Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Rovaniemen kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Rovaniemen kaupunki"

Transkriptio

1 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Rovaniemen kaupunki

2 ROVANIEMI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIOESITTELY: kaupunginhallitus KÄSITTELY: kaupunginhallitus kaupunginhallitus kaupunginvaltuusto

3 S I S Ä L T Ö 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS AVAINLUVUT VÄESTÖNMUUTOKSET ROVANIEMELLÄ TYÖTTÖMYYS, TYÖLLISYYS JA TYÖPAIKAT ROVANIEMELLÄ YHDYSKUNTARAKENTAMINEN YMPÄRISTÖTEKIJÄT JULKINEN TALOUS ROVANIEMEN KUNNALLISTALOUS ROVANIEMEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN OMISTAJAOHJAUS JA -POLITIIKKA HENKILÖSTÖLINJAUKSET JA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA KAUPUNKISTRATEGIA KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS SITOVUUS JA ORGANISAATIO KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTO- JA VIRANOMAISTOIMINNOT ULKOINEN TARKASTUS JA ARVIOINTI HALLINTO- JA VIRANOMAISPALVELUT ELINKEINO- JA ALUEKEHITTÄMISPALVELUT LAUTAKUNTIEN TOIMINTA JA TALOUS YLÄKEMIJOEN ALUELAUTAKUNTA MUUT ALUELAUTAKUNNAT LAPSIPERHEIDEN PALVELUT IKÄIHMISTEN PALVELUT TERVEYDENHUOLTOPALVELUT ERIKOISSAIRAANHOITOPALVELUT SOSIAALIPALVELUT PERUSOPETUSPALVELUT LUKIOKOULUTUSPALVELUT MUUT KOULUTUSPALVELUT LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUT KULTTUURIPALVELUT LIIKUNTAPALVELUT NUORISOPALVELUT TEKNISET PALVELUT YMPÄRISTÖVALVONTA- JA PELASTUSPALVELUT PALVELUKESKUSTEN TOIMINTA JA TALOUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTA JA TALOUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN TOIMINTA JA TALOUS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN TOIMINTA JA TALOUS TULOSLASKELMAOSA TULOSLASKELMAN SELOSTUS TULOSLASKELMA PERUSKAUPUNKI TULOSLASKELMA KOKO KAUPUNKI INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA RAHOITUSOSA RAHOITUSLASKELMA PERUSKAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA KOKO KAUPUNKI

4 5 LIIKELAITOSTEN TOIMINTA JA TALOUS NAPAPIIRIN VESI TULOSLASKELMA NAPAPIIRIN VESI RAHOITUS NAPAPIIRIN VESI TYÖTERVEYSLIIKELAITOS TULOSLASKELMA TYÖTERVEYSLIIKELAITOS TILALIIKELAITOS TULOSLASKELMA TILALIIKELAITOS RAHOITUS TILALIIKELAITOS KAUPUNGIN KONSERNIYHTIÖIDEN TOIMINTA JA TALOUS MERKITTÄVIMPIEN TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMINTA JA TALOUS NAPAPIIRIN RESIDUUM OY ROVANIEMEN ENERGIA OY ROVASEUDUN MARKKINAKIINTEISTÖT OY ROVANIEMEN KEHITYS OY MUUT KONSERNIYHTIÖT JA YHTEISÖT LAPIN ALUETEATTERIYHDISTYS RY ROVANIEMEN KYLIEN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUSSÄÄTIÖ MUUT

5 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Rovaniemi on edelleen vuonna 2013 kasvanut väestömäärältään yhtenä harvoista Lapin kunnista. Väestömäärä ylitti asukasta syyskuussa ja syntyvyys on säilynyt noin 750 lapsen vuositasolla. Elinkeinoelämän osalta ei ole toteutunut isoja takaiskuja, vaan yritykset ovat hallituin toimin sopeutuneet hitaaseen talouden kasvuun. Myöskään matkailussa ei ole tapahtunut monen ennakoimaa olennaista laskua, vaan elinkeino on pystynyt mukautumaan kysynnän muutoksiin ja voinut kasvattaa asiakasmääriä erityisesti Venäjältä, Japanista ja Kiinasta. Rakennustoiminta Rovaniemellä on kuluneen vuoden aikana osoittanut elpymisen merkkejä kaavaprosessien edetessä. Toimintaympäristön muutoksissa on huomioitava erityisesti luonnonvarojen jalostuksen merkittävä kasvu Lapin ohella varsinkin Pohjois-Norjassa ja -Ruotsissa. Pohjoiskalotin elinkeinoelämässä on odotettavissa olennaista kasvua, joka hyödyntää välillisesti myös Rovaniemeä Lapin keskuksena. Lapissa ongelmana on ollut kaivoshankkeiden hidas eteneminen erilaisten lupahakemusten valitusprosessien vuoksi. Arktisten alueiden roolin kasvu ja huomion kiinnittyminen entistä enemmän pohjoiseen on Rovaniemen kannalta erinomainen asia. Rovaniemen Suomen arktisena keskuskaupunkina on oltava aktiivinen toimija, jotta voimme konkreettisesti vahvistaa osaamistamme eri arktisissa asioissa ja kehittyä kansallisena sekä kansainvälisenä arktisen tiedon kohtaamispaikkana. Kuntien talous on viime aikoina joutunut laajalti vaikeaan tilanteeseen talouden taantuman ja valtion talouden voimakkaan velkaantumisen tuloksena. Vuoden 2013 syksyllä useat maakuntakeskukset ovat ilmoittaneet merkittävistä tavoitteista kustannusten leikkaukseen, työntekijöiden lomautukseen ja jopa huomattaviin irtisanomisiin. Uuden Rovaniemen synnyttämisestä on kohta kulunut kahdeksan vuotta, jona aikana vastaavat rakenteiden muutokset ovat olleet hallittuja toiminnallisesti ja taloudellisesti. Vuodesta 2011 alkaen on kuitenkin myös Rovaniemen kaupungin talous ollut rajussa muutoksessa. Verotulojen hidas kasvu ja valtionosuuksien leikkaukset, työttömyyden kasvuun, erikoissairaanhoidon sekä subjektiivisiin oikeuksiin liittyvien kulujen olennainen nousu mursi talouden kestävyyden erityisesti vuonna Sama kehitys on jatkunut vuonna 2013, vaikkakin kustannusten kasvu on saatu kuriin puolittamalla menojen kasvu. Kuntatalouteen lähivuodet eivät ole tuomassa helpotusta, päinvastoin tilalle on edelleen kiristymässä. Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman saaminen tasapainoon on vaikeaa. Vuosina kasvuksi sallitaan vain 1,5 prosenttia keskimäärin. Tämä tarkoittaa 10 miljoonan euron vuosittaista leikkausta siitä kasvutasosta, johon vuosina on keskimäärin totuttu. Joka vuodelle on löydettävä uusia toimenpiteitä, joilla menoja saadaan vähennettyä. Tämä tarkoittaa palvelujen uudelleen järjestelyjä, palvelujen karsintaa sekä myös nykyisen palvelutason laskua. Säästötavoite on yhteensä 40 miljoonaa euroa. Nämä linjaukset ovat välttämättömiä huolimatta siitä, että Rovaniemi on verrokkikaupunkeihin nähden tuottavuudeltaan henkilöstömäärillä tai -kustannuksilla mitaten hyvässä tilanteessa. Kuluvan vuoden aikana on valmisteltu toiminnanohjausjärjestelmän ja henkilöstöorganisaation uudistamisista, jolla osittain voidaan vastata tuloksellisuuden parantamiseen. Uudistustyön tulee kuitenkin olla jatkuvaa myös tulevina vuosina. Henkilöstön hyvinvoinnin ja työilmapiirin kehittäminen nousee tässä muutostilanteessa erityisen tärkeään asemaan. Henkilöstö tarvitsee työnsä tekemiseen tukea ja arvostusta niin kaupunkiorganisaation sisältä kuin ulkopuoleltakin. Toimintatuottoja on myös saatava olennaisesti lisää. Ulkoisten myynti- ja vuokratuottojen kasvattamiseksi on tehtävä esitykset maaomaisuuden tuoton lisäämisestä ja muusta myytävästä tai vuokrattavasta omaisuudesta. Toimintatuottoja olisi saatava lisää vähintään viisi miljoonaa euroa vuodessa eli yhteensä 20 miljoonaa euroa suunnittelukaudella. Maksujen tarkistukset on suhteutettava nouseviin kuluihin. 1

6 Talousarvio 2014 sisältää 0,5 prosenttiyksikön korotuksen kunnallisveroon. Rovaniemi panostaa kaavoitukseen, asuntorakentamiseen ja perusinfrastruktuurin parantamiseen myös suhdannepoliittisesti. Veronkorotuksella on suunnittelukaudella arvioitu yhteensä saatavan 17 miljoonaa euroa lisäystä verorahoitussummaan, jonka normaali kasvu pienenee valtionosuusleikkausten johdosta neljän vuoden aikana yhteensä 59 miljoonaa euroa. Myös verotulojen kasvu on laman johdosta keskimääräistä matalammalla tasolla ainakin tulevan suunnittelukauden alkuvuosina. Muille vuosille ei veronkorotuksia ole suunniteltu tehtävän. Suunnittelukaudelta kertyy 11,2 miljoona euroa alijäämää, joka pienentää taseessa olevan kumulatiivisen ylijäämän noin 17 miljoonaan euroon. Asetettujen tavoitteiden toteutuminen edellyttää vahvaa työtä ja päättäväisyyttä kaikilta toimijoilta, niin päätöksentekijöiltä kuin henkilöstöltä. Tässä tilanteessa on syytä peräänkuuluttaa omavastuisuutta myös meiltä kaikilta kaupungin asukkailta. On löydyttävä uutta asennetta elämäntilanteiden hallintaan, omatoimisuutta sekä vastuuta ja kunnioitusta omista tekemisistä sekä yhteisistä asioista. Rovaniemellä on kaikki eväät kehittyä ja kasvaa turvallisena, viihtyisänä ja hyvinvoivana työ- ja asuinkaupunkina. Kaupunki profiloituu modernina Suomen arktisena kaupunkina, kansainvälisenä matkailukeskuksena, liikunnan ja urheilun kehtona sekä kaivososaamisen keskittymänä. Tulevaisuuden rakentaminen on kuitenkin meidän yhteinen asia! Esko Lotvonen kaupunginjohtaja 2

7 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 2.1 AVAINLUVUT Taulukko 1. Avainluvut. Lähde: Tilastokeskus Rovaniemi Koko maa Maapinta-ala, km Taajama-aste, % ,0 84,6 Väestö Väkiluku Väkiluvun muutos, % ,4 0, vuotiaiden osuus väestöstä, % ,9 16, vuotiaiden osuus väestöstä, % ,0 64,8 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % ,1 18,8 Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % ,1 5,4 Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % ,3 3,6 Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä Syntyneiden enemmyys, henkilöä Perheiden lukumäärä Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja Asuminen Asuntokuntien lukumäärä Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % ,9 30,4 Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % ,7 54,2 Kesämökkien lukumäärä Koulutus Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % ,7 67,7 Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % ,8 28,2 Työmarkkinat Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä Työllisten osuus vuotiaista, % ,2 60,7 Työttömyysaste, % (Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto) 13,0 9,4 Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta (18-64-v.), % ,2 67,0 Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % ,5 3,5 Jalostuksen työpaikkojen osuus, % ,3 22,1 Palvelujen työpaikkojen osuus, % ,0 73,1 Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % ,2 1,3 Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti 1,38 1, Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % ,8 24,0 Yritykset Yritystoimipaikkojen lukumäärä

8 2.2 VÄESTÖNMUUTOKSET ROVANIEMELLÄ Kuvio 1. Väkiluku. Lähde: Tilastokeskus Rovaniemen väestömäärä ylitti asukkaan rajan vuoden 2010 viimeisten kuukausien aikana. Positiivinen väestönkehitys on jatkunut vuodesta 2003 lähtien, jolloin Rovaniemien yhteenlaskettu väestömäärä alkoi kasvaa vuosituhannen vaihteen muuttotappiovuosien jälkeen. Vuoden 2005 lopusta vuoden 2012 loppuun Rovaniemen väestömäärä on kasvanut henkilöä. 4

9 Kuvio 2. Väestönkehitys. Lähde: Tilastokeskus Väestönlisäystä selittää: luonnollinen väestölisäys (elävänä syntyneet ja kuolleet), nettomaahanmuutto (ulkomaille muutto ja ulkomailta muutto kuntaan) ja kuntien välinen nettomuutto (kuntien välinen tulo- ja lähtömuutto) Luonnollinen väestönlisäys laski vuonna 2012 alle 200 henkilön, mutta pysyi edelleen positiivisena. Luonnollisen väestönlisäyksen lisäksi Rovaniemen väestönlisäys perustuu maahanmuuttoon. Maan sisäisessä muutossa Rovaniemi on kärsinyt viime vuosina tappiota. Tilastotietojen perusteella kuntien välistä muuttovoittoa Rovaniemelle tuovat erityisesti 19- ja 20-vuotiaiden ikäryhmät, kun taas kuntien välistä muuttotappiota kertyy erityisesti vuotiaiden ikäryhmissä. Kyseistä muuttoliikettä selittää se, että Rovaniemi on merkittävä opiskelukaupunki. 5

10 Kuvio 3. Väestöennuste. Lähde: Tilastokeskus Väestöennusteena on käytetty Tilastokeskuksen vuonna 2012 laatimaa arviota tulevista väestönmuutoksista. Ennuste pohjautuu laatimishetkellä meneillään olevaan väestökehitykseen ja sen luotettavuus heikkenee selvästi tarkasteltaessa kaukana tulevaisuudessa olevia ajankohtia. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestönkasvu jatkuu myös tulevina vuosikymmeninä. Asukasmäärän kasvaminen kertoo kaupungin elinvoimaisuudesta. Kasvulla on vaikutuksia niin palvelutuotantoon kuin kaavoitukseenkin. Tavoitteena on, että Rovaniemen kaupunki on asukkaan kaupunki vuoden 2016 loppuun mennessä. 6

11 Kuvio 4 ja taulukko 2. Väestöennuste ikäluokittain. Lähde: Tilastokeskus Muutos Yllä olevassa kuviossa on esitetty Rovaniemen väestönmuutosennusteet ikäryhmittäin vuoteen 2040 saakka. Lapset ja nuoret: Päivähoitoikäisten lasten määrä on ennusteen mukaan kasvussa. Alakouluikäisten lasten määrä kasvaa ennusteen mukaan aina vuoteen 2030 saakka. Yläkouluikäisten nuorten määrä pysyttelee tasaisena lähitulevaisuudessa, mutta kasvaa taas myöhemmin uusien ikäluokkien myötä 2020-luvulla. Toisen asteen opiskeluiässä olevien nuorten määrä laskee 2020-luvun alkuun saakka, jonka jälkeen ikäluokat alkavat kasvaa. Työikäisten ikäryhmässä ei tapahdu ennusteen mukaan suuria muutoksia lähitulevaisuudessa. Työikäisten määrä on kuitenkin laskusuunnassa. Vuonna 2020 ikäryhmä on asukkaan suuruinen. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa reilusti väestöennusteen tarkasteluvälillä Huoltosuhteen kannalta kehitys on haastava, koska työikäisten määrä on hienoisessa laskussa. Kehitys tapahtuu ennusteiden mukaan valtakunnallisesti. 7

12 Taloudellinen huoltosuhde mittaa sitä, kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on sataa työllistä kohti. Luku lasketaan jakamalla työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrä työllisten määrällä ja kertomalla saatu luku sadalla. (Findikaattori) Kuvio 5. Taloudellinen huoltosuhde. Lähde: Tilastokeskus Vuodesta 2006 vuoteen 2010 taloudellinen huoltosuhde on pysynyt tasaisena. Tavoitteena on, että Rovaniemen taloudellinen huoltosuhde on alle 140:n vuonna Koska eläkeläisten määrä kasvaa huomattavasti lähivuosina, tulisi myös työllisten määrän nousta, jotta tavoite saavutetaan. Kuvio 6. Väestöllinen huoltosuhde. Lähde: Tilastokeskus Väestöllinen (tai demografinen) huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65 vuotta täyttänyttä on sataa vuotiasta (työikäistä) kohti. Mitä enemmän on lapsia ja/tai eläkeikäisiä, sitä korkeampi huoltosuhteen arvo on. (Sotkanet) Huoltosuhde on pysynyt viime vuosina tasaisena. Se kuitenkin kasvaa jo lähivuosina radikaalisti suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. 8

13 Aluelautakuntajako Kartta 1. Rovaniemen aluelautakuntamallin alueet. Lähde: Rovaniemen kaupunki 9

14 Taulukko 3. Aluelautakuntakylät ja niiden väestö Lähde: Tilastokeskus Aluelautakuntakylät ja niiden väestö. Sodankyläntien suunta Alakemijoki Niesi Hirvas Tiainen Rautiosaari Ylinampa Pisa Alanampa Muurola Perunkajärvi Leive Misi Petäjäinen Vikajärvi Jaatila Vika Yhteensä Olkkajärvi Yhteensä Ranuantien suunta Kivitaipale Yläounasjoki Välijoki Lohiniva Narkaus Porokari Siika-Kämä Jääskö Saari-Kämä väestö sisältyy yllä oleviin alueisiin Perttaus Haukitaipale väestö sisältyy yllä oleviin alueisiin Tolonen Yhteensä Meltaus Marrasjärvi Yläkemijoki Patokoski Pajulampi Yhteensä Pirttikoski Autti Alaounasjoki Juotasniemi Marraskoski Pekkala Tapionkylä Vanttauskoski Sinettä Vanttausjärvi Mäntyjärvi Viirinkylä Sonka Tennilä Lehtojärvi Yhteensä Yhteensä Palvelukyläalueiden väestö yhteensä 7 548, 12,4 % 7 473, 12,3 % 10

15 Kartta 2. Rovaniemen suuralueet. Lähde: Rovaniemen kaupunki Väestö on lisääntynyt Rovaniemen keskuksen ja Alakemijoen suuralueilla. Seuraavilla sivulla on esitetty ikäluokittainen väestökehitys suuralueilla. 11

16 Taulukko 5. Väestökehitys ikäluokittain suuralueilla Lähde: Tilastokeskus Rovaniemi Rovaniemen keskus Sodankyläntien suuralue Ounasjoen suuralue

17 Alakemijoen suuralue Ranuantien suuralue Yläkemijoen suuralue Väestö muuttaa keskustaan ja keskustan lähialueille. Rovaniemen keskuksen suuralueen väestönkasvu on ollut tarkastelujaksolla noin 7,2 prosenttia. Eniten asukkaitaan on menettänyt Yläkemijoen suuralue, jonka väestömäärä on vähentynyt kyseisellä tarkastelujaksolla 12,8 prosenttia. Koko Rovaniemen väestömäärä on lisääntynyt 5,2 prosenttia. 13

18 Kuvio 7. Väestökehitys tilastoalueittain. Lähde: Tilastokeskus Vuodesta 2009 vuoteen 2012 väestönlisäys on ollut suurinta keskustassa ja sen lähialueilla. Lähellä keskustaa sijaitsevista alueista Ounasrinne ja Karinrakka ovat menettäneet eniten asukkaitaan. Ylikylän tilastoalueen väestömäärä on kasvanut eniten. *Pohjoiskeskuksen pienalueen siirto osaksi Saarenkylän tilastoaluetta on korjattu myös aiempiin vuosiin. 14

19 2.3 TYÖTTÖMYYS, TYÖLLISYYS JA TYÖPAIKAT ROVANIEMELLÄ Kuvio 8. Työttömät ja työttömyysaste. (vuoden keskiarvo) Lähde: Toimiala Online Yllä olevasta kuviosta selviää työttömien määrän ja työttömyysasteen kehitys vuosina Luvut ovat Työ- ja elinkeinoministeriön tuottamia. Vuoden 2009 matalasuhdanteen jälkeen työttömien määrä laski, kunnes vuodesta 2012 alkaen määrä on kasvanut tasaisesti. Elokuussa 2013 työttömyysaste oli jo 14,5 %. Tavoitteena on, että työttömyysaste on enintään 12 % vuonna

20 Kuvio 9. Pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys. Lähde: Toimiala Online Nuorisotyöttömyys (alle 25-vuotiaat) on yhä korkea, vaikka onkin laskenut vuosien tasosta. Pitkäaikaistyöttömyyden jatkuva kasvu on huolestuttavaa. Kaupungin tavoitteena on, että sekä nuorisotyöttömyys että pitkäaikaistyöttömyys alenevat. Työttömyyttä pyritään alentamaan osallistumalla muun muassa seuraaviin yhteistyöhankkeisiin. Osallistutaan syyskuussa 2012 käynnistyneeseen kuntakokeiluun, jonka tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tukeminen ja työttömyyden vähentäminen. Kokeilu kestä

21 Kuvio 10. Työllisyysaste. Lähde: Tilastokeskus Työllisyysaste kehittyi positiivisesti vuoteen 2007 saakka, jonka jälkeen kehityksessä näkyvät vuoden 2008 taloudellisen taantuman vaikutukset, kuten bruttokansantuotteen pieneneminen. Vuonna 2011 työllisyysaste jälleen nousi. Koska työttömyys on tämän jälkeen kasvanut, on todennäköistä, että myös työllisyysaste on tämän jälkeen heikentynyt. Valtioneuvosto linjasi hallitusohjelmassa tavoitteeksi valtakunnallisen työllisyysasteen noston 72 prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä (Lähde: Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma , Valtioneuvosto). Rovaniemen tavoite on, että työllisyysaste on vähintään 63 % vuoden 2016 loppuun mennessä. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus perustuu otantaan, joten luvut voivat poiketa hieman työ- ja elinkeinoministeriön työllisyysluvuista. Työllisyysaste on laskettu vuotiaiden ikäluokasta. Vuonna 2011 Rovaniemellä oli työllistä. Rovaniemen kaupungin tavoitteena on, että työllisten määrän kasvu ylittää kaupunkien ( asukasta) keskitason. Työllisten määrän tulisi kasvaa tuhannella vuoden 2016 loppuun mennessä. 17

22 Vuonna 2011 työpaikkoja oli yhteensä Kasvua edelliseen vuoteen oli 215 työpaikkaa. Kuvio 11. Työpaikat. Lähde: Tilastokeskus Yrityskanta ylitti Rovaniemellä yrityksen rajan vuonna Vuonna 2012 yrityksiä oli Kasvua edelliseen vuoteen oli 2,6 %. (Lähde: Tilastokeskus) Patentti- ja rekisterihallituksen tietojen mukaan Rovaniemen nettoyrityskanta kasvoi 212 yrityksellä vuonna Rovaniemen kaupungin tavoitteena on, että yrityskanta kasvaa keskimäärin 4 % vuodessa. Kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi Rovaniemellä vuonna 2012 kolme prosenttia. Kasvu oli vahvaa vuoden alkupuoliskon, mutta hidastui vuoden loppupuolella. Myös yritysten henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta kääntyi laskuun vuoden toisella puoliskolla. (Lähde: Tilastokeskus, suhdannepalvelu) Kuvio 12. Työpaikat toimialoittain. Lähde: Tilastokeskus 18

23 2.4 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN Maankäytön toteuttamista ohjaa maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelma (MAATO). Ohjelmassa on yhdistetty asuntopoliittinen ohjelma, kaavoitusohjelma ja yhdyskuntatekninen työohjelma. Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmassa osoitetaan asuntotuotantotavoitteiden ja elinkeinojen tarvitsema tonttivaranto ja tonttien luovutusaikataulu. MAATO:ssa määritellään yleis- ja asemakaavojen toteuttamisjärjestys ja osoitetaan vuosittaiset yleis- ja asemakaavojen toteuttamista edellyttävät investointitarpeet. Kaavavarannolla tarkoitetaan lainvoimaisissa kaavoissa olevien tonttien / asuntojen määrää. Tonttivarannolla tarkoitetaan kaavoitettuja tontteja, joiden investoinnit ovat valmiina. Kuvio 13. Valmistuneet asunnot. Lähde: Rovaniemen kaupunki Valmistuneiden asuntojen määrä kääntyi vuonna 2010 jälleen nousuun vuonna alkaneen 2008 taloudellisen taantuman jälkeen. Sekä vuosina 2011 että 2012 asuntoja valmistui yhteensä yli 500 kappaletta. Asuntotilaston tiedot on kerätty Rovaniemen kaupungin rakennustilastosta. Tilastokeskuksen ja Rovaniemen kaupungin tilastot poikkeavat puolestaan hieman toisistaan uusien asuntojen määrän suhteen. 19

24 Taulukko 7. Kaavavaranto ja jaettavat asunnot ja tontit / rakennuspaikat. Lähde: Rovaniemen kaupunki Kaavavaranto Jaettavat asunnot ja tontit / rakennuspaikat Rovaniemen kaupungin tavoite Kahden vuoden kaavavaranto Vuosittain jaettavien tonttien / rakennuspaikkojen määrä Pientaloalueet AO, AP 170 tontti tai rakennuspaikkaa 85 erillispientaloasuntoa Rivitalotontit ja -asunnot, AR ja ARK 10 AR tai AKR- tonttia, eli noin 60 asuntoa 5 AR tai AKR- tonttia eli noin 30 asuntoa. Kerrostaloasunnot, AK 690 kerrostaloasuntoa 345 kerrostaloasuntoa Teollisuustontit, T 72 teollisuustonttia 36 teollisuustonttia Liiketontit, K 10 liiketonttia 5 liiketonttia Yleisten rakennusten tontit, Y Matkailulle varatut tontit, RM Yleiskaavoilla tuotettavat rakennuspaikat (kaupungin mailla) Erityisryhmille keskimäärin 2 tonttia, asuntoa Matkailulle laaditaan ajantasaiset asemakaavat erityisryhmille keskimäärin 1 tonttia/ vuosi, asuntoa Kysynnän mukaan 20 rakennuspaikkaa 10 rakennuspaikkaa Kaupungin tavoite on, että kaavoituksella varmistetaan kahden vuoden kaavavaranto. Vuosittain kaavoitetuilla alueilla tulee olla taulukon mukaisesti jaettavissa olevia asuntoja / tontteja, jotta tonttitarjonta voidaan turvata. 1. Rovaniemellä on vireillä 13 yleiskaavaa, joista kartassa ovat: Meltaus (1), Yliopistonkatu, Valionranta, Ylikylä- Nivankylä (2), Rautiosaari (3), Norvajärvi (4), Ounasvaara (5) ja Kivitaipale (6) Näiden lisäksi vireillä on viisi pienempää rakennuspaikkakohtaista yleiskaavamuutosta. Lisäksi vireillä on virkistysalueiden osayleiskaava Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelman mukaisesti suunnitteilla ovat Paavalniemen (7), Niskanperän (8), Vitikanpään (10), Oikaraisen (11) ja Vanttauskosken (12) osayleiskaavojen tarkistukset Lainvoimaiset yleiskaavat sisältävät yhteensä noin 2850 rakennuspaikkaa. Näistä kaupungin mailla on rakentamatta 72. Kartta 3: Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelman mukaiset suunnitteilla olevat yleiskaavat. Lähde: Rovaniemen kaupunki 20

25 Rovaniemen kaupungissa oli vireillä 81 asemakaavaa ja 4 ranta-asemakaavaa. Kaavojen tavoitteet ja kaavoitettavan alueen laajuus vaihtelevat merkittävästi. Yllä olevassa kartassa on esitetty maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelman asemakaavat kaavan pääkäyttötarkoituksen mukaan. Kaavojen yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelmasta Kartta 4. Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelman mukaiset asemakaavat pääkäyttötarkoituksen mukaan. 20

26 Kartta 5. Kaupunginosat. Lähde: Rovaniemen kaupunki 21

27 Kartta 6. Kaavoitustilanne. Lähde: Rovaniemen kaupunki 22

28 2.5 YMPÄRISTÖTEKIJÄT Ympäristövaikutuksien arviointi ja haitallisten ympäristövaikutusten minimointi on osa kunnallista päätöksentekoa. Kirjanpitolain mukaan kunnan on esitettävä tunnusluvut ja muut tiedot ympäristöstä. Kuntia suositellaan laatimaan tätä varten osana tilinpäätöstä erillinen ympäristöraportti. Tähän ympäristötekijät-osuuteen on koottu ympäristöön vaikuttavia keskeisiä asioita ja toimenpiteitä, joiden tilasta ja toteutumisesta raportoidaan vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Tämän lisäksi hyvinvointikertomuksessa raportoidaan vuosittain ihmisten elinympäristöön vaikuttavista asioista. Ilmasto-ohjelma Merkittävin ympäristöön vaikuttava tekijä on ilmastonmuutos. Lämpötilan nousulla tulee olemaan monia vaikutuksia. Ilmastonmuutoksella voi olla vaikutuksia myös ihmisen terveyteen, sosiaalisiin olosuhteisiin ja talouteen. Pohjois-Suomen luonto ja sen asukkaat ovat nykytiedon mukaan erityisen herkkiä ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Kaupunginhallitus hyväksyi ensimmäisen Rovaniemen kaupunkiin valmistellun ilmasto-ohjelman vv marraskuussa Ohjelmassa esitetään ne konkreettiset toimenpiteet, joiden avulla Rovaniemi osaltaan pyrkii vaikuttamaan ilmastonmuutokseen ja sen haitallisiin vaikutuksiin. Ohjelma painottuu kaupungin omaan toimintaan sekä kysymyksiin, joihin voidaan kunnallisesti vaikuttaa. Kohderyhmänä on ensivaiheessa pääasiallisesti kaupunkikonserni. Ilmasto-ohjelma sisältää useita ympäristön tilasta kertovia tunnuslukuja. Näistä tullaan raportoimaan ohjelmassa esitetyn mukaisesti. Tämän lisäksi tilinpäätöksessä 2014 arvioidaan tiivistetysti ilmastoohjelman toteutumista. Tulvat Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY- keskus) on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit Lapin alueella. Maa- ja metsätalousministeriö on ELY-keskuksen ehdotuksen mukaisesti nimennyt Rovaniemen merkittäviksi tulvariskialueeksi. Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt maakunnan liittojen ehdotuksesta tulvaryhmät niille vesistö- ja rannikkoalueille, joille on nimetty yksi tai useampi merkittävä tulvariskialue. Lappiin on nimetty kolme tulvaryhmää vuosille , yksi Kemijoelle. Kemijoen tulvaryhmä käynnisti työskentelynsä Tulvariskien hallintalain 16 :n mukaan tulvaryhmän tehtäviin kuuluu: tulvariskien hallintasuunnitelmaa varten laadittujen selvityksien käsittely; tulvariskien hallinnan tavoitteiden asettaminen; tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen ja siihen sisältyvien toimenpiteiden hyväksyminen. Vuonna 2013 tulvatyöryhmä asettaa tavoitteet ja vuonna 2014 työryhmä kirjaa toimenpide-ehdotukset tulvariskien hallintasuunnitelmaan. Tilinpäätöksessä 2014 arvioidaan Kemijoen tulvaryhmän toimintaa ja raportoidaan mahdollinen tulvariskin realisoituminen. Vakuudet Maa-ainesluvat edellyttävät luvanhaltijalta ympäristöasioiden hoidosta annettavaa vakuutta, joka realisoituu, mikäli luvanhaltija laiminlyö ympäristönhoidon esim. jättämällä maisemointityöt tekemättä. Saatujen maa-ainelupien vakuuksista raportoidaan tilinpäätöksessä Kaavoitus ja rakentaminen Kaupunginvaltuuston :n ja kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti strateginen kaavoitus valmistelee erillisen ympäristöraportin. Kaavoituksen tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Tarvittaessa kaavoitusta varten laaditaan tarvittavat selvitykset. Vuonna 2014 käsitellään ympäristöraportti, jossa raportoidaan ympäristötekijöiden huomioimisesta kaavoituksessa ja rakentamisessa. Liikenne Kaupungin valtuusto on hyväksynyt Rovaniemen liikennejärjestelmä strategisen suunnitelman. Rovaniemellä pyritään liikennejärjestelmään, jossa liikkumistarvetta vähennetään erityisesti maankäytön kehittämisen keinoin. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön suhteellista osuutta aiotaan kasvattaa. Liikennejärjestelmäsuunnitelman 2030 periaatteiden mukaisesti on liikennejärjestel- 23

29 män kehittämistä jatkettu selvittämällä liikenteen nykytilaa kaikkien liikennemuotojen osalta Rovaniemen liikennetutkimuksessa ja käynnistämällä joukkoliikenteen kehittämisohjelman laatiminen. Tilinpäätöksessä 2014 raportoidaan liikennejärjestelmän kehittämisestä ja joukkoliikenteen kehittämisohjelman laatimisesta. Energiansäästö Rovaniemen kaupunki ja tilaliikelaitos on mukana suurten ja keskikokoisten kuntien energiatehokkuus- sopimuksessa (KETS), jossa tavoitellaan yhdeksän prosentin energiansäästöä ajanjaksolla Kaupungin energiansäästötavoite on kiinteä 8,479 GWh. Energiankäytön tehostamisen lisäksi sopimus sisältää uusiutuvan energian käytön edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. [lähde: KETS, toimintasuunnitelma]. Rovaniemellä tehtiin vuonna 2011 uusiutuvan energian kuntakatselmus, jolla selvittiin kaupungin energiankäyttöä tila sekä tarkasteltiin uusituvan energian lisäämismahdollisuuksia Tilaliikelaitos on aloittanut energiatehokkuushanke ESCO- projektin vuonna 2010, seurantavaihe jatkuu vuoteen Tilojen peruskorjaus- tai uudisrakentamisinvestoinneissa energiatehokkuutta saavutetaan rakennusten teknisen tason kohentamisella, rakennusten ympäristökuorman pienentämisellä ja kokonaisenergiataloudellisuutta parantamalla. Myös muissa kiinteistöissä on tehty energiansäästöön tähtääviä toimenpiteitä. Tilinpäätöksessä 2014 raportoidaan energiansäästötoimenpiteiden toteutumisesta. Jätevedet ja viemäröinti Rovaniemen vesihuoltolaitos eli Napapiirin Vesi -liikelaitos, pyrkii lähitulevaisuudessa parantamaan jätevesien hallintaa jätevedenpuhdistamoilla ja lietteen jälkikäsittelyä sekä nostamaan viemäröinnin kunnon tasoa vähentääkseen jätevesistä ja lietteistä aiheutuvaa ympäristökuormaa. Tavoitteena on pienten jätevedenpuhdistamoiden vähentäminen siirto/yhdyslinjoja rakentamalla sekä jäljelle jäävien jätevedenpuhdistamoiden toiminnan tehostaminen ympäristölupaehtojen mukaisesti. Lietteen- ja jätteenkäsittelyn yhdistämistä selvitetään yhteistyössä jätehuoltolaitos Residuum Oy:n kanssa. Tällä hetkellä nykyisen lietteen kompostoinnin korvaavaksi toimintatavaksi on ehdolla lietteen- ja biojätteen biokaasulaitos tai vaihtoehtoisesti jokin uusista tekniikoista. Viemäriverkoston yleissuunnitelmaa viedään eteenpäin kokoajan ja sen valmistuttua loppuvuodesta 2013 tutkitaan mahdolliset toimenpiteet seuraaviksi vuosiksi. Tilinpäätöksessä 2014 raportoidaan jätevesiin ja viemäröintiin liittyvien toimenpiteiden toteutumisesta. 24

30 2.6 JULKINEN TALOUS Kansantalous Suomen kansantalous vaipui viime vuonna taantumaan. Bruttokansatuotteen volyymi on kuluvana vuonna supistunut edelleen. Vienti väheni alkuvuonna neljä prosenttia ja teollisuustuotanto on laskenut lähes kymmenen prosenttia. Kokonaistuotannon arvellaan supistuvan kuluvana vuonna noin puoli prosenttia. Maailmantalouden näkymät ovat Suomen kansantalouden kannalta edelleen heikot. Erityisesti euroalueen kasvu on vaisua, eikä parannusta odoteta ennen vuotta Suomen talous seuraa muuta Eurooppaa. Ensi vuoden kasvuksi valtiovarainministeriö arvioi reilua prosenttiyksikköä. Vuodelle 2015 odotetaan jo kahden prosentin kasvua. Kuluttajahintojen arvellaan nousevan tänä vuonna 1,7 prosenttia. Talouskasvun nousu tulee ensi vuonna nostamaan myös hintoja. Ensi vuoden inflaatioennuste on 2,1 prosenttia. Vuonna 2015 kasvuksi arvioidaan 2 prosenttia. Valtiovarainministeriö on arvioinut yleisen ansiotasoindeksin kasvavan tänä vuonna 2,1 prosenttia. Vuonna 2014 arvioidaan kasvun jatkuvan samanlaisena. Kunta-alan sopimuskausi päättyy Työttömyysaste oli vuonna ,7 prosenttia. Tänä vuonna tilanne on edelleen heikentynyt, eikä nousua työllisyystilanteessa odoteta ensi vuonnakaan. Arviot työttömyysasteesta ovat noin 8 prosentissa vuosille 2014 ja Kuntatalous Kunta-alan murros jatkuu voimakkaana koko tulevan suunnittelukauden ajan. Hitaan talouskasvun lisäksi verorahoitusta heikentävät jo päätetyt mittavat valtionosuusleikkaukset. Epävarmuutta aiheuttavat myös tulossa olevat kuntalain ja valtionosuuslainsäädännön uudistukset, joiden kuntakohtaisia vaikutuksia ei vielä ole kerrottu. Tulopohjan romahtaminen edellyttää ennen näkemättömän suuria säästötoimia kunnissa. Säästöjen lisäksi on varauduttava jatkuviin verojen ja maksujen korotuksiin. Vuoden 2011 syksyllä saavutettiin vuosille neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista. Sopimus on voimassa 26 kuukautta ja päättyy Koko sopimuskauden kustannusvaikutus on lähes 4,5 prosenttia kaikilla sopimusaloilla. Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan tänä vuonna 1,8 prosenttia. Vuonna 2014 ansiotasoindeksin nousuksi arvioidaan 2,1 prosenttia ja palkkasumman kasvu jäänee samalle tasolle. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksujen perusteet vuodelle 2013 vahvistettiin viime vuoden lopulla. Vuonna 2014 niiden arvellaan säilyvän lähes nykyisen tasoisina eli keskimäärin 30 prosentissa. Sairausvakuutusmaksu on tänä vuonna 2,04 prosenttia ja noussee ensi vuonna 2,15 prosenttiin. Työttömyysvakuutusmaksun arvellaan olevan 3,20 prosentissa keskimäärin. KuEL maksu on vuosina säilynyt keskimäärin 23,9 prosentissa palkkasummasta. Tämän arvellaan säilyvän. Opettajien keskimääräinen VaEL kasvaa tämän vuoden 19,4 prosentista ja on ensi vuonna 21,8 prosenttia. Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna ,4 prosenttia. Tänä vuonna kasvu on hidastunut ja sen arviolta 2,3 prosenttia. Vuoden 2014 kustannustason nousu riippuu olennaisesti vuoden 2014 palkkaratkaisusta. Kuntien verorahoituksen kehitys Vuonna 2012 verotilitykset kasvoivat keskimäärin 1,2 prosenttia. Kunnallisverot kasvoivat 3,8 prosenttia. Yhteisöverojen tilitykset vähenivät lähes 27,4 prosenttia. Kiinteistöverot kasvoivat 5,9 prosenttia. 25

31 Vuonna 2013 kunnallisveron tilityksiä lisää ansiotulojen vajaan kolmen prosentin kasvu. Lisäksi kunnat nostivat veroprosenttejaan keskimäärin 0,13 prosenttiyksikköä. Keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,38. Tilityksiä kasvattivat myös kunnallisveron tuloista tehtävien vähennysten säilyminen lähes ennallaan. Tänä vuonna tilitysten arvioidaan kasvavan keskimäärin 5,3 prosenttia. Vuonna 2014 kunnallisveron tilitysten arvioidaan kasvavan vain 1,4 prosenttia. Tämän hetken arviot lähtevät siitä, että yhteisöveroa tilitetään vuonna 2013 kokonaisuudessaan 1,3 miljardia eli 7,2 prosenttia enemmän kuin vuonna Vuonna 2013 yhteisöveron tilitysten arvioidaan kasvavan 5,4 prosenttia. Valtionvarainministeriö on käynnistänyt yhdessä Suomen Kuntaliiton ja Verohallinnon kanssa hankkeen, jossa selvitetään kiinteistöverotuksen uudistamista. Kehysriihessä päätettiin jo eräistä kiinteistöveroa kasvattavista toimenpiteistä, joilla on merkittävä vaikutus kunnille maksettavan kiinteistöveron veropohjaan. Kiinteistöveroa kertyi vuonna 2012 noin 1,3 miljardia euroa. Vuonna 2013 verojen arvellaan kertyvän 1,33 miljardia euroa. Vuonna 2014 kiinteistöveroa arvellaan kertyvän 9 prosenttia tätä vuotta enemmän. Valtionosuuksiin kohdistuu merkittäviä muutoksia tulevalla suunnittelukaudella, koska päätettyjen leikkausten lisäksi on tulossa valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistus. Lisää tietoa asiasta on luvattu tämän vuoden lopulla. Taulukko 8. Yleinen taloudellinen tilanne (Lähde: VM, Taloudellinen katsaus, ) Muuttuja (%-muutos) Tuotanto (määrä) 2,7 0,8 0,5 1,2 1,9 Palkkasumma 4,7 3,2 1,4 2,4 3,0 Ansiotaso 2,7 3,2 2,1 2,1 2,1 Työlliset (määrä) 1,1 0,4 0,7 0,1 0,6 Inflaatio 3,4 2,8 1,6 2,1 2,0 (prosenttiyksikköä) Työttömyysaste 7,8 7,7 8,3 8,2 7,9 Verot/ BKT 43,6 44,0 44,9 44,9 44,8 Julkiset menot/bkt 55,2 56,6 58,1 58,1 57,5 Rahoitusjäämä/BKT 1,0 2,2 2,6 2,3 1,9 Julkinen velka/bkt 49,2 53,6 58,3 60,7 62,0 Vaihtotase/BKT 1,5 1,8 1,6 1,3 0,8 Euribor 3 kk, % 1,4 0,6 0,2 0,3 0,9 10 vuoden korko, % 3,0 1,9 1,8 2,3 2,9 26

32 2.7 ROVANIEMEN KUNNALLISTALOUS Rovaniemen kaupungin talous oli tasapainossa tilinpäätöksessä Yhdistymiselle asetetut taloudelliset tavoitteet oli saavutettu jopa etuajassa. Kattamattomia alijäämiä ei ollut ja velkamäärä asukasta kohden oli selvästi alle maan keskitason. Merkittävää oli yritysten ja työpaikkojen määrän hyvä kasvu. Voitiin myös todeta, että kaupunki oli kyennyt järjestämään hyvät palvelut paljon arvioitua nopeammin kasvaneelle asukasmäärälle. Ainoastaan korkeahko kunnallisveroprosentti himmensi kaupungin taloustilanteelle aseteltua sädekehää. Vuonna 2011 kasvu jatkui edelleen vahvana. Myös rakentaminen vilkastui taantuman jälkeen hyvin. Hyvän vuoden jälkeen Rovaniemellä oli vahva kassa, eikä uusia lainoja tarvinnut nostaa. Ongelmaksi vuonna 2011 muodostui menojen voimakas kasvu, joka ylitti selvästi verorahoituksen kasvun. Jouduttiin tekemään lisätalousarvio, joka sekin ylitettiin ja tulos painui 2,2 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vaikka alijäämä voitiin kattaa aikaisempien vuosien ylijäämästä, oli selvää, että talouden suunta oli kääntynyt, eikä helpotusta tilanteeseen ollut näkyvissä. Viime vuonna tilanne talouden osalta muuttui ratkaisevasti huonompaan suuntaan. Nopeasti kasvaneet menot yhdistyivät heikkoon verorahoituksen kasvuun. Tuloksena oli negatiivinen vuosikate ja ennätyksellinen 15,8 miljoonan euron alijäämä, joka voitiin kuitenkin kattaa taseessa olevilla aikaisempien vuosien ylijäämillä. Erityisenä ongelmana vuonna 2012 olivat erityissairaanhoidon 13,3 prosenttia kasvaneet menot. Lisätuskaa aiheutui myös uusista lomapalkkavarauksen laskentaan liittyvistä määräyksistä, jotka yksin aiheuttivat yli viiden miljoonan euron ennakoimattoman lisämenon. Lainakanta kasvoi 1,9 miljoonaa euroa. Vuotta 2013 eletään edelleen talousmyrskyn kurimuksessa. Globaali talouskriisi yhdistyneenä Suomen julkisen talouden murrokseen aiheuttavat suurta epävarmuutta kuntatalouteen. Tämä näkyy laskuna tuotannon kasvussa, johon myös Rovaniemen kaupungin verorahoitus perustuu. Alkuvuonna näytti siltä, että verorahoitus jää huomattavasti alle arvioidun. Loppuvuotta kohden on valtion verotulotilityksissä kuitenkin ollut nähtävissä selvä suunta ylöspäin. Vuodelle 2013 tehty 8,4 miljoonaan euroa alijäämäinen talousarvio toteutunee tuloksen ja vuosikatteen osalta suunnitellusti. Positiivista on, että nettomenojen kasvu on kääntynyt laskuun. Lainakanta kasvaa tänä vuonna 22,7 miljoonaan euroa. Suomen talous on lamassa ja arvioitu verorahoituksen kasvu ei alkuunkaan riitä kattamaan edes kohtuullisesti kasvavia menoja. Verotulojen kasvu on vain reilun prosentin tasolla ja valtionosuuksia kertyy leikkausten johdosta jopa vähemmän kuin tänä vuonna. Tämän johdosta on Rovaniemen kaupungin talousarvioesitykseen vuodelle 2014 jouduttu esittämään kunnallisveroprosentin korottamista 0,5 prosenttiyksiköllä. Tehtäväalueiden määrärahat voivat kasvaa enintään 2,7 prosenttia keskimäärin. Suurin osa kasvusta kohdistuu sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kaupunginhallitus on velvoittanut kaikkia toimielimiä laatimaan omat talouden tasapainottamista koskevat toimenpideohjelmansa osana vuoden 2014 talousarviota. Toimielimien esitysten pohjalta tullaan kevään 2014 aikana laatimaan koko kaupunkia koskeva ohjelma, jossa määritetään ne tavoitteet ja toimenpiteet, joilla talous tasapainotetaan ilman toistuvia veronkorotuksia. Suunnittelukaudella voidaan määrärahoihin hyväksyä enintään 1,5 prosentin keskimääräinen kasvu. Tämä tosiasia edellyttää melkoista remonttia kaupungin nykyisin tarjoamiin palveluihin. Vuonna 2014: Kunnallisveroprosenttia on korotettava 0,5 %. Tehtäväalueiden määrärahat voivat kasvaa enintään 2,7 %. Laaditaan koko kaupunkia koskeva talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma. 27

33 Taulukko 9. Rovaniemen kunnallistalous. Koko kaupungin taloustietoja Toimintakate, milj. euroa -210,2-227,4-241,7-249,7-263,4-281,6-302,6 Toimintatuotot, % toimintakuluista 20,0 19,7 19,3 19,2 18,3 17,5 17,8 Verotulot, milj. euroa 156,7 170,1 184,3 186,9 199,3 204,4 208,1 Verotulot, euroa / asukas Valtionosuudet, milj. euroa 59,0 62,1 69,9 75,5 83,0 85,0 89,1 Valtionosuudet yhteensä, euroa / asukas Vuosikate, milj. euroa 9,7 8,0 14,5 15,2 22,4 11,3-1,3 Vuosikate, euroa / asukas Vuosikate, % poistoista 84,3 64,1 119,7 121,5 165,1 83,3-9,2 Tilikauden yli/alijäämä, milj. euroa -1,7-4,4 2,5 2,2 6,9-2,2-15,8 Lainakanta, milj. euroa 63, ,5 76,4 75,3 72,1 74,0 Lainakanta, euroa / asukas Suhteellinen velkaantuneisuus, % 40,7 41,3 39,9 40,7 38,9 37,7 39,3 Omavaraisuusaste, % 68,8 66,6 65,7 64,9 65,4 65,4 62,2 Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Konsernin taloustietoja Konsernilainakanta, milj. euroa 128,5 140,4 148,9 146,2 144,0 138,4 134,0 Konsernin lainat, euroa/asukas Suhteellinen velkaantuneisuus, % Omavaraisuusaste, %

34 2.8 ROVANIEMEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Kuntalain mukaan kaupunki pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kaupunki järjestää palveluja asukkailleen ja pyrkii luomaan yritystoiminnalle hyvät puitteet työllisyyden ylläpitämistä varten. Kaupunginvaltuusto päättää kaupunkistrategiasta ja sen tavoitteista. Valtuustolle kuuluu näin ollen päätösvalta myös kaupungin talouden tavoitteista. Hallitukselle vuorostaan kuuluu vastuu talouden hoidon järjestämisestä. Nyt päätettävänä oleva talousarvio on talouden ohjauksen väline, jossa määritellään tavoitteet ja osittain myös keinot talouden tasapainon saavuttamiseksi. Ilman tasapainoista taloutta ei kaupunki voi kestävällä tavalla huolehtia velvoitteistaan palvelujen järjestäjänä ja kaupungin kehityksen moottorina. Suunnittelukauden tavoitteena on talouden tasapainoon saattaminen. Tämä tarkoittaa vähintään sitä, että nyt laadittavassa talousarviossa kyetään suunnittelukauden aikana muodostuneet alijäämät kattamaan suunnittelukauden puitteissa. Jotta tähän päästään, on kyettävä sopeuttamaan menot laskevaan tulorahoitukseen ja saatava lainamäärän kasvu hidastumaan nykyisestä tasosta. Menojen kasvulle rajat Vuoden 2014 talousarviossa on määrärahojen kokonaismäärän kasvuksi asetettu 8,8 miljoonaa euroa eli 2,7 prosenttia arvioituun tilinpäätökseen nähden. Vuosina kasvuksi sallitaan vain 1,5 prosenttia keskimäärin. Tämä tarkoittaa 10 miljoonan euron vuosittaista leikkausta siitä 18,3 miljoonan euron vuosittaisesta määrärahojen kasvusta, joka vuosina on keskimäärin toteutunut. Joka vuodelle on löydettävä uusia toimenpiteitä, joilla menojen kasvua vähennetään. Tämä tarkoittaa palvelujen uudelleen järjestelyjä, palvelujen karsintaa sekä myös nykyisen palvelutason laskua. Kasvua on suunnittelukaudella leikattava yhteensä 40 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus on talousarvion laadintaohjeessa edellyttänyt toimielimiltä talouden tasapainottamista koskevan toimenpideohjelman laatimista vuoden 2014 talousarvioprosessin yhteydessä. Toimielimien on tehtävä omat esityksensä niistä harkinnanvaraisista, ei-lakisääteisistä palveluista, joista voidaan kokonaan luopua sekä lisäksi esitettävä kaikkien palvelujen osalta mahdolliset vaihtoehtoiset tavat järjestää palvelut nykyistä edullisemmin ja entistä taloudellisempaa palveluverkkoa käyttäen. Toimielimet laativat syksyn aikana omat toimenpideohjelmansa, joiden tulee olla hyväksyttynä ja toimitettuna talousyksikköön viimeistään Näiden esitysten pohjalta laaditaan mennessä koko kaupunkia koskeva talouden tasapainottamisen toimenpideohjelma TALTTO. Ohjelma tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn huhtikuussa 2014 yhdessä vuoden 2015 talousarvion laadintaohjeen kanssa. Toimintatuottojen lisääminen Toimintatuottojen kasvulle on myös asetettava nykyistä selvästi suuremmat tavoitteet. Ulkoisten myynti- ja vuokratuottojen kasvattamiseksi on tehtävä päätökset maaomaisuuden tuoton lisäämisestä ja muusta myytävästä tai vuokrattavasta omaisuudesta. Toimintatuottoja olisi saatava lisää vähintään viisi miljoonaa euroa vuodessa eli yhteensä 20 miljoonaa euroa suunnittelukaudella. Asiakasmaksut on nostettava riittävälle tasolle ja niitä on suunnittelukaudella korotettava vähintään kolmella prosentilla vuosittain kuitenkin niin, että lakisääteisiä enimmäismaksuja ei ylitetä. Palvelujen järjestämisessä on nykyistä enemmän huomioitava käyttäjien mahdollisuudet osallistua rahoittamiseen mahdollisten uusien käyttömaksujen muodossa. Veronkorotukset Talousarvio 2014 sisältää 0,5 prosenttiyksikön korotuksen kunnallisveroon. Tällä korotuksella on suunnittelukaudella arvioitu saatavan yhteensä 16,9 miljoonaa lisäystä verorahoitussummaan, jonka normaali kasvu pienenee valtionosuusleikkausten johdosta neljän vuoden aikana yhteensä 59 miljoonaa euroa. Myös verotulojen kasvu on laman johdosta keskimääräistä matalammalla tasolla ainakin tulevan suunnittelukauden alkuvuosina. Muille vuosille ei veronkorotuksia ole suunniteltu tehtävän. 29

35 2.9 OMISTAJAOHJAUS JA -POLITIIKKA Rovaniemi kaupunkikonserni muodostuu kaupungista emoyhteisönä ja sen tytäryhteisöistä, joissa kaupunki käyttää määräysvaltaa. Yhtiöissä ja yhteisöissä kaupungilla on määräysvalta kun omistusosuus ylittää 50 %. Kuntayhtymissä tätä määräysvaltaa on perussopimuksella voitu kaventaa. Kaupunki on osakkaana myös lukuisissa osakkuusyhteisöissä, joissa kaupungin omistusosuus on % ja näissä yhteisöissä kaupunki käyttää päätösvaltaa vain omistusosuuteensa rajatulla päätösvallalla. Kaupungin omistuksia eri yhteisöissä ohjataan myös valtuuston hyväksymällä konserniohjeella. Konsernin johdon muodostavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtajat. Kaupunginvaltuusto päättää vuosittain talousarviossa myös konserniyhteisöjä koskevista tavoitteista. Tavoitteiden toteutumisista tytäryhteisöt raportoivat kaupunginhallituksen valtuustolle antamien osavuosikatsausten yhteydessä. Kaupunginjohtaja vastaa merkittävien tytäryhteisöjen valvonnasta ja seurannasta mm. säännöllisten pidettävien konsernikokousten kautta. Uudet omistajapoliittiset linjaukset tulevat kaupunginvaltuuston päätettäväksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Kaupungin nykyiset omistajaohjauksen periaatteet ovat: Kaupungin omistajaohjauksen periaatteet Valtuusto päättää kaupungin liikelaitosten ja tytäryhteisöjen perustamisesta. Perustamisen yhteydessä arvioidaan liikelaitoksen ja tytäryhteisön liiketoiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kaupungin tytäryhtiöiden tulee toiminnassaan ottaa huomioon samat tuottavuustavoitteet, jotka valtuusto on asettanut kaupungin omalle toiminnalle. Valtuusto päättää tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista kaupungin talousarvion yhteydessä. Valtuusto päättää merkittävästä kaupungin omaisuuden siirtämisestä tytäryhtiön omistukseen. Omaisuuden siirron tulee olla kaupunkistrategian tavoitteita tukeva ja siirtoehdot käyvän arvon mukaiset. Valtuusto päättää kaupungin takauksien ja vakuuksien antamisesta. Takauksen antamisen ehtona on se, että sillä tuetaan kaupunkistrategian tavoitteita. Takauksen antamisen yhteydessä arvioidaan riski ja se, onko tarkoituksenmukaista, että riskiä siirretään kaupungille. Takauksesta peritään takausprovisio. Kaupunginhallitus antaa ohjeet liikelaitosten ja tytäryhteisöjen taloudellisesti merkittävissä ja yhtiön toiminnan kannalta laajakantoisissa asioissa. Kaupunginhallitus nimeää kaupungin tytäryhteisön puhe- ja äänivaltaa käyttävän edustajan ja antaa tarvittavat toimiohjeet. Kaupunginjohtaja vastaa kaupungin liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ohjauksen, valvonnan ja raportoinnin järjestämisestä. Kaupungin tonttipolitiikassa noudatetaan keskustan kaava-alueilla ensisijaisesti tonttien vuokrausta. 30

36 2.10 HENKILÖSTÖLINJAUKSET JA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Nykytilanne Rovaniemen kaupungin henkilöstömäärä on laskenut v kuntaliitoksen jälkeen n henkilön tasolle. Vuonna 2006 henkilöstömäärä oli henkilöä henkilöstön määrä oli henkilöä työllistetyt mukaan luettuna. Henkilötyövuosien määrä on vuositasolla n htv. Vakinaisessa palvelussuhteessa oli henkilöä (77 %) ja tilapäisessä palvelussuhteessa 793 henkilöä (23 %). Vuoden 2012 aikana palveluksesta jäi pois 160 henkilöä, joista vanhuuseläkkeelle siirtyi 75 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä oli 19 henkilöä ja kuntoutustuelle 34. Varhennetulle varhaiseläkkeelle jäi yksi henkilö ja omasta pyynnöstään muutoin irtisanoutui 32 henkilöä. Toteutuneet rakenteelliset muutokset Jämytien työtoiminta siirtyi alkaen Romotke:n toiminnaksi. Vuoden 2013 aikana ei ole tapahtunut muita henkilöstömäärään vaikuttaneita rakenteellisia muutoksia. Strategiset linjaukset Kaupunginvaltuusto päätti toiminnanohjausjärjestelmän ja henkilöstöorganisaation uudistamisen periaatteista. Hallinto- ja johtosääntöön liittyvät muutosesitykset tuodaan päätettäväksi loppuvuoden aikana. Kaupunginhallitus päätti henkilöjärjestelyihin liittyvistä periaatteista Kaupunkikonsernia koskevat henkilöstö- ja työnantajapoliittiset periaatteet valmistellaan siten, että ne ovat päätettävissä maaliskuussa Tavoitteena on koko henkilöstön täydennyskoulutuksen lisääminen. Henkilöstön hyvinvointi Kaupungin toteuttamassa henkilöstöpolitiikassa on lähdetty siitä, että henkilöstön hyvinvointi turvaa tuottavan ja tuloksellisen toiminnan. Henkilöstön hyvinvointia mittaava työolokysely toteutettiin edellisen kerran syksyllä Sen mukaan työolot ovat kehittyneet paremmiksi kaikilla osa-alueilla, joilla vertailutietoa on olemassa. Työolokyselyn tulosten perusteella laaditaan yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat työyhteisön toimesta. Kaupunkitason kehittämiskohteena on edelleen esimiestyön ja henkilöjohtamisen kehittäminen. Työolokyselyn seurantajakso on kaksi vuotta eli seuraava tutkimus toteutetaan syksyllä Sairauspoissaolot ovat laskeneet n. 17 % vuodesta Ennaltaehkäisevää työtä jatketaan mm. Työssä tapahtuu toiminnan muodossa. Työterveysliikelaitoksen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä työkykyongelmien ennaltaehkäisyssä ja ratkomisessa. Esimiehiä tuetaan varhaisen tuen menetelmien käytössä. Henkilöstöllä on vastuu omaehtoisesti huolehtia omasta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja osaamisestaan. Esimiehillä puolestaan on vastuu työn hyvästä organisoinnista sekä oikeudenmukaisesta ja reilusta johtamisesta. Henkilöstömäärä suunnittelukaudella Saman kokoluokan kaupunkeihin verrattuna henkilöstömäärä suhteessa asukasmäärään on Rovaniemellä alhainen. Myös Rovaniemen henkilöstökulut suhteutettuna asukasmäärään ovat keskimääräistä alhaisemmat. Eri kaupunkien henkilöstömäärien vertailu on haasteellista, koska kaupunkien toimintamallit ja oman toiminnan sisältö poikkeavat toistaan. Kaupungin asukasmäärän kasvu tuo painetta henkilöstömäärän kasvulle. Lainsäädännölliset muutokset heijastuvat henkilöstömäärään joko kasvattavasti tai vähentävästi. Tarkastuslautakunta on tuonut esille huolensa siitä, että Kaupungin tämänhetkinen tulopohja ei riitä nykymuotoisen palvelujärjestelmän ylläpitämiseen. Henkilöstökulut vuonna 2012 olivat 51,6 % toimintakatteesta (41,7 % toimintakuluista), joten ne ovat kaupungin toiminnassa merkittävä kustannustekijä. Tavoitteena tulee olla, että henkilöstötarpeeseen vaikuttavia palveluihin, niiden laatuun, määrään sekä palveluverkkoon liittyviä päätöksiä tehdään, jotta henkilöstökustannukset ja kokonaiskustannukset laskevat. 31

37 Henkilötyövuodet (HTV) enn tav tav tav tav. Eläköitymistä tapahtuu organisaation kaikissa toiminnoissa ja sitä kautta tulee joustavuutta henkilöstöresurssien kohdentamiseen. Pitkäjänteinen henkilöstösuunnittelu edellyttää päätöksiä omana toimintana tuotettaviin palveluista sekä niiden määrästä ja laadusta. Vuonna 2014 päivitetään palveluiden järjestämis- ja tuotantosuunnitelmien pohjalta henkilöstösuunnitelmat, joissa esitetään konkreettiset toimenpiteet palveluiden tuottamiseksi pienemmillä henkilöstö- ja ostopalvelukustannuksilla. Hallintoorganisaatio Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuo- tanto-osasto (palvelukeskus ) Sivistyspalveluiden tuotanto-osasto (palvelukeskus ) Tekninen tuotantoosasto (palvelukeskus ) Napapiirin Vesi Työterveysliikelaitos Tilaliikelaitos Muut (mm. hallintopalvelujen tuotantoosasto) Yht Taulukkoon liittyviä organisaatiorakenteen muutoksia: Vuonna 2008: Tilaliikelaitos perustettiin. Hallinto-organisaatiosta siirtyi henkilöstöä tuotannon puolelle, lähinnä hallintopalveluihin, tekniseen tuotantoon ja tilapalveluihin, joissa henkilömäärät lisääntyivät. Sosiaali- ja terveyspalveluiden väkimäärässä tapahtui vähenemistä. Vuonna 2009: Palvelukeskuksista suurimpia olivat terveydenhuollon palvelukeskuksen ja vanhuspalvelukeskuksen yhdistymisen jälkeen muodostettu terveyspalvelukeskus 936 henkilöä, päivähoidon palvelukeskus 722 henkilöä sekä koulupalvelukeskus 721 henkilöä. Vuonna 2010: Uuden Rovaniemen kaupungin ensimmäiseen toimintavuoteen 2006 verrattuna henkilötyövuosien määrä oli vuonna 2010 samalla tasolla. Merkittävimpinä muutoksina voidaan todeta hallinnon tehtävissä työskentelevien henkilötyövuosien lasku yhteensä -10 % eli -26 htv (organisaatiomuutokset huomioitu). Vuonna 2011: tehtiin merkittävä strateginen päätös, kun talous- ja palkkahallinto siirrettiin liikkeenluovutuksella Kunnan Taitoa Oy:n hoidettavaksi. Siirtyminen koski 28 talous- ja palkkahallinnon henkilöä. Teknisestä tuotannosta siirtyi henkilöstöä hallinto-organisaatioon. 32

38 2.11 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kattavat kunnan koko tehtäväkentän Kuntalakiin lisättiin /325 säännökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kunnassa ja kuntakonsernissa. Säännöksillä on yhteys kunnan talousarvioprosessiin. Talousarviossa valtuusto asettaa kunnan ja kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, joiden toteutumista sen tulee valvoa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimintana kattavat kunnan koko tehtäväkentän niin peruskunnan kuin kuntakonsernin osalta. Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kunnanhallitus on velvoitettu vuosittain toimintakertomuksessa raportoimaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Tilintarkastaja tarkastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden. Sisäisen valvonnan lähtökohdat Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon työväline. Sen järjestäminen on kunnan toimivan johdon eli kunnanhallituksen sekä kunnanjohtajan vastuulla. Rovaniemen kaupungissa sisäinen valvonta on eriytetty omaksi toiminnakseen kaupunginhallituksen ja edelleen ylimmän virkamiesjohdon alaisuuteen. Sisäisen valvonnan ohjeissa KH korostetaan sisäistä valvontaa tukena johtamiselle ja riskien hallinnalle. Sisäinen tarkastus on toiminnallinen osa sisäistä valvontaa. Tarkastuksilla tuetaan organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa mm. tarjoamalla järjestelmällinen lähestymistapa organisaation riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuuden arviointiin. Tarkastustoiminnasta vastuullisena viranhaltijana toimii sisäinen tarkastaja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Valvontavastuuta on määrätty myös esimiehille, jotka vastaavat jatkuvasta valvonnasta ja tarvittavilta osin tarkastustoiminnasta omissa toimintaprosesseissaan. Konserniohjeilla (KV ) varmennetaan sisäisen valvonnan toimia konserniyhteisöissä. Kaupunginjohtajalla on oikeus sisäisen tarkastuksen järjestämiseen kaupungin tytäryhteisöissä. Kaupunginjohtaja voi myös määrätä nimeämälleen viranhaltijalle kutakin konserniyhteisöä koskevan valvonta- ja seurantavastuun. Yhteisöjen hallituksien tulee sitoutua noudattamaan konserniohjeita omassa toiminnassaan. Sisäisen valvonnan toimenpiteet suunnittelukaudella Sisäistä valvontaa koskevat säännökset sekä kaupungin omat määräykset velvoittavat valvonnasta vastuullisia viranhaltijoita so. sisäistä tarkastajaa sekä esimiehiä valvontatoimiin omalla vastuualueellaan. Esittelijöiden tulee huolehtia sisäiseen valvontaan liittyvien asioiden saattamisesta toimielimen päätettäväksi. Kaupunginjohtaja hyväksyy sisäisen valvonnan vuosisuunnitelman vuodelle Suunnitelmassa yksilöidään tarkastustoimet ja määritellään tarkastustoiminnan painotukset. Esimiesten vastuulla on ns. jatkuvan valvonnan toimena varmistaa, että tehtävät hoidetaan oikeaan aikaan, hyväksytyllä tavalla ja tehtävään osoitettujen voimavarojen puitteissa. Toiminnan tarkkailun tulee olla rationaalista toimintaa suunnittelun, päätöksenteon, toimeenpanon ja valvonnan muodostamassa toimintaketjussa (ks Sisäisen valvonnan ohje, kohta 4). Kaupunginhallitus voi toimintavuoden kuluessa antaa tarkempia määräyksiä sisäisen valvonnan menettelyistä sekä peruskaupungin että konserninyhteisen osalta. Kaupunginjohtaja antaa tarvittaessa täsmentäviä ohjeita ja määräyksiä valvonnasta vastaaville viranhaltijoille Riskienhallinnan lähtökohdat Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että riskienhallinta tulee toteuttaa valtuuston hyväksymän riskienhallintapolitiikan tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti. Rovaniemen kaupungin riskienhallinta järjestetään kaupunkikonsernin palvelutuotannon, hyvän hallinnon ja yleisen turvallisuuden perustaksi. Kaupunginhallitus on hyväksynyt erillisen riskienhallinnan yleisohjeen, jossa määritellään yksityiskohtaisemmin riskienhallinnan organisointi, tehtävät, käsitteet, liittyminen muihin toimintoihin ja toimintaohjeet tulosyksiköiden riskienhallintasuunnitelmien laatimiseen. 33

39 Riskienhallinnan toimenpiteet suunnittelukaudella Tilivelvolliset toimielimet tunnistavat, arvioivat ja priorisoivat vuosittain toimialan keskeisimmät riskit. Lautakunnat määrittelevät vuosittain keskeisimmät palvelujen järjestämiseen liittyvät kokonaisriskit ja laativat suunnitelmat kokonaisriskien välttämiseksi. Lautakunnat raportoivat vuosittain kaupunginhallitukselle todetut riskit ja keskeisimmät toimenpiteet riskien välttämiseksi. Johtokunnat ja liikelaitokset laativat tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet sekä vahinkojen varalle että suunnitelmat korjaavista toimenpiteistä mahdollisissa vahinkotapauksissa. Konserniyhteisöjen tulee raportoida vuosittain konserninjohdolle merkittävistä riskeistä sekä riskienhallinnan järjestämisestä, toimivuudesta ja riittävyydestä. Osastojen ja liikelaitosten johtajat vastaavat palvelutoimintansa riskienhallintasuunnitelmasta ja riskienhallinnan kehittämissuositusten toimeenpanosta. Sisäinen tarkastaja hankkii organisaatiosta tietoa riskienhallinnasta ja tuottaa siitä varmennustietoa. Turvallisuuspäällikkö kokoaa tietoa riskeistä ja valmistelee riskienhallintaraportin kaupunginhallitukselle. Kaupungin työntekijät toimeenpanevat riskienhallinnan prosessia ja raportoivat menetyksistä ja läheltä piti tilanteista. 34

40 3 KAUPUNKISTRATEGIA VISIO LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ROVANIEMI ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS ARVOT Rovaniemen kaupungin arvot ovat yhteisöllisyys, luovuus, ympäristötietoisuus ja vastuullisuus. Kaupungin toiminnassa arvot tarkoittavat seuraavaa: LUOVUUS: Arvostamme jatkuvaa kehittämistä. Etsimme uusia tapoja toimia tavoitteena tasapainoinen ja kestävä muutos. Toimimme tavalla, joka uudistaa ja voimistaa kuntaamme. Hyödynnämme rohkeasti toimintaympäristön muutosten kehitysvoiman. VASTUULLISUUS: Asetamme asukkaiden hyvinvoinnin, alueen elinkeinoelämän menestymisen ja kestävän kehityksen edistämisen kaiken toiminnan lähtökohdaksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti. Kannamme yhteisvastuuta, mutta kannustamme myös omavastuisuuteen. YHTEISÖLLISYYS: Edistämme yhtäläisiä hyvän elämän mahdollisuuksia. Toimimme luottamusta, turvallisuutta ja tasa-arvoisuutta edistäen. Arvostamme avoimuutta, yhdessä tekemistä ja kansalaiskeskustelua. Rakennamme kumppanuutta ja verkostoidumme. Hyväksymme erilaisuuden. YMPÄRISTÖTIETOISUUS: Toimimme ympäristötietoisesti. Turvaamme myös tulevien sukupolvien mahdollisuudet taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti hyvään elämään tasapainoisella ja kestävällä muutoksella. Arvostamme historiaamme, kulttuuriamme ja ympäristöämme. 35

41 PÄÄMÄÄRÄT Vision toteutumista edistävät päämäärät ovat: ASUKKAIDEN ROVANIEMI Rovaniemi järjestää asukkaille laadukkaat peruspalvelut ja luo edellytykset muille hyvinvointipalveluille. Asukkaille tarjotaan viihtyisä elinympäristö ja hyvät kuulluksi tulemisen, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet. YRITYSTEN ROVANIEMI Rovaniemi tarjoaa elinkeinotoiminnalle monimuotoisen ja monialaisen kehitysympäristön sekä hyvät menestymisen ja työllistämisen edellytykset. KYLIEN ROVANIEMI Rovaniemen keskustaa lähiöineen ja maaseutua kylineen kehitetään luonnonläheisenä, elinvoimaisena ja vireänä kokonaisuutena. MAAKUNNAN ROVANIEMI Rovaniemi on kehittyvä, yhteistyö- ja muutoskykyinen, kansainvälinen ja omaleimainen maakunta- ja palvelukeskus. MENESTYSTEKIJÄT Menestystekijät ovat niitä asioita tai tavoitteita, joissa kaupungin on ehdottomasti onnistuttava, jotta kaupunki kehittyy vision, päämäärien ja yleisten tavoitteiden suuntaan. 1. Asukkaiden hyvinvoinnin edistyminen 2. Yritysten ja Rovaniemen alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistuminen 3. Kaupunkikonsernin talouden tasapainoisuus 36

42 SUUNNITTELUKAUDEN YLEISET TAVOITTEET JA MITTARIT Menestystekijöiden toteutumista arvioidaan mittaamalla seuraavien koko suunnittelukautta koskevien tavoitteiden edistymistä. Tavoite Mittari Asukasmäärä on vuoden 2016 lopussa asukasta Väestömäärä vuoden 2016 lopussa Asukkaiden hyvinvointi lisääntyy verrattuna aikaisempaan ja suhteessa vertailukaupunkeihin Hyvinvointikertomuksen mittarit Työttömyysaste on enintään 12 % v Työttömyysaste Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys alenevat Nuorten työttömien määrä Pitkäaikaistyöttömien määrä Monet hankkeen mittarit Monet hanke = Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan yhteinen pitkäaikaistyöttömyyden työllisyyden hoitoon liittyvä kehittämishanke, jonka tavoitteena on mm. koordinoivan palveluohjauksen mallin rakentaminen ja välityömarkkinoiden kehittäminen. Hanke liittyy Työ- ja elinkeinoministeriön kuntakokeiluun. Työllisten määrän kasvu ylittää kaupunkien ( asukasta) keskitason Työllisten määrä/tilastokeskus Työllisten määrä kasvaa tuhannella vuoden 2016 loppuun mennessä. Työllisten määrä vuonna 2011 oli työllistä Yrityskanta kasvaa keskimäärin 4 % vuodessa Lähtötaso v oli 3362 Yrityskanta/tilastokeskus Konsernin talous on tasapainossa: Toimintakatteen kasvu alittaa vuosittain euromääräisesti verorahoituksen kasvun Palvelutuotannon tuottavuus kasvaa Kaupunkikonsernin tuloskehitys on positiivinen Toimintakatteen ja verorahoituksen kasvu euroina 20 suurimman kaupungin tuottavuusmittarit Konsernitilinpäätös 37

43 ASUKKAIDEN ROVANIEMI Rovaniemen kaupunki edistää omalla toiminnallaan asukkaiden hyvinvointia. Kaupungin toiminta ja palvelut perustuvat asukkaiden palvelutarpeisiin. Kaupunkikonserni noudattaa kaikessa toiminnassaan seuraavia periaatteita - asukkaiden hyvinvointia edistetään ennakoivasti, ennaltaehkäisevästi ja väestön elämänkulun mukaisesti - toiminnalla vahvistetaan Rovaniemen alueen ja yritysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä - asukkaat ovat osallisia palveluiden suunnittelussa, valmistelussa ja toteutuksessa - kestävän kehityksen näkökulma otetaan huomioon päätöksenteossa ja päivittäisessä toiminnassa - palveluiden järjestäminen ja kehittäminen toteutetaan rahoitusmahdollisuuksien puitteissa. Rovaniemen kaupunki järjestää lakisääteiset peruspalvelut. Muita hyvinvointia edistäviä palveluja järjestetään eri väestön elämänkaareen liittyvien tarpeiden ja kaupungin rahoitusmahdollisuuksien puitteissa. Asukkaiden hyvinvointi turvataan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuotannolla. Varsinaisten palvelujen edellyttämien tukipalvelujen tuottamiseen haetaan uusia toimintaja organisointitapoja. Palveluiden järjestämisessä edistetään palveluinnovaatioiden ja uusien sekä uudistettujen palvelukonseptien käyttöönottoa (esim. sähköiset ja liikkuvat palvelut, palveluseteli, palvelumuotoilu sekä lähipalveluiden, alueellisten palveluiden ja keskitettyjen palveluiden määrittäminen). Kaupungin palveluiden järjestämistä ohjaa valtuuston hyväksymä palveluhankintastrategia. Positiiviselle verotulokehitykselle luodaan edellytyksiä. Investointitaso sopeutetaan niin, että lainarahoituksen taso ei ylitä kansallista keskiarvoa. Lähivuosina tarvitaan sopeuttamistoimia sekä suhdannetaantuman että pitkän aikavälin rakenteellisen epätasapainon korjaamiseksi. Rovaniemellä tämä tarkoittaa mm. palveluverkkoon ja - rakenteisiin kohdentuvia toimenpiteitä ja tarvetta edelleen parantaa toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Tuottavuutta parantavien toimintatapojen uudistamistyötä jatketaan. Maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella vahvistetaan Rovaniemen vetovoimatekijöitä ja rakennetun ympäristön laatua koko kaupungin alueelle. Ennakoivaa maanhankintaa ja kaavoitusta toteutetaan kaavoitusohjelman mukaisesti alueilla, joissa kunnalliset palvelut ovat hyödynnettävissä. Alueja yhdyskuntarakennetta eheytetään ja rakennetun infrastruktuurin käyttöastetta nostetaan. Tavoitteena on toimiva ja eheä kaupunkirakenne, tiivis kaupunkikeskusta ja moderni kaupunkikuva. Liikennejärjestelmää kehitetään niin, että se tukee aluerakenteen ja elinkeinotoiminnan kehittämistavoitteita ja palvelujen saatavuutta. Ilmastoasioissa Rovaniemi on maakunnan edelläkävijä. Tavoitteena on, että asukasta kohden lasketut kasvihuonepäästöt kääntyvät laskuun. Ilmastonmuutoksen vaikutukset otetaan huomioon kaupunkikonsernin kaikessa päätöksenteossa. Asukkaiden hyvinvointia edistetään seuraavilla kaikki tehtäväalueet läpäisevillä keinoilla ja toimenpiteillä: 38

44 Strategiset kärjet, niiden tavoitteet ja mittarit: Strateginen kärki ja tavoitteet 1. Asukkaiden vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen Mittari Asukkaiden osallisuus- ja vuorovaikutushankkeen mittarit koko kaupungin alueella 2. Palveluverkon, palvelurakenteiden, prosessien ja toimintatapojen uudistaminen 2.1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteiden, prosessien ja toimintatapojen uudistaminen -ohjelma Ohjelman toteutumisen seuranta ja raportointi 3. Maankäytön suunnittelun ja asumisviihtyvyyden kehittäminen sekä riittävän tonttitarjonnan turvaaminen 3.1. Maankäytön ja asumisen toteuttamisohjelman toteuttaminen 4. Konsernirakenteen kehittäminen ja omistajapolitiikan ja -ohjauksen tehostaminen Asukaskysely kaudella Toteuttamisohjelman mittarit Omistajapoliittisen ohjelman mittarit YRITYSTEN ROVANIEMI Päämäärää toteutetaan vahvistamalla alueellista kilpailukykyä, edistämällä yritystoimintaa ja sitä kautta työllisyyttä, huolehtimalla asuin- ja elinympäristön laadusta, koulutustarjonnan monipuolisuudesta, verkostoihin kuulumisesta, yhteistyön sujuvuudesta sekä laadukkaasta infrastruktuurista ja palvelutarjonnasta. Tavoitteena on, että alueelle saadaan sijoittumaan uusia suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä, niin että yritysten lukumäärä kasvaa ja että nykyiset laajentavat toimintaansa. Tavoitetta toteutetaan yhdessä yritysten ja Lapin muiden alueiden kanssa. Kaupungin tavoitteena on vahvistaa alueen ja yritysten kilpailukykytekijöitä, joita ovat maankäyttö ja yritysten toimintaympäristö, osaaminen ja yhteistyö, yritysten kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky sekä yritysten markkinointi, myynti ja imago. Kaupungin tavoitteena on luoda yritystoiminnalle hyvät puitteet muun muassa varaamalla riittävästi laadukkaita alueita logistisesti ja toiminnallisesti edullisille paikoille ja ottamalla käyttöön rakentamattomat teollisuustontit. Myös ympäristön ja kaupunkikuvan kehittämisessä otetaan huomioon elinkeinoelämän ja yritysten tarpeet. Saavutettavuuden näkökulmasta keskeisintä on rautatie- ja ilmaliikenteen kehittymisedellytyksistä huolehtiminen. Rovaniemen pitkän aikavälin tavoite on radan jatkuminen Rovaniemeltä Jäämerelle. Elinkeinotoimen resurssit kohdistetaan kaupunginvaltuuston hyväksymien elinkeinojen ja matkailun kehittämisohjelmien toteutukseen. 39

45 Strategiset kärjet, niiden tavoitteet ja mittarit: Strateginen kärki ja tavoitteet 1. Toimivien ja aloittavien yritysten yritysneuvonta ja uusien yritysten saaminen alueelle Mittarit Yritysten nettomäärä/kaupparekisteri ja verohallinto 1.1.Yritysten nettomäärän lisäys 170 yrityksellä vuosittain. 2. Alueen yritysten kansainvälistyminen ja kansainvälisten verkostojen rakentaminen elinkeinoelämän tarpeisiin 2.1. Ammattiin liittyvien kansainvälisten yöpymisten määrän kasvu Rekisteröidyt yöpymiset/tilastokeskus 2.2. Kansainväliset yöpymisvuorokaudet lisääntyvät km. 5 % vuosittain 3. Yritysten toimintaympäristöinvestointien toteuttaminen 4. Yritysvaikutusten arviointien käyttöönotto kaupungin tekemien investointien (esimerkiksi liikenneväylät, liiketoiminta- ja teollisuusalueet ja muut rakenteet) tehokkuuden ja taloudellisuuden arvioinnissa 5. Kaavoituksella 2-3 vuoden tonttivaranto yrityksille Rekisteröidyt yöpymiset/tilastokeskus Kaupungin tekemät investoinnit liike- ja teollisuusalueille Yritysvaikutusten arviointien lkm hallinnonaloittain Tonttivarannon koko 5. Yritysilmapiirin parantaminen Elinkeinopoliittinen ilmapiirimittaus/ Elinkeino- ja aluekehitysyksikkö ja Lapin yrittäjä KYLIEN ROVANIEMI Maaseudun palveluja ja elinvoimaisuutta edistetään palvelukylissä ja palvelukyläalueilla. Tuetaan myös kyliä ympäröivän maaseudun elinvoimaisuutta. Kylät palvelevat niin maaseudun pysyvän asutuksen kuin loma-asumisenkin tarpeita. Ympäröivän palvelukyläalueen keskuskylänä palvelukylät luovat edellytyksiä koko maaseudun elinkeinojen kehitykselle. Palvelukylien ja palvelukyläalueiden tonttitarjonnasta huolehditaan siten, että jokaisessa palvelukylässä on kaavoitettuja kaupungin tontteja tai rakennuspaikkoja tarjolla. Palvelukyläalueiden tontti- ja rakennuspaikkamarkkinointi toteutetaan osana kaupungin muuta tonttimarkkinointia. Loma-asutusta keskitetään pääsääntöisesti niille alueille, jotka jo nykyisellään ovat muodostuneet loma-asutuksen keskittymiksi. Strategiset kärjet, niiden tavoitteet ja mittarit: Strateginen kärki ja tavoitteet Mittari 1. Maaseutuohjelman toteuttaminen Maaseutuohjelman mittarit 2. Alueellisen päätöksenteon vahvistaminen Aluelautakuntakokeilun seuranta 40

46 MAAKUNNAN ROVANIEMI Päämäärän toteutumista edistetään huolehtimalla siitä, että Rovaniemellä on tarjota niin monipuolinen ja korkeatasoinen toimintaympäristö, että se kykenee houkuttamaan uutta väestöä, yrityksiä ja investointeja maakunnan ulkopuolelta. Viime vuosina alueelle kohdistuneet kehittämispanostukset ovat olleet erityisen vahvoja. On huolehdittava, että myönteinen kehitys edelleen jatkuu. Omilla valinnoillaan Rovaniemi tukee asemansa rakentumista maakunnan vahvana keskuksena ja Lapin pääkaupunkina. Rovaniemi on aktiivinen maakunnallisten, kansallisten ja kansainvälisten verkostojen rakentaja ja suhtautuu myönteisesti mm. kuntien väliseen yhteistyöhön kunnallisten palveluiden ja kuntien toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutos on välttämätöntä toteuttaa niin koko valtakunnan tasolla kuin alueellisestikin. Tähän vaikutetaan sekä maakunnallisella että kansallisella tasolla. Nykyisellään Rovaniemi on riittävän suuri kantamaan hyvinvointipalvelujen järjestämisvastuun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä perustason erikoissairaanhoidon osalta. Osaamisella ja siihen liittyen monipuolisella ja laadukkaalla koulutusjärjestelmällä on suuri merkitys Rovaniemen ja koko Lapin kehitykselle. Korkeatasoisen yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen saanti Lapissa on turvattava. Kaupunki omalta osaltaan turvaa ja kehittää Lapin ammattikorkeakoulu-osakeyhtiön toimintaedellytyksiä. Kaupunki tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa Lapin Urheiluakatemian toimintaedellytysten kehittämiseksi. Rovaniemi on viihtyisä, vetovoimainen ja opiskelijamyönteinen kaupunki, joka tukee toimenpiteillään opiskelijoiden hakeutumista Rovaniemelle. Rovaniemi profiloituu arktisena osaajana, antaa tukensa ja on mukana Arktisen strategian toteuttamisessa ja Barents- ja Pohjois-kalotti -yhteistyössä. Strategiset kärjet, niiden tavoitteet ja mittarit Strateginen kärki ja tavoitteet 1. Monipuolisen koulutusjärjestelmän toimintaedellytysten parantaminen Mittarit Lapin ammattikorkeakoulu Oy on toiminnassa v Rovaniemen aseman vahvistaminen Suomen arktisena keskuksena 2.1. Yhteistyö yliopiston kanssa arktisen toimintapolitiikan toteuttamisessa 2.2. Arktisuuteen liittyvien erityishankkeiden toteuttaminen Arktisuuteen liittyvät ja yhteistyössä toteutetut kansainväliset ja kansalliset kokoukset ja seminaarit (lkm) EU:n informaatiokeskuksen toteutuminen Selvitys muista erityishankkeista (määrä ja laatu) 41

47 4 KAUPUNGIN TOIMINTA JA TALOUS 4.1 SITOVUUS JA ORGANISAATIO Rovaniemen kaupungin hallinnon järjestäminen sekä toiminnan ja talouden ohjaaminen perustuvat sovellettuun tilaaja-tuottaja-toimintatapaan eli hallinto- ja palveluorganisaation työnjakoon, jonka vastuut ja sisältö määritellään hallinto- ja johtosäännössä. Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jonka tehtävänä on kuntalain 13 :n mukaisesti päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Talousarviossa ja -suunnitelmassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tulevalle talousarviovuodelle ja sitä seuraavalla kolmivuotiselle suunnittelukaudelle. Talousarvion yhteydessä päätetään myös talousarvioasiakirjassa esitettyyn kaupunkistrategiaan mahdollisesti tulevista muutoksista. Käyttötalousosassa valtuusto päättää sitovat määrärahat (taulukko s. 45) toimielimille palvelujen ja hallinnon järjestämistä varten. Toimielintä sitoo sille myönnetty nettomääräraha ja se voi omalla päätöksellään jakaa määrärahat alaisuudessaan toimiville tehtäväalueille. Valtuusto päättää talousarvion yhteydessä toimielimille myös tehtäväaluekohtaiset arviointikriteerit, tavoitteet ja mittarit, joilla tavoitteiden saavuttamista seurataan. Käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet myös palvelukeskuksille. Uusien aluelautakuntien osalta valtuusto päättää sitovasti niille kohdennetusta kokonaismäärärahasta. Määräraha on erotettu toimialalautakuntien määrärahoista vasta vuodelle Lautakuntakohtainen jako päätetään käyttösuunnitelmavaiheessa kaupunginhallituksessa. Tämä käytäntö on voimassa ainakin vuodet , jolloin uusi aluelautakuntajärjestelmä toimii kokeiluna. Palvelukeskuksia sitoo niille asetettu tulostavoite. Lisäksi kaikkia toimielimiä, myös palvelujohtokuntaa, sitoo velvoite laatia ja toteuttaa oman toimielimen alaista toimintaa koskeva, konkreettinen toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi vuosina Liikelaitosten toiminta ja talous -osiossa (s.102) asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Napapiirin Vesi -liikelaitokselle, Työterveysliikelaitokselle ja Tilaliikelaitokselle. Sitovia taloustavoitteita ovat tulostavoite, ylijäämätavoite, peruspääoman korko, omistajalainan korko ja investointien nettokehys. Kaupungin konserniyhtiöiden toiminta ja talous -osiossa (s. 118) asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet merkittävimmille tytäryhtiöille ja muille konserniyhtiöille ja yhteisöille. Yhtiöitä sitovia taloustavoitteita ovat mm. tulostavoite ja mahdollinen tuloutustavoite. Tavoitteet vaihtelevat yhtiökohtaisesti. Kaupunginhallituksen, vapaa-ajanlautakunnan ja teknisen lautakunnan osalta investointiosan sitovia määrärahoja ovat hankkeeseen tai hankeryhmään myönnetyt nettomäärärahat. Liikelaitoksia sitoo investointeihin varattu kokonaisnettokehys. Liikelaitosten investointien työohjelmista päättää liikelaitosten johtokunta. Teknisen lautakunnan investointien työohjelmasta päättää tekninen lautakunta. Kaupungin talousarvion rahoittamisesta vastaa ja päättää kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto päättää sitovat kokonaismäärärahat lainanantoa ja pitkäaikaista lainanottoa varten. Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpanosta vastaa kaupunginhallitus ja sen alainen viranhaltijaorganisaatio. Kuntalain 75 :n nojalla tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsenet (kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat) ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisina viranhaltijoina pidetään toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueilla itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita, jotka ovat suoraan toimielimen alaisia. Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu johtamastaan toiminnasta sekä omasta että alaisensa tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus. Viime kädessä harkintavalta siitä, ketkä ovat tilivelvollisia, voidaan katsoa olevan tilintarkastuskertomuksen antavalla tilintarkastajalla. Kaupunginvaltuusto päättää tarvittaessa erillisellä päätöksellä tarkemmin tilivelvollisuudesta tarkastuslautakunnan esityksestä. 42

48 Luottamushenkilöorganisaatio Alla olevaan kaavioon on kuvattu Rovaniemen kaupungin luottamushenkilöorganisaatio. Kuvio 14. Rovaniemen kaupungin luottamushenkilöorganisaatio. - Aluelautakuntakokeilu ajoittuu vuosille Vuoden 2014 alussa tulevat käyttöön palvelutilaukset entisten palvelusopimusten sijaan. 43

49 Viranhaltijaorganisaatio Kaupunginjohtajan johtama viranhaltijaorganisaatio muodostuu hallinto-organisaatiosta, palveluorganisaatiosta ja liikelaitoksista. Hallinto-organisaatio jakautuu vastuualueisiin, palveluorganisaatio jakautuu palvelukeskuksiin ja liikelaitoksia on kolme: Napapiirin Vesi, Työterveysliikelaitos ja Tilaliikelaitos. Kuvio 15. Rovaniemen kaupungin viranhaltijaorganisaatio. 44

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein. Kaupunginhallitus 217 13.08.2018 Kaupungin talouden toteutuminen / osavuosikatsaus 1-6 / 2018 253/02.02.02/2018 KHALL 13.08.2018 217 Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA

OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA OMISTAJAPOLIITTINEN OHJELMA KONSERNIRAKENNE Kaupunginvaltuusto Päättää talousarviossa verot, määrärahat ja tavoitteet KONSERNIJOHTO, Hallitus ja kaupunginjohtajat -vastaavat valmistelusta, täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus

TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus TILINPÄÄTÖS 2012 Kaupunginhallitus 27.3.2012 TILINPÄÄTÖS 2012 Koko kaupunki TP 2011 TP 2012 Muutos % Toimintatuotot 59 702 062 65 402 858 5 700 796 9,55 Toimintakulut 347 846 795 374 691 312 26 844 517

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin taloustilanne. Valtuustoseminaari Sirkka Lankila

Rovaniemen kaupungin taloustilanne. Valtuustoseminaari Sirkka Lankila Rovaniemen kaupungin taloustilanne Valtuustoseminaari 18.3.2013 Sirkka Lankila Vuoden 2012 tilinpäätös on alijäämäinen Tilinpäätös on valmistumassa ja julkistetaan kokonaisuudessaan 27.3. Koko kaupungin

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Pääekonomistin katsaus

Pääekonomistin katsaus Pääekonomistin katsaus Kuntamarkkinat 11.-12.9.2019 Minna Punakallio @MinnaPunakallio 10.9.2019 Maailmantalouden kasvupyrähdys ohi. Kasvu kuitenkin jatkuu USA:ssa ja Kiinassa Lähde: Osuuspankki, suhdanne-ennuste

Lisätiedot

TA ehdotus 2014 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen 28.10.2013

TA ehdotus 2014 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen 28.10.2013 TA ehdotus 2014 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen 28.10.2013 Yleinen taloudellinen tilanne Muuttuja (%-muutos) Tuotanto (määrä) Palkkasumma Ansiotaso Työlliset (määrä) Inflaatio (%-yksikköä) Työttömyysaste

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 4.4.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Kevään 2019 kuntatalousohjelma (4.4.2019) Mikko Mehtonen 4.4.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2018

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2018 7.6.2019 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2018 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2018, % (suluissa muutos henkilömääränä) -0,2 % (-510) -0,3 % (-51) -0,5 %

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa. Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2023 Päivitetty 7.10.2019 Lähde: Kuntaliiton laskelmat, Syksyn 2019 kuntatalousohjelma (7.10.2019) Mikko Mehtonen 7.10.2019 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2017

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2017 6.6.2018 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2017 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2017, % (suluissa muutos henkilömääränä) -0,1 % (-165) -0,2 % (-5) -0,7 %

Lisätiedot

Kirsi Mukkala KESKI-SUOMEN KUNTIEN ALUSTAVAT TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2018

Kirsi Mukkala KESKI-SUOMEN KUNTIEN ALUSTAVAT TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2018 10.4.2019 Kirsi Mukkala KESKI-SUOMEN KUNTIEN ALUSTAVAT TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2018 1 Alustavat tilinpäätöstiedot 2018 Perustuvat kuntiin lähetettyyn s-postikyselyyn tiedot on koottu 20.3.-8.4.2019 välisenä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin:

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin: 417/2014 42 Talous- ja toimintasuunnitelma 2015-2017 Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää (1) hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman 2015 17 kokouksessa esitetyin tarkistuksin; (2) talousarvion vuodelle

Lisätiedot

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015

Iisalmi tilastoina. Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Iisalmi tilastoina Aineisto koottu Pohjois-Savon liitossa 24.6.2015 Yleistä Iisalmesta Väkiluku 22 115 henkilöä (31.12.2014) Pinta-ala yhteensä 872,18 km 2, josta maata 762,97 km 2 ja makeaa vettä 109,21

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2012 Aihealueet vuoden 2009 alueluokituksilla Aluetalous Aihealueet vuoden 2008-2012 alueluokituksilla Asuminen Koulutus Kulttuuri ja vapaa-aika

Lisätiedot

Kunnan ja maakunnan talous ja rahoitus

Kunnan ja maakunnan talous ja rahoitus Kunnan ja maakunnan talous ja rahoitus Kymenlaakson kuntapäivä 25.5.2018 Minna Punakallio, pääekonomisti Kuntaliitto, kuntatalousyksikkö 2 23.5.2018 Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen,

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016

Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016 1(7) Kaupunki- ja seutuindikaattorit -palvelun tietosisältö 2016 (Palvelua päivitetään jatkuvasti uusimmilla tilastovuoden tiedoilla) Aihealueet vuoden 2013 alueluokituksilla (sama kuin tilastovuoden alueluokitus)

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Kuntapäivät Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö Kuntaliitto Talouskasvu piristynyt vihdoinkin

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma vuosille , Kevät Kunta- ja aluehallinto-osasto

Kuntatalousohjelma vuosille , Kevät Kunta- ja aluehallinto-osasto Kuntatalousohjelma vuosille 2020-2023, Kevät 2019 Kunta- ja aluehallinto-osasto Vaalikauden viimeinen kuntatalousohjelma on tekninen Vaalikauden lopussa laadittava kuntatalousohjelma on julkisen talouden

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous

Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous 1 (5) Kunta- ja aluehallinto-osasto 6.11.2017 Vuoden 2018 talousarvioesitys, kuntatalous Kuntatalouden kehitystä on arvioitu talousarvioesityksen yhteydessä valmistellussa kuntatalousohjelmassa vuodelle

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2019

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2019 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 270 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2019 Asianro 62/02.02.02/2019 Talousasiantuntija Ari Mäkinen: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain kesäkuun

Lisätiedot

Kunnan ja maakunnan talous ja rahoitus

Kunnan ja maakunnan talous ja rahoitus Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kunnan ja maakunnan talous ja rahoitus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 9.5.2018 Sanna Lehtonen, kehittämispäällikkö Kuntaliitto, kuntatalousyksikkö Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä

Lisätiedot

Kunnan ja maakunnan talous ja rahoitus

Kunnan ja maakunnan talous ja rahoitus Kunnan ja maakunnan talous ja rahoitus Päijät-Hämeen maakuntatilaisuus 3.5.2018 Henrik Rainio, vs. johtaja Kuntaliitto, kuntatalousyksikkö Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen,

Lisätiedot

Lapin liitto Kuntakohtainen katsaus talousarvioihin. Henkilöstömenojen osalta huomioitava lomituspalvelujen hoito:

Lapin liitto Kuntakohtainen katsaus talousarvioihin. Henkilöstömenojen osalta huomioitava lomituspalvelujen hoito: Lapin liitto 3.3.2010 Lapin kuntien talousarviot vuodelle 2010 Vertailutiedot: kuntien antamat ennakkotiedot vuoden 2009 tilinpäätöksistä ja Tilastokeskus Henkilöstömenojen osalta huomioitava lomituspalvelujen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012

TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012 TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2015 Seminaari 9.8.2012 HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II JWe 9.8.2012 Ei hyviä uutisia Euro-alueelta Tuotannon kehitys 1990 = 100 Vienti ei vedä

Lisätiedot

Lisätietoa kuntien taloudesta

Lisätietoa kuntien taloudesta Lisätietoa kuntien taloudesta 1 Tilikauden tulos 2018, euroa/asukas Suurimmat arvot (Manner-Suomi): 1. Viitasaari (1 783 / as.) 2. Taivassalo (827 / as.) 3. Luhanka (676 / as.) 4. Pyhäranta (664 / as.)

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2019 talousarviosta

Yleistä vuoden 2019 talousarviosta EM 30.10.2018 Yleistä vuoden 2019 talousarviosta Pomarkun kunnan vuoden 2019 talousarviota tehdään poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa, joka aiheutuu valtionosuustulojen romahduksesta vuonna 2019. Valtionosuudet

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Yleinen taloustilanne ja kuntatalous

Yleinen taloustilanne ja kuntatalous Onnistuva Suomi tehdään lähellä Yleinen taloustilanne ja kuntatalous 28.11.2017 Helsinki Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kansainvälinen talous kasvupyrähdyksessä Euroalue

Lisätiedot

Suurten kaupunkien talousarviot 2008

Suurten kaupunkien talousarviot 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatauksia 2007 11 HEIKKI HELIN Suurten kaupunkien talousarviot 2008 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-223-039-3 Painettu ISSN 1455-7266 LISÄTIETOJA Heikki Helin

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Mistä löytyy Suomen kuntien tie?

Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Kuntajohtajapäivät, Seinäjoki Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja Uhkaava talouskriisi tuo lisähaasteita entisetkin isoja Uhkaava talouskriisi tuo vain lisähaasteita,

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2022 Lähde: Kuntatalousohjelma 13.4.2018 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

Pääekonomistin katsaus

Pääekonomistin katsaus Pääekonomistin katsaus Kuntamarkkinat 13.-14.9.2017 Minna Punakallio Pääekonomisti Twitter: @MinnaPunakallio Maailmantalouden kasvu on ollut vakaata, työttömyys vähentynyt pikku hiljaa. Euroalue yllättänyt

Lisätiedot

Nurmes pääsi vuonna 2018 hyvään tulokseen kaupungin vahvalla toiminnalla

Nurmes pääsi vuonna 2018 hyvään tulokseen kaupungin vahvalla toiminnalla Nurmes pääsi vuonna 2018 hyvään tulokseen kaupungin vahvalla toiminnalla Nurmeksen kaupungille vuosi 2018 vahvan perustoiminnan ansiosta hieman odotuksia parempi. Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2015 Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 45): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 0,8 % parempi kuin vuonna 2014. Kunnallisveron osalta kasvua oli 2,2 %, koko maassa 2,5 %. Helmikuun verotilitys

Lisätiedot

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.

Lisätiedot

Pääekonomisti vinkkaa

Pääekonomisti vinkkaa Pääekonomisti vinkkaa Vinkki 2:Kuntatalouden tila 2018 Tilastokeskuksen otospohjainen kuntataloustilasto vuoden 2018 alkupuolelta kertoo, että kuntatalous kehittyi odotuksiin nähden varsin heikosti. Kuntien

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Kuntien tilinpäätökset 2017

Kuntien tilinpäätökset 2017 Kuntien tilinpäätökset 217 Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi 8.2.218 Henrik Rainio, vs. johtaja Kuntaliitto, kuntatalousyksikkö Yhteenveto vuoden 217 tilinpäätösarvioista Kuntasektorin talous vahvistui

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 Kaupunginhallitus 101 28.03.2019 Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 151/04.047/2019 KH 28.03.2019 101 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot