Tuotantolautakunta LIITTEET 26.9.2012
Rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen palveluseteli Mikkelin palvelutuotantoyksikössä Valtion vuoden 2012 talousarviossa on varattu määrärahaa rintamaveteraaneille kotiin vietäviin kunnallisiin avopalveluihin. Valtionkonttori on myöntänyt 41 786 euroa Mikkelin palvelutuotantoyksikölle (Mikkeli, Ristiina, Hirvensalmi). Määrärahaa voidaan käyttää sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun antamiseen sen tarpeessa oleville veteraaneille. Kotiin vietävinä palveluina voivat tulla kyseeseen esim. kodinhoitajan apu, ateriapalvelu, pyykkipalvelu ja siivousapu. Määrärahan käyttöön sovelletaan sosiaalihuoltolain mukaista tarveharkintaa kuitenkin niin, että rintamaveteraanin tuloja ei tarvitse selvittää, vaan palvelun tarve on ratkaiseva. Palveluseteliasiakas Palveluseteliin on oikeutettu Suomessa asuva vuosien 1939 1945 sotaan osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani. Palvelun sisältö Siivouspalvelu, asiointi- ja ulkoiluapu, vaatehuoltopalvelu ja pihatyöt. Palvelusetelin ominaisuudet Palvelusetelin nimi palveluntuottajarekisterissä: Rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen palveluseteli Palvelun kesto: Palvelusetelit tulee käyttää maaliskuun 2013 loppuun mennessä. Palvelusetelin arvo: palvelun arvo on 250 euroa. Asiakkaan omavastuuosuuden määräytyminen Palveluseteli kattaa kaikki palvelun tuottamisesta koituvat kustannukset eikä asiakkaalle jää maksettavaksi omavastuuosuutta. Palveluntuottajien kriteerit Palveluntuottaja on hyväksytty tuottamaan palveluja rintamaveteraanien kotiin vietävien avopalvelujen palvelusetelillä. Hyväksymisen kriteerit: Palveluntuottaja tarjoaa siivouspalvelua ja/tai muita tukipalveluiksi luokiteltavia palveluja ja on merkittynä tukipalveluiden osalta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen ylläpitämässä palveluntuottajarekisterissä. Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja suorittanut verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus. Palveluja suorittava henkilöstö täyttää palveluja koskevat osaamisvaatimukset eikä työntekijöillä ole häiriömerkintää luottotiedoissa. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma. Arvioidut resurssit palvelutuotantoyksiköissä vuodelle 2012 Mikkelin PTY: Valtiokonttorin määrärahan verran 41 786, arvioitu resurssi vuodelle 2013 on avoin.
Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli Palvelusetelillä tarjotaan tilapäistä kotipalvelua lapsiperheille. Palvelusetelin on tarkoitus monipuolistaa ja lisätä lapsiperheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä lapsiperheiden ongelmia. Kangasniemellä perhe voi hakea lapsiperheiden kotipalvelua kotihoidosta ja Mikkelissä perhepalveluiden perhetyöstä joko puhelimitse tai kirjallisena. Yksiköiden palveluohjaajat arvioivat palvelutarpeen ja palvelusetelin sopivuuden myöntämiskriteereiden perusteella. Perheelle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, johon kirjataan mihin tarkoitukseen ja kuinka paljon kotipalvelu myönnetään. Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin yleiset periaatteet Palveluseteliasiakas Lapsiperhe tarvitsee tilapäisesti kodinhoidollista, lapsenhoidollista ja kasvatuksellista apua kriisitilanteen tai sairauden vuoksi. Palvelun myöntämisen taustalla voi olla esimerkiksi: - Raskauteen tai synnytykseen liittyvä avuntarve - Väsymys ja uupumus perheessä - Aikuisen tai lapsen sairastuminen tai loukkaantuminen - Perheen erityistilanne, esim. avioero, muutto, kuolema Palveluohjaaja tekee kokonaistilannearvion tarvittaessa moniammatillisesti perheen tilanteesta ja käytettävissä olevista tukiverkostoista. Jos arvioinnin pohjalta perhe täyttää kriteerin/-t, perheelle myönnetään palveluseteli, mikäli perhe sen hyväksyy. Palvelulla ei voida korvata vanhemman lakisääteistä oikeutta tilapäiseen hoitovapaaseen. Palvelun sisältö Lapsiperheperheille tarkoitettu tilapäinen kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (20 ) mukaista toimintaa ja sen tarkoituksena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Palvelu on tarkoitettu lapsiperheille, joilla on tarvetta tilapäiseen lastenhoitoapuun ja / tai välttämättömään kodinhoitoapuun, eikä se ole sidottu lastensuojeluun. Käytännössä apu on esimerkiksi lastenhoitoa, ruoanlaittoa, pyykinpesua, imurointia tai kodin ylläpitosiistimiseen liittyvää apua. Palvelusetelin ominaisuudet Palvelusetelin nimi palveluntuottajarekisterissä: Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli Palvelun kesto: Alkaen 1 tunti, korkeintaan 1 kuukauden ajan. Kotipalvelu on tilapäistä ja määrärahasidonnainen, jonka vuoksi päätös tehdään määräajaksi. Palvelusetelin arvo: 20 eur/tunti. Asiakkaan omavastuuosuuden määräytyminen Mikäli palveluntuottajan palvelun tuntihinta on palvelusetelin arvoa kalliimpi, maksaa asiakas erotuksen omavastuuosuutena suoraan palveluntuottajalle. Lisäseteleitä voidaan myöntää omavastuuosuuden kohtuullistamiseksi harkitusti perheen maksukyvyn mukaan. Palveluntuottajien kriteerit Palveluntuottaja on hyväksytty palveluntuottajaksi tuottamaan kotisairaanhoitoa, kotipalvelua ja/tai tukipalvelua lapsiperheille palvelusetelillä ja on kyseisen palvelun osalta aluehallintoviraston yksityisten palvelujen antajien ilmoituksen varaisessa rekisterissä ja/tai Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen rekisterissä (koskee vain tukipalveluja).
Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja suorittanut verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus. Palveluja suorittava henkilöstö täyttää palveluja koskevat osaamisvaatimukset eikä työntekijöillä ole häiriömerkintää rikosrekisterissä tai luottotiedoissa. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma. Arvioidut resurssit palvelutuotantoyksiköissä vuodelle 2013 Mikkelin PTY: ehdotetaan varattavaksi 100 000 euroa vuonna 2013 Kangasniemen PTY:
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TA 2013 TA 2013 KS 2012 TP 2011 Toimiala Tilinumero * 1.000 * 1.000 * 1.000 1003 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -13 086,1-25 684,8-13 873,1 * TILI124.S MAKSUTUOTOT -12 657,5-11 140,3-11 299,2 TILI125.S TUET JA AVUSTUKSET -3 417,6-3 040,8-2 872,5 TILI126.S MUUT TOIMINTATUOTOT -1 764,6-1 682,4-1 071,5 TILI119.S TOIMINTATUOTOT -30 925,8-41 548,3-29 116,3 TILI140.S HENKILÖSTÖKULUT 52 450,0 44 669,6 40 768,1 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT 132 105,3 116 300,5 112 445,8 TILI142.S AINEET, TARVIKKEET J 3 640,6 3 552,3 3 321,3 TILI143.S AVUSTUKSET 13 407,6 11 356,4 9 314,2 TILI144.S MUUT TOIMINTAKULUT 4 975,9 4 595,5 3 758,5 TILI122.S TOIMINTAKULUT 206 579,4 180 474,3 169 607,8 TILI115.S TOIMINTAKATE 175 653,6 138 926,0 140 491,5 TILI109.S VUOSIKATE 175 653,6 138 926,0 140 491,5 TILI107.S TILIKAUDEN TULOS 175 653,6 138 926,0 140 929,9 TILI106.S TULOSLASKELMA 175 653,6 138 926,0 140 929,9 TILIZKU.S Kunnan tuloslaskelma 175 653,6 138 926,0 140 929,9 Kokonaist ulos 175 653,6 138 926,0 140 929,9 *Kirjauksista puuttuu vielä yhteistoiminnan maksuosuudet (Hirvensalmi, Puumala), joiden määrä arvioitu 10,7 m Yhteistoimintakorvaukset huomiotuna soten nettokustannus 174.953,6 Kuntaliitoksen ja Puumalan mukaantulon takia tiedot eivät ole vertailukelpoisia TP 2011, TA 2012 ja TA 2013
TA 2013 TULOSALUEET TA 2013 KS 2012 TP 2011 Tulosalue Tilinumero * 1.000 * 1.000 * 1.000 10030 Terveyspalvelut TILI123.S MYYNTITUOTOT -6 507,4-9 200,6-9 047,1 TILI124.S MAKSUTUOTOT -2 869,0-1 752,6-1 510,2 TILI125.S TUET JA AVUSTUKSET -1,5-52,5-5,5 TILI126.S MUUT TOIMINTATUOTOT -165,0-110,4-221,9 TILI119.S TOIMINTATUOTOT -9 542,9-11 116,1-10 784,7 TILI140.S HENKILÖSTÖKULUT 14 421,0 9 873,7 8 922,2 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT 20 796,7 14 167,6 14 468,1 TILI142.S AINEET, TARVIKKEET J 1 574,8 1 242,4 1 184,4 TILI144.S MUUT TOIMINTAKULUT 1 408,3 979,0 790,8 TILI122.S TOIMINTAKULUT 38 200,8 26 262,7 25 365,5 TILI115.S TOIMINTAKATE 28 657,9 15 146,6 14 580,8 TILI109.S VUOSIKATE 28 657,9 15 146,6 14 580,8 711000 Poist tietoko.ohj 207,9 715000 Poist kon ja kalust 127,0 TILI163.S Suunnitelman mukaise 334,9 TILI110.S POISTOT JA ARVONALEN 334,9 TILI107.S TILIKAUDEN TULOS 28 657,9 15 146,6 14 915,7 TILI106.S TULOSLASKELMA 28 657,9 15 146,6 14 915,7 TILIZKU.S Kunnan tuloslaskelma 28 657,9 15 146,6 14 915,7 10031 Lapsiperheiden palve* TILI123.S MYYNTITUOTOT -13,6-1 183,2-515,1 TILI124.S MAKSUTUOTOT -321,2-206,8-188,1 TILI125.S TUET JA AVUSTUKSET -290,0-267,2-333,4 TILI126.S MUUT TOIMINTATUOTOT -5,4-34,9-9,9 TILI119.S TOIMINTATUOTOT -630,2-1 692,1-1 046,5 TILI140.S HENKILÖSTÖKULUT 5 357,2 5 010,0 4 364,6 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT 6 923,0 6 224,7 5 319,8 TILI142.S AINEET, TARVIKKEET J 172,6 179,9 129,4 TILI143.S AVUSTUKSET 237,0 197,3 177,3 TILI144.S MUUT TOIMINTAKULUT 546,4 469,8 378,3
TILI122.S TOIMINTAKULUT 13 236,2 12 081,7 10 369,4 TILI115.S TOIMINTAKATE 12 606,0 10 389,6 9 322,9 TILI109.S VUOSIKATE 12 606,0 10 389,6 9 322,9 715000 Poist kon ja kalust 3,5 TILI163.S Suunnitelman mukaise 3,5 TILI110.S POISTOT JA ARVONALEN 3,5 TILI107.S TILIKAUDEN TULOS 12 606,0 10 389,6 9 326,3 TILI106.S TULOSLASKELMA 12 606,0 10 389,6 9 326,3 TILIZKU.S Kunnan tuloslaskelma 12 606,0 10 389,6 9 326,3 10036 Psykososiaaliset pal* TILI123.S MYYNTITUOTOT -1 339,0-4 822,2-717,4 TILI124.S MAKSUTUOTOT -622,1-444,2-522,0 TILI125.S TUET JA AVUSTUKSET -2 898,9-2 402,7-1 984,4 TILI126.S MUUT TOIMINTATUOTOT -525,6-535,8-403,4 TILI119.S TOIMINTATUOTOT -5 385,6-8 204,9-3 627,2 TILI140.S HENKILÖSTÖKULUT 3 759,9 3 542,6 2 541,0 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT 20 406,2 16 300,2 15 207,0 TILI142.S AINEET, TARVIKKEET J 137,7 124,1 63,9 TILI143.S AVUSTUKSET 10 725,3 9 575,0 8 288,9 TILI144.S MUUT TOIMINTAKULUT 556,0 431,4 307,1 TILI122.S TOIMINTAKULUT 35 585,1 29 973,3 26 407,9 TILI115.S TOIMINTAKATE 30 199,5 21 768,4 22 780,7 TILI109.S VUOSIKATE 30 199,5 21 768,4 22 780,7 715000 Poist kon ja kalust 11,2 TILI163.S Suunnitelman mukaise 11,2 TILI110.S POISTOT JA ARVONALEN 11,2 TILI107.S TILIKAUDEN TULOS 30 199,5 21 768,4 22 791,9 TILI106.S TULOSLASKELMA 30 199,5 21 768,4 22 791,9 TILIZKU.S Kunnan tuloslaskelma 30 199,5 21 768,4 22 791,9 10037 Vanhusten palvelut TILI123.S MYYNTITUOTOT -5 226,1-10 477,1-3 571,6 TILI124.S MAKSUTUOTOT -8 845,2-8 736,7-9 078,9 TILI125.S TUET JA AVUSTUKSET -42,2-27,4-86,3 TILI126.S MUUT TOIMINTATUOTOT -1 067,1-1 001,3-411,3 TILI119.S TOIMINTATUOTOT -15 180,6-20 242,5-13 148,2
TILI140.S HENKILÖSTÖKULUT 28 112,6 25 424,8 24 054,4 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT 25 948,0 26 880,5 23 156,7 TILI142.S AINEET, TARVIKKEET J 1 736,4 1 985,2 1 919,9 TILI143.S AVUSTUKSET 2 445,3 1 584,1 848,0 TILI144.S MUUT TOIMINTAKULUT 2 415,8 2 668,0 2 226,7 TILI122.S TOIMINTAKULUT 60 658,1 58 542,6 52 205,7 TILI115.S TOIMINTAKATE 45 477,5 38 300,1 39 057,5 TILI109.S VUOSIKATE 45 477,5 38 300,1 39 057,5 714000 Poist kiint raken ja 14,3 715000 Poist kon ja kalust 71,2 TILI163.S Suunnitelman mukaise 85,6 TILI110.S POISTOT JA ARVONALEN 85,6 TILI107.S TILIKAUDEN TULOS 45 477,5 38 300,1 39 143,0 TILI106.S TULOSLASKELMA 45 477,5 38 300,1 39 143,0 TILIZKU.S Kunnan tuloslaskelma 45 477,5 38 300,1 39 143,0 10038 Erikoissairaanhoito TILI141.S PALVELUJEN OSTOT 57 500,0 52 000,0 53 531,8 TILI122.S TOIMINTAKULUT 57 500,0 52 000,0 53 531,8 TILI115.S TOIMINTAKATE 57 500,0 52 000,0 53 531,8 TILI109.S VUOSIKATE 57 500,0 52 000,0 53 531,8 TILI107.S TILIKAUDEN TULOS 57 500,0 52 000,0 53 531,8 TILI106.S TULOSLASKELMA 57 500,0 52 000,0 53 531,8 TILIZKU.S Kunnan tuloslaskelma 57 500,0 52 000,0 53 531,8 10039 Johtamisen tukipalve TILI123.S MYYNTITUOTOT -1,7-21,8 TILI125.S TUET JA AVUSTUKSET -185,0-291,0-462,8 TILI126.S MUUT TOIMINTATUOTOT -1,5-25,0 TILI119.S TOIMINTATUOTOT -186,5-292,7-509,6 TILI140.S HENKILÖSTÖKULUT 799,3 818,5 885,9 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT 531,4 727,5 762,4 TILI142.S AINEET, TARVIKKEET J 19,1 20,7 23,7 TILI144.S MUUT TOIMINTAKULUT 49,4 47,3 55,6 TILI122.S TOIMINTAKULUT 1 399,2 1 614,0 1 727,6 TILI115.S TOIMINTAKATE 1 212,7 1 321,3 1 218,0 TILI109.S VUOSIKATE 1 212,7 1 321,3 1 218,0
714000 Poist kiint raken ja 1,5 715000 Poist kon ja kalust 1,8 TILI163.S Suunnitelman mukaise 3,3 TILI110.S POISTOT JA ARVONALEN 3,3 TILI107.S TILIKAUDEN TULOS 1 212,7 1 321,3 1 221,3 TILI106.S TULOSLASKELMA 1 212,7 1 321,3 1 221,3 TILIZKU.S Kunnan tuloslaskelma 1 212,7 1 321,3 1 221,3 Kokonaistulos 175 653,6 138 926,0 140 929,9 * 2013 Psykososiaaliset palvelut ja perhepalveölut yhdistyvät sosiaalipalveluiksi. Vertailtavuuden vuoksi esitettu erillisinä. Osasto 1 ja 2, Akuuttiosasto ja Kyyhkylä vuonna 2013 terveyspalvelujen luvuissa ja siirretty vanhusten palveluista
TALOUSARVIORAAMI Sosiaali- ja terveyslautakunnat Tulot Menot Netto PTY 34 031 213 831-179 800 budjetoimaton kasvu 2012 Puumala 6 439 6 439 0 Lisäys palvelutuotantoon Ensihoito, siirtyy shp:lle ja kustannus kasvaa 800-800 Lisäys palvelutuotantoon Erikoissairaanhoito kasvu 3 500-3 500 Lisäys erikoissairaanhoitoon (kasvu) Yht. 40 470 224 570-184 100 kasvu 607 3 369-2 762 1,50 % Yht. 41 077 227 939-186 862 Soten sisäiset vuokrat eivät nouse Päivähoito 2 259 24 576-22 317 Siirretään sivistykseen; 1 m enemmän kuin ta 2012 Jää 38 818 203 516-164 698 Talouspalveluiden ja tietohallinnon sisäiset 153 Tuotanto 153.400 euroa Järjestäjältk 321 739-418 Tuloista pois R ja S + 1,5 % Puumala 6.000 Korotus 5 11 1,50 % Järjestäjältk 326 753-427 Talouspalveluiden ja tietohallinnon sisäiset 3 järjestäjä 2.700 euron lisäys SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAT 39 144 204 269-165 125 TA esitys 2013 PTY 41 625,8 206 579,4-164 953,6 Järjestäjältk 110,3 454,6-344,3 YHTEENSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAT 41 736,1 207 034,0-165 297,9 ERO RAAMIIN -173,1 Raami tarkentuu maisema-suoritteiden ajon jälkeen
HENKILÖSTÖVOIMAVARAT TA 2013 TA 2013 KS 2012 TP 2011 Tulosalue Tilinumero * 1.000 * 1.000 * 1.000 10030 Terveyspalvelut 400100 Varsinaiset kk.palka 9 297,7 6 418,4 5 076,4 400300 Tilapäinen työvoima 597,7 254,5 871,2 400800 Erilliskorvaukset 934,5 799,4 818,4 401100 Työllistämistukipalk 8,0 990100 Uudet virat ja toime 0,0 Tulos 10 829,9 7 472,3 6 774,1 10031 Lapsiperheiden palve 400100 Varsinaiset kk.palka 3 560,3 3 384,4 2 509,6 400300 Tilapäinen työvoima 163,4 262,7 605,2 400800 Erilliskorvaukset 157,5 128,7 99,6 990100 Uudet virat ja toime 144,0 0,0 Tulos 4 025,2 3 775,8 3 214,3 10036 Psykososiaaliset pal 400100 Varsinaiset kk.palka 2 138,3 2 103,9 1 423,5 400300 Tilapäinen työvoima 332,6 328,3 356,3 400800 Erilliskorvaukset 71,8 42,5 23,6 401100 Työllistämistukipalk 0,0 74,6 41,2 990100 Uudet virat ja toime 229,0 0,0 Tulos 2 771,7 2 549,3 1 844,5 10037 Vanhusten palvelut 400100 Varsinaiset kk.palka 16 586,0 15 503,8 12 424,2 400300 Tilapäinen työvoima 1 053,9 993,2 3 177,4 400800 Erilliskorvaukset 2 993,6 2 829,9 2 736,8 401100 Työllistämistukipalk 42,6 97,6 990100 Uudet virat ja toime 727,4 0,0 Tulos 21 360,9 19 369,5 18 436,0 10039 Johtamisen tukipalve 400100 Varsinaiset kk.palka 509,3 469,1 544,4 400300 Tilapäinen työvoima 87,3 400800 Erilliskorvaukset 1,5 1,5 6,1 401100 Työllistämistukipalk 1,1 990100 Uudet virat ja toime 50,0 Tulos 560,8 470,6 638,9 Kokonaistulos 39 548,5 33 637,5 30 907,9
* Psykososiaaliset palvelut ja perhepalvelut yhdistyvät sosiaalipalvelujen tulosalueeksi; vertailtavuuden vuoksi esitetty vanhan rakenteen mukaisina PALVELUJEN OSTOJEN MÄÄRÄRAHAT TALOUSARVIO 2013 TA 2013 KS 2012 TP 2011 Tulosalue Tilinumero * 1.000 * 1.000 * 1.000 10030 Terveyspalvelut 430001 As.palv.ostot kunnan 165,7 138,1 153,6 430002 As.palv.ostot kunt.y 2 980,4 2 759,9 3 306,4 430003 As.palv.ostot muilta 6 527,7 4 122,9 4 067,3 Tulos 9 673,8 7 020,9 7 527,3 10031 Lapsiperheiden palve* 430000 As.palv.ostot valtio 175,0 138,4 430001 As.palv.ostot kunnan 19,3 93,5 22,2 430002 As.palv.ostot kunt.y 105,8 222,6 323,7 430003 As.palv.ostot muilta 2 854,8 2 790,2 2 095,4 Tulos 2 979,9 3 281,3 2 579,7 10036 Psykososiaaliset pal* 430000 As.palv.ostot valtio 38,0 430001 As.palv.ostot kunnan 0,0 23,2 430002 As.palv.ostot kunt.y 5 337,0 4 473,7 4 019,9 430003 As.palv.ostot muilta 13 595,6 10 170,4 10 136,2 Tulos 18 932,6 14 705,3 14 156,2 10037 Vanhusten palvelut 430000 As.palv.ostot valtio 0,0 430001 As.palv.ostot kunnan 0,3 61,0 25,3 430002 As.palv.ostot kunt.y 91,7 88,8 75,9 430003 As.palv.ostot muilta 14 446,0 18 302,8 16 521,6 Tulos 14 538,0 18 452,6 16 622,7 10038 Erikoissairaanhoito 430001 As.palv.ostot kunnan 14,3 430002 As.palv.ostot kunt.y 57 500,0 52 000,0 53 517,5 Tulos 57 500,0 52 000,0 53 531,8 Kokonaistulo s 103 624,3 95 460,1 94 417,6 Raportissa Osasto 1, Osasto 2, Akuuttiosasto ja Kyyhkylä siirtyneet vanhusten palveluista terveyspalveluihin
AVUSTUKSET JA TOIMEENTULOTUKI TA 2013 TA 2013 KS 2012 TP 2011 Tulosalue Tilinumero * 1.000 * 1.000 * 1.000 10031 Lapsiperheiden palve 472001 Täydentävä toim.tuki 0,4 473000 Muut avustuk kotital 172,0 172,3 166,9 Tulos 172,0 172,3 167,3 10036 Psykososiaaliset pal 471000 Omaishoidon tuki 433,7 472000 Perustoimeentulotuki 5 119,0 4 522,4 3 835,7 472001 Täydentävä toim.tuki 346,0 481,0 287,2 472002 Ennaltaehkäisevätt 102,0 168,3 67,4 472500 Vamme annetut avust 2 375,5 113,0 473000 Muut avustuk kotital 428,0 2 347,8 1 989,6 Tulos 8 370,5 7 632,5 6 613,6 10037 Vanhusten palvelut 471000 Omaishoidon tuki 1 993,8 1 578,1 848,0 473000 Muut avustuk kotital 0,0 6,0 Tulos 1 993,8 1 584,1 848,0 Kokonaistulos 10 536,3 9 388,9 7 628,8