22/ Liite 1(8) Muut myyntituotot -700,00-700, ,00-700, Ruoka- ja kahvimaksut -305,00-305,00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "22/ Liite 1(8) Muut myyntituotot -700,00-700, ,00-700, Ruoka- ja kahvimaksut -305,00-305,00"

Transkriptio

1 22/ Liite 1(8) Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta Pääkirjatili TA yhteensä 2016 Toteuma 2016 Yli-ali T-% Pääsylipputuotot Muut myyntituotot -700,00-700, Myyntituotot -700,00-700, Ruoka- ja kahvimaksut -305,00-305, Leirimaksut ,00-675, ,00 15, Retki- ja matkamaksut , , Kerhomaksut -720,00-720, Seurakuntatyön muut maksut -150,00-150, Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -73,77 73,77 0, Puhelintuotot 107 Maksutuotot ,00-748, ,23 8, Jumalanpalveluskolehdit -300,00-300, Myyjäistuotot Muut lahjoitustuotot 107 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -300,00-300, Toimintatuotot ,00-748, ,23 7, Erilliskorvaukset 297,01-297,01 0, Kerhonohjaajien palkkiot 2 432,00 82, ,00 3, Esiintymispalkkiot 2 100, , Toimituspalkkiot 1 100,00 200,00 900,00 18, Palkkiot 140,00 140, Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset 600,00 600, Palkat ja palkkiot 6 372,00 579, ,99 9,1 107 Henkilöstökulut 6 372,00 579, ,99 9, Postipalvelut 240,00 177,35 62,65 73, Puhelinpalvelut 3 050,00 320, ,15 10, Painatukset 400,00 175,24 224,76 43, Ilmoitukset 1 000, , Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 1 600, , Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) , , ,83 16, Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 1 200, , Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 2 100, , Majoituspalvelut, henkilöstö 880,00 54,00 826,00 6, Majoituspalvelut, muut 1 050, , Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 650,00 650, Ravitsemuspalvelut, muut 1 250,00 19, ,65 1, Kuljetuspalvelut, henkilöstö 470,00 470, Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 4 300, , Koulutuspalvelut, henkilöstö 700,00 700, Koulutuspalvelut, muut 650,00 650, Asiantuntijapalvelut Musiikki- ja ohjelmapalvelut 6 346,00 85, ,00 1, Muut palvelut 107 Palvelujen ostot , , ,04 7, Sis. ruokapalvelukulut 9 655, , Sis. leirimaksukulut 2 847, , Sis. majoituskulut 1 015, , Sis. kopiointimaksukulut Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 400,00 400,00

2 22/ Liite 2(8) Sis. muut kulut 800,00 800, Palvelun ostot - sisäiset , , Koneiden ja laitteiden vuokrat 120,53-120,53 0, Leasing-vuokrat Muut vuokrat 850,00 64,50 785,50 7,6 107 Vuokrakulut 850,00 185,03 664,97 21, Kalusteet 1 200,00 91, ,15 7, Tietokoneet ja muut it-laitteet Muut koneet ja laitteet 500,00 543,67-43,67 108, Toimistotarvikkeet 1 180,00 51, ,90 4, Tulostus- ja kopiointimateriaali Elintarvikkeet 5 419,00 477, ,45 8, Keittiön oheistarvikkeet Kukat 464,00 52,00 412,00 11, Kynttilät 40,00 12,33 27,67 30, Suojavaatteet 270,00 270, Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 4 930, , ,06 22, Kuva- ja äänimateriaali 600,00 600, Kirjat 2 350,00 397, ,81 16, Lehdet 860,00 655,00 205,00 76, Toimituslahjat 1 800, , Henkilökunnan muistamiset 300,00 19,05 280,95 6, Lahjaesineet ja huomionosoitukset 1 020, , Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 896,00 299,89 596,11 33,5 107 Ostot tilikauden aikana , , ,43 17,0 107 Aineet ja tarvikkeet , , ,43 17, Diakonia-avustukset 5 500, , ,15 32,2 107 Annetut avustukset 5 500, , ,15 32, Luottotappiot 107 Muut toimintakulut 107 Toimintakulut , , ,58 10,5 107 TOIMINTAKATE , , ,35 10,9 107 VUOSIKATE , , ,35 10,9 107 TILIKAUDEN TULOS , , ,35 10,9 107 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,35 10,9 Jumalanpalveluselämä Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Jumalanpalveluselämä Palvelujen ostot Jumalanpalveluselämä Toimintakulut Jumalanpalveluselämä TOIMINTAKATE Jumalanpalveluselämä VUOSIKATE Jumalanpalveluselämä TILIKAUDEN TULOS Jumalanpalveluselämä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Muut seurakuntatilai Pääsylipputuotot Muut seurakuntatilai Myyntituotot Muut seurakuntatilai Ruoka- ja kahvimaksut Muut seurakuntatilai Puhelintuotot Muut seurakuntatilai Muut seurakuntatilai Maksutuotot Toimintatuotot

3 22/ Liite 3(8) Muut seurakuntatilai Esiintymispalkkiot 600,00 600,00 Muut seurakuntatilai Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset 600,00 600,00 Muut seurakuntatilai Palkat ja palkkiot 1 200, ,00 Muut seurakuntatilai Henkilöstökulut 1 200, ,00 Muut seurakuntatilai Postipalvelut Muut seurakuntatilai Puhelinpalvelut 1 100,00 53, ,98 4,8 Muut seurakuntatilai Painatukset 150,00 175,24-25,24 116,8 Muut seurakuntatilai Ilmoitukset 500,00 500,00 Muut seurakuntatilai Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut Muut seurakuntatilai Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 4 000,00 191, ,24 4,8 Muut seurakuntatilai Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 600,00 600,00 Muut seurakuntatilai Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 800,00 800,00 Muut seurakuntatilai Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 100,00 100,00 Muut seurakuntatilai Ravitsemuspalvelut, muut 100,00 100,00 Muut seurakuntatilai Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 200,00 200,00 Muut seurakuntatilai Koulutuspalvelut, henkilöstö 200,00 200,00 Muut seurakuntatilai Koulutuspalvelut, muut 300,00 300,00 Muut seurakuntatilai Asiantuntijapalvelut Muut seurakuntatilai Musiikki- ja ohjelmapalvelut 800,00 800,00 Muut seurakuntatilai Palvelujen ostot 8 850,00 420, ,98 4,7 Muut seurakuntatilai Sis. ruokapalvelukulut 800,00 800,00 Muut seurakuntatilai Sis. leirimaksukulut Muut seurakuntatilai Sis. majoituskulut Muut seurakuntatilai Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 400,00 400,00 Muut seurakuntatilai Sis. muut kulut 250,00 250,00 Muut seurakuntatilai Palvelun ostot - sisäiset 1 450, ,00 Muut seurakuntatilai Koneiden ja laitteiden vuokrat 120,53-120,53 0,0 Muut seurakuntatilai Leasing-vuokrat Muut seurakuntatilai Muut vuokrat 150,00 150,00 Muut seurakuntatilai Vuokrakulut 150,00 120,53 29,47 80,4 Muut seurakuntatilai Kalusteet 1 200,00 91, ,15 7,7 Muut seurakuntatilai Tietokoneet ja muut it-laitteet Muut seurakuntatilai Muut koneet ja laitteet 86,18-86,18 0,0 Muut seurakuntatilai Toimistotarvikkeet 900,00 51,10 848,90 5,7 Muut seurakuntatilai Tulostus- ja kopiointimateriaali Muut seurakuntatilai Elintarvikkeet 1 200,00 71, ,51 6,0 Muut seurakuntatilai Kukat 200,00 52,00 148,00 26,0 Muut seurakuntatilai Kynttilät 12,33-12,33 0,0 Muut seurakuntatilai Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 300,00 300,00 Muut seurakuntatilai Kirjat 400,00 400,00 Muut seurakuntatilai Lehdet 200,00 144,50 55,50 72,3 Muut seurakuntatilai Toimituslahjat 1 100, ,00 Muut seurakuntatilai Henkilökunnan muistamiset 200,00 19,05 180,95 9,5 Muut seurakuntatilai Lahjaesineet ja huomionosoitukset 200,00 200,00 Muut seurakuntatilai Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 122,00 122,00 Muut seurakuntatilai Ostot tilikauden aikana 6 022,00 528, ,50 8,8 Muut seurakuntatilai Aineet ja tarvikkeet 6 022,00 528, ,50 8,8 Muut seurakuntatilai Toimintakulut Muut seurakuntatilai TOIMINTAKATE Muut seurakuntatilai VUOSIKATE Muut seurakuntatilai TILIKAUDEN TULOS Muut seurakuntatilai TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

4 22/ Liite 4(8) Musiikki Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -53,03 53,03 0,0 Musiikki Maksutuotot -53,03 53,03 0,0 Musiikki Toimintatuotot -53,03 53,03 0,0 Musiikki Esiintymispalkkiot 800,00 800,00 Musiikki Toimituspalkkiot 700,00 200,00 500,00 28,6 Musiikki Palkat ja palkkiot 1 500,00 200, ,00 13,3 Musiikki Henkilöstökulut 1 500,00 200, ,00 13,3 Musiikki Puhelinpalvelut 200,00 21,45 178,55 10,7 Musiikki Ilmoitukset 500,00 500,00 Musiikki Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 1 500, ,00 Musiikki Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 800,00 467,61 332,39 58,5 Musiikki Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 200,00 200,00 Musiikki Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 600,00 600,00 Musiikki Majoituspalvelut, henkilöstö 100,00 100,00 Musiikki Majoituspalvelut, muut 150,00 150,00 Musiikki Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 100,00 100,00 Musiikki Ravitsemuspalvelut, muut 150,00 150,00 Musiikki Kuljetuspalvelut, henkilöstö Musiikki Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 700,00 700,00 Musiikki Koulutuspalvelut, henkilöstö Musiikki Musiikki- ja ohjelmapalvelut 100,00 100,00 Musiikki Palvelujen ostot 5 100,00 489, ,94 9,6 Musiikki Sis. ruokapalvelukulut 500,00 500,00 Musiikki Sis. leirimaksukulut 447,00 447,00 Musiikki Sis. muut kulut Musiikki Palvelun ostot - sisäiset 947,00 947,00 Musiikki Toimistotarvikkeet 50,00 50,00 Musiikki Elintarvikkeet 319,00 319,00 Musiikki Kukat 50,00 50,00 Musiikki Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 100,00 100,00 Musiikki Kuva- ja äänimateriaali 100,00 100,00 Musiikki Kirjat 450,00 450,00 Musiikki Ostot tilikauden aikana 1 069, ,00 Musiikki Aineet ja tarvikkeet 1 069, ,00 Musiikki Toimintakulut 8 616,00 689, ,94 8,0 Musiikki TOIMINTAKATE 8 616,00 636, ,97 7,4 Musiikki VUOSIKATE 8 616,00 636, ,97 7,4 Musiikki TILIKAUDEN TULOS 8 616,00 636, ,97 7,4 Musiikki TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 8 616,00 636, ,97 7,4 Päiväkerho Leirimaksut , ,00 Päiväkerho Seurakuntatyön muut maksut -150,00-150,00 Päiväkerho Puhelintuotot Päiväkerho Maksutuotot , ,00 Päiväkerho Toimintatuotot , ,00 Päiväkerho Erilliskorvaukset 152,94-152,94 0,0 Päiväkerho Kerhonohjaajien palkkiot Päiväkerho Esiintymispalkkiot Päiväkerho Palkkiot 140,00 140,00 Päiväkerho Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset Päiväkerho Palkat ja palkkiot 140,00 152,94-12,94 109,2 Päiväkerho Henkilöstökulut 140,00 152,94-12,94 109,2 Päiväkerho Postipalvelut 200,00 200,00

5 22/ Liite 5(8) Päiväkerho Puhelinpalvelut 800,00 63,04 736,96 7,9 Päiväkerho Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 100,00 100,00 Päiväkerho Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 2 700,00 449, ,29 16,7 Päiväkerho Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 300,00 300,00 Päiväkerho Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 150,00 150,00 Päiväkerho Majoituspalvelut, henkilöstö 240,00 54,00 186,00 22,5 Päiväkerho Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 450,00 450,00 Päiväkerho Ravitsemuspalvelut, muut 200,00 200,00 Päiväkerho Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle Päiväkerho Koulutuspalvelut, henkilöstö Päiväkerho Asiantuntijapalvelut Päiväkerho Musiikki- ja ohjelmapalvelut 982,00 982,00 Päiväkerho Muut palvelut Päiväkerho Palvelujen ostot 6 122,00 566, ,25 9,3 Päiväkerho Sis. ruokapalvelukulut 2 000, ,00 Päiväkerho Sis. leirimaksukulut 800,00 800,00 Päiväkerho Sis. muut kulut Päiväkerho Palvelun ostot - sisäiset 2 800, ,00 Päiväkerho Muut koneet ja laitteet 500,00 500,00 Päiväkerho Toimistotarvikkeet 150,00 150,00 Päiväkerho Elintarvikkeet 2 200,00 181, ,88 8,2 Päiväkerho Kukat 120,00 120,00 Päiväkerho Kynttilät 40,00 40,00 Päiväkerho Suojavaatteet 270,00 270,00 Päiväkerho Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 3 430,00 960, ,77 28,0 Päiväkerho Kirjat 950,00 173,19 776,81 18,2 Päiväkerho Lehdet 500,00 465,50 34,50 93,1 Päiväkerho Toimituslahjat 150,00 150,00 Päiväkerho Henkilökunnan muistamiset 100,00 100,00 Päiväkerho Lahjaesineet ja huomionosoitukset 100,00 100,00 Päiväkerho Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 200,00 299,89-99,89 149,9 Päiväkerho Ostot tilikauden aikana 8 710, , ,07 23,9 Päiväkerho Aineet ja tarvikkeet 8 710, , ,07 23,9 Päiväkerho Toimintakulut , , ,38 15,8 Päiväkerho TOIMINTAKATE , , ,38 17,4 Päiväkerho VUOSIKATE , , ,38 17,4 Päiväkerho TILIKAUDEN TULOS , , ,38 17,4 Päiväkerho TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,38 17,4 Varhaisnuorisotyö Leirimaksut -30,00 30,00 0,0 Varhaisnuorisotyö Maksutuotot -30,00 30,00 0,0 Varhaisnuorisotyö Toimintatuotot -30,00 30,00 0,0 Varhaisnuorisotyö Puhelinpalvelut 11,55-11,55 0,0 Varhaisnuorisotyö Palvelujen ostot 11,55-11,55 0,0 Varhaisnuorisotyö Toimintakulut 11,55-11,55 0,0 Varhaisnuorisotyö TOIMINTAKATE -18,45 18,45 0,0 Varhaisnuorisotyö VUOSIKATE -18,45 18,45 0,0 Varhaisnuorisotyö TILIKAUDEN TULOS -18,45 18,45 0,0 Varhaisnuorisotyö TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -18,45 18,45 0,0 Rippikoulu Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Rippikoulu Maksutuotot Rippikoulu Jumalanpalveluskolehdit -150,00-150,00 Rippikoulu Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -150,00-150,00

6 22/ Liite 6(8) Rippikoulu Toimintatuotot -150,00-150,00 Rippikoulu Erilliskorvaukset 126,00-126,00 0,0 Rippikoulu Kerhonohjaajien palkkiot Rippikoulu Esiintymispalkkiot Rippikoulu Palkat ja palkkiot 126,00-126,00 0,0 Rippikoulu Henkilöstökulut 126,00-126,00 0,0 Rippikoulu Postipalvelut Rippikoulu Puhelinpalvelut Rippikoulu Painatukset Rippikoulu Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Rippikoulu Majoituspalvelut, henkilöstö 300,00 300,00 Rippikoulu Kuljetuspalvelut, henkilöstö 150,00 150,00 Rippikoulu Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 600,00 600,00 Rippikoulu Koulutuspalvelut, henkilöstö 300,00 300,00 Rippikoulu Musiikki- ja ohjelmapalvelut 2 264, ,00 Rippikoulu Palvelujen ostot 3 614, ,00 Rippikoulu Sis. ruokapalvelukulut 150,00 150,00 Rippikoulu Sis. leirimaksukulut 900,00 900,00 Rippikoulu Sis. majoituskulut 700,00 700,00 Rippikoulu Sis. muut kulut Rippikoulu Palvelun ostot - sisäiset 1 750, ,00 Rippikoulu Elintarvikkeet 200,00 200,00 Rippikoulu Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 300,00 300,00 Rippikoulu Kuva- ja äänimateriaali 300,00 300,00 Rippikoulu Kirjat 300,00 197,00 103,00 65,7 Rippikoulu Toimituslahjat 150,00 150,00 Rippikoulu Lahjaesineet ja huomionosoitukset 100,00 100,00 Rippikoulu Ostot tilikauden aikana 1 350,00 197, ,00 14,6 Rippikoulu Aineet ja tarvikkeet 1 350,00 197, ,00 14,6 Rippikoulu Toimintakulut 6 714,00 323, ,00 4,8 Rippikoulu TOIMINTAKATE 6 564,00 323, ,00 4,9 Rippikoulu VUOSIKATE 6 564,00 323, ,00 4,9 Rippikoulu TILIKAUDEN TULOS 6 564,00 323, ,00 4,9 Rippikoulu TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 6 564,00 323, ,00 4,9 Nuorisotyö Muut myyntituotot -700,00-700,00 Nuorisotyö Myyntituotot -700,00-700,00 Nuorisotyö Ruoka- ja kahvimaksut -205,00-205,00 Nuorisotyö Leirimaksut ,00-645, ,00 27,6 Nuorisotyö Retki- ja matkamaksut , ,00 Nuorisotyö Kerhomaksut -720,00-720,00 Nuorisotyö Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -20,74 20,74 0,0 Nuorisotyö Maksutuotot ,00-665, ,26 12,8 Nuorisotyö Toimintatuotot ,00-665, ,26 11,3 Nuorisotyö Erilliskorvaukset 18,07-18,07 0,0 Nuorisotyö Kerhonohjaajien palkkiot 2 432,00 82, ,00 3,4 Nuorisotyö Esiintymispalkkiot 500,00 500,00 Nuorisotyö Toimituspalkkiot 400,00 400,00 Nuorisotyö Palkat ja palkkiot 3 332,00 100, ,93 3,0 Nuorisotyö Henkilöstökulut 3 332,00 100, ,93 3,0 Nuorisotyö Postipalvelut 177,35-177,35 0,0 Nuorisotyö Puhelinpalvelut 400,00 142,58 257,42 35,6 Nuorisotyö Painatukset 250,00 250,00

7 22/ Liite 7(8) Nuorisotyö Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 3 560,00 223, ,06 6,3 Nuorisotyö Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 300,00 300,00 Nuorisotyö Majoituspalvelut, henkilöstö 240,00 240,00 Nuorisotyö Majoituspalvelut, muut 900,00 900,00 Nuorisotyö Ravitsemuspalvelut, muut 19,35-19,35 0,0 Nuorisotyö Kuljetuspalvelut, henkilöstö 320,00 320,00 Nuorisotyö Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 2 000, ,00 Nuorisotyö Koulutuspalvelut, henkilöstö Nuorisotyö Musiikki- ja ohjelmapalvelut 2 200,00 85, ,00 3,9 Nuorisotyö Palvelujen ostot ,00 648, ,78 6,4 Nuorisotyö Sis. ruokapalvelukulut 3 455, ,00 Nuorisotyö Sis. leirimaksukulut Nuorisotyö Sis. majoituskulut 315,00 315,00 Nuorisotyö Sis. muut kulut 450,00 450,00 Nuorisotyö Palvelun ostot - sisäiset 4 220, ,00 Nuorisotyö Muut vuokrat 700,00 64,50 635,50 9,2 Nuorisotyö Vuokrakulut 700,00 64,50 635,50 9,2 Nuorisotyö Muut koneet ja laitteet 457,49-457,49 0,0 Nuorisotyö Toimistotarvikkeet Nuorisotyö Elintarvikkeet 900,00 182,28 717,72 20,3 Nuorisotyö Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 600,00 161,71 438,29 27,0 Nuorisotyö Kuva- ja äänimateriaali 100,00 100,00 Nuorisotyö Kirjat 100,00 27,00 73,00 27,0 Nuorisotyö Lehdet 60,00 60,00 Nuorisotyö Toimituslahjat 300,00 300,00 Nuorisotyö Lahjaesineet ja huomionosoitukset 220,00 220,00 Nuorisotyö Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 474,00 474,00 Nuorisotyö Ostot tilikauden aikana 2 754,00 828, ,52 30,1 Nuorisotyö Aineet ja tarvikkeet 2 754,00 828, ,52 30,1 Nuorisotyö Luottotappiot Nuorisotyö Muut toimintakulut Nuorisotyö Toimintakulut , , ,73 7,8 Nuorisotyö TOIMINTAKATE ,00 975, ,47 6,4 Nuorisotyö VUOSIKATE ,00 975, ,47 6,4 Nuorisotyö TILIKAUDEN TULOS ,00 975, ,47 6,4 Nuorisotyö TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,00 975, ,47 6,4 Diakonia Ruoka- ja kahvimaksut -100,00-100,00 Diakonia Leirimaksut -500,00-500,00 Diakonia Retki- ja matkamaksut , ,00 Diakonia Seurakuntatyön muut maksut Diakonia Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Diakonia Puhelintuotot Diakonia Maksutuotot , ,00 Diakonia Jumalanpalveluskolehdit -150,00-150,00 Diakonia Myyjäistuotot Diakonia Muut lahjoitustuotot Diakonia Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -150,00-150,00 Diakonia Toimintatuotot , ,00 Diakonia Erilliskorvaukset Diakonia Esiintymispalkkiot 200,00 200,00 Diakonia Palkat ja palkkiot 200,00 200,00 Diakonia Henkilöstökulut 200,00 200,00

8 22/ Liite 8(8) Diakonia Postipalvelut 40,00 40,00 Diakonia Puhelinpalvelut 550,00 29,21 520,79 5,3 Diakonia Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1 200,00 129, ,97 10,8 Diakonia Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 100,00 100,00 Diakonia Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 50,00 50,00 Diakonia Ravitsemuspalvelut, muut 800,00 800,00 Diakonia Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 800,00 800,00 Diakonia Koulutuspalvelut, henkilöstö 200,00 200,00 Diakonia Koulutuspalvelut, muut 200,00 200,00 Diakonia Palvelujen ostot 3 940,00 158, ,76 4,0 Diakonia Sis. ruokapalvelukulut 2 100, ,00 Diakonia Sis. leirimaksukulut 700,00 700,00 Diakonia Sis. kopiointimaksukulut Diakonia Sis. muut kulut 100,00 100,00 Diakonia Palvelun ostot - sisäiset 2 900, ,00 Diakonia Toimistotarvikkeet 80,00 80,00 Diakonia Elintarvikkeet 600,00 42,66 557,34 7,1 Diakonia Keittiön oheistarvikkeet Diakonia Kukat 94,00 94,00 Diakonia Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 200,00 200,00 Diakonia Kuva- ja äänimateriaali 100,00 100,00 Diakonia Kirjat 150,00 150,00 Diakonia Lehdet 100,00 45,00 55,00 45,0 Diakonia Toimituslahjat 100,00 100,00 Diakonia Lahjaesineet ja huomionosoitukset 400,00 400,00 Diakonia Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 100,00 100,00 Diakonia Ostot tilikauden aikana 1 924,00 87, ,34 4,6 Diakonia Aineet ja tarvikkeet 1 924,00 87, ,34 4,6 Diakonia Diakonia-avustukset 5 500, , ,15 32,2 Diakonia Annetut avustukset 5 500, , ,15 32,2 Diakonia Toimintakulut , , ,25 14,0 Diakonia TOIMINTAKATE , , ,25 16,5 Diakonia VUOSIKATE , , ,25 16,5 Diakonia TILIKAUDEN TULOS , , ,25 16,5 Diakonia TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,25 16,5 Lähetys Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 186,00 186,00 Lähetys Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 200,00 200,00 Lähetys Koulutuspalvelut, muut 150,00 150,00 Lähetys Palvelujen ostot 536,00 536,00 Lähetys Sis. ruokapalvelukulut 650,00 650,00 Lähetys Palvelun ostot - sisäiset 650,00 650,00 Lähetys Elintarvikkeet Lähetys Lehdet Lähetys Lähetys Ostot tilikauden aikana Aineet ja tarvikkeet Lähetys Toimintakulut Lähetys TOIMINTAKATE Lähetys VUOSIKATE Lähetys TILIKAUDEN TULOS Lähetys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta TP edellinen vuosi 2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta TP edellinen vuosi 2016 33 / Liite 1/9 Pääkirjatili Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tikkakosken alueseurakunta 15.3.2017 TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva 2017 Toteuma 2017 107 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -418,75-190,00-190,00

Lisätiedot

201 Jumalanpalveluselämä Puhelinpalvelut 147,50-147,50 0,0

201 Jumalanpalveluselämä Puhelinpalvelut 147,50-147,50 0,0 Tehtäväalue Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2016 TA kuluva 2017 TA yhteensä 2017 Toteuma 2017 Yli-ali T-% 201 Jumalanpalveluselämä 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -279,91-138,77 138,77 0,0

Lisätiedot

Korpilahden alueseurakunta toteuma

Korpilahden alueseurakunta toteuma Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Korpilahden alueseurakunta toteuma 31.12. Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2015 TA kuluva TA muutokset TA yhteensä 312000 Ruoka- ja kahvimyyntituotot -2 508,59-200,00-200,00-959,40

Lisätiedot

45/ Liite Muut srk.til 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut (luottamushenk., vapaaeht., muut) 300,00 300,00

45/ Liite Muut srk.til 107 Toimintakulut Koulutuspalvelut (luottamushenk., vapaaeht., muut) 300,00 300,00 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso 45/ Liite Tulosyksikkö Pääkirjatili TP ed. vuosi 2014 1072010000 Jum.palv.elämä 107 Toimintatuotot 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -41,73 TA kuluva 2015 TA toteuma

Lisätiedot

Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Jum.palv.elämä 104 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) ,60 27,45-27,45 0,00

Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) Jum.palv.elämä 104 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) ,60 27,45-27,45 0,00 Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Tulosyksikkö Pääkirjatili TP edellinen vuosi 2012 TA kuluva 2013 TA toteuma 2013 1042010000 Jum.palv.elämä 104 Ruoka- ja kahvimaksut 317000-209,69 209,69 0,00

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta 31.5.2016 28a / Liite 1(13) Pääkirjatili 108 312600 Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma 2016 108 317000 Ruoka- ja kahvimaksut -1 742,00-1 335,99-406,01 76,7 108 318000 Leirimaksut -5 500,00-660,00-4 840,00

Lisätiedot

Liite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015

Liite 1a 31 Säynätsalon alueneuvosto Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahojen jakaantuminen 2015 Toimintamäärärahat vähenevät koko Jyväskylän seurakunnassa vuonna 2015, niin kuin myös Säynätsalon asrk:ssa n. 5 % vuoteen 2014 verrattuna. Säynätsalon asrk:n budjetti

Lisätiedot

Alueneuvoston kokous Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht:

Alueneuvoston kokous Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht: Alueneuvoston kokous 1.6. Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Säynätsalon alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto Yhteinen seurakuntatyö

Lisätiedot

BUD - Tuloslaskelma - Raamiraportti kustannuspaikkasuodatus. Jyväskylän yleinen segmentti

BUD - Tuloslaskelma - Raamiraportti kustannuspaikkasuodatus. Jyväskylän yleinen segmentti 1/11 Jumalanpalveluselämä 101, Hautaansiunaaminen 101, Muut kirkolliset toimitukset 101, Aikuistyö 101, Muut seurakuntatilaisuudet 101, Musiikki 101, Päiväkerho 101, Pyhäkoulu 101, Rippikoulu 101, Nuorisotyö

Lisätiedot

Alueneuvoston kokous Liite 29 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht:

Alueneuvoston kokous Liite 29 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 Yht: Alueneuvoston kokous 8.6. Liite 29 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Keltinmäen alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto Yhteinen seurakuntatyö

Lisätiedot

Keltinmäen alueneuvoston kokous Liite 32 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2019

Keltinmäen alueneuvoston kokous Liite 32 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2019 Keltinmäen alueneuvoston kokous 15.6. Liite 32 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma Yht: Keltinmäen alueseurakunnan tavoitteet Muut seurakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso Tervolan seurakunta. Segmentti Tervolan seurakunta

Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso Tervolan seurakunta. Segmentti Tervolan seurakunta Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa talousarvio tilitaso Yritys 3237 Tervolan seurakunta Segmentti Tervolan seurakunta 0000323701 Laskenta-alue 3237 Tervolan seurakunta TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) Kirjauskausi

Lisätiedot

(Kirkon palvelukeskus) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, TA kuluva 2015

(Kirkon palvelukeskus) Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, TA kuluva 2015 Jyväskylän yleinen segmentti ( Jumalanpalveluselämä 101 (1012010000) ) 1.1. - 31.12. Tuloslaskelmaosa - toteumavertailu tileittäin, 20.5. HUHTIKUU TOIMINTATUOTOT -25 0 0-5 5 0 317000 Ruoka-ja kahvimaksut

Lisätiedot

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000

Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus. TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 Jyväskylän seurakunta/korpilahti/hautaansiunaus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1062020000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja

Lisätiedot

Budjetointiraportti kohteittain

Budjetointiraportti kohteittain 1/20 1.1. - 31.8. Varpaisjärvi Jumalanpalveluselämä 325000 Muut maks.ja korv. 8 676,00 8 676,00 8 676,00 8 670,00 8 675,90 Maksutuotot 8 676,00 8 676,00 8 676,00 8 670,00 8 675,90 TOIMINTUOTOT 8 676,00

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Toiminnan tilit Tulosyksikkö

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Toiminnan tilit Tulosyksikkö Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2016 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1012050000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta

Lisätiedot

Säynätsalon alueneuvosto Liite 2

Säynätsalon alueneuvosto Liite 2 11.12. 70 Liite 2 Säynätsalon alueseurakunta Toimintatuotot Henk.per.ruokamaksut 324000-62,14 Toimintatuotot Jumalanpalveluskoleh 362000-879,92-200,00-1 417,08 1 217,08 708,54 Toimintatuotot Kerhomaksut

Lisätiedot

Alueneuvoston kokous Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht:

Alueneuvoston kokous Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht: Alueneuvoston kokous 1.6.2016 Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2017 TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht: Säynätsalon alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto

Lisätiedot

Tilinp. Budj. Budj. Muutos 2014 2015 2016 %

Tilinp. Budj. Budj. Muutos 2014 2015 2016 % KOKKOLAN SAKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 026101 SAKUNTANEUVOSTO (Kälviä) TOIMINTATUOTOT Kolehdit ja lahjoitustuotot 3690 Muut lahjoitustuotot 5.000 Kolehdit ja lahjoitustuotot 5.000 TOIMINTATUOTOT 5.000 4000 Luottamushenkilöpalkkiot

Lisätiedot

Alueneuvoston kokous Liite 42 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht:

Alueneuvoston kokous Liite 42 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht: Alueneuvoston kokous 2.6.2016 Liite 42 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2017 TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht: Keltinmäen alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto Yhteinen

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj

Tilinp. Ed.Bud. Budj SAUVO-KARUNAN SAKUNTA Sivu 1 SAUVO-KARUNAN SAKUNTA 3001 Korvaukset 3020 Korvaus hhr 36.850 3001 Korvaukset 36.850 3150 Maksutuotot 3151 Virastotuotot 3150 Virastotuotot 1.000 1.000 3160 Sukuselvitystuotot

Lisätiedot

Esiintyjien matkakorvauksia, mm. Draamaryhmä Toivo

Esiintyjien matkakorvauksia, mm. Draamaryhmä Toivo Talousarvion perustelut 2015 Keltinmäki/Muut seurakuntatilaisuudet 1032050000 20.5.2014 ep TOIMINTATUOTOT 312900 Korttituotot 100 Kohtalokas Valinta - kortin myynti 318000 Leirimaksut 350 Retriitin osallistumismaksut

Lisätiedot

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE Yhteinen seurakuntapalvelu 1992380000 Varhaiskasvatus Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet

Lisätiedot

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 YSP / Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu Jumalanpalveluselämä 1992010000 Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä

Lisätiedot

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 Yhteinen seurakuntapalvelu 1992360000 Nuorisotyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta.

Lisätiedot

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet

Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO YSP / Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu 1992600000 Lähetystyö ja lähetyskasvatus Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio 26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016 n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

SEURAKUNTA malliraportteja

SEURAKUNTA malliraportteja SEURAKUNTA malliraportteja Seuraavilta sivuilta löydät alla kuvatut raportit esimerkkinä siitä, kuinka Talgraf voi helpottaa taloutenne seurantaa ja analysointia. Koko seurakuntaa tai yksittäisiä laskentakohteita

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370

Lisätiedot

TOT Ympäristönsuojelutehtävät

TOT Ympäristönsuojelutehtävät ESPOON KAUPUNKI 44001 Ympäristönsuojelutehtävät 3 TOIMINTATULOT 49 896 48 500 39 930 39 930 39 930 300 Myyntituotot 244 0 0 0 0 300U Myyntituotot, ulkoiset 244 0 0 0 0 3152 Asiantuntijapalvelut 244 0 320

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

KUHMON SEURAKUNTA TAIVAS AINA AUKI. Kutsumme ihmisiä luottamaan Jumalan lupauksiin, ja rohkaisemme kohtaamaan Jumalan ja toisen ihmisen.

KUHMON SEURAKUNTA TAIVAS AINA AUKI. Kutsumme ihmisiä luottamaan Jumalan lupauksiin, ja rohkaisemme kohtaamaan Jumalan ja toisen ihmisen. KUHMON SEURAKUNTA TAIVAS AINA AUKI. KUHMON SEURAKUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2025 TAVOITE Kuhmon seurakunta on vuonna 2025 kaikenikäiset kuhmolaiset tavoittava, aktiivinen yhteisö, jossa kuljemme toistemme

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan sana, kaste

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

* Asiakaspalveluiden ostot , ,6

* Asiakaspalveluiden ostot , ,6 Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS

Tilinp. Ed.TA MRM TA+MRMyht. TA Muutos 2012 2013 2013 2013 2014 % H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 H e n k i l ö s t ö hallinto KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk 3104 Myyntit.muilta 2.769,00 700 700 700 MYYNTITUOTOT,ULKOISET pl.taseyk

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 81410000 KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 192.000,00 192.000,00 35.250,00 156.750,00 18,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.496,50-2.496,50-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS 613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

TP 2013 TA 2014 Tot

TP 2013 TA 2014 Tot 003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127

Lisätiedot

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017 114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000

Lisätiedot

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Jaksolla: 04-2019 TULOSLASKELMA Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Käyttö B + M Käyttö Käyttö %

Käyttö B + M Käyttö Käyttö % Kittilän kunta Sivu 1 00000600 KOULUTOIMEN HALLINTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3310 Muut tuet ja avustu 3000 Tuet ja avustukset 3000 Vuokratuotot 3450 Koneiden ja laitte 1000 Vuokratuotot

Lisätiedot

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826

Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826 TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot

Lisätiedot

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 12.659 12.659 7.736,71

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks 46 897 30 000 30 000 30 000 30 000 3132 Sähkön myynti 1 960 1 700 1 700 1 700 1 700 3133 Autopaikkojen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019 TA TA KUNTAYHTYMÄ 2018 2019 Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500-8000 -9500-8000 -9500-8000 4100 KuEL-maksut -410-400

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / Valitut tositesarjat: 1,11 16264 Raportti tulostettu: 6.3.218 (1:15) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-16264 Vesihuoltolaitos Toteuma 12/ TP 216 12/ 12/216

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: 911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 51 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 26 5 21 3 13-39, 3285 Rakennusvalvonta-

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,65 61,

TOIMINTAKATE , ,65 61, Raahen kaupunki Talousarviovert., lautakunta Sivu 1 150 Maaseutulautakunta 145 Maaseutupalvelut 1168 Maaseutupalvelut 1188 Maaseutulautakunta 4004 Palkkiot -6.460-3.855,00-2.605,00 59,7-2.020-3.030 * Palkat

Lisätiedot

Toimintakate ,

Toimintakate , Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,

Lisätiedot