Talousarvion ja -suunnitelman perusteena ovat. - Hyväksytty liikennöintisuunnitelma , - Saatavissa olevat toteutumatiedot vuodel ta 2010

Samankaltaiset tiedostot
Osavuosikatsaus Q4/

HSL:N TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE)

VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TALOUSARVIOSTA

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Alustava toiminta- ja taloussuunnitelma

HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Ryj/

Espoon kaupunki Pöytäkirja 79

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksen jäsenille ja asiantuntiajäsenille

HSL:n alustava TTS

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65

4 VUODEN 2016 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p ja talouspäällikkö Maarit Hauskamaa, p

11-05, ea cat 02v_ (vi&

LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (6) Alustava TTS , liite i) HSL -kunnat LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE INFRAKORVAUSTEN KÄSITTELYSTÄ KUNTAOSUUKSISSA

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Ryj/

HSL, Opastinsilta 6 A, Helsinki, kokoushuone Reittiopas, 2. krs. Otsikko Si vu

Joukkoliikenteen infrakulujen kohdistaminen uuden joukkoliikenneinfran osalta

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Talousarvion ja -suunnitelman perusteena ovat. - HSL:n strategia Voimassa oleva TTS Poikittais- ja runkolinjastosuunnitelmat

Espoon kaupunki Pöytäkirja 78

Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun liikenne kuntayhtyman alustavasta taloussuunnitelmasta Ccth4,/i,t/in

OSAVUOSIKATSAUS 1/2012. HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Lausunto HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta / Utlåtande om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p.

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA

Kuntaosuuksien tasosta (s ) Lipun hintojen keskimääräiset muutokset (s ) Tarkastusmaksun korottaminen (s. 39)

Osavuosikatsaus 1/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Talousarvion ja -suunnitelman perusteena ovat. - HSL:n strategia Voimassa oleva TTS Poikittais- ja runkolinjastosuunnitelmat

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA HSLH

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (8) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

PKSkoordinaatioryhmän. tavoitteiden toteutuminen 2016

Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

HSL ja itsehallintoalueet

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Heinänen, p Talousarvion ja -suunnitelman perusteena ovat

Hallitus MATKALIPPUJEN HINNAT JA MUUT MAKSUT VUONNA / /2017. Hallitus 124

Juhlaseminaari Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksen jäsenille ja asiantuntijajäsenille

Osavuosikatsaus 1/

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA

HSL, Opastinsilta 6 A, Helsinki, kokoushuone Reittiopas, 2. krs. Otsikko Si vu


HSL:n kevätyhtymäkokous tiistaina kello 11:00 Kokoushuoneet Reitti ja Opas, 2 krs. Opastinsilta 6 A, Helsinki

SEUDULLINEN RAHOITUSMALLI

HSL-alueen suurten joukkoliikenneinvestointien vaikutus HSL:n talouteen, lippujen hintoihin ja kuntaosuuksiin Raide-Jokeri

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p , vastaava taloussuunnittelija Jukka Kaikko, p

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen

LAUSUNTOPYYNTÖ JÄSENKUNNILLE KUNTAOSUUSLASKENNAN UUDISTAMISESTA

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla.

SIPOON KUNNAN LIITTYMINEN HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen

Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta

TULOSLASKELMA

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksen jäsenille ja asiantuntijajäsenille

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (15) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

Suunnitelmakauden keskeisiä strategisia tavoitteita:

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

Kunnanhallitus Valtuusto KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus KH 117 KUUMA-komissio 1.3.

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Talousarviomuutos 2015

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

ProGIS iltapäiväseminaari HSL:ssä

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVA TALOUSSUUNNITELMA HSLH

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 29/ (13) Kaupunginhallitus Ryj/

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari

OSAVUOSIKATSAUS 3/2010. HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS

Lisätalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Maakuntavaltuusto

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

LAUSUNTOPYYNTÖ HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN ALUSTAVASTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA

/ /2014

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

LAPIN LIITTO Hallitus Liite

Transkriptio:

Hallitus 138 26.10.2010 HSL:N TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013 1508/02/021/211/2010 hall 138 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Talouspäällikkö Pirjo Laitinen, p. 4766 4070 Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan talousarviosta ja -suunnitelmasta tulee päättää viimeistään marraskuun loppuun mennessä pidettävässä yhtymäkokouk sessa. Talousarvioehdotuksesta on perussopimuksen mukaan pyydettävä jä senkuntien lausunnot, jotka on liitettävä yhtymäkokoukselle annettavaan ta lousarvioeh dotukseen. Talousarvion ja -suunnitelman perusteena ovat - Kuntien lausunnot alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta, - HSL:n strategia, - Voimassa oleva toiminta- ja taloussuunni telma 2010-2013, - Hyväksytty liikennöintisuunnitelma 2011-2012, - Vantaan liikenteen ja seutuliikenteen osal ta viiden vuoden linjastosuunnitelma sekä - Saatavissa olevat toteutumatiedot vuodel ta 2010 Suunnitelmakauden keskeiset strategiset hankkeet - Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuun nitelmasta (HLJ 2011) päätetään aikataulun mukaisesti alkuvuodes ta 2011. Päätöksen perusteella valmistellaan aiesopimus HLJ:n to teutuksesta LVM:n sekä Kuuma-kunta ryhmän ja kuntaryhmä Nelosten kanssa. HLJ:n toteutumista seura taan. - Helsingin seudun matkalippujärjestelmän uudistaminen ja ajantasaisen matkustajainformaatiojärjestelmän ke hittäminen etenevät suunnitellussa tarkistetussa aikataulussa (LIJ2014- ja TLJ2014-hankkeet) - Koko HSL alueen kattava liikennetarjon nan kehittäminen etenee. Vuonna 2011 valmistuvat poikittaisliiken teen kehittämissuunnitelma ja runkolinjastosuunnitelma. Runkolinjas tosuunnitelmassa hahmotellaan pitkälti koko HSL-alueen linjaston rakenne ottaen kantaa myös Joke ri-linjan kaltaisiin korkealuokkai siin bussiliikenteen käytäviin. - Joukkoliikenteen säännöllisyyden kehittämissuunnitelma valmistuu vuon na 2011. Suunnitelma kattaa yleisellä tasolla koko HSL-alueen. Infra struktuu rin osal ta erityiskohteena on Espoo. Yh dessä Liikenneviras ton ja VR:n kans sa laaditaan erillinen lähijunaliikenteen kehittämis ohjelma.

- Bussiliikenteen uudet kilpailuttamisperi aatteet otetaan käyttöön. Sopimuskausi pidennetään viidestä vuo desta seitsemään vuoteen. - Solmitaan VR:n kanssa sopimukset Kera van ja Kirkkonummen lähijunaliikenteen liittämisestä osaksi HSL:n lähijunaliikenteen ostosopimuskokonaisuutta vuoden 2012 alusta. - Vuodesta 2011 alkaen HSL suunnittelee ja tilaa liikenneministeriön puolesta valtion tukeman lähijunaliiken teen Lahteen ja Karjaalle. - Neuvotteluja HSL:n alueen laajentamises ta jatketaan. - Talouden ja toiminnanohjaus- ja raportoin tijärjestelmä uudistetaan vuosina 2011-2013. - Strategisten tavoitteiden toteutumista tu keva osaamisen kehittämisjärjestelmä rakennetaan suunnitelma kauden aikana - Tuloskortit osastoille ja yksiköille otetaan käyttöön vuoden 2011 alusta. Strategiasta johdettujen yhteiskunnal lista vaikuttavuutta, asiakastulosta, hen kilöstön kehittämistä ja johta mista sekä taloutta ja toimintatapoja ku vaavien tavoitteiden toteutumista seurataan ja mit taristoa kehite tään. Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma vuosille 2012-2013 on laadittu vuoden 2011 kustannustasoon. Joukkoliikenteen kustannustason nousuksi vuonna 2010 on arvioitu keskimäärin 2,8 %. Vuodesta 2012 alkaen joudutaan varautumaan yleisen kustannustason nou sun ylittävään kustannustason kohoamiseen, mikäli suunniteltu dieselveron korotus tulee voimaan. Myös bussiliikenteen tiukentuvat kalustovaatimukset ja uusien junien käyttöönotto kohottavat joukkoliikenteen kustannuksia. Toimintatulot HSL:n toimintatulot vuonna 2011 ovat yhteensä 512,0 milj. euroa. Kasvua vuoden 2010 ennusteen 2010 tasoon on 29,1 milj. euroa (6 %). Lipputulot Lipputulot ovat yhteensä 246,8 milj. euroa. Kasvu edellisvuoteen on 7,1 milj. euroa (2,8 %). Lippu-tulojen arvioinnin perustana on käytetty yhdeksän kuukauden toteutumatietojen pohjalta tehtyjä lipputuloennusteita vuodelle 2010. Myytävien lippujen määrään on arvioitu kasvavan 2 % edellisvuodesta. Lippujen hintoihin on laskettu keskimäärin yhden prosentin keskimääräinen korotus. Lipputulot muodostavat 48,2 % HSL:n toimintatuloista. Suurten kaupunkien joukkoliikennetuki Suurten kaupunkien joukkoliikennetueksi on arvioitu 6,6 milj. euroa vuosina 2011-2013.

Muut toimintatulot Muut toimintatulot ovat 7,8 milj. euroa, ja ne koostuvat pääosin tarkastusmaksutuloista ja vuokratuloista. Toimintamenot HSL:n toimintamenot talousarviossa 2011 ovat yhteensä 509,9 milj. euroa. Kasvua vuoden 2010 ennusteeseen verrattuna on 25,8 milj. euroa (5 %). Henkilöstökulut ovat 15,9 milj. euroa (3,1 % HSL:n kaikista toimintamenoista). Kasvu vuoden 2010 toteutumaennusteeseen verrattuna on 0,7 milj. euroa (4,5 %). Palkkojen sopimuskorotuksiksi on arvioitu 2,5 %. Operointikustannukset Toimintamenoista 408,5 milj. euroa (80,1 %) on joukkoliikenteen operointikustannuksia. Ne kasvavat vuoden 2010 ennusteen tasosta 20,7 milj. euroa (5,3 %). Bussiliikenteen menot vuonna 2011 ovat yhteensä 267,5 milj. euroa. Kasvu vuoden 2010 ennusteeseen verrattuna on 14,9 milj. euroa (5,9 %). Vuonna 2011 linja-auto liikenteen kustannusindeksin arvioidaan nousevan 3,2 %. Junaliikenteen kustannukset vuonna 2011 ovat 65,3 milj. euroa, missä on mukana ostopalveluna hankittavan pääkaupunkiseudun junaliikenteen lisäksi Keravan ja Kirkkonummen joukkoliikennesopimusten mukaiset korvaukset VR:lle. Kasvu vuodesta 2010 on 3,0 milj. euroa (4,9 %). Junaliikenteen kustannustason ar vioidaan vuonna 2011 nousevan 2,7 %. Metroliikenteen kustannukset ovat 24,7 milj. euroa. Kasvua edellisvuoden ennusteesta on 0,8 milj. euroa (3,4 %). Metroliikenteen kustannustason nousuksi arvioidaan 1,5 %. Raitiovaunuliikenteen kustannuksiksi on arvioitu 47,1 milj. euroa. Kasvua edellisvuoden ennusteeseen nähden on 1,8 milj. euroa (4 %). Raitioliikenteen kustannustason nousuksi arvioidaan 1,2 %. Lauttaliikenteen kustannusarvio on 3,9 milj. euroa. Kasvu on 0,1 milj. euroa (2,9 %). Joukkoliikenteen infrakorvaukset Neuvottelut joukkoliikenneinfran käyttökorvauksista kuntien ja HSL:n välillä ovat kesken, ja alustava talousarvio sisältää vain Helsingille maksettavan infran käyt tökorvauksen, 59,1 milj. euroa (55,8 milj. euroa talousarviossa 2010). Muiden kuntien infra selvitetään syksyn 2010 aikana ja infrakorvaukset otetaan huo mioon ti linpäätöksessä 2010 ja tarvittaessa talousarviomuutoksena vuodelle 2011. Infrakorvauksen laskentaperusteena on käytetty infraomaisuuden tarkistettua käypää arvoa. Korvaus sisältää 50 % pääoman poistoista ja koroista sekä infran hal linto- ja ylläpitokulut täysimääräisinä. Korkoa laskettaessa korkona on käytet ty 5 %.

Muut palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ovat 22,2 milj. euroa, mistä 5,4 milj. euroa käytetään lippuprovisioihin, 5,2 milj. euroa atk-palveluihin, 3,8 milj. euroa muihin asiantuntijapalveluihin ja 1,3 milj. euroa painatuksiin. Kasvu edellisvuoteen on 1,4 milj. euroa (6,6 %). Aineisiin, tarvikkeihin ja tavaroihin arvioidaan käytettävän 0,9 milj. euroa, 0,3 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Vuokrakulujen arvioidaan olevan 2,4 milj. euroa, mistä rakennusten ja huoneistojen vuokrat ovat 1,7 milj. euroa, koneiden ja laitteiden vuokrat 0,4 milj. euroa ja muut vuokrat 0,2 milj. euroa. Rahoitustuotot ja -kulut HSL rahoittaa investointinsa lainanotolla. Uusiin investointeihin otetaan lainaa vuosina 2011-12 12 milj. euroa ja vuonna 2013 25 milj. euroa, jolloin lainakanta vuoden 2013 lopussa on 45,0 milj. euroa. Lainakorkona laskennassa on käytetty 4 %. Poistot Poistot talousarviossa 2011 ovat 5,4 milj. euroa. Ne kasvavat vuoden 2010 ennusteen tasosta 0,7 milj. eurolla (13,8 %). HKL:ltä HSL:lle siirtyvän käypään arvoon arvioidun matkakorttiomaisuuden poistot ovat vuosina 2011-2013 1,1 milj. euroa vuodessa. Tilikauden alijäämä talousarviossa 2011 on 3,6 milj. euroa, ja se on suunnitel tu katettavaksi HSL:n taseessa muuhun omaan pääomaan kirjatulla YTV:stä HSL:lle siirtyneellä ylijäämällä. Investoinnit HSL:n investointimenot vuonna 2011 ovat 11,6 milj. euroa, vuonna 2012 11,5 milj. euroa ja vuonna 2013 24,7 milj. euroa. Suunnitelmakauden merkittävin investointihanke on LIJ 2014-hanke ja matkakorttijärjestelmän kehittäminen, joihin suunnitelmakau den aikana käytetään yhteensä noin 37,5 milj. euroa. Matkustajainformaatiolaitteisiin ja -järjestelmiin käytetään suunnitelmakaudella 4,0 milj. euroa, asiakassovelluksiin ja muihin toimialan IT-sovelluksiin 4,1 milj. euroa ja talouden ja hallinnon It-järjestelmähankintoihin 2,1 milj. euroa. Kuntaosuudet Siltä osin kuin HSL:n tehtävien hoidosta perittävät maksut ja muut tuotot eivät riitä kattamaan kuluja, maksavat kunnat HSL:lle kuntaosuuksia, joilla kate taan kulle kin kunnalle kohdistettuja tuottojen ja kulujen erotus. Kuntaosuudet muodostu vat operointikustannuksista, infrakustannuksista ja yleis-kustannuk sista. Kuntaosuudet talousarviossa 2011 ovat yhteensä 250,8 milj. euroa. Kasvu talousarvioon 2010 verrattuna on 21,2 milj. euroa (9,2 %). Kuntaosuudet kattavat 49,2 % HSL:n toimintamenoista.

Kuntaosuuksien laskentaperusteet perussopimuksen mukaan Operointikustannuksilla tarkoitetaan ostopalveluna hankittavan joukkoliikenteen liikenteenhoidon kustannuksia. Kuntien maksuosuudet operointikustannuksiin määritellään liikennemuodoittain (bussiliikenteen osalta linjastoittain) kunkin kunnan asukkaiden tekemien matkustajakilometrien perusteella. Matkustajakilometrit kunnittain lasketaan kuntalaisten nousutietojen ja viimeisten käytettävissä olevien keskimatkatietojen perusteella. Yleiskustannukset muodostuvat HSL:n organisaation nettokustannuksista ilman operointi- ja infrakustannuksia. Yleiskustannuksiin kohdistettavat eriä ovat mm. liikenteen suunnittelu ja hankinta, matkalippu- ja informaatiojärjestelmä, asiakaspalvelu, tarkastustoiminta, viestintä, talous ja hallinto. Yleiskustannuksiin kohdistettavia tuloja ovat mm. tarkastusmaksutulot, muut myyntitulot, vuokratulot, rahoituskulut ja investointien poistot. Eri liikennemuodoille kohdistetut yleiskustannukset yhteensä on jaettu kunnille kuntalaisten nousujen ja niistä laskettujen jako-osuuksien perusteella. Yleiskulut koh distetaan liikennemuodoille/linjastoille sovituilla kertoimilla painotettujen nou sujen jakautuman perusteella. Infrakustannukset ovat HSL:n maksamaa korvausta kuntien omistaman jouk koliikenneinfran käytöstä. Eri liikennemuodoille kohdistetut infrakustannukset yhteensä on jaettu kunnille kuntakohtaisten nousujen ja niistä laskettujen ja ko-osuuksien pe rusteella. Kunnittain jaettujen operointi-, infra- ja yleiskustannusten summasta tehtäviä vähennyksiä ovat lipputulot, valtionavut ja edellisten vuosien kuntakohtainen yli/alijäämä. Lipputulot on kohdistettu kunnille matkakorttijärjestelmän kuntalaisuustiedon ja lippulajin perusteella. Valtionavut on jaettu kunnille asukaslukujen perusteella. Edellisvuosien kuntakohtainen yli/alijäämä otetaan huomioon suunnitelmakaudella kuntaosuuden vähennyksenä/lisäyksenä. YTV:ltä vuodelta 2009 HSL:lle siirtyvä ylijäämä oli yhteensä 11,8 milj. euroa. Ylijäämää on suunniteltu käytettävän vuonna 2010 yhteensä 1,3 milj. euroa ja vuosina 2012-2013 3,6 milj. euroa vuodessa. Ehdotus (SR) Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se päättää a) hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelman 2011-2013 liitteen mukaisena b) päättää sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2011 seuraavasti: Toimintamenot 509 950 000 euroa Investointimenot 11 638 000 euroa Kuntaosuudet 250 811 000 euroa c) oikeuttaa hallituksen ottamaan vuonna 2011 pitkäaikaista lainaa enintään 12 milj. euroa ja lyhytaikaista lainaa enintään 20 milj. euroa Käsittely Corinna Tammenmaa esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Juha-Veikko Kurki esitti Tatu Rauhamäen kannattamana, että päätök seen lisätään d) kohta, joka kuuluu seuraavasti: HSL valmistelee ja ryhtyy panemaan täytän töön toimintaohjelmaa sisäisen tuottavuutensa tehostami seksi, yleiskustannusten hillitsemiseksi ja synergiahyötyjen ai kaan saamiseksi. Muutosesitys hyväksyttiin yk simielisesti. Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen kokouksessa tehdyin muutoksin. Liite Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 2013 Oheismateriaali Kuntien lausunnot alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2011-2013