Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Samankaltaiset tiedostot
Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

/2018 / MTA* 8/2017 / TP 2017 MTA 2018* 2018 / MTA* TA 2018** / TA** 2017 / TP

x) sis. käyttöomaisuuden myyntivoitot

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Toimintakate Vuosikate

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-4 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-6 / 2018 Kirjanpitotilanne

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

TALOUSSEURANTA 1-3 / 2018 Kirjanpitotilanne

/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-11 / 2018 Kirjanpitotilanne

VESIHUOLTOLIIKELAITOS Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2018

ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017

9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

KOKO KAUPUNKI 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015


TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-10 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 8:17. Hallinto ,3 % 14,2 % 9,9 %

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Lautakunta/pykälä/pvm Kuntakehityslautakunta 133,

TA yhteensä, TOT , TA - TOT 2010, Toteuma-% 2010 Sivistyslautakunta Toimintakate ,7 %

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TA+MUUTOKS TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ SUMMA % Hallinto,(ympäristö) KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 168,00 168,00

Talousarvio ja suunnitelma Ed.budj

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Puheenjohtajisto Taloustilanne

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 10:02

Rakenne- ja johtamisjärjestelmätyö Valmisteluvaihe

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti / 15:48. Hallinto ,8 % 7,1 % 4,9 %

Kuukausiraportti 7/2017. Taloushallinto ja suunnittelu -yksikkö

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: TALOUSARVIOESITYS 2015 Tulosyksikön nimi:lpr:n seudun ympäristötoimi yhteensä

Tammi-heinäkuun kuukausikatsaus 7/2018

Tammi-lokakuun kuukausikatsaus 10/2018

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Lautakunta/pykälä/pvm Kuntakehityslautakunta

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

* Asiakaspalveluiden ostot , ,6

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Luumäen kunta. Talousarvio Taloussuunnitelma Kunnanhallitus Kunnanhallitus

Talousarvio 2017, toteuma helmikuu Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos

Toimialaesitys Ulkoinen/Sisäinen

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

SISÄLLYS 1. Väestö ja väestöennusteet Hämeenlinnan väestötiheys vuoden 2014 lopussa Väestö ja peruspalveluiden sijainti

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTMISRAPORTTI

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

Tilinp. Ed.Bud. Budj. Muutos % TEKNISEN HALLINTO KÄYTTÖTALOUS


Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :28:39

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti Hallinto ,19 % 18,93 % 30,82 %

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2016

HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2017

Ed Tp Ta Muut Mr:t yht Ed tot Tot Poikkeama Tot % Ero edv %

Sivistystoimialan kuukausiraportti. Lokakuu 2018

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

Transkriptio:

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) Tili Tilin nimi TP 2017 Muutettu TA Muutettu KS 183 201 Toteuma 1-8/ Syötettävä kausi 1835100 Hallinto- ja asiakaspalvelu 10 1 158 0 2 000 1 000 1 780 1 158 0 220 1 000 Muutos % ED TA / Syöt. kausi -1 125 326-1 022 246-1 022 246-805 308-1 097 569 7,37% -985 745-837 120-837 120-690 124-840 185 0,37% -75 812-107 311-107 311-71 469-177 924 65,80% -8 828-12 500-12 500-5 273-12 500 0,00% -54 940-65 315-65 315-38 441-66 960 2,52% -1 124 167-1 022 246-1 022 246-803 308-1 096 569 7,27% 1831621 Focus-projektit 10-106 657-216 407-216 407-73 393-191 189-11,65% -54 004-68 475-68 475-49 812-83 389 21,78% -42 882-141 934-141 934-20 589-106 500-24,97% -781-300 -300-300 0,00% -8 989-5 698-5 698-2 992-1 000-82,45% -106 657-216 407-216 407-73 393-191 189-11,65% 1831622 Rykmentinpuisto (taseyksikkö) 10 30 000 54 693 380 30 000 54 313-704 420-806 326-806 326-282 866-1 383 909 71,63% -360 383-424 050-424 050-276 326-654 241 54,28% -269 788-339 169-339 169 34 911-581 154 71,35% -43 174-10 500-10 500-5 109-8 500-19,05% -31 075-32 607-32 607-36 343-140 014 329,40% -674 420-806 326-806 326-228 173-1 383 909 71,63% 1831623 Hyrylän keskusta 10-135 195-222 642-222 642-127 712-226 565 1,76% -90 319-86 145-86 145-57 597-95 239 10,56% 1/6

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) 183 201 TP 2017 Muutettu TA Muutettu KS Toteuma 1- Syötettävä Muutos % ED TA 8/ kausi / Syöt. kausi -43 172-129 564-129 564-64 692-124 169-4,16% -1 119-300 -300-759 -300 0,00% -585-6 633-6 633-4 664-6 857 3,38% -135 195-222 642-222 642-127 712-226 565 1,76% 1831640 Elinkeinopalvelut 10 2 576 184 523 250 000 177 991 250 000 2 576 6 532-764 716-2 630 692-2 630 692-2 097 716-2 833 598 7,71% -200 489-358 300-358 300-286 498-551 073 53,80% -449 233-577 929-577 929-548 704-532 900-7,79% -6 017-1 800-1 800-18 957-4 300 138,89% 470 Avustukset -28 826-1 650 000-1 650 000-1 123 831-1 650 000 0,00% -80 150-42 663-42 663-119 727-95 325 123,44% -762 139-2 630 692-2 630 692-1 913 193-2 583 598-1,79% 1831600 Maankäyttö 10 7 497 550 11 377 804 11 377 804 3 105 013 11 456 298 0,69% 1 818 209 302 302 000 302 000 71 048 2 852 000 844,37% 7 286 429 11 075 804 11 075 804 3 033 965 8 604 298-22,31% -572 137-670 509-670 509-394 100-676 144 0,84% -413 290-450 125-450 125-315 472-501 362 11,38% -39 487-119 448-119 448-47 640-92 416-22,63% -6 473-7 500-7 500-4 108-6 500-13,33% -112 887-93 436-93 436-26 880-75 866-18,80% 6 925 413 10 707 295 10 707 295 2 710 913 10 780 154 0,68% 1831610 Kaavoitus 10 41 461 30 000 30 000 26 466 30 000 0,00% 28 159 30 000 30 000 19 800 30 000 0,00% 13 302 6 666 2/6

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) 183 201 TP 2017 Muutettu TA Muutettu KS Toteuma 1- Syötettävä Muutos % ED TA 8/ kausi / Syöt. kausi -956 444-1 136 689-1 136 689-754 500-1 253 544 10,28% -583 528-730 570-730 570-469 929-798 191 9,26% -319 107-364 294-364 294-248 455-411 423 12,94% -9 839-9 510-9 510-4 176-9 000-5,36% -43 971-32 315-32 315-31 939-34 930 8,09% -914 983-1 106 689-1 106 689-728 034-1 223 544 10,56% 1835810 Paikkatieto 10 233 874 303 000 303 000 189 687 303 000 0,00% 128 673 125 000 125 000 119 810 125 000 107 502 178 000 178 000 69 877 178 000 0,00% -2 300-872 138-1 006 425-1 006 425-632 660-1 010 785 0,43% -598 790-641 172-641 172-420 399-675 208 5,31% -208 291-274 866-274 866-168 721-249 468-9,24% -16 233-30 700-30 700-12 039-22 100-28,01% -48 823-59 687-59 687-31 502-64 009 7,24% -638 264-703 425-703 425-442 973-707 785 0,62% 1835000 Rakennusvalvonta 10 591 924 470 000 470 000 246 425 490 000 4,26% 588 254 470 000 470 000 244 415 490 000 4,26% 3 302 1 780 368 230-436 996-505 085-505 085-293 751-621 977 23,14% -313 796-338 536-338 536-209 627-461 863 36,43% -79 769-124 552-124 552-60 399-118 587-4,79% -1 596-7 500-7 500-1 735-7 500 0,00% -41 835-34 497-34 497-21 990-34 027-1,36% 154 928-35 085-35 085-47 326-131 977 276,16% 3/6

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäi Kommentti Tili Tilin nimi 1835100 Hallinto- ja asiakaspalvelu 1831621 Focus-projektit 1831622 Rykmentinpuisto (taseyksikkö) 1831623 Hyrylän keskusta 4/6

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäi Kommentti 1831640 Elinkeinopalvelut 470 Avustukset 1831600 Maankäyttö 1831610 Kaavoitus 5/6

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäi Kommentti 1835810 Paikkatieto 1835000 Rakennusvalvonta 6/6