Kustannusarvio, kausi 2010-2015



Samankaltaiset tiedostot
INVESTOINNIT TA 2011 JA INVESTOINTISUUNNITELMA

TALOUSKATSAUS

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto ,

1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto ,

Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno

Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa.

TALOUSKATSAUS

TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS myöh

Toimitilainvestoinnit TS

INVESTOINTIOSA Kust.arvio

TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

YHTEENSÄ INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus numero arvio, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0, alv 0

2 Tekpa / Maan osto Kiinteä omaisuus yhteensä

4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI INVESTOINTIOHJELMA TA PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Muiden kiinteistöjen korjaukset yhteensä MENOT TULOT 0 NETTO

TALOUSKATSAUS

Teollisuuskiinteistöt yhteensä MENOT TULOT 0 NETTO

1 (5) INVESTOINTIOHJELMA V LTK:n es.ta Kust. arvio TA 2018 TS 2020 TS 2021 TS 2022 TS Nro Hanke/hankevastaava (1.

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT

Tekninen lautakunta Investointihankkeet TA2015, TS Esitys tekniselle lautakunnalle TALO-hankkeet

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. %

NAKKILAN KUNTA. Kustannuspaikka INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE Kohde

INVESTOINTIOSA Investointiosan määrärahat ja tuloarviot sitovat hallintokuntia valtuustoon nähden nettona hanketasolla.

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos

6125 Muut pitkävaikutteiset menot * Kulut , ,0 Netto , ,0

* MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , , ,75 86,10 ** MENOT YHTEENSÄ , , ,75 86,10

INVESTOINNIT

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Yhteensä Asuinrakennukset *Opintie 7, keittiön uusiminen Tuotannon tehostaminen Korvausinvestointi Oma arvio

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

Hankkeen INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- kustannus TOT muutos Inv numero arvio, alv 0, alv , alv 0

850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema * MENOT ,00 0,0 ** NETTO -20.

* MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0 * MENOT ,70 5,6 ** NETTO ,70 5,6

Siilinjärven kunta INVESTOINTIOSAN HANKELUETTELO

Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit

INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- Inv. Ohj 2016 inv numero, alv 0 muutos, alv 0

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Ehnroosin koulukeskuksen purkaminen

KUNNALLISTEKNIIKAN VASTUUALUE Liite 2 INVESTOINNIT

Keskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

INVESTOINTIOSA KOKKOLAN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNTA PÄIVÄKODIT KOULUT. TOIMIELIN VASTUUALUE TA 2019 tae

Investointisuunnitelma

on käsitelty huhtikuun teknisessä lautakunnassa.

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA

MAPSTO KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE Matti Hursti , päivitetty

Investointiohjelman hankekortit vuosille

Investoinnit NAANTALIN KAUPUNKI

8000 KAUPUNGINHALLITUS yhteensä

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,

TILAHALLINTO Liite Patu 7 / KORJAUSOHJELMA 2015

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP muutos % 2014

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2018

TURUN RAITIOTIE, yleissuunnitelma LIITE

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

MAPSTO KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE Matti Hursti , päivitetty

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP muutos % 2013

2.4 Investointien toteutuminen

INVESTOINTIOHJELMA Kaupunkikehitysjaoston MAPSTO-käsittelyn mukaisena

Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin. Tuotot koostuvat maa-alueiden myynnistä.

TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA

Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N)

* MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0 * MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0

TILAHALLINTO Liite 2 Päivitetty KORJAUSOHJELMA 2013

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019

INVESTOINTIOSA

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Tot.aste Huomioita

UUDISRAKENNUSKOHTEET Yhdyskuntatekniikka

Keskustan kehittäminen

Päällystystyöt Mäntsälän kirkonkylällä

Hankkeen. muutoksen jälk INVESTOINTIHANKKEEN KUVAUS projekti- Inv ohj TOT Inv numero, alv muutos, alv 0

TALOUSARVIO 2016 JA EHDOTUS LIIKUNTAPALVELUN INVESTOINNEISTA I Investointisuunnitelmaan kuuluvat hankkeet ja hankinnat vuosille

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Kust Ennuste HUOM. ltk

Raahen pohjoisen vyöhykkeen liikennesuunnitelma

Haapaveden alustavat liikenneympäristön parantamistoimenpiteet Siikalatvan, Haapaveden ja Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelmat

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat.

Lähidemokratiatapaaminen Talouskatsaus talousjohtaja Seppo Juntti

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Maantien 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun Satama Vt22, Oulu

Liikuntatoimen investointien tarveohjelma 2014 ja TSE

Metsäkylän kaavoitushankkeet

Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta

MÄNTSÄLÄ 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT URKUPILLI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 601 OSA, 603 JA Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke

Leppävirran kunnan hankintasuunnitelma vuodelle 2017

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

Liikuntapaikkarakentaminen Oulussa - kehittämisperiaatteet. Liikuntajohtaja Niina Epäilys

Netto Varaudutaan asemakaavoitettavien maa-alueiden hankintoihin. Tuotot koostuvat maa-alueiden myynnistä.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

TYÖOHJELMA 2016 Kustannus-arvio

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

(kokonaisbudjetti ja rakennusaika) Klaukkalan terveysasema, vanhan osan peruskorjaus , aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /vuosi

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Transkriptio:

RAAHEN KAUPUNKI 2010 8001 Maanhankinta/kiinteistöt, menot 1 500 000 - Pyhtilä 2 lunastus (erillisellä päätöksellä tarvittaessa 2010) 450 000 - muu maanhankinta 150 000 150 000 150 000 150 000 Tulot -2 100 000-350 000-350 000-350 000-400 000-500 000 8005 Irtain omaisuus Opetusltk:n esitys - Varhaiskasvatus ja esiopetus, kalusto ja tietokoneet 36 000 36 000 - Koulujen laite- ja kalustehankinnat, erillinen luettelo: kaikki yht. 751.000, v. 2010/461.000, v. 2011/245.000, v. 2012/45.000 751 000 461 000 Kultt.ltk:n esitys - Kirjasto, lainausautomaatti 15 000 15 000 - Kirjasto, kirjastojärjestelmän päivitys 35 000 35 000 - Kirjasto, koneet ja laitteet 15 000 15 000 - Kauppaporvarin irtaimisto, erillinen luettelo: kaikki yht. 144.500, v. 2010/90.500, v. 2011/27.000, v. 2012/27.000 144 500 90 500 Liikuntaltk:n esitys - Minjääkiekkokaukaloiden hankinta ja vanhojen peruskorj. 75 000 yht. 75.000, v. 2010/30.000, v. 2011/15.000, v. 2012/15.000, v. 2013/15.000 Kuntatekniikka 620 000 28 000 Pienkaluston uusiminen/liikennealueet/siilohiekoitin 20 000 20 000 20 000 20 000 Pienkaluston uusiminen/alueet/vihertyökoneet 8 000 8 000 8 000 Kuorma-autot, esitys korjauskulujen alentamiseksi kaluston uusimisella 100 000 Kubota 30 000 30 000 Pyöräkuormaaja 140 000 Tulot -35 000 8006 Atk-menot, keskitetyt ATK-osaston erillinen esitys 402 000 402 000 Koulujen kameravalvonta 80 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Esitys 2010 Kh:n esitys Esitys 2011 2010 Esitys 2012 8030 Satama (U) (liikelaitosten johtokunta) Syväväylä, satama-allas Syväsatamahanke = ruoppaus+laituri/teht. 326, väylämerk. ja syvälaiturin varusteet 1 100 000 800 000 800 000 300 000 v. 2010/800.000, v. 2011/300.000 Sataman muut hankkeet/teht. 320 - Raiteisto; suunnittelu ja jatkoselvitykset 120 000 120 000 120 000 - Varasto nro 4:n lunastus - Viranomaisten edellyttämät toimenpiteet satamassa (Raahen sataman ympäristölupapäätös 13/07/2, v. 2007, Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto) 300 000 300 000 300 000 - Someronlahti ym. kentät; kantavat rakenteet: v. 2011/200.00, v. 2012/400.000 600 000 200 000 400 000 - Sataman asemakaavoituksen jatkaminen sekä muut toimintaan liittyvät kehittämishankkeet Varastojen rakentaminen Talonrakennusinvestoinnit 8102 Salonkartanon peruskorjaus (perusturvaltk:n esitys sama) 1 010 000 120 000 120 000 390 000 320 000 300 000 suunnittelu ja aloitus valtionavustusta haetaan 353 000-136 500-112 000-104 500 8101 Kotirannan Valkaman muuttaminen hoivaosastoksi Kotihoitokeskuksen korvaavien tilojen suunnittelu Vuokrattavat palveluasunnot (perusturvaltk 26.8.2008) 8105 Kehitysvammaisten asuntola (perusturvaltk:n esitys: v. 2010/2.200.000 ) 2 390 000 900 000 1 490 000 valtionavustusta haetaan ARAlta 40% ja lisäksi korkotukilaina -956 000-360 000-596 000 8106 Päiväkotien peruskorjaus - suunnittelu + pienkorjaukset 60 000 - Kummatin päiväkoti 850 000 - yhden päiväkodin remontointi, (Saloisten päiväkoti) 450 000 - Ollinsaaren päiväkoti 2. vaihe 950 000 valtionavustusta haetaan, ehto -924 000 8103 Raahelan saneeraus 515 000 Liikuntaltk:n esitys: v. 2010/400.000, v. 2011/100.000 - suunnittelu vuonna 2009-2010 15 000 15 000 15 000 - toteutus 2011-2012 400 000 400 000 100 000 - haetaan harkinnanvaraista valtionavustusta läänin liikuntaneuvostolta -154 500

Esitys 2010 Kh:n esitys 2010 Esitys 2011 Esitys 2012 8109 Muu tilahallinta (P) 250 000 250 000 250 000 600 000 800 000 - Saloisten koulu 15 000 - Piehingin koulun lisärakennus 15 000 - Antinkankaan koulu 50 000 - Auratie jatkokorjaukset 50 000 - Pitkänkarin koulu, kanaalin LV-putkien saneeraus 5 000 - Pitkänkarin koulu, takatien päällystäminen 5 000 - Pitkänkarin koulu vanhan osan IV-saneeraus 50 000 - Rautatalo, vanhan hissinperuskorjaus 40 000 - Rautatalo, epätiiviiden huonetilojen peruskorjaus 100 000 - Honganpalon ja Saloisten koulu 40 000 - Kirkkokatu 14 B, sisäpihan kuivatus 8 000 - Kirkkokatu 14 B, vesileikkitilan korjaustyöt 10 000 - Lohenpyrstö 30 000 - Merikadun koulu 40 000 - Pikkulahden huoltorakennus 10 000 - Kaupungin varikko, vesikaton muutostyö harjakatoksi 60 000 - Kaupungin varikko, julkisivut, ikkunat, vesikaton kunnostus 20 000 - Brahenkatu 9 20 000 - Brahenkatu 10 200 000 - Keskuskoulun vesikatto 40 000 - Antinkankaan koulu 15 000 - Pekkatorin varastot 40 000 - Toimintakeskus Kuutti 100 000 avustuskelpoisiin kohteisiin haetaan valtionavustusta -35 800-10 000-10 000-15 800 8112 Ollinsaaren koulu (P) korjausaste 80% 3 400 000 2 400 000 2 400 000 2 400 000 350 000 250 000 8113 Merikadun koulu; suunnittelu (P) 30 000 30 000 peruskorjaukseen haetaan valtionavustusta 8122 Haapajoen koulun teknisen työn tilojen ja esiopetustilojen uudisrakentaminen, sisältää irtaimiston ja ulkotyöt 2 560 000 1 150 000 900 000 - selvityksen pohjalta suunnittelu v. 2009-2010 ( omana työnä ) 5 000 5 000 - valtionapuehto -1 000 000-450 000 8114 Kruununmakasiini 1 300 000 900 000 400 000 Kultt.ltk:n esitys: v. 2010/100.000, v. 2011/797.5000, v. 2012/797.500 100 000 Teknisen ltk:n esitys Suunnittelu Peruskorjaus - valtionapuehto 40 % -520 000-360 000-160 000

2010 8115 Pääkirjasto (P) 2 850 000 5 000 5 000 25 000 50 000 Kultt.ltk:n esitys: yht. 2.971.000, v. 2010/850.000, v. 2011/2.121.000 - suunnittelu 50 000 30 000 30 000 - toteutus, mahdollinen 2013 800 000 - hakemus opetusministeriön rahoituksesta jätetty (49 %) - valtionapuehto -1 320 000 8116 Keskuskoulu ulkopuolen peruskorjaus (P) urakkasopimus voimassa 200 000 200 000 200 000 - lähiliikunta- ja piha-alue 90 000 90 000 Läänin avustusta haetaan -30 000-30 000 8117 Jäähallin suunnittelu ja peruskorjaus (P) ( pukutilojen rakentaminen ) 50 000 50 000 valtionavustusta haetaan -15 000-15 000 8202 Campusalueen kehittämissuunnitelma ja rakennusten 1 700 000 8 000 8 000 8 000 850 000 850 000 peruskorjaus (P) valtionavustusta haetaan -680 000-340 000-340 000 8118 Työväenopisto Hansa 300 000 Liittyy Pekkatorihankkeeseen, valtionapuehto 120 000 Kaupungin puutarha, Vihernikkarit 500 000 8119 Lännenranta, leirikeskus 120 000 Nuorisoltk:n esitys: v. 2010/160.000 40 000 160 000 160 000 valtionapuehto 35 % -48 000 8120 Paradise 50 000 haetaan valtionavustusta Nuorisoltk:n esitys: v. 2012/500.000 500 000 8121 Yritysperän liikennepuiston muuttaminen skeittipuistoksi Nuorisoltk:n esitys: v. 2010/40.000 40 000 40 000 haetaan valtionavustusta -16 000 8123 Nuorisotalo Kuuselan peruskorjaus Nuorisoltk:n esitys: v. 2011/500.000 500 000

LIIKENNEALUEET 2010 8201 Liikenneturvallisuushankkeet (P) (jatkuva hanke) 605 000 30 000 30 000 30 000 60 000 200 000 Liikenneturvallisuuden parantaminen liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisesti - liikennevalot, nykyisten liikennevalojärjestelmien uusiminen 50 000 - moporeittisuunnitelmat 15 000 - Kesäläntien - Antinkankaantien tiejärjestelyt 220 000 -Liikennehidasteiden ja suojatiesaarekkeiden rakentaminen 90 000 -anotaan korvaus liikennevalojen kunnostuksesta tiehallinnolta -6 000-6 000 -Liikenneturvallisuusuunnitelman uusiminen 36 000 -Liikennevalot Felmanninpuistokatu-Rantakatu liittymään 100 000 -Liikennevalot Asemakatu-Rantakatu liittymään 100 000 8203 Valtatie 8-järjestelyt (U) (valtion teemarahoitus ehtona); jatkuva hanke 465 000 140 000 140 000 140 000 50 000 30 000 Kaupunginmetsän alikulku, sitoumus tiehallinnolle 140 000 Pienet hankkeet, mm melusuojaus Saarenpääntielle 200 000 200 000 Mettalanmäki, suunnittelun täydentäminen, erillinen ohjelma Seutantien ja Oikotien liittymien porrastus, ehto tiehallinnon osallistuminen 125 000 Tiehallinnon toteutusohjelman mukaisesti kaupungin osuudet 8204 Muut katutyöt (U + P) 4 393 000 295 000 295 000 295 000 225 000 225 000 Uusien alueiden rakentaminen Kaupunginranta 800 000 Varvin asuntoalue 480 000 Pyhtilä I, viimeistely 95 000 75 000 75 000 75 000 Kylmäniemi 2, viimeistely 95 000 Eskelisentie, rakenteiden korjaus 93 000 35 000 35 000 35 000 Kaava-alueiden täydennysrakentaminen 35 000 35 000 35 000 45 000 45 000 Päällystystyöt erillisen ohjelman mukaisesti 120 000 120 000 120 000 150 000 150 000 Yksityisteiden peruskorjaukset, kaupunginosuudet (mm. Mettala) 180 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Pyhtilä 2 alueen kadut Leirintäalueen asuntoalueen katujen rakentaminen 500 000 Palokunnankadun jatkaminen sairaalalle 150 000 Pääväyläyhteys Isoholmitieltä Mansikkakarintielle 2 000 000 8206 Kevyenliikenteen väylien rakentaminen ja peruskorjaus 1 020 000 45 000 45 000 45 000 50 000 50 000 Peruskorjaus ja täydennysrakentaminen erillisen ohjelman mukaisesti 450 000 Kirkkokadun kevyenliikenteen väylä 180 000 Palokunnankadun kevyen liikenteen väylä, Ouluntie-Kirkkolahdenkatu 100 000 Honganpalontien kevyen liikenteen väylä, Tarpio-Honganpalo 85 000 Reiponkadun jalkakäytävä, välillä Kreivinaika-keskusta 60 000

Esitys 2010 Kh:n esitys 2010 Esitys 2011 Esitys 2012 8207 Puistot ja muut yleiset alueet (U + P) 400 000 40 000 40 000 40 000 50 000 60 000 erillisen työohjelman mukaisesti 8208 Urheilu- ja retkeilyalueet (U + P) 520 000 40 000 40 000 40 000 60 000 Rännärin hiekkatekonurmen uusiminen 200 000 Pattijoen urheilukentän peruskorjaus Pikkulahden kehittäminen 10 000 10 000 10 000 Jääkiekkokaukalot 20 000 20 000 20 000 Saloisten urheilukentän huoltorakennus Hiihtomaja, latukoneen talli 5 000 5 000 5 000 Kuntoradat ja polut, valaistusjärjestelmien uusiminen 5 000 5 000 5 000 15 000 15 000 Liikuntaltk:n esitys (ei teknisen ltk:n esityksessä): - Koivuluodon urh.puiston tenniskentät, yht. 120.000, v. 2011/60.000, v. 2011/60.000 120 000 - Pururatojen kunnostus, yht. 60.000, 60 000 15 000 v. 2010 15.000, v. 2011/15.000, v. 2012/15.000, v. 2013/15.000 haetaan valtionavustusta 25 000 8209 Venelaiturit ja väylät (U + P) 240 000 Veneilytyöryhmä 160 000 10 000 10 000 10 000 30 000 30 000 Kaupunginlahden uusi laituri 50 000 20 000 20 000 20 000 Muut laiturit peruskorjaus 30 000 8211 Raahen saariston ja rantain virkistyskäytön kehittäminen (tekn.ltk 27.3.) 1 800 000 711 893 711 893 711 893 321 243 50 000 EAKR-avustus 50 % (tulot) avustus päättyy 31.12.2010-516 568-355 946-355 946-355 946 Fantin siltayhteys 500 000 8212 Muu julkinen käyttöomaisuus (U + P) 2 110 000 Tievalot, makeavesijärjestelmän ylläpitosopimus, työohjelman mukaiset 20 000 20 000 20 000 150 000 200 000 Elohopeavalaisimien muuttaminen suurpainenatrium/led lampuiksi 5 vuodessa 1 950 000 Asfalttijätteen käsittely 160 000 80 000 8214 Hyötyjäteasema/siirtokuormausasema 220 000 70 000 70 000 70 000 30 000 30 000 Tulot ja säästöt syntyvät käyttö- ja ylläpitomaksuihin alueen päällystys 45 000 toimistokopin viemäröinti 10 000 uuden sisäisen tieyhteyden rakentaminen siirtokuormauasemalle 40 000 suoja siirtokuormauasemalle 10 000 katos hyötyjäteasemalle 25 000 Vanhan huoltotilan purku ja alueen siistiminen 15 000

2010 8217 Ympäristöhankkeet (U + P) Vanhan kaupungin katuymp.peruskorjaus/suunnittelu/pekkatori 1 966 000 25 000 25 000 25 000 200 000 200 000 Brahenkatu, Kirkkokatu,Reiponkatu ja Ämmänkatu valtionapuehto -589 800 8240 Liikekeskustan katujen peruskorjaus ( P ) 900 000 25 000 25 000 25 000 60 000 100 000 (kadut välillä Sovionkatu-Fellmanninpuistokatu) 700 000 Kävelykadun parantaminen ja valaistuksen uusiminen 200 000 8241 Härkätori - Kaupunginlahti (- Rantapuisto - Pikkulahti) 60 000 10 000 10 000 30 000 10 000 10 000 8242 Linja-autoaseman kortteli + Fellmanninpuistokatu 860 000 65 000 120 000 8243 Pattijoen kaupunginosan kuivatussuunnitelma ja peruskuivatus 460 000 60 000 60 000 60 000 50 000 50 000 asuntoalueiden kuivatuksen parantaminen 8248 Elävät ydinkeskustat (kh 15.10.) 60 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 - kävelykadun suunnittelu/toteuttaminen ja valaistus 8220 Linja-autopysäkit / sadekatokset (U) 36 000 8229 Kunnallistekniset järjestelyt (U) 655 000 25 000 25 000 25 000 30 000 150 000 Työohjelman mukaiset, vanhojen asuntoalueiden katujen peruskorjaus 450 000 Keskuskoulun edustan viimeistely 2010 25 000 25 000 25 000 25 000 8230 Liikennesuunnittelu/Kaavoitus 6 000 6 000 6 000 10 000 10 000 8236 Virkistysalueet 260 000 34 000 34 000 34 000 Olkijoen lähiliikunta-alue (sitoumus) 24 000 24 000 24 000 35 000 35 000 Tulot/avustus -45 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000 Hummastinvaara 30 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 8237 Luontoympäristön parantaminen 257 000 45 000 45 000 45 000 32 000 45 000 MENOT yht. 39 543 500 8 687 393 6 002 893 8 365 893 7 948 243 5 450 000 TULOT yht. -8 969 668-720 946-720 946-1 683 446-1 848 000-1 165 300 NETTO 30 573 832 7 966 447 5 281 947 6 682 447 6 100 243 4 284 700