LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/2017 1
|
|
- Anna Myllymäki
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto AIKA klo 13:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asianro Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 3 Konserniyhteisöjen tilinpäätökset Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle 5 5 Muut asiat 7 6 Seuraava kokous 8
2 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KONSJA Pj Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltai seksi. Konsja
3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Pöytäkirjan tarkastajien valinta KONSJA Pj Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Konsja
4 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Konserniyhteisöjen tilinpäätökset / /2016 KONSJA Valmistelija/lisätiedot: Rahoituspäällikkö Jari Iskanius, puh etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liite Konserniyhteisöjen tilinpäätökset 2016 Konsernihallinto on pyytänyt puolivuosittain kaupunginhallitukselle raportoivia konserniyhteisöjä toimittamaan esityksensä tilipäätöksistään vuodelta Konsernihallinto on koonnut yhteisöjen toimittamat esitykset ja oman analyysinsä oheiseen liitteeseen. Konserniyhtiöiden toimitusjohtajat/yhtiöiden edustajat ovat esitelleet tilinpäätökset kaupunginhallitukselle 6.3. ja (ON) Kj Konsernijaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle oheisen liitteen mukaiset kaupungin konserniyhteisöjen tilipäätöstiedot vuodelta 2016 liitettäväksi osaksi kaupungin tilinpäätöstä. Konsja
5 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle 330/ /2017 KONSJA Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen, puh etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi Liite Osakekauppakirjan luonnos Etelä-Karjalan Työkunto Oy (Työkunto) tuottaa työterveyshuollon palveluita ensisijaisesti omistajilleen sekä muille eteläkarjalaisille kunnille, pienille yrityksille ja maatiloille. Yhtiön omistavat Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote) yhtä suurin osuuksin (50 / 50). Valmisteilla oleva sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa kaupungin intressiin olla jatkossa omistajana yhtiössä, jonka toimialana on tuottaa työterveyshuollon palveluita. Vaihtoehtoja osakkeista luopumiselle on selvitetty yhdessä Eksoten kanssa kesästä 2016 lähtien. Selvitettäviä vaihtoehtoja ovat olleet Työkunnon koko osakekannan tai kaupungin osuuden myyminen kolmannelle osapuolelle sekä kaupungin omistamien yhtiön osakkeiden myyminen Eksotelle. Asiaa on käsitelty kaupunginhallituksen konsernijaostossa loppuvuodesta Käydyissä neuvotteluissa on todettu, että Eksote ei ole valmis luopumaan omistuksestaan Työkunnossa, vaan on esittänyt olevansa valmis ostamaan kaupungilta kaupungin omistamat yhtiön osakkeet. Kaupunki ja Eksote ovat neuvotelleet ja valmistelleet oheisena liitteenä olevan luonnoksen osakkeiden kauppakirjaksi. Kaupan keskeiset ehdot ovat: Kaupassa Eksotelle siirtyy kaupungin omistuksessa olevat 5 kappaletta Työkunnon osakkeita. Osakkeiden lukumäärä vastaa 50 % koko yhtiön osakemäärästä. Osakkeiden kauppahinta on euroa. Osapuolet ovat todenneet kauppahinnan vastaavan osakkeiden tämänhetkistä markkinahintaa.
6 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Eksote osaltaan sitoutuu turvaamaan kaupungin Työkunnolta hankkimien palveluiden jatkuvuuden voimassa olevan palvelusopimuksen mukaisesti osakkeiden kaupan voimaantulohetken hintatasolla vuoden 2019 loppuun saakka. Voimassaolevan palvelusopimuksen voimassaolo muutetaan sopimalla erikseen se kestoltaan tämän mukaiseksi. Eksote sitoutuu osaltaan siihen, että Työkunnon toimintaa jatketaan yhtiön käytössä osakkeiden kaupan voimaantulohetkellä olevissa toimitiloissa Lappeenrannan Kahilanniemessä vuoden 2019 loppuun asti. Kuten edellä on todettu kaupungin omistus työterveyshuollon palveluita omistavassa yhtiössä ei ole strategisesti pakollista. Työkunnon omistuksen keskittäminen Eksotelle antaa vastaavasti Eksotelle paremmat mahdollisuudet kehittää yhtiön toimintaa myös valmisteilla olevaa sote- ja maakuntauudistusta silmällä pitäen. Valmisteilla oleva valinnanvapauslaki ja sen keskeneräisyys voivat vaikuttaa yhtiön arvoon joko nostaen tai laskien sitä. Edellä mainitut asiat huomioon ottaen esitetty kauppahinta on kaupungin kannalta hyväksyttävissä. (ON) Kj Konsernijaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki myy omistamansa Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeet Eksotelle euron kauppahinnalla oheisena liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. Konsernihallinto oikeutetaan tarvittaessa tekemään kauppakirjaan teknisluontoisia ja hankintalaista johtuvia muutoksia. Konsja
7 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Muut asiat KONSJA
8 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 3/ Kaupunginhallituksen konsernijaosto Seuraava kokous KONSJA
9 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖT TILINPÄÄTÖS 2016 JA ENNUSTE TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN Tämä raportti sisältää vuonna 2016 kaupunginhallitukselle ja konsernijaokselle raportoivat konserniyhteisöt. Raportissa esitetään kustakin yhteisöstä niiden toimittamien tilinpäätöstietojen perusteella vuoden 2016 talouden ja toiminnan toteutuminen verrattuna talousarvioon 2016 ja kehittyminen verrattuna edelliseen vuoteen 2015 ottaen kantaa koko taloussuunnitelmakauteen Konsernihallinnon rahoitus ja investoinnit - ryhmä on lisäksi laatinut raporttiin yhteisöjen toimittamien tietojen perusteella lyhyen analyysin vuodesta Analyysiosa perustuu tilinpäätösanalyyseissa yleisesti käytettyihin tunnuslukuihin ja niiden tulkintaan. Kunnallisissa osakeyhtiöissä yhtiön olemassaololle voi olla muukin syy kuin voiton tuottaminen omistajalle. Analyysissa on esitetty erikseen kursiivilla, jos kaupungin omistajaintressi vaikuttaa olennaisesti tunnuslukujen taustalla. TUNNUSLUKU RAJA-ARVOT (laskentakaavat) Erinom. Hyvä Tyydytt. Välttävä Heikko Oman pääoman tuotto % yli 20 % % % 5-10 % alle 5 % (nettotulos/(opo keskimäärin tilikaud.)*100 Sijoitetun pääoman tuotto % yli 15 % % 6-10 % 3-5 % alle 3 % (nettotulos+rah.kulut+verot)/(sij.po keskim. tilikaud.)*100 Liiketulos % yli 10 % 5-10 % alle 5 % (liikevoitto)/(liikevaihto+liiketoim.muut tuotot)*100 Liikevoitto % yli 10 % 5-10 % alle 5 % liikevoitto/liikevaihto*100 Omavaraisuusaste % yli 50 % % % % alle 15 % (opo+ poistoero ja vap.eht.var.)/(koko po - saadut ennakot)*100 Current ratio yli alle 1 (rah.omaisuus+vaihto-omaisuus+lyhyt.aik. saam.)/lyhyt.aik.velat Quick ratio yli 1 0,5-1 alle 0,5 (rah.omaisuus+lyhyt.aik.saam.)/(lyhytaik.velat-lyhyt.aik.ennakot) Lainanhoitokate yli alle 1 (Liikevoitto+Poistot-Verot)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset) Investointien tulorahoitus % Mittaa varsinaisen toiminnan ja satunn. tuottojen riittävyyttä investointeihin. (Kokonaistulos+Poistot)/Investointien omahankintameno*100 Mikäli tuotot eivät riitä yhtiö velkaantuu tai joutuu käyttämään pääomia investointeihin. Kassan riittävyys, pv Ilmaisee monenko päivän kassastamaksut voidaan kattaa ('365*Rahavarat/Kassasta maksut tilikaudella) yhtiön/konsernin kassavaroilla. Kassan riittävyys, pv (Lpr konsernitilit mukana) 365*(Rahavarat+Lpr konsernitilit)/kassasta maksut tilikaudella) Tunnuslukujen raja-arvot ovat yleisesti yritysten tilinpäätösanalyyseissa käytettyjä raja-arvoja. Erityisesti pääoman tuottoprosenttien raja-arvoja tulisi arvioida suhteessa tarkasteluhetken yleiseen korko- ja tuottotasoon. Lisäksi on huomioitava, että joidenkin tunnuslukujen yleinen taso voi vaihdella toimialoittain hyvinkin paljon. 1
10 Henkilöstö- TP 2015 TP 2015 TA 2016 TA 2016 TP 2016 TP 2016 Yhtiön nimi (1000 ) muutos 16 vs 15 Liikevaihto Tulos Liikevaihto Tulos Liikevaihto Tulos TYTÄRYHTEISÖT Lappeenrannan asuntopalvelu Oy - konserni Lappeenrannan Energia Oy - konserni Lappeenrannan Liiketoiminnat Oy - konserni -0, Lappeenrannan liiketoiminnat Oy (emo) Lappeenrannan Yritystila Oy - konserni (alakonserni) -0, Lappeenrannan Yritystila Oy -0, Lappeenrannan Free Zone Oy Lappeenrannan Laivat Oy Wirma Lappeenranta Oy Williparkki Oy Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy Kiinteistö Oy Seniori-Saimaa Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy Saimaan Tukipalvelut Oy Lappeen Rakennuttaja Oy 1, Saimaan Lentoasema säätiö sr - konserni Saimaan Lentoasema säätiö (emo) Lappeenrannan Lentoasema Oy OSAKKUUSYHTEISÖT Etelä-Karjalan Työkunto Oy Saimaan Talous ja Tieto Oy 8, KUNTAYHTYMÄT Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Etelä-Karjalan liitto HENKILÖSTÖMÄÄRIEN KEHITYS Alla olevassa taulukossa on tarkasteltu konserniyhteisöiden henkilöstömäärän kehitystä vuosien aikana. 2
11 TYTÄRYHTEISÖT Lappeenrannan asuntopalvelu Oy - konserni ,1 % Lappeenrannan Energia Oy - konserni ,5 % Lappeenrannan Liiketoiminnat Oy - konserni 48,2 40, ,5-0,5-1,7 % Lappeenrannan liiketoiminnat Oy (emo) ,0 % Lappeenrannan Yritystila Oy - konserni (alakonserni) 9 9 8,5 8,0-0,5-5,9 % Lappeenrannan Yritystila Oy 4 4 3,5 3,0-0,5-14,3 % Lappeenrannan Free Zone Oy ,0 % Lappeenrannan Laivat Oy Wirma Lappeenranta Oy 35, ,0 % Williparkki Oy 2,5 2,5 2,5 2,5 0 0,0 % Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy ,0 % Kiinteistö Oy Seniori-Saimaa Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy 1 1,5 1,5 1,5 0 0,0 % Saimaan Tukipalvelut Oy ,8 % Lappeen Rakennuttaja Oy 4 4 5,75 7,00 1,25 21,7 % Saimaan Lentoasema säätiö sr - konserni Saimaan Lentoasema säätiö (emo) Lappeenrannan Lentoasema Oy OSAKKUUSYHTEISÖT Etelä-Karjalan Työkunto Oy ,8 % Saimaan Talous ja Tieto Oy ,2 % KUNTAYHTYMÄT Yhtiön nimi Henkilöstö 2013 Henkilöstö 2014 Henkilöstö 2015 Henkilöstö vs 2015 Henkilöstömuutos 2016 vs 2015 Henkilöstömuutos % Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ,8 % Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä ,4 % Etelä-Karjalan liitto ,8 % Yllä olevan taulukon henkilömääriin eivät sisälly oman toimensa ohella (oto) konserniyhtiöissä työskentelevät. Lappeenrannan Energia Oy konsernin henkilöstömäärän muutos johtuu Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n omistusjärjestelyistä. Lappeenrannan Energia Oy omistaa perustetusta verkonrakennukseen keskittyvästä Elvera Oy:stä 30 %. Saimaan Tukipalvelut Oy:n henkilöstömäärän kasvu johtuu pääasiassa Imatralla tapahtuneista sosiaali- ja terveydenhuollon sekä päiväkotien ja koulujen ruokahuoltoon liittyneistä järjestelyistä. Saimaan talous ja tieto Oy:n volyymien kasvu näkyy myös henkilöstömäärän kasvuna. Henkilöstömäärä on kasvanut vuodesta 2013 yhteensä 28 henkilöllä. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Eksote) henkilöstömäärän kasvu johtuu Imatran liittymisestä Eksoteen muunkin kuin erikoissairaanhoidon osalta vuoden 2016 alusta. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän henkilöstömuutos johtuu pääasiassa valtion rahoituksen vähenemisen takia tehdyistä tehostamistoimista. Lisäksi konsernin henkilöstömäärää verrattuna edelliseen vuoteen kasvattaa Lappeenrannan Lentoasema Oy:n tulo osaksi konsernia vuoden 2016 alusta. 3
12 TYTÄRYHTEISÖT LAPPEENRANNAN ASUNTOPALVELU OY KONSERNI Yhtiön toiminta-ajatus Lappeenrannan Asuntopalvelu konserni toteuttaa Lappeenrannan kaupungin asuntopolitiikkaa omistamalla, ylläpitämällä, vuokraamalla ja rakentamalla viihtyisiä sekä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Yhtiö toimii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n nimeämänä yleishyödyllisenä yhteisönä ja sen toiminta on keskittynyt asumiseen. Sen omistuksessa on noin vuokra-asuntoa eri puolilla kaupunkia, erityisryhmien asunnot mukaan lukien. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016 sekä suunta vuosille Yhtiö vastaa vuokra-asuntojen kysyntään Lappeenrannan kaupungin alueella. Asuntojen uudisrakentaminen jatkuu kysyntää vastaavana jatkossakin, vaikka painopiste tulevaisuudessa siirtyy voimakkaasti talojen peruskorjaamiseen. Tuloutustavoitteen toteutuminen vuonna 2016, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Yhtiö ei jaa tuottoja omistajalleen. Suunniteltujen ja mahdollisten muiden investointihankkeiden toteutuminen vuonna 2016 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Vuonna 2016 valmistui kaksi uutta kerrostaloa ja peruskorjauksesta valmistui kaksi kerrostaloa 7,7 meur. Uudisrakennuksena aloitettiin yhden uuden kerrostalon rakentaminen 3,8 meur ja peruskorjaukset aloitettiin kolmessa kerrostalossa yhteensä 3,6 meur. Vuosina on tarkoitus rakentaa kaksi uutta kerrostaloa 8,7 meur ja peruskorjata kuusi kerrostaloa yhteensä noin 15 meur. Suunniteltujen ja mahdollisen muiden rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutuminen vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista. Vuonna 2016 saatettiin loppuun Asunto Oy Kosenkylän ja Kiinteistö Oy Ylämaan keskuksen jakautuminen. Lisäksi Kiinteistö Oy Ahvenlampi sulautui Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:öön. Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Toiminnan merkittävimmät riskit ovat: Rahoituskulujen kasvu, asukkaiden vuokranmaksukyvyn heikkeneminen, kiinteistöjen hoitokustannusten nousu, tulipalot ja muut onnettomuudet, tietotekniikan toimivuus ja sote-uudistuksen tuomat mahdolliset muutokset. LAPPEENRANNAN ASUNTOPALVELU OY - KONSERNIN NUMEERINEN OSA: Tuloslaskelma TP TA TP Muutos TP 2016/TA2016 Muutos TP 2016/TP % % LIIKEVAIHTO ,2 % 879 2,9 % Liiketoiminnan muut tuotot ,0 % Valmistus omaan käyttöön
13 Materialit ja palvelut Henkilöstökulut ,1 % 89-5,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % ,3 % Liiketoiminnan muut kulut ,5 % ,9 % LIIKETULOS ,3 % ,2 % Rahoitustuotot ,2 % 6 1,6 % Rahoituskulut ,6 % ,9 % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ,0 % ,9 % Tilinpäätössiirrot Verot ,1 % Vähemmistöosuus ,0 % TILIKAUDEN TULOS ,5 % VASTAAVAA Tase TP TP Muutos TP 2016/TP % Pysyvät vastaavat (yht.) ,7 % Aineettomat hyödykkeet ,8 % Aineelliset hyödykkeet ,1 % Sijoitukset ,3 % Vaihtuvat vastaavat (yht.) ,0 % Vaihto-omaisuus Saamiset ,3 % Rahoitusarvopaperit ,5 % Rahat ja pankkisaamiset ,5 % VASTAAVAA YHTEENSÄ ,6 % VASTATTAVAA Oma pääoma (yht.) ,3 % Osakepääoma ,0 % Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot ,0 % Ed. tilikausien voitto/tappio ,9 % Tilikauden voitto/tappio ,5 % Vähemmistöosuus ,0 % Laskennallinen verovelka ,1 % Pakolliset varaukset Vieras pääoma (yht.) ,0 % Pitkäaikainen vieraspääoma ,9 % Lyhytaikainen vieraspääoma ,1 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,6 % 5
14 Rahoituslaskelma TP TP Muutos TP 2016/TP % LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA tai TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikevoitto (tai Vuosikate) ,8 % Oikaisut liikevoittoon (poistot) ,8 % Käyttöpääoman muutos ,6 % Maksetut korot ja maksut ,9 % Saadut osingot 0 Saadut korot ,8 % Maksetut verot 0 Satunnaiset erät 0 LIIKETOIMINNAN tai TOIMINNAN RAHAVIRTA ,7 % INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit muihin sijoituksiin ,5 % Investoinnit käyttöomaisuuteen ,2 % Saadut investointiavustukset 0 Investoinnit varauksella katetut 0 Luovutustulot muista sijoituksista ,4 % INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,0 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,1 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset 0 Pitkäaikaisten lainojen muutokset ,9 % Lyhytaikaisten lainojen muutokset ,6 % Maksullinen osakeanti 0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,7 % RAHAVAROJEN MUUTOS ,1 % Rahavarat ,1 % Rahavarat ,8 % Lainakanta ,0 % Lainakanta ,8 % Tunnusluvut TP TP TP 2016/TP2015 laskentakauden lopussa Muutos Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä %
15 Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % 4,7 4,9 0,2 Sijoitetun pääoman tuotto % 2,2 1,8-0,4 Liiketulos % 12,5 9,8-2,7 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 15,4 16,0 0,6 MAKSUVALMIUS Current ratio 0,9 0,8-0,1 Quick ratio 0,9 0,8-0,1 YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 69,5 78,3 8,8 Lainanhoitokate 1,1 1,0-0,1 Kassan riittävyys, pv Kassan riittävyys, pv (Lpr konsernitilit mukana) Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Tuloutus kaupungille (1000 ) RAHOITUS JA INVESTOINNIT RYHMÄN ANALYYSI KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2016 Kokonaistuotot Lappeenrannan asuntopalvelut-konsernin tilikauden 2016 kokonaistuotot (liikevaihto + muut tuotot) olivat 31,9 milj. euroa, joka on 3,7 % vähemmän kuin talousarviossa, mutta 2,7 % enemmän kuin vuoden 2015 kokonaistuotot (31,0 milj. ). Kannattavuus Tilikauden 2016 liikevoitto oli 3,1 milj. euroa, mikä on 0,8 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa, mutta 0,7 milj. euroa vähemmän kuin tilikautena 2015 (3,9 milj. ). Vaikka kokonaistuotot ovat kasvaneet, ovat poistot ja liiketoiminnan muut kulut kasvaneet kokonaistuottoja enemmän. Nettotulos 1,5 miljoonaa oli 133 tuhatta euroa edellistä vuotta parempi. Vaikka liiketulos heikkeni, rahoituskulut ja verot olivat selvästi vuotta 2015 pienemmät. Kannattavuuden tunnusluvuista oman pääoman tuottoprosentti 4,9 % on heikko verrattuna yleisiin raja-arvoihin, mutta se on parantunut hieman edellisestä vuodesta. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on 1,8 %, mikä myös on heikko. Kolmas kannattavuusluku liiketulosprosentti 9,8 % on tyydyttävä / hyvä, mutta se heikkeni edellisestä vuodesta (tilikaudella ,5 %). Pääomavaltaisesta 7
16 toimialasta johtuen keinot parantaa pääoman tuottoprosenttia lyhyellä aikavälillä ovat enemmän tuloslaskelman kuin taseen erissä. Kannattavuuden tunnuslukuja tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava toiminnan luonne. Vuokrataso sosiaalisessa asuntotuotannossa mitä vuokrakohteet pääasiassa ovat on säännelty, eikä siten tavoitteena ole voiton maksimointi. Vakavaraisuus Omavaraisuusasteella mitattuna (16,0 %) konsernin vakavaraisuus on hieman parantunut edellisestä vuodesta (15,4 %), mutta on edelleen välttävä. Konsernin korollisten velkojen määrä on noussut 1,7 milj. euroa investointien takia. Maksuvalmius Tilinpäätöshetkellä 2016 yhtiön maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria mittaava tunnusluku Current ratio on laskenut hieman (0,8). Lyhyen aikavälin maksuvalmiuden ja rahoituspuskurin tunnusluku Quick ratio on tyydyttävällä tasolla (0,8) ja sekin laski hieman edellisestä tilikaudesta. Kassan riittävyys päivinä tunnuslukua tarkasteltaessa voidaan todeta konsernin maksuvalmiuden olevan samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kassan riittävyydestä saa oikeamman kuvan, kun tarkasteluun sisällytetään konsernitilit. Tämän tunnusluvun mukaan konsernin kassavarat riittivät 3 kuukauden kassasta maksuihin. Rahoitus Investointien tulorahoitusprosentti osoittaa, että konsernin investoinneista tilikautena 2016 on pystytty rahoittamaan tulorahoituksella 78,3 %, mikä on 8,8 % -yksikköä parempi kuin edellisenä vuonna. Tulorahoitus heikkeni, mutta investoinnitkin olivat pienemmät kuin vuonna Tunnusluku kertoo sen, että konserni ei pystynyt rahoittamaan kaikkia investointejaan tulorahoituksella. Lainanhoitokate osoittaa kuinka konsernin tulorahoitus riittää vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Konsernin lainanhoitokate on tyydyttävä (1,0) ja se on heikentynyt hieman edellisestä vuodesta (1,1). Vuoden 2016 aikana lainakanta kasvoi 1,7 milj. euroa ja rahavarat pienenivät 2,6 milj. euroa. Rahoitusriskien kannalta olisi tärkeää saada tulorahoitus suhteessa investointeihin sellaiselle tasolle, että korollisten velkojen määrä ei kasvaisi. Henkilöstö Yhtiön henkilömäärä oli vuonna 2016 keskimäärin 26 henkilöä, joka on 2 henkilöä vähemmän kuin vuonna Vuoden kokonaistuotto per henkilö oli 1,2 milj. euroa, mikä on 10,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna (1,1 milj. euroa). Kokonaistuotot kasvoivat, vaikka henkilömäärä laski. Tunnuslukuja tarkasteltaessa on syytä huomioida, että yhtiön tehtävänä on sosiaalinen asuntotuotanto, eikä kaupungilla ole intressiä saada tuottoja yhtiöstä, vaan toteuttaa kaupungin asuntopolitiikkaa. LAPPEENRANNAN ENERGIA OY KONSERNI Yhtiön toiminta-ajatus Lappeenrannan Energia-konsernissa emoyhtiö on Lappeenrannan Energia Oy, joka on kaupungin 100%:sti omistama yhtiö. Konserni tuottaa ja myy energia- ja vesituotteita sekä hallinnoi jakeluverkkoja. Kaupunki perusti emoyhtiön vuonna Energia Oy:n tytäryhtiöitä ovat Lappeenrannan Energiaverkot Oy ja Lappeenrannan Lämpövoima Oy. Yleiskuvaus vuoden 2016 toiminnasta, liikevaihdon ja tuloksen toteutumisesta vuonna 2016 verrattuna talousarvioon 2016 että kehittymisestä verrattuna tilinpäätökseen 2015 sekä suunta vuosille
17 Energia-konsernin liikevaihdon ennakoitiin budjetissa pienenevän usealla miljoonalla eurolla sähkön markkinahinnan alhaisuudesta johtuen. Toteutunut liikevaihto 124,2 miljoonaa euroa oli kuitenkin lähes edellisvuoden (124,6) tasolla. Tämä näkyi myös hyvänä tuloksena, joka saavutti ennätyksellisen tason 22,5 miljoonaa euroa. Tulosta paransi kertaluontoisesti kirjanpidollinen myyntivoitto (8,3 milj. euroa) verkonrakennusyhtiön omistusjärjestelyistä mutta ilman sitäkin saavutettu tulos oli yli 2 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Tulevina vuosina liikevaihdon ennakoidaan säilyvän tasolla miljoonaa euroa ja tulostason ennakoidaan alenevan tasolle 8 10 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016 sekä suunta vuosille Konsernin konkreettinen tavoite on tuottaa omistajalle asetettu tuotto valtuustokauden aikana. Toteutunut tuotto vuonna 2016 oli tavoitteen mukainen 14,7 miljoonaa euroa. Vuodesta 2017 eteenpäin tuottotavoite on tasolla 12 miljoonaa euroa eli aiempaa maltillisempi johtuen konsernin voimakkaista investointipaineista etenkin sähköverkon häiriöttömyyteen. Tuloutustavoitteen toteutuminen vuonna 2016, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Tuotto vuonna 2016 oli 14,7 miljoona euroa. Suunniteltujen ja mahdollisten muiden investointihankkeiden toteutuminen vuonna 2016 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Toteutunut investointitaso oli 15,9 miljoonaa euroa, joka jäi yli 2 miljoonaa euroa alle budjetin. Joidenkin suurien investointien valmistuminen siirtyi vuoden 2017 puolelle. Tulevina vuosina investointitaso on tarkoitus nostaa tasolle 20 miljoonaa euroa/vuosi. Suunniteltujen ja mahdollisen muiden rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutuminen vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Vuoden 2016 aikana ei toteutettu rakenne- ja rahoitusjärjestelyjä. Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Sähkömarkkinoiden nopeisiin ja voimakkaisiin muutoksiin reagoiminen on taloudellisessa mielessä avainasemassa. Tämän mahdollistavat hinnoittelun työkalut saatiin käyttöön vuoden 2016 aikana. Suurhäiriöihin kaukolämmön, sähkön ja veden toimituksessa on varauduttu erilaisin varajärjestelmin ja niiden käyttöä harjoitellaan säännöllisesti. LAPPEENRANNAN ENERGIA OY KONSERNIN NUMEERINEN OSA: Tuloslaskelma TP TA TP Muutos TP 2016/TA2016 Muutos TP 2016/TP % % LIIKEVAIHTO ,7 % ,3 % Liiketoiminnan muut tuotot ,1 % ,6 % Valmistus omaan käyttöön ,8 % ,5 % Materialit ja palvelut ,7 % ,9 % Henkilöstökulut ,0 % ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % ,0 % 9
18 Liiketoiminnan muut kulut ,0 % 407-4,7 % LIIKETULOS ,3 % ,1 % Rahoitustuotot ,0 % ,2 % Rahoituskulut ,6 % 451-4,4 % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,4 % ,8 % Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ,4 % ,8 % Tilinpäätössiirrot Verot ,1 % ,8 % Vähemmistöosuus TILIKAUDEN TULOS ,5 % ,3 % VASTAAVAA Tase TP TP Muutos TP 2016/TP % Pysyvät vastaavat (yht.) ,6 % Aineettomat hyödykkeet ,6 % Aineelliset hyödykkeet ,5 % Sijoitukset ,1 % Vaihtuvat vastaavat (yht.) ,2 % Vaihto-omaisuus ,2 % Saamiset ,8 % Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset ,9 % VASTAAVAA YHTEENSÄ ,0 % VASTATTAVAA Oma pääoma (yht.) ,3 % Osakepääoma ,0 % Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot ,0 % Ed. tilikausien voitto/tappio ,2 % Tilikauden voitto/tappio ,3 % Vähemmistöosuus Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Vieras pääoma (yht.) ,6 % Pitkäaikainen vieraspääoma ,1 % Lyhytaikainen vieraspääoma ,0 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,0 % 10
19 Rahoituslaskelma TP TP Muutos TP 2016/TP % LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA tai TOIMINNAN RAHAVIRTA 0 Liikevoitto (tai Vuosikate) ,1 % Oikaisut liikevoittoon (poistot) ,2 % Käyttöpääoman muutos ,6 % Maksetut korot ja maksut ,6 % Saadut osingot Saadut korot ,2 % Maksetut verot ,2 % Satunnaiset erät LIIKETOIMINNAN tai TOIMINNAN RAHAVIRTA ,5 % INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit muihin sijoituksiin ,8 % Investoinnit käyttöomaisuuteen ,8 % Saadut investointiavustukset Investoinnit varauksella katetut Luovutustulot muista sijoituksista INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,2 % TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,0 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Liittymismaksujen lisäys ,4 % Pitkäaikaisten lainojen muutokset ,5 % Lyhytaikaisten lainojen muutokset Maksullinen osakeanti/osingonjako ,5 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,5 % RAHAVAROJEN MUUTOS ,7 % Rahavarat ,9 % Rahavarat ,6 % Lainakanta ,5 % Lainakanta ,6 % Tunnusluvut TP TP TP 2016/TP2015 laskentakauden lopussa Muutos Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä %
20 Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % 32,4 66,3 33,9 Sijoitetun pääoman tuotto % 9,6 12,2 2,6 Liiketulos % 16,4 26,5 10,1 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 9,0 13,8 4,8 MAKSUVALMIUS Current ratio 0,8 1,0 0,2 Quick ratio 0,8 0,9 0,1 YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPANKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 127,7 184,8 57,1 Lainanhoitokate 1,4 3,0 1,6 Kassan riittävyys, pv 0,0 2,0 2,0 Kassan riittävyys, pv (Lpr konsernitilit mukana) Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Myynti kaupungille (jätevesi, lämmitys, sähkö, 1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 ) RAHOITUS JA INVESTOINNIT RYHMÄN ANALYYSI KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2016 Kokonaistuotot Lappeenrannan Energia Oy konsernin tilikauden 2016 kokonaistuotot (liikevaihto + muut tuotot) olivat 134,5 milj. euroa, mikä on 13,4 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa ja 9,7 milj. euroa enemmän kuin tilikauden 2015 kokonaistuotot (124,8 milj. ). Tämä johtuu pääasiassa Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:n kauppaan liittyvästä kertaluontoisesta myyntivoitto-kirjauksesta liiketoiminnan muihin tuottoihin. Konsernin liikevaihto laski 0,3 % edellisestä vuodesta, mutta oli 2,7 % talousarviota suurempi. Kannattavuus Tilikauden 2016 liikevoitto oli 35,7 milj. euroa, mikä on 13,4 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa ja 15,2 milj. euroa enemmän kuin tilikautena 2015 (20,5 milj. ). Myyntivoiton lisäksi kuluerien vertailtavuuteen vaikuttaa edellä kerrottu yritysjärjestely. Tilikauden tulos oli 22,2 milj. euroa. Kannattavuuden tunnusluvuista oman pääoman tuottoprosentti 66,3 % on erinomainen. Vaikka myyntivoitto oikaistaisiin satunnaisiin tuottoihin, on konsernin oman pääoman tuottoprosentti erinomaisella tasolla. Oman pääoman tuottoon vaikuttaa tuloksen lisäksi myös konsernin taserakenne. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 12,2 % on yleinen 12
21 korkotaso huomioiden erittäin hyvä. Kolmas kannattavuusluku liiketulosprosentti 26,5 % on sekin erittäin hyvä. Kannattavuus on hyvä, vaikka kertaluonteista myyntivoittoa ei huomioitaisikaan tunnusluvuissa. Vakavaraisuus Omavaraisuusasteella mitattuna (13,8 %) konsernin vakavaraisuus on heikko, vaikka se erityisesti myyntivoitosta johtuen nousikin edellisestä vuodesta (9,0 %). Alhainen omavaraisuusaste kertoo suuresta vieraan pääoman osuudesta rahoituksessa. Vakavaraisuutta tarkasteltaessa tulee huomioida, että konsernin vieraasta pääomasta tilinpäätöksen 2016 mukaan 46,3 % (89,9 milj milj. pääomalaina) muodostuu lainoista kaupungille. Lainat ovat syntyneet Energia-konsernin yhtiöittämisen seurauksena. Kun pääomalaina katsotaan omaksi pääomaksi, on omavaraisuusaste 23,7 %. Tuloutustavoite kaupungille vaikuttaa omavaraisuusasteen parantamismahdollisuuksiin voitollisista tuloksista huolimatta. Energia-konsernilta saatavat korkotuotot ovat merkittävä lisä kaupungin omassa talousarviossa. Konsernin investoinnit ja taloudellinen tilanne muodostavat riskin myös kaupungin oman tulopohjan kehittymiselle. Maksuvalmius Tilinpäätöshetkellä 2016 konsernin maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria mittaavat tunnusluvut Current ratio (1,0) ja Quick ratio (0,9) ovat tyydyttävät. On kuitenkin huomioitava, että kyseiset tunnusluvut kuvaavat tilannetta vain tilinpäätöspäivänä. Konsernin maksuvalmius on heikko kassan riittävyyden perusteella. Konsernin rahavaroilla voitiin tilivuoden 2016 aikana kattaa keskimäärin 2 päivän kassasta maksut. Rahoitus Investointien tulorahoitusprosentti osoittaa, että konsernin investoinneista tilikautena 2016 on pystytty rahoittamaan tulorahoituksella 184,8 %, mikä on 57,1 % - yksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna. Suurin syy on kertaluontoinen myyntivoitto-kirjaus. Lainanhoitokate osoittaa kuinka konsernin tulorahoitus riittää vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Konsernin lainanhoitokate vuonna 2016 oli hyvä (3,0). Tässäkin tunnusluvussa näkyy edellä kerrottu myyntivoitto. Ilman liiketoiminnan muita tuottoja olisi lainanhoitokate 2,4. Luku on siten parantunut edellisestä vuodesta (1,4), vaikka kertaluontoista erää ei huomioitaisikaan. Vuoden 2016 aikana lainakanta väheni 8,5 milj. euroa ja rahavarat kasvoivat hieman. Henkilöstö Konsernin henkilöstömäärä oli vuonna 2016 keskimäärin 164 henkilöä, mikä on 72 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna (236 henkilöä). Vuoden liikevaihto per henkilö oli 757,2 tuhatta euroa, mikä on 43,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna (527,7 tuhatta euroa). Tunnusluvut eivät ole kuitenkaan vertailukelpoiset vuosien välillä, koska Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:stä siirtyneen henkilöstön työpanos näkyy alkaen ostopalveluna. Konsernille on asetettu tuloutustavoite vuosille , jonka mukaan konsernin tulee tulouttaa kaupungille kyseisenä aikana yhteensä 42 miljoonaa euroa. Konserni saavutti tuloutustavoitteensa. LAPPEENRANNAN LIIKETOIMINNAT OY KONSERNI Yleiskuvaus vuoden 2016 toiminnasta, liikevaihdon ja tuloksen toteutumisesta vuonna 2016 verrattuna talousarvioon 2016 että kehittymisestä verrattuna tilinpäätökseen 2015 sekä suunta vuosille Lappeenrannan liiketoiminnat -konserniin kuuluvat kaupungin ns. liiketoimintayhtiöt: Lappeenrannan liiketoiminnat Oy (Llt Oy, emoyhtiö) Lappeenrannan Yritystila -konserni Wirma Lappeenranta Oy Williparkki Oy 13
22 OOO Finrusinno lakkautettiin heinäkuussa Wirma Lappeenranta Oy:n toiminnat ja henkilöstö siirrettiin Lappeenrannan kaupungille Kaupunki on aloittanut toimitilakonsernin perustamisen valmistelun. Lappeenrannan liiketoiminnat -konserni muuttuu toimitilaosaamiseen keskittyväksi Lappeenrannan Toimitilat -konserniksi vuoden 2017 aikana. Omistajan puhevaltaa kaupunkiyhtiöissä käyttää kaupunginhallitus tai sen konsernijaosto siten kuin kaupunginhallituksen johtosäännössä tarkemmin määrätään. Kaupunkiyhtiöiden toimintaperiaatteet ja kaupungin ohjausvallan käyttäminen on määritelty konserniohjeissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli euroa (TA 2016: euroa, TP 2015: euroa). Konsernin vuoden 2016 tulos oli euroa (TA 2016: euroa, TP euroa). Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016 sekä suunta vuosille Esitetty kunkin yhtiön kohdalla. Tuloutustavoitteen toteutuminen vuonna 2016, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen - Suunniteltujen ja mahdollisten muiden investointihankkeiden toteutuminen vuonna 2016 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Esitetty kunkin yhtiön kohdalla. Suunniteltujen ja mahdollisen muiden rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutuminen vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Esitetty kunkin yhtiön kohdalla. Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Llt konsernin muuttuessa toimitilakonserniksi sille siirtynee MYÖS taloutta rasittavia purkukuntoisia kiinteistöjä sekä kiinteistöjä, joiden tuotot eivät vastaa niiden ylläpito- ja korjauskustannuksia. Konsernin lainamäärä on suuri. Velkarahan hinnan nousu on riski. Lisäksi talouden epävarmuus heijastuu vuokralaisten liiketoimintaan esim. siten, että vuokrasopimusten uudistamisvaiheessa halutaan muuttaa pienempiin tiloihin. Vuokrattavista toimitiloista on Lappeenrannassa ylitarjontaa, mikä alentaa vuokratasoa. Wirma Lappeenranta Oy:n toiminta jatkuu vuonna 2017 supistettuna. Osakkuusyhtiö gosaimaa Oy:n kattomarkkinoinnissa neuvotellaan yhteistyön laajentamisesta eteläisen Saimaan alueelle. Toiminnan tuloksellisuus heijastuu gosaimaan talouteen ja tulevaisuuteen ja siten myös Wirman omistuksen ja pääomalainan arvoon. LAPPEENRANNAN LIIKETOIMINNAT OY KONSERNIN NUMEERINEN OSA: Tuloslaskelma TP TA TP Muutos TP 2016/TA 2016 Muutos TP2016/TP % % LIIKEVAIHTO ,5 % ,4 % Liiketoiminnan muut tuotot ,3 % ,4 % Materiaalit ja palvelut ,0 % ,8 % Henkilöstökulut ,5 % 21-1,1 % 14
23 Poistot ja arvonalentumiset ,8 % 74-2,3 % Liiketoiminnan muut kulut ,5 % 289-6,4 % LIIKETULOS ,4 % ,7 % Rahoitustuotot ,8 % ,1 % Rahoituskulut ,8 % ,7 % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,0 % ,1 % Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ,0 % ,5 % Tilinpäätössiirrot Verot ,3 % 97-36,5 % Vähemmistön osuus tilik. tuloksesta ,4 % -8-23,5 % TILIKAUDEN TULOS ,9 % ,3 % Tase TP TP Muutos TP 2016/TP % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat yhteensä ,7 % Aineettomat hyödykkeet ,7 % Aineelliset hyödykkeet ,7 % Sijoitukset ,4 % Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,5 % Vaihto-omaisuus Saamiset ,3 % Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset ,9 % VASTAAVAA YHTEENSÄ ,5 % VASTATTAVAA Oma pääoma yhteensä ,8 % Osakepääoma % Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot ,0 % Ed. tilikausien voitto/tappio ,6 % Tilikauden voitto/tappio ,3 % Vähemmistöosuus ,1 % Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Konsernireservi ,3 % Pakolliset varaukset Vieras pääoma yhteensä ,2 % Pitkäaikainen vieraspääoma ,3 % Lyhytaikainen vieraspääoma ,2 % VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,5 % Tunnusluvut TP TP TP2016/TP2015 laskentakauden lopussa Muutos Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % 0 Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % 0 Henkilöstöä keskimäärin 35,5 34-1,5 Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 )
24 Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % 3,2 2,5-0,7 Sijoitetun pääoman tuotto % 2,9 2,3-0,6 Liiketulos % 17,1 15,6-1,5 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 37,4 37,0-0,4 MAKSUVALMIUS Current ratio 1,0 0,8-0,2 Quick ratio 1,0 0,7-0,3 YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPUNKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) Konsernin toiminnalliset tunnusluvut Esitetty kunkin yhtiön kohdalla Tuloutus kaupungille (1000 ) RAHOITUS JA INVESTOINNIT RYHMÄN ANALYYSI KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2016 Kokonaistuotot Lappeenrannan liiketoiminnat -konsernin tilikauden 2016 kokonaistuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) olivat 12,4 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa vähemmän kuin talousarviossa. Kokonaistuotot laskivat 0,6 milj. euroa vuodesta Talousarvioon oli sisällytetty lentoliikenteen markkinointisopimukset ( euroa liikevaihdossa ja liiketoiminnan muissa kuluissa), jotka eivät toteutuneet kun Lappeenrannan lentokenttätoiminta siirrettiin Finavialta Lappeenrannan kaupungin ja Etelä - Karjalan liiton perustamalle säätiölle. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä lentoliikenteen tuotot ovat n euroa. Lisäksi Yritystila Oy:n vuokratuotot ovat laskeneet edellisestä vuodesta. Kannattavuus Tilikauden 2016 liikevoitto oli 1,8 milj. euroa, mikä on sama kuin talousarviossa ja 18,7 % vähemmän kuin tilikautena 2015 (2,2 milj. ). Konsernin tilikauden tulos 0,85 milj. laski edellisestä vuodesta (1,0 milj. ). Kannattavuuden tunnusluvuista oman pääoman tuottoprosentti 2,5 % on heikko ja se on huonompi kuin vuonna 2015 (3,2 %). Samoin sijoitetun pääoman tuottoprosentti 2,3 % on heikko ja sekin heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna (2,9 %). Kolmas kannattavuusluku liiketulosprosentti 15,6 % on hyvä, vaikka heikkenikin jonkin verran tilikaudesta 2015 (17,1 %). Kannattavuuden tunnuslukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että Lappeenrannan Liiketoiminnat Oykonserniin kuuluu yhtiöitä, joiden toiminnat tukevat kaupungin elinkeino- ja matkailustrategian tavoitteita. Vakavaraisuus Omavaraisuusasteella mitattuna (37,0 %) konsernin vakavaraisuus on hyvä, vaikka se hieman heikkenikin vuodesta 2015 (37,4 %). Vaikka omavaraisuus - % on hyvä, on konsernin vieraan pääoman määrä lähes 5- kertainen suhteessa liikevaihtoon. Tämä johtuu siitä, että osa konserniin kuuluvista yhtiöistä toimii vahvasti pääomavaltaisella toimialalla. Maksuvalmius 16
25 Tilinpäätöshetkellä 2016 konsernin maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria mittaava tunnusluku Current ratio on heikko (0,8) ja se on heikentynyt edellisestä vuodesta (1,0). Lyhyen aikavälin maksuvalmiuden ja rahoituspuskurin tunnusluku Quick ratio on tyydyttävä (0,7). Henkilöstö Konsernin henkilömäärä oli vuonna 2016 keskimäärin 34 henkilöä (sisältää oman toimen ohella työskentelevät), mikä on 1,5 henkilöä vähemmän kuin vuonna Vuoden kokonaistuotto per henkilö oli 365 tuhatta euroa, mikä on samalla tasolla kuin edellisenä vuonna (367 tuhatta ). LAPPEENRANNAN LIIKETOIMINNAT OY (EMOYHTIÖ) Yhtiön toiminta-ajatus Lappeenrannan liiketoiminnat Oy (Llt Oy) on Lappeenrannan kaupungin 100 %:sti omistama konserniyhtiö, jonka toimialana on toimia Lappeenrannan kaupunkikonserniin kuuluvien omistamiensa osakeyhtiöiden emoyhtiönä sekä koordinoida ja edistää niiden toimintaa. Yhtiö voi tarjota osakkuusyhtiöilleen rahoitus- ja muita yhteisiä palveluja. Yhtiö voi myöntää rahoitusta sekä antaa takauksia ja muita vakuuksia enemmistönä omistamiensa yhtiöiden luottojen ja muiden sitoumusten täyttämisen vakuudeksi. Yleiskuvaus vuoden 2016 toiminnasta, liikevaihdon ja tuloksen toteutumisesta vuonna 2016 verrattuna talousarvioon 2016 että kehittymisestä verrattuna tilinpäätökseen 2015 sekä suunta vuosille Llt Oy:n liikevaihto vuonna 2016 oli euroa (TA 2016: euroa (sis. lentoliikenne), TP 2015: euroa). Llt Oy:n vuoden 2016 tulos oli euroa (TA 2016: euroa, TP 2015: euroa). Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016 sekä suunta vuosille Lappeenrannan liiketoiminnat Oy toteuttaa kaupunkiomistajan antamia tehtäviä konserniyhtiöidensä avulla. Tuloutustavoitteen toteutuminen vuonna 2016, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Llt Oy:n tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen. Suunniteltujen ja mahdollisten muiden investointihankkeiden toteutuminen vuonna 2016 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Yhtiöllä ei ole investointeja. Suunniteltujen ja mahdollisen muiden rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutuminen vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Konsernijaoston päätöksen mukaisesti yhtiö on saanut lisäaikaa omistamiensa pörssiyhtiöiden osakkeiden myymiselle toistaiseksi. Sampo Oyj:n osakkeet on myyty kokonaan ja Technopolis Oyj:n osakkeista n. 62 %. Toiminnan merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät - 17
26 LAPPEENRANNAN LIIKETOIMINNAT OY:N NUMEERINEN OSA: Tuloslaskelma TP TA TP Muutos TP 2016/TA 2016 Muutos TP2016/TP % % LIIKEVAIHTO ,1 % ,3 % Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut ,8 % 3-3,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,6 % Liiketoiminnan muut kulut ,9 % ,4 % LIIKETULOS ,8 % 17-14,2 % Rahoitustuotot ,3 % ,0 % Rahoituskulut ,3 % 67-67,6 % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,0 % ,8 % Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ,0 % ,8 % Tilinpäätössiirrot Verot ,7 % Vähemmistön osuus tilik. tuloksesta TILIKAUDEN TULOS ,0 % ,0 % Tase TP TP Muutos TP 2016/TP % VASTAAVAA Pysyvät vastaavat yhteensä ,8 % Aineettomat hyödykkeet ,9 % Aineelliset hyödykkeet ,7 % Sijoitukset ,7 % Vaihtuvat vastaavat yhteensä ,4 % Vaihto-omaisuus Saamiset ,4 % Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset ,8 % VASTAAVAA YHTEENSÄ ,4 % VASTATTAVAA Oma pääoma yhteensä ,3 % Osakepääoma ,0 % Arvonkorotusrahasto 0 0 Muut omat rahastot ,0 % Ed. tilikausien voitto/tappio ,9 % Tilikauden voitto/tappio ,0 % Vähemmistöosuus 0 0 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 0 0 Konsernireservi 0 0 Pakolliset varaukset 0 0 Vieras pääoma yhteensä ,6 % Pitkäaikainen vieraspääoma ,0 % Lyhytaikainen vieraspääoma ,3 % 18
27 VASTATTAVAA YHTEENSÄ ,4 % Tunnusluvut TP TP TP2016/TP2015 laskentakauden lopussa Muutos Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) KANNATTAVUUS Oman pääoman tuotto % -0,2-0,3-0,1 Sijoitetun pääoman tuotto % 0,1-0,2-0,3 Liiketulos % -41,3-101,6-60,3 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 96,0 96,1 0,1 MAKSUVALMIUS Current ratio 25,1 32,0 6,9 Quick ratio 25,1 32,0 6,9 YHTIÖN ROOLI KONSERNIN SISÄISESSÄ KAUPUNKÄYNNISSÄ Myynti Lappeenrannan kaupungille (1000 ) Ostot Lappeenrannan kaupungilta (1000 ) 0 0 Yhtiökohtaiset toiminnalliset tunnusluvut Tuloutus kaupungille (1000 ) RAHOITUS JA INVESTOINNIT RYHMÄN ANALYYSI YHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2016 Kokonaistuotot Lappeenrannan liiketoiminnat Oy:n (emo) tilikauden 2016 kokonaistuotot (liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot) olivat 100 tuhatta euroa, mikä on 530 tuhatta euroa vähemmän kuin talousarviossa. Talousarvioon oli sisällytetty lentoliikenteen markkinointisopimukset ( euroa liikevaihdossa ja liiketoiminnan muissa kuluissa), jotka eivät toteutuneet kun Lappeenrannan lentokenttätoiminta siirrettiin Finavialta Lappeenrannan kaupungin ja Etelä - Karjalan liiton perustamalle säätiölle. Kokonaistuotot laskivat 188 tuhatta euroa tilikaudesta Syynä olivat lentoliikenteen markkinointisopimukset. Kannattavuus Tilikauden 2016 liiketappio oli 102 tuhatta euroa, mikä on hieman vähemmän kuin tilikautena 2015 (-119 tuhatta ). Kokonaistuottojen väheneminen vaikutti siihen, että myös liiketoiminnan muut kulut olivat pienemmät kuin vuonna Talousarviossa oli varauduttu 90 tuhannen euron liiketappioon. Nettotulos -86 tuhatta euroa oli huonompi kuin vuonna 2015 (-48 tuhatta euroa). Kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut oman pääoman tuottoprosentti -0,3 % ja sijoitetun pääoman tuottoprosentti -0,2 % ovat yleisiin raja-arvoihin verrattuna erittäin heikot. Kolmas kannattavuusluku liiketulosprosentti on selvästi negatiivinen -101,6 % ja se heikkeni selvästi vuodesta 2015 (-41,3 %). Yhtiön kannattavuus on erittäin heikko. 19
28 Vakavaraisuus Omavaraisuusasteella mitattuna (96,1 %) yhtiön vakavaraisuus on erinomainen. Yhtiöllä ei ole korollista velkaa konsernin ulkopuolisilta sidosryhmiltä. Maksuvalmius Tilinpäätöshetkellä 2016 yhtiön maksuvalmiutta ja rahoituspuskuria mittaavat tunnusluvut Current ratio ja Quick ratio ovat molemmat 32,0. Yhtiön maksuvalmius on erittäin hyvä. Henkilöstö Yhtiön henkilömäärä oli vuonna , joka on sama kuin vuonna Lappeenrannan liiketoiminnat Oy:n tunnuslukuja tarkasteltaessa on syytä erityisesti huomioida se, että kyseessä on konsernin emoyhtiö. Konserni on olemassa toteuttaakseen kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita pitkällä aikavälillä. Llt Oy on voittoa tavoittelematon emoyhtiö. Sillä ei ole operatiivista toimintaa, lukuun ottamatta omistajan määräämiä tehtäviä. Tästä roolista johtuen tulosta voidaan tasata konsernin sisällä konserniavustuksin. LAPPEENRANNAN YRITYSTILA KONSERNI (LAPPEENRANNAN LIIKETOIMINNAT KONSERNIN ALAKONSERNI) Yleiskuvaus vuoden 2016 toiminnasta, liikevaihdon ja tuloksen toteutumisesta vuonna 2016 verrattuna talousarvioon 2016 että kehittymisestä verrattuna tilinpäätökseen 2015 sekä suunta vuosille Lappeenrannan Yritystila -konserni on Lappeenrannan liiketoiminnat -konsernin alakonserni, johon kuuluvat seuraavat tytäryhtiöt: 1. Kiinteistö Oy Mustolan Huoltorakennus 2. Kiinteistö Oy Reijolan Liikekeskus 3. Lappeenrannan Matkakeskus Oy 4. Kiinteistö Oy Joutsenon Annukka 5. Lappeenrannan Laivat Oy 6. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd Kiinteistöyhtiöille ei ole laadittu tilinpäätöstekstejä. Lappeenrannan Yritystila -konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 8,3 milj. euroa (TA 2016: 8,6 milj. euroa, TP 2015: 8,9 milj. euroa). Konsernin tulos vuonna 2016 oli n euroa (TA 2016: euroa, TP 2015: euroa). Vuonna toimitilakonsernin perustaminen kasvattaa Lappeenrannan Yritystila Oy:n volyymia kun sille siirtyy ne Lappeenrannan kaupungin omistamat kiinteistöt, joissa on vuokralaisina muita kuin kaupungin oman palvelutuotannon organisaatioita. Lisäksi KOy Seniori-Saimaasta tulee Lappeenrannan Yritystila Oy:n tytäryhtiö. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015 sekä suunta vuosille Esitetty kunkin yhtiön kohdalla. Tuloutustavoitteen toteutuminen vuonna 2016, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen - 20
LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖT TILINPÄÄTÖS 2016 JA ENNUSTE TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN
LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖT TILINPÄÄTÖS 2016 JA ENNUSTE TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2017 2019 Tämä raportti sisältää vuonna 2016 kaupunginhallitukselle ja konsernijaokselle raportoivat konserniyhteisöt.
LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖT TILINPÄÄTÖS 2014 JA ENNUSTE TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN
LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖT TILINPÄÄTÖS 2014 JA ENNUSTE TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2015 2017 Tämä raportti sisältää vuonna 2014 kaupunginhallitukselle ja konsernijaokselle raportoivat konserniyhteisöt.
Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle
Kaupunginhallituksen 17 20.03.2017 konsernijaosto Kaupunginhallitus 151 27.03.2017 Kaupunginhallitus 444 11.09.2017 Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon
TILINPÄÄTÖS 2013 JA ENNUSTE TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2014-2016
LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖT TILINPÄÄTÖS 2013 JA ENNUSTE TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2014-2016 Tämä raportti sisältää vuonna 2013 kaupunginhallitukselle ja konsernijaokselle raportoivat konserniyhteisöt.
FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS
FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden
TULOSLASKELMA
TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan
HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS
HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
IMATRAN VUOKRA-ASUNNOT OY
IMATRAN VUOKRA-ASUNNOT OY 1. Toimiala Imatran Vuokra-asunnot Oy omistaa n. 1600 vuokra-, opiskelija- ja ryhmäkotiasuntoa. Yhtiö huolehtii asuntojen ylläpidosta, peruskorjauksesta ja tarvittaessa myös uudisrakentamisesta.
Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet
Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM
LAPPEENRANNAN ASUNTOPALVELU OY KONSERNI... 2 LAPPEEN RAKENNUTTAJA OY... 5 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY -KONSERNI... 8
Sisällys LAPPEENRANNAN ASUNTOPALVELU OY KONSERNI... 2 LAPPEEN RAKENNUTTAJA OY... 5 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY -KONSERNI... 8 LAPPEENRANNAN LIIKETOIMINNAT KONSERNI... 11 ETELÄ-KARJALAN JÄTEHUOLTO OY... 34
Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle
Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017
ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.
5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut
5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124
ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta
Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
KONSERNITULOSLASKELMA
KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 5 099 772 4 390 372 Liiketoiminnan muut tuotot 132 300 101 588 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana
1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta
1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77
Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS
Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri
Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0
EFECTE OYJ Yhtiön taloudelliset tiedot 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta (Luvut euroina, ellei toisin ilmoitettu) Konsernin Tuloslaskelma 1.1.2017 30.9.2017 1.1.2016 30.9.2016 LIIKEVAIHTO
BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase
Tuloslaskelma ja tase 30.6.2018 BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017 Liiketoiminnan muut tuotot * 2 237 121,94 13 879,38 20 466,26 Materiaalit
12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat
Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus
Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola
Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
Vakinaiset palvelussuhteet
Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,
Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen
HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS
HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä
1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut
1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %
TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014
TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan
TULOSLASKELMAN RAKENNE
TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot
KUUMA-johtokunta / LIITE 5a
KUUMA-johtokunta 13.3.2019 5 / LIITE 5a TILINPÄÄTÖS 31.12.2018 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 171 410,01 123 903,54 Saamiset 171 410,01 123
TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017
VUOSIKERTOMUS 2017 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2017 1.1. 31.12.2016 LIIKEVAIHTO 121 109 124 180 Valmistus omaan käyttöön 14 673
KUUMA-johtokunta Liite 12a
KUUMA-johtokunta 14.2.2018 12 Liite 12a TILINPÄÄTÖS 31.12.2017 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 123 903,54 472 254,43 Saamiset 123 903,54 472
TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016
VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647
Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus
Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %
HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS
HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2015 HKLjk 10.11.2015 Osavuosikatsaus 1 (9) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.9.2015 Toimintaympäristö ja toiminta Kuluneen neljänneksen aikana
TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys
TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa
KUUMA-johtokunta Liite 11a
KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
Konsernituloslaskelma
Konsernituloslaskelma 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 28 729 986,76 26 416 878,43 Valmistus omaan käyttöön 6 810,90 Liiketoiminnan muut tuotot 1 500 810,15 1 468 655,80 Materiaalit
Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017
Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli
Konsernituloslaskelma
Konsernituloslaskelma ei laadittu 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 26 416 878,43 Liiketoiminnan muut tuotot 1 468 655,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden
HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS
HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä
KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 )
VUOSIKERTOMUS 2018 TULOSTIEDOT KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 129 238 121 109 Valmistus omaan käyttöön 0 14 Liiketoiminnan muut tuotot 989 993 Materiaalit
1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009
1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman
Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25
Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin
Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18
Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000
Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24
Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta
ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös
1.1.2018-31.12.2018 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 Tuloslaskelma Liitetieto 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 (EUR) Liikevaihto
TALOUSARVIO Konserniyhtiöt & kuntayhtymät
TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma 2016-2018 Konserniyhtiöt & kuntayhtymät Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2016 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTIÖT TYTÄRYHTIÖT LAPPEENRANNAN ASUNTOPALVELU OY KONSERNI
LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017
LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017 KONSERNIN KESKEISET AVAINLUVUT (tilintarkastetut) Privanet Group -konserni 1-12/2017 1-12/2016 Muutos 7-12/2017 7-12/2016 Muutos 12kk 12kk 6 kk
Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15
Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi
Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen
Länsimetro Oy Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko Hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Saxholm Jyrki Kasvi Kimmo Oila Pekka Sirviö Reijo Tuori Pekka Vaara
YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS
YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 6.5.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2004 - Yleiselektroniikka Oyj:n toimitusjohtajaksi Jussi Aspiala - Liikevaihto 5,6 milj.
Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.
TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.
P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)
P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).
HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS
HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-maaliskuussa
HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS
HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 HKLjk 22.8.2013 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa
LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016
LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,
Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen
1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,
ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös
ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma
BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.
Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.
puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti)
SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2009 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin voitto ennen veroja kasvoi yli 41 % Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus on toiminut
Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.
1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa
YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS
YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta
KONSERNIN TUNNUSLUVUT
KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %
ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös
ELENIA PALVELUT OY 1.1.2017-31.12.2017 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma
Tunnuslukuopas. Henkilökohtaista yritystalouden asiantuntijapalvelua.
Tunnuslukuopas TM Henkilökohtaista yritystalouden asiantuntijapalvelua www.mediatili.com Kannattavuus Kannattavuus on eräs yritystoiminnan tärkeimpiä mittareita. Mikäli kannattavuus on heikko, joudutaan
Helsinki Business Hub Ltd Oy
Helsinki Business Hub Ltd Oy Toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski Helsingin kaupungin omistusosuus: 45 % Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Tilintarkastaja Marja-Leena Rinkineva
HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS
HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja
VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013
VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine
1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008
1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4
Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös
Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina
TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA
Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014
Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.
1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4
United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus
Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta
Suomen Posti konsernin tunnusluvut
n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %
OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN
Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen
SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS
SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2
RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI
RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste
SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen
Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus
Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.
YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
Liite puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2018 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017 Liikevaihto, 1000 EUR 17 962 11 561 25 038 Käyttökate, 1000 EUR 4 358 2 024 5 230 Käyttökate, % liikevaihdosta
Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti
Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen
Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot
Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 4 986 6 5 225 2 6 276 8 6 932 6 7 334 5 Myyntikate 3 237 6 3 344 9 3 835 9 4 178 1 4 396 8 Käyttökate 761
Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %
1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0
HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS
HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2014 HKLjk 21.8.2014 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3
muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta