Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016



Samankaltaiset tiedostot
22/ Liite 1(8) Muut myyntituotot -700,00-700, ,00-700, Ruoka- ja kahvimaksut -305,00-305,00

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta TP edellinen vuosi 2016

201 Jumalanpalveluselämä Puhelinpalvelut 147,50-147,50 0,0

Korpilahden alueseurakunta toteuma

Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Jum.palv.elämä 104 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) ,60 27,45-27,45 0,00

45/ Liite Muut srk.til 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut (luottamushenk., vapaaeht., muut) 300,00 300,00

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö

Liite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015

Tilinp. Budj. Budj. Muutos %

(Kirkon palvelukeskus) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, TA kuluva 2015

Keltinmäen alueneuvoston kokous Liite 32 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2019

Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso Tervolan seurakunta. Segmentti Tervolan seurakunta

Alueneuvoston kokous Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht:

BUD - Tuloslaskelma - Raamiraportti kustannuspaikkasuodatus. Jyväskylän yleinen segmentti

Alueneuvoston kokous Liite 29 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht:

Säynätsalon alueneuvosto Liite 2

Budjetointiraportti kohteittain

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Toiminnan tilit Tulosyksikkö

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Esiintyjien matkakorvauksia, mm. Draamaryhmä Toivo

Alueneuvoston kokous Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht:

Alueneuvoston kokous Liite 42 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht:

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.Bud. Budj

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

TOT Ympäristönsuojelutehtävät

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu :28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

Toimintakulut yhteensä

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

SEURAKUNTA malliraportteja

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0-26, ,0-26,

Perusturvalautakunta liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen

Eurajoen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Liikuntatoiminta :50:23

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta liite nro 6

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Ymptervltk liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ed.Budj Budj Muutos %

Toimintakate Vuosikate

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuotot kulut :09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka Tekninen lautakunta

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS

Harjavallan kaupunki

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

Päivä Pykälä Hakemus Päätös Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019

Toimintakate ,

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

KUVA 321/ / Muut kulut -200 * Menot yht Netto ennen poistoja

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio Muutos kk * 3 Va:n arvio PERUSTURVAPALVELUT

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto :51:06

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä

TP TA TA Muutos% Muutos eur

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO Tili/Kustannuspaikka TA 2016

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Käyttö B + M Käyttö Käyttö %

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

Transkriptio:

28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00 12,0 108 319000 Retki- ja matkamaksut -5 221,00-270,00-4 951,00 5,2 108 319400 Kerhomaksut -1 875,00-610,00-1 265,00 32,5 108 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -120,00-83,30-36,70 69,4 108 324200 Puhelintuotot 108 325000 Muut maksut ja korvaukset 108 Maksutuotot -14 458,00-2 959,29-11 498,71 20,5 108 362000 Jumalanpalveluskolehdit -560,00-352,60-207,40 63,0 108 363000 Muut kolehdit -200,00-200,00 108 366000 Ohjelmatuotot -200,00-200,00 108 367000 Muut lahjoitustuotot -300,00-300,00 108 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -1 260,00-352,60-907,40 28,0 108 375000 Muut tuet ja avustukset 108 108 Toimintatuotot -15 718,00-3 311,89-12 406,11 21,1 108 405000 Erilliskorvaukset 450,00 323,42 126,58 71,9 108 408100 Asiantuntijapalkkiot 600,00 600,00 108 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 4 870,00 1 520,00 3 350,00 31,2 108 408300 Esiintymispalkkiot 2 200,00 4 470,00-2 270,00 203,2 108 408400 Toimituspalkkiot 108 408800 Luentopalkkiot 200,00 200,00 108 408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset Yli-ali T-% 300,00 250,00 50,00 83,3 108 Palkat ja palkkiot 8 620,00 6 563,42 2 056,58 76,1 108 Henkilöstökulut 8 620,00 6 563,42 2 056,58 76,1 108 430000 Postipalvelut 690,00 114,54 575,46 16,6 108 431000 Puhelinpalvelut 5 250,00 803,36 4 446,64 15,3 108 431100 Painatukset 500,00 122,39 377,61 24,5 108 431200 Ilmoitukset 1 829,00 190,43 1 638,57 10,4 108 433600 Pesulapalvelut 100,00 100,00 108 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 850,00 850,00 108 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 17 479,00 4 226,50 13 252,50 24,2 108 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 2 600,00 196,50 2 403,50 7,6 108 437200 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016 Myyntituotot Tuet ja avustukset 3 199,00 1 594,44 1 604,56 49,8 108 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 300,00 86,00 214,00 28,7 108 437500 Majoituspalvelut, muut 108 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 108 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 1 800,00 113,00 1 687,00 6,3

28a / Liite 2(13) 108 438600 7 650,00 1 300,01 6 349,99 17,0 108 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 2 320,00 1 655,00 665,00 71,3 108 439100 Koulutuspalvelut, muut 550,00 550,00 108 440000 Asiantuntijapalvelut 400,00 750,00-350,00 187,5 108 440200 Kuva- ja taittopalvelut 108 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 5 599,00 871,66 4 727,34 15,6 108 447000 Muut palvelut 108 Palvelujen ostot 51 116,00 12 023,83 39 092,17 23,5 108 448100 Sis. ruokapalvelukulut 16 649,00 16 649,00 108 448200 Sis. leirimaksukulut 15 166,00 866,00 14 300,00 5,7 108 448800 Sis. majoituskulut 888,00 888,00 108 448900 Sis. kopiointimaksukulut 450,00 450,00 108 449400 Sis. muut kulut 16,00-16,00 0,0 108 Palvelun ostot - sisäiset 33 153,00 882,00 32 271,00 2,7 108 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 222,30-222,30 0,0 108 456500 Leasing-vuokrat 108 458000 Muut vuokrat 2 780,00 1 386,75 1 393,25 49,9 108 Vuokrakulut 2 780,00 1 609,05 1 170,95 57,9 108 460000 Kalusteet 1 500,00 1 500,00 108 461200 It-ohjelmistot 338,00-338,00 0,0 108 462000 Muut koneet ja laitteet 705,00 705,00 108 464000 Toimistotarvikkeet 1 441,00 335,55 1 105,45 23,3 108 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 3 000,00 503,64 2 496,36 16,8 108 466500 Työvälineet ja työkalut 490,00 490,00 108 467000 Elintarvikkeet 4 950,00 1 288,00 3 662,00 26,0 108 467600 Keittiövälineet ja astiastot 108 469000 Poltto- ja voiteluaineet 200,00 200,00 108 472600 Kukat 450,00 450,00 108 472700 Kynttilät 250,00 250,00 108 472800 Vaatteisto 314,65-314,65 0,0 108 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 2 950,00 1 515,57 1 434,43 51,4 108 473200 Kuva- ja äänimateriaali 450,00 675,50-225,50 150,1 108 473300 Kirjat 3 187,00 2 681,62 505,38 84,1 108 473400 Lehdet 1 060,00 1 222,00-162,00 115,3 108 473500 Toimituslahjat 427,00 171,90 255,10 40,3 108 473700 Henkilökunnan muistamiset 600,00 379,35 220,65 63,2 108 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 500,00 178,00 322,00 35,6 108 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 960,00 2 003,80 956,20 67,7 108 Ostot tilikauden aikana 25 120,00 11 607,58 13 512,42 46,2 108 Aineet ja tarvikkeet 25 120,00 11 607,58 13 512,42 46,2 108 483000 Diakonia-avustukset 9 800,00 4 978,80 4 821,20 50,8 108 Annetut avustukset 9 800,00 4 978,80 4 821,20 50,8 108 495000 Luottotappiot 108 Muut toimintakulut 108 Toimintakulut 130 589,00 37 664,68 92 924,32 28,8 108 TOIMINTAKATE 114 871,00 34 352,79 80 518,21 29,9 108 VUOSIKATE 114 871,00 34 352,79 80 518,21 29,9

28a / Liite 3(13) 108 TILIKAUDEN TULOS 114 871,00 34 352,79 80 518,21 29,9 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 114 871,00 34 352,79 80 518,21 29,9 TOTEUTUMAVERTAILUT TYÖALOITTAIN: Pääkirjatili 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324200 Puhelintuotot 408400 Toimituspalkkiot TA kuluva 2016 Toteuma 2016 431000 Puhelinpalvelut 17,91-17,91 0,0 431200 Ilmoitukset 479,00 479,00 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 5 309,00 1 132,53 4 176,47 21,3 437200 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö Palvelujen ostot 5 788,00 1 150,44 4 637,56 19,9 448100 Sis. ruokapalvelukulut 3 000,00 3 000,00 Palvelun ostot - sisäiset 3 000,00 3 000,00 462000 Muut koneet ja laitteet Toimintakulut 8 788,00 1 150,44 7 637,56 13,1 TOIMINTAKATE 8 788,00 1 150,44 7 637,56 13,1 VUOSIKATE 8 788,00 1 150,44 7 637,56 13,1 TILIKAUDEN TULOS 8 788,00 1 150,44 7 637,56 13,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 8 788,00 1 150,44 7 637,56 13,1 Haut.siunaaminen 108 324200 Puhelintuotot Haut.siunaaminen 108 Haut.siunaaminen 108 Haut.siunaaminen 108 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 165,70-165,70 0,0 Haut.siunaaminen 108 Palvelujen ostot 165,70-165,70 0,0 Haut.siunaaminen 108 Toimintakulut 165,70-165,70 0,0 Haut.siunaaminen 108 TOIMINTAKATE 165,70-165,70 0,0 Haut.siunaaminen 108 VUOSIKATE 165,70-165,70 0,0 Haut.siunaaminen 108 TILIKAUDEN TULOS 165,70-165,70 0,0 Haut.siunaaminen 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 165,70-165,70 0,0 Muut kirk. toim 108 324200 Puhelintuotot Muut kirk. toim 108 Muut kirk. toim 108 Maksutuotot Toimintatuotot Palkat ja palkkiot Henkilöstökulut Ostot tilikauden aikana Aineet ja tarvikkeet Maksutuotot Toimintatuotot Maksutuotot Toimintatuotot Muut kirk. toim 108 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 163,15-163,15 0,0 Muut kirk. toim 108 Palvelujen ostot 163,15-163,15 0,0 Muut kirk. toim 108 448100 Sis. ruokapalvelukulut Yli-ali T-%

28a / Liite 4(13) Muut kirk. toim 108 Muut kirk. toim 108 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 41,18-41,18 0,0 Muut kirk. toim 108 Ostot tilikauden aikana 41,18-41,18 0,0 Muut kirk. toim 108 Aineet ja tarvikkeet 41,18-41,18 0,0 Muut kirk. toim 108 Toimintakulut 204,33-204,33 0,0 Muut kirk. toim 108 TOIMINTAKATE 204,33-204,33 0,0 Muut kirk. toim 108 VUOSIKATE 204,33-204,33 0,0 Muut kirk. toim 108 TILIKAUDEN TULOS 204,33-204,33 0,0 Muut kirk. toim 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 204,33-204,33 0,0 Aikuistyö 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -400,00 400,00 0,0 Aikuistyö 108 Maksutuotot -400,00 400,00 0,0 Aikuistyö 108 Toimintatuotot -400,00 400,00 0,0 Aikuistyö 108 408300 Esiintymispalkkiot Aikuistyö 108 408800 Luentopalkkiot 200,00 200,00 Aikuistyö 108 Palkat ja palkkiot 200,00 200,00 Aikuistyö 108 Henkilöstökulut 200,00 200,00 Aikuistyö 108 431200 Ilmoitukset 200,00 200,00 Aikuistyö 108 437200 Aikuistyö 108 437700 Ravitsemuspalvelut, muut Aikuistyö 108 440000 Asiantuntijapalvelut 300,00 27,60 272,40 9,2 Aikuistyö 108 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 400,00 400,00 Aikuistyö 108 Palvelujen ostot 900,00 27,60 872,40 3,1 Aikuistyö 108 448100 Sis. ruokapalvelukulut 334,00 334,00 Aikuistyö 108 Palvelun ostot - sisäiset 334,00 334,00 Aikuistyö 108 Aikuistyö 108 Aikuistyö 108 467000 Elintarvikkeet Aikuistyö 108 Toimintakulut 1 434,00 27,60 1 406,40 1,9 Aikuistyö 108 TOIMINTAKATE 1 434,00-372,40 1 806,40-26,0 Aikuistyö 108 VUOSIKATE 1 434,00-372,40 1 806,40-26,0 Aikuistyö 108 TILIKAUDEN TULOS 1 434,00-372,40 1 806,40-26,0 Aikuistyö 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 434,00-372,40 1 806,40-26,0 Muut srk.til 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -300,00-300,00 Muut srk.til 108 324200 Puhelintuotot Muut srk.til 108 Maksutuotot -300,00-300,00 Muut srk.til 108 363000 Muut kolehdit -200,00-200,00 Muut srk.til 108 367000 Muut lahjoitustuotot -300,00-300,00 Muut srk.til 108 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -500,00-500,00 Muut srk.til 108 Toimintatuotot -800,00-800,00 Muut srk.til 108 408100 Asiantuntijapalkkiot 300,00 300,00 Muut srk.til 108 Palvelun ostot - sisäiset Ostot tilikauden aikana Aineet ja tarvikkeet 408300 Esiintymispalkkiot Muut srk.til 108 Palkat ja palkkiot 300,00 300,00 Muut srk.til 108 Henkilöstökulut 300,00 300,00 Muut srk.til 108 430000 Postipalvelut Muut srk.til 108 431000 Puhelinpalvelut 1 500,00 252,30 1 247,70 16,8 Muut srk.til 108 431100 Painatukset 300,00 122,39 177,61 40,8 Muut srk.til 108 431200 Ilmoitukset 500,00 165,79 334,21 33,2

28a / Liite 5(13) Muut srk.til 108 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1 400,00 638,44 761,56 45,6 Muut srk.til 108 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 600,00 110,50 489,50 18,4 Muut srk.til 108 437200 Muut srk.til 108 438600 454,00 637,31-183,31 140,4 40,00-40,00 0,0 Muut srk.til 108 440000 Asiantuntijapalvelut 700,00-700,00 0,0 Muut srk.til 108 440200 Kuva- ja taittopalvelut Muut srk.til 108 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 650,00 650,00 Muut srk.til 108 Palvelujen ostot 5 404,00 2 666,73 2 737,27 49,3 Muut srk.til 108 448100 Sis. ruokapalvelukulut 2 200,00 2 200,00 Muut srk.til 108 448200 Sis. leirimaksukulut Muut srk.til 108 449400 Sis. muut kulut Muut srk.til 108 Palvelun ostot - sisäiset 2 200,00 2 200,00 Muut srk.til 108 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 222,30-222,30 0,0 Muut srk.til 108 456500 Leasing-vuokrat Muut srk.til 108 Vuokrakulut 222,30-222,30 0,0 Muut srk.til 108 460000 Kalusteet 1 500,00 1 500,00 Muut srk.til 108 462000 Muut koneet ja laitteet 400,00 400,00 Muut srk.til 108 464000 Toimistotarvikkeet 1 000,00 1 000,00 Muut srk.til 108 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 2 000,00 184,16 1 815,84 9,2 Muut srk.til 108 467000 Elintarvikkeet 6,00-6,00 0,0 Muut srk.til 108 472600 Kukat 100,00 100,00 Muut srk.til 108 473300 Kirjat Muut srk.til 108 473400 Lehdet 195,50-195,50 0,0 Muut srk.til 108 473500 Toimituslahjat 100,00 171,90-71,90 171,9 Muut srk.til 108 473700 Henkilökunnan muistamiset 500,00 379,35 120,65 75,9 Muut srk.til 108 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut srk.til 108 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 6,00-6,00 0,0 Muut srk.til 108 Ostot tilikauden aikana 5 600,00 942,91 4 657,09 16,8 Muut srk.til 108 Aineet ja tarvikkeet 5 600,00 942,91 4 657,09 16,8 Muut srk.til 108 Toimintakulut 13 504,00 3 831,94 9 672,06 28,4 Muut srk.til 108 TOIMINTAKATE 12 704,00 3 831,94 8 872,06 30,2 Muut srk.til 108 VUOSIKATE 12 704,00 3 831,94 8 872,06 30,2 Muut srk.til 108 TILIKAUDEN TULOS 12 704,00 3 831,94 8 872,06 30,2 Muut srk.til 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 12 704,00 3 831,94 8 872,06 30,2 Musiikki 108 312600 Käsiohjelmatuotot Musiikki 108 Myyntituotot Musiikki 108 319000 Retki- ja matkamaksut -450,00-450,00 Musiikki 108 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -90,00-90,00 Musiikki 108 324200 Puhelintuotot Musiikki 108 Maksutuotot -540,00-540,00 Musiikki 108 362000 Jumalanpalveluskolehdit Musiikki 108 366000 Ohjelmatuotot -200,00-200,00 Musiikki 108 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -200,00-200,00 Musiikki 108 Toimintatuotot -740,00-740,00 Musiikki 108 408100 Asiantuntijapalkkiot 300,00 300,00 Musiikki 108 408300 Esiintymispalkkiot 1 900,00 4 070,00-2 170,00 214,2

28a / Liite 6(13) Musiikki 108 408400 Toimituspalkkiot Musiikki 108 Palkat ja palkkiot 2 200,00 4 070,00-1 870,00 185,0 Musiikki 108 Henkilöstökulut 2 200,00 4 070,00-1 870,00 185,0 Musiikki 108 431000 Puhelinpalvelut 1 400,00 129,59 1 270,41 9,3 Musiikki 108 431100 Painatukset 200,00 200,00 Musiikki 108 431200 Ilmoitukset 350,00 350,00 Musiikki 108 433600 Pesulapalvelut 100,00 100,00 Musiikki 108 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 850,00 850,00 Musiikki 108 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 800,00 210,07 589,93 26,3 Musiikki 108 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 1 200,00 1 200,00 Musiikki 108 437200 465,00 710,11-245,11 152,7 Musiikki 108 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 300,00 300,00 Musiikki 108 437700 Ravitsemuspalvelut, muut Musiikki 108 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö Musiikki 108 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 500,00 500,00 Musiikki 108 Palvelujen ostot 6 165,00 1 049,77 5 115,23 17,0 Musiikki 108 448100 Sis. ruokapalvelukulut 1 200,00 1 200,00 Musiikki 108 449400 Sis. muut kulut Musiikki 108 Palvelun ostot - sisäiset 1 200,00 1 200,00 Musiikki 108 461200 It-ohjelmistot 338,00-338,00 0,0 Musiikki 108 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 500,00 500,00 Musiikki 108 467000 Elintarvikkeet Musiikki 108 472600 Kukat 300,00 300,00 Musiikki 108 473300 Kirjat 997,00 368,95 628,05 37,0 Musiikki 108 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 400,00 400,00 Musiikki 108 Ostot tilikauden aikana 2 197,00 706,95 1 490,05 32,2 Musiikki 108 Aineet ja tarvikkeet 2 197,00 706,95 1 490,05 32,2 Musiikki 108 Toimintakulut 11 762,00 5 826,72 5 935,28 49,5 Musiikki 108 TOIMINTAKATE 11 022,00 5 826,72 5 195,28 52,9 Musiikki 108 VUOSIKATE 11 022,00 5 826,72 5 195,28 52,9 Musiikki 108 TILIKAUDEN TULOS 11 022,00 5 826,72 5 195,28 52,9 Musiikki 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 11 022,00 5 826,72 5 195,28 52,9 Päiväkerho 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -150,00-28,35-121,65 18,9 Päiväkerho 108 318000 Leirimaksut -600,00-600,00 Päiväkerho 108 319000 Retki- ja matkamaksut -90,00-90,00 Päiväkerho 108 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -30,00-30,00 Päiväkerho 108 Maksutuotot -870,00-28,35-841,65 3,3 Päiväkerho 108 Toimintatuotot -870,00-28,35-841,65 3,3 Päiväkerho 108 405000 Erilliskorvaukset 184,56-184,56 0,0 Päiväkerho 108 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 90,00 90,00 Päiväkerho 108 Palkat ja palkkiot 90,00 184,56-94,56 205,1 Päiväkerho 108 Henkilöstökulut 90,00 184,56-94,56 205,1 Päiväkerho 108 430000 Postipalvelut 150,00 150,00 Päiväkerho 108 431000 Puhelinpalvelut 800,00 111,10 688,90 13,9 Päiväkerho 108 431200 Ilmoitukset 50,00 24,64 25,36 49,3 Päiväkerho 108 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 2 400,00 299,85 2 100,15 12,5

28a / Liite 7(13) Päiväkerho 108 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Päiväkerho 108 437500 Majoituspalvelut, muut Päiväkerho 108 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Päiväkerho 108 438600 1 600,00 40,00 1 560,00 2,5 Päiväkerho 108 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 1 120,00 850,00 270,00 75,9 Päiväkerho 108 439100 Koulutuspalvelut, muut Päiväkerho 108 440000 Asiantuntijapalvelut 400,00 50,00 350,00 12,5 Päiväkerho 108 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 1 000,00 1 000,00 Päiväkerho 108 447000 Muut palvelut Päiväkerho 108 Palvelujen ostot 7 520,00 1 375,59 6 144,41 18,3 Päiväkerho 108 448100 Sis. ruokapalvelukulut 2 000,00 2 000,00 Päiväkerho 108 448200 Sis. leirimaksukulut 840,00 840,00 Päiväkerho 108 448900 Sis. kopiointimaksukulut Päiväkerho 108 449400 Sis. muut kulut Päiväkerho 108 Palvelun ostot - sisäiset 2 840,00 2 840,00 Päiväkerho 108 462000 Muut koneet ja laitteet Päiväkerho 108 464000 Toimistotarvikkeet 100,00 100,00 Päiväkerho 108 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 100,00 100,00 Päiväkerho 108 466500 Työvälineet ja työkalut 350,00 350,00 Päiväkerho 108 467000 Elintarvikkeet 1 400,00 238,27 1 161,73 17,0 Päiväkerho 108 472600 Kukat 50,00 50,00 Päiväkerho 108 472700 Kynttilät 50,00 50,00 Päiväkerho 108 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 2 000,00 1 305,27 694,73 65,3 Päiväkerho 108 473200 Kuva- ja äänimateriaali 250,00 79,40 170,60 31,8 Päiväkerho 108 473300 Kirjat 1 500,00 177,74 1 322,26 11,8 Päiväkerho 108 473400 Lehdet 390,00 390,00 Päiväkerho 108 473500 Toimituslahjat 100,00 100,00 Päiväkerho 108 473700 Henkilökunnan muistamiset 100,00 100,00 Päiväkerho 108 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 76,66-76,66 0,0 Päiväkerho 108 Ostot tilikauden aikana 6 390,00 1 877,34 4 512,66 29,4 Päiväkerho 108 Aineet ja tarvikkeet 6 390,00 1 877,34 4 512,66 29,4 Päiväkerho 108 Toimintakulut 16 840,00 3 437,49 13 402,51 20,4 Päiväkerho 108 TOIMINTAKATE 15 970,00 3 409,14 12 560,86 21,3 Päiväkerho 108 VUOSIKATE 15 970,00 3 409,14 12 560,86 21,3 Päiväkerho 108 TILIKAUDEN TULOS 15 970,00 3 409,14 12 560,86 21,3 Päiväkerho 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 15 970,00 3 409,14 12 560,86 21,3 Pyhäkoulu 108 430000 Postipalvelut 40,00 40,00 Pyhäkoulu 108 437200 240,00 240,00 Pyhäkoulu 108 439100 Koulutuspalvelut, muut 350,00 350,00 Pyhäkoulu 108 Palvelujen ostot 630,00 630,00 Pyhäkoulu 108 467000 Elintarvikkeet 150,00 150,00 Pyhäkoulu 108 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 19,40-19,40 0,0 Pyhäkoulu 108 473300 Kirjat 28,80-28,80 0,0 Pyhäkoulu 108 473400 Lehdet 620,00 1 026,50-406,50 165,6 Pyhäkoulu 108 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 100,00 78,00 22,00 78,0 Pyhäkoulu 108 Ostot tilikauden aikana 870,00 1 152,70-282,70 132,5 Pyhäkoulu 108 Aineet ja tarvikkeet 870,00 1 152,70-282,70 132,5

28a / Liite 8(13) Pyhäkoulu 108 Toimintakulut 1 500,00 1 152,70 347,30 76,8 Pyhäkoulu 108 TOIMINTAKATE 1 500,00 1 152,70 347,30 76,8 Pyhäkoulu 108 VUOSIKATE 1 500,00 1 152,70 347,30 76,8 Pyhäkoulu 108 TILIKAUDEN TULOS 1 500,00 1 152,70 347,30 76,8 Pyhäkoulu 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 500,00 1 152,70 347,30 76,8 Varh.nuorisotyö 108 318000 Leirimaksut -2 100,00-660,00-1 440,00 31,4 Varh.nuorisotyö 108 319000 Retki- ja matkamaksut -681,00-200,00-481,00 29,4 Varh.nuorisotyö 108 319400 Kerhomaksut -1 875,00-610,00-1 265,00 32,5 Varh.nuorisotyö 108 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -24,90 24,90 0,0 Varh.nuorisotyö 108 Maksutuotot -4 656,00-1 494,90-3 161,10 32,1 Varh.nuorisotyö 108 Toimintatuotot -4 656,00-1 494,90-3 161,10 32,1 Varh.nuorisotyö 108 405000 Erilliskorvaukset 6,66-6,66 0,0 Varh.nuorisotyö 108 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 4 000,00 1 520,00 2 480,00 38,0 Varh.nuorisotyö 108 Palkat ja palkkiot 4 000,00 1 526,66 2 473,34 38,2 Varh.nuorisotyö 108 Henkilöstökulut 4 000,00 1 526,66 2 473,34 38,2 Varh.nuorisotyö 108 430000 Postipalvelut 50,00 50,00 Varh.nuorisotyö 108 431000 Puhelinpalvelut 550,00 65,01 484,99 11,8 Varh.nuorisotyö 108 431100 Painatukset Varh.nuorisotyö 108 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1 000,00 478,00 522,00 47,8 Varh.nuorisotyö 108 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Varh.nuorisotyö 108 437200 Varh.nuorisotyö 108 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 113,00-113,00 0,0 Varh.nuorisotyö 108 438600 1 350,00 690,00 660,00 51,1 Varh.nuorisotyö 108 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 600,00 340,00 260,00 56,7 Varh.nuorisotyö 108 439100 Koulutuspalvelut, muut 200,00 200,00 Varh.nuorisotyö 108 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 949,00 389,50 559,50 41,0 Varh.nuorisotyö 108 Palvelujen ostot 4 699,00 2 075,51 2 623,49 44,2 Varh.nuorisotyö 108 448100 Sis. ruokapalvelukulut 2 038,00 2 038,00 Varh.nuorisotyö 108 448200 Sis. leirimaksukulut 2 657,00 866,00 1 791,00 32,6 Varh.nuorisotyö 108 448800 Sis. majoituskulut Varh.nuorisotyö 108 448900 Sis. kopiointimaksukulut 150,00 150,00 Varh.nuorisotyö 108 449400 Sis. muut kulut 16,00-16,00 0,0 Varh.nuorisotyö 108 Palvelun ostot - sisäiset 4 845,00 882,00 3 963,00 18,2 Varh.nuorisotyö 108 458000 Muut vuokrat 2 000,00 967,50 1 032,50 48,4 Varh.nuorisotyö 108 Vuokrakulut 2 000,00 967,50 1 032,50 48,4 Varh.nuorisotyö 108 462000 Muut koneet ja laitteet Varh.nuorisotyö 108 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 262,88-262,88 0,0 Varh.nuorisotyö 108 467000 Elintarvikkeet 200,00 19,21 180,79 9,6 Varh.nuorisotyö 108 467600 Keittiövälineet ja astiastot Varh.nuorisotyö 108 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 550,00 550,00 Varh.nuorisotyö 108 473300 Kirjat 150,00 118,76 31,24 79,2 Varh.nuorisotyö 108 473400 Lehdet 50,00 50,00 Varh.nuorisotyö 108 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 539,00 539,00 Varh.nuorisotyö 108 Ostot tilikauden aikana 1 489,00 400,85 1 088,15 26,9 Varh.nuorisotyö 108 Aineet ja tarvikkeet 1 489,00 400,85 1 088,15 26,9 Varh.nuorisotyö 108 Toimintakulut 17 033,00 5 852,52 11 180,48 34,4

28a / Liite 9(13) Varh.nuorisotyö 108 TOIMINTAKATE 12 377,00 4 357,62 8 019,38 35,2 Varh.nuorisotyö 108 VUOSIKATE 12 377,00 4 357,62 8 019,38 35,2 Varh.nuorisotyö 108 TILIKAUDEN TULOS 12 377,00 4 357,62 8 019,38 35,2 Varh.nuorisotyö 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 12 377,00 4 357,62 8 019,38 35,2 Rippikoulu 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -172,00-172,00 Rippikoulu 108 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -12,45 12,45 0,0 Rippikoulu 108 Maksutuotot -172,00-12,45-159,55 7,2 Rippikoulu 108 362000 Jumalanpalveluskolehdit -560,00-560,00 Rippikoulu 108 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -560,00-560,00 Rippikoulu 108 Toimintatuotot -732,00-12,45-719,55 1,7 Rippikoulu 108 405000 Erilliskorvaukset 126,00 13,32 112,68 10,6 Rippikoulu 108 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 180,00 180,00 Rippikoulu 108 Rippikoulu 108 408300 Esiintymispalkkiot 408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset 300,00 80,00 220,00 26,7 Rippikoulu 108 Palkat ja palkkiot 606,00 93,32 512,68 15,4 Rippikoulu 108 Henkilöstökulut 606,00 93,32 512,68 15,4 Rippikoulu 108 430000 Postipalvelut Rippikoulu 108 431000 Puhelinpalvelut 22,94-22,94 0,0 Rippikoulu 108 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1 500,00 255,30 1 244,70 17,0 Rippikoulu 108 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 200,00 200,00 Rippikoulu 108 438600 570,00 170,01 399,99 29,8 Rippikoulu 108 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 170,00-170,00 0,0 Rippikoulu 108 440000 Asiantuntijapalvelut Rippikoulu 108 Palvelujen ostot 2 270,00 618,25 1 651,75 27,2 Rippikoulu 108 448100 Sis. ruokapalvelukulut 1 947,00 1 947,00 Rippikoulu 108 448200 Sis. leirimaksukulut 7 109,00 7 109,00 Rippikoulu 108 448800 Sis. majoituskulut Rippikoulu 108 448900 Sis. kopiointimaksukulut Rippikoulu 108 449400 Sis. muut kulut Rippikoulu 108 Palvelun ostot - sisäiset 9 056,00 9 056,00 Rippikoulu 108 Rippikoulu 108 467000 Elintarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Rippikoulu 108 473200 Kuva- ja äänimateriaali 20,00-20,00 0,0 Rippikoulu 108 473300 Kirjat 872,85-872,85 0,0 Rippikoulu 108 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Rippikoulu 108 Ostot tilikauden aikana 892,85-892,85 0,0 Rippikoulu 108 Aineet ja tarvikkeet 892,85-892,85 0,0 Rippikoulu 108 Toimintakulut 11 932,00 1 604,42 10 327,58 13,4 Rippikoulu 108 TOIMINTAKATE 11 200,00 1 591,97 9 608,03 14,2 Rippikoulu 108 VUOSIKATE 11 200,00 1 591,97 9 608,03 14,2 Rippikoulu 108 TILIKAUDEN TULOS 11 200,00 1 591,97 9 608,03 14,2 Rippikoulu 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 11 200,00 1 591,97 9 608,03 14,2 Nuorisotyö 108 318000 Leirimaksut -700,00-700,00 Nuorisotyö 108 319000 Retki- ja matkamaksut -2 000,00-70,00-1 930,00 3,5 Nuorisotyö 108 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -21,05 21,05 0,0 Nuorisotyö 108 325000 Muut maksut ja korvaukset

28a / Liite 10(13) Nuorisotyö 108 Maksutuotot -2 700,00-91,05-2 608,95 3,4 Nuorisotyö 108 362000 Jumalanpalveluskolehdit Nuorisotyö 108 367000 Muut lahjoitustuotot Nuorisotyö 108 Nuorisotyö 108 Toimintatuotot -2 700,00-91,05-2 608,95 3,4 Nuorisotyö 108 405000 Erilliskorvaukset 324,00 82,74 241,26 25,5 Nuorisotyö 108 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 200,00 200,00 Nuorisotyö 108 408300 Esiintymispalkkiot 300,00 300,00 Nuorisotyö 108 Palkat ja palkkiot 824,00 82,74 741,26 10,0 Nuorisotyö 108 Henkilöstökulut 824,00 82,74 741,26 10,0 Nuorisotyö 108 430000 Postipalvelut 100,00 77,74 22,26 77,7 Nuorisotyö 108 431000 Puhelinpalvelut 300,00 114,96 185,04 38,3 Nuorisotyö 108 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 2 400,00 417,86 1 982,14 17,4 Nuorisotyö 108 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 400,00 400,00 Nuorisotyö 108 437200 Nuorisotyö 108 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 86,00-86,00 0,0 Nuorisotyö 108 437500 Majoituspalvelut, muut Nuorisotyö 108 438600 2 030,00 280,00 1 750,00 13,8 Nuorisotyö 108 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 500,00 500,00 Nuorisotyö 108 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 161,96-161,96 0,0 Nuorisotyö 108 Palvelujen ostot 5 730,00 1 138,52 4 591,48 19,9 Nuorisotyö 108 448100 Sis. ruokapalvelukulut 350,00 350,00 Nuorisotyö 108 448200 Sis. leirimaksukulut 1 500,00 1 500,00 Nuorisotyö 108 448800 Sis. majoituskulut Nuorisotyö 108 448900 Sis. kopiointimaksukulut 300,00 300,00 Nuorisotyö 108 449400 Sis. muut kulut Nuorisotyö 108 Palvelun ostot - sisäiset 2 150,00 2 150,00 Nuorisotyö 108 458000 Muut vuokrat 700,00 419,25 280,75 59,9 Nuorisotyö 108 Vuokrakulut 700,00 419,25 280,75 59,9 Nuorisotyö 108 462000 Muut koneet ja laitteet 305,00 305,00 Nuorisotyö 108 464000 Toimistotarvikkeet 100,00 100,00 Nuorisotyö 108 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 100,00 100,00 Nuorisotyö 108 467000 Elintarvikkeet 600,00 163,11 436,89 27,2 Nuorisotyö 108 469000 Poltto- ja voiteluaineet Nuorisotyö 108 472700 Kynttilät 200,00 200,00 Nuorisotyö 108 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 400,00 140,90 259,10 35,2 Nuorisotyö 108 473200 Kuva- ja äänimateriaali 200,00 200,00 Nuorisotyö 108 473300 Kirjat 200,00 200,00 Nuorisotyö 108 473400 Lehdet Nuorisotyö 108 473500 Toimituslahjat 227,00 227,00 Nuorisotyö 108 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 350,00 223,08 126,92 63,7 Nuorisotyö 108 Ostot tilikauden aikana 2 682,00 527,09 2 154,91 19,7 Nuorisotyö 108 Aineet ja tarvikkeet 2 682,00 527,09 2 154,91 19,7 Nuorisotyö 108 495000 Luottotappiot Nuorisotyö 108 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Muut toimintakulut Nuorisotyö 108 Toimintakulut 12 086,00 2 167,60 9 918,40 17,9

28a / Liite 11(13) Nuorisotyö 108 TOIMINTAKATE 9 386,00 2 076,55 7 309,45 22,1 Nuorisotyö 108 VUOSIKATE 9 386,00 2 076,55 7 309,45 22,1 Nuorisotyö 108 TILIKAUDEN TULOS 9 386,00 2 076,55 7 309,45 22,1 Nuorisotyö 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 9 386,00 2 076,55 7 309,45 22,1 Er. nuorisotyö 108 318000 Leirimaksut -300,00-300,00 Er. nuorisotyö 108 319000 Retki- ja matkamaksut -200,00-200,00 Er. nuorisotyö 108 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -24,90 24,90 0,0 Er. nuorisotyö 108 Maksutuotot -500,00-24,90-475,10 5,0 Er. nuorisotyö 108 Toimintatuotot -500,00-24,90-475,10 5,0 Er. nuorisotyö 108 405000 Erilliskorvaukset 36,14-36,14 0,0 Er. nuorisotyö 108 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 240,00 240,00 Er. nuorisotyö 108 408300 Esiintymispalkkiot 250,00-250,00 0,0 Er. nuorisotyö 108 Palkat ja palkkiot 240,00 286,14-46,14 119,2 Er. nuorisotyö 108 Henkilöstökulut 240,00 286,14-46,14 119,2 Er. nuorisotyö 108 430000 Postipalvelut 50,00 50,00 Er. nuorisotyö 108 431000 Puhelinpalvelut 200,00 15,41 184,59 7,7 Er. nuorisotyö 108 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1 100,00 178,92 921,08 16,3 Er. nuorisotyö 108 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 200,00 200,00 Er. nuorisotyö 108 437200 Er. nuorisotyö 108 438600 1 400,00 10,32 1 389,68 0,7 1 500,00 40,00 1 460,00 2,7 Er. nuorisotyö 108 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 295,00-295,00 0,0 Er. nuorisotyö 108 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 1 900,00 320,20 1 579,80 16,9 Er. nuorisotyö 108 Palvelujen ostot 6 350,00 859,85 5 490,15 13,5 Er. nuorisotyö 108 448100 Sis. ruokapalvelukulut 300,00 300,00 Er. nuorisotyö 108 448200 Sis. leirimaksukulut 300,00 300,00 Er. nuorisotyö 108 448800 Sis. majoituskulut 600,00 600,00 Er. nuorisotyö 108 449400 Sis. muut kulut Er. nuorisotyö 108 Palvelun ostot - sisäiset 1 200,00 1 200,00 Er. nuorisotyö 108 464000 Toimistotarvikkeet 41,00 41,00 Er. nuorisotyö 108 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 50,00 50,00 Er. nuorisotyö 108 466500 Työvälineet ja työkalut 140,00 140,00 Er. nuorisotyö 108 467000 Elintarvikkeet 800,00 546,55 253,45 68,3 Er. nuorisotyö 108 469000 Poltto- ja voiteluaineet 200,00 200,00 Er. nuorisotyö 108 472800 Vaatteisto 314,65-314,65 0,0 Er. nuorisotyö 108 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 50,00-50,00 0,0 Er. nuorisotyö 108 473200 Kuva- ja äänimateriaali 576,10-576,10 0,0 Er. nuorisotyö 108 473300 Kirjat 40,00-40,00 0,0 Er. nuorisotyö 108 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset Er. nuorisotyö 108 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 247,77-247,77 0,0 Er. nuorisotyö 108 Ostot tilikauden aikana 1 231,00 1 775,07-544,07 144,2 Er. nuorisotyö 108 Aineet ja tarvikkeet 1 231,00 1 775,07-544,07 144,2 Er. nuorisotyö 108 Toimintakulut 9 021,00 2 921,06 6 099,94 32,4 Er. nuorisotyö 108 TOIMINTAKATE 8 521,00 2 896,16 5 624,84 34,0 Er. nuorisotyö 108 VUOSIKATE 8 521,00 2 896,16 5 624,84 34,0 Er. nuorisotyö 108 TILIKAUDEN TULOS 8 521,00 2 896,16 5 624,84 34,0 Er. nuorisotyö 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 8 521,00 2 896,16 5 624,84 34,0

28a / Liite 12(13) Diakonia 108 312600 Käsiohjelmatuotot Diakonia 108 Diakonia 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 120,00-65,04-1 054,96 5,8 Diakonia 108 318000 Leirimaksut -1 800,00-1 800,00 Diakonia 108 319000 Retki- ja matkamaksut -1 800,00-1 800,00 Diakonia 108 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Diakonia 108 Maksutuotot -4 720,00-65,04-4 654,96 1,4 Diakonia 108 362000 Jumalanpalveluskolehdit -352,60 352,60 0,0 Diakonia 108 367000 Muut lahjoitustuotot Diakonia 108 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -352,60 352,60 0,0 Diakonia 108 375000 Muut tuet ja avustukset Diakonia 108 Diakonia 108 Toimintatuotot -4 720,00-417,64-4 302,36 8,8 Diakonia 108 405000 Erilliskorvaukset Diakonia 108 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 160,00 160,00 Diakonia 108 408300 Esiintymispalkkiot 150,00-150,00 0,0 Diakonia 108 408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset 170,00-170,00 0,0 Diakonia 108 Palkat ja palkkiot 160,00 320,00-160,00 200,0 Diakonia 108 Henkilöstökulut 160,00 320,00-160,00 200,0 Diakonia 108 430000 Postipalvelut 250,00 36,80 213,20 14,7 Diakonia 108 431000 Puhelinpalvelut 500,00 74,14 425,86 14,8 Diakonia 108 431200 Ilmoitukset 250,00 250,00 Diakonia 108 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1 570,00 286,68 1 283,32 18,3 Diakonia 108 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 86,00-86,00 0,0 Diakonia 108 437200 Diakonia 108 437500 Majoituspalvelut, muut 340,00 209,10 130,90 61,5 Diakonia 108 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 1 800,00 1 800,00 Diakonia 108 438600 600,00 40,00 560,00 6,7 Diakonia 108 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 100,00 100,00 Diakonia 108 440000 Asiantuntijapalvelut Diakonia 108 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 200,00 200,00 Diakonia 108 Palvelujen ostot 5 610,00 732,72 4 877,28 13,1 Diakonia 108 448100 Sis. ruokapalvelukulut 2 376,00 2 376,00 Diakonia 108 448200 Sis. leirimaksukulut 2 760,00 2 760,00 Diakonia 108 448800 Sis. majoituskulut 288,00 288,00 Diakonia 108 448900 Sis. kopiointimaksukulut Diakonia 108 449400 Sis. muut kulut Diakonia 108 Palvelun ostot - sisäiset 5 424,00 5 424,00 Diakonia 108 458000 Muut vuokrat 80,00 80,00 Diakonia 108 Vuokrakulut 80,00 80,00 Diakonia 108 464000 Toimistotarvikkeet 200,00 313,88-113,88 156,9 Diakonia 108 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 250,00 56,60 193,40 22,6 Diakonia 108 467000 Elintarvikkeet 1 000,00 314,86 685,14 31,5 Diakonia 108 Myyntituotot Tuet ja avustukset 472600 Kukat Diakonia 108 473300 Kirjat 340,00 1 020,52-680,52 300,2 Diakonia 108 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 100,00-100,00 0,0

28a / Liite 13(13) Diakonia 108 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 825,00 867,16 957,84 47,5 Diakonia 108 Ostot tilikauden aikana 3 615,00 2 673,02 941,98 73,9 Diakonia 108 Aineet ja tarvikkeet 3 615,00 2 673,02 941,98 73,9 Diakonia 108 483000 Diakonia-avustukset 9 800,00 4 978,80 4 821,20 50,8 Diakonia 108 Annetut avustukset 9 800,00 4 978,80 4 821,20 50,8 Diakonia 108 Toimintakulut 24 689,00 8 704,54 15 984,46 35,3 Diakonia 108 TOIMINTAKATE 19 969,00 8 286,90 11 682,10 41,5 Diakonia 108 VUOSIKATE 19 969,00 8 286,90 11 682,10 41,5 Diakonia 108 TILIKAUDEN TULOS 19 969,00 8 286,90 11 682,10 41,5 Diakonia 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 19 969,00 8 286,90 11 682,10 41,5 Lähetys 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut Lähetys 108 Lähetys 108 Lähetys 108 Maksutuotot Toimintatuotot 430000 Postipalvelut 50,00 50,00 Lähetys 108 Palvelujen ostot 50,00 50,00 Lähetys 108 448100 Sis. ruokapalvelukulut 904,00 904,00 Lähetys 108 449400 Sis. muut kulut Lähetys 108 Palvelun ostot - sisäiset 904,00 904,00 Lähetys 108 464000 Toimistotarvikkeet 21,67-21,67 0,0 Lähetys 108 467000 Elintarvikkeet 800,00 800,00 Lähetys 108 473300 Kirjat 54,00-54,00 0,0 Lähetys 108 473400 Lehdet Lähetys 108 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset Lähetys 108 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 246,00 541,95-295,95 220,3 Lähetys 108 Ostot tilikauden aikana 1 046,00 617,62 428,38 59,0 Lähetys 108 Aineet ja tarvikkeet 1 046,00 617,62 428,38 59,0 Lähetys 108 Toimintakulut 2 000,00 617,62 1 382,38 30,9 Lähetys 108 TOIMINTAKATE 2 000,00 617,62 1 382,38 30,9 Lähetys 108 VUOSIKATE 2 000,00 617,62 1 382,38 30,9 Lähetys 108 TILIKAUDEN TULOS 2 000,00 617,62 1 382,38 30,9 Lähetys 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 2 000,00 617,62 1 382,38 30,9 Palokka kahvitupa 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -842,60 842,60 0,0 Palokka kahvitupa Maksutuotot -842,60 842,60 0,0 Palokka kahvitupa Toimintatuotot -842,60 842,60 0,0 Palokka kahvitupa TOIMINTAKATE -842,60 842,60 0,0 Palokka kahvitupa VUOSIKATE -842,60 842,60 0,0 Palokka kahvitupa TILIKAUDEN TULOS -842,60 842,60 0,0 Palokka kahvitupa TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -842,60 842,60 0,0