaston siivoukseen. Ruokapalveluissa on pidetty asiakastyytyväisyyskysely. Haverin koulun lopettamisen myötä myös Haverin keittiö on lopetettu. Tunnuslukuja Toiminta 2015 2014 2013 Ateriasuoritteet, kpl 553 730 564 550 559 006 Ateriasuoritteet, /kpl 3,00-4,50 (1 3,00-6,20 3,00-6,50 Siivousala m 2 34 135 32 750 33 659 Siivous, /m 2 22.00-58.00 (2 17,00-80.00 18,70-61,36 1) Ruoka-annosten todellinen hinta vaihtelee valmistuspaikan mukaan. 2) Siivousneliöiden hinta kohteitten mukaan laskettuna. Hinnan eroihin vaikuttaa mm. kohteessa olevat erilliset kiinteistöt ja kerrokset (siirtymäaika)

Talous/ Ruoka- ja puhtauspalvelut TA-muutokset, jälkeen, Toteutuma, Poikkeama, Toimintatulot, ulkoiset 105 350 118 043,88-12 693,88 Toimintamenot, ulkoiset -2 667 040-2 529 461,18-137 578,82 Netto, ulkoiset -2 561 690-2 411 417,30-150 272,70 Toimintatulot, sisäiset 2 640 570 2 109 934,39 530 635,61 Toimintamenot, sisäiset -100-37 069,40 36 969,40 Netto, sisäiset 2 640 470 2 072 864,99 567 605,01 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) 78 780-338 522,31 417 332,31 Suunnitelmapoistot - 2 300-3375,60 1075,60 Muut, netto -51 350-59 692 8 342 Tehtävän kokonaiskustannukset 25 130-401 619,91 426 749,91 5 TEHTÄVÄ: LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET (54) Tilivelvollinen ja: Tekninen johtaja Palvelualueen esimies: Tekninen johtaja Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa 1. Kaavateiden, kevyen liikenteen väylien, puistojen ja muiden yleisten alueitten hoitamisesta ja ylläpidosta ottaen huomioon liikenneturvallisuuden ja ympäristön viihtyvyyden asettamat vaatimukset. 2. Yhteistyöstä jätehuoltopalveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. 3. Kunnan metsien hoitamisesta yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa ja suoalueiden vuokraukseen liittyvistä toimenpiteistä. 4. Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset: Teiden ja puistojen viimeistelyssä on painotettu maisemallisia arvoja. Metsäalueiden raivaus- ja harvennustyöt on teetetty metsänhoitoyhdistyksellä metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Pöytyän kunnan metsäalueista teetettiin metsäsuunnitelmat Metsäkeskuksen tekemänä. Henkilöstö: Pienet huolto- ja hoitotyöt on tehty muun työn ohella omana työnä 2-3 huoltomiehen voimin. Viheralueiden hoitotyössä on käytetty kunnan kesätyöntekijöitä. Urakoitsijat ovat suorittaneet esim. seuraavia töitä: - puistojen hoito - isojen nurmialueiden leikkaus - sorateiden ja -pihojen lanaukset sekä pölynsidonta - liikenneväylien ojanpientareiden niitto - liikenneväylien suuremmat korjaustyöt - viheralueiden rakentamistyöt - puistojen metsänhakkuut - talvikunnossapito - katuvalaistusten rakentaminen ja kunnossapito Liikunta-alueiden kunnossapitotyöt ovat ulkoistettu paikallisille urheiluseuroille.

Liikenneväylille ja alueille talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toteutuma Vaikuttavuustavoite Liikenneolosuhteiden ja turvallisuuden parantaminen. määräysten mukaisiksi. Kaavateiden asfaltointeja on Uusia katuvalaistuksia on rakennettu ja vanhoja saneerattu uusien parannettu. Tuotantotavoite Uusien kaavateiden toteuttaminen kaavojen vahvistuttua. Tievalaistusta korjataan ja rakennetaan myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Yläneen Nissilän alueen kaavatiet rakennettiin. Auvaisten asemakaava-alueen uudet kaavatiet rakennettiin. Vanhoja huonokuntoisia katuja päällystettiin. Katuvalaistuksen ohjaus perustuu internet-pohjaiseen ohjaukseen. 6 Kustannustehokas kunnossapito Yksityistieavustukset on myönnetty avustusperusteiden mukaisesti. Tunnuslukuja 2015 2014 2013 Kunnossa pidettäviä kaavateitä, km 74 72,8 71 Avustettavia yksityisteitä, km 354 354 340 Tievalaistuspisteet, kpl 1800 n. 1700 n. 1700 Puistoja, ha 15 15 15 Turvetuotantoalueet, ha 205 205 205 Metsiä, ha n.810 750 800 Talous/Liikenneväylät ja alueet TA-muutokset, jälkeen, Toteutuma, Poikkeama, Toimintatulot, ulkoiset 150 700 97 918,49 52 781,51 Toimintamenot, ulkoiset -498 700-421 494,45-77 205,55 Netto, ulkoiset -348 000-323,575,96-24 424,04 Toimintatulot, sisäiset Toimintamenot, sisäiset -23 300-32 480,99 9 180,99 Netto, sisäiset -23 300-32 480,99 9180,99 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) -371 300-356 056,95-15 243,05 Suunnitelmapoistot -362 700-322 129,28-40 570,72 Muut, netto -15200-6 221-8 979 Tehtävän kokonaiskustannukset -749 200-684 407,23-64 792,77 TEHTÄVÄ: VESIHUOLTOPALVELUT (55) Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Tulosvastuullinen esimies: Tekninen johtaja Palveluajatus: Varmistaa asiakkaille keskeytymätön talousvedelle asetetut laatuvaatimukset täyttävän talousveden jakelu ja jätevesien käsittelypalvelu kilpailukykyiseen hintaan. Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset: Jätevesiviemäristön vuotovesimäärät ovat korkeat ja niiden vähentämiseksi on tehty vuotovesikartoituksia. Riihikosken alueella saneerattiin vanhat betoniset viemärikaivot. Kloorinsyöttölaitteet hankittiin Pihlavan ja Yläneen vedenottamoille. Riihikosken Matintien asemakaava-alueen kiinteistöjen talosulkuventtiilit uusittiin. Siirtoviemäri Lieto-Aura-Riihikoski-Oripää valmistui vuoden 2015 joulukuussa. Riihikosken vanhan jäteveden puhdistamon toiminta päättyi samalla. Vesi- ja viemärilaitokselle hankittiin siirtoviemärihankkeen yhteydessä aggregaatti. Henkilöstö: Henkilöstön määrä on ennallaan. Erikoisosaamista vaativat työtehtävät tilataan tapauskohtaisesti ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Puhdistamon hoitosopimus on irtisanottu.

Vesihuoltolaitokselle talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen Tavoite Toteutuma Vaikuttavuustavoite Veden laatuseuranta valvontatutkimusohjelman mukaisesti Lupien edellyttämien puhdistusvaatimusten saavuttaminen Verkostojen, pumppaamojen ja puhdistamoiden riittävät huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy on tehnyt veden laatuseurantaa valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy on tarkkaillut jätevedenpuhdistamojen puhdistustuloksia valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vedenottamoiden uv-laitteet varmistavat veden laatua. Jatkuvaa seurantaa ja tarkkailua. Havaitut viat on korjattu välittömästi. 7 Tuotantotavoitteet Asianmukainen jätevesien keräys ja käsittely Lautakuntatason tavoitteet Verkoston toimivuuden parantaminen Vuotovesien vähentäminen, kaivojen korjaukset, runkoventtiilien vaihto, vesijohtoverkoston parantaminen Ympäristöluvan vaatimukset jätevesien käsittelyn tehokkuudesta on saavutettu. Vesijohtoverkostoissa ilmenneitä vuotoja on korjattu. Vuotovesiselvitykset on aloitettu. Riihikosken alueella jatkettiin vanhojen betonikaivojen saneerauksia betoniinjektointimenetelmällä. Tunnuslukuja Vesilaitoksen liittyjät, kpl 616 (Yläne) 1 459 (Riihikoski) 849 (Kyrö) 419 (Yläne) 559 (Riihikoski) 682(Kyrö) 2015 2014 2013 610 (Yläne) 605 (Yläne) 1 452 (Riihikoski) 1442 (Riihikoski) 843 (Kyrö) 828 (Kyrö Viemärilaitoksen liittyjät, kpl 414 (Yläne) 410 (Yläne) 555 (Riihikoski) 549 (Riihikoski) 678 (Kyrö) 663 (Kyrö) Laihian ottamon talousvesi, m 3 73 733 52 118 25470 Oripään kunnalta ostettu talousvesi, m 3 22 641 46 085 82683 Pihlavan ottamon talousvesi, josta Riihikoskelle ja Kyröön, m 3 (%) 638 203 336 201 (53) 620 157 305 890 (49) 693622 370032 (53) Parravahan Vesi Oy:ltä ostettu talousvesi 200 293 199 970 188798 (Kyrö) Verkostoon pumpattu talousvesi, m 3 96 374 (Y) 324 451 (R) 212 043 (K) 98 203 (Y) 289 621 (R) 216 239 (K) 108153 (Y) 340996 (R) 217834 (K) Laskutettu talousvesi, m 3 Laskuttamaton talousvesi, m 3 (hävikki- %) 81 661 (Y) 233 404 (R) 193 043 (K) 14 713 (15) (Y) 91 047 (28) (R) 19 000 (9) (K) 94 126 (Y) 226 787 (R) 186 116 (K) 4077 (4) 62 834 (22) 30 123 (14) 94584 (Y) 229327 (R) 192256 (K) 13569 (12) (Y) 111669 (32) (R) 25578 (11) (K) Säkylään johdetut jätevedet 84 455 74 545 90463 Riihikosken puhdistamolla käsitellyt 154 789 172 126 149630 jätevedet, m 3 Kakolan puhdistamolla käsitellyt 14 988 jätevedet m 3 (7.12. alkaen) Kyrön puhdistamolla käsitellyt jätevedet m3 136 492 112 753 109497 Jäteveden laskutus, m 3 Vuotovesimäärä, m 3 (%) 57 591 (Y) 95 776 (R) 80 002 (K) 26 864 (32) (Y) 74 001 (44) (R) 56 490 (41) (K) 53 868 (Y) 88 870 (R) 66 332 (K) 20 677 (28) (Y) 83 256 (48) (R) 46 421 (41) (K) 60024 (Y) 80324 (R) 70307 (K) 30439 (33) (Y) 69306 (46) (R) 39190 (35) (K)

Talous/Vesihuoltopalvelut TAmuutokset jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatulot, ulkoiset 1 137 000 1 011953,71 125 046,29 Toimintamenot, ulkoiset -590 530-506 665,0-83 865,0 Netto, ulkoiset 546 470 505 288,71 41 181,29 Toimintatulot, sisäiset 119 300 83 722,82 35 577,18 Toimintamenot, sisäiset -40 300-49 369,79 9 069,79 Netto, sisäiset 79 000 34 353,03 44 646,97 Toimintakate (Netto ulkoiset + sisäiset) 625 470 539 641,74 85 828,26 Suunnitelmapoistot -429 600-384 151,16-45 448,84 Muut, netto -41 600-13 023,0-28 577 Tehtävän kokonaiskustannukset 154 270 142 467,58 11 802,42 8 Investointiosan toteutuminen Uudisrakennushankkeet: Hanke 130 Riihikosken koulun laajennus Määrärahavaraus 25 000. Ulkoiset kustannukset 3226,88. Riihikosken koulun suunnittelu. Hanke 131 Kyrön koulun laajennus Määrärahavaraus 25 000. Ulkoiset kustannukset 19 444,90. Elisenvaaran koulun kuntotutkimus. Hanke 161 Asuinrakennus Uimalantie 14 Ulkoiset kustannukset 60 540,03. Paritalon hankinta. Perusparannushankkeet: Määrärahavaraus 710 000. Ulkoiset kustannukset 522 466,55. Hanke 220 Riihikoti palvelukeskus Ulkoiset menot olivat 23 515,83. Palvelukeskuksen sokkelipintojen ja katosten saneeraus. Hanke 221 Kotikarpalo Ulkoiset menot olivat 19 058,53. Kotikarpalon ruokalan lattian uusiminen.

Hanke 234 Kaulanperän koulu Ulkoiset menot olivat 8500. Poistumistieportaan rakentaminen. 9 Hanke 235 Kyrön koulu Ulkoiset menot olivat 92 658,88. Asunnon muutos luokkatilaksi ja luokkahuoneen lattian korjaus sisäilman laadun parantamiseksi. Hanke 239 Yläneen yhtenäiskoulu Ulkoiset menot olivat 173 954,19. Palloiluhallin julkisivun saneeraus. Palloiluhallin lämmönvaihtimen uusiminen. Hanke 250 Elisenvaaran koulu Ulkoiset menot olivat 20 039,43. Teknisen työn lattian ja akustolevyjen uusiminen. Kuntotutkimus. Hanke 284 Marjamäen rivitalot Ulkoiset menot olivat 60 577,70. Huoneistojen korjauksia. C-talon vesikaton saneeraus. Hanke 285 Rajamäentien vuokratalot Ulkoiset menot olivat 35 681,36. Huoneistojen korjauksia. Hanke 286 Vainionperäntien vuokratalo Ulkoiset menot olivat 88 480,63. Vesikaton saneeraus. Ilmastoinnin parantaminen. Julkinen käyttöomaisuus Määrärahavaraus 600 000. Ulkoiset kustannukset 286 682,25. 8400 Kaavateiden rakentaminen ja perusparantaminen Hanke 310 Kyrön kaava-alueet teiden rakentaminen Ulkoiset menot olivat 59 781,61. Veräjätien asfaltointi. Hanke 311 Rautatien alikulun tiejärjestelyt Ulkoiset menot olivat 4066,53. Katusuunnittelua. Hanke 333 Nissilän alueen kaavatiet Ulkoiset menot olivat 51 111,67. Nissilän alueen kadunrakentaminen. Hanke 333 Auvaisten alueen kaavatiet Ulkoiset menot olivat 46 312,52. Auvaisten alueen kadunrakentaminen. Hanke 340, 345 ja 350 kaava-alueiden teiden päällystäminen Ulkoiset menot olivat 125 409,92. Teiden asfaltointia.

8500 Tievalaistus Määrärahavaraus 80 000. Ulkoiset menot olivat 57 478,04. Tievalaistuksen rakentamista ja uusimista. 10 Hanke 360 Kaavateiden valaistus Ulkoiset menot olivat 57 478,04. Tievalaistuksen rakentamista ja uusimista. 8630 Liikuntapaikkojen rakentaminen Määrärahavaraus 25 000. Ulkoiset menot olivat 22 043,21. Hanke 372 Kentät Ulkoiset menot olivat 22 043,21. Kaulanperän pesäpallokentän alueen ja huoltorakennuksen muutostyöt. 8660 Muu julkisen käyttöomaisuuden rakentaminen Määrärahavaraus 20 000. Ulkoiset menot olivat 0. 8680 Irtain omaisuus Määrärahavaraus 20 000. Ulkoiset menot olivat 14 853,23. Kaluston hankintaa. Vesilaitos Määrärahavaraus 100 000. Ulkoiset kustannukset 110 564,02. 8710 Vesijohtolinjat Hanke 401 Riihikosken kaava-alueen vesijohdot Ulkoiset menot olivat 19 481,97. Matintien venttiilien uusiminen. Vesivuodon korjaus. Vesihuoltokärryn hankinta ja varustaminen. Hanke 420 Nissilän alueen vesijohdot Ulkoiset menot olivat 44 610,30. Nissilän kaava-alueen vesijohtolinjat. Hanke 422 Auvaisten alueen vesijohdot Ulkoiset menot olivat 46 471,75. Auvaisten kaava-alueen vesijohtolinjat. Viemärilaitos Määrärahavaraus 1 115 000. Ulkoiset kustannukset 401 975,66. 8800 Viemärilinjat Hanke 451 Riihikosken kaava-alueen viemärilinja Ulkoiset menot olivat 17 379,97. Betoniviemärikaivojen saneerausta. Hanke 453 Haja-asutusalueen viemäri Ulkoiset menot olivat 8250. Haverin viemäröinti koulun tontin alueella.

Hanke 458 Auvaisten viemäröinti Ulkoiset menot olivat 46 139,81. Auvaisten kaava-alueen viemäreiden rakentaminen. 11 Hanke 463 Nissilän alueen viemäröinti Ulkoiset menot olivat 45 690,74. Nissilän kaava-alueen viemäreiden rakentaminen. Hanke 468 Siirtoviemärit Määrärahavaraus 635 000. Ulkoiset menot olivat 284 515,14. Avustukset 380 000 Siirtoviemäri Lieto-Aura-Pöytyä-Oripää rakentaminen 8870 Pumppaamot Määrärahavaraus 250 000. Hanke 472 Yläneen pumppaamot Ulkoiset menot olivat 0. Menot kirjattu käyttötalouteen. Keskuspumppaamon saneeraus. Hanke 473 ALOP pumppaamot Ulkoiset menot olivat 198 816,46 Investointeihin oli varattu vuonna 2015 yhteensä 3 020 000. Vuoden loppuun mennessä määrärahoista oli käytetty 2 394 325,12 euroa eli 79,3 %. Avustusta on saatu 693 233,89 euroa.