4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

Samankaltaiset tiedostot
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 73, , , ,

Käyttö B + M Käyttö Käyttö %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 32, , , ,

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,27 88, , , ,

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT%

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0-26, ,0-26,

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Toimintakate , ,58-22,1

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Harjavallan kaupunki

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Eksote yhteensä 1000 EUR

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TA 2009 TS 2010 TS 2011 muutos

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TOT 2008 Käyttömuutos

Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Päivitetty /AP

Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

Sastamalan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 4130 TILAPALVELUT :54:49

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

Tilinp. Ed.Bud. Budj

14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

VUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS

Budj uusi Budj ed.v. tot.v:n al Tilinp

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

Perusturvalautakunta liite nro 2

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta liite nro 6

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

Tot 2016 Ta 2017 Muutos Ta+m 2017 Tot 2017 Erotus Toteuma- (ta-käytt)%

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä /JP

TP Budjetti Budjetti Muutos %

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh %

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talousarvion toteuma kk = 50%

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Hallitus LIITE 2 TILINPÄÄTÖKSEEN 2017 LIITTYVIÄ LASKELMIA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

TA 2013 Valtuusto

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Transkriptio:

00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-305,37 82,5-94,88-210,49-17,53-112 -323-370 4800 Muut toimintakulut -660-326,00 49,4-309,08-16,92-102,62-412 -429-660 -11.150-10.558,05 94,7-6.930,90-3.627,15-6.968,60-13.900-17.527-17.210 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11.150-10.558,05 94,7-6.930,90-3.627,15-6.968,60-13.900-17.527-17.210 6999 VUOSIKATE -11.150-10.558,05 94,7-6.930,90-3.627,15-6.968,60-13.900-17.527-17.210 8499 TILIKAUDEN TULOS -11.150-10.558,05 94,7-6.930,90-3.627,15-6.968,60-13.900-17.527-17.210 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -11.150-10.558,05 94,7-6.930,90-3.627,15-6.968,60-13.900-17.527-17.210

00001101 KUNNANHALLITUS (02) 2014-2018 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 1.842.220 1.171.053,90 63,6 1.238.615,13-67.561,23 639.473,41 1.878.089 1.810.527 1.812.111 3200 Maksutuotot 5.231,90-100,0 6.891,94-1.660,04 10.362,24 17.254 15.594 3300 Tuet ja avustukset 278.650 131.937,40 47,3 145.852,75-13.915,35 122.690,02 268.543 254.627 277.650 3410 Vuokratuotot 1.123.510 695.995,96 61,9 695.995,96 695.996 1.048.510 3499 Muut toimintatuotot 408.750 253.119,15 61,9 310.614,35-57.495,20 104.255,19 414.870 357.374 409.750 3000 TOIMINTATUOTOT 3.653.130 2.257.338,31 61,8 1.701.974,17 555.364,14 876.780,86 2.578.755 3.134.119 3.548.021 4001 Henkilöstökulut -2.347.280-1.371.688,81 58,4-1.558.731,09 187.042,28-509.786,67-2.068.518-1.881.475-1.987.280 4300 Palvelujen ostot -18.545.191-12.321.123,91 66,4-11.744.461,60-576.662,31-6.804.278,00-18.548.740-19.125.402-18.545.584 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -494.050-283.416,26 57,4-309.610,20 26.193,94-153.789,96-463.400-437.206-489.050 4700 Avustukset -288.000-163.071,82 56,6-188.410,06 25.338,24-92.280,53-280.691-255.352-261.349 4800 Muut toimintakulut -908.741-618.823,36 68,1-163.900,78-454.922,58-61.990,44-225.891-680.814-924.999-22.583.262-14.758.124,16 65,3-13.965.113,73-793.010,43-7.622.125,60-21.587.239-22.380.250-22.208.262 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -18.930.132-12.500.785,85 66,0-12.263.139,56-237.646,29-6.745.344,74-19.008.484-19.246.131-18.660.241 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6300 Muut rahoituskulut -10,26-100,0-130,91 120,65-12,81-144 -23 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -10,26-100,0-130,91 120,65-12,81-144 -23 6999 VUOSIKATE -18.930.132-12.500.796,11 66,0-12.263.270,47-237.525,64-6.745.357,55-19.008.628-19.246.154-18.660.241 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -81.110-6.536,60-6.537-6.537-81.110 7230 Arvonalentumiset -184.595,12-184.595-184.595 7000 Poistot ja arvonalentumiset -81.110-191.131,72-191.132-191.132-81.110 8000 Satunnaiset erät 8001 Satunnaiset tuotot 68.443

8100 Satunnaiset kulut -200.000,00-200.000-200.000 8000 Satunnaiset erät -200.000,00-200.000-200.000 68.443 8499 TILIKAUDEN TULOS -19.011.242-12.500.796,11 65,8-12.263.270,47-237.525,64-7.136.489,27-19.399.760-19.637.285-18.672.908 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -19.011.242-12.500.796,11 65,8-12.263.270,47-237.525,64-7.136.489,27-19.399.760-19.637.285-18.672.908

00004001 SIVISTYSTOIMI (02) 2014-2018 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 100.610 65.837,27 65,4 47.983,39 17.853,88 36.517,75 84.501 102.355 103.720 3200 Maksutuotot 119.100 54.545,85 45,8 77.132,26-22.586,41 36.469,93 113.602 91.016 102.700 3300 Tuet ja avustukset 38.800 35.434,00 91,3 50.955,59-15.521,59 20.210,77 71.166 55.645 43.100 3410 Vuokratuotot 6.500 5.518,04 84,9 4.425,89 1.092,15 3.532,38 7.958 9.050 8.300 3499 Muut toimintatuotot 2.000 1.237,25 61,9 3.110,52-1.873,27 4.198,06 7.309 5.435 1.500 3000 TOIMINTATUOTOT 267.010 162.572,41 60,9 183.607,65-21.035,24 100.928,89 284.537 263.501 259.320 4001 Henkilöstökulut -3.405.090-2.361.003,29 69,3-2.218.167,92-142.835,37-1.143.174,03-3.361.342-3.504.177-3.440.090 4300 Palvelujen ostot -1.389.212-818.089,96 58,9-824.441,15 6.351,19-523.033,46-1.347.475-1.341.123-1.359.212 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -196.950-141.007,56 71,6-135.511,21-5.496,35-42.680,62-178.192-183.688-196.950 4700 Avustukset -146.500-87.820,22 59,9-95.239,01 7.418,79-38.874,50-134.114-126.695-132.700 4800 Muut toimintakulut -846.187-527.188,87 62,3-545.556,44 18.367,57-290.595,78-836.152-817.785-856.187-5.983.939-3.935.109,90 65,8-3.818.915,73-116.194,17-2.038.358,39-5.857.274-5.973.468-5.985.139 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5.716.929-3.772.537,49 66,0-3.635.308,08-137.229,41-1.937.429,50-5.572.738-5.709.967-5.725.819 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot 0,45-100,0 6,85-6,40 7 0 6300 Muut rahoituskulut -16,89-100,0-16,89-17 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -16,44-100,0 6,85-23,29 7-16 6999 VUOSIKATE -5.716.929-3.772.553,93 66,0-3.635.301,23-137.252,70-1.937.429,50-5.572.731-5.709.983-5.725.819 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -124.000-118.997,88-118.998-118.998-124.000 7000 Poistot ja arvonalentumiset -124.000-118.997,88-118.998-118.998-124.000 8499 TILIKAUDEN TULOS -5.840.929-3.772.553,93 64,6-3.635.301,23-137.252,70-2.056.427,38-5.691.729-5.828.981-5.849.819

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5.840.929-3.772.553,93 64,6-3.635.301,23-137.252,70-2.056.427,38-5.691.729-5.828.981-5.849.819

00005001 TEKNINEN TOIMI (02) 2014-2018 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 1.031.900 604.033,57 58,5 440.144,41 163.889,16 665.834,06 1.105.978 1.269.868 1.031.900 3200 Maksutuotot 131.450 62.765,23 47,7 57.574,25 5.190,98 35.178,45 92.753 97.944 136.450 3300 Tuet ja avustukset 4.000 22.607,71 565,2 265,02 22.342,69 2.075,31 2.340 24.683 4.400 3410 Vuokratuotot 642.620 1.385.790,05 215,6 1.668.137,20-282.347,15 835.913,69 2.504.051 2.221.704 642.620 3411 Sisäiset vuokrat 1.431.901 1.431.901 3499 Muut toimintatuotot 31.500 3.396,63 10,8 11.463,83-8.067,20 259,68 11.724 3.656 31.500 3000 TOIMINTATUOTOT 3.273.371 2.078.593,19 63,5 2.177.584,71-98.991,52 1.539.261,19 3.716.846 3.617.854 3.278.771 4001 Henkilöstökulut -439.710-327.656,43 74,5-311.489,19-16.167,24-136.475,54-447.965-464.132-439.710 4300 Palvelujen ostot -1.247.894-796.133,19 63,8-810.544,02 14.410,83-331.538,19-1.142.082-1.127.671-1.271.011 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -903.330-561.215,61 62,1-564.591,42 3.375,81-325.396,40-889.988-886.612-918.330 4700 Avustukset -60.600-54.222,40 89,5-54.312,10 89,70-54.312-54.222-60.600 4800 Muut toimintakulut -261.153-148.438,40 56,8-168.156,07 19.717,67-55.779,35-223.935-204.218-261.153-2.912.687-1.887.666,03 64,8-1.909.092,80 21.426,77-849.189,48-2.758.282-2.736.856-2.950.804 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 360.684 190.927,16 52,9 268.491,91-77.564,75 690.071,71 958.564 880.999 327.967 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot -0,98-100,0 2,75-3,73 2,16 5 1 6300 Muut rahoituskulut -41,01-100,0-41,01-41 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -41,99-100,0 2,75-44,74 2,16 5-40 6999 VUOSIKATE 360.684 190.885,17 52,9 268.494,66-77.609,49 690.073,87 958.569 880.959 327.967 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -1.493.000-1.255.671,81-1.255.672-1.255.672-1.493.000 7000 Poistot ja arvonalentumiset -1.493.000-1.255.671,81-1.255.672-1.255.672-1.493.000 8000 Satunnaiset erät

8100 Satunnaiset kulut -300,00-100,0-300,00-300 8000 Satunnaiset erät -300,00-100,0-300,00-300 8499 TILIKAUDEN TULOS -1.132.316 190.585,17-16,8 268.494,66-77.909,49-565.597,94-297.103-375.013-1.165.033 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 8501 Poistoeron muutos 149.720 157.421,03 157.421 157.421 149.720 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 149.720 157.421,03 157.421 157.421 149.720 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -982.596 190.585,17-19,4 268.494,66-77.909,49-408.176,91-139.682-217.592-1.015.313

00008000 RAHOITUS 4800 Muut toimintakulut -4,11-4 -4-4,11-4 -4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0-4,11-4 -4 0 5000 Verotulot 11.958.000 8.024.067,35 67,1 7.976.465,90 47.601,45 4.079.020,04 12.055.486 12.103.087 11.562.000 5500 Valtionosuudet 13.488.757 9.024.832,00 66,9 9.312.817,00-287.985,00 4.628.782,00 13.941.599 13.653.614 13.488.757 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 160.000 23.327,26 14,6 18.445,75 4.881,51 154.729,70 173.175 178.057 160.000 6100 Muut rahoitustuotot 330.000 295.564,48 89,6 275.259,32 20.305,16 62.380,84 337.640 357.945 330.000 6200 Korkokulut -41.000-3.762,83 9,2-3.139,47-623,36-16.788,64-19.928-20.551-10.000 6300 Muut rahoituskulut -10.000-5.040,00 50,4-1.368,76-3.671,24-500.000,00-501.369-505.040-10.000 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 439.000 310.088,91 70,6 289.196,84 20.892,07-299.678,10-10.481 10.411 470.000 6999 VUOSIKATE 25.885.757 17.358.988,26 67,1 17.578.479,74-219.491,48 8.408.119,83 25.986.600 25.767.108 25.520.757 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7230 Arvonalentumiset -322.065,61-322.066-322.066 7000 Poistot ja arvonalentumiset -322.065,61-322.066-322.066 8000 Satunnaiset erät 8001 Satunnaiset tuotot 503,61 504 504 8100 Satunnaiset kulut -1.875.790-1.875.783,58 100,0-1.875.783,58-503,61-504 -1.876.287-1.876.084 8000 Satunnaiset erät -1.875.790-1.875.783,58 100,0-1.875.783,58-1.875.784-1.876.084 8499 TILIKAUDEN TULOS 24.009.967 15.483.204,68 64,5 17.578.479,74-2.095.275,06 8.086.054,22 25.664.534 23.569.259 23.644.673 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 24.009.967 15.483.204,68 64,5 17.578.479,74-2.095.275,06 8.086.054,22 25.664.534 23.569.259 23.644.673

00000002 HEINÄVEDEN KUNTA 2014-2018 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 2.974.730 1.840.924,74 61,9 1.726.742,93 114.181,81 1.341.825,22 3.068.568 3.182.750 2.947.731 3200 Maksutuotot 250.550 122.542,98 48,9 141.598,45-19.055,47 82.010,62 223.609 204.554 239.150 3300 Tuet ja avustukset 321.450 189.979,11 59,1 197.073,36-7.094,25 144.976,10 342.049 334.955 325.150 3410 Vuokratuotot 1.772.630 2.087.304,05 117,8 1.672.563,09 414.740,96 839.446,07 2.512.009 2.926.750 1.699.430 3411 Sisäiset vuokrat 1.431.901 1.431.901 3499 Muut toimintatuotot 442.250 257.753,03 58,3 325.188,70-67.435,67 108.712,93 433.902 366.466 442.750 3000 TOIMINTATUOTOT 7.193.511 4.498.503,91 62,5 4.063.166,53 435.337,38 2.516.970,94 6.580.137 7.015.475 7.086.112 4001 Henkilöstökulut -6.194.000-4.061.394,34 65,6-4.089.674,81 28.280,47-1.790.491,72-5.880.167-5.851.886-5.869.000 4300 Palvelujen ostot -21.190.497-13.944.227,93 65,8-13.384.687,10-559.540,83-7.664.642,62-21.049.330-21.608.871-21.190.067 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.594.700-985.944,80 61,8-1.009.807,71 23.862,91-521.884,51-1.531.692-1.507.829-1.604.700 4700 Avustukset -495.100-305.114,44 61,6-337.961,17 32.846,73-131.155,03-469.116-436.269-454.649 4800 Muut toimintakulut -2.016.741-1.294.776,63 64,2-877.922,37-416.854,26-408.472,30-1.286.395-1.703.249-2.042.999-31.491.038-20.591.458,14 65,4-19.700.053,16-891.404,98-10.516.646,18-30.216.699-31.108.104-31.161.415 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -24.297.527-16.092.954,23 66,2-15.636.886,63-456.067,60-7.999.675,24-23.636.562-24.092.629-24.075.303 5000 Verotulot 11.958.000 8.024.067,35 67,1 7.976.465,90 47.601,45 4.079.020,04 12.055.486 12.103.087 11.562.000 5500 Valtionosuudet 13.488.757 9.024.832,00 66,9 9.312.817,00-287.985,00 4.628.782,00 13.941.599 13.653.614 13.488.757 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 160.000 23.327,26 14,6 18.445,75 4.881,51 154.729,70 173.175 178.057 160.000 6100 Muut rahoitustuotot 330.000 295.563,95 89,6 275.268,92 20.295,03 62.383,00 337.652 357.947 330.000 6200 Korkokulut -41.000-3.762,83 9,2-3.139,47-623,36-16.788,64-19.928-20.551-10.000 6300 Muut rahoituskulut -10.000-5.108,16 51,1-1.499,67-3.608,49-500.012,81-501.512-505.121-10.000 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 439.000 310.020,22 70,6 289.075,53 20.944,69-299.688,75-10.613 10.331 470.000 6999 VUOSIKATE 1.588.230 1.265.965,34 79,7 1.941.471,80-675.506,46 408.438,05 2.349.910 1.674.403 1.445.454

7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -1.698.110-1.381.206,29-1.381.206-1.381.206-1.698.110 7230 Arvonalentumiset -506.660,73-506.661-506.661 7000 Poistot ja arvonalentumiset -1.698.110-1.887.867,02-1.887.867-1.887.867-1.698.110 8000 Satunnaiset erät 8001 Satunnaiset tuotot 503,61 504 504 68.443 8100 Satunnaiset kulut -1.875.790-1.876.083,58 100,0-1.876.083,58-200.503,61-200.504-2.076.587-1.876.084 8000 Satunnaiset erät -1.875.790-1.876.083,58 100,0-1.876.083,58-200.000,00-200.000-2.076.084-1.807.641 8499 TILIKAUDEN TULOS -1.985.670-610.118,24 30,7 1.941.471,80-2.551.590,04-1.679.428,97 262.043-2.289.547-2.060.297 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 8501 Poistoeron muutos 149.720 157.421,03 157.421 157.421 149.720 8500 Varausten ja rahastojen muutokset 149.720 157.421,03 157.421 157.421 149.720 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.835.950-610.118,24 33,2 1.941.471,80-2.551.590,04-1.522.007,94 419.464-2.132.126-1.910.577