OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2011"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS YLEISET LÄHTÖKOHDAT Väestökehitys Työllisyys Henkilöstö KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN TILAAJA Tilaajan tulot Verotulot Valtionosuudet Muut tilaajan tulot Tilaajan menot Käyttötalouden toteutuminen Konsernihallinto Tilaajalautakunnat Lautakuntien ostamat palvelut Sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut Terveyspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Kirjastopalvelut Vapaa-aikapalvelut Kulttuuripalvelut Yhdyskuntapalvelut TUOTTAJA Palvelujohtokunta Palvelujohtokunnan toiminta Palvelujohtokunnan tuloslaskelma Liikelaitokset Kiimingin Ateria Tytäryhteisöt Kiimingin Vesi Oy Ervastinrannan Keskuspuhdistamo Oy Kiinteistö Oy Kiimingin Leikkilä Kiimingin Palvelutalo Oy LASKELMAT Tuloslaskelma Tuloslaskelmaennuste Investoinnit Rahoituslaskelma

3 1. Kunnanjohtajan katsaus Maailmantalouden nopein kasvuvaihe on ohitettu. Kesän aikana lisääntynyt epävarmuus on heikentänyt tulevaisuudennäkymiä niin kansainvälisessä taloudessa kuin kotimaassakin. Tänä vuonna Suomen talouden arvioidaan vielä kasvavan kohtuullisesti kotimaisen kysynnän tukemana. Myös vienti tukee talouskasvua, joskin aiempaa vähemmän. Alhaisen taloudellisen aktiviteetin seurauksena työttömyyden odotetaan laskevan hitaasti. Suomen kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt arviot kuluvalle vuodelle olivat vielä keväällä varsin toiveikkaita. Ennustelaitosten arviot liikkuivat tuolloin 3-4 prosentin haarukassa. Kesän jälkeen vuotta 2011 koskevat kokonaistaloudelliset ennusteet tuotannon kasvusta ovat alentuneet. Taantumakin voi olla mahdollinen kehityskulku, jos maailmantalouden epävarmuuden jatkuminen heijastuu vientikysyntään ja kotimainen kysyntä pysyy vaimeana. Lisäksi euroalueen velkakriisiin liittyvä varovainen sijoittaja- ja kuluttajakäyttäytyminen sekä kiihtyvä inflaatio ovat ennakoitua talouskehitystä mahdollisesti hidastavia tekijöitä. Kiimingin talouden osalta kehitys on jatkunut verrattain myönteisenä huolimatta siitä, että erityisesti erikoissairaanhoidon kustannusten nousu on ollut edelleen voimakasta. Toisaalta verotulokertymä on Kiimingin osalta kasvanut edellisvuodesta lähes yhdeksän prosenttia. Tältä osin on kuitenkin huomioitava, että kuntien jako-osuus korjattiin edellisenä vasta loppuvuodesta oikealle tasolle. Kuluvana vuonna verotulojen kertymä tulee olemaan tasaisempi, mutta joulukuun tilitys tulee olemaan edellisvuotta oleellisesti pienempi. Kokonaisuutena talousarvioon arvioidut verotulot ylittynevät noin kolme prosenttia. Talouden elpymisen myötä on myös työllisyystilanne parantunut vuoden takaisesta. Työttömyysaste on laskenut 10,4 prosentista yhdeksään. Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut kuudella prosentilla, alle 25-vuotiaiden 14 prosentilla ja yli 50-vuotiaiden 11 prosentilla. Myönteisestä kehityksestä huolimatta on kunnan oltava edelleen aktiivisesti mukana erityisesti tukemassa vaikeasti työllistyvien asemaa. Nokian ja sen alihankkijoiden mahdolliset henkilöstövähennykset eivät toistaiseksi näy työllisyystilanteessa. Kiiminki ja Oulu ottivat varaslähdön terveydenhuoltolain uudistuksen edellyttämään terveyspalvelujen valinnanvapauteen. VALO-hanketta on valmisteltu alkuvuoden ajan ja toukokuun alusta alkaen asukkaat voivat valita, minkä terveysaseman palveluja he käyttävät. Asiakassiirtymät ovat olleet kohtuullisen vähäiset ja useampi oululainen on valinnut Kiimingin terveysaseman kuin päinvastoin. Laivakankaan alueen rakentamisessa päästiin vauhtiin. Tonttien vuosittaisesta luovutuksesta ja rakentamisen vaiheistamisesta sovitaan alueen pääosin omistavan yksityisen toimijan kanssa. Ensimmäiset rakennukset nousevat alueelle vielä kuluvan vuoden aikana. Alueen rakentaminen sopii tähän hetkeen hyvin, koska kunnalla ei ole pientalotonttitarjontaa Jäälissä. Koitelin kehittämisessä on pääpaino ollut Ruusulaaksossa. Metsähallituksen yhteistyökumppanin vaihtumisen myötä on käynnistetty alueen markkinointi tavoitteena rakentamisen käynnistyminen tulevan talven aikana. Uuden Oulun valmistelut ovat jatkuneet aktiivisesti. Johtamisjärjestelmän valmistelussa näkyivät kuntien väliset toiminta- ja kulttuurierot sekä aiemmat kokemukset sopimusohjauksen toimivuudesta. Yhdistymisen vaiheittain toteuttamisen osalta on hyväksytty aikataulu. Ensimmäisenä aloitti Business Oulu, joka vastaa koko uuden Oulun elinkeinopalveluista. Muidenkin palvelukokonaisuuksien osalta päädyttiin siirtämään sekä järjestämis- että tuottamisvastuu Oulun alustalle. Järjestämisvastuuta koskeva sopimus hyväksyttiin kunkin kunnan valtuustossa. Järjestämissopimuksella merkittävä osa kunnallisesta päätösvallasta siirtyi Oulun toimielimille. Yhdistymishallituksen ote talouden suunnittelusta on tiukentunut ja vuoden 2012 talousarvion laatimiselle laadittiin yhteinen suunnitteluohje, joka määrittelee yksittäisten kuntien liikkumavaran. Yhteisen kaupungin rakentaminen on näkynyt monen työntekijän arjessa. Työryhmissä tehtävä sinänsä mielenkiintoinen valmistelutyö vie aikaa, joka on poissa normaaleista työtehtävistä. Odotettavissa olevat muutokset ovat osin vaikuttaneet henkilöstön hakeutumiseen joko uuden Oulun palvelukseen tai kokonaan muun työnantajan palvelukseen. Onkin tunnustettava ja tunnistettava, että ajoittaista ruuhkautumista ja joiltain osin myös palveluiden tason laskua tulee tapahtumaan. Jäljellä oleva henkilöstö tekee vajain resurssein parhaansa, jotta palvelutarpeet voidaan tyydyttää. Jukka Weisell kunnanjohtaja 3

4 2. Yleiset lähtökohdat 2.1. Väestökehitys Kiimingin kunnan väkiluku oli henkilöä. Vuoden 2010 lopussa väkimäärä oli henkilöä. Väkiluku on kasvanut vuoden 2011 alusta 168 henkilöllä. Väestönkasvu oli 1,28 %. Vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna väestönkasvu oli 89 henkilöä (0,69 %). Väestömuutokset kuukausittain Hlöä Tammik Helmik. Maalisk Huhtik. Toukok. Kesäk. Heinäk. Elok. Syysk. Lokak. Marrask Jouluk T T E Kaavio 1. Kiimingin väestömuutokset kuukausittain vuosina Vuonna 2011 väestönkasvusta merkittävin osuus on tullut syntyvyydestä. Tammi-elokuussa syntyvyydestä johtuvaa väestönkasvua oli 122 henkilöä ja nettomuutosta johtuvaa väestönkasvua oli 54 henkilöä. Väestömuutokset kuukausittain vuonna Hlöä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syntyn. enemm Nettomuutto Väestömuutos Kaavio 2. Väestömuutoksen ennakkotiedot tammi - elokuussa Lähde: Tilastokeskus. Väestötiedot. 4

5 2.2. Työllisyys Työllisyys on kääntynyt positiiviseen suuntaan edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömyys oli elokuussa 9,0 %. Yhtä alhaalla se on nyt ensi kertaa vuoden 2008 jälkeen. Tarkastelujaksolla työttömyys oli keskimäärin 9,9 % (vuonna 2010: 11,3 %). Taulukko 1. Työttömyysprosentti Kiimingissä vuosina Työttömyys-% 11,6 10,6 10,2 10,2 9,5 9,4 9,0 11,4 10,8 9,9 Myös Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla työllisyys on kääntynyt positiiviseen suuntaan verrattuna kuukausittain edelliseen vuoteen. Huhtikuun työttömyysprosentti Kiimingissä (9,4 %) oli alempi kuin Oulun seudulla (11,2 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (9,9 %). Taulukko 2. Työttömyysprosentti Kiimingissä, Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla 2010 ja 2011 Työttömyys-% Kiiminki Oulun seutu Pohjois-Pohjanmaa Tammikuu 12,0 10,8 13,5 12,2 13,5 11,8 Helmikuu 11,5 10,3 12,7 11,9 12,9 11,5 Maaliskuu 11,9 9,9 12,3 11,6 12,3 11,1 Huhtikuu 10,9 9,4 12,0 11,2 11,1 9,9 Toukokuu 10,0 8,7 11,7 10,7 10,5 9,3 Kesäkuu 11,2 10,4 13,5 12,9 11,8 10,9 Heinäkuu 12,1 10,9 14,2 13,6 12,7 11,9 Elokuu 10,4 9,0 11,7 11,4 10,8 10,2 Syyskuu 9,9 10,9 10,1 Lokakuu 10,0 11,0 10,6 Marraskuu 10,0 10,9 10,6 Joulukuu 11,1 12,3 12,0 Kiimingissä oli työttömiä 543 henkilöä. Vuoden 2010 lopussa työttömiä oli 671 henkilöä. (v. 2009: 656). Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttöminä olleita oli 131 henkilöä (2010: 129), alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita 66 henkilöä (v. 2010: 83) ja yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita 172 henkilöä (v. 2010: 212). Taulukko 3. Työllisyystilasto 2011 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Työvoima* Työttömyysaste -% 10,8 10,3 9,9 9,4 8,7 10,4 10,9 9 Työttömät yhteensä, lkm Alle 25-v. työttömät työnhak Yli 50-v. työttömät työnhakijat Pitkäaikaistyöttömiä, lkm ** *) Kuntien työvoima (15-74-vuotiaat) on Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilaston ennakkotieto vuodelta Lähde: ELY. Työllisyyskatsaukset. 5

6 2.3. Henkilöstö Vuoden 2010 lopussa henkilöstömäärä oli 752 henkilöä. Tarkemmat tiedot henkilöstöstä löytyvät erikseen toimitettavasta henkilöstökertomuksesta. Taulukko 4. Henkilöstömäärä HENKILÖSTÖ Tilaajaorganisaatio Johtoryhmä 5 Tilaaja-asiantunt., maaseutuasiamies 1,3 Projektityöntekijät 2 Työllisyysvaroin palkatut * 8 Tilaajaorganisaatio yht. 16,3 Palveluorganisaatio Palvelujohtajat 4 Päivähoitopalvelut 168 Vanhuspalvelut 79 Sosiaalipalvelut 25 Terveyspalvelut 66 Opetuspalvelut 239 Vapaa-aikapalvelut 7 Kirjastopalvelut 10 Yhdyskuntapalvelut 15 Hallintopalvelut 43 Tilapalvelut 47 Palveluorganisaatio yht. 703 Liikelaitokset Kiimingin Ateria 30 Kiimingin Vesi - Elinkeinoliikelaitos-KIDE 3 Liikelaitokset yht. 33 Peruskunta ja liikelaitokset yhteensä 752,3 * työskentelevät palvelutuotannossa 6

7 3. Kuntastrategian toteutuminen ASIAKAS Strateginen päämäärä: Vetovoimainen ja luonnonläheinen Kiiminki on haluttu paikka asua ja yrittää Avaintavoitteet: Asukasluvun kasvu 2 % Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen Laadukkaat peruspalvelut Elinvoimaisuus (elinkeinotoiminta) Asuin- ja yritysympäristöjen viihtyisyys Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2011 Toteutuminen Asukasluvun kehittyminen Väestökehitys (syntyvyys, nettomuutto, väestönkasvu) Väestönkasvu 2,0 %/v Toteutumassa (1,28 % 1-8/2011) Uusien asuntoalueiden keskittäminen Jääli- Välikylän ja Kirkonkylän kaavoitetuille alueille Maankäyttöpalvelut: Uusien kaavoitettujen tonttien määrä Jääli- Välikylän ja Kirkonkylän alueilla Rakennuslupien määrä Jääli-Välikylän ja Kirkonkylän alueilla Maankäyttöpalvelut: Edellä mainituille alueille 10 kpl uusia tontteja 80 % rakennusluvista Jääli-Välikylän ja Kirkonkylän alueilla Maankäyttöpalvelut: Ei kaavoitettuja tontteja tarkastelujaksolla 50 % Olemassaolevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen alueilla, joilla on perusinfra rakennettuna (Kiiminkijokivarsi, kylät) Rakennuslupien määrä perusinfralla varustetuilla haja-asutusalueilla Rakennuslupien määrä haja-asutusalueilla, joissa ei perusinfraa 15 % rakennusluvista perusinfralla varustetuilla haja-asutusalueilla 5 % haja-asutusalueilla, joissa ei perusinfraa 27 % 23 % Asiakaslähtöisten peruspalveluiden tuottaminen ja turvallinen saavutettavuus Terveyspalvelut: Hoidon tarpeen arvio kiireellisissä tapauksissa (hoitotakuuajat) Hoidon järjestämisaika kiireettömissä tapauksissa Päivystyskäyntien (Osyp) osuus lääkäreiden vastaanottokäynneistä Terveyspalvelut: Hoidon tarpeen arvio 3 arkipäivässä Hoidon järjestämisaika: - suun terveydenhuolto 6 kk - muut 3 kk Päivystyskäynnit (Osyp): - enintään 15% lääkäreiden vastaanottokäynneistä Terveyspalvelut: Toteutuu yhteydenottopäivänä -toteutuu, jono 5 kk 23 pv -toteutuu lääkärin vastaanottotoiminnassa 14 päivän sisällä -toteutuu, päivystyskäyntien osuus 10,3 % Vanhuspalvelut: Palvelutarpeen arviointiin pääsy Ikäihmisten määrä - saa omaishoidon tukea - on säännöllisen kotihoidon piirissä - asuu kotona Vanhuspalvelut: Kaikki 75 v täyttäneet 7 vrk:n sisällä 75 v täyttäneistä: % saa omaishoidon tukea % on säännöllisen kotihoidon piirissä % asuu kotona Vanhuspalvelut: Toteutunut 7 % 11 % 87,2 % 7

8 - asuu tehostetussa palveluasumisessa - on laitoshoidossa % asuu tehostetussa palveluasumisessa - 3 % on laitoksessa 8,8 % 4 % Asiakaslähtöisten peruspalveluiden tuottaminen ja turvallinen saavutettavuus (jatkuu) Opetuspalvelut: Palvelurakenne Oppimistulokset Opetuspalvelut: - Palvelurakenneselvityksen 2010 mukaiset toimenpiteet v Keskiarvo vähintään Oulun läänin keskitasoa (englanti / ruotsi) - Keskiarvo vähintään valta kunnan keskitasoa (matematiikka) Opetuspalvelut: Ei muutoksia palveluverkossa Englanti, 9 lk: tavoite ylitettiin (Kiimingin ka. 72,9, Pohjois-Suomen ka. 66,3). Ruotsi, 9 lk: tavoite ylitettiin (Kiimingin ka. 66,9, Pohjois-Suomen ka. 63,8) Matematiikka 6 lk: tavoitetta ei aivan täytetty (Kiimingin ka. 7-, valtakunnanllinen 7) Matematiikka 9 lk: tavoite täytettiin (Kiimingin ka. 7-, valtakunnallinen ka. 6+) Varhaiskasvatuspalvelut: Palvelurakenne Varhaiskasvatuspalvelut: Palvelurakenneselvityksen 2010 mukaiset toimenpiteet vuodelle 2011 Varhaiskasvatuspalvelut: Palveluverkon muutosten valmistelu edennyt suunnitellusti: Honkimaan pk aloit-ti omana toimintana 1.7., Tuokkosen laajennus ja Pikku-Tuokkosen lakkautus 1.8. alkaen. Kirjastopalvelut: Palvelurakenne Kokonaislainaus Fyysiset käynnit Kokoelmien määrä ja laatu Kirjastopalvelut: Kirjastoselvityksen 2010 mukainen palvelurakenteen kehittäminen Vähintään v taso Vähintään v taso Kirjoja / asukas > 7,4 Kirjastopalvelut: Hyvinvointilautakunta antoi lausunnon kirjastomaksujen harmonisoinnista. Lainaukset vähentyneet 7,6 % Fyysiset käynnit vähentyneet 3,1 % Kirjoja / asukas 7,31 Lainan hinta Aukioloajat Keskiarvo alle Oulun läänin keskitason Vähintään v taso Ilmoitetaan vuositasolla Vuoden 2010 taso ylitetty Vapaa-aikapalvelut: Palvelurakenne - liikuntapaikat - nuorisotilat Vapaa-aikapalvelut: Liikuntapaikkaselvityksen ja talouden tasapainottamisohjelman mukainen palveluverkon kehittäminen Vapaa-aikapalvelut: Jäälin urheilualueen rakentaminen etenee suunnitellusti. Jäälin nuorisotilatoiminta on vakiintunut Laivakankaan koulun yhteyteen. Liikuntatilojen ja -paikkojen käytön seuranta (ka) - käyttöaste h/vrk - kävijämäärät/kk Vähintään v taso 8 Liikuntatilojen käyttöaste iltakäytön osalta on (ka) 6 h/vrk kävijää/kk

9 Kulttuuripalvelut: hlöä / museotapahtuma hlöä / muu tapahtuma tapahtumaa / vuosi Kulttuuripalvelut: > 15 > 60 > Kansalaisopisto ja taiteen perusopetus: Opetustuntimäärä / kalenterivuosi Euroa / opetustunti Euroa / brutto-opiskelija Kansalaisopisto ja taiteen perusopetus: Kans. opetus > h/v Taiteen po. > h/v Kustannukset alle vertailukuntien opistojen tason Toteutunut kevätlukukaudella Toteutunut kevätlukukaudella Opiskelijamäärä netto / lv Opiskelijamäärä brutto /lv > / > (kevät) (kevät) Sosiaalipalvelut: Käsittelyaika Sosiaalipalvelut: Käsittelyaika (arkipäivää) - toimeentulotuki enint. 2 - muut enintään 7 - päätös lastensuojeluilmoitusten jatkotoimista enint. 7 - vammaispalvelupäätös enintään 3 kk Sosiaalipalvelut: Toimeentulotuki 100 % Lastensuojelu 85 % Vammaispalvelu100 % Tekniset palvelut: Tyytyväisyys katu- ja viheralueisiin sekä tehdyt kunnostustoimenpiteet Tekniset palvelut: Elinympäristön laatu ja viihtyisyys on parantunut Tekniset palvelut: Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole tehty tarkastelujaksolla Kuntalaisen hyvinvointi Sosiaalipalvelut: Huostaanotettujen / kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä vastaavanikäisestä väestöstä (%) Aktivoinnin piirissä olevien alle 25-v työttömien määrä ja osuus ko. ikäryhmän työttömien määrästä (lkm, %) Sosiaalipalvelut: Alle 0,7 % alle 18-v määrästä Kaikki aktivoinnin piirissä Alle 25-v työmarkkinatukea saavien määrä laskee Sosiaalipalvelut: 0,57 % Aktivointitoimet toteutuneet 50:lle alle 25 vuotiaalle. Kunnan työmarkkinatukikustannukset Kunnan työmarkkinatukikustannukset vähenevät pienemmät kuin1-8/2010 Opetuspalvelut: Toisen asteen oppilaitoksessa aloittaneet / edellisenä keväänä päättötodistuksen saaneet Opetuspalvelut: 100 % peruskoulun päättäneistä aloittaa opiskelun toisen asteen oppilaitoksessa / < 3,2% keskeyttää opintonsa ensimmäisen vuoden aikana (negatiiviset keskeyttäjät) Opetuspalvelut: Toteutuma 96,1 % (lisäopetuksessa 7) Turvallisuus ja koulukiusaaminen Kiusaamisen ehkäisemisen koulukohtaiset suunnitelmat toteutuvat / Kivakouluhankkeet - koulukiusaamisiin puutu- 9 Koulukohtaisia suunnitelmia toteutetaan. Tietoon tulleisiin koulukiusaamistapauksiin on

10 taan 100 %:sti puututtu 100 %:sti. Turvallisuussuunnitelma käydään läpi kaikissa yksiköissä joka syksy Turvallisuussuunnitelmien läpikyminen on meneillään kouluilla. Varhaiskasvatuspalvelut: Päivähoitopaikkojen riittävyys Varhaiskasvatuspalvelut: - Päivähoitopaikka säädettyjen määräaikojen puitteissa - Eri hoitomuotojen tarjonta vastaa kysyntää Varhaiskasvatuspalvelut: Tavoite toteutunut 100 %. On perustettu lisäryhmät pk- ja pph-hoitoon. tarve jatkunut edelleen. Varhaiskasvatussuunnitelmien laadinta ja seuranat Suunnitelmat laaditaan kaikille väh. 6 kk päivähoitopaikkaa käyttäville 100 % ja niiden toteutumista seurataan vuosittain. Tavoite toteutunut 100 % Asiakkaan toiveet hoitomuotoa valittaessa Toiveen mukainen hoitomuoto toteutuu väh. 90 % Tavoite toteutunut 90 %. Kirjastopalvelut: Kirjaston tapahtumat ja tilaisuudet Kirjastopalvelut: Koulujen ja päiväkotien käyntien määrä lisääntyy > 2 % Kirjastopalvelut: Käyntien määrä vähentynyt 5 %, tilanne pyritään korjaamaan Aineiston esilletuonti (näyttelyä / kk) > 3,0 / kk Näyttelyjä 3,25/ kk/ kirjasto Vapaa-aikapalvelut: Ohjattu vapaaaikatoiminta ja kilpailutoiminta - asiakas / tapahtuma - nuorisotilakäynnit / kk Kulttuuripalvelut: Eri ikäryhmät huomioiva tarjonta - tapahtumia lapsille - tapahtumia aikuisille Vapaa-aikapalvelut: Kävijämäärien 5 % kasvu vuoteen 2010 verrattuna Kulttuuripalvelut: > 10 > 5 Vapaa-aikapalvelut: Ohjattu vapaaaikatoiminta: as. / 53 tapahtumaa (ka 39 as / tapahtuma) Nuorisotilakäyntejä 2636kpl/kk Kulttuuripalvelut: 5 1 Asiakastyytyväisyys Asiakaskyselyt (asteikko 1-5 Terveyspalvelut: Tuloksen keskiarvo > 3,7 Terveyspalvelut: Ilmoitetaan vuositasolla Vanhuspalvelut: Kotihoidon asiakaskysely tehty, tulokset valmistumassa Opetuspalvelut: Tuloksen keskiarvo kaikilla osa-alueilla > 3,6 Kyselyn tulosten hyödyntäminen osaksi ydintehtävää 10 Opetuspalvelut: Kyselyä ei ole tehty. Tehtyjä toimenpiteitä mm. monialaisen viranomaistyön toimintamalli, kouluter-veydenhuollon kehittäminen, oppimisen tuen strategian toimintamallit ja oppilashuollon seudullinen kehittäminen.

11 Varhaiskasvatuspalvelut: Tuloksen keskiarvo > 4 Varhaiskasvatuspalvelut: Kyselyä ei ole tehty Kansalaisopisto ja taiteen perusopetus Opiskelijapalaute Kansalaisopisto ja taiteen perusopetus 4,25/5 (kevät) Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2011 Toteutuminen Yritystoiminnan kehitys Kauppa- ja palvelualojen yritysten määrä Kauppa- ja palvelualojen yrityspaikkojen määrä Tarkastellaan vuositasolla +7 % / vuosi Yritysten uudisrakennuslupien neliöiden määrä Uudisrakennusneliöiden määrä (toimisto-, liike ja teollisuustilat) + 8 % / vuosi, noin m 2 Matkailun edistäminen Käynnistyneet ja toteutuneet matkailua tukevat hankkeet Yritysinvestoinnit Koitelin alueelle: - Eteläranta (kokous / ohjelmapalvelut) (Pohjoisranta v Ruusulaakso (seudullisen kelkkareitistön suunnittelu, rakenta mistyöt v Koitelin pohjoisrannan silta ja virkistysinfra v. 2012) Alueella tehdyt kunnossapitotyöt yleisen siisteyden säilymiseksi ja turvallisuuden turvaamiseksi. Toisen sillan kansi on uusittu kokonaan ja toisen puoliksi. Yritysalueiden kehittäminen Yritysalueiden ympäristöinvestoinnit ( ) Kulttuuripalvelut: Yhteistyön tiivistäminen O.Jauhiaisen museo, Koiteli ja Kiimingin kirkko Tekniset palvelut: Nikkarinkujan ja Veistämöntien rakentaminen Kulttuuripalvelut: Kulttuuritapahtumia suunniteltu yhteistyössä, yhteistä Facebook - markkinointia Tekniset palvelut: Kiimingin yrityspuiston Imagohanke on valmistumassa Infrastruktuurin taso Katujen ja teiden päällystämisaste (%) 80 t noin 75 % Valaistujen katujen osuus (%) 120 t 100 % 11

12 TALOUS Strateginen päämäärä: Vakavarainen ja taloudellisesti elinvoimainen Kiiminki Avaintavoite: Tuloksekkuus ja vakavaraisuus Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2011 Toteutuminen Talouden tasapaino Tilikauden tulos + 1 milj. Toteutuu, arvio 2,3 milj. Tasapainottamisohjelman toteuttaminen Tehdyt tasapainottamistoimenpidepäätökset Toimenpiteistä on päätetty ja ne on toimeenpantu tuotannossa. Seurantaraportti tuotetaan valtuustolle. Hyvinvointipalvelut: Tasapainottamisohjelman sisältämät toimenpiteet sisältyvät lautakunnan talousarvioon Toimintojen supistusten vaikutukset jatkuvat v Kaavatalous Kaavatalous positiivinen Kaavatalouslaskelmia ei ole tehty Investoinnit Vuosikate / nettoinvestoinnit > 45 % 172 % Velkaantuminen Lainamäärä Lainamäärä / asukas < 40 milj. < /as. 34,7 milj /as. PROSESSIT Strateginen päämäärä: Avaintavoite: Seudulliset ja tehokkaat asukaslähtöiset palveluprosessit - Palvelurakenteita ja prosesseja uudistetaan ja kehitetään laadun ja tuloksellisuuden lisäämiseksi Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2011 Toteutuminen Uuden Oulun valmistelussa onnistuminen (parhaat käytännöt) Toteutuneet uuden Oulun perustamista tukevat toimenpiteet Maankäyttöpalvelut: Oulun seudun maankäyttötiimin jäsenyys Maankäyttöpalvelut: valmistelu etenee työryhmissä, joissa on Kiimingin kunnan edustus mukana. Terveys-, vanhus- ja sosiaalipalvelut: Päätetyt keskeiset muutokset ja toimenpiteet: toteutetaan vuodelle 2011 aikataulutetut Valmistelu etenee suunnitellusti työryhmissä: -Hyve-tiimi -henkilöstöhallinto -tarveyspalvelut -ennaltaehkäisevä työ -kuntoutus -suun terveydenhuolto - vanhustyö -sosiaalipalvelut -vammaispalvelut -lastensuojelu -toimeentulotuki 12

13 Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut: Nykytila-analyysi ja palvelurakenneselvityksen 2010 mukaiset toimenpiteet toteutuvat v Aktiivinen osallisuus ja valmistelu: -hyvinvoinnin monialai suus -elämänkaarimalli -sopimusohjaus ja tuotteistaminen -kuntalasilähtöisyys useassa eri selvityksessä ja raportissa -> Kiimingin hyvät käytännöt Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Palvelurakenneselvitys ja Kiimingin hyvät käytännöt ovat mukana uuden Oulun valmistelutyöryhmissä Aktiivinen osallisuus ja valmistelu: -hyvinvoinnin monialaisuus -palvelurakenne selvitykset ja investoinnit sisällä uuden Oulun valmistelussa Kirjastopalvelut: Kirjastoselvityksen 2010 mukaiset toimenpiteet 2011 Kirjastopalvelut: Uuden Oulun alatyöryhmien työskentely on aloitettu Vapaa-aikapalvelut: Nykytila-analyysi ja liikuntapaikkaselvityksen 2009 mukaiset toimenpiteet 2011 Vapaa-aikapalvelut: Nykytilakartoitukset tehty 2010 lopussa. Osallistuttu uuden Oulun valmisteluun. Kuntalaisten valinnanvapauden edistäminen Vaihtoehtoinen palvelutarjonta lisääntyy Kulttuuripalvelut, kansalaisopisto ja taiteen perusopetus: Kulttuuriselvityksen 2010 mukaiset toimenpiteet Terveyspalvelut: Valo-hanke Kulttuuripalvelut, kansalaisopisto ja taiteen perusopetus Aloitettu, kulttuuripolkutyöryhmä aloittanut toimintansa -näkyvyyden lisääntyminen mediassa -sunnuntaiaukiolot kesällä -ammattitaitoinen opastus -ryhmien kahvitus Terveyspalvelut: Toteutunut, 91 oululaista on valinnut Kiimingin terveysaseman ja 39 kiiminkiläista on valinnut jonkin Oulun terveysasemista. 13

14 Varhaiskasvatuspalvelut: Palvelurakenneselvityksen 2010 mukaiset toimenpiteet v Vanhuspalvelut: Asiakastyytyväisyys tasolla 4 Varhaiskasvatuspalvelut: Kuntalaisella on mahdollisuus valita joko kunnan päivähoito tai yksityinen päivähoito. Vanhuspalvelut: Muutokset ja toimenpiteet etenevät uuden Oulun aikataulun mukaan Vapaa-aikapalvelut: Järjestöjen tuottamat palvelut, määrä / vuosi Vapaa-aikapalvelut: 3. sektorin toiminnan määrä 2 % laajempaa kuin vuonna 2010 Vapaa-aikapalvelut: Toiminta pysynyt entisellä tasolla (6) Kehittämistoimenpiteet ja arviointi Toteutuneet kehittämistoimenpiteet Maankäytt- ja tekniset palvelut: Laatu, arviointi, sähköisten palvelujen käyttöönottaminen Maankäyttöpalvelut: Ei toteutunut Tekniset palvelut: Työryhmät kokoontuneet Hyvinvointipalvelut: Ks. keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Toteutus osin v mennessä. Vanhuspalvelut: Toteutetaan vuodelle 2011 aikataulutetut kehittämistoimenpiteet Vanhuspalvelut: Laatuhanke on päättynyt, ikäihmisten laatusuositus toteutuu Kiimingissä Terveyspalvelut: Päätösten 100 % toimeenpano annetun aikataulun mukaisesti Terveyspalvelut: Totutus osin v mennessä Opetus- ja Varhaiskasvatuspalvelut: Päätetyt keskeiset muutokset ja toimenpiteet, toteutetaan vuodelle 2011 aikataulutetut Opetuspalvelut: Joustavan esi- ja alkuopetuksen ja joustavan perusopetuksen ryhmät toimivat Kiiminkijoen ja Jäälin kouluissa. JoPo-ryhmät toimivat Laivakankaan ja Jokirannan kouluilla. Opetussuunnitelmatyön valmistelu on aloitettu. Oulun lukiopalveluiden kehittämiseen osallistutaan. Opetustoimen hankkeet etenevät suunnitellusti. Varhaiskasvatuspalvelut: laadun itsearviointia ja valittujen kehittämiskohteiden parantamista on jatkettu. Kohteena mm. johtamisjärjestelmä ja Kuntavasun päivitys. 14

15 Kirjastopalvelut: Pääkirjaston tilojen käyttötehokkuutta lisätty / paremmat taidenäyttelytilat. Vapaa-aikapalvelut: Jäälin urheilualueen suunnitelmat valmiit ja hankkeen valmistelu etenee suunnitellusti. HENKILÖSTÖNÄKÖKULMA Strateginen päämäärä: Avaintavoitteet: Osaava ja motivoitunut henkilöstö, joka on mitoitettu oikein suhteessa tuotettaviin palveluihin - Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka kytkettynä uuden Oulun valmisteluun - Uuden Oulun valmisteluprosessista tiedottaminen Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso 2011 Toteutuminen Tehtävien edellyttämä koulutus Koulutuspäivien lukumäärä (kaikki koulutukset, uuden Oulun yhteiset koulutukset) Maankäyttöpalvelut ja tekniset palvelut: Koulutuspäiviä yht. 5 Sote- ja varhaiskasvatuspalvelut: 3-10 pv / v työn vaativuuden mukaan Maankäyttöpalvelut ja tekniset palvelut: Tarkastellaan vuositasolla Sote- ja varhaiskasvatuspalvelut: Tarkastellaan vuositasolla Opetuspalvelut: 3-8 pv / v työn vaativuuden mukaan Opetuspalvelut: Toteutuneiden koulutuspaivien määrä kysytään kouluilta vuoden lopussa. Kirjasto- ja vapaaaikapalvelut: 2 pv / henkilötyövuosi Kirjastopalvelut: Toteutunut 2 pv/henkilötyövuosi Vapaa-aikapalvelut: Toteutunut 1 pv / henkilötyövuosi Kansalaisopisto ja taiteen perusopetus >1,5 pv/henkilötyövuosi Työtyytyväisyys Henkilöstökysely (asteikko 1-5) Tuloksen keskiarvon paraneminen 0,2 pisteellä edellisestä vuodesta Kunta 10-kysely toteutettu, ei voi verrata aikaisempaan Hyvä henki kyselyyn. Työpanos Sairauspoissaolopäivien määrä Poissaolopäivien väheneminen keskimäärin 1,0 pv / henkilö / vuosi Ilmoitetaan vuositasolla. 15

16 Henkilöstön tietoisuus uuden Oulun valmistelusta ja muutosprosessista Henkilöstökysely (asteikko 1-5) Asian käsittely henkilöstökokouksissa Tuloksen keskiarvo > 4,0 Säännöllinen käsittely Siva - joryssa ja kirjaston henkilöstökokouksissa Kunta 10 kyselyn tulokset eivät ole verrattavissa Hyvä-henki kyselyyn. Uuden Oulun valmistelua on käsitelty kaikissa vuoden 2011 Siva-joryn kokouksissa ja rehtorikokouksissa sekä koulujen henkilöstökokouksissa. Siitä on tiedotettu vapaaaikapalvelujen tiimissä. Varhaiskasvatuksen 2 omaa tiedotustilaisuutta järjestetty koko henkilöstölle. 16

17 4. Tilaaja 4.1. Tilaajan tulot Verotulot Verotulojen toteutuminen oli elokuun loppuun mennessä 73,2 % talousarvioon verrattuna. Kunnan verotulokertymä painottuu alkuvuoteen marraskuussa tapahtuvan verotulojen palautuksen vuoksi. Kiinteistöverojen alhainen toteutuma tasoittuu loka marraskuussa, jolloin kiinteistöverot pääosin tilitetään kunnille. Taulukko 5. Verotuloerittely Verotuloerittely Tot. Tot Tp 2010 Ta / /2010 Tot. % Kunnan tulovero ,1 Osuus yhteisöveron tuotosta ,8 Kiinteistöverot ,2 Yhteensä ,2 Taulukko 6. Kertyneet verotulot Kuukausi Kumulat. Kumulat. Kumulat Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Talousarvio Verotulot ovat kasvaneet 2,297 milj. eli 8,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 17

18 Verotulot kuukausittain v , Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kaavio 3. Verotulot kuukausittain v Veroennustekehikon mukaan Kiimingin kokonaisverotulojen ennakoidaan vuonna 2011 kasvavan edellisestä vuodesta 2,9 %. Verotulojen kokonaiskertymä olisi milj.. Taulukko 7. Veroennustekehikko (päivitetty ) TILIVUOSI Verolaji Kunnallisvero Muutos % 2,8 8,7 2,7 Yhteisövero Muutos % -29,9 25,6 34 Kiinteistövero Muutos % 7,2 68,0 0 VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % 2,4 10,8 2, Valtionosuudet Valtionosuudet ovat toteutuneet tarkastelujakson aikana aivan arvioidusti, toteutumisprosentti on 67,1. Taulukko 8. Valtionosuuksien toteutuminen Valtionosuudet Tp Ta Tot. Tot / /2010 Tot. % Kunnan peruspalveluiden vos ,6 Verotuloihin perustuva vos:n tasaus ,0 Muut valtionosuudet ,4 Yhteensä ,1 18

19 Muut tilaajan tulot Verotulojen ja valtionosuuksien lisäksi tilaajan tärkeimmät rahoituslähteet ovat omaisuuden myynnistä saatavat myyntivoitot ja alueiden vuokrat. Vuodelle 2011 omaisuuden myynnistä saatavia myyntivoittoja on budjetoitu , josta asuintonttien myyntivoittoja ja muiden kiinteistöjen myyntivoittoja Talouden tasapainottamisohjelmassa on linjattu ne kiinteistöt, joiden myynneistä omaisuuden myyntivoittojen odotetaan tulevan. Alueiden vuokratuloja on arvioitu saatavan Taulukko 9. Maanmyyntivoittojen ja alueiden vuokrien toteutuminen Tp 2010 Ta / /2010 Tot. % Myyntivoitot ,7 Alueiden vuokrat ,1 Yhteensä ,8 19

20 4.2. Tilaajan menot Käyttötalouden toteutuminen Konsernihallinto Konsernihallintoon kuuluvat kunnanvaltuusto, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, kunnanhallitus, hallinto- ja strateginen suunnittelu sekä koko kuntaa koskevat projektit ja hankkeet. Konsernihallinnon tulos oli budjetoitua parempi. Taulukko 10. Konsernihallinnon toteutuminen valtuuston sitovuustasolla Tilikauden yli-/alijäämä Ta Tot. Tot. Tot / /2010 % Kunnanvaltuusto ,4 Tarkastuslautakunta ,0 Keskusvaalilautakunta ,0 Kunnanhallitus ,0 Hallinto- ja strateginen suunnittelu ,0 Hankkeet Konsernihallinto yhteensä , Tilaajalautakunnat Tilaajalautakunnat vastaavat palvelujen tilaamisesta. Tilaajalautakuntina toimivat hyvinvointilautakunta ja yhdyskuntalautakunta. Lautakuntien alaiset jaostot toimivat lautakuntien loppusummien rajoissa. Hyvinvointilautakunnan toteutuma huhtikuun lopussa oli 69,4 %, eli 1,5 milj. euroa budjetoitua suurempi. Ylityksestä 1,2 milj. johtui erikoissairaanhoidosta. Yhdyskuntalautakunnan toteutuma oli 67,0 %, mikä on aivan talousarvion mukainen. Taulukko 11. Tilaajalautakuntien toteutuminen valtuuston sitovuustasolla Tilikauden yli-/alijäämä Ta Tot. Tot. Tot / /2010 % Hyvinvointilautakunta ,4 Yhdyskuntalautakunta ,0 Tilaajalautakunnat yhteensä ,3 20

21 Lautakuntien ostamat palvelut Sosiaalipalvelut Tilaajalautakunta: Vastuuhenkilö: Hyvinvointilautakunta Tilaajajohtaja Arvio sosiaalipalveluiden kokonaistilanteesta Uuden Oulun valmistelutyö etenee liittyvien kuntien yhteisissä työryhmissä ja vie runsaasti työaikaa. Sosiaalipalvelujen kokonaistilanne on euromääräisesti hallittavissa. Tuotannossa kuntalaisten lisääntyneeseen palvelutarpeeseen vastaaminen on ollut haasteellista. Erityisesti lastensuojelussa ja lastenvalvojan palveluissa palvelutarve on lisääntynyt edellisvuotiseen verrattuna. Lakisääteisissä käsittelyajoissa ei lastensuojelun osalta ole täysin pysytty, tähän on syynä ollut lisääntyneen palvelutarpeen lisäksi kahden sosiaalityöntekijän resurssivaje touko-elokuun aikana. Vaikka perhetyössä palvelutarve on lisääntynyt, siihen on pystytty kuitenkin vastaamaan varsin hyvin ja perhetyöntekijät ovat osaltaan tehneet monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa perheiden tukemiseksi. Uutena toimintamuotona sosiaalipalveluissa on sosiaalinen työllistäminen, joka on siirretty kunnanhallituksen alaisuudesta. Kuntalisä palkkatukityöllistämiseen on otettu käyttöön kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Pitkäaikaistyöttömien sekä erityisesti nuorten työttömien elämänhallintaa lisääviä toimia on edelleen tehostettu palveluohjauksen, kuntouttavan työtoiminnan, Sihti-projektin ja monialaisen yhteistyön avulla. Tämä näkyy työmarkkinatukimenojen ja toimeentulotukimenojen pienentymisenä. Kehitysvammahuollossa autetun ja tuetun asumisen siirtyminen yksityiselle toimijalle etenee suunnitellusti. Uusi ryhmäkoti aloittaa toimintansa helmikuun alussa Henkilöstölle sekä myös kehitysvammaisten omaisille on järjestetty Caritaksen kanssa tiedotus- ja keskustelutilaisuudet. Seudullinen sosiaalipäivystys yhteistyönä Nuorten Ystävät - palvelut Oy:n kanssa toimii hyvin. Arvio tavoitteiden toteutumisesta (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) Vuoden 2010 aikana laadittiin Kiiminki- strategian pohjalta yhteiset valtuustokauden avaintavoitteet. Avaintavoitteille määriteltiin myös mahdollisimman yhteismitalliset arviointikriteerit ja mittarit kaikille palvelualueille. Näin myös sosiaalipalvelujen tavoitteiden toteutumista seurataan uudistetun BSCtuloskortin mukaisesti. Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Oman tuotannon palvelutilaus on toteutunut 76 %, ylitystä on 9%. Tuet, avustukset ja ostopalvelut ovat ylittyneet ja toteutuma on 81 %. Ylitystä on tulossa noin Merkittävin ylitys arvioituun on vammaisten kuljetuspalveluiden, vammaisten asunnon muutostöiden sekä vammaisten muiden avustusten osalta. Toimeentulotukimenot sen sijaan ovat arvioitua pienemmät, niissä toteuma on 59,5 %. Sosiaalisen työllistämisen menoissa (tukityöllistäminen + kuntalisä) toteuma on 97,6%, joten varattu määräraha ei tule riittämään koko vuodelle. Työmarkkinatukimenoissa toteuma on 70, 52%. Arvio oman palvelutilauksen toteutumasta koko vuodelle on 111,5 %. Oma tuotanto tekee alijäämää sosiaalipalveluissa , mutta koko sosiaali- ja terveyspalvelut kuitenkin ylijäämää /tulosta , joten sosiaalipalvelujen ylitys on katettavissa muilta palvelualueilta. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Kehitysvammaisten ryhmäkotihanke etenee ja yksikkö valmistuu tämänhetkisen arvion mukaan lähes aikataulussa. Yhteistyö Oulun Matkapalvelukeskuksen kanssa on päässyt alkamaan tilaamisen osalta ja täydellisenä se alkaa tammikuussa

22 Arvio koko vuoden palvelutilauksen toteutumasta ja mahdollisista poikkeamista talousarvioon sekä tarvittavat toimenpiteet talousarvion toteutumiseksi Tilaajan ja tuottajan kesken käydään neuvottelu kehitysvammahuollon ryhmäkodin osalta loppuvuoden ylityksen kattamisesta tilaajan ostoon varatusta rahasta. Toteutunut palvelutilaus 1-8/2011 Palvelualueen kokonaisuus toteutuu suunnitellusti. Ostot ulkoa ovat jääneet alle arvioidun. Mikäli merkittävää muutosta ei tapahdu esim. lastensuojelumenoissa, voidaan oman tuotannon ylitys kattaa palvelualuetasolla tuotannon tilaajalta saatavasta tulosta ja tilaajan tasolla palvelualueen ulkoa ostoista. Sosiaalipalvelut (1 000 ) Tp Ta Tot. Tot. Tot. % / / Ostot omalta tuotannolta ,0 Ostot ulkoa ,2 Ostot yhteensä ,96 Ostot ulkoa Tp Ta Tot. Tot. Tot. % / / Kehitysvammat. ostop ,1 Lastensuojelu ,7 Asumispalvelut, alle 65-v ,1 22

23 Vanhuspalvelut Tilaajalautakunta: Vastuuhenkilö: Hyvinvointilautakunta Tilaajajohtaja Arvio vanhuspalvelujen kokonaistilanteesta Uuden Oulun valmistelutyö etenee liittyvien kuntien yhteisissä työryhmissä ja vie runsaasti työaikaa. Tilaajan kokonaismenot ovat vanhuspalveluissa hivenen ylittymässä koko talousarviovuoden osalta noin 0,3%. Ulkoisten ostojen osalta ylitys johtuu asumispalveluiden kasvusta, joka on ongelmallista sillä palvelut tulee ohjeiden mukaan pitää tasolla. Tilaajan tavoitteena oleva kotihoidon tukeminen etenee vain osittain: intervallihoito ylittyy, päivätoiminta senioritalolla on käynnistynyt erittäin hyvin tukien ikäihmisten yhteisöllistä osallisuutta ja ennalta ehkäisevät kotikäynnit ovat lisääntyneet. Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä on kuitenkin laskenut verrattuna edelliseen vuosineljännekseen (0,7%). Kehitystä ei voi pitää hyvänä. Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna kotona asuvien määrä on kuitenkin noussut 0,3%. Vanhusten määrän vähyydestä johtuen pienetkin muutokset suuntaan tai toiseen vaikuttaa prosenttilukuun melko paljon. Muutaman huonokuntoisen paljon kotihoidon palveluja saaneen vanhuksen siirtyminen tehostettuun palveluasumiseen näkyy sekä palveluasumisen luvuissa että kotihoidon käynneissä. Sen pitäisi myös mahdollistaa uusien asiakkaiden mukaantulon. Ennaltaehkäisevät käynnit toteutetaan tänä vuonna vuotta täyttäville. Arvio tavoitteiden toteutumisesta (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) Vuoden 2010 aikana laadittiin Kiiminki- strategian pohjalta yhteiset valtuustokauden avaintavoitteet. Avaintavoitteille määriteltiin myös mahdollisimman yhteismitalliset arviointikriteerit ja mittarit kaikille palvelualueille. Näin myös vanhuspalvelujen tavoitteiden toteutumista seurataan uudistetun BSCtuloskortin mukaisesti. Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Oman tuotannon vanhuspalvelujen palvelutilaukset ovat tuotteiden kokonaistarkastelussa toteutuneet 67,37%. Toteumassa näkyy intervallihoidon lisääntyminen edelleen kaikissa Jaarankartanon kodeissa. Päivätoiminnan käynnit ovat lisääntyneet uusien tilojen myötä. Oman tuotannon palvelutilaukset toteutuvat alkuvuoden perusteella arvioituna koko vuosi toteumalla 101%. Omaishoidon tuen saajien määrä on lisääntynyt. Jos vuoden loppuun saakka on sama määrä asiakkaita kuin nyt, määräraha tulee ylittymään noin , mutta se on katettavissa tilaajalta saatavasta muusta laskutustulosta. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Kunnanvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman sisältämät toimenpiteet vanhuspalveluiden osalta sisältyvät vuoden 2011 talousarvioon ja palvelusopimuksiin. Arvio koko vuoden palvelutilauksen toteutumasta ja mahdollisista poikkeamista talousarvioon sekä tarvittavat toimenpiteet talousarvion toteutumiseksi Vanhuspalveluiden kokonaisuudessa on huolettavaa ulkoa ostojen jatkuva kasvu. Tuotannon kanssa käydään keskustelu kehityksen saamisesta hallintaan. Tilaajan näkemyksen mukaan kotihoitoon on lisätty resursseja mm. kotiutushoitaja, mutta säännöllisen kotihoidon pirissä olevien määrä ei kasva, eikä kotona asuvien määrä verrattuna valtakunnallisiin tavoite lukuihin. Kehitys on huolettava. Asumispalvelujen oston lisääntyminen on myös vastoin tavoitteita. 23

24 Oma tuotanto tekee ylijäämää vanhuspalveluissa noin Sillä katetaan tuotannossa sosiaalipalvelujen ylitystä. Toteutunut palvelutilaus 1-8/ / / Ostot omalta tuotannolta ,4 Ostot ulkoa ,5 Ostot yhteensä ,1 Ostot ulkoa Tp Ta Tot. Tot. Tot. % / / Asumispalvelut yli 65-v ,0 Yöhoito ,2 24

25 Terveyspalvelut Tilaajalautakunta: Vastuuhenkilö: Hyvinvointilautakunta Tilaajajohtaja Arvio terveyspalvelujen kokonaistilanteesta Uuden Oulun valmistelutyö etenee liittyvien kuntien yhteisissä työryhmissä ja vie runsaasti työaikaa. Tilaajan kokonaismenot ovat terveyspalveluissa ylittymässä koko talousarviovuoden osalta arvioituna yhteensä noin 1,9m sekä ulkoisten että sisäisten ostojen osalta. Toimintavuoden ensimmäisessä osavuosikatsaustilanteessa arvioitiin noin 2,7m ylitystä vuositasolla, joten ylitys siihen nähden on tasoittunut, mutta on edelleen merkittävä. Ulkoisissa ostoissa suurin ylitys on muodostumassa erikoissairaanhoidon ostossa, mikä on noin 1,7m. Vuodeosastohoito toteutunee arvioidusti, vaikka ensimmäinen osavuosikatsaus näytti ylitystä. Terveyspalveluiden oma palvelutuotanto on pystynyt vastaamaan hyvin kuntalaisten palvelutarpeeseen tarkastelujaksoon sisältyneestä kuuden viikon supistetusta toiminnasta huolimatta. Terveysneuvonnan osalta tuotemäärissä näkyy asetuksen mukaisten tarkastusten määrän huomattava kasvu, joka johtuu tehdystä resurssilisäyksestä. Suun terveydenhuollossa on pysytty hoitotakuun rajoissa. Iltavastaanottoja on pidetty keskimäärin kerran viikossa. Mielenterveyspalveluiden kotikuntoutustoiminta on vakiintunut pysyväksi toiminnaksi. Kotikuntoutuksen piirissä olevien asiakkaiden määrä on kasvanut ja asumispalveluista kotiutetaan edelleen. Toiminta on osoittanut vaikuttavuutensa. Sairaalahoidosta tai asumispalveluissa olleita asiakkaita on pystytty tukemaan kotiin. Lautakunta on tehnyt vakanssimuutoksen, jolla toiminta saadaan vakiinnutettua. Asiakkaan valinnan vapaus astui voimaan toukokuun alussa. Tällä hetkellä 91 oululaista on valinnut terveyspalveluiden tuottajakseen Kiimingin terveysaseman ja 39 kiiminkiläistä on siirtynyt Oulun terveyspalveluiden käyttäjiksi. Kiiminkiin on siirtynyt eniten asiakkaita Ylikiimingin, keskustan ja Sepän terveysasemilta. Selvityksen mukaan terveyspalveluiden tuottaja valitaan ensisijaisesti terveysaseman sijainnin mukaan. Kiimingin valintaan ovat vaikuttaneet ensisijaisesti asiakkaan aikaisemmin saama hyvä palvelu ja kokemus henkilökunnan hyvästä palvelusta ja ammattitaidosta. Terveyskeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen suunnittelutyö etenee ja kilpailutukset on aloitettu. Suun terveydenhuollossa asiakkaan palveluprosessia on parannettu toteutetulla röntgenkuvauksen digitalisoinnilla. Arvio tavoitteiden toteutumisesta (asiakas, prosessit ja rakenteet, henkilöstö ja talous) Vuoden 2010 aikana laadittiin Kiiminki- strategian pohjalta yhteiset valtuustokauden avaintavoitteet. Avaintavoitteille määriteltiin myös mahdollisimman yhteismitalliset arviointikriteerit ja mittarit kaikille palvelualueille. Näin myös terveyspalvelujen tavoitteiden toteutumista seurataan uudistetun BSCtuloskortin mukaisesti. Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Oma toiminta: Palvelutilaus on tuotemääriltään toteutunut 69,72 %. Palvelutilaus toteutunee noin 3-4 % kasvulla suunnitellusta. Toteutuneet tuotemäärät poikkeavat eniten terveysneuvonnassa, jossa ennalta ehkäisevän työn asetuksen mukaisen toiminnan edellyttämien tuotemäärien arviointi oli haasteellista lääkärin laaja-alaisten tarkastusten ja muiden määräaikaistarkastusten osalta. Kuntoutuksessa apuvälinepalveluita on toteutunut vain 21 %, koska huomattava osa palveluista on siirtynyt alueelliseen apuvälinekeskukseen. Ennaltaehkäisevää ryhmätoimintaa on pystytty toteuttamaan ennakoitua paremmin (esim. tupakasta vieroittamisen ryhmät). Terveyskeskuksen peruskorjauksesta ja laajennuksesta aiheutuvat tilojen muutot voivat jonkin verran vaikuttaa palvelutilausten toteutumiseen etenkin suun terveydenhuollossa. Suun terveydenhuollon ostopalveluvaraus hoitotakuun ylittyessä on käytetty 92 %:sti. Alihankintaostot ulkoa ylittynevät jopa jos kehitykseen ei vaikuteta. 25

26 Oma tuotanto tekee ylijäämää terveyspalveluissa noin tilaajalaskutuksessa. Lopullinen euroarvio tehdään kunnanhallitustasolla, jolla tuloutustieto on tarkentunut. Ylijäämällä katetaan tuotannossa sosiaalipalvelujen ylitystä. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Kunnanvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman sisältämät toimenpiteet terveyspalveluiden osalta sisältyvät vuoden 2011 talousarvioon ja palvelusopimuksiin. Arvio koko vuoden palvelutilauksen toteutumasta ja mahdollisista poikkeamista talousarvioon sekä tarvittavat toimenpiteet talousarvion toteutumiseksi Tilaajan kokonaisuus ylittyy merkittävästi erikoissairaanhoidon osalta, noin 1.7m. Kalliiden hoitojen tasaus pienentää ylitystä, mutta euromäärä varmistuu vasta tilinpäätösvaiheessa. Alle 65-vuotiaiden asumispalveluissa on saatu säästöä, joka ainakin osittain johtuu kotikuntoutuksen toimintatavasta. Ensihoidon osalta säästöä on syntynyt kilpailutuksen ansiosta noin Ympäristöterveydenhuollosta on saadun ennakkotiedon mukaan tulossa hyvitystä tilinpäätösvaiheessa, mutta tarkka summa ei ole vielä tiedossa. Valo-hankkeen asiakassiirtymistä toteutuva laskutus on vuositasolla noin Oma toiminta: Alihankintana tehtävästä, ostopalvelujen näkyvissä olevasta ylityksestä käydään tilaajan ja tuottajan kanssa neuvottelu. Toteutunut palvelutilaus 1-8/2011 Terveyspalvelut (1 000 ) Tp Ta Tot. Tot. Tot. % / / Ostot omalta tuotannolta ,7 Ostot ulkoa ,8 Ostot yhteensä ,2 Ostot ulkoa Tp Ta Tot. Tot. Tot. % / / Erikoissairaanhoito ,2 Vuodeosastohoito ,6 Sairaankuljetus ,5 Ympäristöterveydenhuolto ,0 26

27 Varhaiskasvatuspalvelut Tilaajalautakunta: Vastuuhenkilö: Hyvinvointilautakunta Tilaajajohtaja Arvio varhaiskasvatuspalvelujen kokonaistilanteesta Uuden Oulun valmistelutyö etenee liittyvien kuntien yhteisissä työryhmissä ja vie runsaasti työaikaa. Tilaajatasolla varhaiskasvatuksen kokonaismenotilanne on hyvä, mutta sisältää epävarmuustekijöitä palvelutarpeen kasvun osalta. Oman tuotannon menot ovat tasapainossa ja lastenhoidontukiin on todennäköisesti muodostumassa ylijäämää. Yksityiset päiväkodit ovat täynnä. Omassa toiminnassa palvelurakennemuutokset sujuivat suunnitelman mukaisesti. Honkimaan päiväkoti siirtyi ostopalveluyrittäjältä kunnan omalle tuotannolle. Päiväkoti Tuokkosen peruskorjaus ja yhden uuden osaston käyttöönotto sekä päiväkoti Pikku-Tuokkosen lakkautus aiheuttivat muutoksia lapsiryhmien, henkilöstöresurssien ja tilojen osalta. Muutos on sekä asiakkaiden, että henkilöstön osalta sujunut suunnitellusti. Kysynnän lisäyksestä johtuen jouduttiin palkkaamaan tarvittavaa lisähenkilöstöä kahteen päiväkotiin sekä perhepäivähoitoon yhteistyössä tilaajan kanssa. Välikylän päiväkodin koulusiipi on pelastanut tilojen osalta tilannetta ja hoitopaikat on saatu järjesteltyä. Lisätarvetta päiväkotipaikkoihin on perhepäivähoidon varahoidon ja erityisen tuen järjestelyjen tarpeesta johtuen. Varhaiskasvatuspalveluissa laadun itsearviointia on jatkettu edellisen vuoden laatuhankkeen aikana sovitulla tavalla. Parantamiskohteena ovat olleet johtamisen järjestelyt, varhaiskasvatussuunnitelmien päivitys sekä lomakkeiden kehittäminen. Varhaiskasvatus on ollut mukana oppimisen tuen käsikirjan valmistelussa yhdessä opetuspalveluiden kanssa. Arvio tavoitteiden toteutumisesta (asiakas-, prosessit- ja rakenteet, henkilöstö- ja talous) Vuoden 2010 aikana laadittiin Kiiminki- strategian pohjalta yhteiset valtuustokauden avaintavoitteet. Avaintavoitteille määriteltiin myös mahdollisimman yhteismitalliset arviointikriteerit ja mittarit kaikille palvelualueille. Näin myös varhaiskasvatuspalvelujen tavoitteiden toteutumista seurataan uudistetun BSC-tuloskortin mukaisesti. Palvelutilauksen toteutuminen ja merkittävät poikkeamat Kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta palvelu on toteutunut kunnan omassa tuotannossa noin 64,6 %. Nyt näkyvä ylijäämä todennäköisesti tulee käytettyä hoidon tarpeen kasvuun. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttaminen Kunnanvaltuuston hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman sisältämät toimenpiteet varhaiskasvatuspalveluiden osalta sisältyvät vuoden 2011 talousarvioon ja palvelusopimuksiin. Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset toimenpiteet palveluverkon muutoksina toteutuivat Arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisista poikkeamista talousarvioon sekä tarvittavat toimenpiteet talousarvion toteutumiseksi Varhaiskasvatuksen tilaajan kokonaisuudessa vuoden arvioitavissa olevassa toteumassa on kotihoidon tukien osalta jäämässä n , jota voidaan käyttää kattamaan tilaajan muita menoja (erikoissairaanhoito). Oma tuotanto: hoitopaikat ovat täynnä muutamaa hajapaikkaa lukuun ottamatta. Ennen vuoden vaihdetta hoitopaikkaa tarvitsee noin 30 lasta, joista ainakin osalle paikka vapautuu poistuman kautta. Lopullista lisätarvetta ei voi ennakoida. Perhepäivähoitajien ammattiryhmä tuli työaikalain piiriin Tämä aiheuttaa perhepäivähoidossa olevien lasten varahoitoresursseihin lisäystarvetta, sekä päiväkotien ryhmissä, että kiertävien varahoitajien palkkauksessa. 27

28 Toteutunut palvelutilaus 1-8/2011 Päivähoitopalvelut (1 000 ) Tp Ta Tot. Tot. Tot. % / / Ostot omalta tuotannolta ,6 Ostot ulkoa ,4 Ostot yhteensä ,9 Ostot ulkoa Tp Ta Tot. Tot. Tot. % / / Lasten kotihoidon tuet ,4 Honkimaan päiväkoti ,8 Päivähoito ulkokunnissa Opetuspalvelut Tilaajalautakunta: Vastuuhenkilö: Hyvinvointilautakunta Tilaajajohtaja Arvio opetuspalvelujen kokonaistilanteesta Opetuspalveluiden keskeisenä haasteena on laadukkaan perusopetuksen toteuttaminen yhä kiristyvässä kuntataloudessa ja toiseen osavuosikatsaukseen mennessä on jälleen aloitettu uusi lukuvuosi ( ). Oma palvelutuotanto on toteutunut ajalla opetuspalveluiden tuloslaskelman mukaan noin ylijäämäisenä (, josta budjetoimattomat avustustuotot ja SiVan hallinnon osuus noin ). Tilaajan ostopalvelut ovat toteutuneet tarkastelujaksolla 109,72% (ylitys noin ), mitä selittää lisääntyneet sairaalaopetuksen sekä muualla koulua käyvien lasten kuljetus- ja koulunkäyntiavustajakustannukset. Johtavien viranhaltijoiden työtä on sävyttänyt merkittävässä määrin uuden Oulun valmisteluun liittyvät tehtävät. Uuden Oulun valmisteluun liittyvä tiedottaminen henkilöstölle on ollut säännöllistä. Oppimisen tuen strategian mukaista erityisopetusta annetaan lähikouluilla ja toiminnan vaatimaa henkilöstön täydennyskoulutusta toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämistä jatketaan samoin kuin joustavan perusopetuksen käytänteitä yläluokilla. Lisäopetus järjestetään aiempaan tapaan muiden opetusryhmien mukana. Keväällä rekrytoitu koulukuraattori on aloittanut työnsä elokuussa. Hankkeiden avulla kehitetään koulujen kerhotoimintaa ja oppilaanohjauksen osa-alueita. Koulujen itsearvioinnin tulosten pohjalta Kiimingin kouluissa valmistellaan koulujen hyvinvointisuunnitelmia, joilla parannetaan kouluyhteisön viihtyvyyttä. OKM:n perusopetusryhmien ryhmäkoon pienentämiseen tarkoitetun erityisavustuksen avulla on perustettu uusia opetusryhmiä ja tuettu uusia opetuksen toteuttamistapoja. Kouluturvallisuuteen liittyen turvallisuussuunnitelmia käydään parhaillaan läpi kaikilla kouluilla ja koulukiusaamistapauksiin on pyritty puuttumaan välittömästi. Useat kouluyksiköt ovat lisäksi mukana mm. KIVA- kouluhankkeessa. Yrittäjyyskasvatuksen ops:n sekä kulttuuriopetuksen ops:n valmistelu etenee aikataulussa nimettyjen monialaisten työryhmien toimesta. Arvio tavoitteiden toteutumisesta (asiakas-, prosessit- ja rakenteet, henkilöstö- ja talous) Vuoden 2010 aikana laadittiin Kiiminki- strategian pohjalta yhteiset valtuustokauden avaintavoitteet. Avaintavoitteille määriteltiin myös mahdollisimman yhteismitalliset arviointikriteerit ja mittarit kaikille 28

4.2.2.9. Yhdyskuntapalvelut

4.2.2.9. Yhdyskuntapalvelut 4.2.2.9. Yhdyskuntapalvelut Lautakunta: Vastuuhenkilö: Yhdyskuntalautakunta Tilaajajohtaja Arvio yhdyskuntapalveluiden kokonaistilanteesta Yhdyskuntapalveluiden osalta palvelusopimukset ovat toteutuneet

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta Hyv. ltk 28.2.2012 17, liite 3 Kiimingin kunta Hyvinvointilautakunta Toimintakertomus 1.1.-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2011 1. Yleistä

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 7.2.218] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Joulukuu 217 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Joulukuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019

Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019 Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019 Valtuuston talous- ja strategiaseminaari 4.6.2018 Johtaja Taru Kuosmanen 1 AL 29.5.2018 Tilanteen johdosta tullaan esittämään lisätalousarviota ennustettujen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein. Kaupunginhallitus 217 13.08.2018 Kaupungin talouden toteutuminen / osavuosikatsaus 1-6 / 2018 253/02.02.02/2018 KHALL 13.08.2018 217 Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 Kunnanhallitus 29.11.2010 182 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 KV 13.12.2010 ja taloussuunnitelma 2012 2013 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA. II kolmannesvuosiraportti

MÄNTYHARJUN KUNTA. II kolmannesvuosiraportti MÄNTYHARJUN KUNTA II kolmannesvuosiraportti 2015 MÄNTYHARJUN KUNTA KOLMANNESVUOSIRAPORTTI AJALTA 1.1.2015-31.8.2015 Toimielin: Kunnanvaltuusto Raportin laatija: Tulosalue: Johtaja: Tuomo Penttinen TALOUDELLISTEN

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-joulukuu

Väestömuutokset, tammi-joulukuu Iitin kunta 21/2.1.2/217 Talouskatsaus, osavuosikatsaus 26.1.217 Tammi-Syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 217 Luonnollinen väestön lisäys Syntyne Kuolleet et Väestönlisäys Kuntien välinen muuttoliike

Lisätiedot

Vuosikatsaus

Vuosikatsaus Vuosikatsaus 1.1. 31.12. Väestömäärän kehitys jatkuu myönteisenä Joensuun väestömäärä oli marraskuun lopussa Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 75 92. Väestömäärä oli 386 edellisen vuoden marraskuuta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 28.3.218] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 218 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Helmikuu 218 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 218 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2015 Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 45): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 0,8 % parempi kuin vuonna 2014. Kunnallisveron osalta kasvua oli 2,2 %, koko maassa 2,5 %. Helmikuun verotilitys

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista.

Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Heinäkuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko tilikauden alijäämä on - seurantaraportista. Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkittyä pienemmiksi. Ennuste on olennaisesti

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017 Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 31.1.217] KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Syyskuu 217 SYYSKUU PÄHKINÄNKUORESSA Syyskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

(Valmistelija: Talousjohtaja Pekka Leppänen, p )

(Valmistelija: Talousjohtaja Pekka Leppänen, p ) VEROTILITYKSET VUONNA 2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 ( 24): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 7,2 % heikompi kuin vuonna 2016. Tilitys oli kaikissa verolajeissa viimevuotista heikompi: kunnallisverotulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto

Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut Konsernijaosto 23.4.2018 Talousarvion 2019 lähetekeskustelu Lähtökohtana uuden kuntastrategian päämäärät 1. Sujuva 2. Hyvinvoiva 3. Vireä Keskeisiä Tuusulan talouden

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 218 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT (koko kaupunki) TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon kaupungin merkittävät

Lisätiedot

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-kesäkuun tulos 2018 Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2018

Tammi-elokuun tulos 2018 Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2018

Tammi-helmikuun tulos 2018 Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2017

Tammi-lokakuun tulos 2017 Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot