OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2009



Samankaltaiset tiedostot
Elinvoima- ja osaamislautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma Esittely, elinvoima- ja osaamislautakunta

TALOUSALUEPARLAMENTTI

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

Kaupunkistrategiasta ja elinkeinopolitiikasta. Kari Kankaala

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017

OSAVUOSIKATSAUS 2/2018 Sivistystoimiala

Koulutus. Konsultit 2HPO HPO.FI

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

Sivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset

Nuorisotakuu määritelmä

Leonardo-ohjelman kesäpäivät 2014

Taloudelliset ja toiminnalliset tulokset

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

Tavoitteena on tarjota syksystä 2018 alkaen Omnian ammatillisille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa ü ü

Sivistystoimien PKS-yhteistyö. Aulis Pitkälä PKS yhteistyöhankkeiden seurantaryhmän kokous

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2012

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Työllisyydenhoidon kehitysohjelma. Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Taustatietoa selvityksestä

ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA /AH

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

KIEPO-projektin kieliohjelmavaihtoehdot (suomenkieliset koulut, yksikielinen opetus)

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Sopimus lukiokoulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella

Strategia Koululautakunta

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

TA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 %

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

UUSI PARADIGMA MUN JUTTU!

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu klo 9.

Talousraportti 6/

Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

Miten ennakointitietoa voidaan käyttää koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa (case Pkky)

ENNAKOINTI

Palvelu- ja vuosisuunnitelmien osavuosikatsaus Elinvoima- ja osaamislautakunta

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

Ammattikorkeakoulu on laatinut tavoitteellisen toimintasuunnitelman vuosiksi , joka jatkaa korkeakoulun aloittamaa painoalojen kehittämistä.

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Strategia Koululautakunta

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Yhteishaku, kevät Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 4 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % 5 % -1 %

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

Väkiluku ja sen muutokset

Kouvolan talouden yleiset tekijät

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

TE-palveluja alueellisesti

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014

Transkriptio:

LIITE OSELA 16.06.2009 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2009

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMISEN YDINPROSESSIN TAMMI-HUHTIKUU 2009 Toiminta ja talousraportilla seurataan tilaajan vuosisuunnitelman toteutumista. Raportti sisältää ydinprosessin strategisten vuositavoitteiden ja palvelusopimusten laatutavoitteiden seurannan sekä ydinprosessin tuloslaskelman, talouden toteutumisvertailun ja ennusteen palvelukokonaisuuksittain sekä palvelutilauksen toteutumisvertailun tuoteryhmätasolla. Ydinprosessin strategisten vuositavoitteiden osalta toteutuminen etenee pääosin tavoitteiden mukaisesti. Talouden taantuma vaikeuttaa työllisyyteen liittyvien tavoitteiden toteutumista. Pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt ja työllisten määrä on vähentynyt työllisyyden hoidon palveluyksikön toimenpiteistä huolimatta. Talouden toteuman osalta tasaisen käytön mukainen laskennallinen toteutumaprosentti on huhtikuussa 33,3 % (4/12). Ydinprosessin tuloista on toteutunut huhtikuun loppuun mennessä vasta 2,7 %. Ydinprosessille on budjetoitu toisen asteen koulutukseen pakolaisten kotouttavan toiminnan laskennallinen korvaus 135 t ja Ranskan suurlähetystön tuki ranskankieliseen opetukseen lukioissa. Ydinprosessin menojen toteutuma on 33,7 %. Oman tuotannon palvelutilaus on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Osaamiskeskusohjelmasta on maksettu sovitun mukaisesti 80 % koko vuoden kustannuksista. Palvelusopimusten seurantaryhmät ovat kokoontuneet sovitun mukaisesti. Ryhmissä on seurattu palvelusopimusten laadullisia sekä määrällisiä tavoitteita sekä sovittujen kehittämishankkeiden etenemistä. Sopimusten tavoitteiden osalta tässä raportissa on esitetty kaikki saatavilla olevat toteumatiedot. Sopimustavoitteiden osalta ollaan pääsääntöisesti edetty tavoitteiden mukaisesti. Ydinprosessin tilinpäätösennuste on muutetun vuosisuunnitelman mukainen. Vs. tilaajapäällikkö Tuija Mannila 1(25)

Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen ydinprosessin tehtävänä on vastata osaamis- ja elinkeinopalvelujen tilaamisen valmistelusta ja suunnittelusta, tilaamiseen liittyvistä tuki- ja kehittämisprosesseista sekä osaamis- ja elinkeinolautakunnan toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja viranomaistoiminnan järjestämisestä. Osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen ydinprosessin palvelukokonaisuudet ovat toisen asteen koulutus (ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus), ammattikorkeakoulukoulutus, osaamisen edistäminen ja elinkeinojen edistäminen. STRATEGIARAPORTOINTI TAMMI-HUHTIKUU 2009 Ydinprosessin toteutumat Vuositavoite 2009 ja mittarit Toteutuma ja pormestarin arvio toteutumasta Toisen asteen koulutuksen vetovoimaisuutta ja kansainvälisyyttä vahvistetaan Mittari: Ammatillisen koulutuksen hakijamäärät kasvavan työvoimakysynnän aloilla Ammatillisen koulutuksen kansainvälisessä vaihdossa olevien määrä Ensisijaisten hakijoiden määrä 2008/2009 ja muutos- %: - sosiaali- ja terveysala 626/747 ~19% - metsäala 28/27 ~ -4% - liiketalous ja tietojenkäsittely 410/477 ~ 16% - kulttuuri 91 /127 ~ 40 % - tekniikka 776/861 ~ 11% - catering-ala 90/109 ~ 21%, - auto- ja kuljetusala 119 /146 ~ 23 % TAOn lähteneet vaihto-oppilaat ja opettajat 2008 (koko vuosi) /2009 (01-04/2009): - Pitkät (väh. 2 vko:a) opiskelijavaihdot 2008: 73 / 2009: 63 - Lyhyet (alle 2 vko:a) opiskelijavaihdot 2008: 104 / 2009: 15 - Lähteneet opettajavaihdot raportoidaan tammi-elokuun tilanteesta. TAOn tulleet oppilaat ja opettajat 2008/2009: - Opiskelijavaihdot (6-16 vko:a) 2008:70 / 2009:37 - Opettajavaihdot 2008:125 / 2009:19 Lukion vieraskielisen opetuksen määrä Lukion vieraskielinen opetus lukuvuoden 2008-09 aikana: - Ranskan ja saksan kielillä on opetettu 3 kurssia reaaliaineita (historia ja yhteiskuntaoppi). Kurssit ovat olleet täysin uusia ja niillä on ollut opiskelijoita yhteensä 29. - Sisällöltään reaaliaineita käsitteleviä ko. kielten (englanti, ranska, saksa) soveltavia kursseja on annettu 7 ja niissä on 2(25)

Korkeakouluopetusta ja tutkimusta vahvistetaan ollut opiskelijoita yhteensä 137. Lisäyksenä edelliseen lukukauteen on järjestetty kaksi uutta kurssia, joilla on ollut 28 opiskelijaa. - Lisäksi IB:lle on järjestetty valmentavaa opetusta englannin kielellä eri oppiaineissa yhteensä 32 kurssia. Pormestarin arvio: Edetään tavoitteen mukaisesti. Mittarit: Kaupungin tukitoiminnan suuntaaminen kaupunkistrategian näkökulmasta tärkeille opetus- ja tutkimusaloille Kaupunkistrategiassa painotetaan uusien teknologioiden ja palvelukonseptien sekä luovan talouden ja luovien toimialojen yhdistämistä olemassa olevaan teolliseen perintöön ja osaamiseen. Korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen edellytyksiä on tuettu talousarvion ja taloussuunnitelman mukaisesti. Tuettuja opetus- ja tutkimusaloja ovat mm. - Laser Competence Centre Finland TTY - Mediakulttuurin professuuri TAY - Liiketoimintaosaamisen lahjoitusprofessuuri TAY - Kudosteknologian professuuri TAY PSHP Bionext - Terveystaloustieteen professuuri TAY PSHP - Tutkivan teatterityön professuuri TAY TAMKin ja PIRAMKin yhtiöittämisen valmistelun loppuun saattaminen TAMKin ja PIRAMKin yhdistämistä valmistellaan ja yhdistetyn korkeakoulun ylläpitäjäksi tulee yhtiö. Työryhmä sai esityksensä valmiiksi syyskuun 2008 loppuun mennessä. Jatkovalmistelut ovat käynnissä ja yhdistämisen linjaukset tehdään vuoden 2009 aikana. Tamperelaisen korkeakouluopetuksen ja tutkimuksen toimintaedellytysten turvaaminen lainsäädännön muutostilanteissa Muutokseen varaudutaan yhdistämällä TAMKin ja PIRAMKin voimavarat. Yliopistolainsäädännön uudistamista seurataan yhteistyössä yliopistojen kanssa ja lainsäädännön sisältöön pyritään vaikuttamaan siten, että pääkaupunkiseudun ulkopuolisen yliopistolaitoksen toimintaedellytykset turvataan. Tampereen kaupunki ja Tampereen yliopisto ovat perustaneet keväällä 2009 korkean tason työryhmän yhteisten strategisten etujen tunnistamiseksi ja määrittämiseksi sekä niiden toteutumiseen johtavien ohjauskeinojen löytämiseksi. Pormestarin arvio: Edetään tavoitteen mukaisesti Työvoiman saatavuus turvataan Mittari: Pitkäaikaistyöttömien määrä ja sen vähentämiseksi tehdyt keskeiset toimenpiteet Yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen työttömyys on kasvanut ja työttömyysaste oli huhtikuun 2009 lopussa 12,8 %. Työttömänä oli yhteensä 13 759 henkilöä. Heistä pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttöminä olleita oli huhtikuun lopussa 2 907. Kaupunki on keskittänyt keskeiset työllisyydenhoidon palvelut Työllisyydenhoidon palveluyksikköön, joka perustettiin vuoden 2009 vaihteessa. Työllisyydenhoidon palveluyksikön palvelut pitkäaikaistyöttömille ja nuorille asiakkaille ovat: - kuntouttava työtoiminta, Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus sekä välityömarkkinoiden 3(25)

kehittämisen Välke projekti (yhteinen asiakastavoite 1000/v) - ostopalveluna hankittavat Koho palvelut nuorille (200 asiakasta/v), kestävät koulutus- ja uravalinnat (200 asiakasta/v) sekä nuorten Verkostotyöpaja (40 asiakasta/v) Lisäksi yksikössä kehitetään sosiaalista yrittäjyyttä, työperusteista maahanmuuttoa, maahanmuuttajien työharjoittelua (35 asiakasta/v) sekä vajaatyökykyisten työllistymistä. Työllisten määrä ja sen lisäämiseksi tehdyt keskeiset toimenpiteet Työllisyysaste on laskussa johtuen suurten vientiyritysten lomautuksista ja irtisanomisista. Kaupunki vaikuttaa työllisyysasteen nousuun ohjaamalla nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä koulutukseen ja varautumalla näin tilanteeseen, jossa työmarkkinat vetävät ja työvoiman kysyntä kasvaa. Tämä tavoite ohjaa Työllisyydenhoidon palveluyksikön asiakastyötä. Pormestarin arvio: Edetään tavoitteen mukaisesti. Työttömyys on kuitenkin lisääntynyt talouden taantuman myötä. Yrittäjämyönteisyys paranee Mittarit: Yrittäjämyönteisyysmittausten tulokset Yhden asiakaspalvelupisteen toimintamallin kehittämistilanne kaupungin tarjoamissa palveluissa Vielä ei ole tiedossa, tehdäänkö yrittäjämyönteisyystutkimuksia vuoden 2009 aikana ja voidaanko yrittäjämyönteisyyden paranemista näin ollen mitata. Vuonna 2008 Suomen Yrittäjien tekemässä Elinkeinopolitiikan mittaristo-kartoituksessa Tampere sai 46 pistettä ja sijoittui kymmenen suurimman kaupungin joukossa seitsemänneksi. Vuonna 2008 tehdyssä kaupungin omassa profiilitutkimuksessa 43 % katsoi kaupungin yritysmyönteisyyden lisääntyneen viimeisen vuoden aikana, noin 40 % katsoi sen heikentyneen ja noin 17 % katsoi sen pysyneen ennallaan tai ei ottanut kantaa. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy ratkaisi asian suurelta osin. Kaupungin tuotettavaksi jääneet yrityksille suunnatut palvelut organisoidaan uudelleen kaupunkikehitysryhmän kokonaisuuden näkökulmasta. Pormestarin arvio: Yrittäjämyönteisyysmittausten osalta ei tavoitteen etenemistä voida vielä arvioida. Muilta osin edetään tavoitteen mukaisesti. Toimialakohtaisten ympäristöjen kehittäminen etenee Mittari: Käynnissä olevat strategiset hankkeet ja niiden yhteisvaikutus BioneXt Tampere 2003-2009 Tavoitteena: 100 miljoonan euron investoinnit vuoteen 2010 mennessä Toteuma: - yli 221 miljoonan euron investoinnit - uusia yrityksiä on syntynyt 22 ja yrityksiin on saatu yli 92 miljoonan euron pääomasijoitukset Osaamiskeskusohjelma 2007-2013 Tavoitteena: seudullisen kilpailukyvyn ja osaamisen vahvistuminen ja uudistuminen 4(25)

Toteuma: - välittömien hankkeiden kokonaisvolyymi on noin 38 miljoonaa euroa Luova Tampere- ohjelma 2006-2011 Tavoitteena: saavuttaa 40 miljoonan euron projektisalkku ja 100 miljoonan euron vaikutukset luovan talouden kehittämiseen ohjelman aikana Toteuma: - ohjelman hankkeissa on mukana yli 500 yritystä 77 eri projektissa - hanke-ehdotuksia on yli 400 ja uusia yrityksiä on syntynyt 80 - ohjelman hankekannan arvo on yli 20 miljoonaa euroa Pormestarin arvio: Edetään tavoitteen mukaisesti. 5(25)

YDINPROSESSIN TULOSLASKELMA JA TALOUSARVION TOTEUMA Tuloslaskelma ja tilinpäätösennuste Osaamisen ja elinkeinojen edistäminen (1 000 euroa) Toimintatulot VS 2009 1-4 Tot 2009 1-4 VS 2009 TP 2009 Enn Myyntitulot 0 0 0 Maksutulot 0 0 0 Tuet ja avustukset 48 4 143 143 Vuokratulot 0 0 0 Muut tulot 0 0 0 Tulot yhteensä 48 4 143 143 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintamenot Henkilöstömenot 0 0 0 0 Palveluiden ostot -36 743-36 653-108 707-108 707 Aineet, tarvikkeet, tavarat 0 0 0 Avustukset -32-15 -87-87 Vuokramenot 0 0 0 Muut menot -107-101 -311-311 Menot yhteensä -36 882-36 770-109 105-109 105 Toimintakate -36 834-36 766-108 962-108 962 Rahoitustulot ja -menot 0 0 0 0 Vuosikate -36 834-36 766-108 962-108 962 Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 Tilikauden tulos -36 834-36 766-108 962-108 962 6(25)

Ydinprosessin talouden toteuma ja tilinpäätösennuste 1 000 euroa Tot 2008 VS 2009 Tot 2009 TP 2009 Ero TP 2008 TA 2009 VS 2009 1-4 1-4 1-4 Enn VS/Enn Toimintatulot 0 48 4 113 143 143 143 0 Toimintamenot -34 344-36 882-36 770-102 480-109 455-109 105-109 105 0 Toimintakate -34 344-36 834-36 766-102 367-109 312-108 962-108 962 0 Palvelukokonaisuuksien talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Tot 2008 VS 2009 Tot 2009 1 000 euroa 1-4 1-4 1-4 TP 2008 TA 2009 VS 2009 TP 2009 Enn Ero VS/Enn Toisen asteen koulutus Toimintatulot 0 48 4 113 143 143 143 0 Toimintamenot -17 323-18 888-18 888-51 969-56 656-56 288-56 288 0 Ammattikorkeakoulutus Toimintamenot -11 740-12 174-12 174-35 220-36 523-36 523-36 523 0 Osaamisen edistäminen Toimintamenot -3 746-3 865-3 584-11 178-11 413-11 385-11 385 0 Elinkeinojen edistäminen Toimintamenot -1 535-1 955-2 124-4 113-4 863-4 909-4 909 0 YDINPROSESSIN TALOUDEN TOTEUMA JA POIKKEAMAT VUOSISUUNNITELMAAN Ydinprosessin vuosisuunnitelmaan on otettu huomioon KV:n 29.4 tekemät muutokset. Osaamisen edistämisen ostopalveluista ja avustuksista on toteutunut vasta 8 %. Kausille jaettu budjetti on arvioitu väärin. Osaamiskeskusohjelmasta on maksettu sovitun mukaisesti 80 % koko vuoden kustannuksista. TILINPÄÄTÖSENNUSTE Ei olennaisia poikkeamia talousarvioon. MIKSI JA MITEN TILINPÄÄTÖSENNUSTE ON MUUTTUNUT? Tilaajan näkökulmasta KV:n päättämät säästöt toteutuvat. 7(25)

Palvelukokonaisuuksien tuoteryhmien talouden toteutuma OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN VUSU2009 Toteuma 1-4 Tot-% Toisen asteen koulutus VUSU2009 Toteuma 1-4 Tot-% Ammatillinen koulutus 35 913 12 044 33,5 Lukiokoulutus 20 240 6 799 33,6 Pakolaisten kotouttava toiminta (laskennallinen korvaus) 135 45 33,3 Oma tuotanto yhteensä 56 288 18 888 33,6 Muut Yhteensä 56 288 18 888 33,6 Ammattikorkeakoulutus VUSU2009 Toteuma 1-4 Tot-% Ammattikorkeakoulutus 34 759 11 591 33,3 Opettajankoulutus 1 764 583 33,1 Oma tuotanto yhteensä 36 523 12 174 33,3 Muut Yhteensä 36 523 12 174 33,3 Osaamisen edistäminen VUSU2009 Toteuma 1-4 Tot-% Ammatillinen koulutus 1 326 442 33,3 Lukiokoulutus 2 000 667 33,3 Yhdistelmätutkintokoulutus 7 224 2 408 33,3 Oma tuotanto yhteensä 10 550 3 517 33,3 Muut palvelut 70 2 3,3 Tutkimuksen ja korkeakouluopetuksen kehittäminen 523 50 9,6 Kesäyliopistotoiminta 155 0,0 Avustus 87 15 Muu tuotanto yhteensä 835 67 8,1 Muut Yhteensä 11 385 3 584 31,5 Elinkeinojen edistäminen VUSU2009 Toteuma 1-4 Tot-% Työllisyydenhoidon palvelut 621 207 33,3 Maahanmuuttajien työharjoittelu 168 56 33,3 Työllisyyspoliittinen projektitoiminta 210 70 33,3 Palvelusopimuspohjainen yhteistyö 659 220 33,3 Oma tuotanto yhteensä 1 658 553 33,3 Elinkeinopalvelut 1 842 1 020 55,4 Matkailupalvelut 1 073 552 51,4 Maaseutupalvelut 40 Muut palvelut 296 Muu tuotanto yhteensä 3 251 1 571 48,3 Muut Yhteensä 4 909 2 124 43,3 VUSU2009 Toteuma 1-4 Tot-% Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen / OMA 105 019 35 131 33,5 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen / MUU 4 086 1 638 40,1 Muut 0 0 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen / YHT. 109 105 36 770 33,7 8(25)

PALVELUSOPIMUKSEN LAATUTAVOITTEIDEN TOTEUMA Toisen asteen koulutus SUORITUSKYKY Saatavuus Palvelu Tavoite / haluttu vaikutus Lukio-opiskelijoiden opintotarjonta laajenee Opiskelijat saavat korkeaa opetuksen ja ohjauksen laatua Tavoitetaso / Arviointikriteeri Arviointimittari / -menetelmä Toteuma 1.1.2009-30.4.2009 Lukiolaisille tarjotaan ammatillisen koulutuksen Ammatillisen koulutuksen kanssa sovitun Alkoholilainsäädäntö 2 kurssia lv. järjestämänä yleisiä ja työelämän valmiuksia opetuksen määrä ja 2008-2009: 40 opiskelijaa edistäviä kursseja (työturvallisuus, tulityö, siihen osallistuneiden opiskelijoiden Hygieniaosaaminen 2 kurssia lv. elintarvikehygienia, catering, ensiapu 1, ATKajokorttiopetus) määrä 2008-2009: 40 opiskelijaa (yht. 80 opiskelijaa) Lehtorin viroissa tai vakinaisena tuntiopettajana - vähintään 80% (lukio) - vähintään 80 % (TAO) Mahdollisimman moni opettaja osallistuu täydennyskoulutukseen pakollisen VESOkoulutuksen lisäksi - TAO: 3 päivää Lehtorin viroissa tai vakinaisena tuntiopettajana / opettajakunta - Täydennyskoulutuspäivien määrä / opettajamäärä - Täydennyskoulutuksessa olleiden opettajien määrä / opettajamäärä LUKIOT: 226/256 ~88% TAO: 255/ 374 opettajaa ~68% LUKIOT: v. 2009 117 koulutuspäivää /256 opettajaa; 62 osallistunutta opettajaa/ 256 opettajaa. (Luvut sisältävät myös VESOkoulutuspäivät. Tarkempi, eritelty täydennyskoulutusraportti toimitetaan vuoden lopussa.) Toisen asteen koulutuksen työelämäyhteydet paranevat Oppimisessa on saavutettu hyviä tuloksia Lukion opettajien työelämäyhteyksien luomista eli ns. TET-toimintaa jatketaan. Vuositavoitteena 20 lukio-opettajaa TAO: opettajien työelämäjaksoon osallistuu 12,5 opettajaa (2kk) Ylioppilastutkintojen tulos on valtakunnallisessa vertailussa keskiarvon yläpuolella TET ja työelämäjaksoon osallistuneiden opettajien lukumäärä Ylioppilastutkinnon sijoittuminen valtakunnallisessa vertailussa TAO: 396 koulutuspäivää/374 opettajaa, ~1 koul.pvä/opettaja; 212 osallistunutta opettajaa / 374 opettajaa. LUKIOT: 2 opettaja osallistunut TETjaksolle TAO: ei työelämäjaksolle osallistujia. Lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä TAO:lle ko. tarkoitukseen varatut määrärahat poistettiin. LUKIO: Raportoidaan vuoden lopussa. 9 (25)

Opiskelijoiden kansainväliset valmiudet paranevat Ammatillisessa koulutuksessa (TAO) kansainvälinen opiskelijavaihto lisääntyy, kansainväliseen opiskelijavaihtoon osallistuu 90 opiskelijaa (2008 ollut n. 80) Käyttö Sitoutuminen opintoihin Lukio-opinnot ilman erityistä syytä keskeyttäneiden määrä pysyy alle 3 %. TAO: Ilman erityistä syytä eronneiden määrä laskee, tavoite 2009: alle 4,5% (ollut 2008: 4,6 %) Kaikille keskeyttäneille opiskelijoille tehdään jatkosuunnitelma Kansainväliseen opiskelijavaihtoon osallistuneiden opiskelijoiden määrä Ilman erityistä syytä keskeyttäneiden lukumäärä / opiskelijamäärä Ilman erityistä syytä eronneet / opiskelijamäärä Tehtyjen jatkosuunnitelmien määrä / ilman erityistä syytä keskeyttäneet opiskelijat TAO: 63 pitkää (väh.2 vkoa) opiskelijavaihtoa ja 15 lyhyttä (alle 2 vkoa) vaihtoa TAO:sta (yhteensä lähteneitä 78). 37 opiskelijavaihtoa (6-16vkoa) TAO:oon. Lähteneet ja tulleet yhteensä 115. LUKIO: Kevätlukukauden osalta raportoidaan syksyllä. TAO: Ilman erityistä syytä eronneita 72 opiskelijaa ~1,9 %. Kaikkiaan eronnut 105 opiskelijaa ~2,7 %, joista 33 vaihtanut oppilaitosta, töihin tai oppisopimuskoulutukseen. TAO: 53 jatkosuunnitelmaa/ 72 ilman erityistä syytä keskeyttäneitä (yhteen henkilöön voi kohdistua useampi suunnitelma). 16:lle henkilölle 72:sta tehty jatkosuunnitelma. Matemaattisten aineiden opiskelu lisääntyy Yli 50 % lukioon tulevista valitsee pitkän matematiikan Pitkän matematiikan oppimäärän suorittaa loppuun vähintään 40% lukiolaisista Pitkän matematiikan valitsevien lukumäärä / lukioon tulevat oppilaat Pitkän matematiikan oppimäärän suorittaneiden lukumäärä. LUKIO: Raportoidaan syksyllä. LUKIO: Raportoidaan syksyllä. Opiskelijoiden opintosisältö monipuolistuu Seudullisella verkkokurssitarjottimella on vähintään 80 kurssia, ja sieltä opintoja suorittaneita lukio-opiskelijoita on vähintään 300. - Seudullisen verkkokurssitarjottimen kurssien määrä - Seudulliselta verkkokurssitarjottimelta opintoja suorittaneiden opiskelijoiden lukumäärä lukuvuonna 2009-2010 Kursseja tarjottimella 72, joista Tampereen kaupungin lukioiden tarjoamia 48 ja TAO:n 4. Noin 360 opiskelijaa suorittanut kursseja. 520 suoritusta lv. 2008-2009. Lisäksi 80 osallistumista / keskeytystä. 10 (25)

Opiskelija suorittaa jonkin opintojakson korkeakouluissa: - lukio: 50 opiskelijaa - TAO: 30 opiskelijaa Oppisopimuskoulutuksen tietopuolinen opetus lisääntyy, tavoitteena vuonna 2009 yhteensä 750 Korkeakouluissa jonkin opintojakson suorittaneiden opiskelijoiden lukumäärä Voimassaolevien oppisopimusten määrä sopimuskauden aikana LUKIOT: Raportoidaan syksyllä TAO: 5 sähköalan opiskelijaa suorittanut opintoja TAMK:ssa (v.2009) TAO: 606 voimassa olevaa oppisopimusta 30.4.2009 11 (25)

Seurattavat perussuoritteet / Toisen asteen koulutus Lukiokoulutus *) Aloituspaikkatavoitteet 2009 2008 2007 Tot. 30.4.09 Päivälukiot 1000 1000 1035 Aikuislukio, lukion oppimäärä 170 170 180 Aikuislukio, aineopiskelijat (ei yhdistelmätutkinto) 400 400 375 Ammatillista tutkintoa ja lukion oppimäärää suorittavat, TAO 170 170 170 Ammatillista tutkintoa ja lukion oppimäärää suorittavat, muu amm. koulutus 70 90 70 Tutkinto- ja suoritustavoitteet: ylioppilastutkintoja Päivälukiot 875 875 875 Aikuislukio, aikuisopiskelijat 90 120 145 Aikuislukio, ammattilukiolaiset/ TAO 140 150 140 Aikuislukio, ammattilukiolaiset/ muut 20 35 20 Muut tavoitteet: 55% 55% 55% 45,4 % (v.2006,yo 2005) Korkeakouluihin sijoittuneiden määrä / lukion suorittaneet (vuoden kuluessa yo-tutkinnosta) IB-linjan aloittavien opiskelijoiden määrä 40-45 40-45 25 *) Lukiokoulutuksen aloittaneet ja yo-tutkinnon suorittaneet raportoidaan syksyllä (tot. 31.8. ja tot. 31.12.) Tampereen ammattiopisto Opiskelijamäärät Tav. 2009 Tot. 30.4.2009 Metsä ja liikenne 402 395 Luonnonvara- ja ympäristöala (metsäala) 218 218 Tekniikan ja liikenteen ala (lentokoneasennus, logistiikka) 184 177 Tekniikka 1338 1285 Tekniikan ja liikenteen ala (painoviestintä, kone- ja metalliala, 1284 1231 pintakäsittelyala, puuala, suunnitteluassistentti, sähköala, kiinteistönhoito, verhoilu) Kulttuuriala (audiovisuaalinen viestintä) 54 54 Ammattistartti 10 24 Palvelut ja liiketalous 1266 1129 Luonnontieteiden ala (tietojenkäsittelyn perustutkinto) 102 75 Yht.kuntatiet.liiketalous ja hallinto (liiketalouden perustutkinto) 506 484 Tekniikan ja liikenteen ala (vaatetus-, jalkine- ja elintarvikeala) 309 248 Sosiaali-,terveys-ja liikunta-ala (parturi-kampaajan koulutus) 99 99 Matkailu-,ravitsemis-ja talousala (catering-, hotelli- ja ravintola-ala) 250 223 Sosiaali ja terveys 479 405 Sosiaali- ja terveys ja liikunta-ala (lähihoitajat) 479 405 12 (25)

Aikuiskoulutus 384 487 Luonnonvara- ja ympäristöala 24 42 Tekniikan ja liikenteen ala 187 159 Sosiaali- ja terveys ja liikunta-ala 107 152 Yht.kuntatiet.liiketalous ja hallinto 53 105 Luonnontieteiden ala 19 17 Matkailu-,ravitsemis-ja talousala 24 12 Maahanmuuttajakoulutus 75 86 Sosiaali- ja terveys ja liikunta-ala Yht.kuntatiet.liiketalous ja hallinto YHTEENSÄ 3984 3811 Ammattitutkinnot 230 10 Erikoisammattitutkinnot 55 Opiskelijamäärätavoitteet eri koulutusmuodoissa Ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa (koulutustehtävä) 3984 3811 AMA 10.-lk 1 ryhmä 1 1 Muut tavoitteet: Opintojen jälkeen töihin tai jatko-opintoihin sijoittuneet (varusmies- ja siviilipalvelu rinnastetaan työhön) 90 % 89,6% 13 (25)

Elinkeinojen edistäminen YHTIÖN TOIMINNAN KÄYNNISTYMINEN KEHITTÄMINEN Kansainvälistyminen Yritysten sijoittumispalvelun kehittäminen, ylläpito ja markkinointi Seudullisesti merkittävien yritys- ja elinkeinoaluehankkeiden edistäminen Tontti- ja toimitilapörssi Tavoite / haluttu vaikutus Tavoitetaso / Arviointikriteeri Arviointimittari / -menetelmä Toteuma 1.1.2009-30.4.2009 Yhtiön toimintaa ohjaavan Yhtiön toimenpideohjelma on valmis Yhtiön toimenpideohjelman Valmistunut toimenpideohjelman valmistuminen maaliskuussa 2009 valmistuminen Yhtiön liiketoimintasuunnitelma on jalkautettu Verkkoportaalipalvelun ja wwwsivuston valmistuminen, kehittäminen ja ylläpito Nykyisten kumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen Seudun kuntien yhdessä sopimien alueiden kehittäminen käynnistetty Osallistuminen kuntien yhdessä sopimien seudullisesti merkittävien yritys- ja elinkeinoalueiden kehittämiseen Tonttien ja kunnallisteknisten palveluiden hinnoittelun yhdenmukaistaminen Tonttipörssin kehittäminen ja käyttöönotto Yhtiön liiketoimintasuunnitelma on jalkautettu koko henkilöstölle kesäkuuhun 2009 mennessä Verkkoportaalipalvelun kehittäminen on käynnistetty vuonna 2009 Toteutetaan selvitys verkostojen elinkeinopoliittisesta hyödyntämisestä Seudullisesti merkittävät yritysalueet on profiloitu vuoden 2009 loppuun mennessä Selvitetään seudullisesti merkittävien yritysalueiden kehittämistarpeet Yhtiön liiketoimintasuunnitelman jalkauttamisen tilanne Verkkoportaalin TBR-osat ovat pääosin valmiita vuonna 2009 Selvityksen valmistuminen Profiloinnin toteumataso Selvityksen toteumataso Liiketoimintasuunnitelma on jalkautettu. Verkkoportaalihakemus valmis Tekeillä Profilointi tekeillä yhdessä seudun elinkeinojohtajien kanssa. Selvitys on tehty ja on siirrytty toteutusvaiheeseen. Tampereen kaupunkiseudun logistiikkakeskus päätetty siirtää Tredean vastuulle 1.5.2009 alkaen, kehittämishanke kesäkuun loppuun mennessä. Kolmenkulma erillisellä päätöksellä. Tonttien hinnoittelusta ja kunnallisteknisten palvelujen taksoista laaditaan selvitys vuonna 2009 Selvityksen toteumataso Selvitys on valmistunut. Tonttipörssi on valmis elokuussa 2009 Tonttipörssin valmistuminen Tekeillä. 14 (25)

Toimitilojen tehokas markkinointi ja tiedottaminen Toimitilapörssin mahdollisuudet selvitetään vuonna 2009 Selvityksen valmistuminen Selvitys tekeillä. MARKKINOINTI Ulkomaisten ja kotimaisten yritysten ja investointien houkuttelu seudulle Kaupunkiseudun markkinointi Yritysten neuvontapalvelujen yhdenmukaistaminen kaupunkiseudulla Ulkomaiset investoinnit kaupunkiseudulle lisääntyvät Seutua markkinoidaan yhtenäisesti Toiminta yhdenmukaistetaan seudulla vuoden 2009 aikana Seudulle sijoittuu 5 uutta ulkomaista yritystä Seudun tunnettuus kasvaa kansainvälisesti ja kansallisesti Yhdenmukaisen toimintamallin kehittäminen, käytössä vuoden 2010 alusta. Seudulle sijoittuneiden uusien ulkomaisten yritysten määrä Seudun tunnettuuden kasvattamiseksi tehdyt toimenpiteet Tekeillä. Alkuvuonna 4 uutta yritystä sijoittunut seudulle. Kaupunkiseudulle ollaan valmistelemassa yhteistä markkinointisuunnitelmaa. 15 (25)

Elinkeinojen edistäminen / perussuoritteet Perussuoritteet 2009 Uusyritysneuvonnan määrä (tav. 1 000 /v.) Uusien yritysten määrä Seudun kuntien myymien yritystonttien määrä ja maapinta-ala Seudun kuntien myymien yritystonttien työpaikkavaikutus Uusien toimitilojen rakentamisen kehitys Seurattavat indikaattorit 2009* Työpaikkojen määrän kehitys Työllisyyden kehitys Rakenteellisen työttömyyden kehitys Elinkeinoelämän rekrytointiongelmat Yritysten määrän nettomuutos Strategisten toimialojen liikevaihdon kehitys Uudet investoinnit seutukunnassa Toteuma 30.4.2009 Toteuma 31.8.2009 Toteuma 31.12.2009 804 uutta asiakasta 318 uutta yritystä uusyritysneuvonnan kautta Raportoidaan vuoden lopussa 31.12.2009 tilanne. Raportoidaan vuoden lopussa 31.12.2009 tilanne. Raportoidaan vuoden lopussa 31.12.2009 tilanne. * Palvelusopimuksen mukaan seurataan mahdollisuuksien mukaan 16 (25)

Matkailupalvelut/ laatutavoitteet SUORITUSKYKY Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri (-taso) Arviointimittari / -menetelmä Toteuma 1.1.2009-30.4.2009 Saatavuus Alueella käyvät matkailijat saavat monipuolista, kattavaa, laadukasta ja maksutonta matkailuneuvontaa Go Tampere Oy säilyttää Suomen palvelevien Matkailutoimistojen korkeimman tason, viisi tähteä Viiden tähden palvelevan matkailuneuvonnan kriteeristön mittarit* (esitetty taulukon jälkeen) 1.1.2008 alkaen GoTampere Oy on viiden tähden matkailutoimiston laatukriteerit omaava toimisto. Palvelu GoTampere Oy:n matkailuneuvonta tilastojen kärjessä Matkailuneuvonnan palvelut ovat helposti saatavilla Matkailuneuvonnan sähköiset palvelut ovat kattavia, laadukkaita ja käyttäjäystävällisiä Tampere on imagoltaan Suomen paras perhematkailu- ja teatterikaupunki Matkailuneuvontapalvelujen asiakastyytyväisyys, sijoittuminen kaupunkien vertailussa parhaaseen kolmannekseen. Matkailuneuvonnan kävijämäärät kasvavat vuodesta 2008 vuodelle 2009 Sähköisiä matkailupalveluja kehitetään edelleen vuoden 2009 aikana, käyttäjämäärä kasvaa vuoteen 2008 verrattuna 10% Tampere sijoittuu imagotutkimuksessa kärkeen - Matkailualan Laatuverkon asiakastyytyväisyys-mittaustulokset - Omat asiakastyytyväisyysmittaukset - Asiakasmäärävertailut (- Verkkopalvelujen käyttäjämäärät) Laatuverkon aineisto ei ole tällä hetkellä riittävää asiakastyytyväisyyden mittaamiseksi. Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän sidosryhmätutkimuksen aineisto kerätty toukokuun loppuun mennessä. Varsinainen raportti julkaistaan kesäkuussa. Matkailuneuvonnan kävijämäärät kasvaneet 102% (v.2008/8729 ja v.2009/17626) - Verkkopalvelujen käyttäjämäärät Käyttäjämäärät saadaan 1.5.09 alkaen seuraavan raportointijakson raporttiin. Taloustutkimuksen matkailukaupunkiimagotutkimus Uusimman tutkimuksen mukaan Tampere on imagoltaan paras matkailukaupunki. Tamperelaisten matkailukohteiden tunnettuus on erittäin korkealla tasolla Tamperelaiset matkailun kärkituoteyritykset ovat toimialojensa halutuimmat Suomessa ja kansainvälisesti tunnettuja 17 (25) - Matkailualan Laatuverkko Teatterit, Tampere-talo ja Särkänniemi eivät ole tehneet lähiaikoina omia tutkimuksia. Särkänniemi on Taloustutkimuksen tyytyväisyystutkimuksen mukaan 1. sijalla 10 parhaan vapaa-ajankeskuksen vertailussa. Käivjämäärät : TTT 2008/167547 ja 2007/156888, kasvu 6,8% TT 2008/114901 ja 2007/112050, kasvu 2,5 % Komediat. 2008/73371 ja 2007/62196, kasvu 18%

Go Tampereen palvelutarjontaa kehitetään uusilla innovaatioilla Otetaan käyttöön Go Tampere kortti yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa Go Tampere kortin käyttöönotto Tampere-talo 2008/257058 ja 2007/264687, lasku 2,3% Särkänniemi 2008/622345 ja 2007/672171, lasku 7,4% (Seuraavassa raportointijaksossa teattereiden kevätkauden kävijämäärät.) Kortti valmistuu kesäkuussa ja otetaan käyttöön 13.6.09. Go Tampere alkaa vuonna 2009 tuottaa valmismatkaliikkeenä asiakkaille valmiita paketoituja matkailutuotteita Vuoden 2009 matkailupalveluiden myynti- ja välitystoiminnan liikevaihto on 500 t (verollinen summa). Liikevaihto vuonna 2009 Myyntitoiminnan budjetoitu liikevaihto v. 2009 on 433 t (alv:ton). Käyttö Matkailutulo kasvaa Alueen matkailutulon vuotuinen kasvu on 2 prosenttiyksikköä suurempi kuin maassa keskimäärin Kansainvälisten matkailijoiden määrä kasvaa Kasvua kansainvälisten matkailijoiden määrässä 3% vuodessa Pirkanmaan liiton selvitys vuonna 2009 Tilastokeskuksen majoitustilastot V.2008 matkailijat ostivat Pirkanmaan palveluita 695 miljoonalla eurolla. Vuodesta 2002 (edellinen tutkimus) matkailutulo kasvoi reaaliarvoin laskettuna runsaat 80 miljoonaa euroa eli 13%. Tampereella matkailutulo v. 2008 oli 421 miljoonaa euroa ja välitön matkailutulo kasvoi 53 miljoonalla eurolla vuodesta 2002.. Matkailu työllisti Pirkanmaalla lähes 8400 (6465 v. 2002) ja Tampereella runsaan 5100 (4139 v. 2002) kokoaikaisen työpaikan verran. Koko maata koskevat tutkimukset julkaisee Tilastokeskus. Tilastokeskuksen tiedot ovat maksullisia ja niitä ei ole GoTampere Oy:llä. Näin ollen vertailua koko maahan ei tässä ole. Vertailu tammi-maaliskuu (huhtikuun tiedot puuttuvat.) Ulkomailta tulleiden yöpymiset laskivat 12,5% raportointikaudella edellisvuoteen verrattuna. 18 (25)

Kansainvälisten matkailijoiden määrä kasvaa alueilta, joihin kohdennetaan erityisiä markkinointitoimenpiteitä Niiden maiden, joista on suora lentoyhteys Tampereelle, kansallisuustilastojen kävijämäärissä kasvua vähintään 5% vuodessa Tilastokeskuksen majoitustilasto Suoran lentoyhteyden maat: Ruotsi -18% (3154 v. 2009 ja 3849 v. 2008) Saksa -1,0% (3495 v. 2009 ja 4422 v. 2008) Iso-Britannia 37,4% (2812 v.2009 ja 4492 v. 2008) Italia +4,4% (1672 v. 2009 ja 1601 v. 2008) Tanska +17% (1038 v. 2009 ja 887 v. 2008) Latvia +1,5% (680 v. 2009 ja 670 v. 2008) Irlanti -65,5,% (261 v. 2009 ja 757 v. 2008) Kokonaisluku -21,4% Muut merkittävät maat: Venäjä 2,9% (4282 v. 2009 ja 4410 v. 2008) Ranska +1% (1377 v. 2009 ja 1363 v. 2008) Espanja 2,9 (504 v. 2009 ja 519 v. 2008) Tiedot tammi-maaliskuulta (huhtikuun tiedot puuttuvat.) *) Viiden tähden palvelevan matkailuneuvonnan kriteerit esitetään alla. Aukiolo Henkilökunnan määrä Henkilökunnan ammattitaito ympärivuotinen väh 40 h/viikko sesonkiaikaan la-su väh. 4 h vastuullinen toimiston päällikkö väh. 3 ympärivuotista työntekijää sesonkihenkilöstöä suhteutettuna asiakasmääriin hallitsee lähiseudun ja alueen matkailu- ja oheispalvelut sekä valtakunnallisesti keskeisen matkailutiedon hallitsee paikallisen, seudullisen ja valtakunnallisen yleistiedon 19 (25)

Henkilökunnan kielitaito Tieto- ja esiteaineisto Matkailupalvelujen varauspalvelut Sähköiset palvelut Laadunvalvonta Muuta säännöllinen ammattitaitoa ylläpitävä koulutus molempien kotimaisten lisäksi 4 vierasta kieltä paikalliset, seudulliset ja alueelliset palvelut, yleisesitteet pyydettäessä muiden palvelevien i-toimistojen pääesitteet alueorganisaatioiden esitteet ja kartat alueellinen myynti ja varaus, voi olla ostopalvelu ajan tasalla olevat matkailupalveluja esittelevät internet-sivut internet-päätteitä asiakkaiden käytössä jatkuva laadunvalvonta, asiakaspalautteen keruu valtakunnallisen Laatuverkon jäsen yksi vapaavalintainen lisäpalvelu 20 (25)

Työllisyydenhoidon palveluyksikkö/ laatutavoitteet SUORITUSKYKY / PALVELUKYKY Saatavuus Tavoite / haluttu vaikutus Tavoitetaso / Arviointikriteeri Arviointimittari / -menetelmä Toteuma 1.1.2009-30.4.2009 Kuntouttavan työtoiminnan Kuntouttavan työtoiminnassa on 300 Kuntouttavassa työtoiminnassa saatavuus paranee (Tetolan asiakasta. olevien asiakkaiden määrä. tilaus) Työvoiman palvelukeskuksen palvelut avautuvat työnhakijaasiakkaille 6 kk työttömyyden jälkeen Kaupunki tarjoaa työharjoittelupaikkoja maahanmuuttajille Vaihtoehtoinen työllistämistuki (Tetolan tilaus) Työllisyyspoliittiset projektit tukevat ja kehittävät palvelutuotantoa yhteistyössä pysyvien rakenteiden kanssa Asiakasohjaus ja palvelun tarjonta kohtaavat TYP:n palveluita markkinoidaan kohderyhmälle Työharjoitteluun kaupungin omiin yksiköihin ohjautuu 35 maahanmuuttajaa Vaihtoehtoinen työllistämistuki siirtyy sosiaalityön avopalveluista työllisyydenhoidon palveluyksikköön. Tuelle laaditaan uusi kriteeristö sekä käytölle selkeä ohjeistus. Sen avulla parannetaan palkkatukityön vaikuttavuutta ja kehitetään välityömarkkinoita. Palveluihin ohjataan projektisuunnitelmien mukaista kohderyhmää pysyvistä rakenteista, sosiaaliasemilta ja TE-toimistosta Nuorten verkostotyöpaja 40 asiakasta Uusien asiakkaiden määrä (lähtötaso) Omaehtoisesti palveluun hakeutuvien asiakkaiden määrä (lähtötaso) Työharjoittelussa olevien maahanmuuttajien määrä Käytön toteuma. Tuen käyttäjäkunta laajenee. Projektien palvelutuotannossa olevien asiakkaiden määrä projektikohtaisesti 157 asiakasta kuntouttavan työtoiminnan palvelun piirissä 202, joista 102 aloittanut palveluprosessissa 12 aloittanut palveluprosessissa 4 sopimusta tehty. Verkostokoordinaattori kontaktoinut kaupungin eri tuotantoyksiköitä. Paikkoja avautumassa mm. päiväkodeissa, kouluissa ja kirjastoissa. Vaihtoehtoisen työllistämistuen käytön kriteereistä neuvotellaan tilaajan kanssa. Neuvottelujen ratkettua tuki siirtyy sosiaalityön avopalveluista työllisyydenhoidon palveluyksikköön. Nuorten verkostotyöpaja: Asiakasmäärä 0. Projekti aloittanut toimintansa 2.3.09 projektipäällikön voimin. Ko. aikavälillä työntekijöiden rekrytointi sekä projektin palveluprosessin kehittämistyötä. 21 (25)

Palvelusopimuspohjainen yhteistyö Etapin ja Titryn kanssa Palvelu Käyttö Avustustoiminnasta siirrytään palvelusopimuksiin vuonna 2010 Kuntouttava työtoiminta on vaikuttavaa (Tetolan tilaus) Kuntouttavan työtoiminnan osalta kehitetään yhteistyötä sopimuskumppaneiden ja palvelutuottajien kanssa (Tetolan tilaus) Vajaatyökykyisten työllistymistä edistetään (Tetolan tilaus) Työvoiman palvelukeskuksen kehittämisohjelma valmistuu Kestävät koulutus- ja uravalinnat aloittavia asiakkaita yhteensä 200 Välke projekti 130 asiakasta (Tetolan tilaus) Työmaa-projekti Asiakkaat etenevät palveluprosessissa Yhteistyökumppaneiden kanssa laaditaan kehittämiseen perustuvat puitesopimukset Kehitysvammaisten tuettua työllistämistä kaupunkiorganisaatiossa lisätään Yhteistyökumppanit hyväksyvät kehittämisohjelman ja sitoutuvat siihen Uudet palvelusopimukset on valmisteltu vuoden 2009 aikana Palveluprosessissa edenneiden asiakkaiden osuus kaikista asiakkaista Yhteistyökumppaneiden kanssa laadittujen puitesopimusten määrä Kehitysvammaisten tuetun työllistämisen asiakkaiden määrä Kehittämisohjelman käsitellään osaamis- ja elinkeinolautakunnassa ja terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnassa PROSESSIT Tavoite / haluttu vaikutus Tavoitetaso / Arviointikriteeri Arviointimittari / -menetelmä Työllisyydenhoidon palveluyksikön palveluprosessit on kuvattu ja ne muodostavat työllistämispolun Asiakasohjaus perustuu hyväksyttyyn asiakasprofilointiin ja palvelu vastaa asiakkaan yksilöllisiä tarpeita Palveluprosessit on avattu ja niiden tarjonta sekä asiakkuuskriteerit on yhteistyökumppaneiden tiedossa. Kestävät koulutus- ja uravalinnat: aloittaneita asiakkaita ajalla yhteensä 87 (koko projektin aloittaneet asiakkaat 191 hlö) Välke-projekti: 10 työllistettyä asiakasta. Työmaa-projekti: asiakkuudessa 21 TKL:n työntekijää, joille järjestettiin työhön kytkettyä suomen kielen täydennyskoulutusta. Varsinaisia työnantaja-asiakkaita 2. Sopimusneuvottelut ovat käynnissä ja sopimukset valmistuvat touko-kesäkuussa 2009. Kuntouttavaan työtoimintaan on sijoitettu 84 asiakasta Tarjouskilpailu on valmisteilla. Asiakasmäärä 0. Palvelumallia kehitetään yhteistyössä tilaajan kanssa. Kehittämisohjelma on valmistunut ja se on hyväksytty johtoryhmässä ja kaikista taustaorganisaatioista muodostuvassa ohjausryhmässä. Ohjelma tulee lautakuntakäsittelyyn elokuussa 2009. Palveluprosessien kuvaustyö on käynnissä. 22 (25)

Työllisyydenhoidon palveluyksikkö/ perussuoritteet Perussuorite Tavoite Toteuma 1-4/2009 Kuntouttava työtoiminta (Tetolan tilaus) - uusien asiakkaiden määrä 300 uutta asiakasta 157 asiakasta kuntouttavan työtoiminnan palvelun piirissä, joista osa siirtynyt vuodelta 2008 Aktiivipalveluihin ohjattujen yli 500 päivää työmarkkinatuella olleiden asiakkaiden määrä 200 asiakasta 2009 alussa TYPA:ssa on käynnistynyt 500- päiväisten seulontapilotti postinumeroalueilla 33840, 33850 ja 33900. Työskentelyyn osallistuvat TYP, kuntouttava työtoiminta, Hatanpään sosiaaliasema ja Välke-projekti. Seulonnassa tullut esiin, että suurella joukolla 500-päiväisistä on ikää yli 55 vuotta, työhallinnon koodi 0900 eli ei työhallinnon keinoin autettavissa, päihdetaustaa tai vakavia terveydellisiä ongelmia. Seulontapilotin kautta on kutsuttu asiakkaita TE-toimistoon ja TYP:een. Väliraportti pilotista valmistuu elokuussa 2009. Työvoiman palvelukeskus - uusien asiakkaiden määrä - kuukausittain palvelun piirissä olevien asiakkaiden määrä - tehtyjen yrityskäyntien määrä 750 uutta asiakasta / vuosi 1000 asiakasta kuukausittain 150 yrityskäyntiä / vuosi 202 1041 keskimäärin/kk 42 Maahanmuuttajille hankittujen työharjoittelupaikkojen määrä - kaupungin omista yksiköistä Palvelusopimusten pohjalta toteutuvien työtoimintapaikkojen määrä (Tetolan tilaus) 15 35 harjoittelupaikkaa 4 Etapin kanssa neuvotellaan kuntouttavan työtoiminnan 5 hengen ryhmästä. 23 (25)

Kesäyliopistotoiminta/ laatutavoitteet SUORITUSKYKY Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri (-taso) Arviointimittari / -menetelmä Toteuma 1.1.2009-30.4.2009 Saatavuus Opetusta markkinoidaan kaikille tamperelaisille Raportoidaan kerran Palvelu Opetus vastaa osaamistarvekysyntää laadultaan ja määrältään Kurssiesite laaditaan kerran vuodessa, lehti-ilmoittelu sekä asiakasystävälliset ja ajantasaiset kotisivut. Peruuntuneita kurs-seja korkeintaan 10 % tarjonnasta Kurssiesite jaetaan kerran vuodessa mahdollisimman laajalla jakelulla, vähintään yksi lehtiilmoitus ja jatkuvasti päivitetyt kotisivut. Peruuntuneiden kurssien lukumäärä Opiskelijoiden koulutuksista antamien arviointipalautteiden keskiarvo Opetushenkilöstöresurssit Raportoidaan kerran Raportoidaan kerran Raportoidaan kerran Opiskelijoiden koulutuksista antamien arviointipalautteiden keskiarvo asteikolla 1-5 oltava 3,8 Opetuksessa käytetyt henkilöstöresurssit 200 kpl Käyttö Opiskelijat ovat sitoutuneita 90 % suorittaa kurssin loppuun Keskeyttäneiden lukumäärä Raportoidaan kerran ASIAKASTYYTYVÄISYYS Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri (-taso) Arviointimittari / -menetelmä Opetus on laadukasta ja vastaa asiakkaan tarpeeseen Opiskelijoiden koulutuksista antamien arviointipalautteiden keskiarvo asteikolla 1-5 oltava 3,8 Opiskelijoiden koulutuksista antamien arviointipalautteiden keskiarvo PERUSSUORITTEET Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri (-taso) Arviointimittari / -menetelmä Laaja ja monipuolinen Toteutuneita kursseja 250 kpl ja Toteutuneet kurssit ja opetustunnit opetustarjonta toteutuneita opetustunteja yht. 7 500 tuntia Koulutettujen tamperelaisten kokonaislukumäärä 1 500 henkilöä Koulutettujen lukumäärä Raportoidaan kerran Raportoidaan kerran Raportoidaan kerran 24 (25)

Mind Trek ry / laatutavoitteet LAATU JA VAIKUTTAVUUS Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri (-taso) Arviointimittari / -menetelmä Toteuma 1.1.2009-30.4.2009 Saatavuus Tapahtumia markkinoidaan paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti Verkkoyhteisömarkkinointi, interaktiiviset verkkosivut ja yhteisölliset verkkopalvelut - verkkoyhteisöjen kävijäseuranta - verkkosivujen kävijäseuranta Raportoidaan kerran Palvelu ja asiakastyytyväisyys Tarjonta vastaa asiakkaiden odotuksia Osallistujien palaute, keskiarvo vähintään 4 asteikolla 1-5 Osallistujien antamien arviointipalautteiden keskiarvo Raportoidaan kerran PERUSSUORITTEET Tavoite Arviointikriteeri (-taso) Arviointimittari / -menetelmä Laaja ja monipuolinen paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen tarjonta Osallistujien palaute, keskiarvo vähintään 4 asteikolla 1-5 Toteutuneiden tapahtumien määrä (kansainvälisten osuus) Raportoidaan kerran Kilpailu Osallistujamäärätavoitteet - yhteensä 250 Osallistujien lukumäärät Raportoidaan kerran - Launchpad 50 - Ubimedia 40 - opiskelijat 60 - My Tampere 100 Konferenssi Osallistujamäärätavoitteet - yhteensä 900 Osallistujien lukumäärät Raportoidaan kerran - kansainvälisiä 150 Kansalaistapahtumat Osallistujia yhteensä yli 1500. Osallistujien lukumäärät Raportoidaan kerran 25 (25)