Tapahtumarikas vuosi 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tapahtumarikas vuosi 2015"

Transkriptio

1

2 Vuosi lyhyesti Sivu 1 / 86 Tapahtumarikas vuosi 215 Verkonrakennusyhtiö Kyvera Oy aloitti toimintansa Vuoden alussa laskimme sähkön siirtohintoja keskimäärin 8,8 prosenttia. Liittymismaksuja korotettiin inflaation vaikutuksen verran. Helmikuun alkupuolella Lumi-myrsky aiheutti jakelualueellamme sähkökatkoja useiden päivien ajan ilmoitimme osallistumisestamme EPV Energian Ilmajoen Santavuoren tuulivoimahankkeeseen. Osuutemme tuulivoimapuiston tuottamasta vuosienergiasta arvioidaan olevan 15 GWh, mikä vastaa noin 1 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähköntarvetta. Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41.

3 Vuosi lyhyesti Sivu 2 / 86 Kymenlaakson Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja päätti jakaa osinkoa 46,8 euroa osakkeelta eli yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Suoma-myrsky kaatoi huhtikuussa puita ja katkoi sähköjä jakelualueellamme. Myimme Kotkan toimitalomme Kauriskiinteistöt Oy:lle. Kaupoilla ei ollut vaikutusta toimintaamme, joka jatkuu entisellään samoissa toimitiloissa. Vuosikertomuksemme ilmestyi ensimmäisen kerran sähköisenä julkaisuna. Vähäkyrön Torkkilan tuulivoimapuisto vihittiin käyttöön. Se tuottaa meille sähköenergiaa yli 5 GWh vuodessa. Teollisuuden Voima päätti, ettei Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitosyksikölle haeta rakentamislupaa periaatepäätöksen voimassaoloaikana julkistettiin Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus Wattivaunumme kiersi jälleen Suomen suvessa. Tapasimme asiakkaitamme Eräja vapaa-aikamessuilla Kouvolan Pioneeripuistossa, Kotkan torin kesämarkkinoilla, Pyhtään Saaristomarkkinoilla ja Elimäen Pestoomarkkinoilla. Kesällä 215 Kymenlaakson Sähköverkon jakokaappeja ja muuntamoita tuunattiin Karhulassa. Viidestä jakokaapista ja kahdesta muuntamosta kuoriutui paikallisten asukkaiden iloksi näyttävää katutaidetta. Kymenlaakson Sähkön hallitus nimitti konsernin toimitusjohtajaksi diplomiinsinööri Aku Pyymäen alkaen. Samalla kerrottiin, että vuodesta 25 Kymenlaakson Sähköä johtanut energianeuvos Kari Rämö siirtyy johtajasopimuksensa mukaisesti eläkkeelle vuoden 215 lopussa. Hanke sähköyhtiöiden verkonrakennusyksiköiden yhdistämiseksi käynnistyi. Lokakuun aikana vahvistui, että mukana ovat Kyvera Oy, Suur-Savon Sähkötyö Oy ja Lappeenrannan Verkonrakennus Oy emoyhtiöineen. Joulukuussa ilmoitettiin, että uuden yhtiön nimeksi tulee Elvera Oy. Askolan sähköaseman perusparannus valmistui. 197-luvun alussa rakennetun sähköaseman remontissa uusittiin koko 2 kv kytkinlaitos. Investointi oli suuruudeltaan noin,5 miljoonaa euroa. Viikolla 41 vietimme valtakunnallista energiansäästöviikkoa, ja muistutimme kuluttajia paikallisten kirjastojen kanssa yhteistyössä toteutetusta Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41.

4 Vuosi lyhyesti Sivu 3 / 86 kulutusmittareiden lainausmahdollisuudesta. Lainattavia mittareita on jakelualueellamme lähes 4 kirjastossa ja kirjastoautossa noin 6 kpl julkistettiin Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus Jaoimme stipendejä juniori- ja nuorisourheiluun. Viisi lahjakasta nuorta urheilijaa sekä kolme juniori- ja nuorisourheiluun panostavaa seurajoukkuetta jakelualueellamme saivat tukea toimintaansa. Orimattilan taajama-alueen maakaapelointi valmistui. Saneerauksessa ilmajohtoverkkoa uusittiin maakaapeliverkoksi kaikkiaan noin 1 kilometriä ja alueelle asennettiin 87 uutta muuntamoa. Investointi oli kokonaisuudessaan 5,9 miljoonaa euroa. Pohjolan Voiman ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin tappiollisten Tahkoluodon ja Kristiinankaupungin hiililauhdevoimaloiden lakkauttamisesta. Teho-osuutemme laitoksissa oli 33,5 megawattia. Pyhtään alueen keskijänniteverkon maakaapelointi valmistui. Noin 2,5 miljoonan euron saneeraus käynnistyi vuonna 213. Maakaapeliverkkoa asennettiin kaikkiaan 33 kilometriä ja alueelle rakennettiin 38 uutta puistomuuntamoa. Uudistuneet www-sivut julkaistiin joulukuussa. Samalla julkaisimme profiilimme myös sosiaalisen median kanavissa Facebook, Twitter, LinkedIn ja YouTube. Kymenlaakson Sähköverkko Oy ja Haminan Energia Oy perustivat yhteisen 11 kilovoltin alueverkkoyhtiön, Kaakon Alueverkko Oy:n. Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41.

5 Toimintaympäristö Sivu 4 / 86 Energia-alan haasteellinen toimintaympäristö Sähkön markkinahinta alhaisempi kuin vuosiin Suomessa kulutettiin sähköä 82,5 (edellisenä vuonna 83,3) TWh (miljardia kilowattituntia). Kulutuksesta katettiin tuonnilla 19,8 (21,6) prosenttia ja Suomen omalla tuotannolla 8,2 (78,4) prosenttia. Sähköä tuotiin pääosin Ruotsista. Vuosi 215 oli kahden edellisvuoden lailla selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa lämpimämpi, mikä heijastui suoraan sähkönkulutukseen. Lisäksi teollisuuden sähkönkulutus laski,9 prosenttia. Viime vuosi ei odotuksista huolimatta tuonut talouteen tai energiatoimialan kannattavuuteen uutta potkua. Taloudellinen taantuma ja tuetun sähköntuotannon lisääntyminen on painanut markkinasähkön hintaa voimakkaasti alas. Verkkoliiketoiminnassa alhainen korkotaso laski Energiaviraston valvontamallin Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41.

6 Toimintaympäristö Sivu 5 / 86 sallimaa tuottotasoa vuonna 215. Sähkön markkinahinnat pohjoiseurooppalaisessa Nord Pool Spot -sähköpörssissä laskivat 29,1 prosenttia edellisvuodesta. Alhaisempia systeemihintoja on nähty viimeksi vuonna 2. Markkinasähkön hinta on ollut Suomessa tätä alhaisempi viimeksi vuonna 24. Suomessa aluehinnan vuosikeskiarvo oli 29,7 (36,) /MWh. Energia- ja ilmastopolitiikkaan merkittäviä muutoksia Lähivuosina on odotettavissa Suomen energiapolitiikkaan merkittäviä muutoksia. Kesän 215 kynnyksellä julkaistu hallitusohjelma sisälsi useita energiapoliittisia linjauksia. Hallituksen kaavailuissa uusiutuva energia eli esimerkiksi aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergia kattaa 22-luvulla jo puolet energiankäytöstä. Joulukuussa 215 pidetyssä YK:n ilmastokokouksessa Pariisissa päästiin historialliseen sopuun kattavasta ilmastosopimuksesta. Kokouksen 195 osallistujamaata hyväksyivät sitovan sopimuksen, jolla leikataan kasvihuonekaasupäästöjä. Samalla maat kiristivät tavoitetta hyväksyttävästä lämpötilan noususta. Neuvottelutulos vaikuttaa suoraan EU:n tuleviin energialinjauksiin, jotka puolestaan heijastuvat Suomen kansalliseen strategiaan. Maakunnan energiajärjestelyihin etsitään ratkaisua Kaakkois-Suomessa toimii samassa omistajapiirissä useita energia-alan yhtiöitä. Rakenne ei ole optimaalinen, ja siihen on haettu ratkaisua jo pitkään eri malleilla ja kokoonpanoilla. Kymenlaaksolaisten energiayhtiöiden omistajakuntien keväällä 214 käynnistämä selvitys vahvan kuntaomisteisen energiayhtiön muodostamisesta ei edennyt ratkaisuun. Toimintaympäristön muutokset ja markkinatilanne edellyttävät kuitenkin, että ratkaisujen etsimistä jatketaan. Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41.

7 Avainluvut 215 Sivu 6 / 86 Avainluvut Liikevaihto, milj. euroa 93,9 16,2 119,4 131,2 125,9 Liikevoitto, milj. euroa 9,1 12, 18,8 25,5 25,1 Liikevoitto % 9,7 11,3 15,8 19,4 19,9 Tase, milj. euroa 258,1 239,2 225,3 211,3 187,7 Maksetut osingot, milj. euroa 11, * 1,7 1,6 14,7 9,9 16,7 35,7 36,8 26,6 13, 4,4 6, 9,9 14,9 15,6 Omavaraisuusaste, % 58,2 63,9 67,7 71,3 73,8 Omavaraisuusaste ilman liittymismaksuja, % 33,4 37,5 4,3 43,2 43,4 Quick Ratio 1,7 1,4 1,9 2, 1,9 Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit, milj. euroa Sijoitetun pääoman tuotto, % *) hallituksen esitys Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41.

8 Henkilöstö 215 Henkilöstö 215 Vuonna 215 konsernissa työskenteli vakinaisessa työsuhteessa 132 (135) henkilöä. Vakinaisen henkilöstön osuus kokonaishenkilömäärästä oli 98,5 prosenttia. Henkilöstön määrä tuhatta asiakasta kohti oli 1,33 (1,59). Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41. Sivu 7 / 86

9 Henkilöstö 215 Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41. Sivu 8 / 86

10 Henkilöstö 215 Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41. Sivu 9 / 86

11 Liiketoiminta Sivu 1 / 86 Luotettavaa energiaa asiakkaille, merkittävää tuottoa omistajille Kymenlaakson Sähkö -konserni kuuluu Suomen suurimpien energia-alan toimijoiden joukkoon. Toimimme kolmella liiketoiminta-alueella: sähköenergian tuotanto ja myynti, sähkönsiirto sekä verkonrakennus. Tavoitteemme on varmistaa luotettava energiantoimitus asiakkaille ja merkittävä tuotto omistajakunnille. Tämän saavutamme monipuolisella energiantuotannolla, sähköverkkomme suunnitelmallisella kehittämisellä, harkituilla investoinneilla ja terveellä liiketoiminnalla. Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41.

12 Liiketoiminta Konsernin palveluksessa työskenteli vuoden 215 lopussa 137 (163) henkilöä. Näistä energialiiketoiminnassa työskenteli 32 (33), verkkoyhtiössä 21 (31), verkonrakennuksessa 65 (77) ja talous- ja hallintopalveluissa 19 (21). Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41. Sivu 11 / 86

13 Energialiiketoiminta Tuulivoiman osuus omassa tuotannossa vahvistui Sähkön hankinnasta, tuotannosta ja myynnistä vastaa konsernissa Kymenlaakson Sähkö Oy. Myymme sähköä ympäri Suomea yli 1 asiakkaalle. Myymästämme sähköstä 46 prosenttia on omaa tuotantoa. Energialiiketoiminnan osuus koko konsernin liikevaihdosta on hieman yli puolet. Kertomusvuonna energialiiketoiminnan liikevaihto oli 57,6 (67,9) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,2 (4,9) miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä oli keskimäärin 32 (33). Sähkön myynti Kertomusvuonna sähkön myynti laski 12,2 prosenttia vuoteen 214 verrattuna. Talouden matalasuhdanne sekä poikkeuksellisen lämmin sää vähensivät sähkön kysyntää. Sähköä myytiin (1 28) miljoonaa kilowattituntia. Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41. Sivu 12 / 86

14 Energialiiketoiminta Sivu 13 / 86 Kilpailutilanne sekä yksityis- että yritysasiakassegmentissä jatkui kireänä, mutta säilytimme siitä huolimatta markkina-asemamme. Sähkösopimusten tuotepaletti pystyttiin pitämään kilpailukykyisenä ja asiakkaiden tarpeita vastaavana. Sähkön hinnan lisäksi asiakkaita kiinnostaa tänä päivänä yhä enemmän sähkön alkuperä. Myymistämme sähkösopimuksista noin 3 prosenttia on pelkästään uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Sähkön hankinta ja tuotanto Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 513 (546) miljoonaa kilowattituntia. Hiilineutraalin tuotannon osuus omasta tuotannosta on jo yli 8 prosenttia. Tämä kattaa noin 46 (43) prosenttia myymästämme sähköstä. Oman tuotannon lisäksi ostamme sähköä pohjoismaisesta sähköpörssistä. Tukkusähkön lyhyen ja pitkän aikavälin hintanoteeraukset laskivat koko kertomusvuoden ajan. Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella laski 17,5 prosenttia vuoteen 214 verrattuna. Vuoden keskihinta oli 29,7 /MWh. Suomen hintaalueen spot-hinta oli keskimäärin 41,4 prosenttia pörssin yleistä systeemihintaa korkeampi. Suuri ero johtui pääosin pohjoismaisten vesivarastojen korkeista tasoista, mikä laski sähkön hinnan erittäin alas etenkin Norjassa ja Ruotsissa. Omassa tuotannossamme tuulivoiman osuus vahvistui kertomusvuonna merkittävästi. Vähäkyrön Torkkolan tuulivoimapuiston tuotanto pääsi kevään aikana hyvään vauhtiin. Ilmajoen Santavuoren tuulivoimahankkeeseen tehdyn investointipäätöksen myötä meillä on osuuksia kolmessa tuulivoimapuistossa, jotka tuottavat sähköenergiaa yhteensä noin 25 GWh. Myös lisäinvestointeja tuulivoimaan valmisteltiin. Tavoitteena on, että vuonna 217 tuulivoimalla tuotetun sähköenergian määrä nousee 6 GWh:n vuositasolle. Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41.

15 Energialiiketoiminta Sivu 14 / 86 Kertaluonteisia kustannuksia 3,3 miljoonaa euroa Teollisuuden Voima (TVO) ei hakenut rakennuslupaa Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitokselle. Päätöksen taustalla oli etenkin Olkiluoto 3 -voimalan myöhästyminen. Päätöksestä aiheutui Kymenlaakson Sähkölle,6 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset. Pohjolan Voima päätti tappiollisten Tahkoluodon ja Kristiinankaupungin hiililauhdevoimaloiden toiminnan lakkauttamisesta loppuvuodesta 215. Yhteenlaskettu teho-osuutemme laitoksissa oli 33,5 megawattia. Alasajosta aiheutui kertomusvuodelle 2,7 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset. Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41.

16 Vastuullisuus Sivu 15 / 86 Vastuullisuus on valintoja ja tekoja Vastuullinen toiminta ja hyvä yrityskansalaisuus tarkoittavat meille valintoja ja tekoja. Haluamme toimia kannattavasti ja vastuullisesti suhteessa kaikkiin sidosryhmiimme. Tarkastelemme toimintaamme ympäristövastuun, taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja kokonaisvastuun näkökulmista. Näille neljälle osakokonaisuudelle määritellyt painopistealueet ja mittarit ohjaavat meitä osaltaan kohti luotettavaa, ympäristöystävällistä, kilpailukykyistä ja vuorovaikutteista toimintaa. Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41.

17 Luotettavaa energiaa Sivu 16 / 86 Toimintamme lähtökohta on turvallinen, kehittyvä ja häiriötön toiminta energiaketjun kaikissa vaiheissa tuotannosta kulutukseen. Takaamme energiaturvallisuuden ja toimitusvarmuuden investoinneilla ja jatkuvalla kehitystyöllä. Toimimme läpinäkyvästi ja avoimesti energiaketjun kaikissa vaiheissa tuotannosta kulutukseen. Kehitämme palveluja ja tuotteita niin, että ne ovat kestäviä ja tehokkaita läpi koko ketjun. Toimitusvarman verkon piirissä 54 % asiakkaistamme Yhteiskuntamme ei toimi ilman sähköä ja sen saatavuus kaikissa olosuhteissa on Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41.

18 Luotettavaa energiaa Sivu 17 / 86 tärkeää. Me varmistamme sähkönjakelun toimitusvarmuuden verkon systemaattisella kehittämisellä ja kunnossapidolla. Kehittämissuunnitelmamme vuoteen 228 määrittelee vuosittaiset toimenpiteet ja investointitarpeet. Sähkömarkkinalaki edellyttää, että vuoden 219 loppuun mennessä vähintään 5 prosenttia asiakkaista on toimitusvarman verkon piirissä. Meillä tämä tavoite on jo saavutettu. Jakeluhäiriöiden kesto asiakasta kohden oli kertomusvuonna keskimäärin 2,4 (1,8) tuntia. Se on selvästi yli tavoitetasomme, joka on korkeintaan 1,1 tuntia asiakasta kohden. Energia-ala teollisuuden suurin investoija Energiateollisuus investoi sähkönjakeluverkkoihin tänä vuonna arviolta lähes 8 miljoonaa euroa. Ala on teollisuuden suurin investoija. Kymenlaakson Sähkönverkon investointiohjelma verkon toimitusvarmuuteen on jatkunut jo vuosia. Kertomusvuonna toimitusvarmuuden parantamiseen investoitiin 15,8 miljoonaa euroa. Tämä tarkoitti mm. Askolan sähköaseman perusparannusta sekä Orimattilan taajama-alueen ja Pyhtään alueen maakaapelointeja. Keskijänniteverkossa kaapelointiaste on nyt 15 ja pienjänniteverkossa 23,4 prosenttia, kun koko verkon pituus on kilometriä. Vuoteen 228 mennessä nostamme molempien verkkojen kaapelointiasteen 3 prosenttiin. Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41.

19 Taloudellinen vastuu Sivu 18 / 86 Olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen toimintaan, joka ulottuu seuraavaa kvartaalia pidemmälle ja toimii kaikkien sidosryhmiemme parhaaksi. Terveellä liiketoiminnalla voimme varmistaa toiminnan jatkuvuuden, luotettavan energiantoimituksen ja merkittävän tuoton omistajakunnille. Toimimme kannattavasti ja vastuullisesti suhteessa kaikkiin sidosryhmiimme. Turvaamme elinkeinoelämän toimintaedellytykset varmistamalla teollisuudelle myytävän sähkön ja siirron hinnoittelun kohtuullisuuden. Tuotamme kansalaisille kohtuuhintaista energiaa toimimalla hankinnoissamme vastuullisesti ja asiantuntevasti sekä minimoimalla hintariskejä. Henkilöstö Työllistimme viime vuonna kaikkiaan lähes 2 henkilöä suoraan ja alihankintana Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41.

20 Taloudellinen vastuu Sivu 19 / 86 tehdyn työn kautta. Vakinaisen henkilöstömme määrä oli 132 (135). Omasta henkilöstöstämme yli 96 prosenttia on vakinaisia ja kokoaikaisia. Alihankintana ostettujen töiden osuus vastasi viime vuonna 56 (68) henkilötyövuoden työpanosta. Alihankintana tehdyt työt olivat pääasiassa ulkopuolisten urakoitsijoiden tekemiä verkonrakennus-, käyttö-, ja huoltotöitä. Henkilöstökulumme olivat viime vuonna 8,4 (9,8) miljoonaa euroa eli 8,9 (9,2) prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihto konsernin vakituisessa palveluksessa olevaa henkilöä kohti oli 712 (724 ) euroa. Alihankintatöiden kulut olivat 3,4 (6,2) miljoonaa euroa. Asiakasmäärään suhteutettuna henkilöstömme määrä tuhatta asiakasta kohti oli 1,3 (1,6). Asiakkaat Meillä on vastuu yli 12 asiakkaasta, jotka luottavat kykyymme tehdä kestäviä ratkaisuja energianhankinnassa ja toimittaa sähköä mahdollisimman häiriöttömästi ja tehokkaasti. Sekä yritys- että yksityisasiakkaiden tuotehinnoittelussa on tärkeää, että toiminnassamme pyrimme hintariskien minimointiin. Siksi liiketoimintojen riskit on kartoitettu ja niiden tilannekuvaa seurataan systemaattisesti. Taloudellinen menestyksemme syntyy asiakassuhteista, jotka rakentuvat luottamuksen ja avoimen toiminnan varaan. Merkittävin osa tuloistamme lähes 96 miljoonaa euroa syntyy sähköenergian, liittymien ja sähkönsiirron myyntituotoista. Omistajat ja yhteiskunta Olemme 12 kaupungin ja kunnan omistama yhtiö. Kertomusvuoden lopussa, ennen Hollolan ja Hämeenkosken kuntaliitosta, omistajia oli vielä 13. Tällä hetkellä omistajiin kuuluvat Kotka, Kouvola, Loviisa, Orimattila, Hamina, Lapinjärvi, Myrskylä, Luumäki, Virolahti, Askola, Pukkila ja Hollola. Viimeisten viiden vuoden aikana olemme maksaneet omistajillemme osinkoja kaikkiaan 55 miljoonaa euroa. Hallitus on esittänyt, että vuodelta 215 maksamme osinkoa 11 miljoonaa euroa. Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41.

21 Taloudellinen vastuu Sähköyhtiöiden toiminnan luoteeseen kuuluu kerätä yhteiskunnan puolesta asiakkailtaan veroja, jotka tilitetään edelleen. Vuonna 215 veroja kertyi arvonlisäverona ja sähköverona noin 53,4 miljoonaa euroa. Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41. Sivu 2 / 86

22 Ympäristövastuu Sivu 21 / 86 Ympäristönäkökulma on mukana kaikessa toiminnassamme ja vaikuttaa keskeisesti työhömme ja valintoihimme energiantuotannossa. Ympäristövaikutusten merkitys energia-alalla on suuri. Keskeinen kysymys on ilmastonmuutoksen hillitseminen investoimalla uusiutuvaan energiaan ja hiilineutraaliin tuotantoon. Siirrymme päästöttömään energiantuotantoon ja käytämme monimuotoisesti eri energialähteitä. Tarjoamme energianeuvontaa ja kannustamme energiatehokkuuteen. Mahdollistamme asiakkaillemme kestävän energiankulutuksen. Kokonaisinvestoinnit hiilivapaaseen tuotantoon merkittävät Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41.

23 Ympäristövastuu Sivu 22 / 86 Myymästämme sähköstä noin 46 prosenttia on omaa tuotantoa. Omassa tuotannossa pääpaino on hiilivapaissa energialähteissä. Kertomusvuoden lopussa yli 8 prosenttia omasta sähköntuotannostamme on hiilivapaata. Tavoitteemme on, että vuonna 22 päästöttömän tuotannon osuus on 9 %. Tähän päästään kohdistamalla uudet investoinnit vähäpäästöiseen tuotantoon. Kokonaisinvestointimme hiilivapaaseen tuotantoon 21-luvulla mm. Vaskiluodon biokaasulaitos, Santavuoren, Torkkolan ja Metsälän tuulivoimapuistot sekä Ruotsissa sijaitsevat Voimapihan vesivoimaosuudet ovat merkittäviä. Asiakkaillemme mahdollistamme kestävän energiankulutuksen myymällä uusituvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Myymistämme sähkösopimuksista noin 3 prosenttia on ns. vihreän sähkön sopimuksia. Pientuotanto kasvava trendi Oma aurinko- tai tuulivoimala kiinnostaa yhä useampia kuluttajia. Pientuotannon lisääntyminen on positiivinen kehityssuunta myös ympäristönäkökulmasta. Olimme ensimmäisten yhtiöiden joukossa ostamassa sähköä pientuottajilta. Kertomusvuoden lopulla verkkoon oli jakelualueellamme liitetty 58 pientuottajaa ja valtaosalta heistä ostimme ylijäämäsähköä. Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41.

24 Ympäristövastuu Sivu 23 / 86 Edistämme energiatehokkuutta Olemme sitoutuneet kansalliseen energiatehokkuussopimukseen, jonka tavoitteena on energiatehokkuuden edistäminen ja ilmastonmuutoksen vastainen työ. Raportoimme vuosittain energiatehokkuuden edistämisen toimenpiteistämme. Keskeinen osa energiatehokkuussopimusta ovat asiakkaille suunnattu energianeuvonta ja kannustaminen energiansäästöön. Tavoitteena on kiinnittää huomiota siihen, kuinka energiaa ja materiaaleja järkevästi käyttämällä vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja muita toimintamme ympäristövaikutuksia. Kertomusvuonna energianeuvontasivujamme hyödynsi yli 25 kävijää ja energiankulutusmittareita oli lainattavana alueemme kaikissa lähikirjastoissa ja kirjastoautoissa. Olimme myös mukana hankkimassa alueemme tokaluokkalaisille energia-asioiden oppimateriaaleja. Lisäksi kannamme vastuuta kuluttajien energiaosaamisesta rahoittamalla Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen puolueetonta energianeuvontatoimintaa. Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41.

25 Sosiaalinen vastuu Sivu 24 / 86 Sosiaalisen vastuun keskiössä ovat ihmiset. Vastuullisessa sidosryhmätyössä on tärkeää tunnistaa keskeisten ryhmien odotukset ja tarpeet. Meille tärkeitä sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö ja omistajat sekä viranomaiset, päättäjät ja järjestöt. Käymme avointa keskustelua kaikkien sidosryhmien kanssa ja takaamme päättäjien tiedonsaannin energia-asioissa. Varmistamme työntekijöidemme turvallisuuden, tarvittavan koulutuksen ja työhyvinvoinnin. Olemme osa yhteisöä, jonka toimintaa tuemme ja jonka menestykseen vaikutamme omalla toiminnallamme. Asiakkaiden kuunteleminen keskeinen vahvuutemme Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41.

26 Sosiaalinen vastuu Sivu 25 / 86 Tavoitteenamme on ymmärtää ja ennakoida asiakkaidemme muuttuvia tarpeita ja vastata niihin parhaalla mahdollisella tavalla. Mittaamme vuosittain asiakkaidemme tyytyväisyyttä toimintaamme. Vuonna 215 saavutimme hyvät tulokset kaikissa kolmessa asiakasryhmässä: myynti-, siirto- ja kokonaistoimitusasiakkaat. Asteikolla 1 5 sähkön myyntiasiakkaiden antama kokonaisarvosana oli 3,69 (3,81), siirtoasiakkaiden kokonaistyytyväisyys saavutti toimialaa selvästi paremman tuloksen 3,55 (3,5) ja kokonaistoimitusasiakkaiden tyytyväisyys säilyi korkealla tasolla 3,7 (3,7). Konsernituloksissa myös kaikki imagomittarimme luotettavuus, nykyaikaisuus, joustavuus, asiakaskeskeisyys sekä läheisyys olivat kehittyneet positiivisesti. Kehittämistyötä yhdessä koko toimialan kanssa Olemme mukana kehittämässä toimialaa yhdessä alan muiden yritysten ja toimijoiden kanssa. Toimimme aktiivisesti useissa keskeisissä toimikunnissa sekä ohjaus- ja työryhmissä, joiden tavoitteena on energia-alan kehittäminen kestävällä ja kannattavalla tavalla. Yhteisenä tavoitteenamme on toiminta- ja investointiympäristön rakentaminen vakaaksi, ennakoitavaksi ja turvalliseksi. Vuonna 215 olimme mukana mm. seuraavissa: Organisaatio Adato Energia Oy Verkonrakennuttamistyöryhmä Energiateollisuus ry Asiakkuustoimikunta Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41.

27 Sosiaalinen vastuu Sivu 26 / 86 Energiateollisuus ry Palveluntuotantovaliokunta Energiateollisuus ry Regulaatiotoimikunta, pj Energiateollisuus ry Työmarkkina-asioiden asiantuntijaverkosto Energiateollisuus ry Viestinnän ohjausryhmä Fingrid Oyj Neuvottelukunta Kymenlaakson energianeuvonta Ohjausryhmä Kymenlaakson kauppakamari Hallitus, Teollisuusvaliokunta Kymppivoima Oy, Kymppivoima Hankinta Oy, Kymppivoima Hydro Oy Hallitus Tampereen yliopisto Sähkön laadun asiantuntijaryhmä Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Etelä-Suomen alueellinen varautumistoimikunta (E-S ALVAR) Voimapiha Oy Hallitus Kilpailukykyä osaamista kehittämällä Osaamisen kehittäminen on meillä suunnitelmallista ja systemaattista toimintaa. Henkilöstökoulutus painottuu pääasiassa ammatillisen osaamisen päivittämiseen ja syventämiseen. Sisäiseen koulutukseen osallistui kertomusvuonna kaikkiaan 52 (541) henkilöä. Aikaa käytettiin 383 (442) työpäivää. Ulkoiseen koulutukseen osallistui 125 (11) henkilöä, ja siihen käytettiin 156 (157) työpäivää. Yhteensä koulutukseen käytettiin 539 (599) työpäivää ja keskimäärin 3,9 (3,7) työpäivää henkilöä kohden. Koulutukseen käytettiin kurssimaksut ja palkkakustannukset yhteen laskettuna kertomusvuonna 197 (246 ) euroa, mikä on keskimäärin (1 51) euroa henkilöä kohti. Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41.

28 Sosiaalinen vastuu Sivu 27 / 86 Osana yhteisöä Alueemme hyvinvointi ja kehittyminen on meille tärkeää. Olemme aktiivisesti mukana yhteisöissä, kehitämme ja verkostoidumme, jotta menestyisimme yhdessä. Olemme jäseniä mm. seuraavissa: Energiajohtajat ry, Energiateollisuus ry, Kymenlaakson kauppakamari, Metsänhoitoyhdistys ja Arboretum Mustila. Osallistumme yhteisöjen toimintaan myös mm. tukemalla urheiluseurojen toimintaa sekä sponsoroimalla kulttuuritapahtumia tms. tilaisuuksia. Lisäksi tuemme toimintaalueemme juniori- ja nuorisourheilua vuosittain myönnettävillä stipendeillä. Kertomusvuonna sponsorointi- ja tukitoimintaan käytettiin noin 115 euroa. Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41.

29 Sosiaalinen vastuu Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41. Sivu 28 / 86

30 Hallituksen toimintakertomus 381 1\n129 1\n1 1\n Arkisto Hae sivustolta fi sv fi sv Vuosikertomus 215 Vuosi lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Avainluvut 215 Henkilöstö 215 Liiketoiminta Energialiiketoiminta Verkkoliiketoiminta Verkonrakennusliiketoiminta Vastuullisuus Luotettavaa energiaa Taloudellinen vastuu Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Hallituksen toimintakertomus Toimintaympäristö Konsernirakenne Taloudellinen asema ja tulos Henkilöstö Liiketoiminta Tutkimus- ja kehitystoiminta Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Tulevaisuuden näkymät Omistus ja hallinto Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Toimintakertomuksen allekirjoitukset Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahoituslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41. Sivu 29 / 86

31 Hallituksen toimintakertomus Sivu 3 / 86 Sähköliiketoimintojen eriyttäminen Sähkön myynnin tuloslaskelma Sähkön myynnin tase Tilinpäätöksen allekirjoitukset Tilintarkastuskertomus Hallintoneuvoston lausunto Tunnuslukujen laskentakaavat Kymenlaakson Sähköverkko Oy tuloslaskelma Kymenlaakson Sähköverkko Oy tase Kyvera Oy tuloslaskelma Kyvera Oy tase Hae sivustolta 381 1\n129 1\n1 1\n Arkisto Hae sivustolta Suomi > Vuosikertomus 215 > Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 215 Merkittäviä tapahtumia Kolme kaakkoissuomalaista energiayhtiötä, Kymenlaakson Sähkö Oy, Suur-Savon Sähkö Oy ja Lappeenrannan Energia Oy tekivät päätökset yhteisen verkonrakennusyhtiön perustamisesta. Uuden yhtiön nimeksi tulee Elvera Oy. Uusi yhtiö muodostuu energiayhtiöiden nykyisistä verkonrakennusyhtiöistä Suur-Savon Sähkötyö Oy:stä, Lappeenrannan Verkonrakennus Oy:stä sekä Kyvera Oy:stä. Yritysjärjestelyn toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Kymenlaakson Sähköverkko Oy perusti yhdessä Haminan Energia Oy;n kanssa Kaakon Alueverkko Oy:n. Uusi yhtiö hallinnoi ja kehittää alueen 11 kilovoltin suurjänniteverkkoa. Tuulivoimainvestoinnit kasvoivat. Vuonna 215 valmistuneet sekä rakenteilla ja suunnitteluvaiheessa olevat hankkeet nostavat yhtiön tuulivoima-osuuden 19 megawattiin vuonna 217. Pohjolan Voima päätti tappiollisten Tahkoluodon ja Kristiinankaupungin hiililauhdevoimaloiden toiminnan lakkauttamisesta. Kymenlaakson Sähkön yhteenlaskettu teho-osuus laitoksissa oli 33,5 megawattia. Teollisuuden Voima ei jättänyt rakennuslupahakemusta Olkiluoto 4:n osalta määräaikaan mennessä. Kyseisistä päätöksistä syntyi 3,3 miljoonan euron yhteenlasketut kertaluonteiset kustannukset vuodelle 215. Toimintaympäristö Konsernirakenne Taloudellinen asema ja tulos Henkilöstö Liiketoiminta Tutkimus- ja kehitystoiminta Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41.

32 Hallituksen toimintakertomus Tulevaisuuden näkymät Omistus ja hallinto Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Toimintakertomuksen allekirjoitukset Kymenlaakson Sähkö Oy Kymenlaakson Sähköverkko Oy Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41. Sivu 31 / 86

33 Toimintaympäristö Sivu 32 / 86 Toimintaympäristö Suomessa kulutettiin sähköä 82,5 (edellisenä vuonna 83,3) TWh (miljardia kilowattituntia). Kulutuksesta katettiin tuonnilla 19,8 (21,6) prosenttia ja Suomen omalla tuotannolla 8,2 (78,4) prosenttia. Sähköä tuotiin pääosin Ruotsista. Vuosi 215 oli kahden edellisvuoden lailla selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa lämpimämpi, mikä heijastui suoraan sähkönkulutukseen. Lisäksi teollisuuden sähkönkulutus laski,9 prosenttia. Sähkön markkinahinnat pohjoiseurooppalaisessa Nord Pool Spot -sähköpörssissä laskivat 29,1 prosenttia edellisvuodesta. Suomessa aluehinnan vuosikeskiarvo oli 29,7 (36,) /MWh. Koko energiatoimialan kannattavuus jatkoi laskuaan vuonna 215. Pitkään jatkunut talouden taantuma näkyy kulutuslukemissa ja yhtiöiden tunnusluvuissa kautta linjan. Taloudellinen taantuma ja tuetun sähköntuotannon lisääntyminen on painanut markkinasähkön hintaa voimakkaasti alas. Verkkoliiketoiminnassa alhainen korkotaso laski Energiaviraston valvontamallin sallimaa tuottotasoa vuonna 215. Kymenlaaksolaisten energiayhtiöiden omistajakuntien keväällä 214 käynnistämä selvitys vahvan kuntaomisteisen energiayhtiön muodostamisesta ei edennyt ratkaisuun. Yhtenä omistusten järjestelyvaihtoehtona valmistauduttiin ostamaan yhtiön omia osakkeita.. Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:41.

34 Konsernirakenne Sivu 33 / 86 Konsernirakenne Kymenlaakson Sähkö -konsernin muodostavat emoyhtiö Kymenlaakson Sähkö Oy sekä tytäryhtiöt Kymenlaakson Sähköverkko Oy ja toiminnan aloittanut Kyvera Oy. Konserniin kuuluvat osakkuusyhtiöt Kymppivoima Oy, Kymppivoima Hankinta Oy, Kymppivoima Hydro Oy, Kaakon Alueverkko Oy ja Orimattilan Lämpö Oy. Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:42.

35 Taloudellinen asema ja tulos Sivu 34 / 86 Taloudellinen asema ja tulos Konsernin liikevaihto oli 93,9 (16,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski edellisestä vuodesta 11,6 prosenttia siirtohintojen laskemisen, pienentyneen sähkön käytön ja myynnin laskun johdosta. Liikevoitto oli 9,1 (12,) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 7,2 (9,4) miljoona euroa. Emoyhtiön liikevaihto oli 59,4 (82,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski edellisestä vuodesta 28, prosenttia myynnin laskun ja verkonrakennusliiketoiminnan yhtiöittämisen johdosta. Liikevoitto oli 1,2 (5,3) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 23,4 (14,1) miljoonaa euroa. Tytäryhtiöltään Kymenlaakson Sähköverkko Oy:ltä emoyhtiö sai osinkoa 16,6 (3,6) miljoonaa euroa ja konserniavustusta 6,8 (7,5) miljoonaa euroa. Konsernin ulkopuolisen lainapääoman määrä oli vuoden lopussa 85,6 (66,1) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli ilman liittymismaksuja 33,4 (37,5) prosenttia ja liittymismaksujen kanssa 58,2 (63,9) prosenttia. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 1,7 (1,4). Emoyhtiön ulkopuolisen lainapääoman määrä oli vuoden lopussa 38,5 (33,5) miljoonaa euroa. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 2,9 (1,7). Konsernin investoinnit olivat yhteensä 16,7 (35,7) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 12,3 (18,5) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 4,4 (17,1) miljoonaa euroa. Emoyhtiön investoinnit olivat 4,9 (15,4) miljoonaa euroa. Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: Liikevaihto, milj. euroa 93,9 16,2 119,4 Liikevoitto, milj. euroa 9,1 12, 18,8 Liikevoitto % 9,7 11,3 15,8 Oman pääoman tuotto, % 8,1 9,7 14,3 Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,4 6, 9,9 Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:42.

36 Taloudellinen asema ja tulos Omavaraisuusaste ilman liittymismaksuja, % Sivu 35 / 86 33,4 37,5 4,3 1,7 1,4 1, Liikevaihto, milj. euroa 59,4 82,6 89,1 Liikevoitto, milj. euroa 1,2 5,3 5,7 Liikevoitto % 2,1 6,4 6,4 Oman pääoman tuotto, % 24,1 1,6 1,3 Sijoitetun pääoman tuotto, % 17,7 1,4 12,7 Omavaraisuusaste ilman liittymismaksuja, % 62, 59, 62, 2,9 1,7 1,9 Quick Ratio Emoyhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: Quick Ratio Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:42.

37 Henkilöstö Sivu 36 / 86 Henkilöstö Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 137 (163). Vakinaisen henkilöstön määrä oli 132 (135). Vakinaisen henkilöstön määrä väheni konsernissa 2,2 prosenttia ja emoyhtiössä 56,1 prosenttia. Suuri muutos emoyhtiössä johtuu siitä, että verkonrakennusliiketoiminta yhtiöitettiin kertomusvuoden alussa omaksi yhtiöksi, johon siirtyi 65 vakituisessa palveluksessa ollutta henkilöä. Verkkoyhtiön henkilöstömäärä väheni 4,8 prosenttia. Konsernissa jäi yksi henkilö eläkkeelle, kaksi irtisanoutui sekä neljän henkilön irtisanomisaika päättyi kertomusvuoden aikana. Vuoden aikana rekrytoitiin konserniin kaksi uutta henkilöä sekä vakinaistettiin kaksi henkilöä. Konsernin vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,5 (47,1) vuotta ja emoyhtiön vakinaisen henkilöstön keski-ikä 49,1 (46,4) vuotta. Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut: Henkilöstö keskimäärin tilikaudella Vakinainen henkilöstö tilikauden lopussa Tilikauden palkat ja palkkiot, milj. euroa 6,8 8, 8, Henkilöstö keskimäärin tilikaudella Vakinainen henkilöstö tilikauden lopussa Tilikauden palkat ja palkkiot milj. euroa 2,4 6,3 6,5 Emoyhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut: Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:42.

38 Henkilöstö Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:42. Sivu 37 / 86

39 Liiketoiminta Sivu 38 / 86 Liiketoiminta Energialiiketoiminta Energialiiketoiminnan liikevaihto oli 57,6 (67,9) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,2 (4,9) miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä oli keskimäärin 32 (33). Sähkön myynti laski 12,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Talouden matalasuhdanne sekä poikkeuksellisen lämmin sää vähensivät sähkön kysyntää. Sähkön myynti oli (1 28) miljoonaa kilowattituntia, josta omilla tuotantoosuuksilla tuotettiin 46 (43) prosenttia. Sähköntuotanto yhtiön tuotanto-osuuksilla oli 512 (546) miljoonaa kilowattituntia. Sähkön tukkumarkkinahinta Suomen hinta-alueella laski 17,5 prosenttia vuoteen 214 verrattuna. Vuoden keskihinta oli 29,7 /MWh. Suomen hinta-alueen spot-hinta oli keskimäärin 41,4 prosenttia pörssin yleistä systeemihintaa korkeampi. Suuri ero johtui pääosin pohjoismaisten vesivarastojen korkeista tasoista, mikä laski sähkön hinnan erittäin alas etenkin Norjassa ja Ruotsissa. Pohjolan Voima päätti tappiollisten Tahkoluodon ja Kristiinankaupungin hiililauhdevoimaloiden toiminnan lakkauttamisesta. Alasajosta aiheutui Kymenlaakson Sähkölle 2,7 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset vuodelle 215. Yhtiön yhteenlaskettu teho-osuus laitoksissa oli 33,5 megawattia. Teollisuuden Voima (TVO) ei hakenut rakennuslupaa Olkiluoto 4 -ydinvoimalaitokselle. Päätöksen taustalla oli etenkin Olkiluoto 3 -voimalan myöhästyminen. Päätöksestä aiheutui Kymenlaakson Sähkölle,6 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset. Verkkoliiketoiminta, Kymenlaakson Sähköverkko Oy Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n liikevaihto oli 39,5 (42,) miljoonaa euroa ja liikevoitto 9,8 (1,3) miljoonaa euroa. Yhtiön henkilöstön määrä oli keskimäärin 21 (31). Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:42.

40 Liiketoiminta Sivu 39 / 86 Vuonna 215 yhtiön jakelualueella käytettiin sähköä (1 33) miljoonaa kilowattituntia, mikä on 3,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 214. Uusien liittymien määrä putosi vuodesta 214 noin kahdeksan prosenttia. Uusia liittymissopimuksia tehtiin 233 (254). Sähkönkäyttäjiä oli vuoden lopussa yhteensä (12 285). Sääolosuhteet hankaloittivat sähkönjakelua vuoden ensimmäisellä kolmanneksella. Kesäkuukaudet olivat lähes häiriöttömiä. Syksyllä Suomea koitteli useita päiviä kestänyt Valio-myrsky, mikä ei aiheuttanut merkittäviä vahinkoja Kymenlaakson Sähköverkon jakelualueella. Jakeluhäiriöiden kesto asiakasta kohden oli keskimäärin 2,4 (1,8) tuntia. Sähköverkon säävarmuutta parantavat maakaapelointi- ja muut verkostoinvestoinnit olivat 15,8 miljoonaa euroa. Keskijänniteverkkoa kaapeloitiin 68 kilometriä. Keskijänniteverkon kaapelointiaste on 15, %. Askolan sähköaseman perusparannus valmistui ja Pukkilan sähköaseman voimajohdolle saatiin valtioneuvoston lunastuslupa. Lapinjärven ja Miehikkälän uusien sähköasemien suunnittelu on käynnissä. Sähkön siirtohintaa laskettiin vuoden alusta keskimäärin 8,8 prosenttia. Vuodenvaihteessa tapahtunut samanaikainen sähköveron korotus toisaalta pienensi alennuksen kokonaisvaikutusta. Vuoden lopulla perustettiin yhdessä Haminan Energia Oy:n kanssa Kaakon Alueverkko Oy. Yhtiö osti Fingrid Oyj:ltä ja perustajayhtiöiltään suurjännitteistä jakeluverkkoa 11 km. Kaakon Alueverkko Oy jatkaa kyseisissä verkoissa alueellista suurjännitteistä jakeluverkkotoimintaa. Verkonrakennusliiketoiminta Kyvera Oy:n liikevaihto oli 11, (13,5) miljoonaa euroa ja liikevoitto,6 (,6) miljoonaa euroa. Yhtiön henkilöstön määrä oli keskimäärin 65 (77). Kyvera Oy perustettiin ja se aloitti toimintansa Yhtiö on pääsääntöisesti tehnyt Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n tilaamia töitä. Helmikuussa poikkeukselliset lumikuormat lisäsivät häiriöselvitystyötä. Pahiten häiriötilanteesta kärsivät verkkoalueen itäosat. Kunnossapitotöinä suoritettiin kuntotarkastusta alueen länsipuolella ja helikopteriraivausta pääasiassa alueen itäpuolella. Maakaapelirakentaminen jatkui tasaisesti ympäri jakelualuetta. Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:42.

41 Liiketoiminta E18-moottoritien osalta solmittiin kesällä rakentajan kanssa johtojen siirtosopimus välillä Hamina Vaalimaa. Vuoden lopussa aloitettiin Luumäellä valtatie 6:n johtosiirtotyöt. Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:42. Sivu 4 / 86

42 Tutkimus- ja kehitystoiminta Tutkimus ja kehitystoiminta Kymenlaakson Sähkössä on menossa liiketoimintoihin ja tietojärjestelmiin liittyvää tavanomaista kehitystyötä. Yhtiö on mukana Kymppivoima Oy:n kautta tuulivoiman tuotantohankkeissa. Kansallisen energiatehokkuussopimuksen puitteissa yhtiö on sitoutunut edistämään energian tehokasta käyttöä. Kymenlaakson Sähkö osallistuu sähköntutkimuspoolin toimintaan sekä alueensa sidosryhmien kanssa erilaisiin energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa ja sähkön pientuotantoa koskeviin seudullisiin hankkeisiin ja selvityksiin. Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:42. Sivu 41 / 86

43 Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Sivu 42 / 86 Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Energialiiketoiminnan keskeiset riskit liittyvät pörssisähkön hankintaan ja omiin tuotanto-osuuksiin voimalaitoksissa. Pörssisähkön hintakehitys ja voimakkaat hintavaihtelut voivat vaikuttaa liiketoiminnan kannattavuuteen. Sähkökaupan tilannetta seurataan säännöllisesti hallituksen hyväksymän riskikäsikirjan mukaisin menettelytavoin. Riskikäsikirja päivitettiin syksyllä 215. Yhtiöllä on myös omakustannusperusteinen vastuu Kymppivoima Oy:n kautta omistettavien voimalaitososuuksien kustannuksista. Myrskyt ja muut poikkeukselliset sääolosuhteet aiheuttavat riskin siirto- ja jakeluverkoston toimitusvarmuudelle. Suurhäiriöistä aiheutuu viankorjauskuluja sekä mahdollisesti asiakkaille maksettavia korvauksia. Riskeihin on varauduttu verkostoinvestoinneilla ja verkoston ennakoivalla kunnossapidolla. Energiantuotannon tuki- ja verotusjärjestelmien sekä verkkotoiminnan valvontamallin mahdollisten muutosten vuoksi sekä energia- että verkkoliiketoimintaan liittyy hallinnollinen riski. Vakuutuksilla on katettu vahinkoriskit siltä osin kuin se on taloudellisesti mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Riskejä pienennetään, poistetaan ja hallitaan systemaattisesti hyödyntämällä konsernin riskienhallintajärjestelmää. Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:42.

44 Tulevaisuuden näkymät Sivu 43 / 86 Tulevaisuuden näkymät Kymenlaakson Sähkö on viime vuosina investoinut voimakkaasti päästöttömään energiantuotantoon. Lähivuosina tuotantoinvestoinnit kohdentuvat lähinnä käynnissä olevien tuulivoimahankkeiden loppuun saattamiseen. Investoinnit sähköverkoston uusimiseen ja toimintavarmuuden parantamiseen jatkuvat. Verkostoautomaatiota ja kaapelointia lisätään nykytasosta. Viimeisimmät muutokset energiamarkkinoilla ovat olleet pääosin oikeansuuntaisia Kymenlaakson Sähkön tekemien tuotantoinvestointien näkökulmasta. EU:n päästöoikeusmarkkinoiden vakausmekanismin käyttöönoton pitäisi vakauttaa päästöoikeuden ja samalla sähkön markkinahintaa. Myös EU:n suunnittelemat tavoitteet vuodelle 23 sekä muutokset tukijärjestelmiin ovat omiaan vahvistamaan sähkömarkkinoita pidemmällä aikavälillä. Markkinahinnat tulevat todennäköisesti kuitenkin pysymään alhaisina lähivuodet johtuen ensisijaisesti tuotannon ylikapasiteetista Nord Pool -alueella. Sähkömarkkinalain mukaisen toimitusvarmuuskriteeristön mukaan 5 prosenttia sähkön käyttöpaikoista lukuun ottamatta vapaa-ajan asuntoja tulee olla säävarman verkon piirissä vuoden 219 loppuun mennessä. Kymenlaakson Sähköverkko Oy täytti nämä vaatimukset jo 215 vuoden lopussa. Energiavirasto julkaisi uuden valvontamallin, joka on voimassa kahden valvontajakson ajan vuoden 223 loppuun saakka. Valvontapäätökset annetaan neljän vuoden välein. Uusi valvontamalli tuo vakautta verkkoliiketoimintaan ja sen valvontaan. Matalan korkotason vaikutukset sallittuun tuottoon on huomioitu aikaisempaa paremmin valvontamallissa. Yhtiön liiketoiminnan ja taloudellisen tuloksen ennakoidaan kehittyvän suunnitelmien mukaisesti. Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:42.

45 Omistus ja hallinto Sivu 44 / 86 Omistus ja hallinto Kymenlaakson Sähkö Oy:llä on osaketta. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 15 :n mukainen lunastusvelvollisuus. Koko osakepääoma oli kertomusvuoden lopussa kolmentoista kunnan omistuksessa. Varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö vastuullisena tarkastajanaan Kaija Pakkanen. Hallintoneuvostoon kuuluu kaksitoista osakaskunnan edustajaa ja kolme henkilöstön edustajaa. Hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana kolme kertaa. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Kimmo Jokiranta ja varapuheenjohtajaksi Kristian Forsman. Kaikkien hallintoneuvoston jäsenten toimikausi päättyy vuoden 217 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallintoneuvoston jäseninä toimivat yhtiökokouksen jälkeen seuraavat henkilöt (suluissa varajäsen): Maanviljelijä Kimmo Jokiranta, Kouvola, puheenjohtaja Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kristian Forsman, Myrskylä, varapuheenjohtaja Kehittämisjohtaja Sten Frondén, Loviisa Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola, Hollola (Hämeenkoski) Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Lappi, Virolahti Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jukka Lehtimäki, Pukkila Kunnallisneuvos Tero Mölsä, Orimattila Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Vesa Peltola, Lapinjärvi Diplomi-insinööri Merja Pärssinen, Kotka Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola Kunnanjohtaja Esko Rautiainen, Askola Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Antti Rämä, Luumäki Henkilöstön edustajat: Kassanhoitaja Pirjo Ahtiainen (verkostosuunnittelija Hans Borisov) Suunnittelupäällikkö Tuomo Hakkarainen (kehityspäällikkö Olli Laitinen Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:42.

46 Omistus ja hallinto Sivu 45 / 86 saakka) Maastosuunnittelija Tuukka Wahrman (verkostoasentaja Heikki Ahola) Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana yksitoista kertaa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Diplomi-insinööri Markku Saastamoinen, Kotka, puheenjohtaja Maakuntaneuvos Harri Helminen, Kouvola, varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja Kim Jordas, Lapinjärvi Kaupunginjohtaja Olavi Kaleva, Loviisa Toimitusjohtaja Jussi Karinen, Orimattila Kunnossapitoteknikko Seppo Simola, Kotka Kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Virta, Hollola Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut diplomi-insinööri Kari Rämö. Diplomiinsinööri Aku Pyymäki on toiminut toimitusjohtajana alkaen. Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:42.

47 Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Sivu 46 / 86 Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Emoyhtiön vapaa oma pääoma on ,1 euroa, josta tilikauden voitto on ,92 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiö jakaa osinkoa 47,9 euroa osakkeelta eli yhteensä ,3 euroa ja käyttörahastoon tilikauden voitosta siirretään ,62 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:42.

48 Tilinpäätös Sivu 47 / 86 Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahoituslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Sähköliiketoimintojen eriyttäminen Sähkön myynnin tuloslaskelma Sähkön myynnin tase Tilinpäätöksen allekirjoitukset Tilintarkastuskertomus Hallintoneuvoston lausunto Tunnuslukujen laskentakaavat Kymenlaakson Sähköverkko Oy tuloslaskelma Kymenlaakson Sähköverkko Oy tase Verkonrakennuksen tuloslaskelma Verkonrakennuksen tase Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:42.

49 Konsernin tuloslaskelma Sivu 48 / 86 KONSERNITULOSLASKELMA (Tuhatta euroa) Liikevaihto Liitetieto nro Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 2 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut 6 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Laskennalliset verot Tilikauden voitto Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:42.

50 Konsernin tase Sivu 49 / 86 KONSERNITASE (Tuhatta euroa) VASTAAVAA Liitetieto nro Aineettomat oikeudet Liikearvo Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 25 Rakennukset ja rakennelmat Siirto- ja jakeluverkosto Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 178 Keskeneräiset tuotteet 475 Saamiset Pitkäaikaiset Laskennallinen verosaaminen Muut saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:

51 Konsernin tase Oma pääoma Sivu 5 / Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Vararahasto Käyttörahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vieras pääoma Pitkäaikainen 16 Laskennallinen verovelka Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Liittymismaksut Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Siirtovelat Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:

52 Konsernin rahoituslaskelma Sivu 51 / 86 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (Tuhatta euroa) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Saadut osingot liiketoiminnasta Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta Investoinnit sijoituksiin Investointien rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Liittymismaksujen lisäys Rahoituksen rahavirta Liiketoiminnan rahavirta: Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Rahoituksen rahavirta: Maksetut osingot Rahavarojen lisäys (+) vähennys (-) Rahavarat 1.1. Rahavarat Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:42.

53 Emoyhtiön tuloslaskelma Sivu 52 / 86 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA (Tuhatta euroa) Liikevaihto Liitetieto nro Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut 6 Voitto ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät 7 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Tuloverot Tilikauden voitto Kymenlaakson Sähkö. Tiedosto on koostettu :52:42.

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2018 Kymenlaakson Sähkö -konsernin sähkön myynti oli katsauskaudella 734 miljoonaa kilowattituntia ja jakelualueella käytettiin sähköä 883 miljoonaa kilowattituntia. Myynti kasvoi

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2018 Kymenlaakso Sähkö -konsernin sähkön myynti kasvoi katsauskaudella 4,2 prosenttia ja jakelualueella käytettiin sähköä 575 miljoonaa kilowattituntia, mikä on 6,3 prosenttia

Lisätiedot

Katsauskausi 1-4/2017

Katsauskausi 1-4/2017 Katsauskausi lyhyesti Sivu 1 / 18 Katsauskausi 1-4/2017 Katsauskausi lyhyesti Suomen talous palaamassa kasvu-uralle Sähkön myynti ja kulutus laskivat lauhassa talvisäässä, talven kulutushuippu 7.1.2017

Lisätiedot

KONSERNITULOSLASKELMA

KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 5 099 772 4 390 372 Liiketoiminnan muut tuotot 132 300 101 588 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 28 729 986,76 26 416 878,43 Valmistus omaan käyttöön 6 810,90 Liiketoiminnan muut tuotot 1 500 810,15 1 468 655,80 Materiaalit

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma ei laadittu 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 26 416 878,43 Liiketoiminnan muut tuotot 1 468 655,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Katsauskausi 1-4/2016

Katsauskausi 1-4/2016 Katsauskausi lyhyesti Sivu 1 / 20 Katsauskausi 1-4/2016 Katsauskausi 1-4/2016 Sähkön myynti ja kulutus kasvoivat. Valtakunnallinen kulutushuippu nähtiin 7.1.2016 Investointi Metsälän tuulivoimapuistoon

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Katsauskausi 1-8/2015

Katsauskausi 1-8/2015 Katsauskausi lyhyesti Katsauskausi 1-8/2015 Sähkön hinta ja kulutus edelleen laskussa Sähkön alhainen tukkumarkkinahinta vaikuttaa tuotannon kannattavuuteen Sähkönjakelussa lähes häiriötön kesä Investoinnit

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 )

KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) VUOSIKERTOMUS 2018 TULOSTIEDOT KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 129 238 121 109 Valmistus omaan käyttöön 0 14 Liiketoiminnan muut tuotot 989 993 Materiaalit

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017 VUOSIKERTOMUS 2017 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2017 1.1. 31.12.2016 LIIKEVAIHTO 121 109 124 180 Valmistus omaan käyttöön 14 673

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma ja tase 30.6.2018 BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017 Liiketoiminnan muut tuotot * 2 237 121,94 13 879,38 20 466,26 Materiaalit

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA

Kullo Golf Oy TASEKIRJA Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus 1761478-9 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 EFECTE OYJ Yhtiön taloudelliset tiedot 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta (Luvut euroina, ellei toisin ilmoitettu) Konsernin Tuloslaskelma 1.1.2017 30.9.2017 1.1.2016 30.9.2016 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Katsauskausi 1 8/2016

Katsauskausi 1 8/2016 Katsauskausi lyhyesti Sivu 1 / 18 Katsauskausi 1 8/2016 Katsauskausi 1-8/2016 Sähkön kulutus ja myynti katsauskaudella hienoisessa kasvussa Santavuoren tuulivoimapuisto Ilmajoella otettiin käyttöön Siirtohintoja

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös 1.1.2018-31.12.2018 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 Tuloslaskelma Liitetieto 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 (EUR) Liikevaihto

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2015

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2015 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2015 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2015 Investointi tuulivoimaan lisää päästöttömän tuotannon osuutta Lämmin sää vaikutti sähkön hintaan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014 Lämmin sää laski sähkön myyntiä Asiakkuuden hallinnan uusi tietojärjestelmä otettiin käyttöön

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014

Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014 Kymenlaakson Sähkö Oy:n osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2014 Uudet sähköasemat Pukkilaan ja Lapinjärvelle Lämmin sää alensi sähkönkäyttöä Uusien liittymien

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2017-31.12.2017 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2 4 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2017 31.12.2017

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2017-31.12.2017 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2 4 7 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2017 31.12.2017 1.1.2016

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2018-31.12.2018 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-6 7 7 1 TULOSLASKELMA 1 000 eur 1.1.2018 31.12.2018

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2017-31.12.2017 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2018-31.12.2018 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2018 31.12.2018

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

IMATRAN VUOKRA-ASUNNOT OY

IMATRAN VUOKRA-ASUNNOT OY IMATRAN VUOKRA-ASUNNOT OY 1. Toimiala Imatran Vuokra-asunnot Oy omistaa n. 1600 vuokra-, opiskelija- ja ryhmäkotiasuntoa. Yhtiö huolehtii asuntojen ylläpidosta, peruskorjauksesta ja tarvittaessa myös uudisrakentamisesta.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2017 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Servican kannalta vuotta 2017 voi kuvata mielenkiintoiseksi. Lähdimme vuoden alkaessa valmistelemaan yhdessä omistajien kanssa Servican yhtiöittämistä vuoden

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012 Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012 Kymenlaakson Sähkö -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012 Investoinnit uusiutuvaan energiaan jatkuvat Sähköverkon toimintavarmuutta parannetaan Etäluettavien

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA

Kullo Golf Oy TASEKIRJA Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus 1761478-9 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2017-31.12.2017 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017 KONSERNIN KESKEISET AVAINLUVUT (tilintarkastetut) Privanet Group -konserni 1-12/2017 1-12/2016 Muutos 7-12/2017 7-12/2016 Muutos 12kk 12kk 6 kk

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Siirtohinnoittelu, ajankohtaiskatsaus. Tuomo Hakkarainen suunnittelupäällikkö Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Siirtohinnoittelu, ajankohtaiskatsaus. Tuomo Hakkarainen suunnittelupäällikkö Kymenlaakson Sähköverkko Oy Siirtohinnoittelu, ajankohtaiskatsaus Tuomo Hakkarainen suunnittelupäällikkö Kymenlaakson Sähköverkko Oy Kymenlaakson Sähkö Perustettu 1918 12 kaupungin ja kunnan omistama sähköyhtiö Toimii neljän maakunnan

Lisätiedot

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS Liiketoimintakatsaus Loka-joulukuu 2018 22.2.2019 2 / 6 ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.10. 31.12.2018 Loka - joulukuu 2018 lyhyesti Konsernin liiketoiminta kehittyi vuoden neljännen kvartaalin aikana

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus

Lisätiedot

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %.

Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 11,0 (11,1) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 48,3 %. TIEDOTE 10.8.2015 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 22,8 (vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 30,2 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Mitä tilinpäätös kertoo?

Mitä tilinpäätös kertoo? Kati Leppälä 2018 Mitä tilinpäätös kertoo? Tilinpäätös on yrityksestäsi tilikaudelta eli vuosittain tehtävä laskelma, josta selviää yrityksesi tulos ja varallisuus. Tilinpäätös on osa yrityksen valvontajärjestelmää

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS Liiketoimintakatsaus Heinä-syyskuu 2018 29.10.2018 2 / 5 ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.7. 30.9.2018 Heinä-syyskuu 2018 lyhyesti Liikevaihto heinä-syyskuussa kasvoi 22 % ja käyttökate 66 % edellisen

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2018-31.12.2018 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

FINGRID Y-tunnus Finextra

FINGRID Y-tunnus Finextra 10.2.2017 1 (12) FINGRID Y-tunnus 1506926-2 Finextra FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS 01.01.2016-31.12.2016 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

LPOnet Osk Anl:n tilinpäätös 2018

LPOnet Osk Anl:n tilinpäätös 2018 LPOnet Osk Anl:n tilinpäätös 2018 LPOnet Osk Anl 1 Y-tunnus 0129056-4 T U L O S L A S K E L M A 2018 2017 LIIKEVAIHTO 4 528 004,57 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 55 708,20 5 035 225,82 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 6.5.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2004 - Yleiselektroniikka Oyj:n toimitusjohtajaksi Jussi Aspiala - Liikevaihto 5,6 milj.

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot