14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ

Samankaltaiset tiedostot
Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Valmisteluvaiheraportti

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

Yksiköt peräkkäin, KS

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

Ymptervltk liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Perusturvalautakunta liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSUUNNITELMA SIILINJÄRVEN KUNTA. Selite TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TULOSLASKELMA

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %

TP 2013 TA 2014 Tot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

Toimintakate ,

Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu :28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot Ta-muutos % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Ed.Budj Budj Muutos %

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

LIITE 4 ArnoV jk asia no LuonAMUSH ENKILÖJOHTO YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

TP TA TA Muutos% Muutos eur

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO Tili/Kustannuspaikka TA 2016

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio Muutos kk * 3 Va:n arvio PERUSTURVAPALVELUT

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta liite nro 6

3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla.

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:

6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0

12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

ESITYS KJOHT TA Muutos Toteutuma

Päivä Pykälä Hakemus Päätös Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

563 OULAISTEN KAUPUNKI

TOT Ympäristönsuojelutehtävät

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit?

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

Käyttö B + M Käyttö Käyttö %

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

YMP Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö muutos %

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Budjetti Bu-muutos Budjetti muutos

Tuotot kulut :09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka Tekninen lautakunta

HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti :41:37

SISÄLLYSLUETTELO. STTPSAL, :00, Esityslista 1

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto :51:06

TP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %

Budjetti Bu-muutos Budjetti muutos

KUVA 321/ / Muut kulut -200 * Menot yht Netto ennen poistoja

100, O 100, O 100, O Mak:sutuotot Tuet ja avustukset 3325 Koulumatkatuki. 4, O -41,2 37, 6 4,2 Henkilöstökorvaukset, henk.

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto :13:00

Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE HALLINTO TOIMINTAKULUT/MENOT 5 700,-

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

TILIKAUDEN TULOS

Selite TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Yksikön esitys Esitys ltk:lle LTK:n esitys TS 2018 TS 2019 TS 2020 K Ä Y T T Ö T A L O U S 3002 Myyntituotot kunnilta

K A R A Talousarvio 2015 / KÄYTTÖSUUNNITELMA

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

* Kustannuspa ikk a yhteens ä

Transkriptio:

14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS, TASEYKSIKKÖ 1 000 I / Tot. % I / 2015 Tot. % KS Ennuste Erotus Tuotot 6 293 23,68 6 603 24,17 26 573 27 321 26 573 0 Kulut -6 193 24,59-5 920 22,87-25 189-25 884-25 889 700 Tkate 1 105 7,6 683 47,52 1 383 1 437 683 700 Rahoitus 2-0 -0 13,11 0-0 0 0 Vkate 3 105 7,58 683 47,52 1 383 1 436 683 700 Poistot -351 25,4-246 19,55-1 383-1 258-1383 0 Tulos -247-999 438 245,31 0 178-700 700 Inv 4-58 4,12-4 0.3-1 400-1 416-1400 0 Rahavirta 5 47-276,4 679 3 395-18 20-717 700 1 Toimintakate, 2 Rahoitustuotot ja kulut, 3 Vuosikate, 4 Investoinnit, 5 Toiminnan ja investointien rahavirta. Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys talouden toteutumisesta: : Pelastuslaitoksen talouden toteuma on ensimmäisellä neljänneksellä suunnitelman mukainen. Karsittu talousarvio näyttäisi tässä vaiheessa toteutuvan 0,5 1 milj. euroa alijäämäisenä. Toimenpide / Mittari Tavoitetaso Ylläpidetään kattava ja riittävä toimintavalmius Toimintavalmiusaika on normien mukainen. maakunnan alueella. / Toimintavalmiusaika. Tuotetaan lakisääteiset onnettomuuksien ehkäisypalvelut / Turvallisuusviestinnän määrä ja palomäärät ovat normien mukaiset. Turvallisuusviestinnän määrä ja palotarkastustarkastusmäärät. Suoritetaan osoitetut pelastustoiminta- ja ensihoitotehtävät / Tehtävämäärät. nähden kohtuulliset. Tehtävämäärät ovat yksiköiden suorituskykyyn Taseyksikön vastuuhenkilön selvitys tavoitteiden toteutumisesta ja ennuste koko vuodelle: Pelastustoiminnassa ja ensihoidossa toiminta on täyttänyt normit ja sopimusvelvoitteet. Onnettomuuksien ehkäisysuoritteet ovat edellisvuosien tapaan ajankohtaan nähden vajaat, mutta tulevat korjautumaan Henkilöstö TA I / Henkilötyövuodet 291 76,2 Henkilötyövuosien kustannus, M 15,3 3,6 Muut tunnusluvut TA I / Turvallisuusviestintää saaneet 33 600 6 708 A1-A6 kohteiden valvonta 1 647 245 Asuinrakennusten tarkastus 3 235 380 Pelastuslähtöjä 4 000 920 Ensihoitolähtöjä 17 000 4 487 Ensivastelähtöjä 1 200 293

Tuloslaskelma 14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 1-3 / 14160 Raportti tulostettu: 11.5. (9:10) Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tili Tilinimi Toteuma 1-3/ Toteuma 3/ Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-14160 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 30 TOIMINTATUOTOT 6 292 578 5 483 512 26 572 904 20 280 325,84 23,68% 6 603 089 27 319 834 300 Myyntituotot 5 692 844 5 294 071 23 074 925 17 382 081,06 24,67% 5 942 782 24 006 046 3001 Vesilaitostuotot 0,00 30010 Vesi- ja jätevesimaksut 0,00 3050 Jätehuoltotuotot 0,00 78 0 30510 Jätteenkäsittelymaksut 0,00 78 0 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset valtiolta 99 66-98,70 13 171 30910 Oikeuslääketieteellisten tutkimusten korvaukset 99 66-98,70 13 171 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3 880 107 3 481 607 15 606 517 11 726 410,49 24,86% 4 039 972 16 165 164 31030 Muut yhteistoimintakorvaukset 3 262 357 3 262 357 13 063 426 9 801 069,49 24,97% 3 375 922 13 703 963 31080 Muut myyntituotot kunnilta ja kuntayhtymiltä 597 750 199 250 2 448 091 1 850 341,00 24,42% 664 050 2 374 681 31090 Myyntituotot kunnilta 20 000 20 000 95 000 75 000,00 21,05% 0 86 520 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 1 812 639 1 812 399 7 468 408 5 655 769,27 24,27% 1 902 720 7 840 712 31330 Oppisopimuskoulutuskorvaukset 240 0 5 000 4 760,00 4,80% 180 840 31990 Muut myyntituotot 472 472 15 700 15 228,25 3,00% 170 1 193 31998 Sisäiset myyntituotot, muut 1 811 927 1 811 927 7 447 708 5 635 781,02 24,33% 1 902 370 7 838 679 321 Maksutuotot 193 811 97 377 1 690 012 1 496 200,78 11,47% 256 094 1 610 365 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 1 305 710 3 300 1 995,00 39,55% 1 631 4 744 32700 Lukukausi- ja kurssimaksut 855 260 1 700 845,00 50,29% 0 140 32750 Muut opetus- ja kulttuuritoimen maksut 450 450 1 600 1 150,00 28,13% 1 631 4 604 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut 37 922 30 008 284 512 246 590,00 13,33% 45 946 261 991 32850 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut 2 548 2 448-2 548,00 32870 Muut yhdyskuntapalvelujen maksut 33 534 26 512 284 512 250 978,00 11,79% 45 946 261 991 32878 Sisäiset Muut yhdyskuntapalv.maksut 1 840 1 048-1 840,00 3290 Muut palvelumaksut 154 584 66 659 1 402 200 1 247 615,78 11,02% 208 516 1 343 630 32950 Potilasmaksujen omavastuuosuudet 62 427 28 632 540 000 477 572,84 11,56% 38 897 173 840 32970 Muut palvelumaksut 77 224 32 387 631 000 553 776,21 12,24% 141 603 982 892 32977 Sisäiset Muut hallintokuntien sisäiset tuotot 14 933 5 639 226 400 211 466,73 6,60% 28 016 186 898 32978 LL Sis. muut hallintokuntien sisäiset tuotot 4 800 4 800,00 0,00% 330 Tuet ja avustukset 369 165 80 152 1 683 467 1 314 301,98 21,93% 361 134 1 564 917 33300 Kelan korvaus työterveydenhuollosta 17 999 17 999,00 0,00% 0 42 143 33320 Kelan korvaus sairaankuljetuksesta 369 165 80 152 1 517 468 1 148 302,98 24,33% 361 134 1 385 257 33330 Muut tuet ja avustukset valtiolta 0,00 0 517 33370 Muut tuet ja avustukset muilta 148 000 148 000,00 0,00% 0 137 000 1/6

Raportti tulostettu: 11.5. (9:10) Toteuma 1-3/ Toteuma 3/ Muutettu KS Jäljellä MKS 340 Muut toimintatuotot 36 758 11 912 124 500 87 742,02 29,52% 43 079 138 505 3400 Vuokratuotot 0 0 1 000 1 000,00 0,00% 75 812 34010 Liikehuoneistojen vuokrat 0,00 0 462 34200 Muiden rakennusten vuokrat 0 0 1 000 1 000,00 0,00% 0 75 34600 Muut vuokratuotot 0,00 75 275 3500 Muut toimintatuotot 36 758 11 912 123 500 86 742,02 29,76% 43 004 137 693 35100 Käyttöomaisuuden myyntivoitot (tavanomaiset) 0,00 20 100 20 100 35300 Vakuutus- ja muut korvaukset 0,00 0 2 514 35370 Muut tuotot 21 218 7 169 123 500 102 281,67 17,18% 22 904 115 079 35377 LL Sis. muut tuotot 1 069 294-1 069,02 35378 Sisäiset muut tuotot 14 471 4 449-14 470,63 37 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 5 689-56 -5 688,84-31 971 37000 Valmistus omaan käyttöön 5 689-56 -5 688,84-31 971 40 TOIMINTAKULUT -6 193 453-2 004 446-25 189 453-18 995 999,25 24,59% -5 919 593-25 884 103 400 Henkilöstökulut -3 591 030-1 199 115-15 011 238-11 420 208,44 23,92% -3 508 733-14 907 494 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -2 701 559-899 844-11 547 550-8 845 991,02 23,40% -2 683 900-11 434 704 4001 Palkat ja palkkiot -2 745 357-923 975-11 670 048-8 924 691,06 23,52% -2 730 527-11 673 332 40000 Vakinaisten kk-palkat -1 894 742-628 997-9 101 148-7 206 406,05 20,82% -1 938 160-7 996 307 40001 Vakinaisten työsuhteisten palkat -527 994-169 044-1 660 586-1 132 592,21 31,80% -473 368-1 840 734 40020 Tilapäisten kk-palkat -73 198-22 666-150 881-77 682,75 48,51% -121 916-517 578 40041 Sairaslomasijaiset -17 273-5 771 17 272,88-654 -48 375 40042 Äitiyslomasijaiset -26 390-8 024 26 390,16-888 -25 564 40050 Vuosiloma- ja muut sijaiset -111 147-40 832-209 960-98 813,38 52,94% -99 919-673 102 40250 Erilliskorvaukset -94 613-48 641-532 473-437 859,71 17,77% -93 325-561 840 40260 Varallaolokorvaukset 0,00 0-20 40420 Kokouspalkkiot 0 0-15 000-15 000,00 0,00% -2 297-7 892 40500 Asiantuntijapalkkiot ja luentokorvaukset 0,00 0-1 920 40620 Puhelinetukorvaukset (meno) -2 302-781 2 301,94-2 280-9 072 40690 Luontoisedut (tulo) 2 302 781-2 301,94 2 280 9 072 4290 Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät 43 798 24 131 122 498 78 700,04 35,75% 46 628 238 629 42900 Sairausvakuutuskorvaukset 40 981 24 131 105 498 64 516,78 38,85% 45 206 198 583 42940 Tapaturmakorvaukset 2 817 0 17 000 14 183,26 16,57% 1 421 40 046 4100 Henkilösivukulut -889 471-299 270-3 463 688-2 574 217,42 25,68% -824 833-3 472 790 4101 Eläkekulut -703 997-237 035-2 671 989-1 967 991,72 26,35% -662 082-2 777 605 41000 KuEL palkkaperusteinen -469 851-158 134-1 993 018-1 523 167,47 23,57% -469 729-2 008 194 41020 KuEL eläkemenoperusteinen -186 370-62 801-500 411-314 041,00 37,24% -155 505-622 020 41040 KuEL varhe-maksu -47 777-16 099-178 560-130 783,25 26,76% -36 848-147 390 4200 Muut henkilösivukulut -185 473-62 236-791 699-606 225,70 23,43% -162 751-695 185 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -57 353-19 115-247 406-190 052,60 23,18% -55 869-238 057 42100 Työttömyysvakuutusmaksut -106 964-36 001-454 548-347 583,57 23,53% -85 857-367 271 42200 Tapaturmavakuutusmaksut -21 155-7 120-89 745-68 589,53 23,57% -21 026-89 857 2/6

Raportti tulostettu: 11.5. (9:10) Toteuma 1-3/ Toteuma 3/ Muutettu KS Jäljellä MKS 430 Palvelujen ostot -1 175 990-255 683-4 174 444-2 998 453,57 28,17% -1 059 540-4 861 503 4300 Asiakaspalvelujen ostot -651 690-80 335-2 583 216-1 931 526,25 25,23% -581 328-2 593 902 43010 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta -791-2 -156 635,36 507,28% 0-120 43030 Asiakaspalvelujen ostot muilta -650 898-80 333-2 583 060-1 932 161,61 25,20% -581 328-2 593 783 4340 Muiden palvelujen ostot -524 300-175 347-1 591 228-1 066 927,32 32,95% -478 213-2 267 601 43400 Toimisto- ja pankkipalvelut -71-65 -23 476-23 405,22 0,30% -29-27 181 43410 Asiantuntijapalvelut -33 444-4 108-70 586-37 142,29 47,38% -34 702-67 115 43490 ICT-palvelut -900-400 -17 070-16 170,00 5,27% -504-15 660 43493 Ohjelmalisenssit -35 064-6 430-41 689-6 624,88 84,11% -34 176-83 589 43498 Sisäiset ICT-palvelut -86 996-28 999-277 662-190 665,96 31,33% -52 233-222 887 43510 Painatukset ja kopiointi -4 177-3 008-12 549-8 371,87 33,29% -1 034-28 701 43520 Ilmoitukset -224-155 -3 468-3 244,18 6,45% 0-1 638 43610 Postimaksut -1 032-1 032-1 104-72,03 93,48% -138-23 375 43620 Puhelinmaksut -7 614-2 794-23 006-15 391,85 33,10% -6 534-25 566 43630 Matkapuhelinmaksut -3 438-1 982-32 127-28 688,64 10,70% -7 264-36 914 43640 Muut telemaksut -72 124-23 873-287 089-214 965,28 25,12% -70 788-288 636 43700 Vakuutukset -31 889-2 470-74 474-42 585,18 42,82% -36 248-102 527 43810 Siivous- ja puhtaanapitopalvelut -4 006 13 346-1 600 2 406,37 250,40% -2 298-6 754 43820 Pesulapalvelut -355-78 -1 524-1 169,26 23,28% -365-1 444 43840 Hulevesimaksut -10 0 10,00 43850 Jätehuoltomaksut -390-279 -2 540-2 150,41 15,34% -1 630-4 584 43858 Sisäiset jätehuoltomaksut 0,00 0-110 43900 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv -284 0 283,91 43910 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalv -6 842-6 842,00 0,00% -1 480-23 121 43920 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv 0 0-1 000-1 000,00 0,00% -648-5 366 44000 Koneiden, kaluston ja laitteiden rak. ja kp -104 077-39 152-172 252-68 174,59 60,42% -96 939-509 783 44007 LL Sis. Koneiden, kaluston ja laitteid -88-88 87,50 44008 Sisäiset kpito, koneiden, kaluston ja laitteid -85 0 85,21 44130 Majoituspalvelut -2 527-1 308-13 506-10 978,94 18,71% -2 967-15 247 44140 Ravitsemispalvelut -5 343-2 243-33 695-28 351,51 15,86% -5 444-47 453 44147 LL Sis. ravitsemispalvelut 0,00-22 560-88 715 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -8 755-2 412-46 877-38 121,77 18,68% -9 032-65 678 44160 Tavaroiden rahti- yms. kuljetuspalvelut -1 701-190 -2 954-1 253,50 57,57% -924-4 590 44300 Sosiaali- ja terveyspalvelut -16 123-5 166-23 820-7 696,82 67,69% -10 541-71 036 44317 LL Sis. työterveyshuoltomaksut -19 363-19 363-51 315-31 952,38 37,73% -15 623-84 287 44318 Sisäiset työterveyshuoltomaksut -3 289 2 961 3 288,53 44388 Sis. Palvelutuotann.ostot -1 421-1 421-219 116-217 694,11 0,65% -51 122-334 184 44460 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -11 534-7 239-46 030-34 496,07 25,06% -11 844-69 277 44700 Muut palvelut -2 000-331 -13 617-11 616,66 14,69% -1 147-11 522 44708 Sisäiset muut palvelut -43 972-15 065 43 971,56 44710 Vartiointipalvelut 0,00 0-611 3/6

Raportti tulostettu: 11.5. (9:10) Toteuma 1-3/ Toteuma 3/ Muutettu KS Jäljellä MKS 44720 Työkalukorvaukset 0,00 0-50 44947 LL Sis. siivouspalvelut -22 005-22 005-90 240-68 235,00 24,38% 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -240 425-91 864-1 063 812-823 386,78 22,60% -229 656-1 297 499 4500 Ostot tilikauden aikana -240 425-91 864-1 063 812-823 386,78 22,60% -229 656-1 297 499 4501 Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus -16 819-3 038-43 266-26 447,20 38,87% -12 469-50 332 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet -6 515-1 109-14 132-7 616,92 46,10% -3 830-27 777 45010 Atk-tarvikkeet -2 484-1 072-9 328-6 843,86 26,63% -2 471-8 015 45110 Kirjallisuus -1 643-30 -5 856-4 212,83 28,06% -582-3 011 45120 Lehdet -6 176-826 -13 742-7 565,59 44,95% -5 585-7 385 45130 Sähköinen kirjallisuus -208-208,00 0,00% 0-4 146 4520 Elintarvikkeet -3 748-1 533-13 351-9 603,29 28,07% -1 010-12 496 45200 Elintarvikkeet -3 748-1 533-13 351-9 603,29 28,07% -1 010-12 496 4540 Vaatteisto -12 814-3 541-64 109-51 295,20 19,99% -5 096-101 510 45400 Vaatteisto -12 814-3 541-64 109-51 295,20 19,99% -5 096-101 510 4541 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -18 516-5 529-35 785-17 269,14 51,74% -8 263-45 287 45420 Lääkkeet -10 573-1 438-13 655-3 082,39 77,43% -1 530-9 940 45430 Hoitotarvikkeet -7 943-4 091-22 130-14 186,75 35,89% -6 733-35 347 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -6 579-4 604-32 640-26 061,17 20,16% -3 330-19 936 45510 Siivoustarvikkeet -3 576-2 125-6 800-3 224,17 52,59% -1 560-11 300 45520 Puhdistustarvikkeet -3 003-2 479-25 240-22 237,00 11,90% -1 770-8 636 45530 Pakkaustarvikkeet -600-600,00 0,00% 4560 Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi -90 885-27 317-481 794-390 909,22 18,86% -107 303-448 293 45610 Polttoaineet -89 063-26 747-465 280-376 216,81 19,14% -101 865-421 679 45620 Voiteluaineet -105-30 -5 028-4 922,62 2,10% -288-2 618 45710 Lämmitys -653 0-8 300-7 647,42 7,86% 0-9 215 45720 Sähkö -687-463 -3 186-2 498,99 21,56% -4 958-11 943 45730 Vesi 0,00-192 -908 45737 LL Sis. vesimaksut -110 0 110,00 45750 Energian hankinta 0,00 0-60 45760 Kemikaalit -267-77 266,62 0-1 868 4580 Kalusto -47 122-31 889-183 437-136 314,75 25,69% -32 546-300 780 45800 Kalusto -47 122-31 889-183 437-136 314,75 25,69% -32 546-300 780 4590 Rakennusmateriaali -30 625-10 322-110 670-80 044,61 27,67% -36 909-121 259 45900 Rakennusmateriaali -4 444-1 080-11 293-6 849,48 39,35% -2 403-12 367 45930 Kaluston korjausmateriaali -7 982-3 289-77 429-69 447,45 10,31% -27 317-77 393 45940 Auto- ja työkonetarvikkeet -8 281-1 234-21 948-13 666,97 37,73% -7 189-31 499 45950 Varaosat ja korjaustarvikkeet -9 919-4 719 9 919,29 4601 Muu materiaali -13 318-4 091-98 760-85 442,20 13,49% -22 730-197 607 46000 Muu materiaali -12 113-3 356-90 698-78 585,03 13,36% -21 058-185 482 46007 LL Sis. muut aineet, tarvikkeet, tavarat -313-129 312,66 46020 Merkkipäivälahjat -892-606 -8 062-7 169,83 11,07% -1 673-12 125 4/6

Raportti tulostettu: 11.5. (9:10) Toteuma 1-3/ Toteuma 3/ Muutettu KS Jäljellä MKS 470 Avustukset -1 000-1 000,00 0,00% -870-870 4750 Avustukset yhteisöille -1 000-1 000,00 0,00% -870-870 47550 Muut avustukset yhteisöille -1 000-1 000,00 0,00% -870-870 480 Muut toimintakulut -1 186 009-457 785-4 938 959-3 752 950,46 24,01% -1 120 793-4 816 737 4800 Vuokrat -1 191 955-463 908-4 727 944-3 535 989,38 25,21% -1 111 952-4 709 810 48000 Maa- ja vesialueiden vuokrat -1 144-1 144,00 0,00% 0-1 011 48200 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -1 037 848-407 828-4 080 687-3 042 839,38 25,43% -759 745-3 621 301 48208 Sisäiset vuokrat, rakenn. ja huon. -24 341 44 726 24 340,74-293 102-797 306 48400 Koneiden ja laitteiden vuokrat -804-256 -5 212-4 408,50 15,42% -9 423-15 830 48407 LL Sis.Koneiden ja laitt. vuokrat -129 0 129,30 48420 Leasing-vuokrat -50 214-22 560-154 410-104 196,48 32,52% -17 904-136 538 48600 Muut vuokrat ja vastikkeet -8 429-8 299-37 969-29 539,66 22,20% -17 005-66 581 48607 LL Sis. Muut vuokrat -500 0 500,00 48608 Sisäiset muut vuokrat -69 691-69 691-448 522-378 831,40 15,54% -14 774-71 243 4900 Muut toimintakulut 5 946 6 123-211 015-216 961,08-2,82% -8 841-106 928 49020 Ajoneuvovero -11-11 10,89 49040 Oman käytön alv 0,00 0-1 756 49220 Saatavien poistot 5 574 5 574-23 956-29 530,20-23,27% 0-50 349 49400 Jäsenmaksut -156-156,00 0,00% 49490 Muut kulut 410 331-42 857-43 267,07-0,96% 221 571 49498 Sisäiset muut kulut -27 229-144 046-144 018,70 0,02% -9 062-55 394 5 TOIMINTAKATE 104 814 3 479 010 1 383 451 1 278 637,75 7,58% 683 465 1 436 702 60 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -304-148 303,83-63 -477 610 Muut rahoitustuotot 15 0-15,00 55 145 61350 Laskutuslisä 15 0-15,00 55 145 621 Korkokulut -116-5 116,30 0 0 62500 Muut korkokulut -116-5 116,30 0 0 630 Muut rahoituskulut -203-143 202,53-118 -622 63200 Viivästyskorot ja korotukset -203-143 202,53-108 -421 63800 Muut rahoituskulut 0,00-10 -201 6 VUOSIKATE 104 510 3 478 862 1 383 451 1 278 941,58 7,55% 683 403 1 436 225 71 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -351 427-351 427-1 383 451-1 032 023,62 25,40% -245 743-1 257 816 710 Suunnitelman mukaiset poistot -351 427-351 427-1 383 451-1 032 023,62 25,40% -245 743-1 257 816 71000 Poistot aineettomista oikeuksista 0,00 71100 Poistot tietokoneohjelmista -2 169-2 169 2 169,00 0-3 676 71200 Poistot muista pitkävaikutteisista menoista -838-838 837,75 0-3 072 71400 Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista -1 991-1 991 1 990,62 0-7 456 71500 Poistot koneista ja kalustoista -328 785-328 785-1 383 451-1 054 665,64 23,77% -245 743-1 181 928 71600 Poistot muista aineellisista hyödykkeistä -17 645-17 645 17 644,65 0-61 685 7 TILIKAUDEN TULOS -246 918 3 127 434 0 246 917,96-63 312 197,66% 437 659 178 409 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -246 918 3 127 434 0 246 917,96-63 312 197,66% 437 659 178 409 5/6

Raportti tulostettu: 11.5. (9:10) Toteuma 1-3/ Toteuma 3/ Muutettu KS Jäljellä MKS 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -246 918 3 127 434 0 246 917,96-63 312 197,66% 437 659 178 409 Tyhjä rivi 6/6