OSAVUOSIKATSAUS 1 4 / 2019
|
|
- Niilo Honkanen
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 OSAVUOSIKATSAUS 1 4 / 2019 KH
2 1 Sisällysluettelo OSAVUOSIKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTUMINEN OSASTOITTAIN HALLINTO- JA TALOUSOSASTO... 4 VAALILAUTAKUNTA... 4 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO... 5 YLEISHALLINTO... 5 MUU YLEISHALLINTO... 6 PALO- JA PELASTUSTOIMI... 6 YHTEINEN HENKILÖSTÖHALLINTO... 7 TYÖLLISYYDENHOITO... 7 ELINKEINOTOIMEN HALLINTO... 8 VARSINAINEN ELINKEINOTOIMI... 9 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUYKSIKKÖ HALLINTO- JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ KUNNANHALLITUS/RAHOITUS SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO (Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT PERUSTERVEYDENHUOLTO ERIKOISSAIRAANHOITO SOSIAALITYÖ KEHITYSVAMMAHUOLTO KOTI- JA VANHUSTYÖ SOTE-MUUTOSPROJEKTI MUU SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ SIVISTYSOSASTO OPETUSTOIMINNAN HALLINTO VARHAISKASVATUS PERUSOPETUS (0-9 luokat, yhtenäiskoulu, Pekkala, Visuvesi ) RUOVEDEN LUKIO ( hallinto, opetustoim.kv.toiminta) MUUT OPPILAITOKSET RUOVEDEN OPISTO KIRJASTOPALVELUT LIIKUNTAPALVELUT NUORISOTYÖ KULTTUURITYÖ SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ TEKNINEN OSASTO TEKNINEN HALLINTO LIIKENNEVÄYLÄT YLEISET ALUEET MAA- JA METSÄTILAT MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA TILAKESKUS YKSITYISTIEASIAT KAAVOITUS RAKENNUSVALVONTA... 33
3 YMPÄRISTÖNSUOJELU TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ (ilman vesihuoltolaitosta) VESIHUOLTOLAITOS Kannen kuvat: Petri Nuutinen/Marja Pirilä/Leena Tulivirta
4 3 OSAVUOSIKATSAUS Vuoden 2019 talousarvio on laadittu euroa alijäämäiseksi. Tuloslaskelman toteutumatietoja ja edellisten vuosien menolajikohtaisia vertailutietoja hyödyntämällä tehdyn ennusteen perusteella vuoden 2019 tilinpäätös osoittaa huhtikuun lopun tilanteen mukaan tilikauden alijäämää euroa ( euroa). Vesihuoltolaitoksen alijäämä on euroa, mutta vesilaskutus suoritetaan kaksi kertaa vuodessa, joista ensimmäinen erä kesäkuussa. Huomioita toteumatilanteesta: Toimintatuotot olivat euroa ( ) Toimintakulut euroa ( ) Toimintakate euroa Poistojen ja arvonalentumisten vähentämisen sekä poistoeron muutoksen jälkeen tammihuhtikuun 2019 alijäämäksi muodostui euroa. Verotuloja kertyi huhtikuun loppuun mennessä yhteensä euroa ( , joista tuloveroja euroa ( ) kiinteistöveroja euroa ( ) yhteisöveroja euroa ( ) Valtionosuuksia oli tilitetty kunnalle yhteensä euroa ( ). Vuoden 2019 talousarvion investointiosassa koko vuoden investointimenot ovat euroa ja huhtikuun loppuun mennessä Investointimenoja on kirjautunut euroa. Investointituloja ei ole kirjautunut. Osavuosikatsausta tarkastellessa on huomioitava sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta se, että kunnan toteumissa tämän osaston menot on huomioitu Virtain kaupungille maksettujen ennakoiden mukaisesti. Osastokohtaisissa kommenteissa on esitetty Virtain kaupungilta saatuja toteumatietoja. Kunta on saanut verotuloja yhteensä euroa (33,9 %). Verotulojen osalta Kuntaliiton veroennusteen perusteella verotulot toteutuvat talousarvion mukaisesti tai hieman korkeampina, mutta kyse ei ole merkittävästä muutoksesta. Valtionosuudet toteutuvat todennäköisesti hieman talousarviossa arvioitua korkeampana, mutta kyse ei ole merkittävästä muutoksesta. Osavuosikatsaukseen sisältyy epävarmuuksia johtuen mm. tulojen ja menojen kirjautumisesta sekä jakautumisesta koko vuoden tasolla. Koko vuoden osastokohtainen ennuste on ilmoitettu osastokohtaisessa tarkastelussa. Ensimmäisen osavuosikatsauksen perusteella koko vuoden ennusteen laatiminen sisältää paljon epävarmuuksia, mutta koko kunnan tasolla talousarvion toteutuminen suunnitellusti ja jopa hieman suunniteltua parempana on mahdollista. Talousarvion alijäämän merkittävä pienentäminen edellyttää kuitenkin erillisiä tasapainottamistoimenpiteitä.
5 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN OSASTOITTAIN 1. HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Vuonna 2019 järjestetään eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit, jonka yhteydessä järjestetään maakuntavaalit. Eduskuntavaalit on pidetty ja tulossa europarlamenttivaalit. Arvion mukaan kustannuksia syntyy vielä noin euroa eli toiminamenojen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintatulot kunta saa myöhemmin. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestäminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu arvioida ovatko talousarviossa esitetyt taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet valtuuston edellyttämällä tavalla. Luottamushenkilöiden kokouspalkkioita ei vielä ole maksettu. Maksullisia tilintarkastuspäiviä on ollut arvioitua enemmän johtuen tilintarkastajan vaihtumisesta. Talousarviossa on otettu huomioon uusi tilintarkastussopimus ja siihen liittyvä kustannustaso. On mahdollista, että toteuma tulee olemaan noin 2018 tilinpäätöksen tasolla, mikä pyritään hyvän yhteistyön avulla välttämään. Toimintatulot TP 2018 TA 2019 TA muutos TA muut. Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij
6 5 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Luottamushenkilöhallintoon kuuluvat kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokouksista aiheutuvat kustannukset. Luottamushenkilöiden kokouspalkkioita ei vielä pääosin ole maksettu. Muiden toimintamenojen osalta toteuma vastaa talousarviota. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij YLEISHALLINTO Yleishallinnon tulosyksikkö sisältää yleisjohdon, kirjanpito- ja laskentatoimen, tietojenkäsittelyn, arkistonhoidon ja puhelinvaihteen, monistamon, palkanlaskennan, isännöinnin ja yleishallinnon yhteiset menot. Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet: Talous- ja hallintopalvelujen organisointiselvitys ja prosessityö Asuntotoimen organisointiselvitys Uudistamme hallintosäännön Talous- ja hallintopalveluiden (kirjanpito ja palkanlaskenta) yhteistyön käynnistämisprojekti Monetra Pirkanmaa Oy:n kanssa on toteutettu huhtikuun loppuun mennessä. Käynnistämiseen varattu kertaluonteinen määräraha ilman tietohallintokustannuksia pystyttiin alittamaan. Palvelutuotanto Monetra Pirkanmaa Oy:n toimesta on käynnistynyt Osavuosikatsauksessa ei vielä ole mukana palvelutuotantokustannuksia. Arvio koko vuoden kustannuksista ml. käynnistämisprojekti on euroa. Lisäksi kustannuksia syntyy tietoliikenneyhteyksien luomisesta ja tietojärjestelmien laajentamisesta. Valtuuston määrärahasiirto euroa sosiaali- ja terveysosaston sote-muutosprojektista on tämän hetken arvion mukaan riittävä, mutta tarkka arvio on mahdollista tehdä vasta toiseen osavuosikatsaukseen. Kirjanpito- ja laskentatoimen ja palkanlaskennan osalta henkilöstökulut ylittävät talousarvion. Asuntotoimen organisointiselvitys on valmisteltu alkuvuoden aikana ja kilpailutus päättyy Kilpailutus toteutettiin ulkopuolisen asiantuntijan toimesta, jonka kustannukset kohdistuvat pääasiassa tähän osavuosikatsaukseen. Kustannukset pyritään kattamaan hallinto-ja talousosaston talousarvion sisältä ja tämän hetken arvion mukaan se on realistista. Kustannuksiin ei oltu erikseen varauduttu talousarviossa. Monetra-yhteistyön käynnistämisprojektin ja asuntotoimen kilpailutuksen kustannukset kirjataan yleishallinnon yhteisiin menoihin. ICT-esiselvitys on toteutettu ja tämän perusteella muutostyöt käynnistetään kevään ja kesän aikana. Muutostyön kustannukset siirrtetään sote-muutosprojektista. Hallintosäännön uudistaminen on käynnissä ja tavoiteaika päätöksenteolle on kesäkuussa.
7 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij MUU YLEISHALLINTO Muu yleishallinto koostuu mm. suhdetoiminnasta, verotuksen kustannuksista, joukkoliikenteen menoista ja kuntasuunnittelusta. Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet: Kuljetuspalveluselvitys Arvion mukaan toteutuu talousarvion mukaisesti. Visuvedeltä kirkonkylään ja takaisin on asiointiliikennereitti kokeiluna saakka. Vammais- ja sosiaalihuoltolain mukaiset ja takseilla tehtävät henkilökuljetukset: selvitys ja toiminnan kehittäminen eri osapuolten kanssa menossa. Kuljetuspalveluselvitys on toteutettu siten, että koulukuljetukset ja asiointiliikennekuljetukset ovat kilpailutuksessa. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij PALO- JA PELASTUSTOIMI Arvion mukaan toteutuu talousarvion mukaisesti. Toimintatulot Palo- ja pelastustoimen menot ovat ostopalvelukustannuksia Tampereen kaupungin pelastuslaitokselle. Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij
8 7 YHTEINEN HENKILÖSTÖHALLINTO Yhteinen henkilöstöhallinto koostuu yhteistoiminnasta ja työsuojelusta, työpaikkaruokailusta, työkunnon ylläpitämisestä ja henkilöstön virkistäytymisestä, henkilöstön muistamisista sekä koulutuksesta. Arvion mukaan toteutuu talousarvion mukaisesti. Tarvittaessa kustannuspaikan sisällä priorisoidaan henkilöstön koulutuksia. Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet: Laadimme henkilöstön laadullisen ja määrällisen suunnitelman Huolehdimme työntekijöiden hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta Huolehdimme, että meillä on oikeat henkilöt, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan Henkilöstösuunnitelman laatiminen on käynnissä ja tavoitteena on, että suunnitelma on valmis vuoden 2020 talousarviota laadittaessa. Henkilöstölle on järjestetty tyhy-matka. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij TYÖLLISYYDENHOITO Työllisyydenhoito koostuu työllistämistuen kuntaosuuteen varatusta määrärahasta, työpajatoiminnasta ja kuntouttavasta työtoiminnasta. Palkkatukea haetaan noin 20 henkilölle osa-aikaiseen (85 % työajasta) työsuhteeseen 6 kk:n jaksoissa läpi vuoden, sekä palkataan kaikki kunnalle työllistämisvelvoitteen perusteella osoitetut. Nuorten työpajatoimintaan haetaan valtion avustusta vuodelle Työpajatoiminnassa on eri osa-alueita, joita ovat Työpaja Amanda (ompelu-, käsi, - askartelu -ja siivousyöt sekä kauppa-asiointipalvelu), Työpaja Akseli (puu ja metalli -ja ympäristönhoitotyöt, sekä ruuankuljetuspalvelut). Työpajatoiminnassa on 2 vakituista työnohjaajaa. Kuntouttavaa työtoimintaa ohjaa yksi vakituinen ohjaaja. Toimijoita on noin henkilöä/ kk. Yhteispalvelusta on kunnalla ollut sopimus Kelan ja TE -toimiston kanssa vuodesta 2013 asti. Yhteispalvelupiste tarjoaa avustavaa asiakaspalvelua. Kelan Tämänhetkisen arvion mukaan toteutuu talousarvion mukaisesti. Toimintatuottoihin vaikuttavat työllistämistuen määrä ja työpajojen tuottamat palvelut kunnan omille yksiköille ja kuntalaisille. Toimintakulujen osalta alkuvuoden toteuma vastaa talousarviota. Viimeisimmän TE-toimiston työllisyyskatsauksen (maaliskuu 2019) mukaan Pirkanmaan työttömyysaste 9,2 % on korkeampi kuin koko maassa. Ylä-Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,0 %, mikä on 66 työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Avoimien työpaikkojen määrä on yli kaksinkertaistunut (337 kpl 03/2019). Ruovedellä oli maaliskuussa 156 työtöntä työnhakijaa (131 03/2018) ja työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta 9,0 %. Avoimia työpaikkoja Ruovedellä oli 113 kpl (16 kpl 03/2018). Kunta on palkannut työllistämisvelvoitteen perusteella osoitetut ja järjestänyt työpajatoimintaa sekä ohjannut palkkatuella työelämään. Kunnat rahoittavat osan työttömyyden perusteella maksetusta työmarkkinatuesta ja kunta maksaa
9 etäpalvelu on alkanut kokeiluna alkaen. Tavoitteena on työllisyyden parantaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja elämänhallinnan tukeminen. Työllistäminen tapahtuu kunnallisen ja valtiollisen työllistämistuen turvin. sitä suuremman osan, mitä kauemmin henkilö on ollut työttömänä. Työmarkkinatuen kunta-osuus on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti (03/2019 saajia yhteensä 21 kpl, 01/ kpl, 03/ kpl). Sitovat tavoitteet: Työllistää tai järjestää kuntouttavaa työtoimintaa henkilöille, jotka ovat työttömänä tai joiden työllistyminen on pitkittynyt tai jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Muut tavoitteet: Työllisyysjakson jälkeen on tavoitteena sijoittua työelämään tai koulutukseen. Työpajoilla toiminnan seurannassa on käytössä PARTY-järjestelmä, sekä pajatyön vaikuttavuutta seurataan Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittarilla. Oppisopimuskoulutuksen avulla parannetaan ilman ammatillista koulutusta olevien työttömien ammattitaitoa ja sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Työpaja tuottaa palveluita kuntalaisille ja kunnan organisaatiolle. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij ELINKEINOTOIMEN HALLINTO Toteutuminen: Elinkeinotoimen hallinnon tavoitteena on turvata elinkeino- ja maaseutupalvelujen asianmukainen tarjonta. Hallinto sisältää maaseutupalvelujen ja muun elinkeinotoimen hallinnon menot. Maaseutu- ja elinkeinotoimen hallinnon menot. PoKo ry:n kuntaosuus, ostopalveluna suoritettava aloittavien yrittäjien neuvonta. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij
10 9 VARSINAINEN ELINKEINOTOIMI Varsinainen elinkeinotoimi vastaa kuntamarkkinoinnista, elinkeinotoiminnan ja matkailupalvelujen kehittämisestä sekä tukemisesta, yhteistyöstä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa sekä avusta investointien ja avustusten hankkimisessa. Kunnan omat kehittämishankkeet sekä hankkeisiin osallistuminen, yrityksiin liittyvä koulutusyhteistyö sekä tapahtumat. Varsinaisen elinkeinotoiminnan tavoitteet: tarjota neuvontaa aloittaville yrittäjille ja kunnassa jo toimiville yrityksille avustaa tukien hankinnassa huolehtia kunnan teollisuustilojen korkeasta käyttöasteesta houkutella kuntaan uusia investointeja ja yrityksiä kehittää kunnan ja yrittäjien välisitä vuorovaikutusta parantaa kunnan yrittäjyysilmapiiriä ja imagoa kehittää edelleen yhteistyötä elinkeinotoimijoiden ja lähikuntien kanssa markkinoida kuntaa muuttokohteena uusille asukkaille kehittää kunnan elinkeinotoimen kehittämiseen tähtääviä toimia kuntastrategian mukaisesti Toteutuminen: Kuntamarkkinointia suoritettu sosiaalisen median kautta. Lisäksi valtakunnallinen radiomainos sekä TV-mainos Nelosella. Studio Ruovesi videoita on jatkettu sekä lehtimainontaa harkiten. Matkailupalveluissa avataan kesäksi Rantamakasiini laivarantaan, sen yhteydessä aloittaa myös satamatoimisto. Yrityskäyntejä on suoritettu säännöllisesti. Aloittavien yrittäjien neuvonnassa 8 kpl, joista perustettu uusi yritys 5 kpl. Investointirahoitushakemuksien kautta yhteensä noin euron investoinnit. teollisuustiloissa vapaana 2 tilaa yrittäjien aamukahvit kerran kuukaudessa osallistuminen ASTA- ja matkamessuille budjetista on jaettu Yhteisöllinen Ruovesi-rahasto sekä kyläavustukset hankebudjetissa TAMK-yhteistyö sekä Kasvua viennistä Pohjois-Pirkanmaalle matkailun kehittämiseen Helvetinjärven ja koko Ruoveden alueella panostetaan. Käynnissä kunnan hallinnoima Visit in Hell-hanke Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij
11 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUYKSIKKÖ Yksikkö vastaa kunnan ruoka- ja siivouspalveluiden järjestämisestä. Ruokapalveluiden asiakkaiden hyvinvoinnista huolehditaan tarjoamalla täysipainoisia aterioita noudattamalla voimassa olevia suosituksia. Ruokapalveluiden tuottaminen painottuu omaan tuotantoon. Ruokapalveluiden ateriahinnat lasketaan tuotekohtaisesti kustannuslaskentaa käyttäen. Siivouspalvelut luovat osaltaan toimintaedellytykset kunnan tiloissa toimiville ylläpitämällä ja parantamalla tilojen puhtaus- ja hygieniatasoa. Perustoiminnot toteutetaan omana työnä, jota täydennetään sisäisenä ostopalveluna. Ensimmäinen neljännes antaa vasta suunnan toteumalle ja budjetissa pysymiselle. Toimintatuotot ovat toteutuneet suurempina budjettiin nähden ensimmäisellä neljänneksellä. Toimintakuluissa kokonaisuutena on pysytty budjetissa. Tällä hetkellä on koneiden ja laitteiden kunnossapidon kustannukset menneet yli budjetoinnin laiterikkoutumisen vuoksi sekä sijaisten palkkoihin on kulunut odotettua enemmän rahaa. Siivouspalveluiden kustannukset laskutetaan budjetoinnin mukaisesti tilakeskukselta sisäisenä laskutuksena. Sivouspalveluiden laskutus tasataan toteutuneiden kustannusten mukaisesti joulukuun laskussa. Kuntastrategiaa toteuttavat toimenpiteet: Lisätään lähiruoan käyttöä julkisissa ateriapalveluissa ja määritellään lähiruoka siten, että se on tuoretta ja jäljitettävää mahdollisimman lähellä tuotettua suomalaista ruokaa, jonka alkuperä, tuottaja ja valmistaja tiedetään. Lisäksi selvitetään toiminnan järjestämisvaihtoehdot. Nostetaan kouluruoan arvostusta ja maittavuutta Lähiruoka hankkeen tuloksena on jatkettu kotimaisuusasteen lisäämistä ruokapalveluissa. On toteutettu 7 luokkalaisten tet-harjoittelu koulun ruokaja siivouspalveluissa. Oppilas on ollut 1 pv joko keittiössä tai siivouksessa. Tällä harjoittelulla on pyritty nostamaan keittiötyön ja siivoustyön kunnioittamista ja arvostusta. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij Osasto HALLINTO- JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij Huomioita yksikkörakenteen muutoksista ja sen vaikutuksesta lukujen vertailukelpoisuuteen: Hallinto- ja talousosaston toimintamenoissa on matkailupalveluiden ja kuntamarkkinoinnin kustannuspaikalla euron varaus Helvetinkolun tie kohdassa avustukset yhteisöille.
12 11 KUNNANHALLITUS/RAHOITUS Sisältää kunnan käyttötalouden yleiskatteellisen tulokokonaisuuden: verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja kulut sekä toimintatuloissa kunnan sisäiset pääomavuokratulot. Kunta on saanut verotuloja yhteensä euroa (33,9 %). Verotulojen osalta Kuntaliiton veroennusteen perusteella verotulot toteutuvat talousarvion mukaisesta tai hieman korkampina, mutta kyse ei ole merkittävästä muutoksesta. Valtionosouudet toteutuvat todennäköisesti hieman talousarviossa arvioitua korkeampana, mutta kyse ei ole merkittävästä muutoksesta. Muutosten ennustaminen koko vuoden tasolla on vielä niin epävarmaa, joten niitä ei ole huomioitu ennusteessa. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij
13 2. SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO (Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue) Ruoveden kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen siitä, että Ruovesi purkaa Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoimintasopimuksen. Valtuusto nimesi työryhmän valmistelemaan sopimuksen purkamiseen liittyviä asioita. Virtain ja Ruoveden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoimintasopimus päättyy Ruoveden kunta vaihtaa PARAS-lainsäädännön edellyttämää yhteistoiminta-aluetta Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen yhteistoiminta-alueeseen. Mänttä-Vilppula ja Juupajoki ovat tehneet päätökset neuvottelujen käynnistämisestä Ruoveden kanssa. Neuvottelut ja yhteistoiminta-alueen vaihtamiseen liittyvät toimenpiteet toteutetaan vuoden 2019 aikana, siten että Ruovesi siirtyy Mänttä-Vilppulan yhteistoiminta-alueeseen viimeistään Muutosvalmisteluihin on tehty määrärahavaraus vuodelle 2019, josta siirrettiin euroa yleishallintoon Monetra-projektiin. Perusturvalautakunta velvoitti perusturvaosaston ja Keiturin Soten laatimaan tammikuun 2019 loppuun mennessä talouden tasapainottamisohjelmaesityksen. Ohjelman tavoitteena tulee olla, että Ruoveden kunnan toimintamenot eivät kasva vuoden 2018 talousarvion toimintamenoista. Sopeuttamistarve on Sosiaali- ja terveyspalvelujen tulosalueen toteutuma 1-4/2019 ennakoi, että tulosalue pysyy budjetissa. Tämä arvio pitää sisällään kuitenkin merkittäviä epävarmuustekijöitä, joista suurin on erikoissairaanhoidon kustannuskehitys. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT Muutoksena aiempien vuosien talousarvioihin Virtain kaupunki on jyvittänyt terveyspalveluiden tukitoimintojen kustannukset sosiaali- ja terveyspalveluiden tulosalueiden kustannuksiin selkeyttääkseen raportointia. PERUSTERVEYDENHUOLTO Suun terveydenhuolto siirtyy kokonaisuudessaan Keiturin Sote Oy:n hoidettavaksi vuoden 2019 alusta. Palvelun laatua kehitetään jatkossa omien hammaslääkärien toimesta. Yhteisten ja tasa-arvoisten toimintamallien luominen yhteistoiminta-alueelle asetetaan tavoitteeksi. Haasteena on taata suuhygienistin työpanos kummankin kunnan alueelle. Yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksissa järjestetään kiireellistä ja kiireetöntä hoitoa arkisin virka-aikana. Poliklinikan toiminnoista on vastannut toukokuusta 2017 alkaen Attendo Terveyspalvelut Oy. Lääkäripäivystystä yöaikaan ja viikonloppuisin järjestetään Tampereen Acutassa. Kuntouttavan työotteen tuominen hoitotyöhön enenevässä määrin terveyskeskusten akuuttiosastoille Hammashuollon käynnit yhteensä 1992 Lääkäri 1663 Hoitaja 329 Hoitoon pääsy keskiarvo 42 päivää Poliklinikan käynnit yhteensä 4694 Lääkärit 1355 Hoitajat 3339 Kiireettömään hoitoon pääsy keskiarvo 18,75 päivää Asiakastyytyväisyys happy or not poliklinikka 97% tyytyväisiä Vuodeosaston paikat 18 Vuodeosaston täyttöaste 1-4 keskiarvo 16,25 Perusterveydenhuollon tulosalueen 1-4 toteutuman mukaan
14 13 on tärkeää, koska useat asiakkaista ovat ikäihmisiä, joidenka toimintakykyä kotikuntoiseksi tulee tukea mahdollisuuksien rajoissa. tulosalue on budjetissa ja ylitysuhkaa ei tämän hetken ennusteen mukaan ole. Akuuttiosaston ja kuntoutusosaston eriytyminen ja keskittyminen yhteistoiminta-alueella vahvistaa erityisosaamista kummallakin saralla. Muita kehitettäviä osa-alueita ovat liikkuvat palvelut. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon palveluita ostetaan pääosin Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Ruovesi ja Virrat muodostavat yhteisen tilaajarenkaan. Talousarviovuosi 2019 Talousarvioehdotuksessa on varattu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon palveluiden hankintaan Ruoveden osalta sekä kalliin hoidon tasausmaksuun Ruoveden erikoissairaanhoidon palvelusopimus Pirkanmaan sairaanhoitopiirille sisältää myös ensihoidon, kehitysvammahuollon palvelun, erityisvelvoitemaksun ja välitettävät palvelut 1-4 erikoissairaanhoidon osalta on Mikäli ESH:n toteuma kertyisi vuoden loppuun saakka samalla tavalla, ennuste vuoden 2019 toteutumasta olisi tämän hetken tilanteen mukaan 95 %. Erikoissairaanhoidon osalta on kuitenkin vielä liian aikaista ennakoida koko vuoden toteutumaa. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij
15 SOSIAALITYÖ Sosiaalihuoltolain mukaisiin yleisiin sosiaalipalveluihin kuuluvat mm. sosiaalityö ja -ohjaus, päihde- ja mielenterveystyö, kasvatus- ja perheneuvola, omaishoidon tuki ja asumispalvelut. Erityislainsäädännön perusteella tarjottavia kunnallisia sosiaalipalveluja ovat mm. vammaispalvelut ja kehitysvammaisten erityishuolto, toimeentulotuki, lastensuojelu, kuntouttava työtoiminta, lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvä sovittelu ja perhehoito. Sosiaalipalvelut jaetaan subjektiivisen oikeuden palveluihin ja määrärahasidonnaisiin palveluihin. Subjektiivinen oikeus tarkoittaa sitä, että asiakkaalle on myönnettävä palvelu, jos hän täyttää kriteerit. Useat vammaispalvelut ovat edellä mainittuja subjektiivisia palveluja. Määrärahasidonnaisia palveluja ovat mm. omaishoidon tuki ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu. Ruoveden sosiaalitoimen työntekijätilanne saatiin tasapainoisemmaksi sosiaaliohjaajan palkkauksen myötä. Toiminnan vaikuttavuus on ollut hyvällä tasolla ja sosiaali- ja sivistystoimen yhteistyö on ollut tuloksellista ja ennakoivaa. Yhteistoiminta-alueella on myös otettu käyttöön lapset puheeksi -varhaisen puuttumisen menetelmä. Ruovedellä sosiaalitoimessa on tällä hetkellä yksi sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaaliohjaajaa, yksi toimistosihteeri ja yksi perhetyöntekijä. Yhteistoiminta-alueen yhteisiä työntekijötä ovat psykologi ja perheneuvolan sosiaalityöntekijä sekä lastenvalvoja, vammaispalvelujen työntekijä, vastaava asiakasohjaaja ja kotipalvelutyöntekijä. Talousarvion toteutuman 1-4 osalta sosiaalitoimi on talousarviossa ja ylitysuhkaa ei tämen hetken ennusteen mukaan ole. Ruoveden sosiaalitoimistossa on kaksi työntekijän virkaa ja lisäksi sosiaalitoimiston työntekijöihin kuuluvat perhetyöntekijä ja toimistosihteeri. Sote- ja maakuntavalmisteluun liittyvä valtakunnallinen lapsija perhepalvelujen LAPE- kärkihanke päättyy vuoden 2018 lopussa. Toimintamallia jatketaan ja palvelujen painopistettä pyritään edelleen siirtävään ennaltaehkäiseviin palveluihin, varhaiseen tukeen ja hoitoon. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij KEHITYSVAMMAHUOLTO Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnasta osa on siirretty Virroille kehitysvammaisten toimintakeskus Ahjoon. Osa toiminnasta ostetaan Honkala kodilta, kuten myös asumisen tukipalvelut keskustassa. Asumispalveluja hankitaan muun muassa Mänttä- Vilppulasta, Autismisäätiöltä ja Esperiltä. Kehitysvammahuollon osalta talousarvion toteutuma 1-4 ennustaisi tulosyksikön osalta talousarvion ylitysuhkaa. Kehitettäviä alueita ovat yhteistoiminta-alueella tarkoituksenmukainen työtoiminta, ostopalveluiden oikeanlainen kohdentuminen, sillä osa ostopalvelupaikoista on kalliita.
16 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij KOTI- JA VANHUSTYÖ Tulosalueeseen kuuluu kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistettynä) sekä tukipalveluna ateria-, asiointi-, kylvetys ja turvapuhelinpalvelu. Lisäksi tulosalue sisältää Kotirannan Koivukodin laitoshoidon sekä Kuusikodin ja Mäntykodin tehostetun palveluasumisen yksiköt, Honkalassa toimivan Majakan tehostetun palveluasumisen yksikön ja Honkalalta ostetun kuntouttavan päivätoiminnan sekä Harjukodin Toivolan laitoshoidon ja Tyynelän tehostetun palveluasumisen yksiköt. Tuloasalueeseen kuuluvat myös 65- vuotiaiden sekä sotainvalidien omaishoito. Omaishoitajien tuen määräraha pidetään tasolla, joka mahdollistaa tuen myöntämisen kaikille kriteerit täyttäville henkilöille. Kotihoidossa toteutetaan kehittämishanke, jonka tavoitteena on parantaa työntekijöiden työviihtyvyyttä, asiakaspalvelua sekä lisätä kustannustehokkuutta. Hanke toteutetaan yhteistyössä TAMK:n kanssa. Kotihoidon kehittämishanke on edennyt suunnitellusti. Honkalasta keskustan tiimi muuttanut Hakatielle yhdistäen koko kotihoidon yhteisön. Kotihoidon tiimit alkoivat itse tekemään toiminnanohjausta ja optimoijat jäi pois ja heidän erilliset työvuorot jäivät maaliskuun aikana kokonaan pois. Hoitajilla omat vastuualueet, joihin osaan on ollut kevään aikana kouluttautumista, niin sisäisiä kuin ulkoisia koulutuksia. Kesälle saatu sijaisia hyvin, se ainakin tuonut hyvänolon tunnetta. Annosjakelun aloitus huhtikuussa, venyy kesään asti ennen kuin kaikki saadaan (50) asiakasta aloitettua. Evondos lääkejakeliat (10kpl) käyttöön huhti-toukokuun aikana. Ensimmäisen kvartaalin tulos positiivinen kaikille tiimeille, tulospalkkiota saavutettu. Kustannukset ovat alentuneet, ja sairauspoissaolot vähentyneet. Omaishoitajia on 41 kpl. Omaishoidon tuki on myönnetty kaikille, jotka täyttävät tuen kriteerit. Laitoshoidon kapasiteeti (tehostettu palveluasuminen, laitoshoito, vuodeosasto) on yhteensä 96 paikkaa. Asiakkaita paikoilla on ollut 1-4 keskimäärin 92,5. Talousarvion toteutuman 1-4 osalta koti- ja vanhustyö on talousarviossa ja ylitysuhkaa ei tämän hetken ennusteen mukaan ole. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij
17 SOTE-MUUTOSPROJEKTI Tulosyksiköön sisältyvät muutosjohtajan palkkauskustannuksent ja muutosprojektiin liittyvät palvelujen ostot. Ruoveden kunta on jättänyt korkimeimpaan hallintooikeuteen valituksen valtioneuvoston päätöksestä, jonka mukaan VN velvoittaa Ruoveden kunnan jatkamaan Virtain kanssa samassa yhteistoiminta-alueessa. Helmi-maaliskuussa toteutettiin Hyvän elämän kierros yhteistyössä Honkalakoti ry:n kanssa, jonka aikana kerättiin palutetta ikäihmisten palvelujen kehittämisestä. Tilaisuuksiin osallistui yli 100 henkilöä. Talouden tasapainottamiseksi toteutettiin esiselvitys sotekiinteistöjen myynnistä yhteistyössä Honkalakoti ry:n kanssa. Työ jatkuu ulkopuolisella kiinteistöjen arvon määrityksellä. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij MUU SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO sisältää ympäristöterveydenhuollon ostopalvelut Keuruun kaupungilta sekä sosiaali- ja terveysosaston KuEL-perusteiset maksut. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij Osasto SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij
18 17 3. SIVISTYSOSASTO OPETUSTOIMINNAN HALLINTO Toiminnan päätavoitteet: Sivistyslautakunnan tehtävänä on kasvatuksen ja koulutuksen peruspalvelujen ja niiden vaatimien tukipalveluiden järjestäminen kuntalaisille varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä vapaa-ajan toiminnan osalta. Palvelujen tuottajina ovat ryhmäperhepäivähoito, päiväkodit, koulut ja oppilaitokset, kirjasto sekä toimiva hallinto. Sivistystoimen palveluksessa työskentelee yhteensä 89 henkilöä, joista kaksi osa-aikaisesti. Vapaan sivistystyön osalta yhteistyötä tehdään Autere-opiston ja Merikanto - opiston kanssa. Lukiokoulutusta hallinnoi Sastamalan koulutuskuntayhtymä (Sasky). Toiminnan ja tulosten parantaminen 1. Laadukkaita ja monipuolisia sivistyspalveluita tuotetaan yhteistyötä syventämällä ja verkostoitumalla oman kunnan sisällä, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Työtä, osaamista ja vastuuta jaetaan joustavan tasaisesti. 2. Palveluiden järjestämisessä painotetaan asiakaslähtöistä, ennaltaehkäisevää ja osallistavaa toimintaa. 3. Palveluita järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti. Toteutumista mitataan osavuosi- ja tilinpäätöstietojen avulla. 4. Palveluita kehitetään mm. erilaisten hankkeiden kautta. Tavoitteet toteutuneet. Yhteistyötä ja verkostoitumista laajennettu sekä työtä, osaamista ja vastuuta jaettu aluellisten ja paikallisten hankkeiden ja tiimityön avulla. Asiakkaiden mielipiteitä ja toiveita kartoitettu erilaisin kyselyin. Ennaltaehkäiseviä toimintamalleja kehitetään jatkvuvasti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Toteutunut. Talousarvioraami erittäin tiukka. Toimintaa rahoitetaan myös monien hankkeiden kautta. Tällä hetkellä käynnissä kuusi eri hanketta. Osaava työvoima ja hyvinvoinnin edistäminen 1. Kehitetään vahvuuksiin ja onnistumisiin keskittyvää vuorovaikutusta johtamisessa ja toiminnassa. Toteutunut. Kehitystyö jatkuu koskien mm. tiedottamista ja kaikkea vuorovaikutusta. 2. Mahdollistetaan henkilöstön osaamisen kehittyminen ja hyvinvointi täydennyskoulutusta tarjoamalla sekä keskinäistä yhteistyötä lisäämällä. Toteutunut. 3. Käytetään varhaisen tuen mallia henkilöstöjohtamis- Toteutuu paremmin, kun saadaan tarvittavat ohjelmistot käyttöön (seuranta).
19 essa. 4. Henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi järjestetään tyhy-päiviä sekä maksuttomia liikuntavuoroja (uinti, kuntosali, salibandy). Toteutunut. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij Toiminnan ja tulosten parantaminen VARHAISKASVATUS Tavoitteena on tuottaa kuntalaisille tarkoituksenmukaisia, joustavia ja laadukkaita varhaiskasvatuksen palveluja. Palvelujen tarjonta on monipuolista: 30%, 60%, 80% ja 100 %:n palvelu sekä tilapäinen hoito. Toiminta perustuu Ruoveden kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan (VASU). Lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen VASU, jonka toteutumista seurataan ja arvioidaan. Arvioinnin kautta toimintaa kehitetään. Kehittämisen lähtökohtana on tiivis yhteistyö kunnan eri sektoreiden välillä. Tavoitteena on ennaltaehkäisevä, asiakaslähtöinen ja osallistava toiminta. Yhteistyötä tehdään: yksiköiden sisällä tiimityön kautta eri varhaiskasvatusyksiköiden välillä toiminnan laadun ja tehokkuuden varmistamiseksi (esim. henkilöstön liikkuvuus sijaisuuksien järjestämisessä) Olemme pystyneet järjestämään kaikille tarvitseville varhaiskasvatuspaikan. Nyt keväällä tehty suunnitelma ensi syksyksi osoittaa, että lisätilan tarve tulee Kirkonkylällä. Päiväkoti ja Kirkonkylän ryhmis ovat täynnä. Myös Jäminkipohjan ja Visuveden ryhmikset ovat täynnä. Perhepäivähoitajia on viisi, heillä muutama paikka tyhjänä. Uusien tilojen ja toiminnan järjestäminen vaatii lisäkustannuksia. Varhaiskasvatuksen talousarvio todennäköisesti ylittyy johtuen mm. sijaiskustannusten kasvusta. Kunnan vasua päivitetään. Uusi vasu otetaan käyttöön Tämä on OPH:n määräys. Uudessa vasussa korostuu osallisuus, arviointi, kiusaamisen ehkäisy ja paikallisuus. On toteutunut. Tiimityön kehittäminen edelleen. On toteutunut mahdollisuuksien rajoissa. perheiden kanssa osallistaen lapset ja aikuiset toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen mm. pitämällä VASU-keskusteluita ja yhteisiä tilaisuuksia sekä toteuttamalla kyselyitä. Saatua palautetta arvioidaan ja toimintaa kehitetään. Kevään vasu-keskustelut ovat osittain käyty tai ovat käynnissä. sosiaalitoimen ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhoidon ja kasvatus- ja perheneuvolan kanssa. kunnan eri sektoreiden kanssa esim. koulut, vanhuspalvelut, kulttuuri, vapaa-aika, liikuntatoimi. Osallistutaan kunnan Laku-ryhmään On toteutunut. Pidetään yhteisiä kokoontumisia. Lasten ja nuorten parissa työskentelevien yhteistapaamiset. On toteutunut. Tiivis, hyvä yhteistyö eri sektoreiden kanssa. Laku-ryhmään muutos kesään aikana, laajentuu koskemaan myös nuoria. Ryhmän kokoonpano uudistetaan.
20 19 (lastenkulttuuri). Ylä-Pirkanmaan kuntien varhaiskasvatuksen järjestäjien kanssa tavoitteena uusien käytänteiden kehittäminen, vertaistuen saaminen Toteutunut. Varhaiskasvatuksen vaihtoehtona maksetaan lasten kotihoidontukea n. 40 ruovesiläiselle lapselle. Varhaiskasvatuksen kustannuskehitystä seurataan laskemalla yksikköhinnat (kustannukset/lapsi). Toteutunut. Hyvinvointi: Mahdollistetaan henkilöstön osaamisen kehittyminen ja hyvinvointi täydennyskoulutusta tarjoamalla sekä keskinäistä yhteistyötä lisäämällä. Käydään vuosittain kehityskeskustelut henkilöstön ja esimiehen välillä. Henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi on mahdollisuus maksuttomaan kuntosalin ja uima-altaan käyttöön (Honkala). Toteutunut. Kehityskeskustelut on käyty. Toteutunut. Pro Consona-ohjelman lisäkustannukset 8000 euroa (ei budjetoitu). Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij PERUSOPETUS (0-9 luokat, yhtenäiskoulu, Pekkala, Visuvesi ) Toiminnan ja tulosten parantaminen Tavoitteena on perusopetuksen kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen OPS 2016 mukaisessa hengessä. OPS 2016 mukaisen oppimiskäsityksen omaksuminen opetuksen kehittäminen koulutuksen avulla sekä opetushenkilöstön keskinäistä yhteistyötä lisäämällä (tiimit, tutortoiminta), uusien opetusjärjestelyiden vakiinnuttaminen opetussuunnitelmatyön jatkaminen 9.-luokille, arviointikäytäntöjen kehittäminen oppimiseen ja kouluyhteisöjen toimintaan liittyen erityisopetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen erityisopetuksen kehittämissuun- Toteutunut. Koulutusta järjestetty. Tiimit toimivat ja tutorit auttavat muuta henkilöstöä oppimaan. OPS-työ jatkunut, arviointia kehitetty. Erityisopetusta järjestetty joustavasti ja toimintaa kehitetty mm. hankkeen avulla. Oppilaita ja henkilöstöä tuettu myös Tunne!Älyä!- hankkeen ja pysäkki-toiminnan avulla.
21 nitelmaa toteuttaen, sen toteutumista arvioiden ja toimintaa kehittäen (Oppimisen tuki hanke) Toiminnan laadukasta ja kustannustehokasta järjestämistä suunnitellaan ja seurataan tarkasti sekä reagoidaan muutostarpeisiin. Varmistetaan, että opetusryhmät ovat pedagogisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Koulun yhdysluokat ryhmitellään luokkakokojen mukaan tarkoituksenmukaisesti niin kauan, kun erityisen pieniä luokkaryhmiä kouluilla on. Esiopetusjärjestelyt kyläkouluilla toteutetaan yhdessä 1 2-luokkien opetuksen kanssa. Järjestetään lasten iltapäivätoiminta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Tarkastellaan perusopetuksen opettajien virkoja sekä avustajien toimenkuvia oppilasmäärää vastaavaksi; lukumäärä ja rakenne. Varaudutaan mahdollisiin oppilasmäärien muutoksiin. Toteutunut. Isommissa ryhmissä koulunkäynninohjaaja. Toteutunut. Toteutunut. Virkoja ei ole täytetty, vaan on palkattu tuntiopettajia. Koulunkäynninohjaajat ovat yleensä luokkakohtaisia. Hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäiseminen Oppilaille luodaan turvallinen oppimisympäristö järjestämällä toimivat oppilashuoltopalvelut; säilyttämällä riittävät kuraattori- ja terveydenhoitopalvelut sekä arvioimalla ja kehittämällä oppilashuoltosuunnitelmien mukaista toimintaa. Oppilaiden hyvinvointia mitataan erilaisin kyselyin (mm. kiusaamiskyselyt, hyvinvointiprofiili, terveystarkastukset). Kouluyhteisön hyvinvointia tuetaan lisäämällä liikuntaa ja toiminnallisuutta monipuolisia opetusmenetelmiä ja koulun ulkopuolista opetusta hyödyntäen sekä liikunnallista välituntitoimintaa kehittämällä (Liikkuva koulu hanke, kerhotoiminnan kehittäminen -hanke). Toteutunut. Liikunnallisuutta toiminnallisuutta lisätty (Viikon like, liikunnallinen välituntitoiminta, toiminnallisuus oppitunneilla). Kerhoja järjestetty monipuolisesti. Yhteisöllinen toimintakulttuuri on laadukkaan perusopetuksen, oppimisyhteisön hyvinvoinnin ja oppimismotivaation edellytys. Sitä rakennetaan toimivalla yhteistyöllä henkilöstön, oppilaiden ja huoltajien kanssa. C Yhteistyö perustuu arvostavaan ja toisia kunnioittavaan vuorovaikutukseen, jota kehitetään mm. Tunne! Älyä! hankkeen avulla. Vuorovaikutuksen lähtökohtana on positiivinen pedagogiikka ja vahvuuksien sekä mahdollisuuksien näkeminen oppimistilanteissa. C Oppilaiden osallisuutta toimintakulttuurin kehittämisessä lisätään (oppilaskunta, kummitoiminta, tukioppilastoiminta, ryhmänohjaustunnit, yhteistyö ruoka- ja siivoushuollon kanssa). C Kodin ja koulun yhteistyötä kehitetään (esim. viestintä, tiedotus, keskustelut) ja vanhempaintoimikuntien toimintaa tuetaan. Yhteistyötä kehitetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä (esim. nivelkohdat, henkilöstön yhteistyö, iltapäivätoiminta). Yhteistyötä lisätään 3. Hanke toteutunut hyvin, mukana jo yli 60 tunneagenttia oppilaista. Toteutunut. Kaikki 7.-luokkalaiset tekivät TET-päivän siivous- ja ruokahuollossa. Toteutunut. Yhteistyötä tehty 4H-yhdistyksen, Honkalan, Voimanpesien ja yritysten kanssa.
22 21 sektorin toimijoiden kanssa (ikäihmiset, yhdistykset, yritykset). Arviointijärjestelmän kehittäminen: opetustoiminnan laadun seuranta (mm. kyselyt, valtakunnalliset kokeet), lukuvuosisuunnitelmien toteutumisen arviointi perusopetuksen kustannuskehitystä seurataan laskemalla yksikköhinnat (kustannukset/oppilas) opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen (kehityskeskustelut, täydennyskoulutus, sisäinen koulutus) työyhteisöjen työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen (työhyvinvointiprofiili). Toteutunut. Valtakunnallisia kokeita pidetty matematiikassa, kielissä, taloustiedossa. Toteutunut. Kehityskeskustelut käyty, koulutusta tarjottu. Tyky-päivät, työhyvinvointikysely tehty. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij RUOVEDEN LUKIO ( hallinto, opetustoim.kv.toiminta) Osaava työvoima ja syrjäytymisen ehkäisy Tavoitteena on säilyttää vetovoimainen lukiokoulutus Ruovedellä markkinointia ja toiminnan sisältöjä kehittämällä yhteistyössä Saskyn kanssa. Lukiossa on mahdollista opiskella ratsastusta sekä harjoitella tavoitteellisesti esim. jääkiekkoa, pesäpalloa ja elektronista urheilua. Uutena linjana lukiossa on tarjolla eläinlääketieteellinen linja. Koulutuksen määrällisistä ja laadullisista tavoitteista sovitaan tarkemmin Sasky koulutuskuntayhtymän ja Ruoveden kunnan välillä vuosittain tehtävässä sopimuksessa. Toteutunut. Uusia hakijoita lukioon 40. Toteutunut. Sopimusneuvottelut käyty. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij
23 Hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy MUUT OPPILAITOKSET Tavoitteena on taata lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa ja opiskella musiikkia soittaen, laulaen ja tanssien. Merikanto-opisto tuottaa Ruovedellä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaiset palvelut musiikin ja tanssin taiteenaloilla. Lisäksi järjestetään varhaisiän musiikkikasvatusta eli muskariopetusta, tanssin opetusta sekä bändikerhoa. Toteutunut. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij RUOVEDEN OPISTO Hyvinvointi, osaava työvoima ja syrjäytymisen ehkäisy Ruoveden Opisto tarjoaa monipuolisesti vapaan sivistystyön opetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Tavoitteena on edistää elinikäistä oppimista ja tarjota harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille. Opiston toiminnassa yhteistyö jatkuu Mänttä-Vilppulan Autere-opiston kanssa. Kurssitarjontaa suunniteltaessa otetaan huomioon kuntalaisten toiveet. Toteutunut. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij
24 23 KIRJASTOPALVELUT Toiminnan päätavoitteet: Kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin; ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistää lukemista ja kirjallisuutta; tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön ja monipuoliseen lukutaitoon; tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Toiminnallaan kirjasto edistää sivistyksellisiä perusoikeuksia, lukutaitoa ja elinikäistä oppimista. Kirjasto tarjoaa myös virkistystä ja tuottaa hyvinvointia kaikenikäisille kuntalaisille. Toimintaa seurataan ja arvioidaan toteutumien, tilastojen, tunnuslukujen ja palautteen avulla. Toiminnan ja tulosten parantaminen: Palvelujen aktiivinen käyttö: tavoitteena kirjastokäyntiä Tiivis yhteistyö kunnan eri sektoreiden ja paikallisten eri toimijoiden kanssa: yhteistyömuotojen ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen mm. koulu- ja senioriyhteistyössä sekä tapahtumatoiminnassa. Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja asiakaspalvelun korkea laatu: osallistutaan aktiivisesti Pirkanmaan kehittämiskirjaston koulutuksiin ja asiakaspalvelun kehittämishankkeeseen. Hyödynnetään enenevästi koulutusten etäosallistumismahdollisuutta. Tehostetaan asiakaspalautteen keräämistä. Hyvä PIKI-yhteistyö yhteistoimintasopimuksen ja toimintaohjelman mukaan. Tavoite toteutunee. Lainoja mennessä yht ; hieman kasvua verrattuna vuoteen Tavoite toteutuu; yhteistyötä tehdään moneen suuntaan. Osaamista kehitetty mm osallistumalla aktiivisesti kehittämiskirjaston koulutuksiin. Osallistumismahdollisuudet entistä paremmat, kun Skype-koulutusten tarjonta kasvanut. Tavoite toteutuu. Monikäyttöiset tilat ja monipolinen kokoelma: Kirjaston kehittäminen oppimisympäristönä ja kohtaamispaikkana. Ryhmätilan asiakaskäytön edistäminen. Aineistokokoelman uusiutuvuus ja tehokas kokoelmatyö: laatusuosituksen mukaiset hankinnat ja poistot. Kokoelmien sijoittelun kehittäminen. Ryhmätilan asiakaskäyttöä edistetty siirtämällä kotiseutukokoelma pois tilasta. Kokoelmatyötä tehty tehokkaasti; tavoitteet toteutumassa tasaista tahtia. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij
25 LIIKUNTAPALVELUT Hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy Liikuntapalveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, fyysistä aktiivisuutta, liikuntaharrastusta sekä vahvistaa liikunnan kansalaistoiminnan elinvoimaisuutta paikallistasolla. Kuntalaisten liikkumiselle luodaan edellytyksiä kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Kunnassa luodaan ja kehitetään erilaisia matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia. Kuntalaisten omaehtoista liikkumista tuetaan ja kannustetaan eri teemoin ja tapahtumin. Kunnan ja seuraväen sekä alueellisten toimijoiden yhteistyötä tuetaan liikuntapalveluiden järjestämisessä. Seura-avustukset jaetaan hyväksytyin perustein. Aktivoinnin painopisteenä ovat työ- ja ikäihmisten terveysliikunnan lisääminen sekä liikkumattomien lasten ja nuorten saaminen liikuntaharrastusten pariin. Liikuntatoimi huolehtii Urheilukeskuksen ja siihen liittyvien liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja kunnostuksesta. Jokaisen kyläkoulun yhteydessä ylläpidetään lähiliikuntapaikka. Lähiliikuntapaikan suunnitelmien toteuttaminen alkamassa koulu- ja urheilukeskuksen alueelle. Liikuntapaikkarakentamiseen avustusta AVIlta euroa. Yhdistetty seurafoorumi ja ikäraati kokoontunut kaksi kertaa keskustelemaan ja koordinoimaan yhteistyötä. Seura-avustukset jaettu seitsemälle urheiluseuralle, yhteensä euroa. Voimaa vanhuuteen hankkeessa koulutettu 14 vertaisohjaajaa liikuntaryhmiin. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij
26 25 NUORISOTYÖ Hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy Nuorisotoimen tavoitteena on edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistumista sekä tukea nuorten itsenäistymistä. Työtä tehdään nuorisolain hengessä, jossa lähtökohtana on mm. yhteisöllisyys, yhteisvastuu, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja tasa-arvo, sekä nuorten kasvun tukeminen ja elinolojen parantaminen. Työmuotojamme ovat järjestöjen tukeminen, toimintaryhmien ohjaaminen, leiritoiminta, retket, kulttuuriym. tapahtumat, nuorisotila Vintin toiminta. Nuorten kasvun tukemiseksi toimimme yhteistyössä vanhempien, koulujen, seurakunnan, järjestöjen sekä muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Etsivä nuorisotyö: Nuoriostila Vintin avoimet ovet ma ja pe illat (srk ke ilta) Pidetty kahtena viikonloppuna nuorten omatoimiset verkkopelitapahtuma lanit. Hiihtolomaleirille osallistui 35 osallistujaa (nuoria/lapsiperheitä) Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamista aluehallintoviraston kautta jaettavilla avustuksilla. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29- vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Etsivän nuorsiotyön rahoituspäätös saapui jakson aikana ja etsivä nuorisotyö sai rahoitusta seuraavalle kaudelle 7/19-6/ euroa. Etsivä nuorisotyö on aloittanut kansainvälisen erityisnuorisotyötoiminnan, jonka tarkoituksena on lisätä paikallisten nuorten mahdollisuuksia ja vaikuttaa koko yhteisöön kansainvälisyyttä lisäävästi. Tavoitteena on myös vastaanottaa EVS-vapaaehtoisia Euroopasta Ruovedelle. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij
5.3 SIVISTYSOSASTO. Sivistyslautakunnan alainen toiminta. Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut: Toiminnan päätavoitteet:
5.3 SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunnan alainen toiminta OPETUSTOIMINNAN HALLINTO Toiminnan päätavoitteet: Sivistyslautakunnan tehtävänä on kasvatuksen ja koulutuksen peruspalvelujen ja niiden vaatimien
HALLINTO- JA TALOUSOSASTO
HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Eduskuntavaalit järjestetään vuonna 2015. Tavoite toteutui suunnitellusti. Toimintatulot +7 956 +7 900 0 +7 900 0 0 Toimintamenot -12 174-12 000 0-12 000-3 993-4
Toteutuminen: Ei kustannuksia.
HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Kunnallisvaalit järjestetään vuonna 2017. Ei kustannuksia. Toimintatulot 8 184 0 0 0 0 Toimintamenot -10 948 0 0 0-2 Toimintakate -2 764 0 0 0-2 Tilikauden ylij./alij.
Toteutuminen: Ei kustannuksia. Toteutuminen: Tilinp TA 2016 TA muutos TA muut jälk
HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Kunnallisvaalit järjestetään vuonna 2017. Ei kustannuksia. Toimintatulot 8 184 0 0 0 Toimintamenot -10 948 0 0 0 Toimintakate -2 764 0 0 0 Tilikauden ylij./alij.
5.3 SIVISTYSOSASTO. Sivistyslautakunnan alainen toiminta. Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:
5.3 SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunnan alainen toiminta OPETUSTOIMINNAN HALLINTO Sivistyslautakunnan tehtävänä on kasvatuksen ja koulutuksen peruspalvelujen ja niiden vaatimien tukipalveluiden järjestäminen
Toteutuminen: Toteutunut suunnitelmien mukaan.
HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Vaalilautakunta kokoontuu vuonna 2014 Eurovaalien kustannukset kirjautuivat toiselle vuosikolmannekselle, joten elokuun toteuman odotetaan muodostuvan koko vuoden
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1-8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT Vuosien 2015 2017 tiedot sisältävät taloushallintopalvelujen oston lisäksi myös muiden hallinnollisten tukipalvelujen, kuten
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalvelujen tukipalvelut on eriytetty omaksi talousarviokohdakseen vuoden 2015 talousarvioon. Tiedot eivät ole
Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.
Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.
Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän
LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta
Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus
Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen
TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
SIVISTYSOSASTO. Toteutuminen:
SIVISTYSOSASTO OPETUSTOIMINNAN HALLINTO Toiminta-ajatus: Sivistyslautakunnan tehtävänä on koulutuksen peruspalvelujen ja niiden vaatimien tuki- ja elämänlaatupalvelujen järjestäminen kuntalaisille perusopetuksen,
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
TULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
Strategia Koululautakunta
Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat
LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt
LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö
Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
4.2 Perusturvatoimi TOIMIELIN SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Perusturvajohtaja Anne Hokkanen Sosiaalityön ja hallinnon osasto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja sosiaalityöstä. Sosiaalityön tehtävänä on asiakkaan
Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,
SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
Talousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
Strategia Koululautakunta
Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat
Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola
Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015
Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut
Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä
Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
Monialainen yhteistyö
Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015
Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus
Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun
HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE
HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.
kk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
Tarkastuslautakunta Heidi Tanhua
Tarkastuslautakunta 19.12.2018 Heidi Tanhua Esityksen sisältö Katsaus talouteen Keskeistä Ruoveden sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnasta Toimenpiteet ja päätökset Ruoveden kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018
PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava
SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA
SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET
JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten
PUOLANGAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS 2017
Sivu 1 / 5 PUOLANGAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 Vuonna 2017 kunta järjesti kuntalaisille peruspalvelut, huolehti infrastruktuurista ja kehitti kunnan elinvoimaisuutta asetettujen tavoitteiden mukaisesti
Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017
Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 1 Sivistysvaliokunna osavuosikatsaus Sivistysosaston osavuosikatsaus on osa koko kunnan kahdeksan kuukauden talous ja toimintaraportointia,
PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019
PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava
Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1
Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT
PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio
TALOUSARVIO 2019 TALOUSSUUNNITELMA
TALOUSARVIO 2019 TALOUSSUUNNITELMA 2020 2021 Kunnanvaltuusto 10.12.2018 52 SISÄLLYSLUETTELO PERUSTELUOSA... 3 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman lainsäädännölliset perusteet... 3 1.2
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA
Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...
RUOVEDEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS
RUOVEDEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2018 Tuloslaskelma osoittaa osavuosikatsauksen ajanjaksolla 1.1.-31.8.2018 alijäämää -288 807 euroa. Huomioita toteumatilanteesta: Toimintatuotot olivat tammi-elokuussa
Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5
Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden
Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9
1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700
ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100
3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi
Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella
Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan
Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta
1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490
Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita
Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-
Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät
Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Käyttötalousosa ta 2015 Menojen muutos Tulojen muutos muutettu TA Nettovaikutus
muutokset 2015 Vähennys = + Vähennys = - Kunnan johto Keskushallinto 1311 kunnanvaltuusto 4032 asiantuntijapalkkiot -10000 10000 0 0 10 000 1312 kunnanhallitus 4305 asiakaspalvelujen osto -40000 30000
Talousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys
Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen
Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto
Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
OSAVUOSIKATSAUS 2/2018 Sivistystoimiala
KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Timo Jalonen Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Keskeiset
Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta
1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 898 100 26 106 631 4,8 % 1,2 % -0,1 % 100,8 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 460-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
OSAVUOSIKATSAUS
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus
Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen.
Hyvinvointiennakointi Hyvinvointijohtaminen kunnassa ja yhdyspinnoilla Uusi hyvinvointi Ympäristön muutos Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti Hyvinvointinäkökulmaa yhdyspintasopimu ksiin Tulevaisuuden
LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2018
LEMIN KUNTA 6.6.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2018 Toteutuma toukokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin toukokuun kirjauksista 6.6.2018. Talousarviomuutoksia
Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015
Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja
50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan
Talousarvioraami 2020 Kunnanhallitus
Talousarvioraami 2020 Kunnanhallitus 3.6.2019 Enontekiön kunnan painelaskelmat (päivitetty 5/2019) Enontekiö Trendi: 2013-2018 TP 2016 TP 2017 TP2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Asukasluku
LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2018
LEMIN KUNTA 21.9.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2018 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 21.9.2018. Talousarviomuutoksia
Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60
Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ
PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi
Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?
Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien
TA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla
LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2018
LEMIN KUNTA 5.11.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2018 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin lokakuun kirjauksista 5.11.2018. Tulopuolelta
Esityksen sisältö; 1. Sotesoppa ja kunnat 2. Kunnallisen nuorisotyön toimiala 3.Yhdyspinnat ja uudet rakenteet
Kari Sjöholm 30.10.2018 Esityksen sisältö; 1. Sotesoppa ja kunnat 2. Kunnallisen nuorisotyön toimiala 3.Yhdyspinnat ja uudet rakenteet Kari Sjöholm 30.10.2018 3 Kari Sjöholm Etelä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
1 8 TUKIPALVELULAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 5 056 771 5 091 150 4 644 810-8,8 TOIMINTAKULUT -4 921 900-4 854 490-4 142 070-14,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 134 872 236 660 502 740 112,4 Poistot ja arvonalentumiset
KINNULAN KUNTA. Valtuusto 17 - SDP 3 - KOK 6 - KEPU 8
KINNULAN KUNTA Perustettu 1914 Asukkaita noin 2000 Vero%19,50 Lainaa 2100 /asukas Ylijäämää 3 800 000 Liikevaihto 15 000 000 Talous kunnossa Politiikkana välittää toisistamme Emme tee kuntaliitoksia KINNULAN