4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610



Samankaltaiset tiedostot
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Käyttö B + M Käyttö Käyttö %

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,27 88, , , ,

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Harjavallan kaupunki

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Toimintakate , ,58-22,1

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

Tilinp. Ed.Bud. Budj

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0-26, ,0-26,

Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Eksote yhteensä 1000 EUR

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta liite nro 6

Päivitetty /AP

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Perusturvalautakunta liite nro 2

Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT :54:49

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TOT 2008 Käyttömuutos

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

* Asiakaspalveluiden ostot , ,6

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

TP Budjetti Budjetti Muutos %

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

Transkriptio:

00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-227,16 81,1-173,89-53,27-82,56-256 -310-310 4800 Muut toimintakulut -563-698,57 124,1-469,04-229,53-28,28-497 -727-640 -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 6999 VUOSIKATE -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 8499 TILIKAUDEN TULOS -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

00001101 KUNNANHALLITUS (02) 2014 / 2015 / 2016 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 1.464.840 1.762.809,92 120,3 1.197.960,06 564.849,86 87.094,96 1.285.055 1.849.905 1.424.975 3200 Maksutuotot 30.000 17.308,95 57,7 20.466,16-3.157,21 3.182,96 23.649 20.492 20.065 3300 Tuet ja avustukset 67.034 56.437,46 84,2 77.288,44-20.850,98 19.932,43 97.221 76.370 53.560 3499 Muut toimintatuotot 1.200.275 543.977,87 45,3 1.074.434,60-530.456,73 101.134,42 1.175.569 645.112 1.100.652 3000 TOIMINTATUOTOT 2.762.149 2.380.534,20 86,2 2.370.149,26 10.384,94 211.344,77 2.581.494 2.591.879 2.599.252 4001 Henkilöstökulut -2.150.320-1.928.076,98 89,7-1.999.734,50 71.657,52-83.003,29-2.082.738-2.011.080-2.053.326 4300 Palvelujen ostot -657.895-548.195,64 83,3-529.078,30-19.117,34-38.994,04-568.072-587.190-621.905 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -460.920-424.678,83 92,1-439.277,24 14.598,41-43.851,89-483.129-468.531-465.158 4700 Avustukset -15.200-10.600,00 69,7-17.945,00 7.345,00-2.200,00-20.145-12.800-11.650 4800 Muut toimintakulut -239.275-191.797,90 80,2-158.560,70-33.237,20-52.917,27-211.478-244.715-252.843-3.523.610-3.103.349,35 88,1-3.144.595,74 41.246,39-220.966,49-3.365.562-3.324.316-3.404.882 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -761.461-722.815,15 94,9-774.446,48 51.631,33-9.621,72-784.068-732.437-805.630 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot 0,80-0,80-3,95-3 -4 6300 Muut rahoituskulut -1.430,71 1.430,71-24,63-1.455-25 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -1.429,91 1.429,91-28,58-1.458-29 6999 VUOSIKATE -761.461-722.815,15 94,9-775.876,39 53.061,24-9.650,30-785.527-732.465-805.630 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -62.270-15.178,68-15.179-15.179-62.270 7000 Poistot ja arvonalentumiset -62.270-15.178,68-15.179-15.179-62.270 8499 TILIKAUDEN TULOS -823.731-722.815,15 87,7-775.876,39 53.061,24-24.828,98-800.705-747.644-867.900 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -823.731-722.815,15 87,7-775.876,39 53.061,24-24.828,98-800.705-747.644-867.900

00002001 PERUSTURVALAUTAKUNTA (02) 2014/2015/2016 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 56.100 48.154,33 85,8 50.023,66-1.869,33 7.972,34 57.996 56.127 88.100 3200 Maksutuotot 1.167.550 1.056.662,39 90,5 993.496,01 63.166,38 95.638,38 1.089.134 1.152.301 1.135.550 3300 Tuet ja avustukset 435.461 373.885,78 85,9 391.133,83-17.248,05 57.843,36 448.977 431.729 433.809 3410 Vuokratuotot 318.350 288.643,20 90,7 253.066,94 35.576,26 23.206,50 276.273 311.850 318.350 3499 Muut toimintatuotot 37.500 46.912,16 125,1 41.004,87 5.907,29 44.502,75 85.508 91.415 37.500 3000 TOIMINTATUOTOT 2.014.961 1.814.257,86 90,0 1.728.725,31 85.532,55 229.163,33 1.957.889 2.043.421 2.013.309 4001 Henkilöstökulut -6.514.450-6.359.341,24 97,6-6.247.788,97-111.552,27-292.429,91-6.540.219-6.651.771-6.529.336 4300 Palvelujen ostot -10.724.687-10.093.437,03 94,1-9.710.460,54-382.976,49-1.333.146,58-11.043.607-11.426.584-10.689.687 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -344.760-307.917,81 89,3-336.745,62 28.827,81-26.446,70-363.192-334.365-344.760 4700 Avustukset -1.202.410-1.060.593,90 88,2-1.038.850,23-21.743,67-97.569,82-1.136.420-1.158.164-1.202.410 4800 Muut toimintakulut -918.432-907.050,03 98,8-878.903,95-28.146,08-136.401,72-1.015.306-1.043.452-918.432-19.704.739-18.728.340,01 95,0-18.212.749,31-515.590,70-1.885.994,73-20.098.744-20.614.335-19.684.625 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -17.689.778-16.914.082,15 95,6-16.484.024,00-430.058,15-1.656.831,40-18.140.855-18.570.914-17.671.316 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot 18,33-100,0 0,66 17,67 2,56 3 21 6300 Muut rahoituskulut -11,67-100,0-94,45 82,78-94 -12 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6,66-100,0-93,79 100,45 2,56-91 9 6999 VUOSIKATE -17.689.778-16.914.075,49 95,6-16.484.117,79-429.957,70-1.656.828,84-18.140.947-18.570.904-17.671.316 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -59.297-51.044,06-51.044-51.044-59.297 7000 Poistot ja arvonalentumiset -59.297-51.044,06-51.044-51.044-59.297 8499 TILIKAUDEN TULOS -17.749.075-16.914.075,49 95,3-16.484.117,79-429.957,70-1.707.872,90-18.191.991-18.621.948-17.730.613

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -17.749.075-16.914.075,49 95,3-16.484.117,79-429.957,70-1.707.872,90-18.191.991-18.621.948-17.730.613

00004001 SIVISTYSLAUTAKUNTA (02) 2014/2015/2016 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 125.439 116.085,21 92,5 97.945,98 18.139,23 25.106,67 123.053 141.192 127.039 3200 Maksutuotot 154.700 135.562,54 87,6 131.728,34 3.834,20 15.620,86 147.349 151.183 155.400 3300 Tuet ja avustukset 150.401 189.747,64 126,2 163.285,79 26.461,85-27.170,67 136.115 162.577 179.416 3410 Vuokratuotot 9.200 4.215,34 45,8 5.799,10-1.583,76 4.106,98 9.906 8.322 9.200 3499 Muut toimintatuotot 2.500 1.488,20 59,5 1.484,08 4,12 239,35 1.723 1.728 2.715 3000 TOIMINTATUOTOT 442.240 447.098,93 101,1 400.243,29 46.855,64 17.903,19 418.146 465.002 473.770 4001 Henkilöstökulut -3.898.981-3.589.296,44 92,1-3.607.151,16 17.854,72-191.512,04-3.798.663-3.780.808-3.859.776 4300 Palvelujen ostot -1.557.621-1.281.203,71 82,3-1.273.031,67-8.172,04-161.397,07-1.434.429-1.442.601-1.556.209 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -206.350-194.533,15 94,3-192.244,27-2.288,88-7.027,21-199.271-201.560-205.850 4700 Avustukset -166.100-147.485,99 88,8-158.609,57 11.123,58-8.630,43-167.240-156.116-164.100 4800 Muut toimintakulut -827.966-719.915,56 86,9-901.331,87 181.416,31 94.462,06-806.870-625.454-827.966-6.657.018-5.932.434,85 89,1-6.132.368,54 199.933,69-274.104,69-6.406.473-6.206.540-6.613.901 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -6.214.778-5.485.335,92 88,3-5.732.125,25 246.789,33-256.201,50-5.988.327-5.741.537-6.140.131 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot 7,92-100,0 23,64-15,72 24 8 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 7,92-100,0 23,64-15,72 24 8 6999 VUOSIKATE -6.214.778-5.485.328,00 88,3-5.732.101,61 246.773,61-256.201,50-5.988.303-5.741.530-6.140.131 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -54.530-58.160,52-58.161-58.161-54.530 7000 Poistot ja arvonalentumiset -54.530-58.160,52-58.161-58.161-54.530 8499 TILIKAUDEN TULOS -6.269.308-5.485.328,00 87,5-5.732.101,61 246.773,61-314.362,02-6.046.464-5.799.690-6.194.661 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -6.269.308-5.485.328,00 87,5-5.732.101,61 246.773,61-314.362,02-6.046.464-5.799.690-6.194.661

00005001 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 2014/2015/2016 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 1.408.108 1.067.548,77 75,8 873.052,57 194.496,20 382.433,44 1.255.486 1.449.982 1.417.700 3200 Maksutuotot 49.900 37.770,70 75,7 59.518,60-21.747,90 7.962,86 67.481 45.734 49.000 3300 Tuet ja avustukset 12.654 13.055,34 103,2 12.587,25 468,09 6.029,21 18.616 19.085 24.200 3410 Vuokratuotot 670.972 1.868.082,59 278,4 2.059.887,10-191.804,51 102.925,71 2.162.813 1.971.008 2.120.900 3411 Sisäiset vuokrat 1.419.620 3499 Muut toimintatuotot 42.200 10.165,24 24,1 9.580,02 585,22 14.149,93 23.730 24.315 45.900 3000 TOIMINTATUOTOT 3.603.454 2.996.622,64 83,2 3.014.625,54-18.002,90 513.501,15 3.528.127 3.510.124 3.657.700 4001 Henkilöstökulut -607.770-568.403,58 93,5-562.309,76-6.093,82-14.311,36-576.621-582.715-611.500 4300 Palvelujen ostot -1.132.998-959.928,76 84,7-975.253,53 15.324,77-96.556,63-1.071.810-1.056.485-1.090.100 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -885.921-716.977,77 80,9-668.667,99-48.309,78-130.271,69-798.940-847.249-879.200 4700 Avustukset -60.600-56.046,66 92,5-56.593,86 547,20-3.481,34-60.075-59.528-60.600 4800 Muut toimintakulut -261.730-215.399,62 82,3-225.323,17 9.923,55-44.345,33-269.669-259.745-248.200-2.949.019-2.516.756,39 85,3-2.488.148,31-28.608,08-288.966,35-2.777.115-2.805.723-2.889.600 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 654.435 479.866,25 73,3 526.477,23-46.610,98 224.534,80 751.012 704.401 768.100 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot 57,43-100,0 4,35 53,08 4 57 6300 Muut rahoituskulut -20,76-100,0-21,89 1,13-3,00-25 -24 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 36,67-100,0-17,54 54,21-3,00-21 34 6999 VUOSIKATE 654.435 479.902,92 73,3 526.459,69-46.556,77 224.531,80 750.991 704.435 768.100 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -1.519.330-1.581.434,91-1.581.435-1.581.435-1.519.330 7000 Poistot ja arvonalentumiset -1.519.330-1.581.434,91-1.581.435-1.581.435-1.519.330 8499 TILIKAUDEN TULOS -864.895 479.902,92-55,5 526.459,69-46.556,77-1.356.903,11-830.443-877.000-751.230

8500 Varausten ja rahastojen muutokset 8501 Poistoeron muutos 160.451,83 160.452 160.452 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 160.451,83 160.452 160.452 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -864.895 479.902,92-55,5 526.459,69-46.556,77-1.196.451,28-669.992-716.548-751.230

00008000 RAHOITUS 4800 Muut toimintakulut -195,00-100,0-195,00-123,54-124 -319-195,00-100,0-195,00-123,54-124 -319 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -195,00-100,0 0-195,00-123,54-124 -319 0 5000 Verotulot 11.801.000 11.329.821,82 96,0 11.111.001,73 218.820,09 849.232,46 11.960.234 12.179.054 5500 Valtionosuudet 13.489.000 12.392.329,00 91,9 12.058.310,00 334.019,00 1.092.597,00 13.150.907 13.484.926 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 160.000 6.000,00-6.000,00 121.144,57 127.145 121.145 6100 Muut rahoitustuotot 280.000 282.427,16 100,9 249.982,51 32.444,65 27.974,48 277.957 310.402 6200 Korkokulut -200.000-56.154,61 28,1-98.162,70 42.008,09-24.671,22-122.834-80.826 6300 Muut rahoituskulut -10.000-1,33-40,03 38,70-1.557,26-1.597-1.559 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 230.000 226.271,22 98,4 157.779,78 68.491,44 122.890,57 280.670 349.162 6999 VUOSIKATE 25.520.000 23.948.227,04 93,8 23.327.091,51 621.135,53 2.064.596,49 25.391.688 26.012.824 0 8499 TILIKAUDEN TULOS 25.520.000 23.948.227,04 93,8 23.327.091,51 621.135,53 2.064.596,49 25.391.688 26.012.824 0 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 8501 Poistoeron muutos 170.000 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 170.000 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 25.690.000 23.948.227,04 93,2 23.327.091,51 621.135,53 2.064.596,49 25.391.688 26.012.824 0

00000002 HEINÄVEDEN KUNTA 2014 / 2015 / 2016 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3.054.487 2.994.598,23 98,0 2.218.982,27 775.615,96 502.607,41 2.721.590 3.497.206 3.057.814 3200 Maksutuotot 1.402.150 1.247.304,58 89,0 1.205.209,11 42.095,47 122.405,06 1.327.614 1.369.710 1.360.015 3300 Tuet ja avustukset 665.550 633.126,22 95,1 644.295,31-11.169,09 56.634,33 700.930 689.761 690.985 3410 Vuokratuotot 998.522 2.160.941,13 216,4 2.318.753,14-157.812,01 130.239,19 2.448.992 2.291.180 2.448.450 3411 Sisäiset vuokrat 1.419.620 3499 Muut toimintatuotot 1.282.475 602.543,47 47,0 1.126.503,57-523.960,10 160.026,45 1.286.530 762.570 1.186.767 3000 TOIMINTATUOTOT 8.822.804 7.638.513,63 86,6 7.513.743,40 124.770,23 971.912,44 8.485.656 8.610.426 8.744.031 4001 Henkilöstökulut -13.174.581-12.446.437,16 94,5-12.418.471,95-27.965,21-581.994,93-13.000.467-13.028.432-13.056.598 4300 Palvelujen ostot -14.085.661-12.892.539,15 91,5-12.499.085,09-393.454,06-1.633.178,53-14.132.264-14.525.718-13.969.901 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.898.231-1.644.334,72 86,6-1.637.109,01-7.225,71-207.680,05-1.844.789-1.852.015-1.895.278 4700 Avustukset -1.444.310-1.274.726,55 88,3-1.271.998,66-2.727,89-111.881,59-1.383.880-1.386.608-1.438.760 4800 Muut toimintakulut -2.247.966-2.035.056,68 90,5-2.164.588,73 129.532,05-139.354,08-2.303.943-2.174.411-2.248.081-32.850.749-30.293.094,26 92,2-29.991.253,44-301.840,82-2.674.089,18-32.665.343-32.967.183-32.608.618 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -24.027.945-22.654.580,63 94,3-22.477.510,04-177.070,59-1.702.176,74-24.179.687-24.356.757-23.864.587 5000 Verotulot 11.801.000 11.329.821,82 96,0 11.111.001,73 218.820,09 849.232,46 11.960.234 12.179.054 5500 Valtionosuudet 13.489.000 12.392.329,00 91,9 12.058.310,00 334.019,00 1.092.597,00 13.150.907 13.484.926 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 160.000 6.000,00-6.000,00 121.144,57 127.145 121.145 6100 Muut rahoitustuotot 280.000 282.510,84 100,9 250.011,96 32.498,88 27.973,09 277.985 310.484 6200 Korkokulut -200.000-56.154,61 28,1-98.162,70 42.008,09-24.671,22-122.834-80.826 6300 Muut rahoituskulut -10.000-33,76 0,3-1.587,08 1.553,32-1.584,89-3.172-1.619 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 230.000 226.322,47 98,4 156.262,18 70.060,29 122.861,55 279.124 349.184 6999 VUOSIKATE 1.492.055 1.293.892,66 86,7 848.063,87 445.828,79 362.514,27 1.210.578 1.656.407-23.864.587

7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -1.695.427-1.705.818,17-1.705.818-1.705.818-1.695.427 7000 Poistot ja arvonalentumiset -1.695.427-1.705.818,17-1.705.818-1.705.818-1.695.427 8499 TILIKAUDEN TULOS -203.372 1.293.892,66-636,2 848.063,87 445.828,79-1.343.303,90-495.240-49.411-25.560.014 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 8501 Poistoeron muutos 170.000 160.451,83 160.452 160.452 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 170.000 160.451,83 160.452 160.452 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -33.372 1.293.892,66-3877,2 848.063,87 445.828,79-1.182.852,07-334.788 111.041-25.560.014