E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

Samankaltaiset tiedostot
Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Etteplan vuonna 2012: Liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Smart way to smart products Etteplan Q1: Merkittävä tulosparannus

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products. Kysyntä parani katsauskauden lopussa

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Etteplan Q1/2013: Kysyntätilanne odotetun haasteellinen. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Q Osavuosikatsaus Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Smart way to smart products. Etteplan vuonna 2013: Kohtuullinen tulos vaikeassa kysyntätilanteessa

Etteplan vuonna. Kannattavan kasvun vuosi. Toimitusjohtaja Juha Näkki

Sijoittajatapaaminen Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Etteplan Oyj - Kone- ja laitesuunnittelun edelläkävijä. Juha Näkki, toimitusjohtaja

Yhtiökokous

Smart way to smart products. Etteplan Q3: Liikevaihto kasvoi selvästi

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Kannattavuus parani ja vahva orgaaninen kasvu jatkui

Sijoittajatapaaminen Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Etteplan Oyj. Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Etteplan Oyj - Kone- ja laitesuunnittelun edelläkävijä. Juha Näkki, toimitusjohtaja

Smart way to smart products Etteplan Oyj varsinainen yhtiökokous

Hyvä kehitys jatkui ensimmäisellä neljänneksellä

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Hyvä orgaaninen kasvu jatkui, liikevoitto nousi ennätystasolle

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS , KLO KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012

Q Puolivuosikatsaus

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / helmikuuta 2013

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 35 tuhatta euroa (708 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj

Puolivuosikatsaus

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Tapani Kiiski, toimitusjohtaja

Konsernin liikevaihto oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

Puolivuositulos January 1 June 30. Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Metso

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

Tapani Kiiski, toimitusjohtaja

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Q3/2018 tulos. Eeva Sipilä Väliaikainen toimitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Metso

Etteplan suunnittelualan edelläkävijä. Juha Näkki

Tikkurilan tilinpäätöstiedote Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:45. Katsauskauden tulos kaksinkertaistui

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018

Tokmanni-konsernin IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaiset oikaistut vertailutiedot vuodelta 2018

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Oikaisut IFRS Julkaistu

Etteplan Oyj. Sijoitus Invest tapahtuma

Arvo EUR /2005 Syyskuu Varastomyynti Yhteensä

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

Osavuosikatsaus. Smart way to smart products. Tasaista kehitystä epävarmassa markkinatilanteessa. tammikuu-syyskuu 2012

Tapani Kiiski, toimitusjohtaja

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Osavuosikatsaus

Q Tilinpäätöstiedote


MARTELA TILINPÄÄTÖS /

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Tilinpäätös Tammi joulukuu

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

Osavuosikatsaus

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

PUOLIVUOSIKATSAUS

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS KLO 09:15

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

Puolivuosikatsaus

Myynti kpl 2007/2008. Arvo EUR /2007 Syyskuu Varastomyynti Yhteensä

Transkriptio:

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012

K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu oli 3,5 %. Orgaaniseen kasvuun vaikutti teknisten suunnittelupalvelujen kysynnän hidastuminen. Etteplanin avainasiakkuudet vahvistuivat katsauskaudella edelleen ja myynnin kasvu avainasiakkaille oli 10,5 prosenttia. Avainasiakkuuksissa kasvatettiin strategian mukaisesti korkeamman lisäarvon Managed Service -palvelujen määrää erityisesti Suomessa. Liikevoitto kasvoi 1,0 % ja oli 1,9 (1,9) miljoonaa euroa. Liikevoittoon sisältyy 0,2 miljoonan euron luottotappiovaraus. Liiketoiminnan rahavirta pieneni ja oli -1,2 (-0,5) miljoonaa euroa. Maaliskuussa hankituntedopres International B.V.:n teknisen tuoteinformaation palveluiden myynti käynnistyi hyvin. Henkilöstön vaihtuvuus rasitti edelleen Ruotsin liiketoimintaa. Etteplan täsmentää arviotaan markkinanäkymistä ja pitää Q1- osavuosikatsauksessa vuodelle 2012 annetun talousohjauksen ennallaan.

Näkymät 2012 Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskauden lopussa hyvällä tai tyydyttävällä tasolla. Arvioimme markkina-asemamme säilyvän vahvana ja tuoteratkaisujemme myynnin kehittyvän positiivisesti. Odotamme vuoden 2012 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi vuoteen 2011 verrattuna. Aiemmin julkaistut näkymät vuodelle 2012 Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. Etteplanin keskeisten asiakkaiden tämänhetkiset tilauskannat ovat keskimäärin hyvällä tasolla. Arvioimme markkinaasemamme säilyvän vahvana ja tuoteratkaisujemme myynnin kehittyvän positiivisesti. Odotamme vuoden 2012 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi vuoteen 2011 verrattuna.

Toimintaympäris tö Q3/2012 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisten tuoteinformaation ratkaisujen kysyntä hidastui alkuvuoteen verrattuna. Kehitys oli kuitenkin epäyhtenäistä: globaalien suurten konepajayhtiöiden kysynnässä ei näkynyt merkittävää heikkenemistä ja pienten ja keskisuurten asiakkaiden teknisten suunnittelupalveluiden kysyntää talouden epävarmuus heikensi selvästi. Kaivosteollisuuden laitevalmistajien sekä nosto- ja siirtolaitevalmistajien teknisten suunnittelupalvelujen kysynnän kasvu taittui. Energian- ja voimansiirtoteollisuuden teknisten suunnittelupalveluiden kysyntä kehittyi tasaisesti ja oli hyvällä tasolla. Metsäteollisuuden laitevalmistajien teknisten suunnittelupalveluiden kysyntä heikkeni edelleen oltuaan matalalla tasolla koko alkuvuoden 2012. Uusia investointihankkeita käynnistyi katsauskaudella markkinaympäristön epävarmuuden vuoksi edelleen hitaasti. Venäjän investointihankkeiden suunnittelupalveluiden kysyntä oli kuitenkin verrattain hyvällä tasolla.

E tteplan Oyj: n taloudellis et tavoitteet Kasvu Tavoite Keskimäärin 10 %:n vuotuinen orgaaninen kasvu Kasvua tukevat yritysjärjestelyt strategian mukaisesti Toimenpide Korkeamman lisäarvon palvelut Kasvu avainasiakkuuksissa Vahvan markkina-aseman tarjoama markkinoita nopeampi kasvu Kannattavuus Liikevoitto 10 % Liiketoimintamallin muutos Markkinajohtajuus Kassavirta Kassavirran parantaminen taseen vahvistamiseksi Hinnoittelumallien kehitys Myyntisaamisten myynti ja tehostunut käsittely

Taloudellis et tiedot Q3/2012

Avainluvut 2011 2012 (1 000 EUR) 7-9 / 2012 7-9 / 2011 Muutos % 1-9 / 2012 1-9 / 2011 Muutos % 1-12 / 2011 Liikevaihto 28 909 26 408 9,5 99 536 86 701 14,8 119 448 Tulos ennen rahoituseriä, veroja, poistoja ja osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta (EBITDA) 2 524 2 248 12,3 8 602 6 052 42,1 8 478 EBITDA, % 8,7 8,5 8,6 7,0 7,1 Liikevoitto (EBIT) 1 871 1 853 1,0 6 833 4 882 40,0 6 885 EBIT, % 6,5 7,0 6,9 5,6 5,8 Tulos/osake, EUR 0,05 0,06-16,7 0,23 0,15 53,3 0,20 Omavaraisuusaste, % 31,4 44,3 31,4 44,3 31,1 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 15,9 17,7 20,8 15,8 17,6 Henkilöstö kauden lopussa 1 773 1 640 8,1 1 773 1 640 8,1 1 659

Liikevaihto Q3/2012: 28,9 miljoonaa euroa (Q3/2011: 26,4 miljoonaa euroa) 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012

Liikevoitto (E B IT) ja E B IT % Q3/2012: 1,9 miljoonaa euroa, 6,5 % (Q3/2011: 1,9 miljoonaa euroa, 7,0 %) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 EBIT % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 0,0

R ahavirta Liiketoiminnan rahavirta Q3/2012: -1,2 miljoonaa euroa (Q3/2011: -0,5 miljoonaa euroa) Rahavirta investointien jälkeen Q3/2012: -1,6 miljoonaa euroa (Q3/2011: -2,2 miljoonaa euroa) 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 2008* 2009* 2010* 2011* Q3 2011* Q3 2012* Liiketoiminnan rahavirta Rahavirta investointien jälkeen *) jatkuvista toiminnoista

S itoutuneen pääoman tuotto (R OC E ), % 1-9/2012: 20,8 % (1-9/2011: 15,8 %) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012

Os akekohtainen tulos (euroa) ja osingot (euroa/osake) Osakekohtainen tulos Q3/2012: 0,05 euroa (Q3/2011: 0,06 euroa) 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00-0,10-0,20-0,30 0,45 0,19 0,20 0,08 0,10 0,10 0,04 0,06 0,05 2008* 2009* 2010* 2011* Q3 2011* Q3 2012* -0,17 Osakekohtainen tulos Osingot *) jatkuvista toiminnoista

Henkilöstömäärä keskimäärin Q3/2012: 1 753 (Q3/2011: 1 612) 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 1763 1765 1753 1625 1612 1594 2008* 2009* 2010* 2011* Q3 2011* Q3 2012* *) jatkuvista toiminnoista

Tulos las kelma (1 000 EUR) 7-9/2012 7-9/2011 Muutos % 1-9/2012 1-9/2011 Muutos % 1-12/2011 Liikevaihto 28 909 26 408 9,5 99 536 86 701 14,8 119 448 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut 44 53 243 216 347-2 398-1 915-7 885-5 814-8 465 Henkilöstökulut -19 779-18 370-68 222-61 687-84 550 Liiketoiminnan muut kulut -4 253-3 928-15 070-13 364-18 302 Poistot -652-394 -1 769-1 169-1 593 Liikevoitto (EBIT) 1 871 1 853 1,0 6 833 4 882 40,0 6 885 Rahoitustuotot -2 32 136 136 304 Rahoituskulut -366-130 -988-638 -866 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -104 2-35 35 24 Voitto ennen veroja 1 399 1 757-20,4 5 946 4 415 34,7 6 347 Tuloverot -404-448 -1 550-1 216-1 724 Tilikauden voitto 996 1 309 4 395 3 199 4 623

Tase (1 000 EUR) 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011 Liikearvo 40 168 35 347 36 331 Muut aineettomat hyödykkeet 6 401 738 1 394 Pitkäaikaiset varat yhteensä 49 522 39 307 40 503 Myyntisaamiset ja muut saamiset 25 033 25 182 22 028 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 328 0 0 Rahavarat 1 019 512 3 023 Lyhytaikaiset varat yhteensä 26 380 25 694 25 051 VARAT YHTEENSÄ 75 902 65 001 65 554 Oma pääoma yhteensä 23 825 28 689 20 271 Pitkäaikaiset velat yhteensä 17 535 4 654 13 667 Lyhytaikaiset velat yhteensä 34 543 31 657 31 615 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 75 902 65 001 65 554

R ahavirtalaskelma (1 000 EUR) 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011 Liiketoiminnan rahavirta (A) 2 793-1 033 7 032 Investointien rahavirta (B) -5 201-3 153-3 203 Rahavirta investointien jälkeen (A+B) -2 409-4 186 3 829 Rahoituksen rahavirta (C) 532-239 -5 871 Rahavarojen muutos (A+B+C) -1 877-4 425-2 042 Rahavarat kauden alussa 3 023 5 017 5 017 Valuuttakurssien muutosten vaikutus -128-80 48 Rahavarat kauden lopussa 1 019 512 3 023