PUOLIVUOTISKATSAUS Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUOLIVUOTISKATSAUS 2013. Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 1 PUOLIVUOTISKATSAUS Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 1 6/ 2 TULOSLASKELMA.. 6 KONSERNIJOHTO JA HALLINTO. 7 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI.. 1 KASVATUS JA OPETUSTOIMI. 12 KULTTUURI JA VAPAA AIKATOIMI 15 KULTTUURITOIMI 15 NUORISO JA LIIKUNTATOIMI. 19 TEKNINEN TOIMI. 21 MAAKUNNALLINEN PALVELUTOIMINTA 32 YHTIÖT.. 37 LAPPEENRANNAN ASUNTOPALVELU OY.. 38 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY KONSERNI. 41 LAPPEENRANNAN LIIKETOIMINNAT OY KONSERNI.. 44 ETELÄ KARJALAN JÄTEHUOLTO OY. 67 KIINTEISTÖ OY SENIORI SAIMAA 7 SAIMAAN TUKIPALVELUT OY 73 ETELÄ KARJALAN TYÖKUNTO OY 76 SAIMAAN TALOUS JA TIETO 8

2 2 Lappeenrannan kaupunki KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 1. Yleistä Vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Lappeenrannan kaupungin väkiluku on kasvanut 154 henkilöllä verrattuna vuoden 212 vastaavaan ajankohtaan. Kaupungin asukasluku oli asukasta kesäkuussa. Syyskaudella väestönkasvu on yleensä alkuvuotta voimakkaampaa. Työttömyysasteen kehityksessä on talouden taantuman johdosta jääty strategiassa asetetusta tavoitteesta. Suurten kaupunkien vertailuryhmässä Lappeenrannan työttömyystilanne on kuitenkin keskimääräistä parempi lukuun ottamatta pääkaupunkiseutua. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut 1112 työttömään, mikä on 56 työtöntä enemmän kuin edelliskesänä. Nuorisotyöttömiä on 69, lisäystä edelliskesään 86 nuorta. Lappeenrannan työttömyysaste oli kesäkuussa 13,1 %. Lappeenrannassa on työttömyysaste kesäkuusta 212 kesäkuuhun heikentynyt yhdellä prosenttiyksiköllä eli saman verran kuin koko maassa (9,3 % -> 1,3%) keskimäärin vastaavana aikana. Yleinen talouskehitys on koko maassa ollut heikkoa. Lappeenranta on suhteellisesti ottaen ja erityisesti nuorisotyöttömyyden osalta hieman keskimääräistä paremmassa tilanteessa. Kaupan ja matkailun aloilla on meneillään tai käynnistymässä useita investointeja, kuten Iso- Kristiinan laajennus, keskustan pysäköintitilojen sekä Ikea-Ikano liikekeskuksen rakentaminen. Valitukset ovat hidastaneet City-korttelin sekä Huhtiniemen hotellin rakennustöiden käynnistymistä. Rauhan matkailukeskittymään on valmistunut kauppakeskus Capri Angry Birds puistoineen, Atrenalin-seikkailupuisto, rantaravintola sekä golfkenttä. UPM rakentaa Kaukaan tehdasalueella uutta biodiesellaitosta. Investoinnin kokonaisarvo on n. 15 M ja se tulee valmistuessaan vuonna 214 luomaan noin 5 uutta työpaikkaa tehdasalueelle. Kaukaan tavoin M-Fibren Joutsenon tehtaan prosessissa syntyy bioenergiaa enemmän kuin tehdas itse tarvitsee. Uuden kuorenkaasutuslaitoksen ansiosta tehdas ei tuota uusiutumattomista polttoaineista peräisin olevaa hiilidioksidia. Sisämaan suurin, 21 MW:n tuulivoimapuisto valmistui Muukonkankaalle kesällä. Energiaalan osaamisesta yliopisto sai merkittävän kansainvälisen tunnustuksen, kun Skinnarilan Green Campus valittiin maailman vihreimmäksi kampusalueeksi vuodelle. Paroc Oy teki päätöksen lakkauttaa Lappeenrannan tehdasyksikkö. Noin 25 työntekijän vähenemä toteutuu asteittain vuosien -216 aikana. Kaupungin ja Wirma Lappeenranta Oy:n elinkeinopoliittisten toimenpiteiden tukemana on alkuvuoden aikana syntynyt tai sijoittautunut 35 uutta yritystä ja 51 uutta työpaikkaa. Kasvava osa yrityksistä on ulkomaalaisomisteisia. Merkittävimpänä esimerkkinä Joutsenossa on Cytomed Oy investoinut 17 milj. tuotannollisiin tiloihin ja laitteisiin. Tavoitteena on käynnistää lääkkeiden valmistus vuoden lopulla. Lappeenrannan matkailullinen vetovoima on erinomainen. Hotellien käyttöasteet ja matkailupalvelujen muu kysyntä on ollut alkuvuoden ja kesän hyvällä tasolla. Kesäkuuhun mennessä Lappeenrannan tax free -myynti oli 44 milj. euroa ja siinä kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan 6 %. Tax free kaupan rinnalla suosiotaan on kasvattanut nk. invoice-kauppa. Nuijamaan rajanylityspaikalla henkilöliikenteen määrä kasvoi tammi-kesäkuussa 37 matkustajan (kasvua 6 %). Valtatie kuudesta on muodostunut volyymiltaan maamme merkittävin EU:n ja Venäjän välisen liikenteen välittäjä.

3 3 2. Talous Talouden epävarmuus jatkuu. Valtakunnalliset rakennemuutokset antavat edelleen odottaa itseään ja ilman niitä yksittäinen keskisuuri kaupunki on vaikeuksissa. Viime vuoden tilinpäätösten mukaan etenkin asukkaan kuntien talous on heikentynyt ja se osoittaa maakuntakeskusten aseman vaikeuden verorahoituksen epäoikeudenmukaisen kohtaantumisen ja palvelujen järjestämisvelvollisuuden puristuksessa. Kaupungin vuoden talousarvio tehtiin vielä edellisen valtuustokauden veroprosenttien varaan. Viime vuoden jo toisena vuonna peräkkäin poikkeuksellisen korkea investointitaso sekä käyttötalousmenojen tuloihin nähden liian suuri nousu nostivat kaupungin velkamäärän ennen näkemättömälle tasolle. Kaupungin uusi strategia toimenpideohjelmineen on valmisteilla. Uusi strategia sisältää mm. talous- ja palvelurakenneohjelman, jonka tehtävänä on kääntää suunta tasapainoisen talouden uralle. Kaupungin tulevaisuus vaatii jämäköitä toimenpiteitä suunnan muuttamiseksi. Talousarvion vuosikate on 15,5 miljoonaa euroa. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antoi kunnille ohjeen, että kuntien suunnitelman mukaiset poistot täytyy saada vastaamaan paremmin kuntien nettoinvestointien tasoa viimeistään vuonna. Tämä tarkoittaa suoraan menojen kasvua kaupungin tuloslaskelmassa ja ilman vastaavia lisätuloja heikentää kaupungin tulosta. Korotetun poistotason vuoksi talousarvio on 4,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Investointitarpeisiin nähden poistotaso ei ole vielä riittävä, mutta tässä taloudellisessa tilanteessa poistojen suuruisella eli keskimäärin 2 miljoonan investointimäärärahalla vuosittain on tällä valtuustokaudella tultava toimeen. Vuoden verotulokehitys on ollut hyvin vaatimatonta. Ansio- ja pääomatuloverot ovat nousseet tammi-heinäkuussa vain,5 %. Verotulokasvu on ollut yhteisöveron kasvun varassa, mikä verotulojen kokonaisuudesta on hyvin pieni osa. Verotulojen kokonaiskasvu oli heinäkuuhun mennessä +2,3 %. On hyvin todennäköistä, että verotuloissa jäädään jonkin verran talousarvion alle. Valtionosuudet toteutuvat näillä näkymin talousarvion mukaisina, mutta aiempien vuosien tapaista kasvua ei tule. Toimintakulujen kasvu on kesäkuun lopussa 3,1 %. Toimintatuottoja on kirjautunut samaan aikaan 6,5 % vuoden takaista vähemmän. Käyttöomaisuuden myyntiä on vuoden ensi puoliskolla toteutunut huomattavasti edellistä vuotta vähemmän, joten loppuvuosi on tältäkin osin varsin haasteellinen. Palkkamenojen kasvu on ollut hyvinkin maltillista. Tähän vaikuttaa kuitenkin vuoden 212 alussa tulleet poikkeuksellisen suuret sopimuskorotukset ja kertaerät sekä muut asiaan vaikuttaneet seikat (esim. päällekkäisyydet ja vaalit). Palkkamenojen kasvu on ollut sopimuskorotusten mukaista. Työllisyysvarauksen osalta tarvitaan pieniä korjausliikkeitä loppuvuoden aikana. Tähän on syynä se, että palvelukseemme on tullut huomattava määrä velvoitetyöllistämisen piirissä olevia henkilöitä. Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu on edennyt suunnitellusti. Eläkemenot ovat nousseet edellisvuodesta peräti 1 % (Kevan laskutus), mikä nostaa henkilösivukuluja kaiken kaikkiaan yli viidellä prosentilla. Suurin menoerä eli palvelujen ostot, joista lähes 8 % on sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoa Eksotelta, on kasvanut 4,4 %. Eksoten toimintakulut ovat kasvaneet heidän puolivuosiraporttinsa mukaan 2,6 %, mutta Lappeenrannan maksuosuus peräti 4,7 %. Muiden menolajien osalta kasvu on maltillista. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta kuntajohtajien neuvottelukunta antoi Eksotelle ja Imatran kaupungille tehtäväksi virkatyönä mennessä julkistaa esitys Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenteesta ja toimenpiteistä, joka vastaa kuntien maksukykyä. Tarkoitus on, että kunnat hyväksyvät lokakuun loppuun mennessä suunnitelman joko Eksoten esityksen mukaisena tai esittävät muutosesityksen tai lisämaksuja. Kasvatus- ja opetustoimi katsoo tässä vaiheessa, että toimialalla on paine 77. lisämäärärahalle, josta 6 % aiheutuu koulukuljetuksista.

4 4 3. Toiminnallinen katsaus Myös teknisellä toimella on lisämäärärahatarpeita, jotka he tilakeskusta lukuun ottamatta esittävät ratkaistavaksi toimialan käyttötalous- ja investointimäärärahojen sisältä. Tilakeskuksen lisämäärärahatarve on 6. euroa. Käyttöomaisuuden myyntituottojen tavoite 6,4 milj. euroa on hyvin haasteellinen sekä konsernijohdon että teknisen toimen osalta. Kesäkuun lopun vuosikatteen perusteella tehdyn ennusteen mukaan vuosikate jää tänä vuonna n. kaksi miljoonaa euroa talousarviota huonommaksi. Tämäkin edellyttää käyttöomaisuuden myyntituottojen toteutumista talousarvion mukaisena tai vaihtoehtoisesti toimialojen pysymistä alkuperäisissä kehyksissään mahdollisen myyntitulovajeen paikkaamiseksi. Tilinkauden alijäämä olisi näillä perusteilla n. 6,6 miljoonaa euroa. Kaupungin lainamäärä oli heinäkuun lopussa jo 218 miljoonaa euroa, missä on kasvua vuoden takaiseen peräti 36 milj. euroa ja vuoden vaihteeseen nähden 16 milj. euroa. Velkaantumiskehitys on kerta kaikkiaan saatava katkeamaan. Valtion talousarvioesitys julkaistiin tällä viikolla ja hallitus käsittelee ehdotusta budjettiriihessään Tarkempia tietoja saataneen vasta syyskuun alkupuolella hallituksen budjettiriihen jälkeen. Valtiovarainministeriön budjettiesityksen mukaan kuntien valtionosuuksia leikataan edelleen. Tulot ja menot täytyy saada tasapainoon. Rahoitusaukon täyttämiseen ei liene käytettävissä muuta kuin kuntien/kaupungin tehtävien vähentäminen, tuottavuuden parantaminen/menojen pienentäminen ja verotuksen kiristäminen. Rakennemuutoksia tarvitaan. Tasapainottamiseen ei riitä pelkästään peruskuntien toiminta, vaan mukana on saumattomasti oltava myös kuntien rahoituksen varassa toimivien kuntayhtymien. Lokakuun loppuun mennessä valtuuston tulee päättää Eksoten ja kaupungin toimialojen kehysten suuruuksista tuleville vuosille. Kaupungin palvelut on tuotettu asukkaiden tarpeita vastaavina. Hoitotakuusta ja sosiaalipalvelujen palvelutakuusta on pääsääntöisesti voitu pitää kiinni. Maakunnallinen sosiaali- ja terveyspiiri on vastannut sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä KH:n vahvistaman palvelusopimuksen ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Eksoten toiminta on eri vertailussa todettu kilpailukykyiseksi muihin sairaanhoitopiireihin ja palvelujen tuottajiin nähden. Etelä-Karjalan kuntien toimeksiannosta valmistui sosiaali- ja terveyspiirin ulkoinen arviointi keväällä. Arviointiraportissa esitetään toimenpiteitä Eksoten alijäämäkehityksen katkaisemiseksi. Elokuussa valmistuu esitys maakunnallisesta sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelurakenteesta ja toimintojen järjestämisestä siten, että niiden kustannustaso on tasapainossa kuntien tulorahoituksen kanssa. Kevään aikana tehdyt asiakastyytyväisyyskyselyt varhaiskasvatuksen asiakkaille sekä perusopetuksen ja lukion oppilaiden osoittavat tyytyväisyyttä päivähoito- ja koulupalvelujen laatuun. Ilmapiiri, opetus ja kasvatus sekä yhteistyö huoltajien kanssa koetaan niin varhaiskasvatuksen yksiköissä kuin kouluissakin hyväksi. Varhaiskasvatuksen asiakasmäärissä on alkuvuoden aikana ollut lievää kasvua; päivähoidossa on ollut keskimäärin 26 lasta enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Perusopetuksen oppilasmäärät ovat myös hieman kasvamassa, lukiokoulutuksen opiskelijamäärä puolestaan vähenee. Lauritsalan päiväkoti on aloittanut toimintansa alkuvuoden aikana. Pallon päiväkodin sisäilmapulmien vuoksi on käynnistetty korvaavien tilojen rakentaminen Alakylän päiväkodin yhteyteen. Tavoitteena on, että tilat valmistuvat vielä loppuvuodesta. Korvenkylän esiopetustilojen sekä Joutsenon päiväkodin rakentaminen on käynnissä. Sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston että Saimaan ammattikorkeakoulun vetovoima on edelleen kasvanut ja hakijamäärät erittäin voimakkaassa kasvussa.

5 5 Joutsenossa on investointiohjelman mukaisesti peruskorjattu palvelukeskusta ja rakennettu keskusta-aluetta sekä kolmen sukupolven puisto. Kaupungin konserniohje ja yhtiörakenne on uudistettu vastaamaan paremmin kaupungin omistajaohjausta.

6 6 TULOSLASKELMA / TP ENNUSTE VUODEN ALUSTA TP TA ENNUSTE / ero-% Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut tuotot , TOIMINTATUOTOT , Henkilöstökulut , Palkat , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarv., tavar , Avustukset , Muut kulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut VUOSIKATE , Suunnitelman muk. poistot , TILIKAUDEN TULOS ,

7 7 KÄYTTÖTALOUS KONSERNIJOHTO JA HALLINTO KONSERNIJOHTO (kp:t 11 16) TAVOITE TALOUSARVIOSSA Lappeenranta 212-strategian toteumaraportin antaminen valtuustolle Lappeenranta 216 strategian valmistelu valtuustolle Talouden tasapainotusohjelman laatiminen vuosille -216 Omistajaohjauksen kehittäminen TOIMENPITEET/ TUNNUSLUKU PUOLEN VUODEN TOTEUTUMA Toteutunut. Valmistelua on ollut koko kevät. Lappeenranta 228 strategia hyväksyttäneen elokuun valtuustossa ja toimenpideohjelmat syyskuun valtuustossa. Ohjelma valmistuu osana strategian talous- ja palvelurakenneohjelmaa. Omistajaohjausjärjestelmän valvonta ja vastuusuhteet on määritelty ja käytössä. Omistajaohjauksen dokumentointimenettelyä kehitetään. Konsernijaoston tehtävämäärittelyä valmistellaan. Raportointia valtuustolle on kehitetty lisäämällä yhtiöistä riippumaton analyysi puolivuotiskatsaukseen. Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Tot Tot ,5-22,7-155,5 Ennuste KONSERNIHALLINTO Toimintakatteen toteutuminen verrattuna edellisvuoteen ja puolivuosibudjettiin sekä ennuste vuoden koko vuoden toteutumisesta KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ Tot. 212 Tot. Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE ei sisällä kp 152, erillinen seuranta , -7,9 8,7 Ennuste

8 8 KAUPUNGINKANSLIA Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Tot Tot ,1-3,6 1,6 Ennuste STRATEGIA- JA TALOUSYKSIKKÖ TAVOITE TALOUSARVIOSSA Strategiakauden mittaiseen taloussuunnitteluun ja siirtyminen ja talousennustamisen kehittäminen. Sähköisen asioinnin kehittäminen TOIMENPITEET/ TUNNUSLUKU Sähköisen asioinnin käyttöönottosuunnitelman läpivieminen projektina Controller-verkoston toiminnan syventäminen Tuottavuusohjelman toimenpideehdotusten luominen ja seurantamittareiden rakentaminen Vakiomuotoisen omistajaohjausraportoinnin toteuttaminen Eksotesta ja yhtiöistä konsernijaostolle. Eksoten ulkoisen arvioinnin valmistuminen ja sen aiheuttamat toimenpideesitykset PUOLEN VUODEN TOTEUTUMA Projektille on tilattu kolme sähköistä asiointipalvelua; asumisoikeuden järjestysnumerohakemuksen, pysäköintivirhemaksun oikaisuvaatimuksen ja rakennusjätteiden käsittelyä koskevan selvityshakemuksen. Kesäkuun loppuun mennessä on käyttöön otettu asumisoikeuden järjestysnumerohakemus. Em. kaksi muuta asiointipalvelua otetaan käyttöön kuluvana vuonna. Controller-verkosto eli kaupungin talousasiantuntijoiden ryhmä on kokoontunut lähinnä talousarvion ja tilinpäätöksen tiimoilta sekä Saitakehitysryhmänä. Budjetoinnin ja talousraportoinnin kehittäminen jatkuu. Yhteistyötä tulee edelleen tiivistää kaupungin talousohjauksen ja tiedolla johtamisen parantamiseksi. Asia on kaupungin omien toimintojen osalta toteutettu laskurilla, josta säästökohteita voi valita. Seurantamittarit rakennetaan, kun toimenpidekokonaisuudet on valittu. Eksoten keskeisiä tuotanto- ja talouslukuja päästään seuraamaan suoraan konsernicontrollerin ja hyvinvointisuunnittelijan toimesta. Asiaa viedään vakiomuotoon, kun Eksoten palvelurakenneohjelma valmistuu. Ensimmäinen luonnos yhtiöiden vakiomuotoisesta raportoinnista on puolivuotiskatsauksessa. Ulkoinen arviointi valmistui toukokuun alussa. Tämän jälkeen on laadittu maakunnallinen taloudellinen kantokykylaskelma sote-menoille. Imatran ja Eksoten viranhaltijan laativat esityksen keinoista, joilla kantokykyä vastaavaan palvelutuotantoon päästää. STRATEGIA- JA TALOUSYKSIKKÖ Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE kp 152 ei mukana Tot Tot ,3-1,8 14, Ennuste

9 9 EU- JA ELINKEINOPROJEKTIT KP 152 Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Tot Tot ,9-3,9 Ennuste KONSERNIN YHTEISET KUSTANNUKSET Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Tot Tot ,4 14,1-18,5 Ennuste TYÖLLISTÄMINEN Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Tot Tot ,2 23,7-23,4 Ennuste

10 1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Yleiskuvaus toimialan alkuvuoden toiminnasta ja arvio talousarvion toteutumisesta koko vuodelle Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on vastannut sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta Lappeenrannan kaupungin asukkaille. Kuntien yhteisen strategisen palvelusopimuksen 2.5. kohdan mukaisesti Eksote laatii toimintavuoden puolivuotisraportin mennessä. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palvelusopimuksen 216 ja Lappeenrannan kaupungin kuntakohtaisen liitteen sopimusvuodelle ja suunnitelmavuosille sekä palvelukorttien mukaiset palvelut hyväksyttiin kaupunginhallituksessa Lappeenrannan kaupungin palvelusopimuksen mukainen kiinteä maksuosuus vuodelle on euroa. Palvelusopimukseen on kirjattu mahdollisuus tarkistaa maksuosuus, jos sopijaosapuolet päättävät yhteisesti tarkistaa sitä Eksoten ulkoisen arvioinnin lopputulosten perusteella. Nordig Health Care Groupin (NHG:n) suorittama Eksoten ulkoinen arviointi valmistui Arvioinnissa todetaan, että Eksoten alijäämä on kasvanut huolestuttavalla vauhdilla ja on kasvamassa niin suureksi, että sen korjaaminen pelkästään maksuosuuksia korottamalla on mahdotonta. Arvioinnin yksi pääsuosituksista on, että koko maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään kaikkien palveluiden osalta yhteisesti. Kuntajohtajien neuvottelukunta käsitteli Ekosten ulkoisen arvioinnin jatkotoimenpiteitä ja antoi Eksotelle ja Imatran kaupungin tehtäväksi virkatyönä mennessä julkistaa esityksen Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspalveluiden palvelurakenteesta ja toimenpiteistä, joka vastaa kuntien maksukykyä. Tarkoitus on että kunnat hyväksyvät lokakuun loppuun mennessä suunnitelman joko Eksoten esityksen mukaisena tai esittävät muutosesityksen tai lisämaksuja. Palvelusopimuksen mukainen kuntalaskutus : Eräpäivä Summa kk Yhteensä kk 11.pvnä kk 28.pvnä Yhteensä Eksoten talousarvio mukaisesti Eksoteen syntyy vuonna uutta alijäämää 16,7 milj. euroa. Tulosennusteen arvioidaan olevan,5 milj. budjetoitua heikompi kesäkuun luvuilla tarkistettuna. Talousarvion toimintakulujen nousu vuodelle on arvioitu olevan 3,3 %. Lappeenrannan kaupungin valtuustokauden strategia valmistuu vuoden aikana. Vuoden sosiaali- ja terveystoimen strategian mukaiset painospisteet ja tavoitteet ovat edellisen strategiakauden päätavoitteiden mukaisesti: Väestön hyvinvointi - Asukkaiden itsenäisen selviytymisen ja toimintaedellytysten tukeminen - Poikkihallinnollisten, laaja-alaisten hyvinvointityöryhmien aktiivinen toiminta ja yhteistyö - Julkista palvelutuotantoa täydentävä palveluverkko Piirin palvelujen toimivuus, vaikuttavuus ja kustannustehokas toiminta - Sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuus ja kustannustehokkuus - Palvelurakenteen painopisteen muutos viimesijaisista ehkäiseviin palveluihin Kaupungin ja Eksoten yhteiset, toimintaa ja yhteistyötä ohjaavat strategisen tason ohjeistukset ja suunnitelmat ja niiden päivittäminen - Etelä-Karjalan alueellinen lastensuojelusuunnitelma; päivitetään - Lasten- ja nuorten hyvinvointiselonteko IV; päivitetään (selonteko V) Lappeenrannan esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat (OPS); päivitetyt suunnitelmat otetaan käyttöön viimeistään Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä suun terveydenhuollon toimintaohjelma - Varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) - Etelä-Karjalan kotouttamisohjelma 216.

11 11 Toiminnalliset tavoitteet ovat täyttyneet hyvin ja uudistuksia on toteutettu sovitulla tavalla painopisteen ollessa ennaltaehkäisevissä palveluissa ja laitoshoidon purkamisessa. Lakisääteisen hoito- ja palvelutakuut ovat toteutuneet lähes 1 % (vain vähäisiä poikkeamia). Kuntaliiton vertailussa (Punnonen, 59 suurinta kuntaa ja Kainuun maakunta) sosiaali- ja terveystoimen nettotoiminta menot ilman lasten päivähoitoa nettomenot/asukas oli Eksoten osalta /asukas mikä on 242 /as raportin vertailukuntien /maakuntien keskiarvoa korkeampi (ka=2884 /as). Sosiaali- ja terveystoimen KP 24 kaupungin oma toiminta toteutuu talousarvion mukaisena. Sosiaali- ja terveystoimikunta on 1-6/212 kokoontunut kaksi kertaa. Lappeenrannan kaupungin ja Taipalsaaren kunnan välisen sopimuksen mukaisesti hyvinvointisuunnittelija on vuonna vastannut myös Taipalsaaren kunnan ja Ekosten välisestä omistajaohjauksesta ja palvelusopimusneuvotteluista sekä kunnan hyvinvointijaoston tehtävistä. Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä: Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Tot Tot ,8,, Ennuste ,9

12 12 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI 1. Yleiskuvaus toimialan alkuvuoden toiminnasta, arvio talousarvion toteutumisesta koko vuodelle ja suunta vuosille Toiminnassa on keskitytty lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen. Näitä ovat päivähoitolain mukaisten päivähoitopalvelujen järjestäminen sekä perusopetus- ja lukiolain mukaisen opetuksen järjestäminen lapsille ja nuorille. Toimialalle on laadittu kaudelle strateginen toimintasuunnitelma, jota päiväkodit ja koulut ryhtyvät toteuttamaan lukuvuoden alusta lukien. Toimintasuunnitelman keskeisimmät tavoitteet ovat yhteiset myönteiset lappeenrantalaiset kasvu- ja oppimiskokemukset sekä osallistaminen ja vuorovaikutus. Kevään aikana on tehty asiakastyytyväisyyskysely varhaiskasvatuksen asiakkaille sekä perusopetuksessa 2., 4. ja 9. vuosiluokan oppilaiden sekä lukiossa 3. vuosiluokan opiskelijoiden huoltajille. Saatujen vastausten perusteella (vastausprosentti 17,8 %) huoltajat ovat edelleen tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Ilmapiiri, opetus ja kasvatus sekä yhteistyö huoltajien kanssa koetaan niin varhaiskasvatuksen yksiköissä kuin kouluissakin hyväksi. Peruskoulun 5. ja 9. luokan oppilaille tehdyn koulun hyvinvointiprofiili -kyselyn tulosten mukaan yläkoulujen kouluhyvinvointi on edelleen kehittynyt myönteiseen suuntaan kaikilla osa-alueilla. Erityisesti tulokset ovat parantuneet koulujen olosuhteiden osalta. Alakoulujen osalta tulos oli hieman heikompi kuin edellisenä vuonna, mutta kuitenkin parempi kuin sitä aikaisempina vuosina. Lukion 2. vuosikurssin opiskelijoille tehdyn koulun hyvinvointiprofiili -kyselyn tulokset osoittavat edellistä vuotta parempia tuloksia oppilaitosten olosuhteissa, opiskelijoiden sosiaalisissa suhteissa sekä itsensä toteuttamismahdollisuuksissa. Myös kiusatuksi tuleminen on lukioissa edelleen harvinaista. Varhaiskasvatuksen asiakasmäärä on kevään aikana pysynyt lähes ennallaan. Leirin päiväkodin toiminta jouduttiin alkuvuodesta palauttamaan kaupungin omaksi toiminnaksi ostopalvelusopimuksen purkamisen jälkeen. Lauritsalan päiväkoti on aloittanut toimintansa alkuvuoden aikana. Päiväkotiin siirtyivät Luukkaan päiväkodista väliaikaistiloihin joutuneet ryhmät. Tilapäisiä ryhmiä on edelleen toiminut keskustassa, Karhuvuoressa, Lauritsalassa sekä Joutsenossa. Pallon päiväkodin toiminnoista osa on jouduttu sijoittamaan sisäilmapulmien vuoksi väliaikaistiloihin. Samalla on nopeasti jouduttu käynnistämään korvaavien tilojen rakentaminen Alakylän päiväkodin yhteyteen. Tavoitteena on, että tilat valmistuvat vielä loppuvuodesta. Korvenkylän esiopetustilojen sekä Joutsenon päiväkodin rakentaminen on käynnissä. Myllymäen päiväkodin ja koulun lisätilojen rakentamisen suunnittelu on käynnistynyt, mutta hankkeen rahoitus on vielä osittain auki. Päiväkoti ja koulutilat ovat välttämättömät palvelujen järjestämiseksi alueella asuville ja Ojala-Tuomelan rakentumisen myötä alueelle muuttaville perheille. Vuosien aikana on välttämätöntä saada käynnistettyä Pontuksen päiväkodin ja esiopetustilojen suunnittelu sekä Kourulan ja Skinnarilan päiväkotien peruskorjaaminen tai uudisrakentaminen. Mikäli päivähoidon kysyntä ei olennaisesti vähene, eivät päivähoitopaikat Lauritsalan ja Sammonlahden alueella tule riittämään. Kourulan ja Skinnarilan päiväkotirakennukset ovat valmistuneet 197-luvulla ja ovat peruskorjauksen tarpeessa. Perusopetuksen opetusresurssit on jaettu entiseen tapaan oppilasmäärien mukaisesti. Opetusministeriön myöntämällä perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen tarkoitetulla ylimääräisellä avustuksella pystyttiin jakamaan eräitä opetusryhmiä määräaikaisesti sekä lisäämään jakotunteja ja niin sanottua samanaikaisopetusta. Kehittämistyötä on pystytty toteuttamaan erillisten valtionavustusten turvin. Samoin peruskoulun kerhotoiminta on rahoitettu valtion erillisin avustuksilla. Koulujen iltapäivätoiminta on rahoitettu myös valtion siihen toimintaan osoittaman määrärahan sekä huoltajilta perittävien maksujen turvin, kun ryhmässä on ollut vähintään 12 lasta. Alakylän ja Armilan kouluista siirtyvät kaikki oppilaat Kimpisen kouluun lukuvuoden alusta lukien. Kimpisen koulu saa kaikki sille suunnitellut tilat käyttöönsä. Martikanpellon koulusta esikoululaiset sekä vuosiluokkien 1-2 oppilaat siirtyvät käymään koulua Joutsenon koulun ja lukion tiloissa lukuvuoden alusta lukien sisäilmaongelmien vuoksi. Osa ryhmistä oli koulukeskuksessa jo keväällä. Mäntylän koulun tilat jouduttiin sulkemaan sisäilmaongelmien vuoksi helmikuussa ja oppilaat kävivät koulua Pohjolankatu 23 tiloissa. Syyslukukauden alusta lukien oppilaat palaavat Mäntylään Alakylästä siirrettyihin parakkeihin. Suunnittelemattomat, sisäilmapulmista johtuvat väliaikaisjärjestelyt päivähoidossa ja kouluissa aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia ja työtä, mutta väistötiloihin siirtymisillä pyritään välttämään terveys- ja turvallisuusriskit.

13 Lukiokoulutuksen oppilaspaikat mitoitettiin siten, että ne vastaavat 5 % Lappeenrannassa asuvasta, 16 vuotta täyttävästä ikäluokasta. Kevään yhteishaussa kaikki lukiopaikat eivät täyttyneet; täydennyshakuun jäi Lauritsalan lukioon 8 paikkaa ja Joutsenon lukioon 9 paikkaa. Vuoden talousarvion tasapainottamiseksi lukiokoulutuksen opetusresursseja jouduttiin vähentämään. Tämä johtaa lukuvuoden alusta lukien opetusryhmien koon kasvamiseen sekä kurssitarjonnan vähenemiseen. Pienissä lukioissa kurssitarjonnan niukkuus voi johtaa opintojen hidastumiseen. Kimpisen ja Lyseon lukion tilojen peruskorjaukset valmistuvat lukuvuoden alkuun. Korjaustöiden yhteydessä myös tietoliikenneyhteyksien toimivuuteen on panostettu, jotta tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan käyttää opetuksessa ja oppimisessa sillä tavoin kuin ylioppilaskirjoitusten sähköiseksi muuttaminen ja kansalliset tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmat edellyttävät. Lukioikäisten ikäluokat pienenevät edelleen tulevina vuosina. Mikäli lukioita ei yhdistetä suuremmiksi yksiköiksi, joudutaan kasvattamaan opetusryhmäkokoja sekä vähentämään kurssitarjontaa edelleen. Tämä vaikeuttaa opintojen etenemistä sekä opintojen suuntaamista. Neljän lukioyksikön ylläpitäminen edellyttää merkittävän lisämäärärahan osoittamista lukiokoulutukseen jo tällä valtuustokaudella. Kevään aikana täytettiin 57 vakinaista virkaa ja tointa. Kaikkiin muihin tehtäviin paitsi lastentarhanopettajan tehtäviin oli riittävästi kelpoisuusehdot täyttäviä ja tehtävään soveltuvia hakijoita Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden puolivuositoteumat ja koko vuoden ennusteet 2.1. Toimintakatteen toteutuminen verrattuna edellisvuoteen ja puolivuosibudjettiin sekä ennuste koko vuoden toteutumisesta Toimialan toimintatuotot ovat kokonaisuutena pienentyneet viime vuoteen verrattuna 24. eurolla, mikä johtuu tuloutettujen hankeavustusten vähentymisestä. Budjetoidut tulot ovat kertyneet hieman talousarviota suurempina ja koko vuodelta tuloja arvioidaan kertyvän noin 16. euroa talousarviota enemmän. Toimintamenot ilman hankerahoituksella katettavia eriä ovat kasvaneet 2,6 %. Talousarvioon nähden budjetoitua suurempina toteutuvat eläkemenoperusteiset maksut 15. euroa, lasten hoitotukimenot 8. euroa, varhaiskasvatuksen tukipalvelumenot 7. euroa, koulukuljetusmenot 46. euroa ja lukiokoulutuksen palkkamenot 17. euroa. Yhteensä menoissa on ylityspainetta 93. euroa ja toimialan toimintakatteessa 77. euroa, mikä on,8 % toimialan budjetista. Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Tot Tot ,6-2,5-1,3 Ennuste ,9-1, -, Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit ja niiden toteutuminen Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet TAVOITE TALOUSARVIOSSA 1. Kaikille lapsille voidaan tarjota päivähoitopaikka määräajassa ja ainakin 8 %:lle perheistä kohtuullisesti saavutettavissa olevasta paikasta kysynnän muutoksista huolimatta. TOIMENPITEET/ PUOLEN VUODEN TOTEUTUMA TUNNUSLUKU 8 % päätöksistä Toteutunut. 2. Kaikki suorittavat peruskoulun oppivelvollisuusiän aikana ja 99 % heistä hakee oppivelvollisuutensa Ilman päättötodistusta jääneet, joiden oppivelvollisuusikä on tullut täyteen. Jatko-opintoihin hakeutumi- 3 oppilasta 712 oppilaasta ei saanut päättötodistusta. 99% (76/712) oppilasta haki jat-

14 14 suoritettuaan välittömästi jatko-opintopaikkaa. nen/kaikki oppivelvollisuuden suorittaneet ko-opintopaikkaa. 3. Valtakunnallisissa arvioinneissa oppilaiden ja opiskelijoiden tulokset ovat maakuntakeskuskaupunkien keskimääräistä tasoa tai paremmat 4. Palvelujen järjestämiskustannukset lähenevät maakuntakeskuskaupunkien keskimääräistä yksikkökustannusta 5. Henkilöstölle tehdyn työtyytyväisyyskyselyn tulokset ovat keskimäärin entiset tai aiempaa paremmat Ylioppilaskirjoitusten tulokset Lappeenrannan lukioiden tulokset/ Valtakunnalliset tulokset Kuntaliiton ja tilastokeskuksen tilastot, palvelujen yksikkökustannukset lähenevät keskimääräistä tasoa Henkilöstön työtyytyväisyyskysely Kevään ylioppilaskirjoitusten tulokset päivälukioissa ylittivät valtakunnallisen keskiarvon; suhdeluku oli 1,1. Aikuislukio mukaanluettuna tulokset olivat valtakunnan keskiarvossa. Käytettävissä vuoden 212 toteutumatiedot. - Lasten päivähoidon kustannus -6-vuotiasta kohden, vertailutieto saadaan loppuvuonna - perusopetuksen yksikkökustannus on 96 % keskiarvosta eli alittaa keskiarvon - lukiokoulutuksen keskiarvo on 95 % keskiarvosta, eli alittaa keskiarvon Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ei ole tehty työtyytyväisyyskyselyä

15 15 KULTTUURITOIMI 1. Yleiskuvaus toimialan alkuvuoden toiminnasta, arvio talousarvion toteutumisesta koko vuodelle ja suunta vuosille Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakunnan menojen ylittyminen on aiheutunut kulttuuritoimen yhden avustusmaksun aikaistamisesta ensimmäiselle puolivuotiskaudelle. Lisäksi eläkemenoperusteisissa maksuissa on jonkin verran kohdistamatonta kulua. Näiden kulujen vaikutus tulee tasapainottumaan koko vuoden tuloksessa. Kirjastotoimi Kirjastotoimi on budjettiraamissa, ja tulee siinä myös pysymään. Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Toteuma tuloissa näyttää tällä hetkellä plussaa johtuen uusista OKM:n projektiavustuksista, jotka kohdistetaan ko. projekteihin osin kuluvana vuonna, osin vuodelle 214 siirrettävinä. Museotoimi Toiminta on toteutunut suunnitellusti ja strategian mukaisesti. Yleinen kulttuuritoimi Tulosalueen talous on budjettiraamissa. Toimintatuottojen budjetoitua suurempi määrä johtuu myönnetyistä hankeavustuksista, joita ei ollut vielä myönnetty budjetin laadintavaiheessa. Toimintakulujen kulupainotus on sidottu tuotantosopimuksilla loppukesän ja syksyn toimintaan sekä yleisötapahtumiin. Tulosalueen toiminnan ja talouden kehittäminen on mahdollista toteuttaa kunnan tarpeiden sekä taloudellisten resurssien mukaisesti tasapainottaen. Orkesteritoimi Orkesterin toiminta on toteutunut suunnitellusti ja strategian mukaisesti. Tulot puolivuotiskaudelta ovat , joka on merkittävästi suurempi edellisvuoteen verrattuna. Puolivuotisjakson toimintanettomenot ovat alijäämäiset Alijäämää kurotaan perinteisesti tasapainottamalla taloutta syksyn aikana ja tehostamalla markkinointia. Teatteritoimi Talviteatterissa oli yhteensä 97 esitystä, joissa kävi katsojaa. Kesäteatterilla kesäkuun aikana ehti olla esityksiä kolme kappaletta; esityksissä oli yhteensä 689 katsojaa. Kevään katsojatavoite ei toteutunut. Tavoitteisiin vaikutti osaltaan tavallista suurempi määrä esitysten peruutuksia sairastapauksen vuoksi. Sekä esitysten määrä että katsojamäärä olivat kuitenkin isommat kuin keväällä 212 (esitykset 69, katsojat 7 314). Euromääräisesti tuotoissa jäätiin jälkeen 146 euroa ja kulut toteutuivat 12 euroa pienempinä. Toimintakate jäi 133 euroa (-9,2 %) tavoitteesta. Alkuvuoden osalta tulotavoitteessa on mahdollisesti teknisesti korjattavaa, koska myös edellisen vuoden vastaavat luvut olivat samansuuntaiset kuin nyt. Tuolloin tilanne korjautui loppuvuodesta. Talousarvion kuukausittaiseen jakaumaan erityisesti tulopuolella kiinnitetään tarkempaa huomiota vuoden 214 talousarviota laadittaessa. Alkuvuoden tuotanto oli monipuolinen, mutta ei silti tavoittanut riittävästi yleisöä. Syksyn tuotannolta (3 ensiiltaa) odotetaan paljon, ja sen uskotaan korjaavan koko vuodelle asetettua tulostavoitetta. 1. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden puolivuositoteumat ja koko vuoden ennusteet Kulttuuritoimen tulosalueista kirjastotoimi, museotoimi ja yleinen kulttuuritoimi etenevät budjettiraamin mukaisesti. Orkesteritoimi ja erityisesti teatteritoimi kurovat syksyn kuluessa umpeen tähän mennessä syntynyttä budjettivajetta.

16 2.1. Toimintakatteen toteutuminen verrattuna edellisvuoteen ja puolivuosibudjettiin sekä ennuste vuoden koko vuoden toteutumisesta 16 Toimiala yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Tot Tot ,8 % -,2 % -1,4 % Ennuste ,9 % -1,1 %,1 % Kulttuurilautakunta Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Tot Tot , % -1,4 % -1,4 % Ennuste , %, %, % Kirjastotoimi Tot Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Tot ,4 % -,1 % 1,3 % Ennuste ,2 % -1,4 %,1 % Museotoimi Tot. 212 Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Tot ,1% 6,6% 5,3 % Ennuste ,1 % 1,7 % 1,9 % Yleinen kulttuuritoimi Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Tot Tot % 6,1 % 29,2 % Ennuste ,8 % -11,8 %, % Orkesteri-toimi Tot. 212 Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Tot ,2 % -3,1 % -3,3 % Ennuste ,3 % -1,6 % -1,2 % Teatteritoimi Tot. 212 Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Tot , %,7 % -9,2 % Ennuste , %, %, %

17 Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit ja niiden toteutuminen Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Kirjastotoimi TAVOITE TALOUSARVIOSSA vuodessa ½vuosi 5,14 25,7 TOIMENPITEET/ TUNNUSLUKU Toimintakulut asukasta kohti (pelkät kulut, ilman tuloja) PUOLEN VUODEN TOTEUTUMA toteutuma +/- 26,57-1, Kirjastokäynnit: fyysiset käynnit Kirjastokäynnit: verkkokäynnit Kokonaislainaus / / 375 Kirjaston järjestämät tapahtumat/osallistujat 352 / / Museotoimi TAVOITE TALOUSARVIOSSA 34 asiakaskäyntiä näyttelyissä ja tilaisuuksissa 99 8 verkkokäyntiä Kehittyvä ja kiinnostava asiakastyö 1 asiakastilaisuutta, joissa keskimäärin 6 osallistujaa TOIMENPITEET/ TUNNUSLUKU Kävijämäärät Verkkokäyntien lukumäärä Asiakastilaisuuksien lukumäärä Kävijämäärät/tilaisuuksien lukumäärä PUOLEN VUODEN TOTEUTUMA (verkkosivuilla käynnit 3915, blogikäynnit 1 353, portaalikäynnit 5 434) Talouden ja toiminnan tasapaino Käyttökustannukset/asukas 19,55 Laadukas asiantuntijatyö: - 12 näyttelyä - 1 tietopalveluvastausta - 3 kokoelman hallintatapahtumaa Käyttökustannukset/asukas Näyttelyjen lukumäärä Tietopalveluvastausten lukumäärä Hallintatapahtumien lukumäärä Asiantuntija- ja viranomaislausuntojen lukumäärä 1, Yleinen kulttuuritoimi TAVOITE TALOUSARVIOSSA Kulttuuritoiminnan tukeminen Kulttuurimääräraha TOIMENPITEET/ TUNNUSLUKU Avustuksia euroina / asukas 1,28 / vuosi Euroa / asukas 8,9 / vuosi PUOLEN VUODEN TOTEUTUMA Avustuksia euroina / asukas,6 Euroa / asukas 2,93

18 18 Orkesteritoimi Noin 35-4 julkista konserttia (henkilöstön aikaansaannoskyky/ 21 vakanssia), syyskaudella 23 julkista konserttia 17. Lappeenrannan valtakunnalliset laulukilpailut (tammikuu) 48. valtakunnalliset orkesteripäivät (huhtikuu) Linnoituksen yön ilmaiskonsertti kaupunkilaisille (elokuu) Yhteistyökonsertit Imatra (syyskuu, marraskuu) Yhteistyökumppanit Pietari, Saimaa Sinfoniettan kehittäminen (maakuntaliitot), Unkarin ja Wienin konserttimatkojen neuvottelut ja rahoitus Uudet sävellystilaukset vuosiksi ja kantaesitys (lokakuu) Joulukonsertti Laulava Lappeenranta 214 tammikuu TAVOITE TALOUSARVIOSSA 39 konserttia kaupunginorkesteri Lappeenrannan ja Etelä-Karjalan sekä Saimaan vetovoimatekijänä TOIMENPITEET/ TUNNUSLUKU kuulijamäärän lisääminen ja uuden yleisön löytäminen 17. valtakunnalliset laulukilpailut 48. valtakunnalliset orkesteripäivät Saimaa Sinfonietta konsertit (maakuntaliittojen hanke - 215) PUOLEN VUODEN TOTEUTUMA 16 konserttia tammi-kesäkuu , vuoden lopussa ennuste -16 Teatteritoimi TAVOITE TALOUSARVIOSSA Katsojamäärät - Talviteatteri 3 - Kesäteatteri 11 Kasvutavoite katsojamäärissä (vuoden 211 TP:stä) - Talviteatteri +3 % - Kesäteatteri +12 % Käyttötalouden tasapaino Ensi-illat 8 kpl - Jukola-sali 4 - Veeran kammari 3 - Kesäteatteri 1 Vierailut 7 kpl - Jukola-sali 6 - Veeran kammari 1 Omat esitykset 196 kpl - Jukola-sali 17 - Veeran kammari 56 - Kesäteatteri 33 Salin käyttöaste - Jukola-sali 61 % - Veeran kammari 58 % - Kesäteatteri 62 % TOIMENPITEET/ TUNNUSLUKU Toteutuneet katsojamäärät Talviteatterin muutos, vertailut kevätkaudelta Toimintakate Ensi-iltojen lukumäärä Vierailujen lukumäärä Esitysten lukumäärä Käyttöaste PUOLEN VUODEN TOTEUTUMA - Talviteatteri katsojaa - Kesäteatteri, kesäkuun kolme näytöstä 698 katsojaa / arvio kokonaisuudesta 8 5 katsojaa - Talviteatteri +3 % Toteuma , joka on 133 (-9,2 %) jäljessä puolen vuoden tavoitteesta - Jukola-sali 2 - Veeran kammari 2 - Kesäteatteri 1 - Jukola-sali 2 - Veeran kammari - Jukola-sali 6 - Veeran kammari 37 - Kesäteatteri, kesäkuussa 3 - Jukola-sali 41 % - Veeran kammari 47 % - Kesäteatteri 47 % (arvio)

19 19 NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI 1. Yleiskuvaus toimialan alkuvuoden toiminnasta, arvio talousarvion toteutumisesta koko vuodelle ja suunta vuosille Nuoriso- ja liikuntatoimen palvelut on järjestetty alkuvuoden aikana suunnitelmien mukaan eikä budjettiylityksiä ole tullut. Toimialalle on kertynyt huomattava määrä, noin 15. euroa, budjetoimattomia kuluja alkuvuosipuoliskolla mm. Kahilanniemen liikuntatiloista, Pallon liikuntahallista, Kisapuiston liigajäähallista sekä eräistä muista kohteista ja kustannukset on katettu toimialan raamista kuitenkin niin, että puolivuosikatsauksessa toimiala on edelleen budjettiraamissa. Lisäksi toimialalle tullee lisäkustannuksia mm. Lpr:n urheilutalon sähköisen kulunvalvonnan uudistuksesta sekä uimahallien ja Joutsenon liikuntahallin kulunvalvonnan täydentämisestä niin, että siirrytään ladattaviin maksukortteihin. Selkeänä säästönä vuodelle lautakunta päätti jo viime vuoden joulukuussa mm. liikuntaseurojen avustusmäärärahojen pienennyksestä noin 1. eurolla sekä liikuntapaikkamaksujen korotuksista, joiden avulla vuoden taloutta tasapainotetaan merkittävästi. Näiden päätösten ansiosta on esim. liikuntatilat voitu pitää auki normaalisti eikä niiden aukioloaikoihin ole tarvinnut tehdä supistuksia. Vuosille nuorisotoimi on suunnitellut yhteistyösopimusta Lappeenrannan Nuorten Palvelu ry:n kanssa yhdistämällä toimitiloja ja siirtämällä NP:n ostopalvelusopimuksen Eksotelta nuorisotoimelle. Yhteistyösopimus edellyttää n. 65. määrärahan sisällyttämisen nuorisotoimen budjettiin vuodesta 214 alkaen. Etsivät nuorisotyöntekijät vakinaistetaan syksystä alkaen. Etsivää nuorisotyötä on toteutettu nuorisotoimessa vuosittain valtionavustuksen (6 ), kehittämisyksikön tuen (11. ) ja Eksoten tuen (11. ) turvin. Vuodesta 214 eteenpäin kehittämisyksikkö ei enää tue etsivää nuorisotyötä ja Eksoten tuki päätetään aina vuosittain budjetissa. Mikäli myös Eksoten tuki poistuu, tulee nuorisotoimen tehdä tarvittavat säästöt raamissa etsivän nuorisotyön toiminnan toteuttamiseksi. Nuoriso- ja liikuntatoimi pysynee budjettiraamissa vuonna. Edellyttäen, ettei mitään yllättävää tapahdu toimialan sisällä välineistön, koneiden ja kaluston kunnon sekä kunnossapitotöiden osalta. Ulkoliikuntapaikkojen talviaikainen kunnossapito lisää toimialan kustannuksia merkittävästi marraskuusta alkaen ja tarvittaessa siinä on mahdollista saavuttaa merkittävää säästöä myöhentämällä ulkoliikuntapaikkojen kunnossapitoajankohtaa 1-2 viikolla. Lauritsalan uimahallin peruskorjaus valmistui heinäkuun alussa ja halli on avattu yleisölle Energiatehokkuuden parantuessa ja tulojen mahdollisesti lisääntyessä parantuneesta uimahallista johtuen, voidaan arvioida loppuvuodesta, kuinka paljon nettomääräisesti uudistettu uimahalli on tuottavampi ja kaupungin kuluja säästävämpi. Valtuustokauden tulevina vuosina toimialan palveluita ja esim. erilaisten tilojen aukioloaikoja on syytä tarkastella tarkoin harkiten ja pitää tiloja avoinna vain silloin, kuin niille todella on tarvetta ja riittävästi käyttöä. Tämä koskee niin nuoriso- kuin liikuntatilojakin. Uusia käyttömenoja lisääviä investointeja on vältettävä ja pyrittävä tehostamaan nykyisiä palvelujen tuottamistapoja sekä edelleen on syytä tarkista toimialan käyttömaksuja menokehitystä vastaavalle tasolle ja sillä tavalla hillitä nettomenojen kasvua. Vuonna 214 keväällä järjestetään Lappeenrannassa ja Imatralla jäähalleissa poikien alle 18 v. jääkiekon MM-kisat ja vuonna 216 Lappeenrannassa järjestetään Jukolan ja Venlojen viestit. Näiden merkittävien ja kaupungin näkyvyyttä lisäävien urheilun suurtapahtumien järjestely on aloitettu jo tänä vuonna, mm. kunnostamalla liigahallin sisätiloja sisääntuloaulaa sekä kilpailuttamalla Jukolan ja Venlojen viestin karttapalvelujen toimittaja. Kisapuiston harjoitusjäähallin peruskorjaushanke on esitetty opetus- ja kulttuuriministeriölle valtionavustushankkeena vuodelle 214. Kaupunginhallitus on päättänyt, että hanke huomioidaan vuoden 214 talousarviovalmistelussa. Hallin peruskorjaus lisäisi hallin energiatehokkuutta ja tuottavuutta samalla tavalla, kuin esim. Lauritsalan uimahallinkin peruskorjauksessa on tapahtunut. Monitoimitalon peruskorjaus on lähivuosien välttämätön investointihanke nuorisotoimen osalta.

20 2 2. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden puolivuositoteumat ja koko vuoden ennusteet 2.1. Toimintakatteen toteutuminen verrattuna edellisvuoteen ja puolivuosibudjettiin sekä ennuste vuoden koko vuoden toteutumisesta Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Tot Tot ,6 1,2 1,7 Ennuste Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit ja niiden toteutuminen Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet TAVOITE TALOUSARVIOSSA 1. Nuorten työllistämisen kehittäminen 2. Nuorisotoimen tilojen toimintaympäristön kehittäminen. Nuoriso- ja Monitoimitalon peruskorjauksen suunnittelu yhdessä nuorten ja lappeenrantalaisten käyttäjien kanssa 3. Liikuntatoimen talouden tasapainottaminen huomioiden uusien liikuntahallitilojen käyttöönotto TOIMENPITEET/ TUNNUSLUKU Nuorisotilat avoinna kesällä n. 3 nuorta käytti palvelua kahdessa nuorisotilassa. Nuoret kesätyöllistettävät järjestivät 4 tapahtumaa, joihin osallistui n. 2 nuorta. PUOLEN VUODEN TOTEUTUMA Nuorisotoimi työllisti kesäaikana 44 nuorta, joista osa LPR:n kesätyökampanjanuoria. Nuorten avulla saatiin pidettyä kaksi nuorisotilaa avoinna Juhannukseen asti. Nuorten tilakäynnit lisääntyivät Rientolan osalta. Keskustassa nuoret eivät löytäneet kesänuorisotiloja Kyselyä on suunniteltu ja se suoritetaan opinnäytetyönä vuoden lopulla. Uudet liikuntatilat on kalustettu ja varusteltu sekä otettu käyttöön ja liikuntatoimen budjettiraamiin niin, että ensimmäisellä vuosipuoliskolla niistä ei ole aiheutunut budjettiraamin ylitystä. 4. Tuottavuuden lisääminen hyödyntämällä käyttämättömiä liikunta-aluevarauksia esimerkiksi asuintuotantoon ja muuhun kaupungin maankäytön tarpeisiin Kahilanniemen liikuntatilat ja Pallon liikuntahalli ovat siirtyneet liikuntatoimen hallintaan vuoden alusta alkaen Teknisen toimen kaavaosaston ja liikuntatoimen yhteistyönä on valmisteltu kaavoitusohjelma ja haettu uudelleen kaavoitettavat kohteet Kaavoitustyöt uusista kohteista ja niiden maa-alueiden hyödyntämisestä muuhun käyttöön on aloitettu

21 21 TEKNINEN TOIMI 1. Yleiskuvaus toimialan alkuvuoden toiminnasta ja arvio talousarvion toteutumisesta koko vuodelle Teknisen toimen alkuvuoden toiminta on edennyt talousarvion toimenpidelinjausten ja edelleen teknisen toimen vuosittaisen tulostoimintasuunnitelman mukaisesti. Leimaa antavaa alkuvuodelle on ollut Pien-Saimaan kunnostushankkeiden jatkuminen, ydinkeskusta-alueella etenevät monet suunnitelmat: Citycon, City-kortteli, Rakuuna-kiinteistö, Technopolis, Technoparkki II, vaihekaavan ja kuuden osayleiskaavan eteneminen sekä kasvatus- ja opetustoimen isot rakentamishankkeet. Omakotitonttien kysyntä on alentunut aikaisempiin vuosiin verrattuna. Osasyynä on myös houkuttelevien tonttien puuttuminen. Talouden osalta teknisen toimen jo talvella esille tuoma huoli talousarvion toteutumisen vaikeudesta on vahvistunut. Tilakeskukselle osoitetut uudet velvoitteet merkitsevät n.,6 M :n ylitysesitystä ja joukkoliikenteen käyttäjämäärien kasvusta johtuva lisämeno aiheuttavat tarpeen siirtää yhdyskuntatekniikan investointivaroja käyttötalouteen. Kiinteistö- ja mittaustoimen toimintatuottotavoite ei ole toteutunut vuoden välitilinpäätöksessä. Toimintatuottojen alijäämä on euroa. Tämä johtuu tontinmyyntitulojen alhaisesta määrästä. Vielä ei ole mahdollista arvioida tontinmyyntitulojen toteutumaa koko vuoden osalta. Kuitenkaan tässä vaiheessa tekninen toimi ei tee esitystä kiinteistö- ja mittaustoimen toimintatuottotavoitteen alentamisesta. Kadut ja ympäristö vastuualue ei pysy talousarvioraamissa ilman toimenpiteitä. Ennuste vuoden alussa talousarvioylitykselle oli 1 75 euroa. Talousarviossa pysymiseksi on toimintamenojen osalta noudatettu tiukkaa linjaa siten, että talousarvio ylityspaine on 7 euroa, mikä esitetään tässä yhteydessä katettavaksi investointien siirtämisellä käyttötalouteen. Käyttötalouden ylityspaine johtuu suurelta osin joukkoliikenteen kasvaneista menoista. Joukkoliikenne on kilpailutettu ja sen myötä ennustetaan syntyvän säästöä noin 3 euroa vuodessa. Vuosina suunniteltuja investointeja joudutaan siirtämään käyttötalouteen 4 euroa vuodessa. Teknisen toimen talousarvioon haetaan kaupunginvaltuustolta muutosta kohtiin Tilakeskus / Toimintatuotot toimintatuottojen lisäystä 762 euroa ja Tilakeskus / Rakennusten kunnossapito euroa. Tarvittava lisämääräraha nettona on 6 euroa. Lisämäärärahan tarvetta ei pystytä kattamaan Tilakeskuksen tai teknisen toimen muista investointi- tai käyttötalousmäärärahoista. Lisäksi kadut ja ympäristö vastuualue hakee 7 euron yhdyskuntatekniikkaan osoitettujen investointimäärärahojen siirtoa Kadut ja ympäristö käyttötalouteen. Suunta taloussuunnittelukaudelle 216 näyttää erittäin tiukalta. Henkilöstön rekrytoinnissa jatkuu tarkka, mutta tarpeeseen mitoitettu linjaus. Investoinnit ovat minimissään ja käyttötalousmenoissa näkyy toimintojen tehostumiset ja valitettavat laatutasosta tinkimiset. 2. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden puolivuositoteumat ja koko vuoden ennusteet 2.1. Toimintakatteen toteutuminen verrattuna edellisvuoteen ja puolivuosibudjettiin sekä ennuste vuoden koko vuoden toteutumisesta Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Tot Tot ,5-4,6-39,2 Ennuste , -5,3-97,5

22 Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit ja niiden toteutuminen Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet TAVOITE TALOUSARVIOSSA 1. Pien-Saimaan kunnostaminen 2. Riittävä tonttivaranto vuositasolla (tonttitakuu) AO omakotitontit (tonttitakuu) AKR kerros- ja rivitalotontit KTT teollisuus- ja liiketontit 3. Keskeneräisiä katuja (sisältää vanhat ja uudet kadut) 4. Yhdyskuntateknisten palveluiden laadulliset tavoitteet Liikennealueiden ylläpito mittari Puistojen hoito mittari Katuvalaistus mittari 5. Rakennuskannan ja toimitilojen hankinta, peruskorjaus, kunnossa- ja ylläpito hyvän työympäristön laatukriteerit täyttävällä tasolla. TOIMENPITEET/ TUNNUSLUKU Kunnostustoimenpiteet jatkuvat Tavoite 65 km. >3 >3 >3 Rakennusten tekninen nykyarvo >67% uudisrakennusarvosta. PUOLEN VUODEN TOTEUTUMA Hulevesikosteikkoja valmistunut 2 kpl, hoitokalastus on käynnissä, pumppaamohanke aikataulussa (aloitus elo-syyskuussa). Jätevesineuvonta jatkuu, Tutkimus ja seuranta jatkuvat Pientalotontteja oli vuoden alussa 11 kpl.ao-tontteja on luovutettu 16 kpl, 2 AR-tonttia sekä ja yksi AK-tontti ja yksi P-tontti. Lisäksi on luovutettu 8 teollisuustonttia (T/KTY) ja 4 liiketonttia. Ruoholammen II alueella on valmistunut työohjelman mukaiset kadut, keskeneräisten katujen määrä ei kuitenkaan vähene, koska uusia katuja rakennetaan valmistuvia vastaa määrä. Keskeneräisiä katuja tulee olemaan noin 65 km, mikä on talousarvio tavoite. Tutkimus valmistuu alku syksystä. 67,8% 6. Oikea-aikainen systemaattinen korjaus- ja kunnossapito ja toiminnan ehdoin; käyttökieltoja työympäristön terveellisyyden pohjalta 7. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen kpl 2 kpl 5 % 25 %

PUOLIVUOSIKATSAUS 2014 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 2 014 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2015-2016

PUOLIVUOSIKATSAUS 2014 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 2 014 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2015-2016 KULTTUURITOIMI PUOLIVUOSIKATSAUS 2014 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 2 014 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN 2015-2016 1. Yleiskuvaus toimialan alkuvuoden 2014 toiminnasta, arvio talousarvion

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS 2015 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 2015 SEKÄ SUUNTA VALTUUSTOKAUDEN LOPPUUN 2016

PUOLIVUOSIKATSAUS 2015 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 2015 SEKÄ SUUNTA VALTUUSTOKAUDEN LOPPUUN 2016 PUOLIVUOSIKATSAUS 20 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 20 SEKÄ SUUNTA VALTUUSTOKAUDEN LOPPUUN 206 KULTTUURITOIMI. Yleiskuvaus toimialan alkuvuoden 20 toiminnasta, arvio talousarvion toteutumisesta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TOIMIALOJEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET JA EKSOTEN LISÄMAKSUOSUUS V. 2012

TOIMIALOJEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET JA EKSOTEN LISÄMAKSUOSUUS V. 2012 Kaupunginhallitus 457 22.10.2012 Kaupunginvaltuusto 128 29.10.2012 TOIMIALOJEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET JA EKSOTEN LISÄMAKSUOSUUS V. 2012 353/110/2011 KH 457 Talousjohtaja Tuija Ahosen kirje 4.10.2012: Puolivuotiskatsauksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 2.1.2017 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta Verotulot yhteensä Kunnallisverot Yhteisöverot Kiinteistöverot tilityskuukausi milj. 2013 milj. 2014 milj. 2015 milj.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Sivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017

Sivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017 Sivistystoimialan kuukausiraportti Syyskuu 2017 Talousraportti Syyskuu 2017 Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala Sivistystoimiala Sivistystoimiala

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto

Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut. Konsernijaosto Talousarvio 2019 Valmistelu ja aikataulut Konsernijaosto 23.4.2018 Talousarvion 2019 lähetekeskustelu Lähtökohtana uuden kuntastrategian päämäärät 1. Sujuva 2. Hyvinvoiva 3. Vireä Keskeisiä Tuusulan talouden

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallintopalvelut KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN TIEDOTE

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallintopalvelut KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN TIEDOTE 1 KAUHAVAN TALOUS PÄÄTYI ENNÄTYSTULOKSEEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2017 oli noin 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2018 esiteltävä vuoden 2017 tilinpäätös on

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 Kaupunginhallitus 101 28.03.2019 Kemijärven kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 151/04.047/2019 KH 28.03.2019 101 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Talousraportti 10/ Väestö

Talousraportti 10/ Väestö 1 (6) Väestö Syyskuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 391 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 378, Nurmeksessa 7 779 ja Valtimolla 2 234 asukasta. Juuassa asui 4 848 henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 21.8.2017 TALOUSARVION 2018 SEKÄ VUOSIEN 2019 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU

Lisätiedot

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2019 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 20.8.2018 TALOUSARVION 2019 SEKÄ VUOSIEN 2019 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN

Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2014 Kklk 28.8.2014 Laatija: AT tilivuosi 2014/2. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 9/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Syyskuu Syyskuu ennuste / ennuste

Lisätiedot

Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta

Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2018 1 (1) 29 107/02.02.00.00/2017 Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta Kuntayhtymän valtuusto 29 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot