VESIHUOLTOLIIKELAITOS Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2018

Samankaltaiset tiedostot
/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2018 / MTA* 8/2017 / TP 2017 MTA 2018* 2018 / MTA* TA 2018** / TA** 2017 / TP

x) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

Kuukausiraportti 7/2017. Taloushallinto ja suunnittelu -yksikkö

Tammi-heinäkuun kuukausikatsaus 7/2018

Tammi-lokakuun kuukausikatsaus 10/2018

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

TUUSULAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Harjavallan kaupunki

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

Eksote yhteensä 1000 EUR

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,27 88, , , ,

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Päivitetty /AP

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014


Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0-26, ,0-26,

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Tammi-elokuun tulos 2017

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

Toimintakate Vuosikate

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Tammi-elokuun tulos 2016

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Tammi-helmikuun tulos 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

Perusturvalautakunta liite nro 2

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019

Tammi-toukokuun tulos 2017

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Marraskuun tulos ja ennuste 2017

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

Tammi-lokakuun tulos 2017

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

Tammi-maaliskuun tulos 2017

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-helmikuun tulos 2016

Väkiluku ja sen muutokset

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

TA 2013 Valtuusto

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Taloussuunnitelma 2019 SISÄLLYS

Transkriptio:

VESIHUOLTOLIIKELAITOS Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 28 Olennaiset tapahtumat vesihuoltoliikelaitoksessa Ensimmäinen vuosikolmannes sujui normaalivuoden mukaisesti. Vedenkäyttö jatkoi viime vuosien tapaan maltillisen käytön trendiä kasvaen hieman edellisestä vuodesta. Jätevesiä johdettiin Helsingin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle hieman viime vuotta runsaammin. Tänäkin vuonna vältyimme varsinaiselta lumien aiheuttamalta sulamisvesitulvalta. Vesijohtovuotoja oli alkuvuodesta normaalia selvästi enemmän, kpl. Lähes kaikki olivat poikkeuksellisesti meidän runkojohdoissa ja Hyrylässä. Jäteveden ylivuotoja ei ole tapahtunut alkuvuoden aikana. Merkittävimpiä käynnissä olevia investointikohteita ovat: Puustellinmetsä ja Anttilanranta Hyrylässä sekä Kartano I Jokelassa. Nämä työt meille toteuttaa Ketek:n Kunnallistekniikan rakentamisyksikkö. Menossa on myös ulkopuolisen urakoitsijan kanssa Rykmentinpuiston siirtoviemärin rakentaminen. Ennätysinvestointimäärän vuoksi saneerauskohteita emme ole aloittaneet alkuvuoden aikana. Henkilöstön kehityskeskustelut pidimme maalis- ja huhtikuussa. Kunnan varikko, jossa istuvat meidän työnjohto ja asentajat, on remontissa huhtikuusta toukokuuhun. Vuositavoitteet Kahdesta vuositavoitteesta toisessa olemme edenneet noin kolmanneksen eli Tiedotuskäytäntöjen kehittäminen ja sähköisen asioinnin lisääminen on hyvässä vauhdissa. Olemme jo hankkineet tekstiviestipalvelun tiedottamisen tehostamiseksi. Työnjohtotoiminnan organisoiminen suhteessa asiakkaisiin ja työntekijöihin -vuositavoitetta olemme suunnitelleet ja jatkamme toteutusta varikon remontin jälkeen. Arvio loppuvuoden kehityksestä ja haasteista Jatkamme ennätyskiireistä investointiohjelman mukaista toimintaa sisältäen mm. Puustellinmetsän ja Kartano I sekä uutena kohteena kesän jälkeen alkavaa Lahelanpelto II rakennuttamista. Uusi vesihuoltolaki velvoittaa mm. hulevesien kustannusten erittelyn tilinpäätöksessä (jonka olemme jo tehneet) sekä päätöksen vastuiden ja kustannusten jaka-

misesta kunnan kanssa. Tavoitteemme on yhdessä kunnan kanssa laatia hulevesien hallinnan periaatteet ja työnjako sekä saattaa nämä kunnan valtuustolle päätettäväksi vielä tämän vuoden aikana. Määrärahan muutos esitykset Käyttötalouden toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 25. Syynä nousuun on perusmaksujärjestelmän tarkistus. Käyttötalouteen esitetään määrärahamuutosta 25 tulon lisäyksenä. Tunnusluvut VESIHUOLTOLAITOS TP 25 TP 26 TP 27 TA 28 tot.. vesi m³ 862 7 85 9 875 275 886 62 577 76 /m³,6,7,7 käyttömaksu,6,6,6,6,6 vesijohtoverkoston pituus km 5 52 57 88 jätevesi m³ 889 879 88 58 866 875 876 2 55 266 /m³,26,8,9 käyttömaksu,8,8,8,8,8 jätevesiverkoston pituus km 52 5 62 8 sadevesiverkoston pituus 6 Saneeraus vesijohto m 5 58 75 5 jätevesiviemäri m 698 2 798 5 jätevesipumppaamo-/kaivo kpl 2/86 2/7 5/ 2/5 / henkilöstömäärä 8 6 6 7 6 Investoinnit HANKERYHMÄ TA 28 Ennuste tot... Kiinteät rakenteet ja laitteet Etelä-Tuusula - 8-8 -5 Jokela - 78-78 -8 Kellokoski -56-56 - Muut alueet - 6-6 -68 Yhteensä - 66-66 - 8

Talouden seuranta ) Tuloslaskelma * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. (käyttötalous) Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste /28 / MTA* /27 / TP 27 MTA 28* 28 / MTA* TA 28** / TA** 27 / TP 27 Toimintatuotot 65 25,% 565 2,% 6 62 6 87,8 % 6 62,8% 6 79,% Myyntituotot 572 2,% 55 2,% 6 556 6 86,8 % 6 556,8% 6 6 2,7% Maksutuotot,6% 2,7%, %,% 7 6,% Muut toimintatuotot 8 22,8% 2,7% 5 5, % 5,% 7 29,6% Valmistus omaan käyttöön,2% 8 8, % 8,% 5 5,6% Toimintakulut - 5 28,2% -96 26,6% - 99-99, % - 99,% - 622 9,% Henkilöstökulut -266 29,% -26 29,2% -9-9, % -9,% -9,% Palvelujen ostot -68 27,2% -9 27,2% - 78-78, % - 78,% - 52,% Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 28,2% -257 2,9% - 8-82, % - 8,% - 75,5% Avustukset Muut toimintakulut -8,5% - 82,5% -5-5, % -5,% - 5,% Toimintakate 5 9,6% 6 8,6% 2 756 6 9, % 2 756 9,% 226 9,2% Rahoitustuotot ja -kulut -,% -,2% -88-88, % -88,% -85,6% Vuosikate 5 2,9% 6 2,9% 2 268 2 58, % 2 268,% 2 7 9,9% Poistot ja arvonalentumiset -55,6% -59,% - 86-86, % - 86,% - 5 96,5% Tilikauden tulos 27,% 92 7,7% 782 2 2, % 782 2,% 2 86,% Varausten ja rahastojen muutos - Tilikauden yli-/alijäämä 27,% 92 92,% 782 2 2, % 782 2,%,9% 2a) Kumulatiiviset toimintatuotot (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 8 7 6 5 2-2 5 6 7 8 9 2 Toteuma kum. Ed. vuosi kum. Alkuperäinen TA kum. Ennuste kum.

2b) Toimintatuottojen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) 2 8 6 2-2 2 5 6 7 8 9 2 Toteuma Edellinen vuosi Alkuperäinen TA Ennuste a) Kumulatiiviset toimintakulut (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) - 5 - - 5 - -2 5-2 - 5 - -5 2 5 6 7 8 9 2 Toteuma kum. Ed. vuosi kum. Alkuperäinen TA kum. Ennuste kum.

b) Toimintakulujen kuukausitoteumat (vertailu edelliseen vuoteen, muutettuun talousarvioon ja ennusteeseen) -8-7 -6-5 - - -2-2 5 6 7 8 9 2 Toteuma Edellinen vuosi Alkuperäinen TA Ennuste ) Toimintatuotot * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. yksiköittäin Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste /28 / MTA* /27 / TP 27 MTA 28* 28 / MTA* TA 28** / TA** 27 / TP 27 Tuusulan vesihuoltoliikelaitos 65 25,% 565 2,% 6 62 6 87,8% 6 62,8% 6 79,% 88 Vesilaitos 79 25,9% 72 22,5% 5 75,% 5,% 26 98,7% 882 Viemärilaitos 862 2,2% 89 2,5% 567 69,5% 567,5% 57,% 88 Hulevesi,% 6,2%,%,% 85,5% Yhteensä 65 25,% 565 2,% 6 62 6 87,8% 6 62,8% 6 79,% 5) Toimintakulut * MTA = muutettu talousarvio ** TA = alkuperäinen talousarvio HUOM! Voit porautua eri laskentatunnisteisiin. yksiköittäin Kum. Tot.-% Kum. Tot.-% Ennuste Ennuste Ennuste TP Ennuste /28 / MTA* /27 / TP 27 MTA 28* 28 / MTA* TA 28** / TA** 27 / TP 27 Tuusulan vesihuoltoliikelaitos - 5 28,2% -96 26,6% - 99-99,% - 99,% - 622 9,% 88 Vesilaitos -59 27,% -58 26,7% - 966-97,2% - 966,2% - 9,5% 882 Viemärilaitos -56 28,7% -56 26,9% - 962-957 99,8% - 962 99,8% - 69 5,6% 88 Hulevesi -2 57,9% -2-2,% -2,% -25 8,% Yhteensä - 5 28,2% -96 26,6% - 99-99,% - 99,% - 622 9,%

6a) Kumulatiiviset henkilötyövuodet (HTV, HTV2 ja HTV) /26 /27 /28 HTV HTV2 HTV /26 /27 Muutos Muutos /28 Muutos Muutos HTV,,9, -,8 %,9,, % HTV2,9,9,, %,8 -, -2,6 % HTV,6,7, 2, %, -, -7,9 % HTV = palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 65 * (osa-aikaprosentti/) HTV2 = palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 65 * (osa-aikaprosentti/) HTV = palveluksessaolopäivien (vähennetty kaikki poissaolot) lkm kalenteripäivinä / 65 * (osa-aika-%/) 6b) Henkilötyövuosien kuukausitoteumat (HTV, HTV2 ja HTV) 2 2 HTV_tot HTV2_tot HTV_tot

7a) Kumulatiiviset terveysperusteiset (= sairaus ja työtapaturma) poissaolot kalenteripäivät 5 25 2 5 5 /26 /27 /28 Sairaus Työtapaturma /26 /27 Muutos Muutos /28 Muutos Muutos Sairaus 2 2, % Työtapaturma Yhteensä 2 2, % 7b) Terveysperusteisten (= sairaus ja työtapaturma) poissaolojen kuukausitoteumat kalenteripäivät 5 Sairaus 5 25 2 5 5 Sairaus

8) Kumulatiiviset vakituisen henkilöstön päättyneet palvelussuhteet /26 Vaiht.-% /27 Vaiht.-% Muutos /28 Vaiht.-% Muutos Vakit. päättyneet palvelussuhteet - joista eläköityneet Vakituisen henkilöstön lukumäärä 6 6 6 9) Kumulatiiviset ylityökustannukset ( ) ja -tunnit (h) 5 5 25 2 2 2 /26 /27 /28 5 5 Ylityökustannukset ( ) Ylityötunnit (h) /26 /27 Muutos Muutos /28 Muutos Muutos Ylityökustannukset ( ) 2 2 69,8 % 7,2 % Ylityötunnit (h) 6 292 2 82,2 % 279 - -, %