RUOVEDEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RUOVEDEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS"

Transkriptio

1 RUOVEDEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Tuloslaskelman toteutumatietoja ja edellisten vuosien menolajikohtaisia vertailutietoja hyödyntämällä tehdyn ennusteen perusteella vuoden 2017 tilinpäätös osoittaa elokuun lopussa ylijäämää noin euroa. Huomioita toteumatilanteesta: Toimintatuotot olivat tammi-elokuussa 2017 vuonna (vuoden 2016 vastaavalla ajanjaksolla ). Toimintakulut olivat tammi-elokuussa 2017 yhteensä (vuoden 2016 vastaavalla ajanjaksolla ). Näin ollen toimintakatteeksi muodostui ( ). Poistojen ja arvonalentumisten vähentämisen sekä poistoeron muutoksen jälkeen tammielokuun 2017 ylijäämäksi muodostui (vuonna 2016 vastaavana ajankohtana ylijäämää oli ). Verotuloja kertyi elokuun loppuun mennessä yhteensä (vuonna 2016 vastaavana ajankohtana ), josta kunnan tuloverojen osuus oli (vuonna 2016 vastaavana ajankohtana ). Kiinteistöveron osuus elokuun lopussa 2017 oli (vuonna 2016 elokuun lopussa ). Yhteisöveron tuotto vuonna 2017 elokuussa oli (vuonna 2016 vastaavana ajankohtana ). Valtionosuuksia oli kertynyt elokuun 2017 loppuun mennessä yhteensä (vuonna 2016 vastaavana ajankohtana ), josta kunnan peruspalvelujen valtionosuus oli (vuoden 2016 vertailuajankohtana ), opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet olivat elokuun lopussa vuonna 2017 yhteensä (vastaavana ajankohtana 2016 vuonna ).

2 Mikäli väestömäärän odotetaan pysyvän likimain ennallaan vuoden 2016 tasolla (4 621 asukasta), toimintakate asukasta kohden laskettuna elokuun lopussa oli Talousarvion mukaisia investointimenoja oli elokuun loppuun mennessä kirjautunut yhteensä , joista kunnan investointimenoja ja vesihuoltolaitoksen Investointituloja oli elokuun 2017 loppuun mennessä yhteensä , josta kunnan investointituloja ja vesihuoltolaitoksen Ruoveden kunnan nettoinvestoinnit olivat elokuun loppuun mennessä ja vesihuoltolaitoksen Nettoinvestointeihin on budjetoitu , josta vesihuoltolaitoksen nettoinvestointien osuus on Osavuosikatsausta tarkastellessa on huomioitava sosiaali ja terveyspalveluiden osalta se, että kunnan toteumissa tämän osaston menot on huomioitu Virtain kaupungille maksettujen ennakoiden mukaisesti. Tämän osaston kohdalle on tekstiosaan kirjattu elokuun lopun tilanteen mukainen todellinen toteuma. Vuoden loppuun mennessä osaston ylityksen arvioidaan olevan euroa budjetoidusta. Valtionosuuksien arvioidaan vuoden lopulla jäävän budjetoidusta euroa. Lisäksi verotulojen kertymä jäänee tämän vuoden osalta budjetoitu pienemmäksi tuloverojen osalta. Edellä mainituista seikoista johtuen taloudellinen toteuma vuoden lopulla tulee jäämään budjetoidusta eurosta huomattavasti, mutta tämän hetken arvion mukaan tulos tulisi kuitenkin olemaan ylijäämäinen.

3 HALLINTO- JA TALOUSOSASTO Tulosyksikkö VAALILAUTAKUNTA Kuntavaalit järjestetään vuonna Kuntavaalit järjestettiin Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij Tulosyksikkö TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestäminen. Sen tehtäviin kuuluu myös arvioida ovatko talousarviossa esitetyt taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet toteutuneet valtuuston päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunnan alaisiin menoihin kuuluvat lisäksi JHTT-tilintarkastajan ostopalvelukustannukset. Tarkastuslautakunnan työ perustuu ohjeelliseen arviointisuunnitelmaan, joka tarkistetaan vuosittain. Tarkastuslautakunnan menot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Tilinp TA 2017 TA muutos TA muut. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij Tulosyksikkö LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Luottamushenkilöhallintoon sisältyvät kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokouksista aiheutuvat kustannukset. Alkuvuodesta pidetty suunnitellusti vanhojen toimielinten kokoukset ennen 1.6. alkavaa uutta toimikautta. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

4 Tulosyksikkö YLEISHALLINTO Yleishallinnon tulosyksikköön sisältyvät yleisjohdon, kirjanpito- ja laskentatoimen, tietojenkäsittelyn, arkistonhoidon, puhelinvaihteen, monistamon, palkanlaskennan, isännöinnin ja yleishallinnon yhteiset menot. Tilivuosi on alkanut suunnitellun mukaisesti. Taloudellisten tavoitteiden odotetaan toteutuvan suunnitellusti. Isännöinti siirtyi yleishallintoon teknisistä palveluista vuonna 2015, mistä johtuen vuoden 2014 tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuosien tietojen kanssa. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij Tulosyksikkö MUU YLEISHALLINTO Muu yleishallinto koostuu mm. suhdetoiminnasta, verotuksen ja joukkoliikenteen menoista, kuntasuunnittelusta sekä oikeustoimen kustannuksista. Pääasiassa eri ostopalveluista koostuvan muun yleishallinnon ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti. Suhdetoiminnan avulla tehdään kuntaa tunnetuksi. Verotuksen kustannuksiin on varattu Joukkoliikenteen ostamiseen Joukkoliikenteen ostamisella taataan kuntalaisille kuljetuksia kunnan keskustaajamaan sekä tuetaan seutulippuliikennettä. Kuntasuunnitteluun on varattu , joka koostuu pääosin Pirkanmaan liiton maksuosuudesta. Muuhun yleishallintoon sisältyvät lisäksi määrärahat kunnan maksamiin yleisavustuksiin. Oikeustoimen kustannuksiin sisältyvät velkaneuvonnan ostopalvelukustannukset Oriveden kaupungilta. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

5 Tulosyksikkö PALO- JA PELASTUSTOIMI Palo- ja pelastustoimen menot ovat ostopalvelukustannuksia Tampereen kaupungin pelastuslaitokselle. Toimintatulot Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij Tulosyksikkö YHTEINEN HENKILÖSTÖHALLINTO Yhteinen henkilöstöhallinto koostuu yhteistoiminnasta ja työsuojelusta, työpaikkaruokailusta, työkunnon ylläpitämisestä ja henkilöstön virkistyksestä, henkilöstön muistamisista sekä koulutuksesta. Toteutettu ensiapukoulutus (EA1) 34 työntekijälle. Koulutuspäivät olivat I/ ja II/ Järjestettiin henkilöstöristeily Tarjanteella Työpaikkaruokailun tukeen on varattu euroa. Tuen tavoitteena on taata työpaikkaruokailun ulkopuolella oleville mahdollisuus lämpimään ateriaan päivittäin. Työkunnon ylläpitämisen ja henkilöstön virkistyksen tavoitteena on henkilökunnan työkyvyn ylläpitäminen ja työkunnon kohottaminen. Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisellä pyritään auttamaan työssä jaksamista ja nostamaan työn tuottavuutta. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij Tulosyksikkö TYÖLLISYYDENHOITO Työllisyydenhoito koostuu työllistämistuen kuntaosuuteen varatusta määrärahasta, työpajatoiminnasta ja kuntouttavasta työtoiminnasta. Palkkatukea haetaan noin 20 henkilölle osaaikaiseen (85 % työajasta) työsuhteeseen 6 kk:n jaksoissa läpi vuoden, sekä palkataan kaikki kunnalle työllistämisvelvoitteen perusteella osoitetut. Nuorten työpajatoimintaan haetaan valtion avustusta vuodelle Palkkatuetussa työssä on ollut henkilöä kuukaudessa, joista osa velvoitetyöllistettäviä. Nuorten työpajatoimintaan kunta sai valtion avustusta vuodelle Nuorten työpajatoiminnan valtionavustuskelpoisuushaku oli ja opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi nuorten

6 Työpajatoiminnassa on eri osa-alueita: Työpaja Amanda (ompelu-, käsi-, askartelu- ja siivousyöt, sekä kierrätysmyymälä ja kauppa-asiointipalvelu), Työpaja Akseli (puu- ja metalli- ja ympäristönhoitotyöt sekä ruoankuljetuspalvelut). Työpajatoiminnassa on 2 vakituista työnohjaajaa. Työmarkkinatuen maksuosuus valtion ja kunnan välillä muuttui alkaen, mikä kasvatti kunnan maksuosuutta työmarkkinatuesta. Uutta työllisyyspoliittista avustusta haetaan yhdessä Virtain ja Killinkosken kyläyhdistys ry:n kanssa (hallinnointivastuu Virroilla). Hankkeen nimi: Virtaavat vedet. Killinkoski Ruovesi Virrat alueen työllistämishanke Hankkeen määrällisenä tavoitteena työllistää henkilöä vuodessa (Virrat ja Ruovesi). Hankkeeseen tullaan palkkaamaan yksi määräaikainen projektipäällikkö Ruovedelle, ja työnohjaaja Virroille. Kuntouttavaa työtoimintaa ohjaa yksi vakituinen ohjaaja. Toimijoita on noin henkilöä/kk. Yhteispalvelusta on kunnalla ollut sopimus Kelan, TEtoimiston ja poliisin kanssa vuodesta Muut sopimukset uusitaan vuosittain, poliisin sopimus on ollut voimassa toistaiseksi. Yhteispalvelupiste tarjoaa avustavaa asiakaspalvelua. Kunta on sitoutunut palkkaamaan palkkatuella kaksi yhteispalveluohjaajaa. Kelan etäpalvelu aloitetaan kokeiluna alkaen. työpajatoiminnan valtionavustuskelpoiseksi Nuorten työpaja Amanda muutti kesän aikana kunnan hallitilasta Kiinteistö Oy Ruoveden Kruunun vuokratilaan (ent. Nordea). Muuton aikana Amanda pajan palvelut olivat suljettu, lukuun ottamatta kauppa-asiointi- ja siivouspalveluja. Työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut odotettua pienempänä. Työllisyyspoliittista avustusta ei saatu, joten uusi kolmen vuoden hanke ei käynnistynyt. Yhteispalvelupisteessä on ollut saatavana Kelan etäpalvelua kokeiluna Uusi palvelu on otettu hyvin vastaan. Kokeilua tullaan jatkamaan edelleen Tavoitteena on työllisyyden parantaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja elämänhallinnan tukeminen. Työllistäminen tapahtuu kunnallisen ja valtiollisen työllistämistuen turvin. Jotta tavoitteet onnistuisivat, tiivistetään työpajatoiminnan, kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalitoimen, Kelan ja työvoimahallinnon yhteistyötä voimaan tulleen TYP-sopimuksen mukaisesti. TYP alueeseen kuuluvat Ruoveden lisäksi Mänttä-Vilppulan kaupunki, Virtain kaupunki ja Juupajoen kunta, sekä Pirkanmaan TE-toimisto ja kansaneläkelaitos. Sitovat tavoitteet: Työllistää tai järjestää kuntouttavaa työtoimintaa henkilöille, jotka ovat työttömänä tai joiden työllistyminen on pitkittynyt tai jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Muut tavoitteet: Työllisyysjakson jälkeen on tavoitteena sijoittua työelämään tai koulutukseen. Työpajoilla toiminnan seurannassa on käytössä PARTY-järjestelmä. Oppisopimuskoulutuksen avulla parannetaan ilman ammatillista koulutusta olevien työttömien ammattitaitoa ja sijoittumista avoimille työmarkkinoille. Työpaja tuottaa palveluita kuntalaisille ja kunnan organisaatiolle. jälk Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

7 Tilikauden ylij./alij Tulosyksikkö ELINKEINOTOIMEN HALLINTO Elinkeinotoimen hallinnon tavoitteena on turvata elinkeino- ja maaseutupalvelujen asianmukainen tarjonta. Hallinto sisältää maaseutupalvelujen ja muun elinkeinotoimen hallinnon menot. Toteutunut budjetin mukaisesti. Tähän on kirjattu elinkeinoasiamiehen palkka sekä maaseutuja elinkeinotoimen hallinnon menot. Toimintatulot jälk Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij Tulosyksikkö VARSINAINEN ELINKEINOTOIMI Varsinainen elinkeinotoimi vastaa kuntamarkkinoinnista, elinkeinotoiminnan ja matkailupalvelujen kehittämisestä sekä tukemisesta, yhteistyöstä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa sekä avusta investointien ja avustusten hankkimisessa. Varsinaisen elinkeinotoiminnan tavoitteet: tarjota neuvontaa aloittaville yrittäjille ja kunnassa jo toimiville yrityksille avustaa tukien hankinnassa huolehtia kunnan teollisuustilojen korkeasta käyttöasteesta houkutella kuntaan uusia investointeja ja yrityksiä kehittää kunnan ja yrittäjien välistä vuorovaikutusta parantaa kunnan yrittäjyysilmapiiriä ja imagoa kehittää edelleen yhteistyötä elinkeinotoimijoiden ja lähikuntien kanssa markkinoida kuntaa muuttokohteena uusille asukkaille kehittää kunnan elinkeinostrategiaa. Kunnan elinkeinotoiminnan osalta on jatkettu kunta- ja matkailumarkkinoinnin vuosikellon rakentamista. Yhteistyötä ja verkostoitumista Ylä-Pirkanmaan muiden kuntien ja alueen muiden elinkeinotoimijoiden kanssa on jatkettu. - elinvoimalautakunta on aloittanut toimintansa - yrittäjien aamukahvitilaisuuksia on pidetty noin kerran kuussa - elinkeinotoimen budjetista on kustannettu Suomi 100- avustusrahoitukset sekä kyläavustukset - elinkeinotoimen ylitykset selittyvät elinkeinotoimen sektorin kasvamisena ja siihen panostamisena, joka tiedostettiin jo budjetointivaiheessa - kuntamarkkinoinnin ja mainostamisen kustannukset on kaikki kohdistettu elinkeinotoimen alle - Laivarannan kesäkojujen kustannukset on kohdistettu elinkeinotoimen alle - Elinkeinotoimen alle loppuvuoden aikana kohdistetaan lisäresurssia matkailuun ja markkinointiin jälk Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

8 Tilikauden ylij./alij Tulosyksikkö RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUYKSIKKÖ Ruoka- ja siivouspalveluyksikkö vastaa kunnan ruokaja siivouspalveluista. Ruokapalvelujen osalta yksikön tavoitteena on tuottaa laadukasta, maukasta, asiakaslähtöistä ja ravitsemussuositusten mukaista ateriapalvelua kustannustehokkaasti varhaiskasvatuksen lapsille, koululaisille, opiskelijoille ja vanhuksille. Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokasuositus tulee korvaamaan vuonna 2008 julkaistun kouluruokasuosituksen. Sen tuomat muutokset viedään kouluruokailuun vuoden 2017 aikana. Terveyskeskuksen ja vanhainkodin ruokalistat päivitetään ja ravintoarvot lasketaan vuoden 2017 aikana. Terveyskeskuksen ja vanhainkodin keittiöiden ateriamäärät toisen neljänneksen jälkeen eivät toteutune budjetin mukaisesti, joka vaikuttaa ruokapalveluiden myyntituottoihin vähentävästi. Kulupuolella on pysytty budjetissa, hankinnat ajoitetaan loppuvuodelle koska varaudutaan ennalta arvaamattomiin tilanteisiin esim. koneiden ja kaluston rikkoontumisiin. Siivouspalvelujen kustannukset laskutetaan budjetoinnin mukaisesti tilakeskukselta sisäisenä laskutuksena. Siivouspalveluiden laskutus tasataan toteutuneiden kustannusten mukaisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Siivouspalvelut luovat osaltaan toimintaedellytykset kunnan tiloissa toimiville ylläpitämällä ja parantamalla tilojen puhtaus- ja hygieniatasoa. Perustoiminnot toteutetaan omana työnä, jota täydennetään sisäisellä ostopalvelulla. Siivouspalveluissa jatketaan vuonna 2016 aloitettua palvelukuvauksien luomista sekä tarkistamista, ja mitoitusta kohteiden tarkoituksen mukaisille tasoille. jälk Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij Osasto HALLINTO- JA TALOUSOSASTO YHTEENSÄ Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

9 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1-8 Tulosyksikkö SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT Toiminta Ruovedellä Vuosien tiedot sisältävät taloushallintopalvelujen oston lisäksi myös muiden hallinnollisten tukipalvelujen, kuten tietotekniikkapalvelujen ostot. Tukipalveluiden sosiaalija terveydenhuollon henkilöstö on Keiturin Sote Oy:n palveluksessa. Keiturin Sote on toteuttanut palveluiden tuottamisen yhteistoiminta-alueella sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa Virtain kaupungin ja Keiturin Soten välisen sopimuksen mukaisesti perusturvalautakunnan valvoessa toimintaa. Terveyskeskuksen tilat on vuokrattu Ruoveden kunnalta ja niiden huollosta ja hoidosta vastaa tilakeskus. Ruokapalvelut ostetaan myös Ruoveden kunnalta. Tukitoimista puhtaanapito (laitoshuolto) on ennestään jaettu yksiköittäin siten, että henkilöstö on osa hoitoorganisaatiota. Varsinaista taloustoimistotoimintaa ei Ruovedellä ole, vaan Virtain terveyskeskuksen taloustoimisto tekee vaativammat tehtävät. Ruovedellä keskitytään laskujen vastaanottamiseen ja hyväksymiseen sekä potilaslaskutukseen. IT-tuki on järjestetty Virtain tietohallinnosta. Sisäiset palkanlaskentamenot laskutetaan sopimuksen mukaisesti siten, että ne jaetaan henkilöstön lukumäärän suhteessa. Henkilökunnan määrä Virroilla ja Ruovedellä lasketaan vuosittain 1. päivänä tammikuuta ja 1. päivänä heinäkuuta. Lopullinen jakosuhde on laskentapäivien keskiarvo. Kirjanpito ja keskitetty hallinto (henkilöstöhallinto) laskutetaan sisäisenä laskuna sopimuksen mukaisesti talousarvion toimintakulujen suhteessa kuukausittain. Toimintatulot Tilinp TA 2017 TA muutos TA muut. Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij Tulosyksikkö PERUSTERVEYDENHUOLTO Toiminta Ruovedellä Työterveystoiminta kilpailutetaan. Samoin Keiturin Sote Oy järjestämä poliklinikkatoiminta. Fysioterapia: kuntoutusyksikön toiminta painottuu ennaltaehkäisyyn ja kotona tapahtuvaan kuntoutukseen. Siitä johtuen lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden Keiturin Sote ulkoisti poliklinikkatoiminnan alkaen Attendo Terveyspalveluille. Virtain kaupunki kilpailutti työterveystoiminnan kesällä ja kilpailutuksen voitti Attendo. Attendo aloittaa toimintansa joulukuun alussa. Kuntoutusyksikön toiminta on siirtynyt remontin takia osoitteeseen Honkalantie 5. Yhteistoiminta-alueella työskentelee yksi toimintaterapeutti tehden läheistä yhteistyötä fysioterapeuttien ja kotihoidon kanssa.

10 tarve tulee kasvamaan vuonna Toimintaterapeutin työpanos tulee käyttöön loppuvuonna 2016, jatkuen yhteistoiminta-aleella vuonna Fysioterapia siirtyy Honkalalta vuokrattuihin tiloihin remontin vuoksi. Neuvolatoiminnoissa ja kouluterveydenhuollossa toimintoja yhdenmukaistetaan yhteistoiminta-alueella ja lääkäripalvelua kohdennetaan näihin toimintoihin. Koulukuraattoritoiminta on alkanut Sähköisten äitiys-ja lastenneuvola työkalujen käyttöönotto. Yhteistoiminta-alueella toimii lääkärinä lastenneuvolassa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa 1 lääkäri. Äitiysneuvolan erikoislääkäripalvelut ostetaan Seinäjoelta, siten että gynekologi käy Virroilla säännöllisesti ja Ruoveden asiakkaat saavat saman palvelun. ipana, sähköinen neuvolakortti otettiin käyttöön maaliskuussa Koulukuraattoritoiminta on sivistystoimen alaista toimintaa. Lisäksi Keiturin Soten psykiatrinen sairaanhoitaja on kaksi päivää viikossa Ruoveden kouluilla. Terveyskeskuksen toimintaa kehitetään niin, että väestö saa tarvittavat perusterveydenhuollon palvelut omasta terveyskeskuksesta. Tavoitteena on kolmen lääkärin työpanos. Erikoislääkärivastaanotot toteutetaan pääosin Virroilla. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys arkipäivisin klo 20 8 ja viikonloppuisin (la su) klo 17 jälkeen, on Acutassa Tampereella. Virtain kiireellinen lääkärivastaanotto palvelee myös Ruoveden asukkaita arkisin klo ja viikonloppuisin Ruovedellä hammashuollon toiminta jatkuu entisellään Virtain kaupungin toimintana. Ruovedellä on kaksi hammaslääkäriä, joiden työpanos ostetaan Keiturin Sote Oy:ltä. Akuutti vuodeosasto jatkuu Ruovedellä. Toimintatulot Tilinp TA 2017 TA muutos Ruovedellä toimii oma vastaanottopalvelu arkisin. Iltaisin ja viikonloppuisin kiirevastaanotto on Virroilla ja päivystys Acutassa. Lääkärityöpanos on ollut keskimäärin hyvä ja T3 ajat ovat olleet keskimäärin 10/90 päivää, eli hoidon saanti toteutunut erittäin hyvällä aikataululla. Erikoislääkäripalveluina tuotettava psykiatrin vastaanotto toteutetaan ostopalveluna 3 kertaa kuukaudessa Ruovedellä. Kardiologin, gastroenterologin, geriatrin ja röntgenlääkärin ultraäänitutkimusten osalta vastaanotot toteutetaan Virroilla. Lisäksi Virroilla toimii dialyysi myös Ruoveden kuntalaisille, jossa nefrologin vastaanotto toteutuu osittain etälääkäripalveluina ja osittain normaalivastaanottona. Hammashuollossa toiminta jatkuu Keiturin Soten järjestämillä kahdella hammaslääkärillä. Hammashoitajat ovat yhtä lukuun ottamatta Virtain kaupungin palveluksessa. Hammashuolto muuttaa uusiin tiloihin marraskuussa. TA muut. Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

11 Tulosyksikkö ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan PSHP:lta. Vuosien tiedot on oikaistu vastaamaan vuosien tietoja siirtämällä eläkemenoperusteiset kustannukset kohtaan: Muut sosiaali- ja terveyspalvelut. Erikoissairaanhoidon ostot tehdään PSHP:n kautta ja toiminta on sopimuksen mukaista. Erikoissairaanhoito on toteutunut ja kustannukset ovat alle budjetoidun. Erikoissairaanhoidon tulosalueeseen kuuluvat myös kustannuspaikat: psykiatriset sairaalat, muut sairaalat, mielenterveystoimisto ja päivätoiminta Sateenkaari. Erikoissairaanhoidon sopimuksista vastaa sairaanhoitopiirin osalta jatkossakin Virtain kaupunki. Tilinp TA 2017 TA muutos TA muut. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij Tulosyksikkö SOSIAALITYÖ Toiminta Ruovedellä Ruovedellä työntekijöinä on kaksi sosiaalityöntekijää, perhetyöntekijä, toimistosihteeri 60 %, johtava sosiaalityöntekijä 40 %. Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä on yhteinen Virtain kanssa 40/60. Ostopalvelumenoja aiheutuu erityisesti lastensuojelun sijoituksista ja asumispalvelujen ostoista (päihde- ja mielenterveysasiakkaille). Yhteistoiminta-alue on mukana LAPE-hankkeessa. Toimeentulotuki siirtyi Kelalle vuoden 2017 alussa. Sosiaalityön osalta toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Joitakin uusia lastensuojelun sijoituksia joudutaan vuoden 2017 aikana tekemään. Ne saattavat tuoda pitkään jatkuessaan lisämenoja. Uusi sosiaalipäivystyslaki tuo velvoitteita sosiaalipäivystyksen osalta. Ruoveden kunnan osalle on laskettu euroa kuluja, joita ei ole huomioitu viime vuoden budjetissa. LAPE-hankkeen kustannukset eivät ole vielä realisoituneet kuntakohtaisesti. Kustannuksia katetaan kuitenkin osaltaan työpanoksella. Harkinnanvaraista ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea on myönnetty ja siihen on varattu määrärahoja. Toimintatulot Tilinp TA 2017 TA muutos TA muut. Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

12 Tulosyksikkö KEHITYSVAMMAHUOLTO Toiminta Ruovedellä Kehitysvammahuolto: vuonna 2017 yhtenäistetään sähköistä kirjaamista. Saman sähköisen järjestelmän käyttö takaa sujuvan tiedonkulun ja turvaa palveluiden laatua. Ruovedellä kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta ostetaan edelleen Honkalakodilta. Ruhalan kodissa (Honkalan tiloissa) toteutetaan autettua asumista ja palveluja myydään edelleen myös vieraskuntalaisille. Ostopalvelumenoja aiheutuu kehitysvammaisten asumispalveluiden ostoista Mänttä- Vilppulasta, Autismisäätiöltä ja Esperiltä. Laitoshoidossa ei ole pitkäaikaissijoituksessa olevia. Henkilöstö siirtyi Keituri Sote Oy:n palvelukseen alkaen. Toimintatulot Tilinp TA 2017 TA muutos Lifecare (Effican uusi päivitys) otetaan käyttöön yhteistoiminta-alueella jonka yhteydessä myös kehitysvammahuollossa otetaan käyttöön sähköinen potilastietojärjestelmä (Lifecare). Ostopalvelut ovat säilyneet ennallaan ja omat kehitysvammapalvelut ovat entisenlaiset. Päivä- ja työtoimintaan mietitään asiakaskohtaisia muutoksia työtoiminnan osalta. Kehitysvammapalveluiden ostot ovat budjetoidun mukaiset. TA muut. Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij Tulosyksikkö KOTI- JA VANHUSTYÖ Toiminta Ruovedellä Ruovedellä tulosalueeseen kuuluu kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito yhdistettynä) ja siihen sisältyvät Mäntylän palveluasunnot sekä tukipalveluina ateria-, asiointi-, kylvetys- ja turvapuhelinpalvelua. Lisäksi tulosalue sisältää Kotirannan Koivukodin laitoshoidon sekä Kuusikodin ja Mäntykodin tehostetun palveluasumisen yksiköt, Honkalassa toimivan Majakan muistisairaiden tehostetun palveluasumisen yksikön ja Honkalalta ostetun kuntouttavan päivätoiminnan. Osasto 2 (Harjukoti) remontin valmistumisen myötä syksyllä 2015 osa osaston pitkäaikaispaikoista on muutettu tehostetuksi palveluasumiseksi. Tulosalueeseen kuuluvat myös yli 65-vuotiaiden sekä sotainvalidien omaishoito. Ikäihmisten palveluita annetaan oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti: painopisteenä on kotona asumisen tukemisen kehittäminen. Mikäli kotihoidon tukitoimet eivät riitä ikääntyneille, hoito turvataan palveluasumisella ja laitoshoidolla. Palveluasumisen paikkojen vähennys 5-8, tämän korvaamiseksi on talousarviossa varauduttu ostopalveluun. Kotihoidon optimointi ja mobiili-ohjelmat otetaan käyttöön. Virrat-Ruovesi yhteistoiminta-alue on mukana hallituksen Ikäneuvo-kärkihankkeessa ( ), jossa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Tavoitteena on uudistaa ikäihmisten palvelujärjestelmän uudistaminen. Ikäihmisten määrän ennustetaan kasvavan suunnitelmakaudella. Ruovedellä kotihoito ja kotisairaanhoito on toteutunut suunnitellun mukaisesti, Mäntylään on tuetun asumisen paikkoihin ajoittain ollut vaikea saada asukkaita. Harjukodin ja Kotirannan paikkoja on vähennetty hiljalleen Avin määräämien vähennysten takia. Kehitys kevyempää asumiseen jatkuu ja suunnitelmissa on kotihoidon kehittäminen ja kotisairaalatoiminnan aloittaminen vuoden 2018 puolella. Ruovedeltä on 4 ikääntynyttä Attendo Keiturissa Virroilla ja yksi asukas Kihniöllä ja yksi Vilppulassa. Palveluasumisen paikkamäärät on saatu suunnitellusti laskuun ja jonotilanne on hyvä. Ajoittain on muutama paikka tyhjänäkin Ruovedellä muutamia päiviä. Yhteistoiminta-alueella kahden kunnan palvelua on kehitetty mm. optimointijärjestelmän käyttöönoton avulla. Matalankynnyksen toimintaa tullaan jatkossakin kehittämään. Ikäneuvohanke jatkuu. Virrat-Ruovesi yhteistoimintaalueella alkaa ikäihmisten asiakasohjaus lokakuussa, jonka yhteydessä otetaan käyttöön myös hankkeen tiimoilta kehitetyt kotihoidon ja sen tukipalveluiden kriteerit. Kotihoitoa ja sen tukipalveluja pyritään kehittämään jatkuvasti sekä toimintamalleja kehittämällä ja ottamalla käyttöön digitaalisia palveluja. Myös omaishoidon ja

13 Yli 65 vuotta täyttäneitä Ruovedellä on vuosina 2014, 2015 ja 2020 väestöennusteen mukaan 1540, 1561 ja Tulevaisuudessa painottuu kotiasumisen ensisijaisuus, mutta palveluita on myös lisättävä ikäihmisten määrän kasvaessa. Lisäksi laitoshoitoa ja tehostettua palveluasumista tarvitaan muistisairaiden, monisairaiden, toimintakyvyltään rajoittuneiden asukkaiden hoitoon. perhehoidon lisäämisellä on tarkoitus tukea kotona asumista yhä pidempään. Talousarvion ylitys johtuu pääosin kotihoidon kasvaneista kustannuksista sekä tehostetun asumispalvelun lisäyksestä. Tilinp TA 2017 TA muutos TA muut. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij Tulosyksikkö MUU SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO Toiminta Ruovedellä Muu sosiaali- ja terveydenhuolto sisältää ympäristöterveydenhuollon ostopalvelut Keuruun kaupungilta sekä sosiaali- ja terveysosaston KuEL-perusteiset maksut. Aiemmin mainitut erät ovat sisältyneet muihin osaston alaisiin kustannuspaikkoihin, mutta ne on vertailukelpoisuuden parantamiseksi eriytetty omaksi talousarviokohdakseen. Toteutuu ennakoidun mukaisesti. Toimintatulot 50 Tilinp TA 2017 TA muutos TA muut. Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij Osasto Toimintatulot SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ Tilinp TA 2017 TA muutos TA muut. Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

14 SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunnan alainen toiminta Tulosyksikkö OPETUSTOIMINNAN HALLINTO Sivistyslautakunnan tehtävänä on kasvatuksen ja koulutuksen peruspalvelujen, ja niiden vaatimien tukipalveluiden järjestäminen kuntalaisille varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä vapaa-ajan toiminnan osalta. Palvelujen tuottajina ovat ryhmäperhepäivähoito, päiväkodit, koulut ja oppilaitokset sekä toimiva hallinto. Vapaan sivistystyön osalta yhteistyötä tehdään Autereopiston ja Merikanto-opiston kanssa. Lukiokoulutusta hallinnoi Sastamalan koulutuskuntayhtymä (Sasky). Toiminnan päätavoitteet: laadukkaiden ja monipuolisten kasvatus-, opetus- sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden sekä kirjastopalveluiden järjestäminen kuntalaisille palveluiden taloudellinen, tehokas ja vaikuttava järjestäminen. Toteutumista mitataan osavuosi- ja tilinpäätöstietojen avulla Ruoveden Opiston ja Autere-opiston välistä yhteistyötä tiivistetään. Ostopalvelusopimus uusitaan vuoden 2017 osalta. Merikanto-opiston kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan. Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti. Lukion rehtorina aloittanut lukuvuoden alusta Simo Sinervo ja sivistystoimenjohtajana Aila Luikku. Yhteistyötä Saskyn kanssa täytyy jatkossa tiivistää. Toteutuu suunnitellusti. Hallinnon tavoitteet: suunnitelmakauden aikana jatketaan opetussuunnitelman uudistamista. Luokkien 7 9 osalta opetussuunnitelmatyö jatkuu niin, että elokuussa 2019 otetaan 9.-luokkien opetussuunnitelma käyttöön yhtenäiskoulun pedagoginen kehittäminen uuden opetussuunnitelman hengessä (vaikuttavuustavoite) oppilaiden ja vanhempien osallistaminen opetussuunnitelmaprosessiin ja oppilashuollon kehittämiseen (vaikuttavuustavoite) perusopetuksen opettajien virkojen sekä avustajien toimenkuvien tarkastelu oppilasmäärää vastaavaksi: lukumäärä ja rakenne (tuotannollinen tavoite) varaudutaan mahdollisiin oppilasmäärien muutoksiin kustannusten tarkka suunnittelu ja seuraaminen. Nopea reagointi muutostarpeeseen. Keskiössä erityisesti henkilöstö- ja koulukuljetusmenot (tuotannollinen tavoite) valmistavan opetuksen järjestäminen tarvelähtöisesti. Opetussuunnitelmatyö jatkuu 8. ja 9. luokkien sekä arvioinnin osalta. Pedagogista kehittämistä toteutetaan tiimityön ja koulutuksen sekä strategiatyön avulla. Osallisuutta vahvistetaan yhteisöllisyyttä lisäämällä, vanhempainilloilla ja yhteisillä tapahtumilla. Olemassa olevia resursseja kohdennetaan niin, että taataan mahdollisimman hyvä opetuksen laatu ja oppimisen tuki. Kustannuksia seurattu tarkasti ja toimintoja sopeutettu muutostilanteissa. Hallinnossa toteutettu työnkuvien päivitys alkuvuoden aikana. Valmistavaa opetusta järjestetty maaliskuun loppuun saakka. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

15 Tulosyksikkö VARHAISKASVATUS Tavoitteena on tuottaa kuntalaisille tarkoituksenmukaisia ja laadukkaita päivähoitopalveluja. Keskeiset tavoitteet: päivitetyn esiopetussuunnitelman toteutumisen seuranta tarvetta vastaava henkilöstön määrä. Tarvittaessa liikutellaan henkilöstöä eri päivähoitoyksiköiden välillä (esim. sijaisuudet) luodaan toimivat suhteet lasten vanhempien kanssa ja pidetään yhteisiä tilaisuuksia kunnan varhaiskasvatussuunnitelman uudistamistyö aloitettiin vuoden 2017 alussa vanhempien kanssa laaditaan yhteisesti Lapsen VASU (varhaiskasvatussuunnitelma), joka otetaan käyttöön. Sen toteutumista seurataan varaudutaan päivähoidon tarpeen muutoksiin, koska lapset tulevat hoitoon yhä nuorempina: paineita tulee olemaan Kirkonkylän alueella oikea-aikaisten palvelujen saatavuus - säilytetään 30 %, 60 % ja 80 %:n palvelu lähtien hoitotunnit lasketaan viikottain. Henkilöstö ja osaaminen: pysyvän työvoiman saatavuus: mitataan ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyydellä mahdollistetaan täydennyskoulutusta käydään vuosittain henkilöstön ja esimiehen välillä kehityskeskustelut. Yhteistyö: tiivis yhteistyö kunnan eri sektoreiden kanssa esim. kulttuuri, vapaa-aika, liikuntatoimi osallistutaan kunnan Laku-ryhmään (lastenkulttuuri ) tehdään tiivistä yhteistyötä sosiaalitoimen ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhoidon ja kasvatusja perheneuvolan kanssa Maksetaan lastenhoidon tukea n. 40 ruovesiläiselle lapselle päivähoidon vaihtoehtona. Kuntaan hankitaan uusi sähköinen päivähoidon toiminnanohjausjärjestelmä. Kunnassa toimii päiväkoti ja 3 ryhmistä, sekä 5 perhepäivä-hoitajaa. Lapsia on varhaiskasvatuksen piirissä 130. Tarjonta on vastannut kysyntää. *Opettajat arvioivat viikoittain toimintaa ja suunnittelevat tulevaa. Toiminta pohjautuu uuteen eops:iin. Arviointikeskustelut vanhempien kanssa. *Sijaisia on käytetty tarpeen ja saannin mukaan. Myös henkilöstöä on liikuteltu mahdollisuuksien mukaan. *Vanhemmat ovat tyytyväisiä yhteistyöhön. (mm. nettikyselyn mukaan) Yhteisiä tilaisuuksia: tutustumisillat, joulu-ja kevätjuhlat. *Uusi varhaiskasvatussuunnitelma eteni suunnitelman mukaisesti: - koulutusta, työryhmän kokoukset, suunnittelutyö, suunnittelupalaverit yhteistyötahojen kanssa esim. sote, koulu) *Sovimme, että keskitymme keväällä uuden VASUn tekemiseen ja syksyllä 2017 aloitamme uuden Lapsen VASUn suunnittelun/tekemisen. Vanha lapsen VASU on käytössä koko kentällä. *Kirkonkylän ja Visuveden varhaiskasvatuspaikat olivat täynnä. Vapaita sijoituspaikkoja oli muutama Jäminkipohjan ryhmiksessä *Vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä osa-aikaiseen varhaiskasvatuspalveluun (30 %, 60 % ja 80 %). *Varhaiskasvatuksessa on koulutettu ja pysyvä henkilöstö. *Täydennyskoulutus on ollut VASU -koulutusta ja EA1 -koulutusta. *Vuoden 2017 kehityskeskustelut käydään syksyllä *Yhteistyö kunnan eri sektorien kanssa on toimivaa. Esim. kirjaston kanssa näyttelyt, eri tilaisuudet. Jäähallia käytämme talvella, samoin koulun liikuntatiloja. Varhaiskasvatus on edustettuna Laku-ryhmässä. Yhteiset tapaamiset sotepuolen kanssa n.1 krt/kk yhteisten asiakkaiden tiimoilta. Toteutunut. Uudesta päivähoidon Pro Economica-ohjemasta oli koulutuspäivät Ohjelma on asennettu, mutta otetaan varsinaiseen käyttöön 1.8. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

16 Tulosyksikkö PERUSOPETUS (0-9 luokat, yhtenäiskoulu, Pekkala, Visuvesi) Varmistetaan, että opetusryhmät ovat pedagogisesti ja taloudellisesti kestävällä pohjalla. Opetusryhmän koko luokilla 1 2 pääsääntöisesti enintään 20, luokilla 3 6 pääsääntöisesti enintään 30. Ruoveden yhtenäiskoulun toiminnan kehittäminen. Opetuksen kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen opetussuunnitelman mukaiseksi ja opetussuunnitelmatyön jatkaminen 7 9-luokille. Kolmiportaisen tuen käytänteiden edelleen kehittäminen kouluilla. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanoon liittyviä tehtäviä; oppilashuoltosuunnitelman päivittäminen ja kuraattoripalvelujen kehittäminen. Koulujen liikunnallisuuden lisääminen monipuolisia opetusmenetelmiä ja koulun ulkopuolista opetusta hyödyntäen. Kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen, esim. vanhempaintoimikuntien toiminnan tukeminen. Kodin ja koulun välisen viestinnän kehittäminen (Wilma). Yhteistyön edelleen kehittäminen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä (esim. nivelkohdat, henkilöstön yhteistyö, iltapäivätoiminta jne.) Varmistetaan riittävät ja tarkoituksenmukaiset koulunkäynninohjaajien resurssit. Esiopetusjärjestelyt kyläkouluilla toteutetaan yhdessä 1 2-luokkien opetuksen kanssa. Erityisopetuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen. Järjestetään lasten iltapäivätoiminta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Järjestetään kerhotoimintaa kouluilla opetushallituksen avustuksen turvin. Arviointijärjestelmän kehittäminen: opetustoiminnan laadun seuranta, perusopetuksen laatukriteerien käyttö vuosittaisessa arvioinnissa opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen (kehityskeskustelut, täydennyskoulutus) työyhteisöjen työhyvinvoinnin ylläpito ja kehittäminen. Opetusryhmät ovat pieniä kyläkouluilla ja yhtenäiskoulussa. Yhtenäiskoulun toiminnan kehittämistä on jatkettu. Pedagogista kehittämistyötä tehdään tiimeissä ja koulutuksen avulla. Kuraattoripalveluita on kehitetty ja niistä on saatu hyviä tuloksia. Erityisopetukseen on laadittu kehittämissuunnitelma. Suunnitelmaa arvioidaan lukuvuosittain. Kolmiportainen tuki käytössä. Erityisen tuen oppilaat ovat monissa oppiaineissa integroituna yleisopetukseen, usein henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan tuella. Myös osa-aikaista erityisopetusta järjestetään. Visuveden koulu on rekisteröitynyt Liikkuvaksi kouluksi. Kaikkien koulujen oppilaiden päivittäistä liikuntaa lisätään monin eri tavoin. Yhteistyötä kehitetään jatkuvasti. Vanhempaintoimikunta on perustettu kahdelle koululle. Kodin ja koulun päiviä ja vanhempien ja lasten yhteisiä liikuntapäiviä (lauantaisin) järjestetty. Vanhemmat vastaavat lukuvuosittain Wilmassa koulun toiminnan arviointikyselyyn. Tulokset esitellään syksyisin vanhempainillassa. Esiopettaja osallistuu vasu-keskusteluihin ennen esiopetuksen aloittamista. Koulunkäynninohjaajaresurssi on riittävä. Esioppilaitten tukena esiopetuksessa henkilökohtainen koulunkäynninohjaaja / luokka-avustaja. Erityisopetus järjestetään osittain samanaikaisopetuksena, osittain osa-aikaisen erityisopetuksena. Iltapäiväkerho järjestetään kaikilla kouluilla. Kerhoja järjestetään oppilaiden toiveiden perusteella, mm. liikuntakerhoja ja mediakerhoa. Opetusjärjestelyitä sekä uuden opetussuunnitelman käyttöä arvioitu lukuvuosiarvioinnin yhteydessä opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa. Henkilöstö osallistuu koulutuksiin. Työhyvinvointia tuetaan mm. yhteisöllisyyttä kasvattamalla. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

17 Tulosyksikkö RUOVEDEN LUKIO (hallinto, opetustoim.kv.toiminta) Tavoitteena on säilyttää vetovoimainen lukiokoulutus Ruovedellä markkinointia ja toiminnan sisältöjä kehittämällä yhteistyössä Saskyn kanssa. Lukion kehittämistä jatkettu Saskyn kanssa yhteistyössä ja panostettu erityisesti markkinointiin. Saskyn ja Ruoveden kunnan välisiä kehittämispalavereja pidetty säännöllisesti. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij Yhtenäiskoulun perustamisen vuoksi TP 2015 ja TA 2016 eivät ole vertailukelpoisia TA 2017:n kanssa. Tulosyksikkö KESKIASTE Osuus Merikanto-opiston kustannuksista Toteutuu suunnitellusti. -kehitetään yhteistyömuotoja Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij Tulosyksikkö RUOVEDEN OPISTO Aikuiskoulutus, vapaa sivistystyö/ruoveden Opisto: Toteutunut suunnitellun mukaisesti - Opiston opetustuntimäärän sopeuttaminen tarpeeseen - Opiston toiminnassa yhteistyön jatkaminen Mänttä- Vilppulan Autere-opiston kanssa. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

18 Tulosyksikkö KIRJASTOPALVELUT Kirjasto on sivistyksen ja kulttuurin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia elämyksiin, tietojen ja taitojen hankintaan, kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Toiminnan tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sisältöjen kehittymistä. (Kirjastolaki 2 ). Kirjastopalveluilla tuotetaan hyvinvointia, iloa, elämyksiä ja tietoja kaikenikäisille kuntalaisille. Niillä myös ehkäistään ennalta tiedollista ja muuta syrjäytymistä. Sitovat tavoitteet: palveluja käytetään aktiivisesti: tavoitteena lainaa ja käyntiä saavutettavuus turvataan riittävillä aukioloajoilla ja kirjastoauton laajalla reitistöllä: pääkirjasto 36 t/vko talvikausi ja 32 t/vko kesäkausi, kirjastoautossa n. 40 pysäkkiä /aikataulujakso. Muut tavoitteet: aineistokokoelman kehittäminen: riittävät laatusuosituksen mukaiset hankinnat ja poistot lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen sekä kirjaston kehittäminen oppimisympäristönä: tiedonhaun ja kirjastonkäytön opastus, mediakasvatus, kirjavinkkaus, satutunnit, lastentapahtumat. Yhteistyö koulun, päivähoidon ja lastenkulttuurityöryhmän kanssa. Osallistuminen opetussuunnitelman uudistustyöhön lukuharrastuksen edistäminen ja tukeminen seniorityön kehittäminen tiivis PIKI-yhteistyö yhteistoimintasopimuksen ja toimintaohjelman mukaan laatuhanke Yli maakuntarajan -hankkeen jatkaminen: tavoitteena laatumallin laatiminen. Mukana viisi kuntaa. Hankkeeseen saatu valtionavustusta, hallinnoijana Mänttä-Vilppula Tehoa tiedotukseen ja omatoimisuutta asiointiin - hanke. Kirjasto tarjoaa monia mahdollisuuksia: tilat, kokoelmat, palvelut. Perinteisestä lainaustoiminnasta kirjasto laajentunut kohtaamisen, tapahtumien ja toiminnan paikaksi. Kirjastojärjestelmän mukaisia lainoja pääkirjastossa ja kirjastoautossa mennessä yht Kävijätilastointi vuoden päätyttyä. Tavoite toteutunut. Muiden tavoitteiden osalta edetty suunnitelman mukaan: *Uutuushankinta mennessä 1451 kpl eri aineistoja, poistoja 3295 kpl. *Kouluyhteistyössä noudatetaan esi- ja perusopetuksen kirjastoyhteistyön suunnitelmaa. Uutta kirkonkylän esikoululaisten kirjastotunnit pääkirjastossa ja kyläkouluilla pidettävät opastustunnit. *Laku-ryhmällä aktiivinen toiminta. *Lukemisen edistämistyö, mm. kolme lukupiiriä toiminnassa. *Palvelutalo Honkalan, Majakan ja äänilehden vapaaehtoislukijoiden toiminnan tukeminen. *Suomi 100 -juhlavuosi huomioitu toiminnassa esim. näyttelyissä ja lukupiireissä. *Aktiivinen PIKI-yhteistyö, mm. uuden toimintaohjelman valmistelu, toiminta PIKIn Lapset-ryhmässä. *Laatuhanke päättynyt, Tehoa tiedotukseen ja omatoimisuutta asiointiin -hanke menossa, mm. infonäyttöjen sisältöjä kehitetty. *Avi myöntänyt kirjastolle 6000 lasten lukuharrastusta tukevaan yhteishankkeeseen Mänttä-Vilppulan kanssa. Toteutusaika saakka. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

19 Tulosyksikkö LIIKUNTAPALVELUT JA RAITTIUSTYÖ Tavoitteena on luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja ja järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikunta on kunnallinen peruspalvelu, jonka tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä, fyysistä aktiivisuutta, liikuntaharrastusta sekä vahvistaa liikunnan kansalaistoiminnan elinvoimaisuutta paikallistasolla. Toteutunut suunnitelmien mukaan ja resurssien sallimissa rajoissa. Toteutunut Muut tavoitteet: Luoda ja kehittää erilaisia matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia kunnassa. Kuntalaisten omaehtoista liikkumista tuetaan ja kannustetaan eri teemoin ja tapahtumin. Kunnan ja seuraväen sekä alueellisten toimijoiden yhteistyö liikuntapalveluiden järjestämisessä. Seura-avustusten jakamisen kategoriat ja valintakriteerit uudistetaan. Aktivoinnin painopisteet: - työikäisten ja ikäihmisten terveysliikunta - liikkumattomien lasten ja nuorten saaminen liikuntaharrastusten pariin. Seura-avustusten kriteeristön tarkistaminen on vielä kesken. Toteutunut. Kuntosalilla neljä ikäihmisten omatoimista viikkovuoroa. Liikuntatoimi huolehtii Urheilukeskuksen ja siihen liittyvien liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja kunnostuksesta. Se ylläpitää lähiliikuntapaikkaa jokaisen kyläkoulun yhteydessä. Toteutunut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

20 Tulosyksikkö NUORISOTYÖ Nuorisotoimen tavoitteena on edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistumista sekä tukea nuorten itsenäistymistä. Työtä tehdään nuorisolain hengessä, jossa lähtökohtana on mm. yhteisöllisyys, yhteisvastuu, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja tasa-arvo, sekä nuorten kasvun tukeminen ja elinolojen parantaminen. Työmuotojamme ovat järjestöjen tukeminen, toimintaryhmien ohjaaminen, leiritoiminta, retket, kulttuuri- ym. tapahtumat ja nuorisotila Vintin toiminta. Nuorten kasvun tukemiseksi toimimme yhteistyössä vanhempien, koulujen, seurakunnan, järjestöjen sekä muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Etsivä nuoristyö toteutetaan OKM:n hankerahoituksen turvin. Muut tavoitteet Nuorten palveluverkoston toiminnan koordinointi. Aktiivinen yhteistyö nuorisovaltuuston kanssa. Nuorisotila Vintin toiminta. Avointa ja ohjattua toimintaa arki-iltoina. Perjantain PP-illat yhteistyössä seurakunnan kanssa. Vintin tilojen vuokraaminen järjestöille ja yhteisöille. Nuorisoteatteri NuHan toiminnan tukeminen. Leiritoiminta yhteistyössä seurakunnan kanssa, retket ja nuorisokulttuuritapahtumat. KultTour-yhteistyöverkostossa toimiminen. Tuuhosen leirikeskuksen vuokraaminen yhdistyksille, yrityksille ja yksityisille. Tavoitteet toteutuneet. Kesällä pidettiin nuorten työleiri, varhaisnuorten leiri sekä päiväleirejä yhteensä 4 viikkoa kirkonkylällä, Visuveden koululla ja Pekkalan koululla. Heinäkuussa järjestettiin Noitarock ja Puuhamaan retkipäivä. Etsivässä nuorisotyössä on aloitettu yhteistyön kehittäminen pohjoispirkanmaalaisten yhteistyötahojen kanssa uuden nuorisolain tavoitteiden mukaisesti. Nuorisokeskus Marttisen kanssa on aloitettu kansainvälisen nuorisotyön kehittäminen Pohjois- Pirkanmaalla, siten että Marttinen toimii koordinoivana osapuolena. Etsivää nuorisotyötä on kehitetty siten, että etsivään työhön muodostuisi pysyviä menetelmiä ja etsivän työn kulttuuri. Työn kehittämisen seurauksena Etsivän nuorisotyön asiakastapaamistila muuttaa kesän aikana nuorten työpajan yhteyteen. Etsivän nuorisotyön asiakasmäärissä ei ole tapahtunut dramaattista muutosta alkuvuoden aikana. Kokonaisuudessaan tavoitteet toteutuneet. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

21 Tulosyksikkö KULTTUURITYÖ Kulttuuritoimen tavoitteena on edistää myönteistä kuntakuvaa ja tukea toiminnallisuutta sekä vaalia arvokkaita kulttuuriperinteitä. Kulttuuritoimi järjestää tapahtumia ja yhteiskunnallisia tilaisuuksia sekä tukee omaehtoista harrastus- ja yhdistystoimintaa. Kulttuuritoimi toimii yhteistyössä taiteen eri alueet ja eri ikäryhmät huomioiden. Muut tavoitteet Yhteiskunnallisten ja muiden kulttuuritilaisuuksien järjestäminen, mm. itsenäisyysjuhla ja veteraanien juhlapäivät sekä Runeberg-aiheiset kulttuuritapahtumat. Kulttuurityötä tekevien yhdistysten ja toimijoiden tukeminen ja yhteistyö. Ruoveden kotiseutumuseon toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Ruoveden kesäesitteen toimittaminen. Lastenkulttuurityöryhmän toiminta. Lasten Pirkkaset - yhteistyöverkostossa toimiminen. Oltu aktiivisesti mukana erilaisissa tapahtumissa sekä osallistuttu Suomi 100 -tapahtumiin yhtenä järjestäjänä. Kulttuurityöhön kohdennettu lisää resursseja järjestelemällä töitä uudelleen. Runeberginpäivän kahvitarjoilu Opiston yleisöluennon yhteydessä. Kesäesitteeseen koottu tapahtumat ja näyttelyt, painatettu kpl. Jakelu joka talouteen ja kesäasukkaille. Ilmoitusmyynnin tuotto n Kunnan kesätapahtumien tiedottaminen sovituissa julkaisuissa, ovimainokset, netti-ilmoittelu. Aktiivista tapahtuma- ja kulttuurimarkkinointia Supermessuilla huhtikuussa, mm. jaettu yli 2000 kpl kesäesitettä. Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij Osasto SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden ylij./alij

22 5.4 TEKNINEN OSASTO Teknisen toimen päävastuualueen tehtävänä on maankäytön suunnittelun, rakentamisen ja sen valvonnan, ympäristönsuojelun, tie- ja liikenneväyläverkoston sekä teknisen huollon hoitaminen, kehittäminen ja yhteensovittaminen kunnassa siten, että elinkeinoelämän toimintaedellytykset turvataan ja kuntalaisilla on terveellinen, turvallinen, virikkeellinen ja viihtyisä elinympäristö. Teknisten palvelujen tuottamisessa ja ylläpitämisessä pyritään kestävän kehityksen mukaisiin, tasa-arvoisesti kuntalaisten hyvinvointiin kohdistuviin, taloudellisesti edullisiin ja kestäviin ratkaisuihin. Teknisen osasto jakautuu kolmen lautakunnan alaiseen toimintaan: tekninen lautakunta, ympäristölautakunta ja tielautakunta. Tulevan vuoden aikana tehtävän kunnan hallintosäännön päivityksen yhteydessä tarkastellaan myös tulevaisuuden lautakuntajakoa. Teknisen lautakunnan alainen toiminta Tulosyksikkö TEKNINEN HALLINTO Henkilöstötavoitteet: Osaston vahvuus vuoden 2017 alussa on 18,6 henkilöä. Määrä on teknisen osaston toimintaan lähes sopiva. Henkilöstön osalta ympäristölautakunta on tehnyt esityksen, että rakennusvalvontaan saataisiin lisäresurssina lupavalmistelija pidempiaikaiseen työsuhteeseen. Henkilöstön osalta haasteita asettaa yhdyskuntatekniikan päällikön virkavapaa saakka sekä kiinteistöpäällikön rekrytointi tilakeskuksen johtoon. Laatutavoitteet: Hallinnon laatutavoitteena on suorittaa toimialaansa kuuluvat tehtävät hyvän hallintotavan mukaisesti. Henkilöstöhallinnan osalta ammattitaitoa ylläpidetään mm. henkilöstön koulutuksen avulla. Riskien kartoituksessa todettuihin riskikohtiin kiinnitetään toiminnassa huomiota ja merkittävistä asioista raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä kunnanhallitukselle. Osasto seuraa talouden toteutuvia lukuja kuukausittain. Osavuosikatsaukset tehdään kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisesti Kehitystavoitteet: Osaston johtosääntö päivitetään hallintosääntöön sisältyvänä vuodelle Henkilöstön tehtäväkuvien uudistaminen vuonna Taloudellisuustavoitteet: Teknisen osaston toimintatulot ovat vähintään talousarvion mukaiset. Henkilöstövahvuus oli 21,6. Toisen vuosikolmanneksen aikana kolme henkilöä on ollut ajanjakson virkavapaalla. Toimistorakennusmestari on yhdistetyllä vuorotteluvapaalla ja virkavapaalla 2 9/2017. Kiinteistöpäällikkö aloitti toistaiseksi voimassa olevassa virassa vuoden alusta. Yhdyskuntatekniikan päällikön virkavapauden ajaksi on palkattu määräaikainen sijainen koko vuodeksi. Kanslisti on ollut virkavapaalla huhtikuusta lähtien. Sijaistaminen on hoidettu työllistämistuetulla henkilöllä. Kesäajaksi on palkattu kolme työharjoittelijaa: rakennustekniikan, ympäristötekniikan ja sähkötekniikan opiskelijat. Teknisen hallinnon toimintamenot ylittyvät e. Pääosin ylitys johtuu budjetoimattomista lomarahoista. Kehitystavoitteista hallintosääntö on uudistettu. Talousarvion laadintaohjeessa edellytettiin osastoittain vähintään kaksi toiminnallista tai laadullista tavoitetta, joiden saavuttamiseen se suunnitelmakaudella pyrkii. Teknisen osaston tavoitteet olivat: 1. Kiinteistöjen ylläpidon seurantaa ja kunnossapitoa varten otetaan käyttöön kiinteistöhuollon sähköinen huoltokirja vuoden 2017 aikana. Sähköisen huoltokirjan hankinta on edennyt ja hankinta saatetaan loppuun Rakennusvalvonnassa otetaan käyttöön sähköinen lupakäytäntö

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1-8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT Vuosien 2015 2017 tiedot sisältävät taloushallintopalvelujen oston lisäksi myös muiden hallinnollisten tukipalvelujen, kuten

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO

HALLINTO- JA TALOUSOSASTO HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Eduskuntavaalit järjestetään vuonna 2015. Tavoite toteutui suunnitellusti. Toimintatulot +7 956 +7 900 0 +7 900 0 0 Toimintamenot -12 174-12 000 0-12 000-3 993-4

Lisätiedot

Toteutuminen: Ei kustannuksia.

Toteutuminen: Ei kustannuksia. HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Kunnallisvaalit järjestetään vuonna 2017. Ei kustannuksia. Toimintatulot 8 184 0 0 0 0 Toimintamenot -10 948 0 0 0-2 Toimintakate -2 764 0 0 0-2 Tilikauden ylij./alij.

Lisätiedot

Toteutuminen: Toteutunut suunnitelmien mukaan.

Toteutuminen: Toteutunut suunnitelmien mukaan. HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Vaalilautakunta kokoontuu vuonna 2014 Eurovaalien kustannukset kirjautuivat toiselle vuosikolmannekselle, joten elokuun toteuman odotetaan muodostuvan koko vuoden

Lisätiedot

Toteutuminen: Ei kustannuksia. Toteutuminen: Tilinp TA 2016 TA muutos TA muut jälk

Toteutuminen: Ei kustannuksia. Toteutuminen: Tilinp TA 2016 TA muutos TA muut jälk HALLINTO- JA TALOUSOSASTO VAALILAUTAKUNTA Kunnallisvaalit järjestetään vuonna 2017. Ei kustannuksia. Toimintatulot 8 184 0 0 0 Toimintamenot -10 948 0 0 0 Toimintakate -2 764 0 0 0 Tilikauden ylij./alij.

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTO. Toteutuminen:

SIVISTYSOSASTO. Toteutuminen: SIVISTYSOSASTO OPETUSTOIMINNAN HALLINTO Toiminta-ajatus: Sivistyslautakunnan tehtävänä on koulutuksen peruspalvelujen ja niiden vaatimien tuki- ja elämänlaatupalvelujen järjestäminen kuntalaisille perusopetuksen,

Lisätiedot

5.3 SIVISTYSOSASTO. Sivistyslautakunnan alainen toiminta. Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut:

5.3 SIVISTYSOSASTO. Sivistyslautakunnan alainen toiminta. Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut: 5.3 SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunnan alainen toiminta OPETUSTOIMINNAN HALLINTO Sivistyslautakunnan tehtävänä on kasvatuksen ja koulutuksen peruspalvelujen ja niiden vaatimien tukipalveluiden järjestäminen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUKIPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalvelujen tukipalvelut on eriytetty omaksi talousarviokohdakseen vuoden 2015 talousarvioon. Tiedot eivät ole

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunnan alainen toiminta. Tulosyksikkö OPETUSTOIMINNAN HALLINTO

SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunnan alainen toiminta. Tulosyksikkö OPETUSTOIMINNAN HALLINTO SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunnan alainen toiminta OPETUSTOIMINNAN HALLINTO Toiminta-ajatus: Sivistyslautakunnan tehtävänä on kasvatuksen ja koulutuksen peruspalvelujen ja niiden vaatimien tukipalveluiden

Lisätiedot

5.3 SIVISTYSOSASTO. Sivistyslautakunnan alainen toiminta. Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut: Toiminnan päätavoitteet:

5.3 SIVISTYSOSASTO. Sivistyslautakunnan alainen toiminta. Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut: Toiminnan päätavoitteet: 5.3 SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunnan alainen toiminta OPETUSTOIMINNAN HALLINTO Toiminnan päätavoitteet: Sivistyslautakunnan tehtävänä on kasvatuksen ja koulutuksen peruspalvelujen ja niiden vaatimien

Lisätiedot

5.3 SIVISTYSOSASTO. Sivistyslautakunnan alainen toiminta. Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut: Toiminta-ajatus:

5.3 SIVISTYSOSASTO. Sivistyslautakunnan alainen toiminta. Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut: Toiminta-ajatus: 5.3 SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunnan alainen toiminta Tulosyksikkö OPETUSTOIMINNAN HALLINTO Toiminta-ajatus: Sivistyslautakunnan tehtävänä on kasvatuksen ja koulutuksen peruspalvelujen ja niiden vaatimien

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunnan alainen toiminta. Tulosyksikkö OPETUSTOIMINNAN HALLINTO

SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunnan alainen toiminta. Tulosyksikkö OPETUSTOIMINNAN HALLINTO SIVISTYSOSASTO Sivistyslautakunnan alainen toiminta OPETUSTOIMINNAN HALLINTO Toiminta-ajatus: Sivistyslautakunnan tehtävänä on kasvatuksen ja koulutuksen peruspalvelujen ja niiden vaatimien tukipalveluiden

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS

RUOVEDEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS RUOVEDEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2018 Tuloslaskelma osoittaa osavuosikatsauksen ajanjaksolla 1.1.-31.8.2018 alijäämää -288 807 euroa. Huomioita toteumatilanteesta: Toimintatuotot olivat tammi-elokuussa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

Tuloslaskelman toteutumatietoja ja edellisten vuosien menolajikohtaisia vertailutietoja

Tuloslaskelman toteutumatietoja ja edellisten vuosien menolajikohtaisia vertailutietoja RUOVEDEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2018 Tuloslaskelman toteutumatietoja ja edellisten vuosien menolajikohtaisia vertailutietoja hyödyntämällä tehdyn ennusteen perusteella vuoden 2018 tilinpäätös

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTO. Tulosyksikkö OPETUSTOIMINNAN HALLINTO

SIVISTYSOSASTO. Tulosyksikkö OPETUSTOIMINNAN HALLINTO SIVISTYSOSASTO Tulosyksikkö OPETUSTOIMINNAN HALLINTO Toiminta-ajatus: Sivistyslautakunnan tehtävänä on koulutuksen peruspalvelujen ja niiden vaatimien tuki- ja elämänlaatupalvelujen järjestäminen kuntalaisille

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA. II kolmannesvuosiraportti

MÄNTYHARJUN KUNTA. II kolmannesvuosiraportti MÄNTYHARJUN KUNTA II kolmannesvuosiraportti 2015 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA 1.1.2015-31.8.2015 Toimielin: Kunnanvaltuusto Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: Tuomo Penttinen TALOUDELLISTEN

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 1 Sivistysvaliokunna osavuosikatsaus Sivistysosaston osavuosikatsaus on osa koko kunnan kahdeksan kuukauden talous ja toimintaraportointia,

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 2/2018 Sivistystoimiala

OSAVUOSIKATSAUS 2/2018 Sivistystoimiala KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: toimialajohtaja Timo Jalonen Tilivelvollisen viranhaltijan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Keskeiset

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista.

Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Ennuste on olennaisesti

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä

ennusteen Verotulot Käyttömenojen lainamäärä Syyskuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - osavuosikatsauksesta. Olennaisin muutos on maaomaisuuden myyntivoittojen arvio, johon on lisätty 7 milj. euroa. Verotulot

Lisätiedot

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous 15.12.2018 Perusturvan talous menolajeittain TP 2017 TOT 10 / 2017 TA 2018 TOT 10 / 2018 Tot-%

Lisätiedot

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito

Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito 40 Sivistyslautakunta 400 Hallinto Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019

Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019 Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019 Valtuuston talous- ja strategiaseminaari 4.6.2018 Johtaja Taru Kuosmanen 1 AL 29.5.2018 Tilanteen johdosta tullaan esittämään lisätalousarviota ennustettujen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUULTA 2017 LEMIN KUNTA 20.10.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUULTA 2017 Toteutuma syyskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin syyskuun kirjauksista 19.10.2017.

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 898 100 26 106 631 4,8 % 1,2 % -0,1 % 100,8 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 460-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2017 LEMIN KUNTA 3.11.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2017 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin lokakuun kirjauksista 3.11.2017. Lokakuun

Lisätiedot

Talousarvioraami 2020 Kunnanhallitus

Talousarvioraami 2020 Kunnanhallitus Talousarvioraami 2020 Kunnanhallitus 3.6.2019 Enontekiön kunnan painelaskelmat (päivitetty 5/2019) Enontekiö Trendi: 2013-2018 TP 2016 TP 2017 TP2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Asukasluku

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 7.2.218] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Joulukuu 217 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Joulukuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot