Talousarviokirjaan tehdyt tekniset muutokset kunnanhallituksen ehdotuksen jälkeen:



Samankaltaiset tiedostot
Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015

1 Perusturvan toimialan vakanssit

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

1 Perusturvan toimialan vakanssit

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Toimintakate Vuosikate

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

1. Perusturvan toimialan vakanssit

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

TA 2013 Valtuusto

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017


ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

TALOUSARVION SEURANTA

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

Kouvolan talouden yleiset tekijät

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Harjavallan kaupunki

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka uudet virat, kustannuslisäys /vuosi

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta liite nro 6

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

Talousarvion toteuma kk = 50%

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Eksote yhteensä 1000 EUR

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,27 88, , , ,

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

Svenskspråkiga undervisningsförvaltningen Ruotsinkielinen opetustoimi. Förvaltning - Hallinto. TP TA TP Poikkeama

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Transkriptio:

Talousarviokirjaan tehdyt tekniset muutokset kunnanhallituksen ehdotuksen jälkeen: Toimitettu korjatut sivut kunnanvaltuuston kokoukseen osallistujille etukäteen, korvataan lopulliseen Talousarviokirjaan: Suomenkielinen versio *sivu 59: sivistystoimi yhteensä tuet ja avustukset rivi kokonaan tyhjä. Liitteenä oikeat luvut sisältävä sivu. *sivu 128: tuloslaskelma (kunta ilman vesilaitosta), puuttuu satunnaiset tulot 800 000 euroa. Liitteenä oikeat luvut sisältävä sivu. *sivu 133: käyttöomaisuuden myyntivoitot taulukko, puuttuu lisätyt maanmyyntitulot 600 000 euroa. Liitteenä oikeat luvut sisältävä sivu. Ruotsinkielinen versio *sivu 82: väärä tunnuslukutaulukko. Liitteenä oikean tunnuslukutaulukon sisältävä sivu. Korjataan lopulliseen valtuuston hyväksymään Talousarviokirjaan: irheellisiä vakanssilukuja (*myös ruotsinkielisessä versiossa): *sivu 43: sosiaalipalvelut, oikea vakanssimäärä talousarviovuodelle 2015 on -1 *sivu 71: vakanssitaulukon yltä puuttuu teksti: Muutokset TA ja suunnitteluvuosille (korjataan lopulliseen versioon) *sivu 97: Kehittämis- ja yhteiset palvelut, oikea vakanssimäärä talousarviovuodelle 2014 on 26 (*) *sivu 105: alvonta- ja viranomaistehtävät, oikea vakanssimäärä talousarviovuodelle 2014 on virheellinen, korjataan seuraavaan versioon (oikea ei vielä tiedossa) (*) *sivu 122: esihuoltolaitos, vakanssinsiirto vuodelta 2015 vuodelle 2016 ei näy luvuissa. (*) Korjataan lopulliseen valtuuston hyväksymään Talousarviokirjaan (tekstit sekä suomen- että ruotsinkielisiin versioihin): *Sivulta 100 (suomenkielisen version sivut) poistetaan viimeinen lause: Muut kuin investointiohjelmassa olevat KUHA-hankkeet tuodaan valtuustoon päätettäväksi. ja se lisätään sivulle 110 viimeiseen kappaleeseen, joka muutetaan seuraavanlaiseksi: Kunnallistekniikan suurimmat hankkeet ovat Kirkkonummen keskustan, Masalan, Laajakallion, Inkilänportin, Jokiniityn, esitorninmäen, Prikinrannan ja Sarvvikin alueiden kunnallistekniikan rakentaminen. Jokiniityn, esitorninmäen, Laajakallion, Inkilänportin, Prikinrannan, Masalan alueen sekä Sarvvikin alueiden rakentamiseen saadaan maankäyttösopimuskorvauksia. Pohjois- Kirkkonummelle tehdään metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pieniksi kustannustehokkaiksi hankkeiksi eli KUHA-hankkeiksi kutsuttuina projekteina kevyen liikenteen väyliä. Tämä tapahtuu yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa 50/50-kustannusjaolla. Nämä hankkeet ovat investointisuunnitelmassa. Muut kuin investointisuunnitelmassa olevat KUHA-hankkeet tuodaan valtuuston päätettäviksi. Yksityiskohtana mainittakoon, että kunnan itse kokonaan kustantamien pienten, liikenneturvallisuutta parantavien hankkeiden määrärahaa esitetään kaksinkertaistettavaksi 75 000 eurosta 150 000 euroon. *sivu 107 (suomenkielisen version sivu), otsikon Palveluiden kehittämisen painopistealueet Palvelun laadun parantamiseksi, sähköisen asioinnin jalkauttamiseksi sekä henkilöresurssitarpeen vuoksi palkataan määräaikainen neuvontainsinööri toukokuuhun 2017 saakka *poistetaan viittaukset Sarfvikin oppimiskeskukseen sekä suomen- että ruotsinkielisestä versiosta

59 KÄYTTÖTALOUSOSA Sivistystoimi eurot 19.11.2014 Toteuma Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma 2013 2014 2015 2016 2017 Toimintatulot 7 985 751 6 685 452 7 030 320 7 146 320 7 235 320 Myyntituotot 520 918 496 688 499 236 495 236 495 236 Maksutuotot 5 190 189 5 255 170 5 550 990 5 670 990 5 759 990 Tuet ja avustukset 1 255 945 264 512 301 750 301 750 301 750 uokrat 926 191 638 482 650 250 650 250 650 250 Muut toimintatuotot 92 509 30 600 28 094 28 094 28 094 Toimintamenot -88 681 271-86 147 475-88 854 817-89 788 326-91 525 913 Palkat ja palkkiot -42 637 318-40 657 861-42 156 196-54 016 802-55 746 946 Muut henkilöstömenot -11 175 004-12 131 242-11 987 713-2 047 499-2 042 924 Palvelujen ostot -15 178 230-14 721 944-14 504 563-14 283 466-14 100 468 Aineet, tarvikkeet ja -2 318 021-1 812 264-2 727 629-2 839 896-3 050 812 Avustukset -8 077 643-7 695 784-7 810 444-6 928 203-6 910 302 uokrat -9 161 955-9 170 946-9 331 633-9 283 655-9 300 782 Muut toimintakulut -133 100 42 566-336 639-388 805-373 679 Toimintakate -80 695 519-79 462 023-81 824 497-82 642 006-84 290 593 Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525 Menot euroa/asukas -2 360-2 262-2 306-2 302-2 316 Suunnitelmapoistot -858 875 0 0 0 0 Tilikauden tulos -81 554 394-79 462 023-81 824 497-82 642 006-84 290 593 akanssien määrä Muutokset TA ja suunnitelmavuosille - kokoaikaiset 1 187 1 136 9 31 40 - osa-aikaiset 5 13 0 0 0 - vakanssittomat 49 49-3 0 0 - tuntipalkkaiset 0 0 0 0 0

133 TULOSLASKELMAOSA Muiden rahoitusmenojen määräraha käsittää muut lainojen hoitokustannukset kuin korot, verotilitysten korot ja korotukset, viivästyskorot ja muut rahoitusmenot. KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTIOITOT TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Menot Tulot 2 056 057 2 500 000 2 200 000 1 600 000 1 600 000 Netto 2 056 057 2 500 000 2 200 000 1 600 000 1 600 000 uonna 2015 arvioidaan maanmyynnistä kertyvän voittoa yhteensä 1 600 000 euroa. Myyntivoitto otetaan huomioon tuloslaskelmaosassa. Myyntivoiton arvioidaan kertyvän tonttien myynnistä. MAANKÄYTTÖSOPIMUSKORAUKSET TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Menot Tulot 2 411 558 2 570 000 1 932 000 851 000 1 774 000 Netto 2 411 558 2 570 000 1 932 000 851 000 1 774 000 Kunnanvaltuuston hyväksymien maankäyttösopimusten mukaisia korvauksia arvioidaan kertyvän suunnittelukaudella seuraavasti: Kunnan osuus (vesihuoltolaitoksen osuus lopussa) Liikenneväylät ja puistot Sopimusalue 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 Tolsan asemanseutu 144 000 138 000 Haapiorinteen asemakaava-alue 8 000 55 000 10 000 Sarvvikin asemakaava-alue 1 000 000 Kuusalanniityn asemakaava-alue 24 000 136 000 Inkilänportin asemakaava-alue 160 000 1 640 000 1520000 Tinanpuiston asemakaava-alue 43 440 126 700 126 700 72 400 eikkolanpuro 2. vaihe 60 000 400 000 100000 Munkinniitty (Keskusta II) 100 000 Tolsanmäki 18 000 75 000 Länsi-Jorvas 36 000 160 000 160 000 Eteläinen Gesterby (Gesterby) 16 000 220 000 100000 Sarvvikinportti 60 000 485 000 esitorninmäki 128 000 48 000 160 000 720 000 Liikenneväylät ja puistot yhteensä 1 195 440 507 700 894 700 3 212 400 2 440 000 esilaitoksen maankäyttösopimuskorvaukset 737 000 343 000 879 000 1 735 000 400 000 Katu ja vesilaitos yhteensä 1 932 440 850 700 1 773 700 4 947 400 2 840 000

DRIFTSEKONOMIDELEN 82 Sektor Svenskt skolväsende euro 19.11.2014 Bokslut Budget Budget Ekonomiplan 2013 2014 2015 2016 2017 erksamhetsinkomster 238 310 76 000 145 000 145 000 145 000 erksamhetsutgifter -9 226 075-9 153 761-9 454 449-9 519 907-9 733 985 erksamhetsbidrag -8 987 765-9 077 761-9 309 449-9 374 907-9 588 985 Asukasluku 37 583 38 083 38 531 39 000 39 525 Utgifter euro/invånare -245-240 -245-244 -246 Avskrivningar enligt -37 718 0 0 0 0 Räkensk. Per. resultat -9 025 483-9 077 761-9 309 449-9 374 907-9 588 985 Antal vakanser 31.12. Förändr. under budget- o. planåren -heltid 89 89 2 3 4 -deltid 1 1 0 0 0 -utan vakans 2 2-2 0 0 -timavlönade 0 0 0 0 0 SENKS SKOLÄSENDE Nyckeltal / Svenskt skolväsende BS 2013 BU 2014 BU 2015 EP 2016 EP 2017 Föreskoleundervisning Förskoleundervisning: elever 122 112 115 110 110 Grundsk ola Grundskola: elever 1 046 1 060 1 058 1 037 1 034 Kostnader euro/elev 6 703 6 805 6 827 7 054 7 280 Gymnasieutbildning Gymnasieutbildning: elever (daggymnasium) 215 220 220 220 220 Kostnader euro/elev 6 846 6 805 6 461 6 523 6 523 erksamheten svenskt skolväsende omfattar svensk förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet samt klubbverksamhet. Förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen är lagstadgade uppgifter för kommunen. Förskoleundervisningen erbjuds barnen året som föregår inledandet av läroplikten. Den lagstadgade läroplikten fullgörs genom att delta i av kommunen ordnad nioårig grundläggande utbildning eller genom att skaffa motsvarande kunskaper på annat sätt. Förskole- och den grundläggande undervisningen har som mål att stöda elevens inlärningsförmåga, utveckling till etiskt ansvarskännande samhällsmedlem samt ge eleven de kunskaper och färdigheter som den behöver i livet. Alla elever har rätt till enhetlig grundläggande utbildning som så väl som möjligt beaktar elevens individuella inlärningsförutsättningar. Förutsättningen för god undervisning är ändamålsenliga grupper och att skolorna har tillräckliga resurser för att iaktta läroplanen i all verksamhet. Eleverna studerar i sina närskolor i så stor utsträckning som det är möjligt. Sättet för produktion av morgon- och eftermiddagsverksamhet förblir det samma. Både en utomstående serviceproducent och kommunen kan vara huvudman. Gymnasieutbildning är den enda utbildningsformen på andra stadiet som erbjuds i Kyrkslätt för svenskspråkiga elever efter den grundläggande utbildningen. Studentexamen erläggs efter 2-4 års gymnasiestudier. Målet med gymnasieutbildningen är att de studerande växer till goda, harmoniska och allmänbildade medlemmar i samhället och ger de studerande nödvändiga kunskaper och färdigheter för fortsatta studier och arbetslivet. Dessutom ska gymnasiestudierna stödja de studerandes förutsättningar till livslångt lärande.

TULOSLASKELMAOSA 128 TULOSLASKELMA (kunta ilman vesihuoltolaitosta) sisältää sisäiset erät (ei eliminoitu kunnan ja veden välisiä eriä) Tuloslaskelma Toimintatulot: Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Taloussuunnitelma 2013 2014 2015 2016 2017 Myyntitulot 14 248 608 14 419 555 15 193 612 15 555 090 14 846 596 Maksutulot 11 035 327 11 171 966 11 616 669 11 563 760 11 672 409 Tuet ja avustukset 4 898 550 3 988 531 3 884 318 4 076 608 4 082 039 uokrat 16 224 202 15 744 348 16 517 668 16 512 997 16 815 091 Muut toimintatulot 848 010 724 220 565 664 567 402 568 767 Toimintatulot yhteensä 47 254 698 46 048 620 47 777 931 48 275 857 47 984 902 muutos % -2,6 3,8 1,0-0,6 Toimintamenot: Palkat ja palkkiot -74 647 210-71 912 896-74 066 144-75 058 114-76 210 990 Muut henkilöstömenot -21 530 954-22 509 515-22 337 316-23 561 880-23 924 668 Palvelujen ostot -96 663 749-96 916 000-99 790 115-101 902 911-104 818 101 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 186 541-10 668 195-11 984 795-12 167 821-12 476 189 Avustukset -17 694 215-16 788 965-17 116 397-16 335 343-16 472 042 uokrat -17 265 386-17 386 820-18 131 955-17 234 491-17 318 950 Muut toimintamenot -502 386-325 079-880 274-969 332-955 364 Toimintamenot yhteensä -239 490 441-236 507 470-244 306 996-247 229 892-252 176 304 muutos % -1,2 3,3 1,2 2,0 /asukas 31.12. 6 280 6 129 6 258 6 262 6 318 Toimintakate -192 235 743-190 458 850-196 529 065-198 954 035-204 191 402 muutos % erotulot 171 133 163 176 759 000 181 350 608 186 339 000 192 847 000 altionosuudet 23 251 394 21 948 000 21 500 000 22 000 000 22 000 000 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot 195 332 300 000 350 000 300 000 300 000 Muut rahoitustulot 447 875 370 000 450 000 400 000 400 000 Korkomenot -2 032 995-2 879 443-1 787 856-1 457 664-1 130 000 Muut rahoitusmenot -104 244-16 189-84 989-84 989-84 989 uosikate I 654 782 6 022 518 5 248 698 8 542 312 10 140 609 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 2 056 057 2 500 000 2 200 000 1 600 000 1 600 000 Maankäyttösopimuskorvaukset 2 411 558 2 355 000 1 195 000 508 000 895 000 uosikate II 5 122 397 10 877 518 8 643 698 10 650 312 12 635 609 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmapoistot -11 779 287-13 257 937-11 340 853-11 506 192-12 300 000 Arvonalentumiset Satunnaiset tulot ja menot Satunnaiset tulot 800 000 Satunnaiset menot Tilikauden tulos -6 656 890-2 380 419-1 897 155-855 880 335 609 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0 arausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 140 741 0 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä -6 516 149-2 380 419-1 897 155-855 880 335 609

Henkilöstösuunnitelma 2015-2017 Perusturva Olemassa olevan viran/toimen järjestely UUSI Kustannuspaikka 2351 Suun terveydenhuolto 2352 Suun terveydenhuolto 2701 Kuntouttava työtoiminta 2705 Pajatoiminta Toimari 2705 Pajatoiminta Toimari 2818 Kotisairaanhoito akanssin nimike ja numero irka / toimi Perustamisajankohta KTS:n palkkahinnoittelukohta / peruspalkka Työaikamuoto Pätevyysvaatimukset Hammaslääkäri akanssinumero 1000221142 irka 1.1.2015 L2TH6100 37 h / vko Hammashoitaja akanssinumero 1000221143 Toimi 1.1.2015 03HOI040 taso 10 / 2450 38,25 h / vko Kuntoutusohjaaja, vakanssinumero 1000221147 Pajaohjaaja, vakanssinumero 1000221145 Pajaohjaaja, vakanssinumero 1000221146 Nykyinen: Kotihoidon alueesimies Uusi:asiantuntijasai raanhoitaja/palvelut arpeen arvioija akanssinumero 1000201246 Toimi 1.1.2015 04SOS050 (20) 7 / 2756 yleis 38,25 h Toimi 1.1.2015 04SOS06A (10) / 2099 yleis 38,25 h Toimi 1.1.2015 04SOS06A (10) / 2099 yleis 38,25 h irka (vanha), Toimi (uusi) 1.3.2015 Nyk. 04SOS030 taso20, 3019,65 Uusi 030HOI030 taso 35, 2580,99 yleis 38,25 h Lastensuojelu Perheohjaaja Toimi 1.1.2015 yleis 38,25 h Lastensuojelu Perheohjaaja Toimi 1.1.2015 yleis 38,25 h Suomessa osalaillistuksen omaava hammaslääkäri Hammashoitaja tai lähihoitaja, jolla suuntautumisvaihtoehtona suun terveydenhuolto Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus Tehtävään soveltuva ammattikoulutus tai muulla tavalla hankittu riittävä ammattitaito Tehtävään soveltuva ammattikoulutus tai muulla tavalla hankittu riittävä ammattitaito sairaanhoitaja AMK, vahnustyön kokemusta, kotihoidon tietämystä, väh. 2 v työkokemusta sairaanhoitajana Tehtävään soveltuva ammattikoulutus tai muulla tavalla hankittu riittävä ammattitaito Tehtävään soveltuva ammattikoulutus tai muulla tavalla hankittu riittävä ammattitaito

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015-2017 TOIMIELIMEN NIMI Palvelutuotannon lautakunta Uudet virat/toimet KUSTANNUSPAIKKA/ Toimintayksikkö akanssin nimike Lkm irka ()/ Toimi (T) Perustamisajankohta KTS:n palkkahinnoittelukohta/ peruspalkka Työaikamuoto* Pätevyysvaatimukset 7121 Tilahallinto Rakennusinsinööri 1 1.2.2015 TS II 3300, 00 2 Insinööri AMK, rakennustekniikka 9550 esihuoltolaitos Automaatioinsinööri 1 1.2.2015 TS II 3300, 00 2 Insinööri AMK, automaatiotekniikka *Työaikamuodot: 1=yleistyöaika, 2=toimistotyöaika, 3=jaksotyöaika, muodollinen, 4=jaksotyöaika, varsinainen, 5=säännöllinen työaika 37h/v

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014-2016 Liite Patul 2/11.9.2014 Olemassa olevan viran/toimen järjestely kp/ Toimintayksikkö akanssin nimike irka ()/ Toimi (T) Perustamisajankohta KTS:n palkkahinnoittelukohta peruspalkka Työaikamuoto* Pätevyysvaatimukset Ruokapalvelut esihuoltolaitos Nykyinen: Keittiöpäällikkö akanssinumero:2000600474 T Uusi: Ruokapalveluohjaaja T 1.8.2015 06RUO020 1 Nykyinen: esilaitosasentaja akanssinumero: ei vakanssinumeroa Uusi: Toimistosihteeri T 1.2.2015 01TOI010, taso 40 2 Korkeakoulututkinto tai suurtalousesimiehentutkinto ja vähintään 5 v. kokemus suutalouden esimiestehtävissä Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja kokemusta toimistotehtävistä *Työaikamuodot: 1=yleistyöaika, 2=toimistotyöaika, 3=jaksotyöaika, muodollinen, 4=jaksotyöaika, varsinainen, 5=säännöllinen työaika 37h/v

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 TOIMIELIMEN NIMI Uudet virat/toimet KUSTANNUSPAIKKA/ Toimintayksikkö Suomenkielinen varhaiskasvatus ja opetus akanssin nimike Lkm Esiopetus Kuraattori 1 Psykologi 1 Opetus Luokanopettaja 4 Oppilashuolto Koulupsykologi 1 irka ()/ Toimi (T) Perustamisajankohta KTES:n palkkahinnoittelutunnus/tehtmuoto* Työaika- väkohtainen palkka /vuosi Hinnoittelematon 1.1.2015 49 200 /vuosi Hinnoittelematon 1.1.2015 54 500 /vuosi 4 03 04 03 0/ 1.8.2015 40 600 /vuosi/virka Hinnoittelematon 1.1.2015 54 500 /vuosi opv Pätevyysvaatimukset 5 Laki sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista 6 5 Laki sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista 6 kelpoisuusasetuksen mukainen 5 Laki sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista 6 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja opetus Erityispäivähoito hinnoittelematon/ ostopalvelu poistuu Puheterapeutti 1 T 1.1.2015 Hinnoittelematon v Oppilashuolto Koulupsykologi 1 1.1.2015 54 500 /vuosi 48 382 /vuosi 3 Korkeakoulututkinto alalta 5 Laki sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista 6 *Työaikamuodot: 1=yleistyöaika, 2=toimistotyöaika, 3=jaksotyöaika, muodollinen, 4=jaksotyöaika, varsinainen, 5=säännöllinen työaika 37h/v

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 Olemassa olevan viran/toimen järjestely kp/ Toimintayksikkö Suomenkielinen varhaiskasvatus ja opetus akanssin nimike irka ()/ Perustamisajankohta Toimi (T) KTES:n palkkahinnoittelutunnus Nykyisen tehtäväkohtainen palkka /vuosi Uuden vakanssin Pätevyysvaatimukset tehtäväkohtainen Työaikamuoto* palkka /vuosi Nykyinen: lastentarhanopettaja Avoin toiminta 1.9.1990 05PKO02B12 37 255 1 kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 Uusi: Avoimen varhaiskasvatuksen verkostotyöntekijä 1.8.2015 05PKO02B12 37 255 1 kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 Nykyinen:päivähoitaja/lastenhoitaja T 1.8.1996 05PKO03020 32 207 1 kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 Uusi: avoimen toiminnan ohjaaja T 1.8.2015 05PKO03020 32 207 1 kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 Nykyinen: päiväkodin johtaja Palveluohjauksen kehittäminen 1.6.1990 05PKO01440 47 469 1 kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 Opetus Uusi: palveluohjaaja 1.8.2015 05PKO01440 47 469 1 kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 Nykyinen: päiväkodin johtaja 30.7.1980 05PKO01440 47 469 1 kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 Uusi: palveluohjaaja 1.8.2015 05PKO01440 47 469 1 kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 Nykyinen: päiväkodin johtaja xx.xx.xxxx 05PKO01440 47 469 1 kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 Uusi: palveluohjaaja 1.8.2015 05PKO01440 47 469 1 kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 Nykyinen: peruskoulun ja lukion yhteinen musiikin lehtori 1.8.1985 4 03 04 00 5 43 847 opv kelpoisuusasetuksen mukainen Uusi: lukion musiikin lehtori 1.8.2015 4 03 04 00 5 43 847 opv kelpoisuusasetuksen mukainen Ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja opetus Nykyinen: ryhmäperhepäivähoitaja Päivähoito T 1.8.2006 05PER01040 29 050 1 Ei kelpoisuusvaatimusta Koulunkäyntiavustaja tai muu vastaava Uusi: ryhmäavustaja T 1.8.2015 05PER01041 29 050 1 koulutus Nykyinen: ryhmäperhepäivähoitaja T 1.8.2006 05PER01040 29 050 1 Ei kelpoisuusvaatimusta Koulunkäyntiavustaja tai muu vastaava Uusi: ryhmäavustaja T 1.8.2015 05PER01041 29 050 1 koulutus Opetus Nykyinen: tuntiopettaja OTES 4 03 04 00 5 43 847 opv OTES 4 03 04 00 Uusi: peruskoulun musiikin lehtori 1.8.2015 5 43 847 opv Nykyinen; tuntiopettaja OTES 4 03 04 00 5 43 847 opv kelpoisuusasetuksen mukainen kelpoisuusasetuksen mukainen kelpoisuusasetuksen mukainen Uusi: peruskoulun vieraiden kielten lehtori OTES 4 03 04 00 1.8.2015 5 43 847 opv kelpoisuusasetuksen mukainen Tehtäväkohtainen palkka on 1.7.2014 KTES:n tai OTES:n mukainen taulukkopalkka, joka sisältää 31 %:a sivukuluja, vuosikustannukset *Työaikamuodot: 1=yleistyöaika, 2=toimistotyöaika, 3=jaksotyöaika, muodollinen, 4=jaksotyöaika, varsinainen, 5=säännöllinen työaika 37h/v