SOSTERIN TILASTOJA

Samankaltaiset tiedostot
2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

Puheenjohtajisto Taloustilanne

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

Taloustilanne Pj-kokous

Eksote yhteensä 1000 EUR

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

Perusturvalautakunta liite nro 2

Päivitetty /AP

Kuntayhtymäjohtajan katsaus

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

Talousarvio 2017, toteuma helmikuu Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

Harjavallan kaupunki

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0-26, ,0-26,

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen talousarviot yhteen

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS

KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013

Tilinpäätösennuste 2018

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Elokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

Toimintakate Vuosikate

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

PSYKIATRIAN TULOSALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Huhtikuu. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta liite nro 6

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,27 88, , , ,

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

/2017 / MTA* 12/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

/2017 / MTA* 10/2016 / TP 2016 MTA 2017* 2017 / MTA* TA 2017** / TA** 2016 / TP

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Väestömuutokset 2016

TILIKAUDEN TULOS

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Väestömuutokset 2016

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.%

Tammi-helmikuun tulos 2018

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Toimintakate , ,58-22,1

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Transkriptio:

SOSTERIN TILASTOJA 2007 2016

SISÄLTÖ 1 AVAUS... 3 1.1 Sosterin perustaminen ja tavoite... 3 1.2 Tulosalueiden muutokset eri vuosina... 5 2 PALVELUT, KESKEISET TOIMINTALUVUT JA VÄESTÖ... 6 2.1 Erikoissairaanhoito... 6 2.2 Perusterveydenhuolto... 9 2.3 Sosiaalipalvelut... 12 2.4 Jäsenkuntakohtainen palvelujen käyttö... 14 2.5 Väestö... 20 3 TALOUS (TULOSLASKELMAT JA ERILLISSELVITYKSET)... 22 3.1 Tuloslaskelmat... 22 3.2 Investoinnit... 34 4 KUNTALASKUTUS KUNNITTAIN JA YHTEENSÄ... 36 4.1 Kuntalaskutus... 36 4.2 Kalliin hoidon tasaus... 43 5 HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN AMMATTIRYHMITTÄIN... 44 5.1 Lukumäärä... 44 5.2 Poissaolot... 47 5.3 Henkilöstömäärän kehitys... 52

1 AVAUS 3 1.1 Sosterin perustaminen ja tavoite Itä-Savon sairaanhoitopiiri antoi helmikuussa 2003 silloiselle Stakesille tehtäväksi arvioida terveydenhuoltopiirin soveltuvuutta Itä-Savoon. Terveydenhuoltopiirin toimintamallissa itä-savolaiseen erikoissairaanhoitoon liitettäisiin piirin alueen perusterveydenhuolto muodostaen yksi toiminnallinen kokonaisuus vastaamaan kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolaon mukaisista tehtävistä. Stakesin loppuraportti julkaistiin syyskuussa 2003 (Stakes, Alue- ja kuntapalvelut, Kehittämisselvityksiä 8/2003). Kuntayhtymän jäsenkunnat olivat päättäneet siirtää perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen vanhustenhuollon palveluja Sosterin hoidettavaksi seuraavasti vuoden 2007 alusta: Sosiaalipalvelut Savonlinnan, Punkaharjun ja Kerimäen siirtyvien toimintojen osalta. Perusterveydenhuolto Purkautuvien kuntayhtymien osalta: Savonlinnan perusterveydenhuollon ky. Savonlinna, Punkaharju, Rantasalmi Kaakkois-Savon terveydenhuollon ky. Enonkoski, Kerimäki, Savonranta Juvan, Puumalan, Sulkavan ky - Sulkava liittyi Sosteriin 1.1.2011 Sosteri ulkoisti Enonkosken terveysaseman toiminnot kunnan toivomuksesta 1.1.2015 Rantasalmi irtautui Ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän osalta Juva ja Puumala tulivat myös mukaan. Erikoissairaanhoito Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n osalta. Jäsenkuntina 2007 Enonkoski, Joroinen, Kerimäki, Parikkala, Punkaharju, Rantasalmi, Savonlinna, Savonranta, Sulkava. 1.1.2008 Joroinen siirtyi Etelä-Savon sairaanhoitopiiriin 1.1.2009 Savonlinna ja Savonranta yhdistyvät Savonlinnaksi 1.1.2010 Parikkala siirtyi Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiriin 1.1.2013 Kerimäki ja Punkaharju liittyivät Savonlinnaan TOIMINTA-AJATUS ja ARVOT/Kuntayhtymästrategia 2014-2016 Toiminta-ajatus ja arvot muodostavat yhdessä organisaation mission. Toiminta-ajatus ilmaisee yrityksen perustarkoituksen, sen miksi organisaatio on olemassa. Toiminta-ajatuksen tulee olla riittävän laaja, mutta toisaalta niin selkeästi ilmaistu, että se ohjaa toimintaa. Arvot määrittävät ne perusperiaatteet, joiden mukaan organisaatio toimii. SOSTERIN toiminnan tavoitteena on: Palvelujen kehittäminen ja väestön terveyden edistäminen. Palveluketjun hallinta ja palvelujen saatavuuden varmistaminen. Henkilöstön työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen. Kustannusten hallinta ja väestön palvelutarpeiden tyydyttäminen jäsenkuntien maksukyvyn puitteissa. Luottamus ja vuorovaikutus henkilöstön ja johdon välillä. Onnistuminen ydintehtävissä.

SOSTERIN ARVOT 4 SOSTERIN arvojen merkitys toteutuu käytännön työssä seuraavilla tavoilla: Hyvinvointi: Väestön hyvinvointi ja terveys paranevat. Väestö voi vaikuttaa omaan hoitoonsa ja saa yksilölliset palvelut. Työhyvinvointi: Henkilöstö on motivoitunutta ja osaavaa, hallitsee työnsä ja sen riskitekijät sekä tuntee SOSTERIN tavoitteet ja toimintatavat. Työnantaja tukee henkilöstön ja työyhteisön hyvinvointia. Luottamus: Väestö voi luottaa toiminnan laatuun, yhteistyökumppanit ja omistajat toiminnan avoimuuteen sekä henkilöstö toisiinsa. Vastuullisuus: Väestön terveys on tärkein asia. Toiminta on vaikuttavaa ja taloudellista ja SOSTERI kantaa yhteiskunta- ja ympäristövastuunsa.

5 Tämän selonteon tarkoitus on toiminta- ja talousluvuin valottaa Sosterin taivalta vuosien 2007-2014 tilinpäätöstiedoin ja vuoden 2015 talousarvioluvuin. Selonteossa mainitaan vuotuiset, keskeiset muutokset, joilla on ollut vaikutusta lukuihin ja lopussa esitetään tarkastelupinnan laajentamiseksi myös joitakin valtakunnallisiin tilastoihin perustuvia lukuja. Tavoitteiden saavuttamisesta voidaan olla montaakin mieltä tai ylipäätään siitä, oliko Sosteri eduksi alueen sosiaali- ja terveydenhuollolle. Näyttää kuitenkin siltä, että valtakunnallisesti - kaikesta huolimatta - ollaan suuntautumassa enemmän tai vähemmän ratkaisuihin, joissa sairaan- ja terveydenhoito sekä sosiaalipalvelut vanhustenhuollon osalta on nivottu likeisemmin toinen toisiinsa tai yhdistetty saman katon alle. Voidaan kysyä, saiko Sosteri aikaa ja ennen kaikkea tukea palvelujen järjestämisessä tulosten saavuttamiseksi ja vaikuttivatko monenlaiset jäsenkuntien väliset tapahtumat, asiat ja otattelut rapauttavasti Sosteri yhteistyöhön tehden siten hallaa mahdollisuuksille saavuttaa yhdessä sitä mitä tavoiteltiin. 1.2 Tulosalueiden muutokset eri vuosina Tulosalueiden sisällöt (tulosyksiköt, henkilöstö) ovat eri vuosina toiminnallisista syistä vaihdelleet ja siten myös toimintakulujen määrät kustannuskehityksen lisäksi vaihtelevat. V. 2011 elämänkaari tulosalueista (lapset, aikuiset, vanhukset) siirryttiin erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tulosalueisiin Suurimmat muutokset ovat: v. 2008 laboratoriopalvelut Islabille (hlöstöä 40 liikelaitokselle, ostot n. 3,6, M ) v. 2008 hankintatoimi Savonlinna seudun ky:lle (2 henkilöä, ostot n. 80.000 ) v. 2009 osastonsihteeriyksikkö tukipalveluihin (hlöstöä 95, väh. esh:sta) v. 2010 välinehuolto esh:oon (henkilöstö 18) v. 2011 rekrytointiyksikkö tukipalveluihin (henkilöstö 25 esh/pth:sta) v. 2012 rekrytointiyksikkö lakkautettu (henkilöstö 25 eri tulosalueille) v. 2012 syyskuun 1 pv lakkautettiin neurologian osasto v. 2013 ensihoito pth:sta esh:oon (n. 2 M ) v. 2014 syyskuussa neurologian osasto avattiin jälleen v. 2015 synnytysosasto lakkasi 01.01. v. 2015 päivystysleikkaukset siirrettiin toisiin sairaanhoitopiireihin (päivystysasetus/2015) v. 2015 tammikuussa yhteispäivystys siirtyi osaksi erikoissairaanhoidon päivystystä ja puolikiireellisten iltavastaanotot alkoivat ESH:n tiloissa. v. 2015 aloitti osastosihteeri ja varahenkilöyksikkö 1.1.2015 kuntayhtymän organisaatio muuttui: kustannuspaikkoja yhdistyi ja lastenpsykiatria siirtyi Perhepalvelukeskukseen. Akuutti yksikkö aloitti 13.1.2015. Lisäksi lukuisat organisaatiomuutokset tulosalueiden sisällä.

2 PALVELUT, KESKEISET TOIMINTALUVUT JA VÄESTÖ 2.1 Erikoissairaanhoito 6

7

8

2.2 Perusterveydenhuolto 9

10 v. 2008 Karpalo muuttui palvelutaloksi, v. 2009 lisättiin Villa Saimaa v. 2009 Koivula sekä Vanhainkoti Päivärinne SLN+SR kuntaliitoksessa; v. 2009 Pihlajan kuntouttava lyh.yksikkö siirtyi Karpaloon v. 2010 Pihlajan vanhainkoti lakkautettiin ja palvelutalo Aapeli aloitti 1.4. v. 2010 SLN vuodeosasto 4 lakkasi alkuvuodesta v. 2014 Kerimäen vuodeosasto lakkasi 28.2.14 v. 2014 vanhainkoti Rauhalan toiminta päättyi 31.10.14 v. 2014 Onni-koti lakkasi 31.12.14 v. 2015 Rauhala ja Toivola yhdistyivät Helminauhaan v. 2015 Akuuttivuodeosasto 2B aloitti v. 2015 Puruveden Helmi v. 2015 Puruveden palvelutalo v. 2015 Palvelutalo Jooseppi 1.7.15 alkaen

11

2.3 Sosiaalipalvelut 12

13

2.4 Jäsenkuntakohtainen palvelujen käyttö 14 Erikoissairaanhoito Käynnit jäsenkunnittain 2007-2015 Jäsenkunta v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 Enonkoski 2 528 2 680 2 742 2 718 2 516 2 497 2 336 2 179 2 670 Joroinen 3 074 Parikkala 7 394 7 703 7 009 Rantasalmi 6 144 6 241 6 118 6 120 6 790 6 440 6 586 6 822 6 253 Savonlinna (+SR+KM+PH) 61 395 62 813 61 623 61 849 66 967 69 390 68 624 71 734 85 492 Sulkava 4 437 4 487 4 313 4 256 4 083 4 356 4 737 4 698 5607 Yhteensä 84 972 83 924 81 805 74 943 80 356 82 683 82 283 85 433 100 022 120 000 ESH pkl-käynnit jäsenkunnittain 2007-2015 100 000 5607 80 000 4 437 4 487 4 313 4 256 4 083 4 356 4 737 4 698 60 000 40 000 61 395 62 813 61 623 61 849 66 967 69 390 68 624 71 734 85 492 20 000 0 6 144 6 241 6 118 7 394 2 3 528 074 7 703 7 009 6 120 6 790 6 440 6 586 6 822 6 253 2 680 2 742 2 718 2 516 2 497 2 336 2 179 2 670 v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 Enonkoski Joroinen Parikkala Rantasalmi Savonlinna (+SR+KM+PH) Sulkava

Hoitopäivät jäsenkunnittain 2007-2015 Jäsenkunta v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 Enonkoski 1 863 2 228 2 196 1 837 1 885 2 526 1 923 1 452 1 730 Joroinen 2 847 Parikkala 5 955 6 173 6 333 Rantasalmi 5 407 5 057 4 441 4 458 4 857 5 016 4 808 5 446 4 136 Savonlinna (+SR+KM+PH) 43 091 43 780 44 651 42 873 41 373 41 137 39 164 40 090 33 674 Sulkava 2 991 3 253 3 382 3 495 3 255 3 806 3 647 3 557 2850 Yhteensä 62 154 60 491 61 003 52 663 51 370 52 485 49 542 50 545 42 390 15 ESH hoitopäivät jäsenkunnittain 2007-2015 70 000 Enonkoski Joroinen Parikkala Rantasalmi Savonlinna (+SR+KM+PH) Sulkava 60 000 2 991 3 253 3 382 50 000 3 495 3 255 3 806 3 647 3 557 40 000 43 091 43 780 44 651 2850 30 000 20 000 42 873 41 373 41 137 39 164 40 090 33 674 10 000 0 5 407 5 057 4 441 5 955 6 173 6 333 2 847 4 458 4 857 5 016 4 808 5 446 4 136 1 863 2 228 2 196 1 837 1 885 2 526 1 923 1 452 1 730 v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015

16 Perusterveydenhuolto Avohoito / kaikki toiminnot (sis. Yhteispäivystys v. 2014 asti ) Käynnit jäsenkunnittain 2007-2015 Jäsenkunta v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 Enonkoski 9 264 9 861 10 530 9 731 10 268 10 449 10 754 9 554 9 064 Rantasalmi 28 732 27 270 26 868 25 940 23 050 22 463 22 845 21 325 795 Savonlinna (+SR+KM+PH) 217 872 216 916 220 714 212 064 201 407 197 215 171 550 160 574 139 710 Sulkava 21 164 22 808 21 974 21 147 19 970 19 415 20 701 19 930 18204 Yhteensä 277 032 276 855 280 086 268 882 254 695 249 542 225 850 211 383 167 773 300 000 PTH - avohoito (sis. yhteispäivystys v. 2014 asti ) käynnit jäsenkunnittain 2007-2015 250 000 21 164 22 808 21 974 21 147 19 970 19 415 200 000 20 701 19 930 150 000 100 000 50 000 0 217 872 216 916 220 714 212 064 201 407 197 215 171 550 160 574 139 710 28 732 27 270 26 868 25 940 23 050 22 463 22 845 21 325 9 264 9 861 10 530 9 731 10 268 10 449 10 754 9 554 9795 064 18204 v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 Enonkoski Rantasalmi Savonlinna (+SR+KM+PH) Sulkava

17 Perusterveydenhuolto Hoitopäivät jäsenkunnittain 2007-2015 Jäsenkunta v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 Enonkoski 1 126 1 366 1 097 726 705 807 803 152 274 Rantasalmi 13 087 10 971 10 799 10 332 12 315 12 511 10 962 11 132 807 Savonlinna 78 895 77 712 75 607 68 984 65 522 62 899 58 184 45 126 34901 Sulkava 10 702 10 209 10 149 10 460 9 100 9 105 10 324 10 998 11848 Yhteensä 103 810 100 258 97 652 90 502 87 642 85 322 80 273 67 408 47 830 Kerimäen vuodeosaston toiminta loppui vuonna 2014, hoitopäivien pudotus noin 11 000. 120 000 PTH - Hoitopäivät jäsenkunnittain 2007-2015 100 000 10 702 10 209 10 149 80 000 10 460 9 100 9 105 10 324 60 000 10 998 40 000 78 895 77 712 75 607 68 984 65 522 62 899 58 184 45 126 11848 20 000 34901 0 13 087 10 971 10 799 10 332 12 315 12 511 10 962 11 132 1 126 1 366 1 097 726 705 807 803 152 274 807 v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 Enonkoski Rantasalmi Savonlinna Sulkava

18 SOSIAALITOIMI Käynnit Savonlinna (+SR+KM+PH) Toiminto v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 Säännöllisen kotihoidon käynnit jäsenkunt. 347 670 363 191 344 859 322 993 309 079 314 344 317 176 365 641 375 605 Päihdehuolto (A-klinikka) 3 759 4 013 4 687 4 393 4 231 4 625 4 384 4 359 3 779 Päivätoim.vanh.koti 2 145 2 128 1 987 1 879 1 855 1 834 1 924 1 906 1 881 Yhteensä 357 151 372 387 356 768 334 180 327 228 342 679 323 484 371 906 381 265 v. 2014 kotihoito ( yhdistettynä kotipalvelu ja kotisairaanhoito) 300 000 200 000 100 000 0 Säännöllisen kotihoidon käynnit jäsenkunt. Savonlinna (+SR+KM+PH) Kotihoitokäynnit v. -2007-2015 400 000 Huom! v. 2007-2008 mukana Helminauhan käynnit v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 347 670 363 191 344 859 322 993 309 079 314 344 317 176 365 641 375 605 Savonlinna (+SR+KM+PH) Päihdehuolto ja päivätoiminta käynnit v. 2007-2015 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Päihdehuolto (A-klinikka) Päivätoim.vanh.koti v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 Päihdehuolto (A-klinikka) 3 759 4 013 4 687 4 393 4 231 4 625 4 384 4 359 3 779 Päivätoim.vanh.koti 2 145 2 128 1 987 1 879 1 855 1 834 1 924 1 906 1 881

19 SOSIAALITOIMI Jäsenkuntalaisten vanhainkoti- ja asumispäiväsavonlinna (+SR+KM+PH) Toiminto v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 Palveluasuminen 88 737 110 026 119 983 137 239 141 766 142 325 131 632 129 929 142 159 Laitoshoito 57 648 45 488 48 806 33 697 29 329 21 276 29 037 29 026 24 543 Yhteensä 146 385 155 514 168 789 170 936 171 095 163 601 160 669 158 955 166 702 v. 2009 SR+SLN liitoksessa siirtyi Päivärinne Savonlinnan vanhainkoteihin ja Karpalo muuttui palveluasunnoksi Palveluasuminen kattaa Punkaharjun vanhusten vuokra-asuntojen asumispäivät v. 2012 Päivärinteen laitoshoitopäivät puuttuu (7634 hpv) 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Laitoshoito- ja asumispäivät, 2007-2015 57 648 88 737 45 488 48 806 110 026 119 983 33 697 29 329 21 276 29 037 29 026 24 543 137 239 141 766 142 325 131 632 129 929 142 159 v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 Laitoshoito 57 648 45 488 48 806 33 697 29 329 21 276 29 037 29 026 24 543 Palveluasuminen 88 737 110 026 119 983 137 239 141 766 142 325 131 632 129 929 142 159 Palveluasuminen Laitoshoito

2.5 Väestö 20

(Väestö vuodenvaihteessa, Tilastokeskus) JÄSENKUNTA Väestö vuodenvaihteess2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Enonkoski 1 696 1 677 1 651 1 617 1 615 1 565 1 532 1 522 1 503 Joroinen 5 596 Kerimäki 5 862 5 789 5 700 5 658 5 641 5 554 Parikkala 6 151 6 070 6 007 Punkaharju 4 028 3 992 3 882 3 804 3 733 3 718 Rantasalmi 4 321 4 261 4 145 4 076 3 996 3 950 3 921 3 872 3 815 Savonlinna 27 118 26 775 27 828 27 742 27 685 27 599 36 584 36 256 35 944 Savonranta 1 206 1 206 Sulkava 3 149 3 087 3 033 2 965 2 938 2 878 2 844 2 794 2 789 YHTEENSÄ: 59 127 52 857 52 246 45 862 45 608 45 264 44 881 44 444 44 051 21 Sosterin väestö jäsenkunnittain vuodenvaihteissa 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Enonkoski Joroinen Kerimäki Parikkala Punkaharju Rantasalmi Savonlinna Savonranta Sulkava

22 3 TALOUS (TULOSLASKELMAT JA ERILLISSELVITYKSET) 3.1 Tuloslaskelmat ISSHP SOSTERI YHTEENSÄ TP 2007 TP 2008 os TP 2009 os TP 2010 os TP 2011 os TP 2012 os TP 2013 os TP 2014 os TP 2015 os TA 2016 os % % % % % % % % % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot -103 688 196-114 545 801 10,5 % -113 379 021-1,0 % -118 592 628 4,6 % -123 754 972 4,4 % -130 563 982 5,5 % -134 707 632 3,2 % -138 813 894 3,0 % -135 328 829-2,5 % -131 256 713-3,0 % Maksutuotot -9 621 905-10 723 499 11,4 % -12 052 456 12,4 % -12 878 881 6,9 % -12 617 765-2,0 % -12 906 393 2,3 % -12 850 692-0,4 % -13 226 559 2,9 % -13 265 003 0,3 % -12 537 685-5,5 % Tuet ja avustukset -1 539 581-1 684 833 9,4 % -1 768 096 4,9 % -1 971 302 11,5 % -1 927 185-2,2 % -2 264 639 17,5 % -1 971 237-13,0 % -1 896 980-3,8 % -1 901 081 0,2 % -1 554 200-18,2 % toimintatuotot -1 170 012-1 572 513 34,4 % -1 910 220 21,5 % -2 362 172 23,7 % -2 436 438 3,1 % -2 474 677 1,6 % -2 551 474 3,1 % -2 601 407 2,0 % -2 935 522 12,8 % -2 833 810-3,5 % ULKOISET TUOTOT YHT. -116 019 695-128 526 646 10,8 % -129 109 793 0,5 % -135 804 983 5,2 % -140 736 360 3,6 % -148 209 693 5,3 % -152 081 036 2,6 % -156 538 840 2,9 % -153 430 435-2,0 % -148 182 408-3,4 % Vyörytetyt nettotuotot -24 057 847-21 295 644-11,5 % -25 918 066 21,7 % -25 200 641-2,8 % -28 182 573 11,8 % -27 940 244-0,9 % -28 664 252 2,6 % -28 496 896-0,6 % -35 291 110 23,8 % -28 622 822-18,9 % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -140 077 542-149 822 289 7,0 % -155 027 859 3,5 % -161 005 623 3,9 % -168 918 933 4,9 % -176 149 937 4,3 % -180 745 288 2,6 % -185 035 736 2,4 % -188 721 545 2,0 % -176 805 230-6,3 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut yht 69 441 101 72 564 544 4,5 % 75 660 590 4,3 % 74 423 242-1,6 % 76 540 983 2,8 % 81 047 841 5,9 % 80 234 894-1,0 % 79 949 136-0,4 % 75 287 052-5,8 % 74 670 134-0,8 % Palvelujen ostot yht 27 564 172 31 879 274 15,7 % 33 167 237 4,0 % 37 408 766 12,8 % 39 942 750 6,8 % 42 684 309 6,9 % 46 672 833 9,3 % 50 380 702 7,9 % 54 070 956 7,3 % 50 171 820-7,2 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 14 042 332 13 625 963-3,0 % 13 748 332 0,9 % 13 556 879-1,4 % 12 944 601-4,5 % 12 900 199-0,3 % 13 178 924 2,2 % 13 379 825 1,5 % 12 351 833-7,7 % 12 082 724-2,2 % Avustukset 458 307 567 108 23,7 % 793 937 40,0 % 979 298 23,3 % 996 234 1,7 % 1 033 864 3,8 % 1 116 629 8,0 % 1 132 257 1,4 % 1 130 396-0,2 % 1 140 000 0,8 % toimintakulut 3 750 047 3 559 396-5,1 % 4 147 505 16,5 % 5 026 916 21,2 % 6 870 489 36,7 % 6 908 934 0,6 % 7 105 870 2,9 % 7 870 976 10,8 % 6 975 280-11,4 % 6 420 085-8,0 % ULKOISET KULUT YHT. 115 255 960 122 196 286 6,0 % 127 517 601 4,4 % 131 395 100 3,0 % 137 295 058 4,5 % 144 575 147 5,3 % 148 309 150 2,6 % 152 712 896 3,0 % 149 815 517-1,9 % 144 484 763-3,6 % Vyörytetyt nettokulut 24 057 822 21 295 618-11,5 % 25 918 041 21,7 % 25 200 622-2,8 % 28 182 573 11,8 % 27 940 244-0,9 % 28 664 252 2,6 % 28 496 896-0,6 % 35 291 110 23,8 % 28 622 822-18,9 % TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 139 313 782 143 491 904 3,0 % 153 435 642 6,9 % 156 595 722 2,1 % 165 477 630 5,7 % 172 515 391 4,3 % 176 973 402 2,6 % 181 209 793 2,4 % 185 106 627 2,2 % 173 107 585-6,5 % TOIMINTAKATE -763 760-6 330 385 728,8 % -1 592 218-74,8 % -4 409 901 177,0 % -3 441 303-22,0 % -3 634 545 5,6 % -3 771 885 3,8 % -3 825 943 1,4 % -3 614 918-5,5 % -3 697 645 2,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 101 181 297 887 194,4 % 426 224 43,1 % 395 806-7,1 % 385 729-2,5 % 329 748-14,5 % 384 045 16,5 % 328 510-14,5 % 228 464-30,5 % 382 450 67,4 % VUOSIKATE -662 579-6 032 498 810,5 % -1 165 994-80,7 % -4 014 095 244,3 % -3 055 574-23,9 % -3 304 798 8,2 % -3 387 840 2,5 % -3 497 434 3,2 % -3 386 454-3,2 % -3 315 195-2,1 % Suunn.mukaiset poistot 2 527 293 2 447 301-3,2 % 2 650 252 8,3 % 3 116 268 17,6 % 3 178 001 2,0 % 3 304 798 4,0 % 3 387 840 2,5 % 3 497 434 3,2 % 3 386 454-3,2 % 3 315 195-2,1 % TILIKAUDEN TULOS 1 864 714-3 585 198-292,3 % 1 484 259-141,4 % -897 827-160,5 % 0-100,0 % 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 864 714-3 585 198-292,3 % 1 484 259-141,4 % -897 827-160,5 % 0-100,0 % 0 0 0 0 0

23 180 000 000 SOSTERI YHTEENSÄ 160 000 000 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot yht ULKOISET KULUT YHT. Vyörytetyt nettokulut 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016

ERIKOISSAIRAANHOITO TP 2007 TP 2008 os TP 2009 os TP 2010 os TP 2011 os TP 2012 os TP 2013 os TP 2014 os TP 2015 os TA 2016 os % % % % % % % % % 24 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot -61 112 899-66 855 653 9,4 % -64 221 566-3,9 % -68 129 385 6,1 % -69 966 511 2,7 % -74 591 195 6,6 % -78 680 078 5,5 % -82 172 413 4,4 % -77 992 451-5,1 % -69 688 328-10,6 % Maksutuotot -2 553 526-2 686 876 5,2 % -2 801 794 4,3 % -2 965 510 5,8 % -2 893 163-2,4 % -2 879 738-0,5 % -2 918 371 1,3 % -3 252 826 11,5 % -3 236 700-0,5 % -2 982 224-7,9 % Tuet ja avustukset -68 744-48 493-29,5 % -32 755-32,5 % -10 399-68,3 % -25 259 142,9 % 0-100,0 % -8 114-19 455 139,8 % -6 244-67,9 % -2 000-68,0 % toimintatuotot -11 934-12 240 2,6 % -19 275 57,5 % -26 547 37,7 % -9 828-63,0 % -17 755 80,7 % -46 271 160,6 % -29 806-35,6 % -48 129 61,5 % -57 890 20,3 % ULKOISET TUOTOT YHT. -63 747 102-69 603 263 9,2 % -67 075 389-3,6 % -71 131 841 6,0 % -72 894 760 2,5 % -77 488 688 6,3 % -81 652 832 5,4 % -85 474 500 4,7 % -81 283 524-4,9 % -72 730 442-10,5 % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -63 747 102-69 603 263 9,2 % -67 075 389-3,6 % -71 131 841 6,0 % -72 894 760 2,5 % -77 488 688 6,3 % -81 652 832 5,4 % -85 474 500 4,7 % -81 283 524-4,9 % -72 730 442-10,5 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut yht 29 299 446 30 167 799 3,0 % 27 778 019-7,9 % 28 657 001 3,2 % 29 406 651 2,6 % 31 790 334 8,1 % 31 656 309-0,4 % 31 886 197 0,7 % 25 300 619-20,7 % 24 509 305-3,1 % Palvelujen ostot yht 13 569 704 14 581 439 7,5 % 13 186 893-9,6 % 14 803 808 12,3 % 14 588 915-1,5 % 16 624 964 14,0 % 20 020 772 20,4 % 22 850 016 14,1 % 24 509 951 7,3 % 21 366 495-12,8 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 7 971 270 8 007 774 0,5 % 8 005 469 0,0 % 7 972 327-0,4 % 7 791 167-2,3 % 7 633 560-2,0 % 7 820 917 2,5 % 8 240 798 5,4 % 7 466 434-9,4 % 6 544 132-12,4 % Avustukset 14 931 9 842-34,1 % 41 676 323,4 % 7 676-81,6 % 12 324 60,5 % 7 634-38,1 % 7 676 0,6 % 10 242 33,4 % 6 057-40,9 % 5 000-17,4 % toimintakulut 258 753 285 103 10,2 % 214 083-24,9 % 237 099 10,8 % 308 119 30,0 % 343 201 11,4 % 409 293 19,3 % 649 388 58,7 % 694 335 6,9 % 604 057-13,0 % ULKOISET KULUT YHT. 51 114 104 53 051 958 3,8 % 49 226 140-7,2 % 51 677 911 5,0 % 52 107 175 0,8 % 56 399 693 8,2 % 59 914 968 6,2 % 63 636 641 6,2 % 57 977 396-8,9 % 53 028 989-8,5 % Vyörytetyt nettokulut 13 418 321 14 525 333 8,3 % 18 137 636 24,9 % 18 360 957 1,2 % 20 148 720 9,7 % 20 381 548 1,2 % 21 060 846 3,3 % 21 212 898 0,7 % 22 729 998 7,2 % 19 088 464-16,0 % TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 64 532 425 67 577 291 4,7 % 67 363 776-0,3 % 70 038 868 4,0 % 72 255 895 3,2 % 76 781 241 6,3 % 80 975 814 5,5 % 84 849 540 4,8 % 80 707 395-4,9 % 72 117 453-10,6 % TOIMINTAKATE 785 323-2 025 972-358,0 % 288 387-114,2 % -1 092 973-479,0 % -638 866-41,5 % -707 446 10,7 % -677 018-4,3 % -624 961-7,7 % -576 129-7,8 % -612 989 6,4 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 785 323-2 025 972-358,0 % 288 387-114,2 % -1 092 973-479,0 % -638 866-41,5 % -707 446 10,7 % -677 018-4,3 % -624 961-7,7 % -576 129-7,8 % -612 989 6,4 % Suunn.mukaiset poistot 553 060 473 881-14,3 % 407 425-14,0 % 584 603 43,5 % 638 866 9,3 % 707 446 10,7 % 677 018-4,3 % 624 961-7,7 % 576 129-7,8 % 612 989 6,4 % TILIKAUDEN TULOS 1 338 383-1 552 091-216,0 % 695 811-144,8 % -508 370-173,1 % 0-100,0 % 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 338 383-1 552 091-216,0 % 695 811-144,8 % -508 370-173,1 % 0-100,0 % 0 0 0 0 0

25 70 000 000 ERIKOISSAIRAANHOITO 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot yht ULKOISET KULUT YHT. Vyörytetyt nettokulut 20 000 000 10 000 000 0 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016

PERUSTERVEYDENHUOLTO TP 2007 TP 2008 os TP 2009 os TP 2010 os TP 2011 os TP 2012 os TP 2013 os TP 2014 os TP 2015 os TA 2016 os % % % % % % % % % 26 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot -27 324 698-30 847 328 12,9 % -31 082 297 0,8 % -30 783 246-1,0 % -33 244 129 8,0 % -33 938 692 2,1 % -33 570 753-1,1 % -31 487 916-6,2 % -28 589 061-9,2 % -33 694 683 17,9 % Maksutuotot -3 309 253-3 744 902 13,2 % -4 056 826 8,3 % -4 249 671 4,8 % -4 031 838-5,1 % -4 032 716 0,0 % -3 903 785-3,2 % -3 614 224-7,4 % -2 996 880-17,1 % -2 650 865-11,5 % Tuet ja avustukset -549 850-557 499 1,4 % -564 535 1,3 % -569 311 0,8 % -520 229-8,6 % -691 841 33,0 % -104 327-84,9 % -116 448 11,6 % -125 162 7,5 % -70 000-44,1 % toimintatuotot -160-2 500 1465,3 % -70 291 2711,5 % -171 530 144,0 % -135 815-20,8 % -115 722-14,8 % -81 432-29,6 % -57 122-29,9 % -83 014 45,3 % -48 795-41,2 % ULKOISET TUOTOT YHT. -31 183 960-35 152 229 12,7 % -35 773 948 1,8 % -35 773 758 0,0 % -37 932 010 6,0 % -38 778 971 2,2 % -37 660 297-2,9 % -35 275 710-6,3 % -31 794 117-9,9 % -36 464 343 14,7 % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -31 183 960-35 152 229 12,7 % -35 773 948 1,8 % -35 773 758 0,0 % -37 932 010 6,0 % -38 778 971 2,2 % -37 660 297-2,9 % -35 275 710-6,3 % -31 794 117-9,9 % -36 464 343 14,7 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut yht 18 592 497 19 777 215 6,4 % 20 823 247 5,3 % 20 909 163 0,4 % 20 585 202-1,5 % 21 758 632 5,7 % 21 284 536-2,2 % 19 347 334-9,1 % 15 864 461-18,0 % 19 782 875 24,7 % Palvelujen ostot yht 2 351 345 4 810 524 104,6 % 4 996 947 3,9 % 4 887 697-2,2 % 5 985 547 22,5 % 5 884 286-1,7 % 5 093 682-13,4 % 5 831 128 14,5 % 5 140 418-11,8 % 6 055 370 17,8 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 2 956 150 2 917 738-1,3 % 3 015 867 3,4 % 3 004 984-0,4 % 2 692 975-10,4 % 2 640 589-1,9 % 2 743 433 3,9 % 2 075 795-24,3 % 1 717 224-17,3 % 2 447 628 42,5 % Avustukset 62 203 59 877-3,7 % 62 657 4,6 % 58 827-6,1 % 54 243-7,8 % 60 456 11,5 % 55 782-7,7 % 56 513 1,3 % 52 509-7,1 % 65 000 23,8 % toimintakulut 17 894 795 085 4343,4 % 920 634 15,8 % 950 879 3,3 % 1 987 371 109,0 % 2 045 307 2,9 % 2 111 892 3,3 % 2 082 915-1,4 % 1 690 780-18,8 % 1 541 796-8,8 % ULKOISET KULUT YHT. 23 980 089 28 360 439 18,3 % 29 819 352 5,1 % 29 811 550 0,0 % 31 305 338 5,0 % 32 389 269 3,5 % 31 289 325-3,4 % 29 393 684-6,1 % 24 465 392-16,8 % 29 892 669 22,2 % Vyörytetyt nettokulut 8 440 390 5 398 821-36,0 % 6 181 317 14,5 % 5 579 877-9,7 % 6 456 722 15,7 % 6 224 511-3,6 % 6 256 070 0,5 % 5 729 470-8,4 % 7 256 156 26,6 % 6 491 858-10,5 % TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 32 420 479 33 759 260 4,1 % 36 000 669 6,6 % 35 391 427-1,7 % 37 762 061 6,7 % 38 613 780 2,3 % 37 545 395-2,8 % 35 123 154-6,5 % 31 721 549-9,7 % 36 384 527 14,7 % TOIMINTAKATE 1 236 519-1 392 968-212,7 % 226 721-116,3 % -382 331-268,6 % -169 950-55,5 % -165 191-2,8 % -114 902-30,4 % -152 556 32,8 % -72 569-52,4 % -79 816 10,0 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 1 236 519-1 392 968-212,7 % 226 721-116,3 % -382 331-268,6 % -169 950-55,5 % -165 191-2,8 % -114 902-30,4 % -152 556 32,8 % -72 569-52,4 % -79 816 10,0 % Suunn.mukaiset poistot 70 525 101 746 44,3 % 131 415 29,2 % 143 081 8,9 % 169 950 18,8 % 165 191-2,8 % 114 902-30,4 % 152 556 32,8 % 72 569-52,4 % 79 816 10,0 % TILIKAUDEN TULOS 1 307 044-1 291 222-198,8 % 358 136-127,7 % -239 250-166,8 % 0-100,0 % 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 307 044-1 291 222-198,8 % 358 136-127,7 % -239 250-166,8 % 0-100,0 % 0 0 0 0 0

27 35 000 000 PERUSTERVEYDENHUOLTO 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot yht ULKOISET KULUT YHT. Vyörytetyt nettokulut 10 000 000 5 000 000 0 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016

SOSIAALIPALVELUT TP 2007 TP 2008 os TP 2009 os TP 2010 os TP 2011 os TP 2012 os TP 2013 os TP 2014 os TP 2015 os TA 2016 os % % % % % % % % % 28 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot -14 838 488-16 060 956 8,2 % -17 539 366 9,2 % -19 092 046 8,9 % -19 928 215 4,4 % -21 426 711 7,5 % -21 759 499 1,6 % -24 443 500 12,3 % -27 702 388 13,3 % -27 228 102-1,7 % Maksutuotot -3 759 127-4 291 721 14,2 % -5 193 805 21,0 % -5 663 659 9,0 % -5 692 765 0,5 % -5 993 616 5,3 % -6 028 313 0,6 % -6 359 509 5,5 % -7 031 539 10,6 % -6 904 596-1,8 % Tuet ja avustukset -473 828-587 802 24,1 % -829 683 41,1 % -1 000 805 20,6 % -1 005 367 0,5 % -1 070 547 6,5 % -1 153 702 7,8 % -1 186 224 2,8 % -1 142 884-3,7 % -1 070 000-6,4 % toimintatuotot -789 362-954 242 20,9 % -1 148 027 20,3 % -1 478 711 28,8 % -1 616 357 9,3 % -1 737 867 7,5 % -1 653 956-4,8 % -1 697 143 2,6 % -1 768 142 4,2 % -1 793 425 1,4 % ULKOISET TUOTOT YHT. -19 860 805-21 894 721 10,2 % -24 710 881 12,9 % -27 235 222 10,2 % -28 242 703 3,7 % -30 228 741 7,0 % -30 595 470 1,2 % -33 686 376 10,1 % -37 644 954 11,8 % -36 996 123-1,7 % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -19 860 805-21 894 721 10,2 % -24 710 881 12,9 % -27 235 222 10,2 % -28 242 703 3,7 % -30 228 741 7,0 % -30 595 470 1,2 % -33 686 376 10,1 % -37 644 954 11,8 % -36 996 123-1,7 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut yht 10 784 076 11 468 201 6,3 % 12 621 664 10,1 % 11 949 829-5,3 % 11 720 091-1,9 % 12 918 732 10,2 % 13 035 994 0,9 % 14 850 333 13,9 % 12 476 456-16,0 % 15 551 650 24,6 % Palvelujen ostot yht 5 217 155 6 477 977 24,2 % 8 738 355 34,9 % 11 236 061 28,6 % 12 365 102 10,0 % 13 322 809 7,7 % 13 552 637 1,7 % 13 923 550 2,7 % 16 341 345 17,4 % 14 819 550-9,3 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 503 174 501 238-0,4 % 523 088 4,4 % 459 159-12,2 % 319 843-30,3 % 328 016 2,6 % 339 217 3,4 % 976 333 187,8 % 1 079 827 10,6 % 999 964-7,4 % Avustukset 381 173 497 389 30,5 % 689 554 38,6 % 912 795 32,4 % 929 667 1,8 % 965 775 3,9 % 1 053 172 9,0 % 1 065 502 1,2 % 1 071 830 0,6 % 1 070 000-0,2 % toimintakulut 3 137 833 083 26455,2 % 959 934 15,2 % 1 250 025 30,2 % 1 311 026 4,9 % 1 336 000 1,9 % 1 247 376-6,6 % 1 299 876 4,2 % 1 360 353 4,7 % 1 502 040 10,4 % ULKOISET KULUT YHT. 16 888 715 19 777 887 17,1 % 23 532 595 19,0 % 25 807 869 9,7 % 26 645 730 3,2 % 28 871 332 8,4 % 29 228 396 1,2 % 32 115 594 9,9 % 32 329 811 0,7 % 33 943 204 5,0 % Vyörytetyt nettokulut 2 199 111 1 371 465-37,6 % 1 599 089 16,6 % 1 259 788-21,2 % 1 577 131 25,2 % 1 334 185-15,4 % 1 347 335 1,0 % 1 554 528 15,4 % 5 304 955 241,3 % 3 042 500-42,6 % TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 19 087 826 21 149 352 10,8 % 25 131 684 18,8 % 27 067 657 7,7 % 28 222 860 4,3 % 30 205 517 7,0 % 30 575 731 1,2 % 33 670 122 10,1 % 37 634 766 11,8 % 36 985 704-1,7 % TOIMINTAKATE -772 979-745 369-3,6 % 420 803-156,5 % -167 565-139,8 % -19 843-88,2 % -23 224 17,0 % -19 738-15,0 % -16 254-17,7 % -10 187-37,3 % -10 419 2,3 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE -772 979-745 369-3,6 % 420 803-156,5 % -167 565-139,8 % -19 843-88,2 % -23 224 17,0 % -19 738-15,0 % -16 254-17,7 % -10 187-37,3 % -10 419 2,3 % Suunn.mukaiset poistot 0 3 485 9 509 172,8 % 17 358 82,5 % 19 843 14,3 % 23 224 17,0 % 19 738-15,0 % 16 254-17,7 % 10 187-37,3 % 10 419 2,3 % TILIKAUDEN TULOS -772 979-741 884-4,0 % 430 312-158,0 % -150 207-134,9 % 0-100,0 % 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -772 979-741 884-4,0 % 430 312-158,0 % -150 207-134,9 % 0-100,0 % 0 0 0 0 0

29 40 000 000 SOSIAALIPALVELUT 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot yht ULKOISET KULUT YHT. Vyörytetyt nettokulut 10 000 000 5 000 000 0 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016

TUKIPALVELUT TP 2007 TP 2008 os TP 2009 os TP 2010 os TP 2011 os TP 2012 os TP 2013 os TP 2014 os TP 2015 os TA 2016 os % % % % % % % % % 30 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot -398 184-769 054 93,1 % -522 204-32,1 % -519 842-0,5 % -543 238 4,5 % -538 436-0,9 % -629 345 16,9 % -622 293-1,1 % -915 489 47,1 % -645 600-29,5 % Maksutuotot 0 0 0-15 0-100,0 % -324-224 0 117 0 Tuet ja avustukset -321 845-270 276-16,0 % -269 822-0,2 % -284 718 5,5 % -338 056 18,7 % -445 022 31,6 % -653 170 46,8 % -541 271-17,1 % -579 390 7,0 % -412 200-28,9 % toimintatuotot -364 952-529 528 45,1 % -670 316 26,6 % -682 782 1,9 % -673 858-1,3 % -601 803-10,7 % -753 440 25,2 % -815 319 8,2 % -1 034 662 26,9 % -933 700-9,8 % ULKOISET TUOTOT YHT. -1 084 981-1 568 857 44,6 % -1 462 342-6,8 % -1 487 356 1,7 % -1 555 152 4,6 % -1 585 585 2,0 % -2 036 179 28,4 % -1 978 883-2,8 % -2 529 425 27,8 % -1 991 500-21,3 % Vyörytetyt nettotuotot -21 899 787-19 193 331-12,4 % -23 570 680 22,8 % -23 568 574 0,0 % -26 932 365 14,3 % -26 237 001-2,6 % -26 841 228 2,3 % -26 847 773 0,0 % -34 088 728 27,0 % -28 240 372-17,2 % VYÖRYTETYT TUOTOT YHT. -21 899 787-19 193 331-12,4 % -23 570 680 22,8 % -23 568 574 0,0 % -26 932 365 14,3 % -26 237 001-2,6 % -26 841 228 2,3 % -26 847 773 0,0 % -34 088 728 27,0 % -28 240 372-17,2 % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -22 984 768-20 762 188-9,7 % -25 033 022 20,6 % -25 055 930 0,1 % -28 487 517 13,7 % -27 822 586-2,3 % -28 877 406 3,8 % -28 826 656-0,2 % -36 618 153 27,0 % -30 231 872-17,4 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut yht 9 383 492 9 622 905 2,6 % 12 970 284 34,8 % 12 054 219-7,1 % 14 244 433 18,2 % 13 489 304-5,3 % 13 235 875-1,9 % 12 869 099-2,8 % 20 954 036 62,8 % 14 826 304-29,2 % Palvelujen ostot yht 5 856 664 5 692 105-2,8 % 5 964 457 4,8 % 6 146 356 3,0 % 6 722 130 9,4 % 6 528 946-2,9 % 7 537 191 15,4 % 7 440 690-1,3 % 7 715 242 3,7 % 7 930 405 2,8 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 2 584 924 2 182 433-15,6 % 2 186 813 0,2 % 2 110 840-3,5 % 2 125 406 0,7 % 2 287 556 7,6 % 2 266 536-0,9 % 2 073 094-8,5 % 2 075 947 0,1 % 2 091 000 0,7 % toimintakulut 3 385 402 1 533 712-54,7 % 1 945 537 26,9 % 2 508 081 28,9 % 3 169 764 26,4 % 3 107 842-2,0 % 3 261 621 4,9 % 3 740 109 14,7 % 3 145 359-15,9 % 2 772 192-11,9 % ULKOISET KULUT YHT. 21 210 482 19 031 155-10,3 % 23 067 092 21,2 % 22 819 496-1,1 % 26 261 733 15,1 % 25 413 649-3,2 % 26 301 224 3,5 % 26 122 992-0,7 % 33 890 584 29,7 % 27 619 901-18,5 % TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 21 210 482 19 031 155-10,3 % 23 067 092 21,2 % 22 819 496-1,1 % 26 261 733 15,1 % 25 413 649-3,2 % 26 301 224 3,5 % 26 122 992-0,7 % 33 890 584 29,7 % 27 619 901-18,5 % TOIMINTAKATE -1 774 286-1 731 033-2,4 % -1 965 930 13,6 % -2 236 434 13,8 % -2 225 784-0,5 % -2 408 937 8,2 % -2 576 183 6,9 % -2 703 664 4,9 % -2 727 569 0,9 % -2 611 971-4,2 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE -1 774 286-1 731 033-2,4 % -1 965 930 13,6 % -2 236 434 13,8 % -2 225 784-0,5 % -2 408 937 8,2 % -2 576 183 6,9 % -2 703 664 4,9 % -2 727 569 0,9 % -2 611 971-4,2 % Suunn.mukaiset poistot 1 766 552 1 731 033-2,0 % 1 965 930 13,6 % 2 236 434 13,8 % 2 225 784-0,5 % 2 408 937 8,2 % 2 576 183 6,9 % 2 703 664 4,9 % 2 727 569 0,9 % 2 611 971-4,2 % Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS -7 734 0-100,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7 734 0-100,0 % 0 0 0 0 0 0 0 0

31 40 000 000 TUKIPALVELUT 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot yht ULKOISET KULUT YHT. 10 000 000 5 000 000 0 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016

KESKUSHALLINTO TP 2007 TP 2008 os TP 2009 os TP 2010 os TP 2011 os TP 2012 os TP 2013 os TP 2014 os TP 2015 os % % % % % % % % 32 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot -13 927-12 811-8,0 % -13 587 6,1 % -68 110 401,3 % -72 880 7,0 % -68 949-5,4 % -67 958-1,4 % -87 771 29,2 % -129 440 47,5 % Maksutuotot 0 0-32 -26-18,1 % 0-100,0 % 0 0 0 Tuet ja avustukset -125 315-220 763 76,2 % -71 303-67,7 % -106 068 48,8 % -38 274-63,9 % -57 229 49,5 % -51 924-9,3 % -33 582-35,3 % -47 401 41,2 % toimintatuotot -3 605-74 002 1952,9 % -2 311-96,9 % -2 602 12,6 % -580-77,7 % -1 531 164,0 % -16 375 969,6 % -2 018-87,7 % -1 574-22,0 % ULKOISET TUOTOT YHT. -142 846-307 576 115,3 % -87 233-71,6 % -176 806 102,7 % -111 734-36,8 % -127 709 14,3 % -136 258 6,7 % -123 371-9,5 % -178 415 44,6 % Vyörytetyt nettotuotot -2 056 880-1 804 426-12,3 % -1 921 162 6,5 % -1 236 261-35,7 % -986 907-20,2 % -1 373 495 39,2 % -1 438 979 4,8 % -1 320 614-8,2 % -973 918-26,3 % VYÖRYTETYT TUOTOT YHT. -2 056 880-1 804 426-12,3 % -1 921 162 6,5 % -1 236 261-35,7 % -986 907-20,2 % -1 373 495 39,2 % -1 438 979 4,8 % -1 320 614-8,2 % -973 918-26,3 % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -2 199 726-2 112 002-4,0 % -2 008 395-4,9 % -1 413 066-29,6 % -1 098 641-22,3 % -1 501 204 36,6 % -1 575 237 4,9 % -1 443 985-8,3 % -1 152 333-20,2 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut yht 1 381 591 1 528 423 10,6 % 1 467 376-4,0 % 853 030-41,9 % 584 605-31,5 % 1 090 838 86,6 % 1 022 180-6,3 % 996 172-2,5 % 691 479-30,6 % Palvelujen ostot yht 569 305 317 230-44,3 % 280 585-11,6 % 334 844 19,3 % 281 057-16,1 % 323 304 15,0 % 468 550 44,9 % 335 319-28,4 % 364 000 8,6 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 26 812 16 780-37,4 % 17 094 1,9 % 9 569-44,0 % 15 210 59,0 % 10 478-31,1 % 8 821-15,8 % 13 805 56,5 % 12 401-10,2 % Avustukset 0 0 50 0-100,0 % 0 0 0 0 toimintakulut 84 861 112 413 32,5 % 107 315-4,5 % 80 831-24,7 % 94 209 16,6 % 76 584-18,7 % 75 687-1,2 % 98 689 30,4 % 84 454-14,4 % ULKOISET KULUT YHT. 2 062 570 1 974 846-4,3 % 1 872 421-5,2 % 1 278 274-31,7 % 975 082-23,7 % 1 501 204 54,0 % 1 575 237 4,9 % 1 443 985-8,3 % 1 152 333-20,2 % TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 2 062 570 1 974 846-4,3 % 1 872 421-5,2 % 1 278 274-31,7 % 975 082-23,7 % 1 501 204 54,0 % 1 575 237 4,9 % 1 443 985-8,3 % 1 152 333-20,2 % TOIMINTAKATE -137 156-137 156 0,0 % -135 974-0,9 % -134 792-0,9 % -123 560-8,3 % 0-100,0 % 0 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE -137 156-137 156 0,0 % -135 974-0,9 % -134 792-0,9 % -123 560-8,3 % 0-100,0 % 0 0 0 Suunn.mukaiset poistot 137 156 137 156 0,0 % 135 974-0,9 % 134 792-0,9 % 123 560-8,3 % 0-100,0 % 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2 500 000 KESKUSHALLINTO 2 000 000 1 500 000 1 000 000 Henkilöstökulut yht Palvelujen ostot yht ULKOISET KULUT YHT. 500 000 0 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015

3.2 Investoinnit 34 Kustannuspaikka Tp 2007 Tp 2008 Tp 2009 Tp 2010 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 9000 INVESTOINNIT ESH 530 775 488 073 1 173 902 1 225 743 1 157 704 38 806 254 140 226 985 462 157 9200 INVESTOINNIT PTH 610 054 191 812 14 436 344 837 153 837 41 160 119 156 138 111 17 598 9400 INVESTOINNIT SOS 0 34 850 19 038 39 480 41 788 0 0 0 34 505 9600 INVESTOINNIT TUKIPALVELUT * Rakennukset 2 011 238 5 026 409 6 453 095 2 198 595 2 336 892 3 165 980 2 982 806 2 384 088 568 282 * 1 254 913 622 341 229 706 385 151 185 995 956 085 79 117 22 701 136 701 9800 INVESTOINNIT KESKUSH. JA TERV. 0 0 10 000 0 0 10 000 20 000 0 179 137 Yhteensä 4 406 980 6 363 485 7 900 177 4 193 805 3 876 216 4 212 031 3 455 219 2 771 884 1 398 380 Velkamäärä 2 425 153 9 020 003 13 170 523 12 224 895 11 279 267 12 233 639 12 288 010 11 022 382 13 256 754

35

36 4 KUNTALASKUTUS KUNNITTAIN JA YHTEENSÄ 4.1 Kuntalaskutus kunta Enonkoski v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 esh 1 666 615 2 125 893 2 205 127 2 260 442 2 165 737 2 653 988 2 342 941 2 049 799 2 534 715 pth 717 651 845 025 835 433 823 347 1 030 832 1 006 058 1 051 271 1 002 114 897 436 sos 1 869 4 876 2 125 3 356 2 950 22 009 34 914 10 036 11 143 yht 2 386 135 2 975 794 3 042 685 3 087 145 3 199 519 3 682 055 3 429 126 3 061 949 3 443 294 Joroinen esh 3 349 746 Parikkala esh 5 998 019 6 654 242 6 472 672 Rantasalmi v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 esh 4 367 885 4 929 528 4 684 444 5 051 719 5 535 174 6 239 011 6 881 648 7 455 273 6 470 102 pth 2 996 862 3 112 115 3 018 992 3 058 949 3 690 417 3 956 902 3 999 707 4 002 498 0 sos 1 958 11 806 5 679 8 899 10 547 17 997 12 631 27 160 0 yht. 7 366 705 8 053 449 7 709 114 8 119 568 9 236 138 10 213 910 10 893 986 11 484 930 6 470 102 Savonlinna (Km,Ph,S v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 esh 39 816 856 44 469 231 43 742 853 48 632 240 52 426 553 55 378 325 58 628 815 61 486 685 61 039 703 pth 20 430 945 23 044 674 22 749 889 24 013 600 25 619 351 26 648 175 26 133 399 23 172 925 21 424 772 sos 14 551 610 15 762 166 17 266 925 18 495 793 19 409 875 20 852 926 21 180 579 23 808 430 27 004 342 yht. 74 799 412 83 276 070 83 759 667 91 141 633 97 455 778 102 879 425 105 942 792 108 468 039 109 468 817 Sulkava v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 esh 2 969 196 3 521 397 3 382 665 3 860 410 3 840 245 4 755 355 4 901 191 5 070 895 4 945 848 pth 2 162 374 2 623 204 2 680 264 2 721 615 3 034 135 3 212 618 3 329 577 3 617 534 3 763 106 sos 801 3 258 2 528 5 354 3 529 10 890 6 890 33 046 20 083 yht. 5 132 371 6 147 859 6 065 457 6 587 379 6 877 910 7 978 863 8 237 658 8 721 476 8 729 038 SOSTERI v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 v. 2014 v. 2015 esh yht 58 168 317 61 700 291 60 487 761 59 804 810 63 967 709 69 026 678 72 754 595 76 062 652 74 990 367 pth yht 26 307 832 29 625 018 29 284 578 30 617 512 33 374 735 34 823 753 34 513 953 31 795 071 26 085 314 sos yht 14 556 238 15 782 106 17 277 257 18 513 402 19 426 900 20 903 821 21 235 014 23 878 672 27 035 568 Kuntalaskutus yht. 99 032 387 107 107 414 107 049 595 108 935 724 116 769 345 124 754 252 128 503 562 131 736 394 128 111 250

37 ISSHP / Sosteri v. 2008 os % v. 2009 os % v. 2010 os % v. 2011 os % v. 2012 os % v. 2013 os % v. 2014 os % v. 2015 os % kunta Enonkoski esh 27,6 % 3,7 % 2,5 % -4,2 % 22,5 % -11,7 % -12,5 % 23,7 % pth 17,7 % -1,1 % -1,4 % 25,2 % -2,4 % 4,5 % -4,7 % -10,4 % sos 160,9 % -56,4 % 57,9 % -12,1 % 646,1 % 58,6 % -71,3 % 11,0 % yht 24,7 % 2,2 % 1,5 % 3,6 % 15,1 % -6,9 % -10,7 % 12,5 % Joroinen esh Parikkala esh 10,9 % -2,7 % Rantasalmi esh 12,9 % -5,0 % 7,8 % 9,6 % 12,7 % 10,3 % 8,3 % -13,2 % pth 3,8 % -3,0 % 1,3 % 20,6 % 7,2 % 1,1 % 0,1 % -100,0 % sos 503,0 % -51,9 % 56,7 % 18,5 % 70,6 % -29,8 % 115,0 % -100,0 % yht. 9,3 % -4,3 % 5,3 % 13,8 % 10,6 % 6,7 % 5,4 % -43,7 % Savonlinna (Km,Ph,Sr) esh 11,7 % -1,6 % 11,2 % 7,8 % 5,6 % 5,9 % 4,9 % -0,7 % pth 12,8 % -1,3 % 5,6 % 6,7 % 4,0 % -1,9 % -11,3 % -7,5 % sos 8,3 % 9,5 % 7,1 % 4,9 % 7,4 % 1,6 % 12,4 % 13,4 % yht. 11,3 % 0,6 % 8,8 % 6,9 % 5,6 % 3,0 % 2,4 % 0,9 % Sulkava esh 18,6 % -3,9 % 14,1 % -0,5 % 23,8 % 3,1 % 3,5 % -2,5 % pth 21,3 % 2,2 % 1,5 % 11,5 % 5,9 % 3,6 % 8,6 % 4,0 % sos 306,7 % -22,4 % 111,8 % -34,1 % 208,6 % -36,7 % 379,7 % -39,2 % yht. 19,8 % -1,3 % 8,6 % 4,4 % 16,0 % 3,2 % 5,9 % 0,1 % SOSTERI esh yht 6,1 % -2,0 % -1,1 % 7,0 % 7,9 % 5,4 % 4,5 % -1,4 % pth yht 12,6 % -1,1 % 4,6 % 9,0 % 4,3 % -0,9 % -7,9 % -18,0 % sos yht 8,4 % 9,5 % 7,2 % 4,9 % 7,6 % 1,6 % 12,4 % 13,2 % Yht. 8,2 % -0,1 % 1,8 % 7,2 % 6,8 % 3,0 % 2,5 % -2,8 %

38

39

40

41

42

4.2 Kalliin hoidon tasaus 43 Itä-Savon sairaanhoitopiiri/esh KALLIIN HOIDON TASAUS KUNNITTAIN KUNTA TASAUS 1.1. - 31.12 2007 lisälasku / hyvitys TASAUS 1.1. - 31.12 2008 lisälasku / hyvitys TASAUS 1.1. - 31.12 2009 lisälasku / hyvitys TASAUS 1.1. - 31.12 2010 lisälasku / hyvitys TASAUS 1.1. - 31.12 2011 lisälasku / hyvitys TASAUS 1.1. - 31.12 2012 lisälasku / hyvitys TASAUS 1.1. - 31.12 2013 lisälasku / hyvitys TASAUS 1.1. - 31.12 2014 lisälasku / hyvitys TASAUS 1.1. - 31.12 2015 lisälasku / hyvitys euro euro euro euro euro euro euro euro euro Enonkoski 88 779,31-86 934,15 64 845,38 104 001,11 3 753,91 56 212,83 27 363,46 80 570,83 66 968,86 Rantasalmi 77 634,95 138 678,10 222 190,51 320 112,09 183 440,18 333 724,06 12 880,92 114 804,63-34 663,64 Savonlinna (Km,Ph,Sr) -53 105,46 2 794,44-334 285,72-568 416,41-205 702,27-389 698,61-164 404,18-453 042,36-65 856,46 Sulkava -4 770,85 112 808,32 87 748,77 144 303,21 18 508,18-238,28 124 159,80 257 666,90 33 551,24 Parikkala -278 096,08-167 346,71-40 498,94 Joroinen 169 558,13 YHTEENSÄ Euro: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN AMMATTIRYHMITTÄIN 44 5.1 Lukumäärä ERIKOISSAIRAANHOITO 2007 2008 2009 2010 Ammattiryhmä Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Akateemiset 15 4 14 1 14 1 10 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto 313 100 319 77 308 73 308 73 Hoitohenkilökunta, II aste, koulu 63 30 57 19 53 16 46 12 Huoltohenkilökunta 2 2 1 2 19 3 Lääkärit / Hammaslääkärit 50 27 52 23 51 30 50 32 Toimistohenkilökunta 62 28 62 22 1 1 1 3 Työllistetyt ja muut 5 3 1 Yhteensä 505 189 5 506 143 3 429 121 1 434 123 0 ERIKOISSAIRAANHOITO 2011 2012 2013 2014 Ammattiryhmä Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Akateemiset 11 1 11 1 10 2 11 3 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto 315 71 314 81 330 65 326 55 2 Hoitohenkilökunta, II aste, koulu 44 13 41 14 42 10 35 10 1 Huoltohenkilökunta 19 4 20 2 21 2 3 Lääkärit / Hammaslääkärit 48 33 46 31 42 32 45 34 Tutkimusta ja hoitoa avustavat 21 3 Työllistetyt ja muut 2 2 1 Yhteensä 437 122 0 432 129 2 445 111 2 441 105 4 PERUSTERVEYDENHUOLTO 2007 2008 2009 2010 Ammattiryhmä Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Akateemiset 9 3 11 11 3 12 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto 188 44 182 50 183 50 187 41 Hoitohenkilökunta, II aste, koulu 146 53 150 54 148 47 147 34 1 Huoltohenkilökunta 1 1 Lääkärit / Hammaslääkärit 37 10 33 13 38 9 36 8 Toimistohenkilökunta 6 1 7 1 1 0 1 Ympäristövalv. hlökunta ja eläinlääkintä 16 1 16 5 17 3 17 2 Yhteensä 402 112 0 400 123 0 398 112 0 400 86 1

PERUSTERVEYDENHUOLTO 2011 2012 2013 2014 Ammattiryhmä Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Akateemiset 13 1 12 1 12 1 13 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto 183 32 193 38 192 35 164 24 1 Hoitohenkilökunta, II aste, koulu 133 39 134 37 119 38 94 27 Huoltohenkilökunta 1 1 2 Lääkärit / Hammaslääkärit 37 6 34 2 34 9 36 7 Tutkimusta ja hoitoa avustavat 12 2 Työllistetyt ja muut 1 1 1 Ympäristövalv. hlökunta ja eläinlääkintä 15 6 18 3 17 8 1 17 6 2 Yhteensä 382 84 0 391 82 1 374 93 2 336 66 4 SOSIAALIPALVELUT 2007 2008 2009 2010 Ammattiryhmä Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Akateemiset 3 2 2 7 2 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto 24 4 23 6 24 3 20 4 Hoitohenkilökunta, toinen aste, koulu 225 42 1 226 54 225 67 1 224 50 1 Huoltohenkilökunta 24 11 4 21 7 6 19 8 5 17 7 2 Toimistohenkilökunta 3 1 1 3 1 2 1 1 Työllistetyt ja muut 2 Yhteensä 279 58 6 275 68 8 272 79 6 269 63 3 SOSIAALIPALVELUT 2011 2012 2013 2014 Ammattiryhmä Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Akateemiset 7 2 9 1 8 1 7 1 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto 25 2 23 3 22 3 49 7 Hoitohenkilökunta, toinen aste, koulu 212 56 1 216 68 216 55 1 228 73 2 Huoltohenkilökunta 12 6 5 13 5 6 12 4 4 8 3 3 Toimistohenkilökunta 1 2 1 Tutkimusta ja hoitoa avustavat 2 3 Työllistetyt ja muut Yhteensä 257 66 6 261 77 6 260 63 5 295 87 5 45

46 TUKIPALVELUT 2007 2008 2009 2010 Ammattiryhmä Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Akateemiset 4 3 3 3 7 2 8 2 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto 5 1 3 2 1 1 Huoltohenkilökunta 181 47 1 188 37 187 34 161 32 Lääkärit / Hammaslääkärit 1 2 Toimistohenkilökunta 43 11 53 11 126 27 129 24 Yhteensä 234 62 1 249 51 0 322 64 0 299 58 0 TUKIPALVELUT 2011 2012 2013 2014 Ammattiryhmä Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Akateemiset 11 2 9 1 8 1 8 1 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto 14 2 5 4 4 Hoitohenkilökunta, toinen aste, koulu 12 2 2 2 Huoltohenkilökunta 160 24 163 18 156 18 1 141 22 1 Lääkärit / Hammaslääkärit 1 1 Toimistohenkilökunta 135 22 137 20 134 16 68 3 Tutkimusta ja hoitoa avustavat 76 5 Yhteensä 333 53 0 316 39 0 304 35 1 297 30 2 KESKUSHALLINTO 2007 2008 2009 2010 Ammattiryhmä Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Akateemiset 1 1 1 1 1 1 1 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto 4 2 5 1 5 2 Lääkärit / Hammaslääkärit 1 1 1 1 Toimistohenkilökunta 12 2 10 3 7 2 7 1 Ympäristövalv. hlökunta ja eläinlääkintä 1 1 1 Yhteensä 18 5 0 18 5 0 15 3 0 11 2 0 KESKUSHALLINTO 2011 2012 2013 2014 Ammattiryhmä Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Vakinaiset Määräaik. Akateemiset 1 2 2 1 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto 1 Lääkärit / Hammaslääkärit 1 2 1 1 Toimistohenkilökunta 5 2 9 1 9 9 Yhteensä 6 2 13 3 11 1 10 1

47 5.2 Poissaolot ERIKOISSAIRAANHOITO 2007 2008 2009 2010 Ammattiryhmä Sairauspoissaol Akateemiset 739 183 537 626 224 422 711 173 223 591 89 285 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto 17 624 7 716 13 203 16 328 6 745 12 158 16 113 5 944 12 273 16 309 6 172 11 913 Hoitohenkilökunta, II aste, koulu 3 806 2 409 2 632 3 501 2 525 2 790 3 187 1 368 1 734 2 891 1 548 1 044 Huoltohenkilökunta 130 123 3 132 64 2 121 207 1 887 997 389 Lääkärit / Hammaslääkärit 2 575 340 2 399 2 614 449 2 438 2 635 566 2 340 2 675 729 1 854 Toimistohenkilökunta 4 059 892 2 539 3 719 1 088 2 450 172 27 181 126 22 1 Yhteensä 28 933 11 663 21 313 26 920 11 095 20 260 22 939 8 285 16 752 23 479 9 557 15 486 ERIKOISSAIRAANHOITO 2011 2012 2013 2014 Ammattiryhmä Sairauspoissaol Akateemiset 423 110 150 517 118 454 534 99 633 449 195 834 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto 15 694 6 993 12 066 16 659 6 020 10 734 17 194 6 302 11 298 17 527 5 406 12 169 Hoitohenkilökunta, II aste, koulu 2 494 2 065 1 227 2 469 742 1 268 2 330 861 848 2 288 860 1 292 Huoltohenkilökunta 1 086 400 250 1 126 552 349 1 106 440 289 156 65 2 Lääkärit / Hammaslääkärit 2 482 568 1 458 2 490 695 2 139 2 408 333 1 361 2 349 65 1 855 Tutkimusta ja hoitoa avustavat 9 2 1 245 429 223 Yhteensä 22 188 10 136 15 151 23 261 8 127 14 944 23 572 8 037 14 429 24 014 7 020 16 375 ERIKOISSAIRAANHOITO 2015 Ammattiryhmä Akateemiset 385 40 549 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto 15 187 4 540 9 392 Hoitohenkilökunta, II aste, koulu 1 544 455 763 Huoltohenkilökunta 164 30 4 Lääkärit / Hammaslääkärit 2 551 212 2 186 Tutkimusta ja hoitoa avustavat 1 179 685 81 Yhteensä 21 010 5 962 12 975

PERUSTERVEYDENHUOLTO 2007 2008 2009 2010 Ammattiryhmä Sairauspoissaol Akateemiset 467 78 636 491 284 165 490 322 536 326 26 1 030 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto 8 795 4 751 8 542 9 294 4 588 7 865 9 424 3 888 5 643 9 314 4 079 6 389 Hoitohenkilökunta, II aste, koulu 7 568 4 101 7 537 7 572 4 525 5 569 7 646 3 589 4 941 7 946 3 148 3 378 Huoltohenkilökunta 66 126 2 242 2 8 Lääkärit / Hammaslääkärit 2 222 365 1 817 1 758 128 1 619 1 787 258 2 187 2 018 212 1 606 Toimistohenkilökunta 262 51 247 359 58 356 48 13 1 24 275 Ympäristövalv. hlökunta ja eläinlääkintä 514 462 961 599 483 1 483 807 149 1 343 775 291 1 174 Yhteensä 19 828 9 808 19 740 20 139 10 192 17 059 20 202 8 461 14 651 20 403 7 758 13 860 PERUSTERVEYDENHUOLTO 2011 2012 2013 2014 Ammattiryhmä Sairauspoissaol Akateemiset 603 86 978 431 62 1 078 591 170 409 542 153 146 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto 9 129 3 799 5 916 9 411 2 972 8 044 9 303 3 976 7 062 8 366 3 903 5 614 Hoitohenkilökunta, II aste, koulu 7 220 2 910 3 165 7 206 3 228 2 696 6 610 2 905 2 770 4 949 1 921 1 647 Huoltohenkilökunta 42 21 10 Lääkärit / Hammaslääkärit 1 886 581 1 501 1 595 213 863 1 583 389 1 226 1 516 445 1 154 Toimistohenkilökunta 31 0 0 0 0 Tutkimusta ja hoitoa avustavat 687 510 604 Ympäristövalv. hlökunta ja eläinlääkintä 589 618 934 580 63 1 365 649 167 1 651 725 263 1 636 Yhteensä 19 500 8 015 12 504 19 223 6 538 14 046 18 736 7 607 13 118 16 785 7 195 10 801 PERUSTERVEYDENHUOLTO 2015 Ammattiryhmä Akateemiset 620 271 395 Hoitohenkilökunta, AMK, opisto 7 448 3 036 3 632 Hoitohenkilökunta, II aste, koulu 3 761 1 064 423 Lääkärit / Hammaslääkärit 1 697 306 1 415 Tutkimusta ja hoitoa avustavat 528 260 377 Ympäristövalv. hlökunta ja eläinlääkintä 1 007 190 878 Yhteensä 15 061 5 127 7 120 48